ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის #41 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის #41 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №20
2016 წლის 4 ივლისი
ქ. თბილისი
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №41 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №41 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი, 11/12/2015; 190020020.35.147.016123) „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1 344,6
2 083,0
300,0
1 783,0
3 183,4
1 250,0
1 933,4
გადასახადები
2,9
0,1
0,0
0,1
10,6
0,0
10,6
გრანტები
1 331,6
2 077,0
300,0
1 777,0
3 168,1
1 250,0
1 918,1
სხვა შემოსავლები
10,1
5,9
0,0
5,9
4,7
0,0
4,7
ხარჯები
1 338,5
2 022,1
300,0
1 722,1
3 097,4
1 250,0
1 847,4
შრომის ანაზღაურება
778,5
808,6
0,0
808,6
879,9
0,0
879,9
საქონელი და მომსახურება
98,7
119,5
0,0
119,5
156,2
0,0
156,2
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
193,0
609,0
300,0
309,0
843,0
556,5
286,5
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
663,5
663,5
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
265,6
179,4
0,0
179,4
188,9
0,0
188,9
სხვა ხარჯები
2,7
305,6
0,0
305,6
365,9
30,0
335,9
საოპერაციო სალდო
6,1
60,9
0,0
60,9
86,0
0,0
86,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5,5
48,0
0,0
48,0
121,0
0,0
121,0
ზრდა
5,5
48,0
0,0
48,0
121,0
0,0
121,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
0,6
12,9
0,0
12,9
-35,0
0,0
-35,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0,6
12,9
0,0
12,9
-35,0
0,0
-35,0
ზრდა
0,6
12,9
0,0
12,9
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,6
12,9
0,0
12,9
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
1 344,6
2 083,0
300,0
1 783,0
3 218,4
1 250,0
1 968,4
შემოსავლები
1 344,6
2 083,0
300,0
1 783,0
3 183,4
1 250,0
1 933,4
არაფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
1 344,0
2 070,1
300,0
1 770,1
3 218,4
1 250,0
1 968,4
ხარჯები
1 338,5
2 022,1
300,0
1 722,1
3 097.4
1 250,0
1 847,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
48,0
0,0
48,0
121.0
0,0
121.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
0,6
12,9
0,0
12,9
-35,0
0,0
-35,0
“;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის შემოსავლები 3 183,4 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1 344,6
2 083,0
300,0
1 783,0
3 183,4
1 250,0
1 933,4
გადასახადები
2,9
0,1
0,0
0,1
10,6
0,0
10,6
გრანტები
1 331,6
2 077,0
300,0
1 777,0
3 168,1
1 250,0
1 918,1
სხვა შემოსავლები
10,1
5,9
0,0
5,9
4,7
0,0
4,7
“;
დ) დადგენილების 31 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 31. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის გადასახადები 10,6 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
2,9
0,1
0,0
0,1
10,6
10,6
საშემოსავლო გადასახადი
0,0
0,0
0,0
0,0
10,4
0,0
10,4
ქონების გადასახადი
2,9
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,2
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,9
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,2
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
“;
ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის სხვა შემოსავლები 4.7 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
10,1
5,9
4,7
შემოსავლები საკუთრებიდან
9,6
2,1
4,1
პროცენტები
9,6
2,1
4,1
რენტა
0,0
0,0
0,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
0,0
0,0
0,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0,0
0,0
0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
0,0
0,0
0,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
0,0
0,0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0,0
0,0
0,0
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0,0
3,3
0,0
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან
0,0
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
0,5
0,5
0,6
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0,0
0,0
0,0
“;
ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის ხარჯები განისაზღვროს 3097,4 ათასი ლარით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
ახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
1 338,5
2 022,1
300,0
1 722,1
3 097,4
1 250,0
1 847,4
შრომის ანაზღაურება
778,5
808,6
0,0
808,6
879,9
0,0
879,9
საქონელი და მომსახურება
98,7
119,5
0,0
119,5
156,2
0,0
156,2
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
193,0
609,0
300,0
309,0
843,0
556,5
286,5
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
663,5
663,5
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
265,6
179,4
0,0
179,4
188,9
0,0
188,9
სხვა ხარჯები
2,7
305,6
0,0
305,6
365,9
30,0
335,9
“;
ზ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
893,3
924,9
1 057,9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
893,3
924,9
1 057,9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
893,3
924,9
1 057,9
702
თავდაცვა
42,4
47,5
706
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
