განისაზღვროს სამჯტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
|
5 857,8
|
13 004,7
|
5 305,6
|
7 699,1
|
12 306,1
|
5 137,2
|
7 168,9
|
8 633,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
257,0
|
239,0
|
0,0
|
239,0
|
246,0
|
0,0
|
246,0
|
246,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 754,8
|
7 779,9
|
585,8
|
7 194,1
|
8 271,2
|
1 138,0
|
7 133,2
|
8 597,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 275,5
|
1 675,6
|
0,0
|
1 675,6
|
2 278,0
|
0,0
|
2 278,0
|
2 276,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
946,2
|
1 633,6
|
395,8
|
1 237,8
|
1 955,4
|
973,0
|
982,4
|
1 981,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 133,6
|
2 519,0
|
50,0
|
2 469,0
|
3 410,6
|
64,0
|
3 346,6
|
3 838,4
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
397,0
|
621,7
|
140,0
|
481,7
|
608,2
|
101,0
|
507,2
|
501,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 103,0
|
5 224,8
|
4 719,8
|
505,0
|
4 034,9
|
3 999,2
|
35,7
|
36,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 103,0
|
5 224,8
|
4 719,8
|
505,0
|
4 034,9
|
3 999,2
|
35,7
|
36,3
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 530,7
|
3 459,0
|
2,0
|
3 457,0
|
2 509,2
|
0,0
|
2 509,2
|
2 664,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
190,0
|
194,0
|
0,0
|
194,0
|
199,0
|
0,0
|
199,0
|
198,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 518,6
|
3 368,5
|
2,0
|
3 366,5
|
2 496,9
|
0,0
|
2 496,9
|
2 634,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 076,7
|
1 444,5
|
0,0
|
1 444,5
|
1 942,7
|
0,0
|
1 942,7
|
1 932,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
439,4
|
594,0
|
2,0
|
592,0
|
535,2
|
0,0
|
535,2
|
702,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,1
|
90,5
|
0,0
|
90,5
|
12,3
|
0,0
|
12,3
|
29,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12,1
|
90,5
|
0,0
|
90,5
|
12,3
|
0,0
|
12,3
|
29,5
|
|
01 01
|
სამტრედიის საკრებულო
|
309,7
|
394,2
|
0,0
|
394,2
|
543,7
|
0,0
|
543,7
|
580,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
27,0
|
|
27,0
|
29,0
|
|
29,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
305,3
|
388,3
|
0,0
|
388,3
|
540,0
|
0,0
|
540,0
|
556,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
218,4
|
282,0
|
0,0
|
282,0
|
451,1
|
0,0
|
451,1
|
447,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
86,9
|
106,3
|
0,0
|
106,3
|
88,9
|
0,0
|
88,9
|
109,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,4
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
23,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,4
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
23,5
|
|
01 02
|
სამტრედიის გამგეობა
|
1 199,5
|
1 713,3
|
2,0
|
1 711,3
|
1 946,5
|
0,0
|
1 946,5
|
2 034,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163,0
|
167,0
|
|
167,0
|
170,0
|
|
170,0
|
168,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 191,8
|
1 628,7
|
2,0
|
1 626,7
|
1 937,9
|
0,0
|
1 937,9
|
2 028,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
858,3
|
1 162,5
|
0,0
|
1 162,5
|
1 491,6
|
0,0
|
1 491,6
|
1 485,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
333,5
|
466,2
|
2,0
|
464,2
|
446,3
|
0,0
|
446,3
|
543,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,7
|
84,6
|
0,0
|
84,6
|
8,6
|
0,0
|
8,6
|
6,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,7
|
84,6
|
0,0
|
84,6
|
8,6
|
0,0
|
8,6
|
6,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
19,0
|
21,5
|
0,0
|
21,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,0
|
21,5
|
0,0
|
21,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,0
|
21,5
|
0,0
|
21,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 05
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
342,2
|
418,0
|
0,0
|
418,0
|
419,1
|
0,0
|
419,1
|
447,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
48,0
|
|
|
ხარჯები
|
341,2
|
415,3
|
0,0
|
415,3
|
418,5
|
0,0
|
418,5
|
441,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
198,8
|
231,1
|
0,0
|
231,1
|
335,3
|
0,0
|
335,3
|
343,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
142,4
|
184,2
|
0,0
|
184,2
|
83,2
|
0,0
|
83,2
|
97,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
6,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
6,8
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
