საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
25.12.2015 ძალადაკარგული 30.12.2016
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№47
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.165.016231
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 06/01/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (9)

შემდგომი ცვლილებები (8)

დოკუმენტის ტექსტი

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №47

2015 წლის 25 დეკემბერი

ქ. საგარეჯო

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის  პირველი  პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს “საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის მოცულობა 7500 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი 3270,5 ათასი ლარი, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი 3060,5 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი.    გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 7500 ათასი ლარით (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება 16,440 ათასი ლარით.
მუხლი 3
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის 76 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ძალაშია 2016 წლის 1 იანვრიდან.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული



დანართი

თავი I
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

სულ

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12146,717

10702,534

3438,034

7264,500

7 335,0

გადასახადები

2453,399

1900,000

0,000

1900,000

2 600,0

გრანტები

8108,918

7250,034

3438,034

3812,000

3 270,5

სხვა შემოსავლები

1584,400

1552,500

0,000

1552,500

1 464,5

ხარჯები

6845,322

7096,111

0,000

7096,111

7 048,8

შრომის ანაზღაურება

1965,384

1631,795

0,000

1631,795

1 695,6

საქონელი და მომსახურება

1654,985

1636,463

0,000

1636,463

1 578,3

პროცენტი

6,078

4,292

0,000

4,292

2,8

სუბსიდიები

2600,943

3126,799

0,000

3126,799

3 326,9

გრანტები

0,000

267,399

0,000

267,399

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

615,233

355,700

0,000

355,700

354,2

სხვა ხარჯები

2,700

73,663

0,000

73,663

91,1

საოპერაციო სალდო

5301,395

3606,423

3438,034

168,389

286,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3784,813

4740,782

3847,155

893,627

272,5

ზრდა

4034,555

4952,782

3847,155

1105,627

437,5

კლება

249,742

212,000

0,000

212,000

165,0

მთლიანი სალდო

1516,581

-1134,359

-409,121

-725,238

13,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1506,219

-1392,284

-641,726

-750,558

0,0

ზრდა

1506,219

0,000

0,000

0,000

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1506,219

0,000

 0.0

0.0

0,0

კლება

0,000

1392,284

641,726

750,558

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,000

1392,284

641,726

750,558

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-10,362

-257,925

-232,605

-25,320

-13,7

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

კლება

10,362

257,925

232,605

25,320

13,7

საშინაო

10,362

257,925

232,605

25,320

13,7

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

 

 

 

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის

გეგმა

შემოსულობები

12396.459

10914.534

7500.000

შემოსავლები

12146.717

10702.534

7335.000

არაფინანსური აქტივების კლება

249.742

212.000

165.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

-348.9

-435.748

0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

 0.0

0.0

გადასახდელები

10890.240

12306.818

7500.000

ხარჯები

6845.322

7096.111

7048.793

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4034.555

4952.782

437.520

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

1157.319

1828.032

0

ვალდებულებების კლება

10.362

257.925

13.687

ნაშთის ცვლილება

1506.219

1392.284

0

 


მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7335 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

სულ

 

2015 წლის გეგმა

2016 წლის

გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12146.717

10702.534

3438.034

7264.500

7335.000

გადასახადები

2453.339

1900.000

0.0

1900.000

2600.000

გრანტები

8108.918

7250.034

3438.034

3812.000

3270.500

სხვა შემოსავლები

1584.400

1552.500

0.0

1552.500

1464.500

 

 


მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2600,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

 

2015 წლის გეგმა

 

2016 წლის

გეგმა

გადასახადები

 

2453.399

1900.000

2600.000

ქონების გადასახადი

 

2453.379

1900.000

1900.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

 

219.258

100.000

100.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

12.682

30.000

30.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

 

1970.300

1670.000

1670.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

 

249.502

100.000

100.000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

1.637

0

0

 საშემოსავლო გადასახადი

 

0.02

0.0

700.000

 


მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3270.500 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

გრანტები

8108.918

7250.034

3270.500

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8108.918

7250.034

3270.500

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3580.800

3812.000

3270.500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3370.800

3602.000

3060.500

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210.000

210.000

210.000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

4528.118

3438.034

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3513.321

2425.738

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1014.797

1012.296

0.0

 


მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1464.500 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1584.400

1552.500

1464.500

შემოსავლები საკუთრებიდან

626.777

667.000

622.000

პროცენტები

66.675

30.000

60.000

რენტა

560.102

637.000

562.000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

557.355

635.000

560.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2.747

2.000

2.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

128.860

127.500

82.500

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

121.589

119.000

74.000

სანებართვო მოსაკრებელი

76.724

75.000

30.000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.033

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3.600

4.000

4.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

41.232

40.000

40.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

7.271

8.500

8.500

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

7.271

8.500

8.500

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

825.022

758.000

760.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3.741

0.0

0.0

 


მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7048.793 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

 

2015წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6845,322

7096,111

0,000

7096,111

7048,793

შრომის ანაზღაურება

1965,384

1631,795

0,000

1631,795

1695,590

საქონელი და მომსახურება

1654,985

1636,463

0,000

1636,463

1578,265

პროცენტი

6,078

4,292

0,000

4,292

2,753

სუბსიდიები

2600,943

3126,799

0,000

3126,799

3326,885

გრანტები

0,0

267,399

0,0

267,399

0,0

სოციალური ზრუნველყოფა

615,233

355,700

0,000

355,700

354,200

სხვა ხარჯები

2,700

73,663

0,000

73,663

91,100

 


მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  272,520 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  437,520 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

           

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

10,575

40,900

 

40,900

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

 

8,500

 

8,500

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3497,948

4296,576

3476,060

820,516

427,520

04 00

განათლება

420,613

457,942

355,231

102,711

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

91,520

15,000

 

15,000

10,000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

13,900

133,864

15,864

118,000

 

           

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  165,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

249,742

212,000

165,000

ძირითადი აქტივები

83,799

52,000

65,000

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

ფასეულობები

12,009

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

153,934

160,000

100,000

მიწა

153,934

160,000

100,000

 


მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

ფუნქციონალური      კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

სულ

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 263,728

2 263,002

0,000

2 263,002

2 293,023   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 257,650

2 258,710

0,000

2 258,710

2 290,270

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 257,650

2 211,523

0,000

2 211,523

2 240,270   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

47,187

0,000

47,187

50,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

6,078

4,292

0,000

4,292

2,753   

702

თავდაცვა

118,068

112,000

0,000

112,000

115,6   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

296,518

273,000

0,000

273,000

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

296,518

273,000

0,000

273,000

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 148,006

2 317,620

2 196,582

121,038

257,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2,449

79,895

57,895

22,000

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

2,449

79,895

57,895

22,000

0,0   

7045

ტრანსპორტი

1 145,557

2 237,725

2 138,687

99,038

257,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 145,557

2 237,725

2 138,687

99,038

257,0   

705

გარემოს დაცვა

981,254

775,070

105,554

669,516

545,8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

489,247

675,928

32,612

643,316

540,8   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

492,007

99,142

72,942

26,200

5,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 354,939

2 203,524

1 173,924

1 029,600

 

610,920

 

7063

წყალმომარაგება

1 974,208

1 726,225

1 032,753

693,472

263,4   

7064

გარე განათება

214,069

329,120

52,992

276,128

285,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

166,662

148,178

88,178

60,000

 

62,520

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

98,197

114,449

15,864

98,585

95,585

7072

ამბულატორიული მომსახურება

15,343

22,449

15,864

6,585

6,585

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

82,854

92,000

0,000

92,000

89,000

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 103,691

1 207,125

0,000

1 207,125

1177,885

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

535,229

601,225

0,000

601,225

592,225

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

512,878

529,200

0,000

529,200

528,960

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

26,649

26,700

0,000

26,700

26,700

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

28,935

50,000

0,000

50,000

30,000

709

განათლება

1 928,367

2 075,703

355,231

1 720,472

1796,000

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 859,929

1 996,803

355,231

1 641,572

1720,500

7092

ზოგადი განათლება

68,438

78,900

0,000

78,900

75,500

710

სოციალური დაცვა

587,110

707,400

0,000

707,400

594,500

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,000

12,000

0,000

12,000

12,000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,000

12,000

0,000

12,000

12,000

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

200,976

328,000

0,000

328,000

218,000

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,800

1,800

0,000

1,800

1,800

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,000

16,000

0,000

16,000

10,000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

38,763

41,900

0,000

41,900

40,500

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

340,221

298,200

0,000

298,200

305,600

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

5,350

9,500

0,000

9,500

6,600

 

სულ

10 879,878

12 048,893

3 847,155

8 201,738

7486,313

 


მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს 13,687  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  • განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    (0,0)  ათასი ლარის ოდენობით.
  • განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.
  •  


    მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
    განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   (-13,687) ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
    საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და  მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

    მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
    1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

    ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 89.0 ათასი ლარი;

     ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 115,6 ათასი ლარი;

    გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5,4 ათასი ლარი.