192,0
292,5
7061
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
192,0
191,0
70611
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
0,0
123,7
76,0
70612
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
0,0
49,0
60,0
70613
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
0,0
11,5
0,0
70614
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად
0,0
0,0
55,0
70615
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
0,0
7,8
0,0
7062
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
0,0
0,0
101,5
70621
დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა
0,0
0,0
15,3
70622
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
0,0
0,0
12,2
70623
სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის
0,0
0,0
34,0
70624
სოფ.კოდის დევნილთა დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0,0
0,0
37,0
70625
სოფ. კოდის დევნილთა დასახლებაში სპორტულ გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა
0,0
0,0
0,0
70626
ბაზალეთის დევნილთა ჩასახლებაში მინი სტადიონის მოწყობა
0,0
0,0
3,0
708
დასვენება, კულტურა და სპორტი
193,0
560,0
1 446,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
103,0
455,0
1 340,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
90,0
105,0
106,5
710
სოციალური დაცვა
257,7
350,8
374,0
7101
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
66,6
0,0
0,0
7102
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
0,4
0,4
0,4
7103
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
16,0
14,4
26,0
7104
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
24,0
31,0
32,0
7105
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
50,0
26,5
30,0
7106
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
100,7
6,2
0
7107
პირები, რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
0
0,2
0,0
7108
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0
40,0
40,0
7109
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
0
0,8
0,0
7110
ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0
46,4
55,0
7112
დევნილთა ოჯახების დახმარება
0
180,4
190,6
7113
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
0
4,5
0
სულ
1 344,0
2 070,1
3 218,4
“;
თ) დადგენილების 102 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 102 . სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერი 1 250.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1220,0 ათასი ლარი.
მ.შ.
1.1 საფეხბურთო კლუბ „ცხინვალის ლიახვის“ ხელშეწყობა 556.5 ათასი ლარი.
1.2 ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა 663.5 ათასი ლარი.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 30,0 ათასი ლარი,მ.შ
.
2.1 დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება 30,0 ათასი ლარი.
ი) დადგენილების მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ერედვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობებისთვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.
2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება.
წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ფუნქციონირება.
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად.
2.2 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
საგურამოს დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა.
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება.
სამშენებლო მასალების შეძენა ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის.
სოფ.კოდის დევნილთა ჩასახლებაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.
ბაზალეთის დევნილთა ჩასახლებაში მინისტადიონის მოწყობა თანადაფინანსებით.“;
კ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის ასიგნებები
ორგ.
კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ერედვის მუნიციპალიტეტი
1 344,0
2 070,1
300,0
1 770,1
3 218,4
1 250,0
1 968,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
86,0
79,0
0,0
79,0
78,0
0,0
78,0
ხარჯები
1 338,5
2 022,1
300,0
1 722,1
3 097,4
1 250,0
1 847,4
შრომის ანაზღაურება
778,5
808,6
0,0
808,6
879,9
0,0
879,9
საქონელი და მომსახურება
98,7
119,5
0,0
119,5
156,2
0,0
156,2
სუბსიდიები
193,0
609,0
300,0
309,0
843,0
556,5
286,5
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
663,5
663,5
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
265,6
179,4
0,0
179,4
188,9
0,0
188,9
სხვა ხარჯები
2,7
305,6
0,0
305,6
365,9
30,0
335,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
48,0
0,0
48,0
121,0
0,0
121,0
ძირითადი აქტივები
5,5
48,0
0,0
48,0
121,0
0,0
121,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
893,3
924,9
0,0
924,9
1 057,9
0,0
1 057,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
86,0
74,0
0,0
74,0
73,0
0,0
73,0
ხარჯები
887,8
884,7
0,0
884,7
997,9
0,0
997,9
შრომის ანაზღაურება
778,5
766,2
0,0
766,2
832,9
0,0
832,9
საქონელი და მომსახურება
98,7
113,8
0,0
113,8
149,5
0,0
149,5
სოციალური უზრუნველყოფა
7,9
3,2
0,0
3,2
5,5
0,0
5,5
სხვა ხარჯები
