განისაზღვროს სამჯტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ეკონომ.
კლასი.
კოდი.
|
ფუნქც.
კოდი
|
ორგ.
კოდი
|
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
|
|
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
|
5857,8
|
1019,7
|
4838,1
|
13352,8
|
5592,6
|
7760,2
|
11994,2
|
4933,2
|
7061,0
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
239,0
|
0,0
|
239,0
|
246,0
|
0,0
|
246,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
4756,4
|
0,0
|
4756,4
|
7885,5
|
633,4
|
7252,1
|
7946,8
|
934,0
|
7012,8
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1275,5
|
0,0
|
1275,5
|
1682,1
|
0,0
|
1682,1
|
2276,9
|
0,0
|
2276,9
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
947,8
|
0,0
|
947,8
|
1649,9
|
443,4
|
1206,5
|
1745,1
|
833,0
|
912,1
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
2133,6
|
0,0
|
2 133,6
|
2595,9
|
50,0
|
2 545,9
|
3297,6
|
0,0
|
3297,6
|
|
26
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1330,0
|
0,0
|
1330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
627,6
|
140,0
|
487,6
|
608,2
|
101,0
|
507,2
|
|
28
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19.0
|
0.0
|
19,0
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1101,4
|
1019,7
|
81,7
|
5467,3
|
4959,2
|
508,1
|
4047,4
|
3999,2
|
48,2
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1101,4
|
1019,7
|
81,7
|
5467,3
|
4959,2
|
508,1
|
4047,4
|
3999,2
|
48,2
|
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1530,7
|
0,0
|
1530,7
|
3499,7
|
16,0
|
3483,7
|
2487,7
|
0,0
|
2487,7
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
194,0
|
0,0
|
194,0
|
199,0
|
0,0
|
199,0
|
|
2
|
701
|
|
ხარჯები
|
1518,6
|
0,0
|
1518,6
|
3408,8
|
16,0
|
3392,8
|
2471,8
|
0,0
|
2471,8
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1076,7
|
0,0
|
1076,7
|
1 449,8
|
0,0
|
1449,8
|
1941,6
|
0,0
|
1941,6
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
439,4
|
0,0
|
439,4
|
629,0
|
16,0
|
613,0
|
511,2
|
0,0
|
511,2
|
|
26
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1330,0
|
0,0
|
1330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
31
|
701
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,1
|
0,0
|
12,1
|
90,9
|
0,0
|
90,9
|
15,9
|
0,0
|
15,9
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12,1
|
0,0
|
12,1
|
90,9
|
0,0
|
90,9
|
15,9
|
0,0
|
15,9
|
|
|
|
01 01
|
სამტრედიის საკრებულო
|
309,7
|
0,0
|
309,7
|
401,6
|
0,0
|
401,6
|
545,9
|
0,0
|
545,9
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
|
27,0
|
27,0
|
|
27,0
|
29,0
|
|
29,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
305,3
|
0,0
|
305,3
|
395,6
|
0,0
|
395,6
|
539,0
|
0,0
|
539,0
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
218,4
|
0,0
|
218,4
|
283,1
|
0,0
|
283,1
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
86,9
|
0,0
|
86,9
|
112,5
|
0,0
|
112,5
|
89,0
|
0,0
|
89,0
|
|
31
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,9
|
0,0
|
6,9
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,9
|
0,0
|
6,9
|
|
|
|
01 02
|
სამტრედიის გამგეობა
|
1199,5
|
0,0
|
1199,5
|
1746,6
|
16,0
|
1730,6
|
1922,8
|
0,0
|
1922,8
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163,0
|
|
163,0
|
167,0
|
|
167,0
|
170,0
|
|
170,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
1191,8
|
0,0
|
1 191,8
|
1661,7
|
16,0
|
1645,7
|
1913,8
|
0,0
|
1913,8
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
858,3
|
0,0
|
858,3
|
1166,7
|
0,0
|
1166,7
|
1491,6
|
0,0
|
1491,6
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
333,5
|
0,0
|
333,5
|
495,0
|
16,0
|
479,0
|
422,2
|
0,0
|
422,2
|
|
31
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,7
|
0,0
|
7,7
|
84,9
|
0,0
|
84,9
|
9.0
|
0,0
|
9.0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,7
|
0,0
|
7,7
|
84,9
|
0,0
|
84,9
|
9.0
|
0,0
|
9.0
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
28
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
21,5
|
0,0
|
21,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
21,5
|
0,0
|
21,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
21,5
|
0,0
|
21,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 05
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1330,0
|
0,0
|
1330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1330,0
|
0,0
|
1330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
26
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1330,0
