განისაზღვროს სამჯტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
|
|
|
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
ორგ.
კოდ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ეკონ.
კლას.
კოდი
|
ფუნქ. კოდი
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
|
|
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
|
5857,8
|
1019,7
|
4838,1
|
13352,8
|
5592,6
|
7760,2
|
12417,9
|
5137,2
|
7280,7
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
239,0
|
0,0
|
239,0
|
246,0
|
0,0
|
246,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
4756,4
|
0,0
|
4756,4
|
7885,5
|
633,4
|
7252,1
|
8161,4
|
916,0
|
7245,4
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1275,5
|
0,0
|
1275,5
|
1682,1
|
0,0
|
1682,1
|
2423,9
|
0,0
|
2423,9
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
947,8
|
0,0
|
947,8
|
1649,9
|
443,4
|
1206,5
|
1727,6
|
751,0
|
976,6
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
2133,6
|
0,0
|
2133,6
|
2595,9
|
50,0
|
2545,9
|
3398,8
|
64,0
|
3334,8
|
|
26
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
627,6
|
140,0
|
487,6
|
609,8
|
101,0
|
508,8
|
|
28
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1101,4
|
1019,7
|
81,7
|
5467,3
|
4959,2
|
508,1
|
4256,5
|
4221,2
|
35,3
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1101,4
|
1019,7
|
81,7
|
5467,3
|
4959,2
|
508,1
|
4256,5
|
4221,2
|
35,3
|
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1530,7
|
0,0
|
1530,7
|
3499,7
|
16,0
|
3483,7
|
2611,9
|
0,0
|
2611,9
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
194,0
|
0,0
|
194,0
|
199,0
|
0,0
|
199,0
|
|
2
|
701
|
|
ხარჯები
|
1518,6
|
0,0
|
1518,6
|
3408,8
|
16,0
|
3392,8
|
2600,0
|
0,0
|
2600,0
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1076,7
|
0,0
|
1076,7
|
1 449,8
|
0,0
|
1449,8
|
2 067,0
|
0,0
|
2067,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
439,4
|
0,0
|
439,4
|
629,0
|
16,0
|
613,0
|
531,7
|
0,0
|
531,7
|
|
26
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
|
31
|
701
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,1
|
0,0
|
12,1
|
90,9
|
0,0
|
90,9
|
11,9
|
0,0
|
11,9
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12,1
|
0,0
|
12,1
|
90,9
|
0,0
|
90,9
|
11,9
|
0,0
|
11,9
|
|
|
|
01 01
|
სამტრედიის საკრებულო
|
309,7
|
0,0
|
309,7
|
401,6
|
0,0
|
401,6
|
573,7
|
0,0
|
573,7
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
|
27,0
|
27,0
|
|
27,0
|
29,0
|
|
29,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
305,3
|
0,0
|
305,3
|
395,6
|
0,0
|
395,6
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
218,4
|
0,0
|
218,4
|
283,1
|
0,0
|
283,1
|
486,4
|
0,0
|
486,4
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
86,9
|
0,0
|
86,9
|
112,5
|
0,0
|
112,5
|
83,6
|
0,0
|
83,6
|
|
31
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
|
|
01 02
|
სამტრედიის გამგეობა
|
1 199,5
|
0,0
|
1 199,5
|
1 746,6
|
16,0
|
1 730,6
|
2 036,9
|
0,0
|
2 036,9
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163,0
|
|
163,0
|
167,0
|
|
167,0
|
170,0
|
|
170,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
1 191,8
|
0,0
|
1 191,8
|
1 661,7
|
16,0
|
1 645,7
|
2 028,7
|
0,0
|
2 028,7
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
858,3
|
0,0
|
858,3
|
1 166,7
|
0,0
|
1 166,7
|
1 580,6
|
0,0
|
1 580,6
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
333,5
|
0,0
|
333,5
|
495,0
|
16,0
|
479,0
|
448,1
|
0,0
|
448,1
|
|
31
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,7
|
0,0
|
7,7
|
84,9
|
0,0
|
84,9
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,7
|
0,0
|
7,7
|
84,9
|
0,0
|
84,9
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
|
28
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
|
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
21,5
|
0,0
|
21,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
21,5
|
0,0
|
21,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
21,5
|
0,0
|
21,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 05
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
26
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
342,2
|
0,0
|
342,2
|
423,2
|
0,0
|
423,2
|
431,8
|
0,0
|
431,8
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
|
2
|
7
|
|
ხარჯები
|
341,2
|
0,0
|
341,2
|
420,5
|
0,0
|
420,5
|
431,2
|
0,0
|
431,2
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
198,8
|
0,0
|
198,8
|
232,3
|
0,0
|
232,3
|
356,9
|
0,0
|
356,9
