„წალკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№27
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.155.016142
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 11/08/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №27

2014  წლის 4 აგვისტო

ქ. წალკა


 

 

 „წალკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის №18  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის"  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება წალკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის №18  დადგენილების პრეამბულაში  და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის'  24–ე მუხლის პირველი ნაწილის  „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,“
მუხლი 2
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის №18  დადგენილებაში (ვებგვერდი, 08/01/2013, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 19020020.35.155.016096)  შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

   წალკის მუნიციპალიტეტი

     

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

 

 

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6,117.3

1,309.5

4,807.8

5,929.0

2,518.3

3,410.7

5,130.2

1,901.2

3,229.0

გადასახადები

1,154.0

0.0

1,154.0

1,044.6

0.0

1,044.6

750.0

0.0

750.0

გრანტები

3,373.4

1,309.5

2,063.9

4,577.2

2,518.3

2,058.9

3,829.8

1,901.2

1,928.6

სხვა შემოსავლები

1,589.9

0.0

1,589.9

307.2

0.0

307.2

550.4

0.0

550.4

ხარჯები

3,217.9

119.8

3,098.1

3,019.3

14.0

3,005.3

3,379.0

0.0

3,379.0

შრომის ანაზღაურება

1,126.4

0.0

1,126.4

1,526.8

0.0

1,526.8

1,588.9

0.0

1,588.9

საქონელი და მომსახურება

1,184.3

119.8

1,064.5

593.0

0.0

593.0

692.6

0.0

692.6

სუბსიდიები

594.7

0.0

594.7

702.5

14.0

688.5

855.5

0.0

855.5

გრანტები

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

193.4

0.0

193.4

197.0

0.0

197.0

204.0

0.0

204.0

სხვა ხარჯები

19.1

0.0

19.1

0.0

0.0

0.0

38.0

0.0

38.0

საოპერაციო სალდო

2,899.4

1,189.7

1,709.7

2,909.7

2,504.3

405.4

1,751.2

1,901.2

-150.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,226.5

1,109.5

1,117.0

3,003.3

2,342.7

660.6

3,319.6

2,115.5

1,204.1

ზრდა

3,004.3

1,109.5

1,894.8

3,003.3

2,342.7

660.6

3,419.6

2,115.5

1,304.1

კლება

777.8

0.0

777.8

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

ზრდა

670.9

80.2

590.7

161.6

161.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

670.9

80.2

590.7

161.6

161.6

 

0.0

0.0

 

კლება

0.0

0.0

0.0

63.3

0.0

63.3

1,354.1

0.0

1,354.1

ვალდებულებების ცვლილება

-2.0

0.0

-2.0

191.9

0.0

191.9

214.3

214.3

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

191.9

0.0

191.9

214.3

214.3

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

214.3

214.3

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

191.9

0.0

191.9

0.0

0.0

0.0

კლება

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 895,1

6 120,9

2 518,3

3 602,6

5,230.2

1,901.2

3,329.0

შემოსავლები

6 117,3

6 015,8

2 518,3

3 497,5

5,130.2

1,901.2

3,229.0

არაფინანსური აქტივების კლება

777,8

105,1

0,0

105,1

100.0

0.0

100.0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

6 224,2

6 022,6

2 356,7

3 665,9

6,798.6

2,115.5

4,683.1

ხარჯები

3 219,9

3 019,3

14,0

3 005,3

3,379.0

0.0

3,379.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 004,3

3 003,3

2 342,7

660,6

3,419.6

2,115.5

1,304.1

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

670,882

98,300

161,600

-63,300

-1562,3

-214,2

-1348,1

გ) დადგენილების მე-8 მუხლის ტექსტში, „ა“ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 3319,6  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3419,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1999,5

1794.1

2331.8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

268,4

261,9

257.7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2986,8

2962

3256,6

04 00

განათლება

91,2

128,3

166,5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

653,4

365,8

525.5

 

სულ ჯამი

5999,3

5512,1

6538.1

დ) დადგენილების მე-16  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ.კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

წალკის მუნიციპალიტეტი

6,224.2

1,229.3

4,994.9

6,022.6

2,356.7

3,665.9

6,798.6

2,115.5

4,683.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108.0

0.0

108.0

127.0

0.0

127.0

136.0

0.0

136.0

 

ხარჯები

3,219.9

119.8

3,100.1

3,019.3

14.0

3,005.3

3,379.0

0.0

3,379.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,126.4

0.0

1,126.4

1,526.8

0.0

1,526.8

1,588.9

0.0

1,588.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,004.3

1,109.5

1,894.8

3,003.3

2,342.7

660.6

3,419.6

2,115.5

1,304.1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,999.5

0.0

1,999.5

1,794.0

0.0

1,794.0

2,331.8

0.0

2,331.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85.0

0.0

85.0

101.0

0.0

101.0

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

1,751.0

0.0

1,751.0

1,770.9

0.0

1,770.9

1,960.8

0.0

1,960.8

 

შრომის ანაზღაურება

986.9

0.0

986.9

1,323.2

0.0

1,323.2

1,389.9

0.0

1,389.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

248.5

0.0

248.5

23.1

0.0

23.1

371.0

0.0

371.0

01 01

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

440.5

0.0

440.5

616.5

0.0

616.5

675.5

0.0

675.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

27.0

0.0

27.0

 

ხარჯები

414.6

0.0

414.6

610.2

0.0

610.2

673.5

0.0

673.5

 

შრომის ანაზღაურება

242.5

0.0

242.5

430.5

0.0

430.5

480.1

0.0

480.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.9

0.0

25.9

6.3

0.0

6.3

2.0

0.0

2.0

01 02

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,362.3

0.0

1,362.3

1,175.9

0.0

1,175.9

1,616.3

0.0

1,616.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67.0

0.0

67.0

83.0

0.0

83.0

83.0

0.0

83.0

 

ხარჯები

1,139.7

0.0

1,139.7

1,159.1

0.0

1,159.1

1,247.3

0.0

1,247.3

 

შრომის ანაზღაურება

744.4

0.0

744.4

892.7

0.0

892.7

909.8

0.0

909.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.6

0.0

222.6

16.8

0.0

16.8

369.0

0.0

369.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

66.7

0.0

66.7

1.6

0.0

1.6

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

66.7

0.0

66.7

1.6

0.0

1.6

40.0

0.0

40.0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

268.4

0.0

268.4

264.9

0.0

264.9

257.7

0.0

257.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

0.0

23.0

26.0

0.0

26.0

26.0

0.0

26.0

 

ხარჯები

268.4

0.0

268.4

233.7

0.0

233.7

257.7

0.0

257.7

 

შრომის ანაზღაურება

139.5

0.0

139.5

203.6

0.0

203.6

199.0

0.0

199.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

132.4

0.0

132.4

210.1

0.0

210.1

190.2

0.0

190.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

0.0

18.0

21.0

0.0

21.0

21.0

0.0

21.0

 

ხარჯები

132.4

0.0

132.4

178.9

0.0

178.9

190.2

0.0

190.2

 

შრომის ანაზღაურება

98.9

0.0

98.9

155.1

0.0

155.1

151.7

0.0

151.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

31.2

0.0

31.2

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

84.2

0.0

84.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

84.2

0.0

84.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

51.8

0.0

51.8

54.8

0.0

54.8

67.5

0.0

67.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

51.8

0.0

51.8

54.8

0.0

54.8

67.5

0.0

67.5

 

შრომის ანაზღაურება

40.6

0.0

40.6

48.5

0.0

48.5

47.3

0.0

47.3

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,986.8

1,229.3

1,757.5

2,962.0

1,999.1

962.9

3,256.6

2,115.5

1,141.1

 

ხარჯები

634.4

119.8

514.6

386.4

0.0

386.4

401.0

0.0

401.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,352.4

1,109.5

1,242.9

2,575.6

1,999.1

576.5

2,855.6

2,115.5

740.1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,137.5

237.0

900.5

617.5

480.5

137.0

1,105.1

808.1

297.0

 

ხარჯები

131.5

76.2

55.3

35.1

0.0

35.1

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,006.0

160.8

845.2

582.4

480.5

101.9

1,090.1

808.1

282.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,100.7

470.2

630.5

1,750.7

985.7

765.0

1,437.4

753.8

683.6

 

ხარჯები

337.0

7.4

329.6

303.7

0.0

303.7

324.5

0.0

324.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

763.7

462.8

300.9

1,447.0

985.7

461.3

1,112.9

753.8

359.1

03 02 01

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

850.8

453.2

397.6

1,677.4

985.7

691.7

1,369.4

753.8

615.6

 

ხარჯები

179.6

6.8

172.8

258.1

0.0

258.1

276.5

0.0

276.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

671.2

446.4

224.8

1,419.3

985.7

433.6

1,092.9

753.8

339.1

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

121.3

17.0

104.3

52.1

0.0

52.1

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

28.8

0.6

28.2

24.4

0.0

24.4

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.5

16.4

76.1

27.7

0.0

27.7

20.0

0.0

20.0

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

128.6

0.0

128.6

21.2

0.0

21.2

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

128.6

0.0

128.6

21.2

0.0

21.2

18.0

0.0

18.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

556.9

522.1

34.8

546.2

532.9

13.3

652.6

553.6

99.0

 

ხარჯები

36.2

36.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

520.7

485.9

34.8

546.2

532.9

13.3

652.6

553.6

99.0

03 05

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

191.7

0.0

191.7

47.6

0.0

47.6

61.5

0.0

61.5

 

ხარჯები

129.7

0.0

129.7

47.6

0.0

47.6

61.5

0.0

61.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.0

0.0

62.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

91.2

0.0

91.2

128.3

84.0

44.3

166.5

0.0

166.5

 

ხარჯები

41.3

0.0

41.3

58.3

14.0

44.3

116.5

0.0

116.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.9

0.0

49.9

70.0

70.0

0.0

50.0

0.0

50.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

89.2

0.0

89.2

121.0

84.0

37.0

156.5

0.0

156.5

 

ხარჯები

39.3

0.0

39.3

51.0

14.0

37.0

106.5

0.0

106.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.9

0.0

49.9

70.0

70.0

0.0

50.0

0.0

50.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2.0

0.0

2.0

7.3

0.0

7.3

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

2.0

0.0

2.0

7.3

0.0

7.3

10.0

0.0

10.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

653.4

0.0

653.4

365.8

0.0

365.8

525.5

0.0

525.5

 

ხარჯები

299.9

0.0

299.9

336.0

0.0

336.0

397.5

0.0

397.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

353.5

0.0

353.5

29.8

0.0

29.8

128.0

0.0

128.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

315.8

0.0

315.8

119.1

0.0

119.1

247.5

0.0

247.5

 

ხარჯები

80.9

0.0

80.9

119.1

0.0

119.1

139.5

0.0

139.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

234.9

0.0

234.9

0.0

0.0

0.0

108.0

0.0

108.0

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

301.5

0.0

301.5

112.0

0.0

112.0

239.5

0.0

239.5

 

ხარჯები

66.6

0.0

66.6

112.0

0.0

112.0

131.5

0.0

131.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

234.9

0.0

234.9

0.0

0.0

0.0

108.0

0.0

108.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

14.3

0.0

14.3

7.1

0.0

7.1

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

14.3

0.0

14.3

7.1

0.0

7.1

8.0

0.0

8.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

294.1

0.0

294.1

208.9

0.0

208.9

227.0

0.0

227.0

 

ხარჯები

187.0

0.0

187.0

179.1

0.0

179.1

207.0

0.0

207.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.1

0.0

107.1

29.8

0.0

29.8

20.0

0.0

20.0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

213.4

0.0

213.4

193.7

0.0

193.7

212.0

0.0

212.0

 

ხარჯები

106.3

0.0

106.3

163.9

0.0

163.9

192.0

0.0

192.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.1

0.0

107.1

29.8

0.0

29.8

20.0

0.0

20.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

80.7

0.0

80.7

15.2

0.0

15.2

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

80.7

0.0

80.7

15.2

0.0

15.2

15.0

0.0

15.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

43.5

0.0

43.5

37.8

0.0

37.8

51.0

0.0

51.0

 

ხარჯები

32.0

0.0

32.0

37.8

0.0

37.8

51.0

0.0

51.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

224.9

0.0

224.9

507.6

273.6

234.0

260.5

0.0

260.5

 

ხარჯები

224.9

0.0

224.9

234.0

0.0

234.0

245.5

0.0

245.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

273.6

273.6

0.0

15.0

0.0

15.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

31.5

0.0

31.5

37.0

0.0

37.0

41.5

0.0

41.5

 

ხარჯები

31.5

0.0

31.5

37.0

0.0

37.0

41.5

0.0

41.5

06 02

სოციალური პროგრამები

193.4

0.0

193.4

470.6

273.6

197.0

219.0

0.0

219.0

 

ხარჯები

193.4

0.0

193.4

197.0

0.0

197.0

204.0

0.0

204.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

273.6

273.6

0.0

15.0

0.0

15.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

193.4

0.0

193.4

470.6

273.6

197.0

219.0

0.0

219.0

 

ხარჯები

193.4

0.0

193.4

197.0

0.0

197.0

204.0

0.0

204.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

273.6

273.6

0.0

15.0

0.0

15.0

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

 


წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი გიგინეიშვილი