|
0,0
|
1330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
342,2
|
0,0
|
342,2
|
423,2
|
0,0
|
423,2
|
420,8
|
0,0
|
420,8
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
|
2
|
7
|
|
ხარჯები
|
341,2
|
0,0
|
341,2
|
420,5
|
0,0
|
420,5
|
415,0
|
0,0
|
415,0
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
198,8
|
0,0
|
198,8
|
232,3
|
0,0
|
232,3
|
335,3
|
0,0
|
335,3
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
142,4
|
0,0
|
142,4
|
188,2
|
0,0
|
188,2
|
80,2
|
0,0
|
80,2
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
197,5
|
0,0
|
197,5
|
293,2
|
0,0
|
293,2
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
32,0
|
|
32,0
|
|
2
|
7032
|
|
ხარჯები
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
197,5
|
0,0
|
197,5
|
287,9
|
0,0
|
287,9
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
135,4
|
0,0
|
135,4
|
158,8
|
0,0
|
158,8
|
233,8
|
0,0
|
233.8
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,1
|
0,0
|
40,1
|
38,7
|
0,0
|
38,7
|
54,1
|
0,0
|
54,1
|
|
31
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
|
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
82,5
|
0,0
|
82,5
|
126,9
|
0,0
|
126,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7031
|
|
ხარჯები
|
81,5
|
0,0
|
81,5
|
124,2
|
0,0
|
124,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81,5
|
0,0
|
81,5
|
124,2
|
0,0
|
124,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
98,8
|
0,0
|
98,8
|
127,6
|
0,0
|
127,6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15,0
|
|
15,0
|
15,0
|
|
15,0
|
15,0
|
|
15,0
|
|
2
|
702
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
98,8
|
0,0
|
98,8
|
127,6
|
0,0
|
127,6
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
73,5
|
0,0
|
73,5
|
101,5
|
0,0
|
101,5
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
26,1
|
0,0
|
26,1
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1677,7
|
1019,7
|
658,0
|
5889,1
|
4693,3
|
1195,8
|
5508,7
|
4595,8
|
912.9
|
|
2
|
704
|
|
ხარჯები
|
610,6
|
0,0
|
610,6
|
1143,7
|
362,4
|
781,3
|
1705,5
|
7819,6
|
885.9
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
281,7
|
0,0
|
281,7
|
722,2
|
362,4
|
359,8
|
1096,6
|
819,6
|
277,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
328,9
|
0,0
|
328,9
|
421,5
|
0,0
|
421,5
|
608.9
|
0,0
|
608.9
|
|
28
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1067,1
|
1019,7
|
47,4
|
4745,4
|
4330,9
|
414,5
|
3803,2
|
3776,2
|
27,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1067,1
|
1019,7
|
47,4
|
4745,4
|
4330,9
|
414,5
|
3803,2
|
3776,2
|
27,0
|
|
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია
|
918,4
|
862,5
|
55,9
|
3371,2
|
3043,3
|
327,9
|
3353,9
|
3323,2
|
30,7
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
37,9
|
0,0
|
37,9
|
344,5
|
204,6
|
139,9
|
90,7
|
60,0
|
30,7
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37,9
|
0,0
|
37,9
|
344,5
|
204,6
|
139,9
|
90,7
|
60,0
|
30,7
|
|
31
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
880,5
|
862,5
|
18,0
|
3026,7
|
2838,7
|
188,0
|
3263,2
|
3263,2
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
880,5
|
862,5
|
18,0
|
3026,7
|
2838,7
|
188,0
|
3263,2
|
3363,2
|
0,0
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
687,8
|
157,2
|
530,6
|
2040,1
|
1202,3
|
837,8
|
1107,5
|
301.1
|
806.4
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
501,2
|
0,0
|
501,2
|
741,7
|
105,1
|
636,6
|
804,1
|
24,7
|
779.4
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
172,3
|
0,0
|
172,3
|
320,2
|
105,1
|
215,1
|
266.2
|
24,7
|
241.5
|
|
26
|
|
|
სუბსიდიები
|
328,9
|
0,0
|
328,9
|
421,5
|
0,0
|
421,5
|
537,9
|
0,0
|
537,9
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
186,6
|
157,2
|
29,4
|
1298,4
|
1097,2
|
201,2
|
303.4
|
276.4
|
27,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
186,6
|
157,2
|
29,4
|
1298,4
|
1097,2
|
201,2
|
303.4
|
276.4
|
27,0
|
|
|
|
03 02 01
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
328,9
|
0,0
|
328,9
|
425,5
|
0,0
|
425,5
|
624,9
|
80,0
|
544,9
|
|
2
|
7062
|
|
ხარჯები
|
328,9
|
0,0
|
328,9
|
425,5
|
0,0
|
425,5
|
544,9
|
0
|
544,9
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
328,9
|
|
328,9
|
421,5
|
|
421,5
|
537,9
|
|
537,9
|
|
31
|
7062
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
80,0
|
80,0
|
0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
80,0
|
80,0
|
0
|
|
