ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის #41 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№23
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.147.016148
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 23/08/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2016 წლის 19 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №41 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №41 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი, 11/12/2015; 190020020.35.147.016123) „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

ა) დადგენილების პირველი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:    

„მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1,344.6

2,083.0

300.0

1,783.0

3,183.4

1,250.0

1,933.4

გადასახადები

2.9

0.1

0.0

0.1

10.6

0.0

10.6

გრანტები

1,331.6

2,077.0

300.0

1,777.0

3,168.1

1,250.0

1,918.1

სხვა შემოსავლები

10.1

5.9

0.0

5.9

4.7

0.0

4.7

ხარჯები

1,338.5

2,022.1

300.0

1,722.1

3,105.9

1,250.0

1,855.9

შრომის ანაზღაურება

778.5

808.6

0.0

808.6

895.6

0.0

895.6

საქონელი და მომსახურება

98.7

119.5

0.0

119.5

146.0

0.0

146.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

193.0

609.0

300.0

309.0

1,104.4

817.9

286.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

402.1

402.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

265.6

179.4

0.0

179.4

182.9

0.0

182.9

სხვა ხარჯები

2.7

305.6

0.0

305.6

374.9

30.0

344.9

საოპერაციო სალდო

6.1

60.9

0.0

60.9

77.5

0.0

77.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5.5

48.0

0.0

48.0

112.5

0.0

112.5

ზრდა

5.5

48.0

0.0

48.0

112.5

0.0

112.5

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

0.6

12.9

0.0

12.9

-35.0

0.0

-35.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.6

12.9

0.0

12.9

-35.0

0.0

-35.0

ზრდა

0.6

12.9

0.0

12.9

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.6

12.9

0.0

12.9

0.0

0.0

 

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

 

35.0

0.0

35.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

";

ბ) დადგენილების მე-6  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის ხარჯები განისაზღვროს 3 105.9 ათასი ლარით :

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1,338.5

2,022.1

300.0

1,722.1

3,105.9

1,250.0

1,855.9

შრომის ანაზღაურება

778.5

808.6

0.0

808.6

895.6

0.0

895.6

საქონელი და მომსახურება

98.7

119.5

0.0

119.5

146.0

0.0

146.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

193.0

609.0

300.0

309.0

1,104.4

817.9

286.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

402.1

402.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

265.6

179.4

0.0

179.4

182.9

0.0

182.9

სხვა ხარჯები

2.7

305.6

0.0

305.6

374.9

30.0

344.9

";

გ) დადგენილების 102   მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაციით:

„მუხლი 102.  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული  სპეციალური ტრანსფერი

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერი  1 250.0  ათასი ლარი მიიმართოს:

 1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1220,0 ათასი ლარი,

                                                                                                           მ.შ.:

 1.1  საფეხბურთო კლუბ „ცხინვალის ლიახვის" ხელშეწყობა  – 817.9  ათასი ლარი;

1.2 ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა  – 402.1 ათასი ლარი.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  30,0 ათასი ლარი,

                                                                                                     მ.შ.:

2.1 დევნილთა  კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება  – 30,0 ათასი ლარი";

დ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016  წლის ასიგნებები

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

1,344.0

2,070.1

300.0

1,770.1

3,218.4

1,250.0

1,968.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

79.0

0.0

79.0

78.0

0.0

78.0

 

ხარჯები

1,338.5

2,022.1

300.0

1,722.1

3,105.9

1,250.0

1,855.9

 

შრომის ანაზღაურება

778.5

808.6

0.0

808.6

895.6

0.0

895.6

 

საქონელი და მომსახურება

98.7

119.5

0.0

119.5

146.0

0.0

146.0

 

სუბსიდიები

193.0

609.0

300.0

309.0

1,104.4

817.9

286.5

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

402.1

402.1

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

265.6

179.4

0.0

179.4

182.9

0.0

182.9

 

სხვა ხარჯები

2.7

305.6

0.0

305.6

374.9

30.0

344.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

48.0

0.0

48.0

112.5

0.0

112.5

 