    2„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


    მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
    მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

    თავი II
    საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

    მუხლი 16. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
    ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მათი ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

     ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00)

     საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს  წარმოადგენს. ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

    ა.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 01)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია და  რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, სოფელ შიბლიანში მისასვლელი გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა, სოფლების დუზაგრამა-თულარის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება და სანიარვრე არხების მოწყობა, ქ.საგარეჯოში დოდაშვილის ქუჩაზე ასფალტის საფარის და სანიაღვრე არხების მოწყობა. ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას.

    ბ.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი  03 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების  სათავე ნაგებობების და ქსელების მოვლა–შენახვა და ექსპლოატაცია,  სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების  ნატანებისაგან გაწმენდა. 

    ბ.ა  წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების  სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, სოფელ ხაშმის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ პატარა ჩაილურში სასმელი წყლის სატუმბი სადგურის, 100მ2 ტევადობის რეზერვუარის და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა 2კმ-ზე. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების,  შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა–პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით.  წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

    ბ.ბ გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 02)

    დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. დასრულდება 2015 წელს დაწყებული ახალი გარე განათების მოწყობა სოფელ ყანდაურაში.

    ბ.გ დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 03)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია   ქალაქ საგარეჯოს 49 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის, ნინოწმინდის, წყაროსთავის, პატარძეულის, თოხლიაურის და მანავის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა  ორ დღეში ერთხელ. ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური  ქუჩების  და მოედნების დაგვა–დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ქ.საგარეჯოში, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის ცენტრალურ ქუჩებზე, „ტიკიაურის ხევის“ სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობა. ზამთრის პერიოდში  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი  თოვლისაგან გაწმენდა,  საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის  ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების  მოვლა–პატრონობა. ასევე დაფინანსდება ამ მიმართულებით გამოსაყენებელი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები.

    ბ.დ   ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა (პროგრამული კოდი  03 02 04)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, რადგან არ მოხდეს მოსახლეობის კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა, არ მოხდეს წყლის ნაკადის ცენტრალურ გზაზე გადასვლა და  ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხება.

    გ. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი  03 03)

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთების სამუშაოები.

    3. განათლება (პროგრამული კოდი  04 00)

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

    ა.სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი  04 01)

    პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  26 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც სწავლობს 1200  აღსაზრდელი, რაოდენობა გაიზრდება 1414-მდე. კვლავ მოხდება  საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსდება.  მოხდება საბავშვო   ბაღებში ავეჯისა და ინვენტარის განახლება.

    ბ. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  04 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკური და სულიერი აღზრდის ხელშეწყობას და მათი მხატრულ–შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზებას, ასევე  არაქართველი  მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლას.

    4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი  05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების  ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას  და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

    ა.სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01)

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენისათვის შესაბამისი პირობების  შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტის სხვადასხვა  სახეობის (ფეხბურთის, ცურვა, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, მძეოსნობა,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ტაიკვანდო) განვითარების პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

    ა.ა სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01 01)

    ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანების" დაფინასებას,  ფუნქციონირებს ჭადრაკის,  ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობის, რაგბის, კალათბურთის, ტაიკვანდოს სექციები, რომელიც აერთიანებს 716 მოსწავლეს.  ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს  ა(ა)იპ "საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო  სკოლის“ ფინანსურ მხარდაჭერას.

    ა.ბ სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01 02)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობას, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების ტურნირებსა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის ფინანსურ მხარდაჭერას.

    ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02)

    პროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.

    ბ.ა კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე  ლიტერატურით, ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება,  კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. სრულად დაფინანსდება ვანო მჭედლიშვილის სახელობის საეკლესიო გალობისა და ხალხური სიმღერის სახელოსნო, გიტარის წრე და ხელოვნების სკოლა, დაემატება ერთი ქორეოგრაფი და ორი მუსიკოსი.   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა,  სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, სავიოლინო,  ვოკალური,  ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების  გაცნობა,  მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

     

    ბ.ბ კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ჩატარდება საახალწლო ღონისძიება.

    გ.საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 03)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში.

     ჩატარდება  ტრენინგ–სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ–შემეცნებითი,  გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაციას (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები და სხვა),  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები,  ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები  სპორტის სხვადასხვა სახეობებში).

    დ. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი  05 05)

    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება   საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, რომლის მიზანია საგარეჯოს  მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.

    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

    ა.ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი  06 01)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და  საბონიფიკაციო ღონისძიებების  ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

    პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება,    ექიმთა დამაგრების მიზნით  ხელფასზე დანამატის  დაფინანსება (სოფელი  უდაბნო  მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის  ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო  ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება).  

    ბ.სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი  06 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას,სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    ბ.ა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი  06 02 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (57000-დან 100000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით,

    სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება ღირებულების 50%-ით (არაუმეტეს 500 ლარისა), უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი და დევნილი პირის დაკრძალვის ხარჯი  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით,  დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება (ტრანსპორტის ხარჯი) თითოეულზე თვეში 100 ლარი, ას წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება თითოეულზე  150 ლარი, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლების მაცხოვრებელთა  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპული ოჯახის სოციალური დაცვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 0-დან 150000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება და ახალშობილთა დახმარება.

    ბ.ბ უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 230 ბენეფიციარის ყოველდღიურად  კვებით უზრუნველყოფა. ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო.

    ბ.გ ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა და სხვა ღონისძიებები სოციალური დაცვის სფეროში (პროგრამული კოდი  06 02 03)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის  მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ მთელი წლის განმავლობაში. ასევე ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სააღდგომო  სასურსათო ამანათების გადაცემა.

    ბ.დ ვეტერანთა  ხარჯები (პროგრამული კოდი  06 02 04)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა ოჯახების დახმარება და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

    ბ.ე ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება თვეში 50 ლარის ოდენობით.

    ბ.ვ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი  06 02 06)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება 150 ლარის ოდენობით.


    მუხლი 17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

    ორგანიზაციული          კოდი

    დასახელება

    2014 წლის გეგმა

    სულ

    2015 წლის გეგმა

    2016 წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

     

     

     

     

     

     

     

    საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

    10890.240

    12306.818

    4079.760

    8227.058

    7500.000

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    196

    165

     

    165

    177

    ხარჯები

    6845,322

    7096,111

     

    7096,111

    7048,793

    შრომის ანაზღაურება

    1965,384

    1631,795

     

    1631,795

    1695,590

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4034,555

    4952,782

    3847,155

    1105,627

    437,520

    ფინანსური აქტივების ზრდა

             

    ვალდებულებების კლება

    10,362

    257,925

    232,605

    25,320

    13,687

    01 00

     

     

     

     

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    2274.090

    2275.754

     

    2275.754

    2306.710

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    125

    168

     

    168

    168

    ხარჯები

    2253,153

    2222,102

     

    2222,102

    2293,023

    შრომის ანაზღაურება

    1633,197

    1556,930

     

    1556,930

    1617,790

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10,575

    40,900

     

    40,900

     

    ვალდებულებების კლება

    10,362

    12,752

     

    12,752

    13,687

    01 01

     

     

     

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    595.645

    613.456

     

    613.456

    608.130

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    28

    32

     

    32

    32

    ხარჯები

    595,645

    609,456

     

    609,456

    608,130

    შრომის ანაზღაურება

    437,635

    416,260

     

    416,260

    424,810

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    4,000

     

    4,000

     

    01 02

     

     

     

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1662.005

    1598.671

     

    1598.671

    1632.140

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    97

    136

     

    136

    136

    ხარჯები

    1651,430

    1561,167

     

    1561,167

    1632,140

    შრომის ანაზღაურება

    1195,562

    1140,670

     

    1140,670

    1192,980

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10,575

    36,900

     

    36,900

     

     