|
175,5
|
194,5
|
0,0
|
194,5
|
292,5
|
0,0
|
292,5
|
311,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
32,0
|
|
32,0
|
33,0
|
|
|
ხარჯები
|
175,5
|
194,5
|
0,0
|
194,5
|
291,9
|
0,0
|
291,9
|
311,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
135,4
|
158,0
|
0,0
|
158,0
|
233,8
|
0,0
|
233,8
|
241,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,1
|
36,5
|
0,0
|
36,5
|
58,1
|
0,0
|
58,1
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
82,5
|
126,7
|
0,0
|
126,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
81,5
|
124,0
|
0,0
|
124,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81,5
|
124,0
|
0,0
|
124,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
84,2
|
96,8
|
0,0
|
96,8
|
126,6
|
0,0
|
126,6
|
136,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15,0
|
15,0
|
|
15,0
|
15,0
|
|
15,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
96,8
|
0,0
|
96,8
|
126,6
|
0,0
|
126,6
|
129,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
63,4
|
73,1
|
0,0
|
73,1
|
101,5
|
0,0
|
101,5
|
102,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,8
|
23,7
|
0,0
|
23,7
|
25,1
|
0,0
|
25,1
|
27,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 677,7
|
5 692,9
|
4 503,6
|
1 189,3
|
5 684,7
|
4 735,8
|
948,9
|
1 808,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
609,0
|
1 106,3
|
328,8
|
777,5
|
1 885,7
|
959,6
|
926,1
|
1 808,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
280,1
|
686,9
|
328,8
|
358,1
|
1 276,8
|
959,6
|
317,2
|
1 116,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
328,9
|
419,4
|
0,0
|
419,4
|
608,9
|
0,0
|
608,9
|
692,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 068,7
|
4 586,6
|
4 174,8
|
411,8
|
3 799,0
|
3 776,2
|
22,8
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 068,7
|
4 586,6
|
4 174,8
|
411,8
|
3 799,0
|
3 776,2
|
22,8
|
0,0
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია
|
920,0
|
3 309,4
|
2 985,3
|
324,1
|
3 495,6
|
3 463,2
|
32,4
|
800,0
|
|
|
ხარჯები
|
37,9
|
342,0
|
203,2
|
138,8
|
232,4
|
200,0
|
32,4
|
800,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37,9
|
342,0
|
203,2
|
138,8
|
232,4
|
200,0
|
32,4
|
800,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
882,1
|
2 967,4
|
2 782,1
|
185,3
|
3 263,2
|
3 263,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
882,1
|
2 967,4
|
2 782,1
|
185,3
|
3 263,2
|
3 263,2
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
692,1
|
1 912,4
|
1 077,3
|
835,1
|
1 141,8
|
301,1
|
840,7
|
873,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
505,5
|
711,4
|
77,5
|
633,9
|
842,6
|
24,7
|
817,9
|
873,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176,6
|
292,0
|
77,5
|
214,5
|
304,7
|
24,7
|
280,0
|
257,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
328,9
|
419,4
|
0,0
|
419,4
|
537,9
|
0,0
|
537,9
|
616,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
186,6
|
1 201,0
|
999,8
|
201,2
|
299,2
|
276,4
|
22,8
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
186,6
|
1 201,0
|
999,8
|
201,2
|
299,2
|
276,4
|
22,8
|
0,0
|
|
03 02 01
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
328,9
|
419,4
|
0,0
|
419,4
|
622,3
|
80,0
|
542,3
|
623,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
328,9
|
419,4
|
0,0
|
419,4
|
542,3
|
0,0
|
542,3
|
623,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
7,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
328,9
|
419,4
|
|
419,4
|
537,9
|
|
537,9
|
616,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 02
|
დასუფთავება
|
69,3
|
194,4
|
30,4
|
164,0
|
144,7
|
144,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
39,9
|
34,4
|
30,4
|
4,0
|
24,7
|
24,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39,9
|
34,4
|
30,4
|
4,0
|
24,7
|
24,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29,4
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
29,4
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
10,9
|
47,1
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,9
|
47,1
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,9
|
47,1
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 04
|
ბინათმშენებლობა
|
98,8
|
155,1
|
155,1
|
0,0
|
99,2
|
76,4
|
22,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98,8
|
155,1
|
155,1
|
0,0
|
99,2
|
76,4
|
22,8
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
98,8
|
155,1
|
155,1
|
0,0
|
99,2
|
76,4
|
22,8
|
0,0
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
8,7
|
81,0
|
81,0
|
0,0
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
20,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
81,0
|
81,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
81,0
|
81,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 06
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
175,5
|
1 015,4
|
763,7
|
251,7
|
260,0
|
0,0
|
260,0
|
230,0
|
|
|
ხარჯები
|
117,1
|
210,5
|
0,0
|
210,5
|
260,0
|
0,0
|
260,0
|
230,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
117,1
|
210,5
|
0,0
|
210,5
|
260,0
|
0,0
|
260,0
|
230,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58,4
|
804,9
|
763,7
|
41,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
58,4
|
804,9
|
763,7
|
41,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
65,6
|
471,1
|
441,0
|
30,1
|
312,4
|
236,6
|
75,8
|
135,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,6
|
52,9
|
48,1
|
4,8
|
75,8
|
0,0
|
75,8
|
135,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65,6
|
52,9
|
48,1
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
59,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
71,0
|
0,0
|
71,0
|
75,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
418,2
|
392,9
|
25,3
|
236,6
|
236,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
418,2
|
392,9
|
25,3
|
236,6
|
236,6
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03 01
|
საკადასტრო რუქების მომზადება
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
19,5
|
|
|
ხარჯები
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
19,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
19,5
|
|
03 03 02
|
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03 03
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანების ზოლებში საგაზაფხულო-საშემოდგომო სამუშაოების ჩატარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
71,0
|
0,0
|
71,0
|
115,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
71,0
|
0,0
|
71,0
|
115,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0,0
|
|
|
71,0
|
|
71,0
|
75,9
|
|
03 03 04
|
სკვერების მოწყობა
|
0,0
|
466,3
|
441,0
|
25,3
|
236,6
|
236,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
48,1
|
48,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
48,1
|
48,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
418,2
|
392,9
|
25,3
|
236,6
|
236,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
418,2
|
392,9
|
25,3
|
236,6
|
236,6
|
0,0
|
0,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
734,9
|
734,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
734,9
|
734,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
734,9
|
734,9
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
642,0
|
754,6
|
71,4
|
683,2
|
1 148,9
|
230,8
|
918,1
|
1 210,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
636,5
|
748,2
|
65,0
|
683,2
|
995,5
|
77,4
|
918,1
|
1 210,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,3
|
66,8
|
65,0
|
1,8
|
15,4
|
13,4
|
2,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
633,2
|
681,4
|
0,0
|
681,4
|
980,1
|
64,0
|
916,1
|
1 210,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,5
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
153,4
|
153,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,5
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
153,4
|
153,4
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
|
567,7
|
637,2
|
30,4
|
606,8
|
863,0
|
64,0
|
799,0
|
1 090,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
567,7
|
637,2
|
30,4
|
606,8
|
863,0
|
64,0
|
799,0
|
1 090,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
30,4
|
30,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
567,7
|
606,8
|
|
606,8
|
863,0
|
64,0
|
799,0
|
1 090,4
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
8,8
|
36,4
|
34,6
|
1,8
|
15,4
|
13,4
|
2,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,3
|
36,4
|
34,6
|
1,8
|
15,4
|
13,4
|
2,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,3
|
36,4
|
34,6
|
1,8
|
15,4
|
13,4
|
2,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 03