ძირითადი აქტივები

5.5

48.0

0.0

48.0

112.5

0.0

112.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

893.3

924.9

0.0

924.9

1,067.6

0.0

1,067.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

74.0

0.0

74.0

73.0

0.0

73.0

 

ხარჯები

887.8

884.7

0.0

884.7

1,009.6

0.0

1,009.6

 

შრომის ანაზღაურება

778.5

766.2

0.0

766.2

848.6

0.0

848.6

 

საქონელი და მომსახურება

98.7

113.8

0.0

113.8

145.5

0.0

145.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.9

3.2

0.0

3.2

5.5

0.0

5.5

 

სხვა ხარჯები

2.7

1.5

0.0

1.5

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

40.2

0.0

40.2

58.0

0.0

58.0

 

ძირითადი აქტივები

5.5

40.2

0.0

40.2

58.0

0.0

58.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

273.7

284.7

0.0

284.7

349.0

0.0

349.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

18.0

 

18.0

17.0

 

17.0

 

ხარჯები

272.1

283.4

0.0

283.4

292.0

0.0

292.0

 

შრომის ანაზღაურება

245.1

250.7

0.0

250.7

251.0

0.0

251.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.0

29.3

0.0

29.3

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.9

0.0

2.9

4.0

0.0

4.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.5

0.0

0.5

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

1.3

0.0

1.3

57.0

0.0

57.0

 

ძირითადი აქტივები

1.6

1.3

0.0

1.3

57.0

0.0

57.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

619.6

640.2

0.0

640.2

715.6

0.0

715.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68.0

56.0

 

56.0

56.0

 

56.0

 

ხარჯები

615.7

601.3

0.0

601.3

714.6

0.0

714.6

 

შრომის ანაზღაურება

533.4

515.5

0.0

515.5

597.6

0.0

597.6

 

საქონელი და მომსახურება

71.7

84.5

0.0

84.5

110.5

0.0

110.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.9

0.3

0.0

0.3

1.5

0.0

1.5

 

სხვა ხარჯები

2.7

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

38.9

0.0

38.9

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

3.9

38.9

0.0

38.9

1.0

0.0

1.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

42.4

0.0

42.4

47.5

0.0

47.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

42.4

0.0

42.4

47.5

0.0

47.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

42.4

0.0

42.4

47.0

0.0

47.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

0.0

42.4

0.0

42.4

47.5

0.0

47.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

0.0

42.4

0.0

42.4

47.5

0.0

47.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

42.4

0.0

42.4

47.0

0.0

47.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

192.0

0.0

192.0

282.8

30.0

252.8

 

ხარჯები

0.0

184.2

0.0

184.2

228.3

30.0

198.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

49.0

0.0

49.0

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

129.5

0.0

129.5

168.3

30.0

138.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.8

0.0

7.8

54.5

0.0

54.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

7.8

0.0

7.8

54.5

0.0

54.5

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

192.0

0.0

192.0

191.0

30.0

161.0

 

ხარჯები

0.0

184.2

0.0

184.2

140.0

30.0

110.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

49.0

0.0

49.0

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

129.5

0.0

129.5

80.0

30.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.8

0.0

7.8

51.0

0.0

51.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

7.8

0.0

7.8

51.0

0.0

51.0

03 01 01

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

0.0

123.7

0.0

123.7

80.0

30.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

123.7

0.0

123.7

80.0

30.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

118.0

0.0

118.0

80.0

30.0

50.0

03 01 02

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

0.0

49.0

0.0

49.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

49.0

0.0

49.0

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

0.0

49.0

 

49.0

60.0

 

60.0

03 01 03

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

0.0

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

03 01 04

სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად

0.0

0.0

0.0

0.0

51.0

0.0

51.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

51.0

0.0

51.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

51.0

0.0

51.0

03 01 05

დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა

0.0

7.8

0.0

7.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.8

0.0

7.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

7.8

0.0

7.8

0.0

0.0

0.0

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

91.8

0.0

91.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

88.3

0.0

88.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

88.3

0.0

88.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

03 02 01

დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

15.3

0.0

15.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.3

0.0

15.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.3

0.0

15.3

03 02 02

პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება        

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

03 02 03

სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის

0.0

0.0

0.0

0.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

33.0

0.0

33.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

33.0

0.0

33.0

03 02 04

სოფ.კოდის დევნილთა დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

37.0

0.0

37.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

37.0

0.0

37.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

37.0

0.0

37.0

03 02 06

ბაზალეთის დევნილთა ჩასახლებაში მინისტადიონის მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

193.0

560.0

300.0

260.0

1,446.5

1,220.0

226.5

 

ხარჯები

193.0

560.0

300.0

260.0

1,446.5

1,220.0

226.5

 

სუბსიდიები

193.0

560.0

300.0

260.0

1,044.4

817.9

226.5

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

402.1

402.1

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

103.0

455.0

300.0

155.0

1,340.0

1,220.0

120.0

 

ხარჯები

103.0

455.0

300.0

155.0

1,340.0

1,220.0

120.0

 

სუბსიდიები

103.0

455.0

300.0

155.0

937.9

817.9

120.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

402.1

402.1

0.0

05 01 01

სპორტსკოლა

103.0

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

103.0

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

 

სუბსიდიები

103.0

120.0

 

120.0

120.0

 

120.0

05 01 02

საფეხბურთო კლუბ „ცხინვალის ლიახვის" ხელშეწყობა

0.0

335.0

300.0

35.0

817.9

817.9

0.0

 

ხარჯები

0.0

335.0

300.0

35.0

817.9

817.9

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

335.0

300.0

35.0

817.9

817.9

0.0

05 01 03

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

402.1

402.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

402.1

402.1

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

402.1

402.1

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

90.0

105.0

0.0

105.0

106.5

0.0

106.5

 

ხარჯები

90.0

105.0

0.0

105.0

106.5

0.0

106.5

 

სუბსიდიები

90.0

105.0

0.0

105.0

106.5

0.0

106.5

05 02 01

კულტურის სახლები

90.0

105.0

0.0

105.0

106.5

0.0

106.5

 

ხარჯები

90.0

105.0

0.0

105.0

106.5

0.0

106.5

 

სუბსიდიები

90.0

105.0

 

105.0

106.5

 

106.5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

257.7

350.8

0.0

350.8

374.0

0.0

374.0

 

ხარჯები

257.7

350.8

0.0

350.8

374.0

0.0

374.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

257.7

176.2

0.0

176.2

177.4

0.0

177.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

174.6

0.0

174.6

196.6

0.0

196.6

06 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

257.7

350.8

0.0

350.8

374.0

0.0

374.0

 

ხარჯები

257.7

350.8

0.0

350.8

374.0

0.0

374.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

257.7

176.2

0.0

176.2

177.4

0.0

177.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

174.6

0.0

174.6

196.6

0.0

196.6

06 01 01

ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის

66.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

66.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

66.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა

0.4

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

 

ხარჯები

0.4

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.4

06 01 03

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

16.0

14.4

0.0

14.4

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

16.0

14.4

0.0

14.4

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.0

14.4

0.0

14.4

20.0

0.0

20.0

06 01 04

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

24.0

31.0

0.0

31.0

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

24.0

31.0

0.0

31.0

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.0

31.0

0.0

31.0

32.0

0.0

32.0

06 01 05

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

50.0

26.5

0.0

26.5

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

50.0

26.5

0.0

26.5

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50.0

26.5

0.0

26.5

30.0

0.0

30.0

06 01 06

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება

100.7

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

100.7

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

100.7

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

06 01 07

პირები, რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

06 01 08

მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

06 01 09

მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

06 01 10

ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

46.4

0.0

46.4

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

0.0

46.4

0.0

46.4

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

46.4

0.0

46.4

55.0

0.0

55.0

06 01 11

დევნილთა ოჯახების დახმარება

0.0

180.4

0.0

180.4

196.6

0.0

196.6

 

ხარჯები

0.0

180.4

0.0

180.4

196.6

0.0

196.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

170.1

0.0

170.1

196.6

0.0

196.6

06 01 12

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი