„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
22.12.2016 ბოლო ცვლილება 30.11.2017
ნომერი
№16
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016193
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 29/12/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (7)

წინა ცვლილებები (6)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2016 წლის 22 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
   საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული დანართისა.
2. დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015

 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,791,951

18,846,054

1 401, 340

17,444,714

16,247,910

 

16,247,910

გადასახადები

641,257

4,445,681

 

4,445,681

5,050,000

 

5,050,000

გრანტები

12,448,183

13,153,977

1 401, 340

11,752,637

10,063,850

 

10,063,850

სხვა შემოსავლები

1,702,512

1,246.396

 

1,246.396

1,134,060

 

1,134,060

ხარჯები

9 792 067

10,637,666

 

10,637,666

9,266,832

 

9,266,832

შრომის ანაზღაურება

2,283,262

2,198,713

 

2,198,713

1,981,520

 

1,981,520

საქონელი და მომსახურება

871 733

1,274,514

 

1,274,514

1,255,604

 

1,255,604

პროცენტი

0

0

 

0

0

 

0

სუბსიდიები

3,004,706

3,766,314

 

3,766,314

3,722,440

 

3,722,440

გრანტები

280,995

364 646

 

364 646

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

438,586

224,194

 

224,194

253,175

 

253,175

სხვა ხარჯები

2,912,785

2,809, 285

 

2,809, 285

2,054,093

 

2,054,093

საოპერაციო სალდო

4999885

8,208,388

1401340

6,807,048

6,981,078

 

6,981,078

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8338444

9,894,587

1401340

8,493,247

6,966,778

 

6,966,778

ზრდა

8374155

9 965272

1 401 340

8 563,932

6,966,778

 

6,966,778

კლება

35711

70 685

 

70 685

0

 

0

მთლიანი სალდო

-3338559

-1 686199

 

-1 686199

14300

 

14300

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3366150

-1 866 379

 

-1 866 379

14300

 

14300

ზრდა

0

0

 

 

14300

 

14300

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

 

 

14300

 

14300

კლება

3366150

1 866 379

 

1 866 379

0

 

0

ვალუტა და დეპოზიტები

3366150

1 866 379

 

1 866 379

0

 

0

ვალდებულებების ცვლილება

-27591

-180180

0,000

-180180

 

0

 

0

ზრდა

 

 

 

 

0

 

0

კლება

27591

180 180

 

180 180

0

 

0

საშინაო

             

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14,827,662

18,916,739

1 401 340

17,515,399

16,247,910

 

16,247,910

შემოსავლები

14,791,951

18,846,054

1 401 340

17,444,714

16,247,910

 

16,247,910

არაფინანსური აქტივების კლება

35711

70 685

 

70 685

0

 

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

18,193,813

20, 783,118

1 401 340

19381,778

16,247,910

 

16,247,910

ხარჯები

9,792,067

10,637,666

 

10,637,666

9,266,832

 

9,266,832

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,374,155

9 965 272

1 401 340

8563,932

6,966,778

 

6,966,778

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

14,300

 

14,300

ვალდებულებების კლება

27,591

180 180

 

180 180

0

 

0

ნაშთის ცვლილება

-3,366,151

-1 866 379

 

-1 866 379

0

 

0

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 247 910  ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,791,951

18 846054

1 401 340

17 444 714

16,247,910

0

16,247,910

გადასახადები

641,257

4 445 681

0

4 445 681

5,050,000

0

5,050,000

გრანტები

12,448,183

13 153 977

1 401 340

11 752 637

10,063,850

0

10,063,850

სხვა შემოსავლები

1,702,512

1 246 396

 

1 246 396

1,134,060

0

1,134,060

 

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

641,257

4 445, 681

 

4 445, 681

5 050 000

 

5 050 000

საშემოსავლო გადასახადი

 

1324 000

 

1324 000

1,700,000

 

1,700,000

ქონების გადასახადი

641,257

3 121. 681

 

3 121. 681

3,350,000

 

3,350,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

305,199

2 354,646

 

2 354,646

2,583,000

 

2,583,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

75,916

51.217

 

51.217

50,000

 

50,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

41,685

41,637

 

41,637

42,000

 

42,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

218,457

674,181

 

674,181

675,000

 

675,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

0

0

 

 

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10063850  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

გრანტები

12,448,183

13,153,977

10,063,850

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

   

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1,501,842

3,976,137

4.827,350

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1,454.442

3 000 000

4.827,350

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

47.400

976 137

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10946341

9,177,840

5,236,500

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

9226900

7,776,500

5,236,500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

9226900

7,776,500

5,236,500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 719 441

1 401 340

        0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 316 149

1 401 340

0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

   

 

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

            403292

0

0

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,134,060 ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,702,512

1,246,396

1,134,060

შემოსავლები საკუთრებიდან

563,287

292,312

192,900

პროცენტები

394,599

140,000

0

რენტა

168,688

152,312

192,900

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

119,746

92,312

92,900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

48,942

60,000

100,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

594,533

498,375

541,160

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

542,569

443,375

483,160

სანებართვო მოსაკრებელი

52,210

72,800

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

131

100

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

442,000

330 475

370 560

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

48,228

40,000

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

51 964

55 000

58 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

51 964

55 000

58 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

476,287

361,058

400,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

68,405

94,651

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
9 266 832 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2016წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,766,359

10,637,666

0

10,637,666

9,266,832

 

9,266,832

შრომის ანაზღაურება

2,283,262

2,198,713

 

2,198,713

1,981,520

 

1,981,520

საქონელი და მომსახურება

846,025

1,274,514

 

1,274,514

1,255,604

 

1,255,604

პროცენტი

0

0

 

0

 

 

 

სუბსიდიები

3,004,706

3,766,314

 

3,766,314

3,722,440

 

3,722,440

გრანტები

280,995

364,646

 

364,646

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

438,586

224,194

 

224,194

253,175

 

253,175

სხვა ხარჯები

2,912,785

2 809 285

 

2 809 285

2,054,093

 

2,054,093

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6966778 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6966778 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის

 ფაქტი

2016 წლის

გეგმა

2017 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

53561

14000

0

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 763325

6,240,564

4,495.337

განათლება

2793524

2 223,357

1,539,388

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

763 745

1 412088

932,053

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

65,263

0

სულ ჯამი

8 374 155

9,965,272

6,966,778

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

35 711

70 685

0

არაწარმოებული აქტივები

35 711

70 685

0

მიწა

35 711

70 685

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16247910 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო

ნალური კლასიფი

კაციის კოდები

გადასახდელების

(ხარჯების) დასახელება

2015-წლის ფაქტი

2016-წლის გეგმა

2017-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,765,108

0

2,765,108

3,147,302

0

3,147,302

2,568,170

0

2,568,170

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,765,108

0

2,765,108

3,147,302

0

3,147,302

2,568,170

0

2,568,170

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,737,468

0

2,737,468

2,922,302

0

2,922,302

2,515,170

0

2,515,170

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

27,640

0

27,640

225,000

0

225,000

53,000

0

53,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

87,328

0

87,328

97,800

0

97,800

89,000

0

89,000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

314,750

0

314,750

0

0

0

0

 

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

280,995

0

280,995

0

0

0

0

 

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

33,755

0

33,755

0

0

0

0

 

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,173,309

403,292

770,017

549,154

0

549,154

939,365

0

939,365

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,

მეთევზეობა და მონადირეობა

0

0

0

20,371

0

20,371

58,604

0

58,604

7045

ტრანსპორტი

1,173,309

403,292

770,017

528,783

0

528,783

880,761

0

880,761

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,173,309

403,292

770,017

528,783

0

528,783

880,761

0

880,761

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

523,307

0

523,307

663,988

0

663,988

456,900

0

456,900

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება

და განადგურება

195,400

0

195,400

254,000

0

254,000

254,000

0

254,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

150,586

0

150,586

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

327,907

0

327,907

259,402

0

259,402

202,900

0

202,900

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6,551,335

1,316,149

5,235,186

7,482,547

1,401,340

6,081,207

5,909,448

0

5,909,448

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,066,927

0

2,066,927

1,542,186

0

1,542,186

1,210,091

0

1,210,091

7063

წყალმომარაგება

2,660,950

 

2,660,950

4,011,093

 

4,011,093

4,529,357

 

4,529,357

7064

გარე განათება

442,309

 

442,309

527,928

 

527,928

170,000

 

170,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,381,149

1,316,149

65,000

1,401,340

1,401,340

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

72,383

 

72,383

179,733

 

179,733

330,316

 

330,316

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

72,383

 

72,383

179,733

0

179,733

330,316

0

330,316

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,701,093

0

1,701,093

2,460,083

0

2,460,083

1,467,003

0

1,467,003

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,276,860

0

1,276,860

810,500

0

810,500

327,723

0

327,723

7082

მომსახურება კულტეურის სფეროში

394,233

0

394,233

1,609,583

0

1,609,583

1,094,280

0

1,094,280

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი 

საქმაანობა

30,000

0

30,000

40,000

0

40,000

45,000

0

45,000

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

 

0

709

განათლება

4,594,949

0

4,594,949

4,863,853

0

4,863,853

4,303,528

0

4,303,528

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,756,375

0

3,756,375

4,096,923

0

4,096,923

3,646,088

0

3,646,088

7092

ზოგადი განათლება

299,257

0

299,257

30,744

0

30,744

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

539,317

0

539,317

736,186

0

736,186

657,440

0

657,440

710

სოციალური დაცვა

382,660

0

382,660

1,158,478

0

1,158,478

184,180

0

184,180

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

13,031

0

13,031

12,021

0

12,021

15,330

0

15,330

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

369,629

0

369,629

1,146,457

0

1,146,457

168,850

0

168,850

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18,166,222

1,719,441

16,446,781

20,602,938

1,401,340

19,201,598

16,247,910

 

 

16,247,910

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 14,300 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  • განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  14,300 ლარის ოდენობით,
  • განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება    0 ლარის ოდენობით.

  • მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
    1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

    მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

    მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
    სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 13. პრემიები
    2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
    2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

    თავი II
    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

    მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
    1.  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
    1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
    2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)
    განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
    2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)
    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
    2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
    დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3041 წერტის ექსპლოატაცია,
    2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030302)
    მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
    ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
    მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
    2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)
    მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 41-აუზია 2100კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
    2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
    დაგეგმილიასოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
    2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)
    მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
    2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
    სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

    3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
    3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
    2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNIჩEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1270-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
    3.2 სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)
    2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 41 დაწყებითი სკოლა.
    3.2.1  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)
    მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016 წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

    4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
    4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
    • 2017 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:
    • ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.
    4.1.1 ააიპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)
    ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში. (ფეხბურთის ჯგუფში - 94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში - 10; თავისუფალ ჭიდაობაში - 58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში - 90; ქართულ ჭიდაობაში - 10; მშვილდოსნობაში - 34; ძიუდოში - 34; ძალოსნობაში - 28; ხელბურთში - 15;)
    სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.
    4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
    4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 0501 01)
    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
    სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
    4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)
    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.
    2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
    •  კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
    •  ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
    •  კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 100 ახალგაზრდა.
    4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
     

    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)
    ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
    მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
    5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
    5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
    პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
    5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0102)
    პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
    5.1.3   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)
    პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ანახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.
    პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად „ექიმისჩანთის” შესაბამისად.
    5.1.4 დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)
    თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.
    სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.
    პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.
    5.1.5 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0109)
    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია  მათთვის ადგილზე ექიმამდელი  სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან  პროგრამა განხორციელდება  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც  დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა. გამგეობის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკოსაშუალებებისშეძენა. პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრებააჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის პროგრამის ანალოგიურად.  
    5.1.6 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 10)
    პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია.  აღნიშნულის  გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს  პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის  შეუზღუდავად.
    5.1.7 PA ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 11)
    ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია  ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.
    5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
    5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 01)
    პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერთჯერადად, კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
    5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02)
    პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
    5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.
    5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
    მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
    5.2.5  0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
    პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.
    5.2.6 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2017 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.
    5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
    პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა - 10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა  90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით.
    5.2.8 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)
    ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და  მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში


    თავი III
    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    პროგრამული

    კოდი

     

    დასახელება

     

    2015 წლის  ფაქტი

    2016 წლის გეგმა

    2017 წლის  გეგმა

    სულ

     

    მათ შორის

     

    სულ

     

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    01 00

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის

    ბიუჯეტის ასიგნებანი

    18,193,813

    20,783,118

    1,401,340

    19,381,778

    16,247,910

    0

    16,247,910

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    148

    150

    0

    150

    150

    0

    150

     

    ხარჯები

    9,792,067

    10,637,666

    0

    10,637,666

    9,266,832

    0

    9,266,832

     

    შრომის ანაზღაურება

    2,283,262

    2,198,713

    0

    2,198,713

    1,981,520

    0

    1,981,520

     

    საქონელი და მომსახურება

    871,733

    1,274,514

    0

    1,274,514

    1,255,604

    0

    1,255,604

     

    სუბსიდიები

    3,004,706

    3,766,314

    0

    3,766,314

    3,722,440

    0

    3,722,440

     

    გრანტები

    280,995

    364,646

    0

    364,646

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    438,586

    224,194

    0

    224,194

    253,175

    0

    253,175

     

    სხვა ხარჯები

    2,912,785

    2,809,285

    0

    2,809,285

    2,054,093

    0

    2,054,093

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8,374,155

    9,965,272

    1,401,340

    8,563,932

    6,966,778

    0

    6,966,778

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    0

    14,300

    0

    14,300

     

    ვალდებულებების კლება

    27,591

    180,180

    0

    180,180

    0

    0

    0

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    2,765,059

    3,322,482

    0

    3,322,482

    2,565,170

    0

    2,565,170

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    142

    144

     

    144

    144

     

    144

     