|
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
|
65,5
|
81,0
|
6,4
|
74,6
|
270,5
|
153,4
|
117,1
|
120,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
65,5
|
74,6
|
0,0
|
74,6
|
117,1
|
0,0
|
117,1
|
120,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
65,5
|
74,6
|
|
74,6
|
117,1
|
|
117,1
|
120,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
153,4
|
153,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
153,4
|
153,4
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 207,7
|
1 995,1
|
588,6
|
1 406,5
|
1 857,0
|
69,6
|
1 787,4
|
1 909,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 192,0
|
1 456,5
|
50,0
|
1 406,5
|
1 787,4
|
0,0
|
1 787,4
|
1 909,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,5
|
38,3
|
0,0
|
38,3
|
44,8
|
0,0
|
44,8
|
65,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 171,5
|
1 418,2
|
50,0
|
1 368,2
|
1 742,6
|
0,0
|
1 742,6
|
1 844,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,7
|
538,6
|
538,6
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,7
|
538,6
|
538,6
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
435,1
|
724,0
|
98,2
|
625,8
|
692,9
|
0,0
|
692,9
|
749,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
435,1
|
625,8
|
0,0
|
625,8
|
692,9
|
0,0
|
692,9
|
749,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,3
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
15,1
|
0,0
|
15,1
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
426,8
|
615,0
|
0,0
|
615,0
|
677,8
|
0,0
|
677,8
|
719,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
98,2
|
98,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
98,2
|
98,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
8,3
|
109,0
|
98,2
|
10,8
|
15,1
|
0,0
|
15,1
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,3
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
15,1
|
0,0
|
15,1
|
30,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,3
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
15,1
|
0,0
|
15,1
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
98,2
|
98,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
98,2
|
98,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლები
|
426,8
|
615,0
|
0,0
|
615,0
|
677,8
|
0,0
|
677,8
|
719,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
426,8
|
615,0
|
0,0
|
615,0
|
677,8
|
0,0
|
677,8
|
719,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
426,8
|
615,0
|
|
615,0
|
677,8
|
|
677,8
|
719,1
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
564,4
|
1 034,4
|
440,4
|
594,0
|
891,0
|
69,6
|
821,4
|
863,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
548,7
|
594,0
|
0,0
|
594,0
|
821,4
|
0,0
|
821,4
|
863,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
548,7
|
594,0
|
0,0
|
594,0
|
821,4
|
0,0
|
821,4
|
863,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,7
|
440,4
|
440,4
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,7
|
440,4
|
440,4
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
294,3
|
305,4
|
0,0
|
305,4
|
411,4
|
0,0
|
411,4
|
439,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
294,3
|
305,4
|
0,0
|
305,4
|
411,4
|
0,0
|
411,4
|
439,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
294,3
|
305,4
|
|
305,4
|
411,4
|
|
411,4
|
439,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 02
|
კულტურის სახლები
|
165,2
|
632,6
|
440,4
|
192,2
|
364,9
|
69,6
|
295,3
|
296,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
165,2
|
192,2
|
0,0
|
192,2
|
295,3
|
0,0
|
295,3
|
296,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
165,2
|
192,2
|
|
192,2
|
295,3
|
|
295,3
|
296,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
440,4
|
440,4
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
440,4
|
440,4
|
0,0
|
69,6
|
69,6
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 03
|
კულტურისა და დასვენების პარკების განვითარება
|
43,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
34,8
|
0,0
|
34,8
|
41,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
27,9
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
34,8
|
0,0
|
34,8
|
41,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
27,9
|
30,0
|
|
30,0
|
34,8
|
|
34,8
|
41,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკები
|
61,3
|
66,4
|
0,0
|
66,4
|
79,9
|
0,0
|
79,9
|
87,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
61,3
|
66,4
|
0,0
|
66,4
|
79,9
|
0,0
|
79,9
|
87,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
61,3
|
66,4
|
|
66,4
|
79,9
|
|
79,9
|
87,0
|
|
05 03
|
შპს „სამტრედიის მაცნე“
|
55,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
67,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
55,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
67,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
55,0
|
57,0
|
|
57,0
|
67,9
|
|
67,9
|
67,9
|
|
05 04
|
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი
|
26,0
|
26,2
|
0,0
|
26,2
|
43,8
|
0,0
|
43,8
|
43,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
26,0
|
26,2
|
0,0
|
26,2
|
43,8
|
0,0
|
43,8
|
43,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
26,0
|
26,2
|
|
26,2
|
43,8
|
|
43,8
|
43,8
|
|
05 05
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
12,2
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
29,7
|
0,0
|
29,7
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,2
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
29,7
|
0,0
|
29,7
|
35,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,2
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
29,7
|
0,0
|
29,7
|
35,0
|
|
05 06
|
ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება
|
115,0
|
126,0
|
50,0
|
76,0
|
131,7
|
0,0
|
131,7
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
115,0
|
126,0
|
50,0
|
76,0
|
131,7
|
0,0
|
131,7
|
150,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
115,0
|
126,0
|
50,0
|
76,0
|
131,7
|
|
131,7
|
150,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
457,5
|
685,1
|
140,0
|
545,1
|
687,2
|
101,0
|
586,2
|
592,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
457,5
|
685,1
|
140,0
|
545,1
|
687,2
|
101,0
|
586,2
|
592,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60,5
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
91,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
397,0
|
621,7
|
140,0
|
481,7
|
608,2
|
101,0
|
507,2
|
501,8
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
|
60,5
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
91,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
60,5
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
91,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60,5
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0,0
|
|
|
79,0
|
|
79,0
|
91,1
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
397,0
|
621,7
|
140,0
|
481,7
|
608,2
|
101,0
|
507,2
|
501,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
397,0
|
621,7
|
140,0
|
481,7
|
608,2
|
101,0
|
507,2
|
501,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
397,0
|
621,7
|
140,0
|
481,7
|
608,2
|
101,0
|
507,2
|
501,8
|
|
06 02 01
|
ააიპ „სახლი თანადგომა“
|
153,5
|
151,9
|
0,0
|
151,9
|
173,3
|
0,0
|
173,3
|
174,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
153,5
|
151,9
|
0,0
|
151,9
|
173,3
|
0,0
|
173,3
|
174,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
153,5
|
151,9
|
0,0
|
151,9
|
173,3
|
0,0
|
173,3
|
174,0
|
|
06 02 02
|
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
92,9
|
0,0
|
92,9
|
100,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
92,9
|
0,0
|
92,9
|
100,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
92,9
|
0,0
|
92,9
|
100,0
|
|
06 02 03
|
დედათა და ბავშვთა დახმარება
|
99,6
|
54,2
|
0,0
|
54,2
|
63,6
|
0,0
|
63,6
|
65,3
|
|
|
ხარჯები
|
99,6
|
54,2
|
0,0
|
54,2
|
63,6
|
0,0
|
63,6
|
65,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,6
|
54,2
|
0,0
|
54,2
|
63,6
|
0,0
|
63,6
|
65,3
|
|
06 02 04
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები
|
69,2
|
336,6
|
140,0
|
196,6
|
266,7
|
101,0
|
165,7
|
150,5
|
|
|
ხარჯები
|
69,2
|
336,6
|
140,0
|
196,6
|
266,7
|
101,0
|
165,7
|
150,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
69,2
|
336,6
|
140,0
|
196,6
|
266,7
|
101,0
|
165,7
|
150,5
|
|
06 02 05
|
დაკრძალვის ხარჯი
|
7,0
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,0
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
|
06 02 06
|
დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
4,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
4,0
|
|