|
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 979,0
|
200,0
|
1 779,0
|
|
გადასახადები
|
2,1
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
0,0
|
1 331,6
|
1 977,0
|
200,0
|
1 777,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,8
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 941,4
|
200,0
|
1 741,4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
789,9
|
0,0
|
789,9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
122,2
|
0,0
|
122,2
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
504,0
|
200,0
|
304,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
181,2
|
0,0
|
181,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
344,1
|
0,0
|
344,1
|
|
საოპერაციო სალდო
|
-31,3
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
37,6
|
0,0
|
37,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კლება
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
";
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
1 186,0
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
2 000,4
|
200,0
|
1 800,4
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 979,0
|
200,0
|
1 779,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
1 217,3
|
1 344,0
|
0,0
|
1 344,0
|
2 021,8
|
200,0
|
1 821,8
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 941,4
|
200,0
|
1 741,4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
";
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსავლები 1979.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 979,0
|
200,0
|
1 779,0
|
|
გადასახადები
|
2,1
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
0,0
|
1 331,6
|
1 977,0
|
200,0
|
1 777,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,8
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
";
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის გრანტები 1 977.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
1 977,0
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
1 142,8
|
1 331,6
|
1 977,0
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
1 777,0
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
1 107,8
|
1 296,6
|
1 742,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მგფ-ს თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა პროექტები
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
";
ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1 941.4 ათასი ლარით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 941,4
|
200,0
|
1 741,4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
789,9
|
0,0
|
789,9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
122,2
|
0,0
|
122,2
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
504,0
|
200,0
|
304,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
181,2
|
0,0
|
181,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
344,1
|
0,0
|
344,1
|
";
ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 59.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
";
ზ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქცი-ონალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის
გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
891,0
|
893,3
|
930,0
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
891,0
|
893,3
|
930,0
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
891,0
|
893,3
|
930,0
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
|
|
704
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
227,1
|
|
|
7041
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
201,1
|
|
|
70411
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
129,1
|
|
|
70412
|
ააიპ –
წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
0,0
|
0,0
|
48,0
|
|
|
70413
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
70414
|
დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
70415
|
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
7042
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
70421
|
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში საყოფაცხოვრებო შენობის რეკონსტრუქსია
|
0,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
70422
|
დევნილთა ჩასახლებაში სანიაღვრე არხის აღდგენა
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და სპორტი
|
195,0
|
193,0
|
456,0
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
195,0
|
103,0
|
355,0
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
100,0
|
90,0
|
101,0
|
|
|
709
|
განათლება
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
95,9
|
257,7
|
347,9
|
|
|
7101
|
ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7102
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,4
|
1,0
|
|
|
7104
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
15,0
|
16,0
|
15,5
|
|
|
7105
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
30,5
|
24,0
|
29,0
|
|
|
7106
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის
|
50,0
|
50,0
|
26,5
|
|
|
7107
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
0
|
100,7
|
6,2
|
|
|
7108
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0
|
0
|
2
|
|
|
7109
|
ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
71010
|
80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება
|
0
|
0
|
40,0
|
|
|
71011
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0
|
0
|
1,0
|
|
|
71012
|
სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
41,0
|
|
|
71013
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
0
|
0
|
180,7
|
|
|
71014
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
5
|
|
|
|
სულ
|
1 186,0
|
1 344,0
|
2 000,4
|
|
";
თ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ერედვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და მათი გაწვევა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ერედვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.
2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
ა) კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება: დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება, დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება, ააიპ –
წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ფუნქციონირება;
ბ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები: დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა, დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა;
გ) ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება: სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის საყოფაცხოვრებო შენობის რეკონსტრუქცია, დევნილთა ჩასახლებაში სანიაღვრე არხის აღდგენა.
3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
3.1.1 ერედვის მუნიციპალიტეტის სპორტ სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2015 წლის განმავლობაში 300 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.
3.1.2 საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქართველ და ოს ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური და სპორტული დონის ამაღლება აღსაზრდელებში, პერსპექტიული სპორტსმენების მზადება სათამაშო სპორტული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარება.
3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
3.2.2 კულტურის სახლის და ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას.კულტურის სახლში მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები.
4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას.
4.1 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
4.1.1 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 03) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მარჩენალდაკარგულის ოჯახზე ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად.
4.1.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 04)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველი ახალშობილის ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
4.1.3 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ გარდაცვლილის ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით.
4.1.4 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის (პროგრამული კოდი 06 01 06)
ა) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზამთრის სეზონისათვის ერთჯერად, კომპაქტურ ჩასახლებებში, თითოეულ კოტეჯზე, სადაც ფაქტობრივად ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში და არ აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა, დაფინანსებას მიიღებენ 250 ლარის ოდენობით.
ბ) ზამთრის სეზონისათვის კომუნალური გადასახადების დავალიანების დასაფარავად ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით დახმარება გაეწევათ ქალაქ გორის ყოფილი ნარკოლოგიურის შეობაში ჩასახლებულ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილ ოჯახებს.
4.1.5 იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 07)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 60 ლარის ოდენობით, დაფინანსებას მიიღებენ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში.
4.1.6 პირები, რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი (პროგრამული კოდი 06 01 08)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კონფლიქტის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დაფინანსება 200 ლარის ოდენობით.
4.1.7 80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 10)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
4.1.8 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 11)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
4.1.9 სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 12)
1. ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება მოქალაქეები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმური და ურგენტული ოპერაციები, მისი ღირებულების 30% ფარგლეში, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.
2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 ლარის ფარგლებში ფინანსური დახმარება გაეწევათ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან დევნილ იმ მოქალაქეებს, რომელთაც აქვთ დაავადების განსაკუთრებით რთული ფორმა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე.
4.1.10 დევნილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 13)
1. ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება დევნილთა ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, სასურსათო კალათით (თითოეულ კალათში შევა: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი, 10 ლიტრი ზეთი, 5 კილოგრამი შაქარი, 5 კილოგრამი ბრინჯი, 5 კილოგრამი მაკარონი) დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად.
2. დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს, ხოლო არაკომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სურსათის დასაწყობებულ ადგილას.
3. ერთჯერადად ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით გაეწევათ იმ დევნილ ოჯახებს, რომელთაც ვერ ისარგებლეს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სასურსათო კალათით.
4.1.11 სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 14)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო (საბავშვო ბაგა-ბაღები,) არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო (არაკომერციული) და სხვა) (შემდგომში –
ორგანიზაცია), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობს დევნილი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
";
ი) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ასიგნებები
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
1 186,0
|
1 344,0
|
0,0
|
1 344,0
|
2 000,4
|
200,0
|
1 800,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 941,4
|
200,0
|
1 741,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
789,9
|
0,0
|
789,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
122,2
|
0,0
|
122,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
504,0
|
200,0
|
304,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
181,2
|
0,0
|
181,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
344,1
|
0,0
|
344,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
891,0
|
893,3
|
0,0
|
893,3
|
930,0
|
0,0
|
930,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
ხარჯები
|
891,0
|
887,8
|
0,0
|
887,8
|
881,0
|
0,0
|
881,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
750,5
|
0,0
|
750,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
116,5
|
0,0
|
116,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,1
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
278,1
|
273,7
|
0,0
|
273,7
|
291,5
|
0,0
|
291,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
278,1
|
272,1
|
0,0
|
272,1
|
289,0
|
0,0
|
289,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
251,6
|
245,1
|
0,0
|
245,1
|
250,5
|
0,0
|
250,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,5
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
612,9
|
619,6
|
0,0
|
619,6
|
635,5
|
0,0
|
635,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
68,0
|
68,0
|
|
68,0
|
56,0
|
|
56,0
|
|
|
ხარჯები
|
612,9
|
615,7
|
0,0
|
615,7
|
589,0
|
0,0
|
589,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
537,8
|
533,4
|
0,0
|
533,4
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
72,0
|
71,7
|
0,0
|
71,7
|
82,0
|
0,0
|
82,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,1
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
46,5
|
0,0
|
46,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
46,5
|
0,0
|
46,5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
227,1
|
0,0
|
227,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
217,1
|
0,0
|
217,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
163,4
|
0,0
|
163,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
201,1
|
0,0
|
201,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
191,1
|
0,0
|
191,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 01 01
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
129,1
|
0,0
|
129,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
129,1
|
0,0
|
129,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
123,4
|
0,0
|
123,4
|
|
03 01 02
|
ააიპ –
წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
48,0
|
|
48,0
|
|
03 01 03
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
03 01 04
|
დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
03 01 05
|
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 02
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
03 02 01
|
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში საყოფაცხოვრებო შენობის რეკონსტრუქსია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
03 02 02
|
დევნილთა ჩასახლებაში სანიაღვრე არხის აღდგენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,1
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
456,0
|
200,0
|
256,0
|
|
|
ხარჯები
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
456,0
|
200,0
|
256,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
456,0
|
200,0
|
256,0
|
|
05 01
|
სპორტსკოლა
|
95,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,0
|
103,0
|
|
103,0
|
120,0
|
|
120,0
|
|
05 02
|
საფეხბურთო კლუბი „ცხინვალის ლიახვი"
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
235,0
|
200,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
235,0
|
200,0
|
35,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,0
|
0,0
|
|
0,0
|
235,0
|
200,0
|
35,0
|
|
05 03
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
101,0
|
0,0
|
101,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
101,0
|
0,0
|
101,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
101,0
|
0,0
|
101,0
|
|
05 03 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,8
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
05 03 02
|
ბიბლიოთეკები
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,2
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
05 03 03
|
კულტურის სახლები
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
101,0
|
0,0
|
101,0
|
|
|
ხარჯები
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
101,0
|
0,0
|
101,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
90,0
|
90,0
|
|
90,0
|
101,0
|
|
101,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
347,9
|
0,0
|
347,9
|
|
|
ხარჯები
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
347,9
|
0,0
|
347,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
172,2
|
0,0
|
172,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
175,7
|
0,0
|
175,7
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
347,9
|
0,0
|
347,9
|
|
|
ხარჯები
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
347,9
|
0,0
|
347,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
172,2
|
0,0
|
172,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
175,7
|
0,0
|
175,7
|
|
06 01 01
|
ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 02
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 03
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
06 01 04
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
|
06 01 05
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
29,0
|
0,0
|
29,0
|
|
06 01 06
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
|
06 01 07
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
06 01 08
|
პირები, რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
05 01 09
|
ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 10
|
80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 01 11
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
06 01 12
|
სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
|
06 01 13
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
180,7
|
0,0
|
180,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
180,7
|
0,0
|
180,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
170,7
|
0,0
|
170,7
|
|
06 01 14
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
".
|