    ვალდებულებების კლება

     

    0,604

     

    0,604

     

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

     

    47.187

     

    47.187

    50.000

    ხარჯები

     

    47.187

     

    47.187

    50.000

    01 04

     

    წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

    16.440

    16.440

     

    16.440

    16.440

    ხარჯები

    6.078

    4.292

     

    4.292

    2.753

    ვალდებულებების კლება

    10.362

    12.148

     

    12.148

    13.687

    02 00

     

     

     

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    414.586

    385.000

     

    385.000

    115.600

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    40

    9

     

    9

    9

    ხარჯები

    414,586

    376,500

     

    376,500

    115,600

    შრომის ანაზღაურება

    332,187

    74,865

     

    74,865

    77,800

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    8,500

     

    8,500

     

    02 01

     

     

     

    საგანგებო სიტუაციების მართვა

    296.518

    273.000

     

    273.000

    0.0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    31

     

     

     

     

    ხარჯები

    296,518

    273,000

     

    273,000

     

    შრომის ანაზღაურება

    240,866

    3,578

     

    3,578

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

    02 03

     

     

     

    ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

    118.068

    112.000

     

    112.000

    115.600

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9

    9

     

    9

    9

    ხარჯები

    118,068

    103,500

     

    103,500

    115,600

    შრომის ანაზღაურება

    91,321

    71,287

     

    71,287

    77,800

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    8,500

     

    8,500

     

    03 00

     

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

    4484.199

    5521.931

    3701.777

    1820.154

    1413.720

    ხარჯები

    986,251

    999,638

     

    999,638

    986,200

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3497,948

    4296,576

    3476,060

    820,516

    427,520

     

    ვალდებულებების კლება

     

    225,717

    225,717

     

     

    03 01

     

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    1145.557

    2237.725

    2138.687

    99.038

    257.000

    ხარჯები

    34,803

    14,688

     

    14,688

    17,000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1110,754

    2223,037

    2138,687

    84,350

    240,000

    03 02

     

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

    3171.980

    3136.027

    1474.911

    1661.116

    1094.200

    ხარჯები

    935,918

    984,950

     

    984,950

    969,200

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2236,062

    1925,360

    1249,194

    676,166

    125,000

     

    ვალდებულებების კლება

     

    225,717

    225,717

     

     

    03 02 01

     

    წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    1974.208

    1951.942

    1258.470

    693.472

    263.400

    ხარჯები

    226,398

    174,804

     

    174,804

    163,400

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1747,810

    1551,421

    1032,753

    518,668

    100,000

     

    ვალდებულებების კლება

     

    225,717

    225,717

     

     

    03 02 02

     

    გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

    214.069

    329.120

    52.992

    276.128

    285.000

    ხარჯები

    214,069

    245,640

     

    245,640

    285,000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    83,480

    52,992

    30,488

     

    03 02 03

     

    გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

    951.230

    621.648

    72.942

    548.706

    499.100

    ხარჯები

    462,977

    522,506

     

    522,506

    494,100

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    488,253

    99,142

    72,942

    26,200

    5,000

    03 02 04

    ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა

    30.024

    153.422

    32.612

    120.810

    46.700

    ხარჯები

    30,024

    30,000

     

    30,000

    26,700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    123,422

    32,612

    90,810

    20,000

    03 02 06

     

    სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით

    2.449

    79.895

    57.895

    22.000

     

    ხარჯები

    2.449

    12.000

     

    12.000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    67.895

    57.895

    10.000

     

    03 03

     

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    166.662

    148.178

    88.178

    60.000

    62.520

    ხარჯები

    15.530

     

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    151.132

    148.178

    88.178

    60.000

    62.520

    04 00

     

    განათლება

    1928.367

    2082.591

    362.119

    1700.472

    1796.000

    ხარჯები

    1507,754

    1617,761

     

    1617,761

    1796,000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    420,613

    457,942

    355,231

    102,711

     

     

    ვალდებულებების კლება

     

    6,888

    6,888

     

     

    04 01

     

    სკოლამდელი განათლება

    1859.929

    2003.691

    362.119

    1641.572

    1720.500

    ხარჯები

    1439,316

    1542,711

     

    1542,711

    1720,500

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    420,613

    454,092

    355,231

    98,861

     

     

    ვალდებულებების კლება

     

    6,888

    6,888

     

     

    04 02

     

    ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

    67.338

    78.100

     

    78.100

    75.100

    ხარჯები

    67,338

    74,250

     

    74,250

    75,100

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    3,850

     

    3,850

     

    04 03

     

    პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

    1.100

    0.800

     

    0.800

    0.400

    ხარჯები

    1,100

    0,800

     

    0,800

    0,400

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

    05 00

     

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

    1103.691

    1216.893

     

    1216.893

    1177.885

    ხარჯები

    1012,172

    1192,125

     

    1192,125

    1167,885

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    91,520

    15,000

     

    15,000

    10,000

     

    ვალდებულებების კლება

     

    9,768

     

    9,768

     

    05 01

     

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    535.229

    601.225

     

    601.225

    592.225

    ხარჯები

    458,033

    596,225

     

    596,225

    592,225

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    77,196

    5,000

     

    5,000

     

    05 01 01

     

    სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

    500.383

    562.225

     

    562.225

    557.225

    ხარჯები

    423,187

    557,225

     

    557,225

    557,225

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    77,196

    5,000

     

    5,000

     

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

    34.846

    39.000

     

    39.000

    35.000

    ხარჯები

    34,846

    39,000

     

    39,000

    35,000

    05 02

     

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    512.878

    538.968

     

    538.968

    528.960

    ხარჯები

    499,875

    519,200

     

    519,200

    518,960

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13,003

    10,000

     

    10,000

    10,000

     

    ვალდებულებების კლება

     

    9,768

     

    9,768

     

    05 02 01

     

    კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

    493.405

    500.200

     

    500.200

    516.960

    ხარჯები

    484,038

    490,200

     

    490,200

    506,960

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,367

    10,000

     

    10,000

    10,000

    05 02 02

     

    კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

    19.473

    38.768

     

    38.768

    12.000

    ხარჯები

    15,837

    29,000

     

    29,000

    12,000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,637

     

     

     

     

     

    ვალდებულებების კლება

     

    9,768

     

    9,768

     

    05 03

    საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

    28.935

    50.000

     

    50.000

    30.000

    ხარჯები

    28,935

    50,000

     

    50,000

    30,000

    05 05

     

    საგამომცემლო საქმიანობა

    26.649

    26.700

     

    26.700

    26.700

    ხარჯები

    25,329

    26,700

     

    26,700

    26,700

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,320

     

     

     

     

    06 00

     

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    685.306

    824.649

    15.864

    808.785

    690.085

    ხარჯები

    671,406

    687,985

     

    687,985

    690,085

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13,900

    133,864

    15,864

    118,000

     

     

    ვალდებულებების კლება

     

    2,800

     

    2,800

     

    06 01

     

    ჯანდაცვის პროგრამები

    98.197

    114.449

    15.864

    98.585

    95.585

    ხარჯები

    89,419

    90,585

     

    90,585

    95,585

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8,778

    23,864

    15,864

    8,000

     

    06 02

     

    სოციალური პროგრამები

    587,110

    710,200

     

    710,200

    594,500

    ხარჯები

    581,987

    597,400

     

    597,400

    594,500

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,122

    110,000

     

    110,000

     

     

    ვალდებულებების კლება

     

    2,800

     

    2,800

     

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

    380,784

    341,900

     

    341,900

    347,900

    ხარჯები

    380,784

    341,900

     

    341,900

    347,900

    06 02 02

     

    უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

    162,518

    180,000

     

    180,000

    180,000

    ხარჯები

    162,518

    180,000

     

    180,000

    180,000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,122

     

     

     

     

    06 02 03

     

    ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

    33,336

    150,800

     

    150,800

    38,000

    ხარჯები

    33,336

    38,000

     

    38,000

    38,000

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    110,000

     

    110,000

     

     

    ვალდებულებების კლება

     

    2,800

     

    2,800

     

    06 02 04

    ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

    5,350

    9,5

     

    9,5

    6,600

    ხარჯები

    5,350

    9,500

     

    9,500

    6,600

    06 02 05

    ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

     

    16,000

     

    16,000

    10,000

    ხარჯები

     

    16,000

     

    16,000

    10,000

    06 02 06

    შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

     

    12,000

     

    12,000

    12,000

    ხარჯები

     

    12,000

     

    12,000

    12,000