    ხარჯები

    2,683,907

    3,128,302

    0

    3,128,302

    2,565,170

    0

    2,565,170

     

    შრომის ანაზღაურება

    2,212,202

    2,126,933

     

    2,126,933

    1,916,920

     

    1,916,920

     

    საქონელი და მომსახურება

    448,585

    740,296

    0

    740,296

    578,270

    0

    578,270

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    16,853

     

    16,853

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    23,120

    244,220

     

    244,220

    69,980

     

    69,980

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    53,561

    14,000

     

    14,000

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    27,591

    180,180

     

    180,180

    0

     

    0

    01 01

     მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    725,022

    752,333

     

    752,333

    665,180

     

    665,180

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    28

    29

     

    29

    29

     

    29

     

    ხარჯები

    715,238

    752,333

     

    752,333

    665,180

     

    665,180

     

    შრომის ანაზღაურება

    621,361

    525,788

     

    525,788

    479,570

     

    479,570

     

    საქონელი და მომსახურება

    93,877

    213,897

     

    213,897

    185,610

     

    185,610

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    11,548

     

    11,548

    0

     

     

     

    სხვა ხარჯები

    0

    1,100

     

    1,100

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,784

    0

     

     

    0

     

     

    01 02

     მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    2,012,446

    2,169,969

     

    2,169,969

    1,849,990

     

    1,849,990

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    114

    115

     

    115

    115

     

    115

     

    ხარჯები

    1,968,669

    2,155,969

     

    2,155,969

    1,849,990

     

    1,849,990

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,590,841

    1,601,145

     

    1,601,145

    1,437,350

     

    1,437,350

     

    საქონელი და მომსახურება

    354,708

    526,399

     

    526,399

    392,660

     

    392,660

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    5,305

     

    5,305

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    23,120

    23,120

     

    23,120

    19,980

     

    19,980

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    43,777

    14,000

     

    14,000

    0

     

    0

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    220,000

     

    220,000

    50,000

     

    50,000

     

    ხარჯები

    0

    220,000

     

    220,000

    50,000

     

    50,000

     

    სხვა ხარჯები

    0

    220,000

     

    220,000

    50,000

     

    50,000

    01 04

    წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და  სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

    27,591

    180,180

     

    180,180

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    27,591

    180,180

     

    180,180

    0

     

     

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება

    402,078

    97,800

    0

    97,800

    89,000

    0

    89,000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

     

    6

    6

     

    6

     

    ხარჯები

    402,078

    97,800

    0

    97,800

    89,000

    0

    89,000

     

    შრომის ანაზღაურება

    71,060

    71,780

     

    71,780

    64,600

     

    64,600

     

    საქონელი და მომსახურება

    16,268

    26,020

    0

    26,020

    24,400

    0

    24,400

     

    გრანტები

    280,995

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    33,755

    0

     

    0

    0

     

    0

    02 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

    87,328

    97,800

     

    97,800

    89,000

     

    89,000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

     

    6

    6

     

    6

     

    ხარჯები

    87,328

    97,800

     

    97,800

    89,000

     

    89,000

     

    შრომის ანაზღაურება

    71,060

    71,780

     

    71,780

    64,600

     

    64,600

     

    საქონელი და მომსახურება

    16,268

    26,020

     

    26,020

    24,400

     

    24,400

    02 02

    სახანძრო სამაშველო სამსახური

    33,755

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    33,755

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    33,755

     

     

     

    0

     

     

    02 03

    სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

    280,995

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    280,995

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    გრანტები

    280,995

    0

     

     

    0

     

     

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    8,275,591

    8,700,689

    1,401,340

    7,299,349

    7,308,713

    0

    7,308,713

     

    ხარჯები

    3,512,266

    2,460,125

    0

    2,460,125

    2,799,076

    0

    2,799,076

     

    საქონელი და მომსახურება

    381,172

    458,200

    0

    458,200

    430,000

    0

    430,000

     

    სუბსიდიები

    459,909

    694,469

    0

    694,469

    633,350

    0

    633,350

     

    სხვა ხარჯები

    2,671,185

    1,307,456

    0

    1,307,456

    1,735,726

    0

    1,735,726

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,763,325

    6,240,564

    1,401,340

    4,839,224

    4,495,337

    0

    4,495,337

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    0

    14,300

    0

    14,300

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    1,173,309

    500,085

    0

    500,085

    880,761

    0

    880,761

     

    ხარჯები

    917,377

    500,085

    0

    500,085

    844,333

    0

    844,333

     

    საქონელი და მომსახურება

    7,259

    13,000

    0

    13,000

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    910,118

    487,085

    0

    487,085

    844,333

    0

    844,333

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    255,932

    0

    0

    0

    36,428

    0

    36,428

    03 01 01

    ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

    249,847

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    53,365

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    53,365

    0

     

     

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    196,482

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 02

    ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

    856,753

    487,085

    0

    487,085

    844,333

    0

    844,333

     

    ხარჯები

    856,753

    487,085

    0

    487,085

    844,333

    0

    844,333

     

    სხვა ხარჯები

    856,753

    487,085

     

    487,085

    844,333

     

    844,333

    03 01 03

    მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით  საწვავით უზრუნველყოფა

    7,259

    13,000

     

    13,000

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    7,259

    13,000

     

    13,000

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    7,259

    13,000

     

    13,000

    0

     

    0

    03 01 04

    სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა

    59,450

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    59,450

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 05

    სოფელკაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუ ღელეზე ხიდის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    36,428

     

    36,428

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    36,428

     

    36,428

    03 02

    სოფლის მეურნეობა

    0

    20,371

    0

    20,371

    58,604

    0

    58,604

     

    ხარჯები

    0

    20,371

    0

    20,371

    58,604

    0

    58,604

     

    სხვა ხარჯები

    0

    20,371

    0

    20,371

    58,604

    0

    58,604

    03 02 01

    მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი

    0

    0

    0

    0

    58,604

    0

    58,604

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    58,604

    0

    58,604

     

    სხვა ხარჯები

     

     

     

     

    58,604

     

    58,604

    03 02 02

    მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

    0

    20,371

    0

    20,371

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

     

    20,371

    0

    20,371

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    20,371

     

    20,371

    0

     

     

    03 03

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    7,102,282

    8,180,233

    1,401,340

    6,778,893

    6,369,348

    0

    6,369,348

     

    ხარჯები

    2,594,889

    1,939,669

    0

    1,939,669

    1,896,139

    0

    1,896,139

     

    საქონელი და მომსახურება

    373,913

    445,200

    0

    445,200

    430,000

    0

    430,000

     

    სუბსიდიები

    459,909

    694,469

    0

    694,469

    633,350

    0

    633,350

     

    სხვა ხარჯები

    1,761,067

    800,000

     

    800,000

    832,789

     

    832,789

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,507,393

    6,240,564

    1,401,340

    4,839,224

    4,458,909

    0

    4,458,909

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

    0

    14,300

     

    14,300

    03 03 01

    გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    442,309

    527,928

     

    527,928

    170,000

     

    170,000

     

    ხარჯები

    129,720

    166,200

     

    166,200

    170,000

     

    170,000

     

    საქონელი და მომსახურება

    129,720

    166,200

     

    166,200

    170,000

     

    170,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    312,589

    361,728

     

    361,728

    0

     

    0

    03 03 01 01

    განათების წერტების

    მოვლა-ექსპლუატაცია

    129,720

    166,200

     

    166,200

    170,000

     

    170,000

     

    ხარჯები

    129,720

    166,200

     

    166,200

    170,000

     

    170,000

     

    საქონელი და მომსახურება

    129,720

    166,200

     

    166,200

    170,000

     

    170,000

    03 03 01 09

    ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით  გარე განათების მოწყობა

    21,260

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    21,260

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 10

    ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

    12,000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12,000

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 11

    ფერიაში გოგაძეების ჭების  იმართულებით გარე განათების მოწყობა

    7,335

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7,335

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 12

    სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა

    22,372

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22,372

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 13

    სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე

    გარე განათების მოწყობა

    17,744

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    17,744

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 14

    სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

    18,953

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18,953

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 15

    სოფ. ქვედა ჯოჭოში  გარე განათების მოწყობა

    20,000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    20,000

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 16

    სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა

    6,145

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,145

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 17

    სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

    13,647

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13,647

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 18

    სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

    13,521

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13,521

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 19

    სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის

    სოფლებში  გარე განათების მოწყობა

    35,646

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35,646

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 20

    სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

    6,945

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,945

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 21

    სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე  გარე განათების მოწყობა

    21,951

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    21,951

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 22

    სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

    34,190

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    34,190

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 23

    სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა

    ერგეს მიმართულებით ცენტრალური

    გზის  გარე განათების მოწყობა

    14,449

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14,449

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 24

    გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე

    27,584

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    27,584

     

     

     

     

     

     

    03 03 01 25

    სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე  გარე განათების მოწყობა

    18,847

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18,847

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 01 26

    სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა

     

    7,362

     

    7,362

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    7,362

     

    7,362

    0

     

     

    03 03 01 27

    განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

     

    11,938

     

    11,938

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    11,938

     

    11,938

    0

     

     

    03 03 01 28

    სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

     

    18,314

     

    18,314

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    18,314

     

    18,314

    0

     

     

    03 03 01 29

    სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
    მოწყობა

     

    30,028

     

    30,028

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    30,028

     

    30,028

    0

     

     

    03 03 01 30

    სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

     

    10,892

     

    10,892

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    10,892

     

    10,892

    0

     

     

    03 03 01 31

    სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

     

    34,216

     

    34,216

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    34,216

     

    34,216

    0

     

     

    03 03 01 32

    სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

     

    59,468

     

    59,468

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    59,468

     

    59,468

    0

     

     

    03 03 01 33

    სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა

     

    10,600

     

    10,600

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    10,600

     

    10,600

    0

     

     

    03 03 01 34

    სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

     

    37,177

     

    37,177

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    37,177

     

    37,177

    0

     

     

    03 03 01 35

    სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

     

    1,562

     

    1,562

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1,562

     

    1,562

    0

     

     

    03 03 01 36

    სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

     

    35,680

     

    35,680

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    35,680

     

    35,680

    0

     

     

    03 03 01 37

    სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა

     

    2,413

     

    2,413

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    2,413

     

    2,413

    0

     

     

    03 03 01 38

    სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა

     

    23,644

     

    23,644

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    23,644

     

    23,644

    0

     

     

    03 03 01 39

    სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

     

    8,400

     

    8,400

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    8,400

     

    8,400

    0

     

     

    03 03 01 40

    სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

     

    8,834

     

    8,834

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    8,834

     

    8,834

    0

     

     

    03 03 01 41

    თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

     

    61,200

     

    61,200

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    61,200

     

    61,200

    0

     

     

    03 03 02

    სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

    208,598

    269,000

     

    269,000

    254,000

     

    254,000

     

    ხარჯები

    208,598

    269,000

     

    269,000

    254,000

     

    254,000

     

    საქონელი და მომსახურება

    208,598

    269,000

     

    269,000

    254,000

     

    254,000

    03 03 02 01

    სანიტარული დასუფთავება

    195,400

    254,000

     

    254,000

    254,000

     

    254,000

     

    ხარჯები

    195,400

    254,000

     

    254,000

    254,000

     

    254,000

     

    საქონელი და მომსახურება

    195,400

    254,000

     

    254,000

    254,000

     

    254,000

    03 03 02 02

    სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

    55,198

    15,000

     

    15,000

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    13,198

    15,000

     

    15,000

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    13,198

    15,000

     

    15,000

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    42,000

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03

    წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

    2,933,659

    4,406,081

     

    4,406,081

    4,732,257

     

    4,732,257

     

    ხარჯები

    459,909

    642,819

     

    642,819

    498,900

     

    498,900

     

    სუბსიდიები

    459,909

    642,819

    0

    642,819

    498,900

    0

    498,900

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,473,750

    3,763,262

    0

    3,763,262

    4,219,057

    0

    4,219,057

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    0

    14,300

    0

    14,300

    03 03 03 02

    სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

    0

    31,533

     

    31,533

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    31,533

     

    31,533

    0

     

     

    03 03 03 06

    თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    528,654

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    528,654

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 09

    ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

    272,709

    244,402

     

    244,402

    202,900

     

    202,900

     

    ხარჯები

    272,709

    244,402

     

    244,402

    202,900

     

    202,900

     

    სუბსიდიები

    272,709

    244,402

     

    244,402

    202,900

     

    202,900

    03 03 03 14

    სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი

    67,250

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    67,250

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 16

    სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა

    121,239

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    121,239

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 17

    სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა

    96,646

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    96,646

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 18

    სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა

    18,347

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18,347

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 19

    სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

    42,336

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    42,336

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 20

    სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე  60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

    89,999

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    89,999

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 21

    სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა

    28,366

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    28,366

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 22

    სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა

    162,074

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    162,074

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 23

    მახინჯაურიში №3, №5 და №7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

    25,630

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    25,630

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 24

    ფერიაში საჯარო სკოლისათვის

    სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია

    11,748

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11,748

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 25

    სოფელ ფერიაში სახლი №28 და №30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა

    21,139

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    21,139

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 26

    ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა

    144,152

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    144,152

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 27

    სოფ. მნათობში სახლი №29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა

    17,165

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    17,165

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 28

    სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

    36,407

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    36,407

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 29

    სოფელ ქვედა სამების ქუჩა №4 ჩიხი 3 სახლი №4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა

    14,343

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14,343

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 30

    სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

    32,254

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    32,254

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 31

    ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი  სახლებისათვის საკანალიზაციო

    ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

    22,108

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22,108

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 32

    სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში 30 კუბ. . ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

    20,874

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    20,874

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 33

    სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა

    84,146

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    84,146

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 34

    თხილნარის მეურნეობაში  სეპტიკის მოწყობა

    15,136

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15,136

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 35

    სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

    47,238

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    47,238

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 36

    სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

    138,621

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    138,621

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 37

    ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

    124,138

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    124,138

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 38

    სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია

    102,472

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    102,472

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 39

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის  რეაბილიტაცია, გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    309,735

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    309,735

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 40

    სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე  წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა

    97,959

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    97,959

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 41

    სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა

    39,274

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    39,274

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 42

    ... ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

    201,500

    398,417

     

    398,417

    296,000

     

    296,000

     

    ხარჯები

    187,200

    398,417

     

    398,417

    296,000

     

    296,000

     

    სუბსიდიები

    187,200

    398,417

     

    398,417

    296,000

     

    296,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14,300

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03 43

    მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა I-II ეტაპი

    0

    1,650,000

     

    1,650,000

    1,824,638

     

    1,824,638

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1,650,000

     

    1,650,000

    1,824,638

     

    1,824,638

    03 03 03 44

    თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და
    მაგისტრალის მოწყობა.

    0

    57,708

     

    57,708

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    57,708

     

    57,708

    0

     

     

    03 03 03 45

    სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.

    0

    150,956

     

    150,956

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    150,956

     

    150,956

    0

     

     

    03 03 03 46

    სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.

    0

    170,000

     

    170,000

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    170,000

     

    170,000

    0

     

     

    03 03 03 47

    სოფელ თხილნარის მეურნეობაში  არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.

    0

    97,500

     

    97,500

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    97,500

     

    97,500

    0

     

     

    03 03 03 48

    სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.

    0

    25,129

     

    25,129

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    25,129

     

    25,129

    0

     

     

    03 03 03 49

    სოფ. სარფში ცენტრალური  წყალსადენის რეკონსტრუქცია

    0

    52,277

     

    52,277

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    52,277

     

    52,277

    0

     

     

    03 03 03 50

    სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.

    0

    174,999

     

    174,999

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    174,999

     

    174,999

    0

     

     

    03 03 03 51

    სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.

    0

    94,998

     

    94,998

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    94,998

     

    94,998

    0

     

     

    03 03 03 52

    სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.

    0

    86,000

     

    86,000

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    86,000

     

    86,000

    0

     

     

    03 03 03 53

    სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.

    0

    199,693

     

    199,693

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    199,693

     

    199,693

    0

     

     

    03 03 03 54

    სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.

    0

    14,810

     

    14,810

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14,810

     

    14,810

    0

     

     

    03 03 03 55

    სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

    0

    5,825

     

    5,825

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    5,825

     

    5,825

    0

     

     

    03 03 03 56

    სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

    0

    112,112

     

    112,112

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    112,112

     

    112,112

    0

     

     

    03 03 03 57

    სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.

    0

    5,728

     

    5,728

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    5,728

     

    5,728

    0

     

     

    03 03 03 58

    სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი  ორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

    0

    14,923

     

    14,923

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14,923

     

    14,923

    0

     

     

    03 03 03 59

    სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.

    0

    11,998

     

    11,998

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    11,998

     

    11,998

    0

     

     

    03 03 03 60

    სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა

    0

    126,613

     

    126,613

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    126,613

     

    126,613

    0

     

     

    03 03 03 61

    სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

    0

    55,622

     

    55,622

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    55,622

     

    55,622

    0

     

     

    03 03 03 62

    სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია

    0

    36,379

     

    36,379

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    36,379

     

    36,379

    0

     

     

    03 03 03 63

    სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

    0

    9,200

     

    9,200

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9,200

     

    9,200

    0

     

     

    03 03 03 64

    სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა

    0

    93,070

     

    93,070

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    93,070

     

    93,070

    0

     

     

    03 03 03 65

    სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

    0

    50,037

     

    50,037

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    50,037

     

    50,037

    0

     

     

    03 03 03 66

    სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის  სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

    0

    183,814

     

    183,814

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    183,814

     

    183,814

    0

     

     

    03 03 03 67

    სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

    0

    150,072

     

    150,072

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    150,072

     

    150,072

    0

     

     

    03 03 03 68

    სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა

    0

    102,266

     

    102,266

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    102,266

     

    102,266

    0

     

     

    03 03 03 70

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    268,966

     

    268,966

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    268,966

     

    268,966

    03 03 03 71

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    193,709

     

    193,709

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    193,709

     

    193,709

    03 03 03 72

    სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის 100 ტონიანი  რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა

    0

    0

     

    0

    190,464

     

    190,464

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    190,464

     

    190,464

    03 03 03 73

    არსებულ წყალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების დამონტაჟება

    0

    0

     

    0

    456,139

     

    456,139

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    456,139

     

    456,139

    03 03 03 74

    სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა I ეტაპი

    0

    0

     

    0

    1,000,000

     

    1,000,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    1,000,000

     

    1,000,000

    03 03 03 75

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაობი

    0

    0

     

    0

    135,185

     

    135,185

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    135,185

     

    135,185

    03 03 03 76

    სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

    0

    0

     

    0

    149,956

     

    149,956

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    149,956

     

    149,956

    03 03 03 77

    სს ,,აჭარისწყლისალიანსის" საწესდებოკაპიტალისშენატანი

    0

    0

     

    0

    14,300

     

    14,300

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

    14,300

     

    14,300

    03 03 04

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    3,264,269

    2,815,574

    1,401,340

    1,414,234

    972,641

    0

    972,641

     

    ხარჯები

    1,761,067

    800,000

    0

    800,000

    832,789

    0

    832,789

     

    სხვა ხარჯები

    1,761,067

    800,000

    0

    800,000

    832,789

    0

    832,789

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,503,202

    2,015,574

    1,401,340

    614,234

    139,852

    0

    139,852

    03 03 04 01

    საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

    84,879

    100,000

     

    100,000

    100,000

     

    100,000

     

    ხარჯები

    84,879

    100,000

     

    100,000

    100,000

     

    100,000

     

    სხვა ხარჯები

    84,879

    100,000

     

    100,000

    100,000

     

    100,000

    03 03 04 02

    სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

    1,316,149

    1,401,340

    1,401,340

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,316,149

    1,401,340

    1,401,340

     

    0

     

     

    03 03 04 04

    ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა

    50,880

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    50,880

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 06

    ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა

    27,668

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    27,668

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 07

    ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    24,443

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24,443

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 08

    სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან

    24,862

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24,862

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 10

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა

    59,200

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    59,200

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 11

    სამშენებლო მასალების შეძენა

    65,000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    65,000

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    65,000

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 04 12

    სოციალური სახლის მშენებლობა

    1,611,188

    700,000

     

    700,000

    732,789

     

    732,789

     

    ხარჯები

    1,611,188

    700,000

     

    700,000

    732,789

     

    732,789

     

    სხვა ხარჯები

    1,611,188

    700,000

     

    700,000

    732,789

     

    732,789

    03 03 04 13

    სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

    0

    86,571

     

    86,571

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    86,571

     

    86,571

    0

     

     

    03 03 04 14

    სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა

     

    65,400

     

    65,400

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    65,400

     

    65,400

    0

     

     

    03 03 04 15

    ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

     

    22,799

     

    22,799

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    22,799

     

    22,799

    0

     

     

    03 03 04 16

    ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

     

    73,250

     

    73,250

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    73,250

     

    73,250

    0

     

     

    03 03 04 17

    ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

     

    61,970

     

    61,970

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    61,970

     

    61,970

    0

     

     

    03 03 04 18

    აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა

     

    58,000

     

    58,000

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    58,000

     

    58,000

    0

     

     

    03 03 04 19

    ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

     

    35,456

     

    35,456

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    35,456

     

    35,456

    0

     

     

    03 03 04 20

    სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

     

    138,812

     

    138,812

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    138,812

     

    138,812

    0

     

     

    03 03 04 21

    სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება

     

    28,698

     

    28,698

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    28,698

     

    28,698

    0

     

     

    03 03 04 22

    გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

     

    8,058

     

    8,058

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    8,058

     

    8,058

    0

     

     

    03 03 04 23

    ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა

     

    8,968

     

    8,968

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    8,968

     

    8,968

    0

     

     

    03 03 04 24

    მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა

     

    4,700

     

    4,700

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    4,700

     

    4,700

    0

     

     

    03 03 04 25

    ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა

     

    4,200

     

    4,200

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    4,200

     

    4,200

    0

     

     

    03 03 04 26

    სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა

     

    4,270

     

    4,270

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    4,270

     

    4,270

    0

     

     

    03 03 04 27

    სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის  გაფართოება

     

    13,082

     

    13,082

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    13,082

     

    13,082

    0

     

     

    03 03 04 28

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები

     

    0

     

    0

    139,852

     

    139,852

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    139,852

     

    139,852

    03 03 05

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    211,447

    110,000

     

    110,000

    106,000

     

    106,000

     

    ხარჯები

    35,595

    10,000

     

    10,000

    6,000

     

    6,000

     

    საქონელი და მომსახურება

    35,595

    10,000

     

    10,000

    6,000

     

    6,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    175,852

    100,000

     

    100,000

    100,000

     

    100,000

    03 03 05 01

    აუდიტის მომსახურების  ხარჯები

    27,640

    5,000

     

    5,000

    3,000

     

    3,000

     

    ხარჯები

    27,640

    5,000

     

    5,000

    3,000

     

    3,000

     

    საქონელი და მომსახურება

    27,640

    5,000

     

    5,000

    3,000

     

    3,000

    03 03 05 02

    აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

    7,955

    5,000

     

    5,000

    3,000

     

    3,000

     

    ხარჯები

    7,955

    5,000

     

    5,000

    3,000

     

    3,000

     

    საქონელი და მომსახურება

    7,955

    5,000

     

    5,000

    3,000

     

    3,000

    03 03 05 03

    საპროექტო საძიებო

    დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

    175,852

    100,000

     

    100,000

    100,000

     

    100,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    175,852

    100,000

     

    100,000

    100,000

     

    100,000

    03 03 06

    ააიპ ხელვაჩაურის

    სასაფლაოები

    0

    51,650

     

    51,650

    134,450

     

    134,450

     

    ხარჯები

    0

    51,650

     

    51,650

    134,450

     

    134,450

     

    სუბსიდიები

     

    51,650

     

    51,650

    134,450

     

    134,450

    04 00

    განათლება

    4,070,632

    4,162,667

     

    4,162,667

    3,681,088

     

    3,681,088

     

    ხარჯები

    1,277,108

    1,929,310

     

    1,929,310

    2,141,700

     

    2,141,700

     

    სუბსიდიები

    1,262,108

    1,894,310

    0

    1,894,310

    2,106,700

    0

    2,106,700

     

    სხვა ხარჯები

    15,000

    35,000

     

    35,000

    35,000

     

    35,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,793,524

    2,233,357

     

    2,233,357

    1,539,388

     

    1,539,388

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    3,756,375

    4,096,923

     

    4,096,923

    3,646,088

     

    3,646,088

     

    ხარჯები

    1,262,108

    1,894,310

     

    1,894,310

    2,106,700

     

    2,106,700

     

    სუბსიდიები

    1,262,108

    1,894,310

     

    1,894,310

    2,106,700

     

    2,106,700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,494,267

    2,202,613

     

    2,202,613

    1,539,388

     

    1,539,388

    04 01 01

    ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

    1,294,293

    1,976,510

     

    1,976,510

    2,106,700

     

    2,106,700

     

    ხარჯები

    1,262,108

    1,894,310

     

    1,894,310

    2,106,700

     

    2,106,700

     

    სუბსიდიები

    1,262,108

    1,894,310

     

    1,894,310

    2,106,700

     

    2,106,700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    32,185

    82,200

     

    82,200

    0

     

     

    04 01 02

    ბაგა ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

    2,462,082

    2,120,413

     

    2,120,413

    1,539,388

     

    1,539,388

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,462,082

    2,120,413

    0

    2,120,413

    1,539,388

    0

    1,539,388

    04 01 02 01

    ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

    18,154

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18,154

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 02

    სოფ.აჭარისწყალში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი

    327,274

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    327,274

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 03

    ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

    18,442

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18,442

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 04

    სოფელ ზედა მახოში  120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა

    265,898

    255,592

     

    255,592

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    265,898

    255,592

     

    255,592

    0

     

     

    04 01 02 05

    ინვენტარის შეძენის ხარჯები

    141,315

    401,284

     

    401,284

    410,000

     

    410,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    141,315

    401,284

     

    401,284

    410,000

     

    410,000

    04 01 02 07

    სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია

    4,700

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,700

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 08

    კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში

    საბავშვო ბაღის მოწყობა

    331,442

    155,474

     

    155,474

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    331,442

    155,474

     

    155,474

    0

     

     

    04 01 02 09

    საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში

    697,477

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    697,477

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 10

    საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

    207,715

    368,000

     

    368,000

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    207,715

    368,000

     

    368,000

    0

     

     

    04 01 02 11

    საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

    188,300

    334,699

     

    334,699

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    188,300

    334,699

     

    334,699

    0

     

     

    04 01 02 12

    სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

    140,818

    45,312

     

    45,312

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    140,818

    45,312

     

    45,312

    0

     

     

    04 01 02 13

    ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

    29,496

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    29,496

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 14

    ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

    17,854

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    17,854

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 15

    სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

    44,706

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    44,706

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 16

    ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

    28,491

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    28,491

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 17

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის მშენებლობა I- II ეტაპი

    0

    396,898

     

    396,898

    183,390

     

    183,390

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    396,898

     

    396,898

    183,390

     

    183,390

    04 01 02 18

    თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

    0

    29,799

     

    29,799

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    29,799

     

    29,799

    0

     

     

    04 01 02 19

    განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

    0

    31,800

     

    31,800

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    31,800

     

    31,800

    0

     

     

    04 01 02 20

    სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

    0

    44,555

     

    44,555

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    44,555

     

    44,555

    0

     

     

    04 01 02 21

    სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები

    0

    57,000

     

    57,000

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    57,000

     

    57,000

    0

     

     

    04 01 02 22

    სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

     

    0

    945,998

     

    945,998

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    945,998

     

    945,998

    04 02 00

    სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

    314,257

    65,744

     

    65,744

    35,000

     

    35,000

     

    ხარჯები

    15,000

    35,000

     

    35,000

    35,000

     

    35,000

     

    სხვა ხარჯები

    15,000

    35,000

     

    35,000

    35,000

     

    35,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    299,257

    30,744

     

    30,744

    0

     

    0

    04 02 05

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

    15,000

    35,000

     

    35,000

    35,000

     

    35,000

     

    ხარჯები

    15,000

    35,000

     

    35,000

    35,000

     

    35,000

     

    სხვა ხარჯები

    15,000

    35,000

     

    35,000

    35,000

     

    35,000

    04 02 06

    ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

    47,468

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    47,468

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 07

    სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

    18,447

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18,447

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 08

    სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

    112,186

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    112,186

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 09

    სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

    23,449

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    23,449

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 10

    მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

    97,707

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    97,707

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 11

    სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.

    0

    30,744

     

    30,744

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    30,744

     

    30,744

    0

     

     

    05 00

    კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    2,225,410

    3,161,269

     

    3,161,269

    2,089,443

     

    2,089,443

     

    ხარჯები

    1,461,665

    1,749,181

     

    1,749,181

    1,157,390

     

    1,157,390

     

    სუბსიდიები

    1,272,355

    1,177,535

     

    1,177,535

    982,390

     

    982,390

     

    გრანტები

    0

    364,646

     

    364,646

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    189,310

    207,000

     

    207,000

    175,000

     

    175,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    763,745

    1,412,088

     

    1,412,088

    932,053

     

    932,053

    05 01

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    736,633

    2,001,680

    0

    2,001,680

    1,446,260

    0

    1,446,260

     

    ხარჯები

    727,622

    869,092

     

    869,092

    766,930

     

    766,930

     

    სუბსიდიები

    669,626

    803,092

    0

    803,092

    711,930

    0

    711,930

     

    სხვა ხარჯები

    57,996

    66,000

    0

    66,000

    55,000

    0

    55,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,011

    1,132,588

    0

    1,132,588

    679,330

    0

    679,330

    05 01 01

    ააიპ ხელვაჩაურის

    სახელოვნებო სკოლა

    342,400

    392,097

     

    392,097

    351,980

     

    351,980

     

    ხარჯები

    336,300

    392,097

     

    392,097

    351,980

     

    351,980

     

    სუბსიდიები

    336,300

    392,097

     

    392,097

    351,980

     

    351,980

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,100

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 02

    ააიპ კულტურის ცენტრი

    336,237

    410,995

     

    410,995

    359,950

     

    359,950

     

    ხარჯები

    333,326

    410,995

     

    410,995

    359,950

     

    359,950

     

    სუბსიდიები

    333,326

    410,995

     

    410,995

    359,950

     

    359,950

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,911

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 03

    კულტურის ღონისძიებები

    57,996

    66,000

     

    66,000

    55,000

     

    55,000

     

    ხარჯები

    57,996

    66,000

     

    66,000

    55,000

     

    55,000

     

    სხვა ხარჯები

    57,996

    66,000

     

    66,000

    55,000

     

    55,000

    05 01 05

    სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

    0

    213,839

     

    213,839

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    213,839

     

    213,839

    0

     

     

    05 01 06

     ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

    0

    837,555

     

    837,555

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    837,555

     

    837,555

    0

     

     

    05 01 07

    ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები

    0

    81,194

     

    81,194

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    81,194

     

    81,194

    0

     

     

    05 01 08

    სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია II ეტაპი

    0

    0

     

    0

    309,330

     

    309,330

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    309,330

     

    309,330

    05 01 09

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

    0

    0

     

    0

    370,000

     

    370,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    370,000

     

    370,000

    05 02

    ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

    30,000

    40,000

     

    40,000

    45,000

     

    45,000

     

    ხარჯები

    30,000

    40,000

     

    40,000

    45,000

     

    45,000

     

    სხვა ხარჯები

    30,000

    40,000

     

    40,000

    45,000

     

    45,000

    05 03

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    1,458,777

    1,119,589

     

    1,119,589

    598,183

     

    598,183

     

    ხარჯები

    704,043

    840,089

     

    840,089

    345,460

     

    345,460

     

    სუბსიდიები

    602,729

    374,443

     

    374,443

    270,460

     

    270,460

     

    გრანტები

    0

    364,646

     

    364,646

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    101,314

    101,000

     

    101,000

    75,000

     

    75,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    754,734

    279,500

    0

    279,500

    252,723

    0

    252,723

    05 03 01

    ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

    181,917

    309,089

     

    309,089

    270,460

     

    270,460

     

    ხარჯები

    181,917

    309,089

     

    309,089

    270,460

     

    270,460

     

    სუბსიდიები

    181,917

    309,089

     

    309,089

    270,460

     

    270,460

    05 03 02

    სპორტული ღონისძიებები

    101,314

    101,000

     

    101,000

    75,000

     

    75,000

     

    ხარჯები

    101,314

    101,000

     

    101,000

    75,000

     

    75,000

     

    სხვა ხარჯები

    101,314

    101,000

     

    101,000

    75,000

     

    75,000

    05 03 03

    ... საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა

    420,812

    65,354

     

    65,354

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    420,812

    65,354

     

    65,354

    0

     

    0

     

    სუბსიდიები

    420,812

    65,354

     

    65,354

    0

     

     

    05 03 04

    ()იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

    0

    364,646

     

    364,646

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    364,646

     

    364,646

    0

     

    0

     

    გრანტები

     

    364,646

     

    364,646

    0

     

     

    05 03 05

     სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    754,734

    279,500

     

    279,500

    252,723

     

    252,723

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    754,734

    279,500

    0

    279,500

    252,723

    0

    252,723

    05 03 05 01

    ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

    0

    16,780

     

    16,780

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    16,780

     

    16,780

    0

     

     

    05 03 05 02

    ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი

    651,917

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    651,917

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 03

    მინიმოედნის მოწყობა სოფ. ქვედა სამებაში

    23,490

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    23,490

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 04

    სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინიმოედნის მოწყობა

    79,327

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    79,327

    0

     

     

    0

     

     

    05 03 05 05

    სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

    0

    48,543

     

    48,543

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    48,543

     

    48,543

    0

     

     

    05 03 05 06

    სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.

    0

    19,797

     

    19,797

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    19,797

     

    19,797

    0

     

     

    05 03 05 07

    სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.

    0

    49,998

     

    49,998

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    49,998

     

    49,998

    0

     

     

    05 03 05 08

    სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია

    0

    38,391

     

    38,391

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    38,391

     

    38,391

    0

     

     

    05 03 05 09

    სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

    0

    105,991

     

    105,991

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    105,991

     

    105,991

    0

     

     

    05 03 05 11

    სოფელ აჭარისწყლის ცენტრში საფეხბურთო მოედნის მოწყობა

    0

    0

     

    0

    223,000

     

    223,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    223,000

     

    223,000

    05 03 05 12

    ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

    0

    0

     

    0

    29,723

     

    29,723

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

     

     

    29,723

     

    29,723

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    455,043

    1,338,211

     

    1,338,211

    514,496

     

    514,496

     

    ხარჯები

    455,043

    1,272,948

     

    1,272,948

    514,496

     

    514,496

     

    საქონელი და მომსახურება

    25,708

    49,998

     

    49,998

    222,934

     

    222,934

     

    სუბსიდიები

    10,334

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    404,831

    207,341

    0

    207,341

    253,175

    0

    253,175

     

    სხვა ხარჯები

    14,170

    1,015,609

    0

    1,015,609

    38,387

    0

    38,387

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    65,263

    0

    65,263

    0

    0

    0

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    72,383

    179,733

     

    179,733

    330,316

     

    330,316

     

    ხარჯები

    72,383

    114,470

     

    114,470

    330,316

     

    330,316

     

    საქონელი და მომსახურება

    25,708

    49,998

     

    49,998

    222,934

     

    222,934

     

    სუბსიდიები

    10,334

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    22,171

    25,000

     

    25,000

    68,995

    0

    68,995

     

    სხვა ხარჯები

    14,170

    39,472

     

    39,472

    38,387

    0

    38,387

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    65,263

    0

    65,263

    0

    0

    0

    06 01 01

    ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    25,708

    49,998

     

    49,998

    66,267

     

    66,267

     

    ხარჯები

    25,708

    49,998

     

    49,998

    66,267

     

    66,267

     

    საქონელი და მომსახურება

    25,708

    49,998

     

    49,998

    66,267

     

    66,267

     

        სამედიცინო ხარჯები

    25,708

    49,998

     

    49998

    66,267

     

    66,267

    06 01 02

    მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა

    10,334

    15,960

     

    15,960

    15,960

     

    15,960

     

    ხარჯები

    10,334

    15,960

     

    15,960

    15,960

     

    15,960

     

    სუბსიდიები

    10,334

    0

     

     

    0

     

     

     

    სხვა ხარჯები

     

    15,960

     

    15,960

    15,960

     

    15,960

    06 01 03

    პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

    14,170

    23,512

     

    23,512

    22,427

     

    22,427

     

    ხარჯები

    14,170

    23,512

     

    23,512

    22,427

     

    22,427

     

    სხვა ხარჯები

    14,170

    23,512

     

    23,512

    22,427

     

    22,427

    06 01 04

    დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

    22,171

    25,000

     

    25,000

    23,964

     

    23,964

     

    ხარჯები

    22,171

    25,000

     

    25,000

    23,964

     

    23,964

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    22,171

    25,000

     

    25,000

    23,964

     

    23,964

    06 01 06

    სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია

    0

    50,976

     

    50,976

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    50,976

     

    50,976

    0

     

     

    06 01 07

    სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

    0

    7,298

     

    7,298

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    7,298

     

    7,298

    0

     

     

    06 01 08

    სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

    0

    6,989

     

    6,989

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    6,989

     

    6,989

    0

     

     

    06 01 09

    სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

    0

    0

     

    0

    156,667

     

    156,667

     

    ხარჯები

    0

    0

     

    0

    156,667

     

    156,667

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

     

    0

    156,667

     

    156,667

     

        სამედიცინო ხარჯები

     

     

     

     

    156,667

     

    156667

    06 01 10

    პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    0

    0

     

    0

    23,769

     

    23,769

     

    ხარჯები

    0

    0

     

    0

    23,769

     

    23,769

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

     

     

     

    23,769

     

    23,769

    06 01 11

    ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    0

    0

     

    0

    21,262

     

    21,262

     

    ხარჯები

    0

    0

     

    0

    21,262

     

    21,262

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

     

     

     

    21,262

     

    21,262

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    382,660

    1,158,478

     

    1,158,478

    184,180

     

    184,180

     

    ხარჯები

    382,660

    1,158,478

     

    1,158,478

    184,180

     

    184,180

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    382,660

    182,341

     

    182,341

    184,180

     

    184,180

     

    სხვა ხარჯები

    0

    976,137

     

    976,137

    0

     

    0

    06 02 01

    უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

    13,031

    12,021

     

    12,021

    15,330

     

    15,330

     

    ხარჯები

    13,031

    12,021

     

    12,021

    15,330

     

    15,330

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    13,031

    12,021

     

    12,021

    15,330

     

    15,330

    06 02 02

    ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    5,200

    5,050

     

    5,050

    5,650

     

    5,650

     

    ხარჯები

    5,200

    5,050

     

    5,050

    5,650

     

    5,650

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    5,200

    5,050

     

    5,050

    5,650

     

    5,650

    06 02 03

    მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    70,900

    61,100

     

    61,100

    67,500

     

    67,500

     

    ხარჯები

    70,900

    61,100

     

    61,100

    67,500

     

    67,500

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    70,900

    61,100

     

    61,100

    67,500

     

    67,500

    06 02 04

    მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვებიოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    27,000

    28,000

     

    28,000

    26,000

     

    26,000

     

    ხარჯები

    27,000

    28,000

     

    28,000

    26,000

     

    26,000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    27,000

    28,000

     

    28,000

    26,000

     

    26,000

    06 02 05

    0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    21,000

    12,600

     

    12,600

    16,200

     

    16,200

     

    ხარჯები

    21,000

    12,600

     

    12,600

    16,200

     

    16,200

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    21,000

    12,600

     

    12,600

    16,200

     

    16,200

    06 02 06

     სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

    213,899

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    213,899

    0

     

    0

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    213,899

     

     

     

     

     

     

    06 02 07

    სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

    0

    976,137

     

    976,137

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    976,137

     

    976,137

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    976,137

     

    976,137

    0

     

     

    06 02 08

    0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    10,700

    7,300

     

    7,300

    8,400

     

    8,400

     

    ხარჯები

    10,700

    7,300

     

    7,300

    8,400

     

    8,400

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    10,700

    7,300

     

    7,300

    8,400

     

    8,400

    06 02 09

    ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

    20,930

    43,120

     

    43,120

    44,100

     

    44,100

     

    ხარჯები

    20,930

    43,120

     

    43,120

    44,100

     

    44,100

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    20,930

    43,120

     

    43,120

    44,100

     

    44,100

    06 02 10

    პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    0

    9,650

     

    9,650

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    9,650

     

    9,650

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    9,650

     

    9,650

    0

     

     

    06 02 11

    ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

    0

    2,500

     

    2,500

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    2,500

     

    2,500

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    2,500

     

    2,500

    0

     

     

    06 02 12

    ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    0

    1,000

     

    1,000

    1,000

     

    1,000

     

    ხარჯები

    0

    1,000

     

    1,000

    1,000

     

    1,000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    1,000

     

    1,000

    1,000

     

    1,000