|
|
03 02 02
|
დასუფთავება
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
205,1
|
45,1
|
160,0
|
144,7
|
144,7
|
0,0
|
|
2
|
7051
|
|
ხარჯები
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
45,1
|
45,1
|
0,0
|
24,7
|
24,7
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
45,1
|
45,1
|
0,0
|
24,7
|
24,7
|
0,0
|
|
31
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29,4
|
0,0
|
29,4
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
29,4
|
0,0
|
29,4
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7052
|
|
ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 04
|
ბინათმშენებლობა
|
98,8
|
98,8
|
0,0
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
103.4
|
76.4
|
27,0
|
|
2
|
7061
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
7061
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98,8
|
98,8
|
0,0
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
103.4
|
76.4
|
27,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
98,8
|
98,8
|
0,0
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
103.4
|
76.4
|
27,0
|
|
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
|
2
|
7063
|
|
ხარჯები
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
|
31
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 06
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
175,5
|
58,4
|
117,1
|
1108,4
|
856,1
|
252,3
|
228,9
|
0,0
|
228,9
|
|
2
|
7064
|
|
ხარჯები
|
117,1
|
0,0
|
117,1
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
228,9
|
0,0
|
228,9
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
117,1
|
0,0
|
117,1
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
228,9
|
0,0
|
228,9
|
|
31
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58,4
|
58,4
|
0,0
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
58,4
|
58,4
|
0,0
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
69,9
|
0,0
|
69,9
|
477,8
|
447,7
|
30,1
|
312.4
|
236.6
|
75.8
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
69,9
|
0,0
|
69,9
|
57,5
|
52,7
|
4,8
|
75,8
|
0,0
|
75,8
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
69,9
|
0,0
|
69,9
|
57,5
|
52,7
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
71.0
|
0,0
|
71.0
|
|
31
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
420,3
|
395,0
|
25,3
|
236.6
|
236.6
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
420,3
|
395,0
|
25,3
|
236.6
|
236.6
|
0,0
|
|
|
|
03 03 01
|
საკადასტრო რუქების მომზადება
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
|
|
03 03 02
|
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7054
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 03
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პანთეონის, სასაფლაოების, ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის განვითარების ღონისძიებები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
71.0
|
0,0
|
71.0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
71.0
|
0,0
|
71.0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
71.0
|
|
71.0
|
|
|
|
03 03 04
|
სკვერების მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
473,0
|
447,7
|
25,3
|
236.6
|
236.6
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,7
|
52,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,7
|
52,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
420,3
|
395,0
|
25,3
|
236.6
|
236.6
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
420,3
|
395,0
|
25,3
|
236.6
|
236.6
|
0,0
|
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
734,9
|
734,9
|
0,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
734,9
|
734,9
|
0,0
|
|
28
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
00
|
00
|
0,0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
642,0
|
0,0
|
642,0
|
774,8
|
84,9
|
689,9
|
1080.8
|
166.8
|
914,0
|
|
2
|
709
|
|
ხარჯები
|
636,5
|
0,0
|
636,5
|
754,9
|
65,0
|
689,9
|
927,4
|
13,4
|
914,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
66,8
|
65,0
|
1,8
|
15,4
|
13,4
|
2,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
633,2
|
0,0
|
633,2
|
688,1
|
0,0
|
688,1
|
912,0
|
0,0
|
912,0
|
|
31
|
709
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
19,9
|
19,9
|
0,0
|
153.4
|
153.4
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
19,9
|
19,9
|
0,0
|
153.4
|
153.4
|
0,0
|
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
|
567,7
|
0,0
|
567,7
|
643,6
|
30,4
|
613,2
|
799,0
|
0,0
|
799,0
|
|
2
|
7091
|
|
ხარჯები
|
567,7
|
0,0
|
567,7
|
643,6
|
30,4
|
613,2
|
799,0
|
0,0
|
799,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,4
|
30,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
567,7
|
|
567,7
|
613,2
|
|
613,2
|
799,0
|
|
799,0
|
|
31
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
49,9
|
48,1
|
1,8
|
15,4
|
13,4
|
2,0
|
|
2
|
7098
|
|
ხარჯები
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
36,4
|
34,6
|
1,8
|
15,4
|
13,4
|
2,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
36,4
|
34,6
|
1,8
|
15,4
|
13,4
|
2,0
|
|
31
|
7098
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
13,5
|
13,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
13,5
|
13,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
04 03
|
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
|
65,5
|
0,0
|
65,5
|
81,3
|
6,4
|
74,9
|
266,4
|
153.4
|
113,0
|
|
2
|
7098
|
|
ხარჯები
|
65,5
|
0,0
|
65,5
|
74,9
|
0,0
|
74,9
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
65,5
|
|
65,5
|
74,9
|
|
74,9
|
113,0
|
|
113,0
|
|
31
|
7098
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
153.4
|
153.4
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
153.4
|
153.4
|
0,0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1207,7
|
0,0
|
1207,7
|
2075,0
|
658,4
|
1416,6
|
1809,0
|
69,6
|
1739,4
|
|
2
|
708
|
|
ხარჯები
|
1192,0
|
0,0
|
1 192,0
|
1466,6
|
50,0
|
1416,6
|
1739,4
|
0,0
|
1739,4
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,5
|
0,0
|
20,5
|
43,7
|
0,0
|
43,7
|
41,7
|
0,0
|
41,7
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
1171,5
|
0,0
|
1 171,5
|
1422,9
|
50,0
|
1372,9
|
1697,7
|
0,0
|
1697,7
|
|
31
|
708
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
608,4
|
608,4
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
608,4
|
608,4
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
435,1
|
0,0
|
435,1
|
727,5
|
98,4
|
629,1
|
647,4
|
0,0
|
647,4
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
435,1
|
0,0
|
435,1
|
629,1
|
0,0
|
629,1
|
647,4
|
0,0
|
647,4
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
426,8
|
0,0
|
426,8
|
618,1
|
0,0
|
618,1
|
635,4
|
0,0
|
635,4
|
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,4
|
98,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,4
|
98,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლები
|
426,8
|
0,0
|
426,8
|
716,5
|
98,4
|
618,1
|
635,4
|
0,0
|
635,4
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
426,8
|
0,0
|
426,8
|
618,1
|
0,0
|
618,1
|
635,4
|
0,0
|
635,4
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
426,8
|
|
426,8
|
618,1
|
|
618,1
|
635,4
|
|
635,4
|
|
31
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,4
|
98,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,4
|
98,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
564,4
|
0,0
|
564,4
|
1105,5
|
510,0
|
595,5
|
888,5
|
69,6
|
818,9
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
548,7
|
0,0
|
548,7
|
595,5
|
0,0
|
595,5
|
818,9
|
0,0
|
818,9
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
548,7
|
0,0
|
548,7
|
595,5
|
0,0
|
595,5
|
8158,9
|
0,0
|
818,9
|
|
31
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
|
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
294,3
|
0,0
|
294,3
|
306,5
|
0,0
|
306,5
|
408,9
|
0,0
|
408,9
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
294,3
|
0,0
|
294,3
|
306,5
|
0,0
|
306,5
|
408,9
|
0,0
|
408,9
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
294,3
|
|
294,3
|
306,5
|
|
306,5
|
408,9
|
|
408,9
|
|
31
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02 02
|
კულტურის სახლები
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
702,5
|
510,0
|
192,5
|
364,9
|
69,6
|
295,3
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
192,5
|
0,0
|
192,5
|
295,3
|
0,0
|
295,3
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
165,2
|
|
165,2
|
192,5
|
|
192,5
|
295,3
|
|
295,3
|
|
31
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
|
|
|
05 02 03
|
კულტურისა და დასვენების პარკების განვითარება
|
43,6
|
0,0
|
43,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
34,8
|
0,0
|
34,8
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
27,9
|
0,0
|
27,9
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
34,8
|
0,0
|
34,8
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
27,9
|
|
27,9
|
30,0
|
|
30,0
|
34,8
|
|
34,8
|
|
31
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკები
|
61,3
|
0,0
|
61,3
|
66,5
|
0,0
|
66,5
|
79,9
|
0,0
|
79,9
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
61,3
|
0,0
|
61,3
|
66,5
|
0,0
|
66,5
|
79,9
|
0,0
|
79,9
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
61,3
|
|
61,3
|
66,5
|
|
66,5
|
79,9
|
|
79,9
|
|
31
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 03
|
შპს „სამტრედიის მაცნე“
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
|
2
|
7083
|
|
ხარჯები
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
55,0
|
|
55,0
|
57,0
|
|
57,0
|
67,9
|
|
67,9
|
|
|
|
05 04
|
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
26,3
|
0,0
|
26,3
|
43,8
|
0,0
|
43,8
|
|
2
|
7083
|
|
ხარჯები
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
26,3
|
0,0
|
26,3
|
43,8
|
0,0
|
43,8
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
26,0
|
|
26,0
|
26,3
|
|
26,3
|
43,8
|
|
43,8
|
|
|
|
05 05
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
32,7
|
0,0
|
32,7
|
29,7
|
0,0
|
29,7
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
32,7
|
0,0
|
32,7
|
29,7
|
0,0
|
29,7
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
32,7
|
0,0
|
32,7
|
29,7
|
0,0
|
29,7
|
|
|
|
05 06
|
ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
126,0
|
50,0
|
76,0
|
131,7
|
0,0
|
131,7
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
126,0
|
50,0
|
76,0
|
131,7
|
0,0
|
131,7
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
115,0
|
|
115,0
|
126,0
|
50,0
|
76,0
|
131,7
|
|
131,7
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
457,5
|
0,0
|
457,5
|
691,0
|
140,0
|
551,0
|
687,2
|
101,0
|
586,2
|
|
2
|
707-710
|
|
ხარჯები
|
457,5
|
0,0
|
457,5
|
691,0
|
140,0
|
551,0
|
687,2
|
0,0
|
586,2
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60,5
|
0,0
|
60,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
627,6
|
140,0
|
487,6
|
608,2
|
101,0
|
507,2
|
|
31
|
707-710
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
|
60,5
|
0,0
|
60,5
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
|
2
|
7074
|
|
ხარჯები
|
60,5
|
0,0
|
60,5
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60,5
|
0,0
|
60,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
63,4
|
|
63,4
|
79,0
|
|
79,0
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
627,6
|
140,0
|
487,6
|
608,2
|
101,0
|
507,2
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
627,6
|
140,0
|
487,6
|
608,2
|
101,0
|
507,2
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
627,6
|
140,0
|
487,6
|
608,2
|
101,0
|
507,2
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
06 02 01
|
ააიპ „სახლი თანადგომა“
|
153,5
|
0,0
|
153,5
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
173,3
|
0,0
|
173,3
|
|
2
|
7102
|
|
ხარჯები
|
153,5
|
0,0
|
153,5
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
173,3
|
0,0
|
173,3
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
153,5
|
0,0
|
153,5
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
173,3
|
0,0
|
173,3
|
|
|
|
06 02 02
|
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
|
64,5
|
0,0
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
92,9
|
0,0
|
92,9
|
|
2
|
7102
|
|
ხარჯები
|
64,5
|
0,0
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
92,9
|
0,0
|
92,9
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
64,5
|
0,0
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
92,9
|
0,0
|
92,9
|
|
31
|
7102
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
06 02 03
|
დედათა და ბავშვთა დახმარება
|
102,1
|
0,0
|
102,1
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
68.3
|
0,0
|
68.3
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
102,1
|
0,0
|
102,1
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
68.3
|
0,0
|
68.3
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
102,1
|
0,0
|
102,1
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
68.3
|
0,0
|
68.3
|
|
|
|
06 02 04
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
337,9
|
140,0
|
197,9
|
261,9
|
101,0
|
160,9
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
337,9
|
140,0
|
197,9
|
261,9
|
0,0
|
160,9
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
337,9
|
140,0
|
197,9
|
261,9
|
0,0
|
160,9
|
|
|
|
06 02 05
|
დაკრძალვის ხარჯი
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
|
06 02 06
|
დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|