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
142,4
|
0,0
|
142,4
|
188,2
|
0,0
|
188,2
|
74,3
|
0,0
|
74,3
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
197,5
|
0,0
|
197,5
|
302,5
|
0,0
|
302,5
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
32,0
|
|
32,0
|
|
2
|
7032
|
|
ხარჯები
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
197,5
|
0,0
|
197,5
|
301,9
|
0,0
|
301,9
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
135,4
|
0,0
|
135,4
|
158,8
|
0,0
|
158,8
|
249,9
|
0,0
|
249,9
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,1
|
0,0
|
40,1
|
38,7
|
0,0
|
38,7
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
|
31
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
|
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
82,5
|
0,0
|
82,5
|
126,9
|
0,0
|
126,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7031
|
|
ხარჯები
|
81,5
|
0,0
|
81,5
|
124,2
|
0,0
|
124,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81,5
|
0,0
|
81,5
|
124,2
|
0,0
|
124,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
98,8
|
0,0
|
98,8
|
129,3
|
0,0
|
129,3
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15,0
|
|
15,0
|
15,0
|
|
15,0
|
15,0
|
|
15,0
|
|
2
|
702
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
98,8
|
0,0
|
98,8
|
129,3
|
0,0
|
129,3
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
73,5
|
0,0
|
73,5
|
107,0
|
0,0
|
107,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
22,3
|
0,0
|
22,3
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 677,7
|
1 019,7
|
658,0
|
5 889,1
|
4 693,3
|
1 195,8
|
5 681,6
|
4 735,8
|
945,8
|
|
2
|
704
|
|
ხარჯები
|
610,6
|
0,0
|
610,6
|
1 143,7
|
362,4
|
781,3
|
1 660,6
|
737,6
|
923,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
281,7
|
0,0
|
281,7
|
722,2
|
362,4
|
359,8
|
1 063,4
|
737,6
|
325,8
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
328,9
|
0,0
|
328,9
|
421,5
|
0,0
|
421,5
|
597,2
|
0,0
|
597,2
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 067,1
|
1 019,7
|
47,4
|
4 745,4
|
4 330,9
|
414,5
|
4 021,0
|
3 998,2
|
22,8
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 067,1
|
1 019,7
|
47,4
|
4 745,4
|
4 330,9
|
414,5
|
4 021,0
|
3 998,2
|
22,8
|
|
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია
|
918,4
|
862,5
|
55,9
|
3 371,2
|
3 043,3
|
327,9
|
3 513,0
|
3 473,2
|
39,8
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
37,9
|
0,0
|
37,9
|
344,5
|
204,6
|
139,9
|
249,8
|
210,0
|
39,8
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37,9
|
0,0
|
37,9
|
344,5
|
204,6
|
139,9
|
249,8
|
210,0
|
39,8
|
|
31
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
880,5
|
862,5
|
18,0
|
3 026,7
|
2 838,7
|
188,0
|
3 263,2
|
3 263,2
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
880,5
|
862,5
|
18,0
|
3 026,7
|
2 838,7
|
188,0
|
3 263,2
|
3 263,2
|
0,0
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
687,8
|
157,2
|
530,6
|
2 040,1
|
1 202,3
|
837,8
|
1 121,0
|
291,1
|
829,9
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
501,2
|
0,0
|
501,2
|
741,7
|
105,1
|
636,6
|
821,8
|
14,7
|
807,1
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
172,3
|
0,0
|
172,3
|
320,2
|
105,1
|
215,1
|
295,9
|
14,7
|
281,2
|
|
26
|
|
|
სუბსიდიები
|
328,9
|
0,0
|
328,9
|
421,5
|
0,0
|
421,5
|
525,9
|
0,0
|
525,9
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
186,6
|
157,2
|
29,4
|
1 298,4
|
1 097,2
|
201,2
|
299,2
|
276,4
|
22,8
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
186,6
|
157,2
|
29,4
|
1 298,4
|
1 097,2
|
201,2
|
299,2
|
276,4
|
22,8
|
|
|
|
03 02 01
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
328,9
|
0,0
|
328,9
|
425,5
|
0,0
|
425,5
|
610,3
|
80,0
|
530,3
|
|
2
|
7062
|
|
ხარჯები
|
328,9
|
0,0
|
328,9
|
425,5
|
0,0
|
425,5
|
530,3
|
0,0
|
530,3
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
328,9
|
|
328,9
|
421,5
|
|
421,5
|
525,9
|
|
525,9
|
|
31
|
7062
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 02
|
დასუფთავება
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
205,1
|
45,1
|
160,0
|
134,7
|
134,7
|
0,0
|
|
2
|
7051
|
|
ხარჯები
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
45,1
|
45,1
|
0,0
|
14,7
|
14,7
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
45,1
|
45,1
|
0,0
|
14,7
|
14,7
|
0,0
|
|
31
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29,4
|
0,0
|
29,4
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
29,4
|
0,0
|
29,4
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7052
|
|
ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 04
|
ბინათმშენებლობა
|
98,8
|
98,8
|
0,0
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
99,2
|
76,4
|
22,8
|
|
2
|
7061
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
7061
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98,8
|
98,8
|
0,0
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
99,2
|
76,4
|
22,8
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
98,8
|
98,8
|
0,0
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
99,2
|
76,4
|
22,8
|
|
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
2
|
7063
|
|
ხარჯები
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
31
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 06
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
175,5
|
58,4
|
117,1
|
1 108,4
|
856,1
|
252,3
|
261,2
|
0,0
|
261,2
|
|
2
|
7064
|
|
ხარჯები
|
117,1
|
0,0
|
117,1
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
261,2
|
0,0
|
261,2
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
117,1
|
0,0
|
117,1
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
261,2
|
0,0
|
261,2
|
|
31
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58,4
|
58,4
|
0,0
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
58,4
|
58,4
|
0,0
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
69,9
|
0,0
|
69,9
|
477,8
|
447,7
|
30,1
|
312,7
|
236,6
|
76,1
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
69,9
|
0,0
|
69,9
|
57,5
|
52,7
|
4,8
|
76,1
|
0,0
|
76,1
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
69,9
|
0,0
|
69,9
|
57,5
|
52,7
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
71,3
|
0,0
|
71,3
|
|
31
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
420,3
|
395,0
|
25,3
|
236,6
|
236,6
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
420,3
|
395,0
|
25,3
|
236,6
|
236,6
|
0,0
|
|
|
|
03 03 01
|
საკადასტრო რუქების მომზადება
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
|
|
03 03 02
|
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7054
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 03
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პანთეონის, სასაფლაოების, ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის განვითარების ღონისძიებები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
71,3
|
0,0
|
71,3
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
71,3
|
0,0
|
71,3
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
71,3
|
|
71,3
|
|
|
|
03 03 04
|
სკვერების მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
473,0
|
447,7
|
25,3
|
236,6
|
236,6
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,7
|
52,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,7
|
52,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
420,3
|
395,0
|
25,3
|
236,6
|
236,6
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
420,3
|
395,0
|
25,3
|
236,6
|
236,6
|
0,0
|
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
734,9
|
734,9
|
0,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
512,9
|
512,9
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
512,9
|
512,9
|
0,0
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
222,0
|
222,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
222,0
|
222,0
|
0,0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
642,0
|
0,0
|
642,0
|
774,8
|
84,9
|
689,9
|
1 151,7
|
230,8
|
920,9
|
|
2
|
709
|
|
ხარჯები
|
636,5
|
0,0
|
636,5
|
754,9
|
65,0
|
689,9
|
998,3
|
77,4
|
920,9
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
66,8
|
65,0
|
1,8
|
13,4
|
13,4
|
0,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
633,2
|
0,0
|
633,2
|
688,1
|
0,0
|
688,1
|
984,9
|
64,0
|
920,9
|
|
31
|
709
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
19,9
|
19,9
|
0,0
|
153,4
|
153,4
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
19,9
|
19,9
|
0,0
|
153,4
|
153,4
|
0,0
|
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
|
567,7
|
0,0
|
567,7
|
643,6
|
30,4
|
613,2
|
864,5
|
64,0
|
800,5
|
|
2
|
7091
|
|
ხარჯები
|
567,7
|
0,0
|
567,7
|
643,6
|
30,4
|
613,2
|
864,5
|
64,0
|
800,5
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,4
|
30,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
567,7
|
|
567,7
|
613,2
|
|
613,2
|
864,5
|
64,0
|
800,5
|
|
31
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
49,9
|
48,1
|
1,8
|
13,4
|
13,4
|
0,0
|
|
2
|
7098
|
|
ხარჯები
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
36,4
|
34,6
|
1,8
|
13,4
|
13,4
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
36,4
|
34,6
|
1,8
|
13,4
|
13,4
|
0,0
|
|
31
|
7098
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
13,5
|
13,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
13,5
|
13,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
04 03
|
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
|
65,5
|
0,0
|
65,5
|
81,3
|
6,4
|
74,9
|
273,8
|
153,4
|
120,4
|
|
2
|
7098
|
|
ხარჯები
|
65,5
|
0,0
|
65,5
|
74,9
|
0,0
|
74,9
|
120,4
|
0,0
|
120,4
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
65,5
|
|
65,5
|
74,9
|
|
74,9
|
120,4
|
|
120,4
|
|
31
|
7098
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
153,4
|
153,4
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
153,4
|
153,4
|
0,0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 207,7
|
0,0
|
1 207,7
|
2 075,0
|
658,4
|
1 416,6
|
1 851,0
|
69,6
|
1 781,4
|
|
2
|
708
|
|
ხარჯები
|
1 192,0
|
0,0
|
1 192,0
|
1 466,6
|
50,0
|
1 416,6
|
1 781,4
|
0,0
|
1 781,4
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,5
|
0,0
|
20,5
|
43,7
|
0,0
|
43,7
|
44,8
|
0,0
|
44,8
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 171,5
|
0,0
|
1 171,5
|
1 422,9
|
50,0
|
1 372,9
|
1 736,6
|
0,0
|
1 736,6
|
|
31
|
708
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
608,4
|
608,4
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
608,4
|
608,4
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
435,1
|
0,0
|
435,1
|
727,5
|
98,4
|
629,1
|
695,9
|
0,0
|
695,9
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
435,1
|
0,0
|
435,1
|
629,1
|
0,0
|
629,1
|
695,9
|
0,0
|
695,9
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
15,1
|
0,0
|
15,1
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
426,8
|
0,0
|
426,8
|
618,1
|
0,0
|
618,1
|
680,8
|
0,0
|
680,8
|
|
31
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,4
|
98,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,4
|
98,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
15,1
|
0,0
|
15,1
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
15,1
|
0,0
|
15,1
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
15,1
|
0,0
|
15,1
|
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლები
|
426,8
|
0,0
|
426,8
|
716,5
|
98,4
|
618,1
|
680,8
|
0,0
|
680,8
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
426,8
|
0,0
|
426,8
|
618,1
|
0,0
|
618,1
|
680,8
|
0,0
|
680,8
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
426,8
|
|
426,8
|
618,1
|
|
618,1
|
680,8
|
|
680,8
|
|
31
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,4
|
98,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,4
|
98,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
564,4
|
0,0
|
564,4
|
1 105,5
|
510,0
|
595,5
|
882,0
|
69,6
|
812,4
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
548,7
|
0,0
|
548,7
|
595,5
|
0,0
|
595,5
|
812,4
|
0,0
|
812,4
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
548,7
|
0,0
|
548,7
|
595,5
|
0,0
|
595,5
|
812,4
|
0,0
|
812,4
|
|
31
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
|
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
294,3
|
0,0
|
294,3
|
306,5
|
0,0
|
306,5
|
415,9
|
0,0
|
415,9
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
294,3
|
0,0
|
294,3
|
306,5
|
0,0
|
306,5
|
415,9
|
0,0
|
415,9
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
294,3
|
|
294,3
|
306,5
|
|
306,5
|
415,9
|
|
415,9
|
|
31
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02 02
|
კულტურის სახლები
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
702,5
|
510,0
|
192,5
|
351,4
|
69,6
|
281,8
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
192,5
|
0,0
|
192,5
|
281,8
|
0,0
|
281,8
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
165,2
|
|
165,2
|
192,5
|
|
192,5
|
281,8
|
|
281,8
|
|
31
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
|
|
|
05 02 03
|
კულტურისა და დასვენების პარკების განვითარება
|
43,6
|
0,0
|
43,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
34,3
|
0,0
|
34,3
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
27,9
|
0,0
|
27,9
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
34,3
|
0,0
|
34,3
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
27,9
|
|
27,9
|
30,0
|
|
30,0
|
34,3
|
|
34,3
|
|
31
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,7
|
0,0
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკები
|
61,3
|
0,0
|
61,3
|
66,5
|
0,0
|
66,5
|
80,4
|
0,0
|
80,4
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
61,3
|
0,0
|
61,3
|
66,5
|
0,0
|
66,5
|
80,4
|
0,0
|
80,4
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
61,3
|
|
61,3
|
66,5
|
|
66,5
|
80,4
|
|
80,4
|
|
31
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 03
|
შპს „სამტრედიის მაცნე“
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
55,0
|
|
55,0
|
57,0
|
|
57,0
|
67,9
|
|
67,9
|
|
|
|
05 04
|
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
26,3
|
0,0
|
26,3
|
43,8
|
0,0
|
43,8
|
|
2
|
7083
|
|
ხარჯები
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
26,3
|
0,0
|
26,3
|
43,8
|
0,0
|
43,8
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
26,0
|
|
26,0
|
26,3
|
|
26,3
|
43,8
|
|
43,8
|
|
|
|
05 05
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
32,7
|
0,0
|
32,7
|
29,7
|
0,0
|
29,7
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
32,7
|
0,0
|
32,7
|
29,7
|
0,0
|
29,7
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
32,7
|
0,0
|
32,7
|
29,7
|
0,0
|
29,7
|
|
|
|
05 06
|
ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
126,0
|
50,0
|
76,0
|
131,7
|
0,0
|
131,7
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
126,0
|
50,0
|
76,0
|
131,7
|
0,0
|
131,7
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
115,0
|
|
115,0
|
126,0
|
50,0
|
76,0
|
131,7
|
|
131,7
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
457,5
|
0,0
|
457,5
|
691,0
|
140,0
|
551,0
|
689,9
|
101,0
|
588,9
|
|
2
|
707-710
|
|
ხარჯები
|
457,5
|
0,0
|
457,5
|
691,0
|
140,0
|
551,0
|
689,9
|
101,0
|
588,9
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60,5
|
0,0
|
60,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
80,1
|
0,0
|
80,1
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
627,6
|
140,0
|
487,6
|
609,8
|
101,0
|
508,8
|
|
31
|
707-710
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
|
60,5
|
0,0
|
60,5
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
80,1
|
0,0
|
80,1
|
|
2
|
7074
|
|
ხარჯები
|
60,5
|
0,0
|
60,5
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
80,1
|
0,0
|
80,1
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60,5
|
0,0
|
60,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
63,4
|
|
63,4
|
80,1
|
|
80,1
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
627,6
|
140,0
|
487,6
|
609,8
|
101,0
|
508,8
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
627,6
|
140,0
|
487,6
|
609,8
|
101,0
|
508,8
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
627,6
|
140,0
|
487,6
|
609,8
|
101,0
|
508,8
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
06 02 01
|
ააიპ „სახლი თანადგომა“
|
153,5
|
0,0
|
153,5
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
173,3
|
0,0
|
173,3
|
|
2
|
7102
|
|
ხარჯები
|
153,5
|
0,0
|
153,5
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
173,3
|
0,0
|
173,3
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
153,5
|
0,0
|
153,5
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
173,3
|
0,0
|
173,3
|
|
|
|
06 02 02
|
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
|
64,5
|
0,0
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
92,9
|
0,0
|
92,9
|
|
2
|
7102
|
|
ხარჯები
|
64,5
|
0,0
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
92,9
|
0,0
|
92,9
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
64,5
|
0,0
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
92,9
|
0,0
|
92,9
|
|
31
|
7102
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
06 02 03
|
დედათა და ბავშვთა დახმარება
|
102,1
|
0,0
|
102,1
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
58,2
|
0,0
|
58,2
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
102,1
|
0,0
|
102,1
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
58,2
|
0,0
|
58,2
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
102,1
|
0,0
|
102,1
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
58,2
|
0,0
|
58,2
|
|
|
|
06 02 04
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
337,9
|
140,0
|
197,9
|
273,7
|
101,0
|
172,7
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
337,9
|
140,0
|
197,9
|
273,7
|
101,0
|
172,7
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
337,9
|
140,0
|
197,9
|
273,7
|
101,0
|
172,7
|
|
|
|
06 02 05
|
დაკრძალვის ხარჯი
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
|
06 02 06
|
დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
|