2,7
1,5
0,0
1,5
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
40,2
0,0
40,2
60,0
0,0
60,0
ძირითადი აქტივები
5,5
40,2
0,0
40,2
60,0
0,0
60,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
273,7
284,7
0,0
284,7
353,5
0,0
353,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
18,0
18,0
17,0
17,0
ხარჯები
272,1
283,4
0,0
283,4
296,5
0,0
296,5
შრომის ანაზღაურება
245,1
250,7
0,0
250,7
251,0
0,0
251,0
საქონელი და მომსახურება
27,0
29,3
0,0
29,3
39,5
0,0
39,5
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
2,9
0,0
2,9
4,0
0,0
4,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,5
0,0
0,5
2,0
0,0
2,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,6
1,3
0,0
1,3
57,0
0,0
57,0
ძირითადი აქტივები
1,6
1,3
0,0
1,3
57,0
0,0
57,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
619,6
640,2
0,0
640,2
701,4
0,0
701,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
68,0
56,0
56,0
56,0
56,0
ხარჯები
615,7
601,3
0,0
601,3
698,4
0,0
698,4
შრომის ანაზღაურება
533,4
515,5
0,0
515,5
581,9
0,0
581,9
საქონელი და მომსახურება
71,7
84,5
0,0
84,5
110,0
0,0
110,0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,9
0,3
0,0
0,3
1,5
0,0
1,5
სხვა ხარჯები
2,7
1,0
0,0
1,0
5,0
0,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
38,9
0,0
38,9
3,0
0,0
3,0
ძირითადი აქტივები
3,9
38,9
0,0
38,9
3,0
0,0
3,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
42,4
0,0
42,4
47,5
0,0
47,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
0,0
42,4
0,0
42,4
47,5
0,0
47,5
შრომის ანაზღაურება
0,0
42,4
0,0
42,4
47,0
0,0
47,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
0,0
42,4
0,0
42,4
47,5
0,0
47,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
ხარჯები
0,0
42,4
0,0
42,4
47,5
0,0
47,5
შრომის ანაზღაურება
0,0
42,4
0,0
42,4
47,0
0,0
47,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
192,0
0,0
192,0
292,5
30,0
262,5
ხარჯები
0,0
184,2
0,0
184,2
231,5
30,0
201,5
საქონელი და მომსახურება
0,0
5,7
0,0
5,7
6,2
0,0
6,2
სუბსიდიები
0,0
49,0
0,0
49,0
60,0
0,0
60,0
სხვა ხარჯები
0,0
129,5
0,0
129,5
165,3
30,0
135,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
7,8
0,0
7,8
61,0
0,0
61,0
ძირითადი აქტივები
0,0
7,8
0,0
7,8
61,0
0,0
61,0
03 01
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
192,0
0,0
192,0
191,0
30,0
161,0
ხარჯები
0,0
184,2
0,0
184,2
136,0
30,0
106,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
5,7
0,0
5,7
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
49,0
0,0
49,0
60,0
0,0
60,0
სხვა ხარჯები
0,0
129,5
0,0
129,5
76,0
30,0
46,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
7,8
0,0
7,8
55,0
0,0
55,0
ძირითადი აქტივები
0,0
7,8
0,0
7,8
55,0
0,0
55,0
03 01 01
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
0,0
123,7
0,0
123,7
76,0
30,0
46,0
ხარჯები
0,0
123,7
0,0
123,7
76,0
30,0
46,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
5,7
0,0
5,7
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
118,0
0,0
118,0
76,0
30,0
46,0
03 01 02
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
0,0
49,0
0,0
49,0
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
0,0
49,0
0,0
49,0
60,0
0,0
60,0
სუბსიდიები
0,0
49,0
49,0
60,0
60,0
03 01 03
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
0,0
11,5
0,0
11,5
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
11,5
0,0
11,5
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
11,5
0,0
11,5
0,0
0,0
0,0
03 01 04
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად
0,0
0,0
0,0
0,0
55,0
0,0
55,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
55,0
0,0
55,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
55,0
0,0
55,0
03 01 05
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
0,0
7,8
0,0
7,8
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
7,8
0,0
7,8
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
7,8
0,0
7,8
0,0
0,0
0,0
03 02
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
0,0
101,5
0,0
101,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
95,5
0,0
95,5
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
6,2
0,0
6,2
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
89,3
0,0
89,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
6,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
6,0
03 02 01
დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
15,3
0,0
15,3
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
15,3
0,0
15,3
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
15,3
0,0
15,3
03 02 02
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
12,2
0,0
12,2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
6,2
0,0
6,2
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
6,2
0,0
6,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
6,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
6,0
03 02 03
სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
0,0
34,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
0,0
34,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
0,0
34,0
03 02 04
სოფ.კოდის დევნილთა დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
37,0
0,0
37,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
37,0
0,0
37,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
37,0
0,0
37,0
03 02 05
სოფ. კოდის დევნილთა დასახლებაში სპორტულ გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 06
ბაზალეთის დევნილთა ჩასახლებაში მინი სტადიონის მოწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
193,0
560,0
300,0
260,0
1 446,5
1 220,0
226,5
ხარჯები
193,0
560,0
300,0
260,0
1 446,5
1 220,0
226,5
სუბსიდიები
193,0
560,0
300,0
260,0
783,0
556,5
226,5
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
663,5
663,5
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
103,0
455,0
300,0
155,0
1 340,0
1 220,0
120,0
ხარჯები
103,0
455,0
300,0
155,0
1 340,0
1 220,0
120,0
სუბსიდიები
103,0
455,0
300,0
155,0
676,5
556,5
120,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
663,5
663,5
0,0
05 01 01
სპორტსკოლა
103,0
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
ხარჯები
103,0
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
სუბსიდიები
103,0
120,0
120,0
120,0
120,0
05 01 02
საფეხბურთო კლუბ „ცხინვალის ლიახვის“ ხელშეწყობა
0,0
335,0
300,0
35,0
556,5
556,5
0,0
ხარჯები
0,0
335,0
300,0
35,0
556,5
556,5
0,0
სუბსიდიები
0,0
335,0
300,0
35,0
556,5
556,5
0,0
05 01 03
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
663,5
663,5
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
663,5
663,5
0,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
663,5
663,5
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
90,0
105,0
0,0
105,0
106,5
0,0
106,5
ხარჯები
90,0
105,0
0,0
105,0
106,5
0,0
106,5
სუბსიდიები
90,0
105,0
0,0
105,0
106,5
0,0
106,5
05 02 01
კულტურის სახლები
90,0
105,0
0,0
105,0
106,5
0,0
106,5
ხარჯები
90,0
105,0
0,0
105,0
106,5
0,0
106,5
სუბსიდიები
90,0
105,0
105,0
106,5
106,5
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
257,7
350,8
0,0
350,8
374,0
0,0
374,0
ხარჯები
257,7
350,8
0,0
350,8
374,0
0,0
374,0
სოციალური უზრუნველყოფა
257,7
176,2
0,0
176,2
183,4
0,0
183,4
სხვა ხარჯები
0,0
174,6
0,0
174,6
190,6
0,0
190,6
06 01
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
257,7
350,8
0,0
350,8
374,0
0,0
374,0
ხარჯები
257,7
350,8
0,0
350,8
374,0
0,0
374,0
სოციალური უზრუნველყოფა
257,7
176,2
0,0
176,2
183,4
0,0
183,4
სხვა ხარჯები
0,0
174,6
0,0
174,6
190,6
0,0
190,6
06 01 01
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
66,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
66,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
66,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01 02
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
0,4
0,4
0,0
0,4
0,4
0,0
0,4
ხარჯები
0,4
0,4
0,0
0,4
0,4
0,0
0,4
სოციალური უზრუნველყოფა
0,4
0,4
0,0
0,4
0,4
0,0
0,4
06 01 03
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
16,0
14,4
0,0
14,4
26,0
0,0
26,0
ხარჯები
16,0
14,4
0,0
14,4
26,0
0,0
26,0
სოციალური უზრუნველყოფა
16,0
14,4
0,0
14,4
26,0
0,0
26,0
06 01 04
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
24,0
31,0
0,0
31,0
32,0
0,0
32,0
ხარჯები
24,0
31,0
0,0
31,0
32,0
0,0
32,0
სოციალური უზრუნველყოფა
24,0
31,0
0,0
31,0
32,0
0,0
32,0
06 01 05
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
50,0
26,5
0,0
26,5
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
50,0
26,5
0,0
26,5
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
50,0
26,5
0,0
26,5
30,0
0,0
30,0
06 01 06
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
100,7
6,2
0,0
6,2
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
100,7
6,2
0,0
6,2
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
100,7
6,2
0,0
6,2
0,0
0,0
0,0
06 01 07
პირები, რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
06 01 08
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
0,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
06 01 09
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
0,0
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
06 01 10
ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0,0
46,4
0,0
46,4
55,0
0,0
55,0
ხარჯები
0,0
46,4
0,0
46,4
55,0
0,0
55,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
46,4
0,0
46,4
55,0
0,0
55,0
06 01 11
დევნილთა ოჯახების დახმარება
0,0
180,4
0,0
180,4
190,6
0,0
190,6
ხარჯები
0,0
180,4
0,0
180,4
190,6
0,0
190,6
სხვა ხარჯები
0,0
170,1
0,0
170,1
190,6
0,0
190,6
06 01 12
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
0,0
4,5
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
4,5
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
4,5
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი