„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №01
2017 წლის 31 იანვარი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №16 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29/12/2016 წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016193) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე
დანართი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
14,791,951
18,249,931
1 401, 335
16,848,596
16,247,910
16,247,910
გადასახადები
641,257
4,755,167
4,755,167
5,050,000
5,050,000
გრანტები
12,448,183
12,102,794
1 401, 335
10,701,459
10,063,850
10,063,850
სხვა შემოსავლები
1,702,512
1,391.970
1,246.396
1,134,060
1,134,060
ხარჯები
9 792 067
9,723,178
9,723,178
9,590,082
9,590,082
შრომის ანაზღაურება
2,283,262
2,189,026
2,189,026
1,981,520
1,981,520
საქონელი და მომსახურება
871 733
1,139,425
1,139,425
1,252,354
1,252,354
პროცენტი
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
3,004,706
3,506,025
3,506,025
3,727,440
3,727,440
გრანტები
280,995
290 000
290 000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
438,586
529,719
529,719
253,175
253,175
სხვა ხარჯები
2,912,785
2,068, 983
2,068, 983
2,375,593
2,375,593
საოპერაციო სალდო
4999885
8,526,753
1401335
7,125,418
6,657,828
6,657,828
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8338444
8,707,482
1401335
7,306,147
6,972,778
6,972,778
ზრდა
8374155
8 779401
1 401 335
7378066
6,972,778
6,972,778
კლება
35711
71919
71919
0
0
მთლიანი სალდო
-3338559
-180729
-180729
-314,950
-314,950
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-3366150
-349 228
-349 228
-332,444
-332,444
ზრდა
0
0
14300
14300
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
14300
14300
კლება
3366150
349 228
349 228
346,744
346,744
ვალუტა და დეპოზიტები
3366150
349 228
349 228
346,744
346,744
ვალდებულებების ცვლილება
-27591
-168499
0,000
-168499
-17494
-17494
ზრდა
0
0
კლება
27591
168 499
168 499
17494
17494
საშინაო
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
14,827,662
18,321,850
1 401 335
16,920,515
16,247,910
16,247,910
შემოსავლები
14,791,951
18,249,931
1 401 340
16,848,596
16,247,910
16,247,910
არაფინანსური აქტივების კლება
35711
71919
71919
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
18,193,813
18, 671,078
1 401 335
17269,743
16,594,654
16,594,654
ხარჯები
9,792,067
9,723,178
9,723,178
9,590,082
9,590,082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,374,155
8779401
1 401 335
7378,066
6,972,778
6,972,778
ფინანსური აქტივების ზრდა
14,300
14,300
ვალდებულებების კლება
27,591
168 499
168 499
17494
17494
ნაშთის ცვლილება
-3,366,151
-349 228
-349 228
-346744
-346744
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 247 910 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
14,791,951
18,249,931
1,401,335
16,848,596
16,247,910
0
16,247,910
გადასახადები
641,257
4,755,167
0
4,755,167
5,050,000
0
5,050,000
გრანტები
12,448,183
12,102,794
1,401,335
10,701,459
10,063,850
0
10,063,850
სხვა შემოსავლები
1,702,512
1,391,970
0
1,391,970
1,134,060
0
1,134,060
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
641,257
4,755,167
0
4,755,167
5 050 000
5 050 000
საშემოსავლო გადასახადი
1,361,353
1,361,353
1,700,000
1,700,000
ქონების გადასახადი
641,257
3,393,814
0
3,393,814
3,350,000
3,350,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
305,199
2,585,415
2,585,415
2,583,000
2,583,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
75,916
55,236
55,236
50,000
50,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
41,685
49,099
49,099
42,000
42,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
218,457
704,064
704,064
675,000
675,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
0
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
0
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10063850 ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
გრანტები
12,448,183
12,102,794
10,063,850
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1,501,842
2,924,959
4.827,350
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1,454.442
2146498
4.827,350
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილის პეციალური ტრანსფერი
47.400
778461
0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
10946341
9,177,835
5,236,500
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
9226900
7,776,500
5,236,500
გათანაბრებითი ტრანსფერი
9226900
7,776,500
5,236,500
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 719 441
1 401 335
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 316 149
1 401 335
0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
403292
0
0
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,134,060 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1,702,512
1,391,970
1,134,060
შემოსავლები საკუთრებიდან
563,287
291,524
192,900
პროცენტები
394,599
140,435
0
რენტა
168,688
140,435
192,900
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
119,746
98007
92,900
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
48,942
53082
100,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
594,533
615,527
541,160
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
542,569
561,707
483,160
სანებართვო მოსაკრებელი
52,210
79,005
72.500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
131
150
100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
442,000
440 475
370 560
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
48,228
42,077
40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
51 964
53820
58 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
51 964
53820
58 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
476,287
343,952
400,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
68,405
140,967
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 590 082 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
9,766,359
9,723,178
0
9,723,178
9,590,082
9,590,082
შრომის ანაზღაურება
2,283,262
2,189,026
2,189,026
1,981,520
1,981,520
საქონელი და მომსახურება
846,025
1,139,425
1,139,425
1,252,354
1,252,354
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
3,004,706
3,506,025
3,506,025
3,727,440
3,727,440
გრანტები
280,995
290,000
290,000
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
438,586
529,719
529,719
253,175
253,175
სხვა ხარჯები
2,912,785
2,068,983
2,068,983
2,375,593
2,375,593
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6972778 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6972778 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
53561
13,820
6000
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 763325
5,374,071
4,495.337
განათლება
2793524
2 006,178
1,539,388
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
763 745
1322647
932,053
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
65,686
0
სულ ჯამი
8 374 155
8,779,401
6,972,778
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
35 711
71 919
0
არაწარმოებული აქტივები
35 711
71 919
0
მიწა
35 711
71 919
0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 577 160 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები
გადასახდელების
(ხარჯების)
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო
დანიშნულების
სახელმწიფო
მომსახურება
2,765,108
0
2,765,108
2,827,940
0
2,827,940
2,790,420
0
2,790,420
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,765,108
0
2,765,108
2,827,940
0
2,827,940
2,790,420
0
2,790,420
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
2,737,468
0
2,737,468
2,827,031
0
2,827,031
2,737,420
0
2,737,420
70112
ფინანსური და
ფისკალური საქმიანობა
27,640
0
27,640
909
0
909
53,000
0
53,000
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7018
სხვა
არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საერთო
დანიშნულების
სახელმწიფო
მომსახურებაში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
87,328
0
87,328
86,164
0
86,164
89,000
0
89,000
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
314,750
0
314,750
0
0
0
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
280,995
0
280,995
0
0
0
0
0
7032
სახანძრო სამაშველო სამსახური
33,755
0
33,755
0
0
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,173,309
403,292
770,017
439,205
0
439,205
939,365
0
939,365
7042
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და
მონადირეობა
0
0
0
3,242
0
3,242
58,604
0
58,604
7045
ტრანსპორტი
1,173,309
403,292
770,017
435,963
0
435,963
880,761
0
880,761
70451
საავტომობილო
ტრანსპორტი და გზები
1,173,309
403,292
770,017
435,963
0
435,963
880,761
0
880,761
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
705
გარემოს
დაცვა
523,307
0
523,307
648,989
0
648,989
456,900
0
456,900
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება
და განადგურება
195,400
0
195,400
245,361
0
245,361
254,000
0
254,000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0
0
0
146,970
0
146,970
0
0
0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
გარემოს დაცვის სფეროში
327,907
0
327,907
256,658
0
256,658
202,900
0
202,900
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
6,551,335
1,316,149
5,235,186
6,589,045
1,401,335
5,187,710
5,909,448
0
5,909,448
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2,066,927
0
2,066,927
1,466,923
0
1,466,923
1,210,091
0
1,210,091
7063
წყალმომარაგება
2,660,950
2,660,950
3,199,319
3,199,319
4,529,357
4,529,357
7064
გარე განათება
442,309
442,309
521,468
521,468
170,000
170,000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,381,149
1,316,149
65,000
1,401,335
1,401,335
0
0
0
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
72,383
72,383
163,832
163,832
330,316
330,316
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0
0
0
0
0
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
72,383
72,383
163,832
0
163,832
330,316
0
330,316
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,701,093
0
1,701,093
2,268,038
0
2,268,038
1,472,003
0
1,472,003
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1,276,860
0
1,276,860
727,747
0
727,747
327,723
0
327,723
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
394,233
0
394,233
1,500,291
0
1,500,291
1,099,280
0
1,099,280
7084
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმოანობა
30,000
0
30,000
40,000
0
40,000
45,000
0
45,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
0
709
განათლება
4,594,949
0
4,594,949
4,412,509
0
4,412,509
4,303,528
0
4,303,528
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3,756,375
0
3,756,375
3,671,405
0
3,671,405
3,646,088
0
3,646,088
7092
ზოგადი განათლება
299,257
0
299,257
28,225
0
28,225
0
0
0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
539,317
0
539,317
712,879
0
712,879
657,440
0
657,440
710
სოციალური დაცვა
382,660
0
382,660
749,714
0
749,714
286,180
0
286,180
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
13,031
0
13,031
10,849
0
10,849
15,330
0
15,330
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
369,629
0
369,629
738,865
0
738,865
270,850
0
270,850
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
18,166,222
1,719,441
16,446,781
18,185,435
1,401,335
16,784,100
16,577,160
0
16,577,160
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -314,950 ლარის ოდენობით
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -332,444 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 346,744 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-17,494 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები
2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა
2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3041 წერტის ექსპლოატაცია.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030302)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)
მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 41 აუზია 2100კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობის რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის –
UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი –
ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1270-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 41 დაწყებითი სკოლა.
3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)
მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს. პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016წწ პირველ და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2017 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:
ა(ა)იპ –
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.
4.1.1 ააიპ –
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფი სპორტის 9 სახეობაში. (ფეხბურთის ჯგუფში –
94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში –
10; თავისუფალ ჭიდაობაში –
58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში –
90; ქართულ ჭიდაობაში –
10; მშვილდოსნობაში –
34; ძიუდოში –
34; ძალოსნობაში –
28; ხელბურთში –
15;)
სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“, აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფები.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი0501 01)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები, ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა, დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.
2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას იღებს 100 ახალგაზრდა.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1.1 ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0102)
პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)
პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლადაშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.
პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.
5.1.4 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.
სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.
პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე, ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.
5.1.5 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0109)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინომომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან პროგრამა განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა. გამგეობის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედდების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა. პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრება აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის პროგრამის ანალოგიურად.
5.1.6 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტი თ უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 10)
პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია. აღნიშნულის გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის შეუზღუდავად.
5.1.7 ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 11)
ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებულ იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02).
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას –
ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილ საზეიმო ბანკეტს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარებას, მემორიალის შემკობას –
16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადს.
5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე –
500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე –
700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე –
900 ლარი.
5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.
5.2.6 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე –
300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე –
400 ლარი.
5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა –
10 დღე. სულ წელიწადში –
60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის დღეში 7 ლარის ოდენობით.
5.2.8 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის ასიგნებანი
18,193,813
18,671,078
1,401,335
17,269,743
16,594,654
0
16,594,654
მომუშავეთა რიცხოვნობა
148
150
0
150
150
0
150
ხარჯები
9,792,067
9,723,178
0
9,723,178
9,590,082
0
9,590,082
შრომის ანაზღაურება
2,283,262
2,189,026
0
2,189,026
1,981,520
0
1,981,520
საქონელი და მომსახურება
871,733
1,139,425
0
1,139,425
1,252,354
0
1,252,354
სუბსიდიები
3,004,706
3,506,025
0
3,506,025
3,727,440
0
3,727,440
გრანტები
280,995
290,000
0
290,000
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
438,586
529,719
0
529,719
253,175
0
253,175
სხვა ხარჯები
2,912,785
2,068,983
0
2,068,983
2,375,593
0
2,375,593
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,374,155
8,779,401
1,401,335
7,378,066
6,972,778
0
6,972,778
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
14,300
0
14,300
ვალდებულებების კლება
27,591
168,499
0
168,499
17,494
0
17,494
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
2,765,059
2,995,530
0
2,995,530
2,804,914
0
2,804,914
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142
144
144
144
144
ხარჯები
2,683,907
2,813,211
0
2,813,211
2,781,420
0
2,781,420
შრომის ანაზღაურება
2,212,202
2,117,246
2,117,246
1,916,920
1,916,920
საქონელი და მომსახურება
448,585
656,518
0
656,518
575,020
0
575,020
სოციალური უზრუნველყოფა
0
16,327
16,327
0
0
სხვა ხარჯები
23,120
23,120
23,120
289,480
289,480
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,561
13,820
13,820
6,000
6,000
ვალდებულებების კლება
27,591
168,499
168,499
17,494
17,494
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
725,022
697,331
697,331
665,180
665,180
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
29
29
29
29
ხარჯები
715,238
697,331
697,331
665,180
665,180
შრომის ანაზღაურება
621,361
525,788
525,788
479,570
479,570
საქონელი და მომსახურება
93,877
159,996
159,996
185,610
185,610
სოციალური უზრუნველყოფა
11,547
11,547
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,784
0
0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2,012,446
2,129,700
2,129,700
2,072,240
2,072,240
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114
115
115
115
115
ხარჯები
1,968,669
2,115,880
2,115,880
2,066,240
2,066,240
შრომის ანაზღაურება
1,590,841
1,591,458
1,591,458
1,437,350
1,437,350
საქონელი და მომსახურება
354,708
496,522
496,522
389,410
389,410
სოციალური უზრუნველყოფა
0
4,780
4,780
0
0
სხვა ხარჯები
23,120
23,120
23,120
239,480
239,480
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,777
13,820
13,820
6,000
6,000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
50,000
50,000
ხარჯები
0
0
0
50,000
50,000
სხვა ხარჯები
0
0
50,000
50,000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
27,591
168,499
168,499
17,494
17,494
ვალდებულებების კლება
27,591
168,499
168,499
17,494
17,494
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
402,078
86,164
0
86,164
89,000
0
89,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
6
ხარჯები
402,078
86,164
0
86,164
89,000
0
89,000
შრომის ანაზღაურება
71,060
71,780
71,780
64,600
64,600
საქონელი და მომსახურება
16,268
14,384
0
14,384
24,400
0
24,400
გრანტები
280,995
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
33,755
0
0
0
0
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა
და მობილიზაციის სამსახური
87,328
86,164
86,164
89,000
89,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
6
ხარჯები
87,328
86,164
86,164
89,000
89,000
შრომის ანაზღაურება
71,060
71,780
71,780
64,600
64,600
საქონელი და მომსახურება
16,268
14,384
14,384
24,400
24,400
02 02
სახანძრო სამაშველო სამსახური
33,755
0
0
0
0
ხარჯები
33,755
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
33,755
0
02 03
სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის
სააგენტოს ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებული ღონისძიებები
280,995
0
0
0
0
ხარჯები
280,995
0
0
0
0
გრანტები
280,995
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8,275,591
7,678,148
1,401,335
6,276,813
7,308,713
0
7,308,713
ხარჯები
3,512,266
2,304,077
0
2,304,077
2,799,076
0
2,799,076
საქონელი და მომსახურება
381,172
427,604
0
427,604
430,000
0
430,000
სუბსიდიები
459,909
686,236
0
686,236
633,350
0
633,350
სხვა ხარჯები
2,671,185
1,190,237
0
1,190,237
1,735,726
0
1,735,726
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,763,325
5,374,071
1,401,335
3,972,736
4,495,337
0
4,495,337
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
14,300
0
14,300
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1,173,309
408,309
0
408,309
880,761
0
880,761
ხარჯები
917,377
408,309
0
408,309
844,333
0
844,333
საქონელი და მომსახურება
7,259
2,086
0
2,086
0
0
0
სხვა ხარჯები
910,118
406,223
0
406,223
844,333
0
844,333
არაფინანსური აქტივების ზრდა
255,932
0
0
0
36,428
0
36,428
03 01 01
ადგილობრივი მნიშნელობის
გზების რეაბილიტაცია
249,847
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
53,365
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
53,365
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196,482
0
0
03 01 02
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა
856,753
406,223
0
406,223
844,333
0
844,333
ხარჯები
856,753
406,223
0
406,223
844,333
0
844,333
სხვა ხარჯები
856,753
406,223
406,223
844,333
844,333
03 01 03
მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის
გაყვანასთან დაკავშირებით საწვავით
უზრუნველყოფა
7,259
2,086
2,086
0
0
ხარჯები
7,259
2,086
2,086
0
0
საქონელი და მომსახურება
7,259
2,086
2,086
0
0
03 01 04
სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა
59,450
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,450
0
0
03 01 05
სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა
და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე,მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა
0
0
0
36,428
36,428
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
36,428
36,428
03 02
სოფლის მეურნეობა
0
3,242
0
3,242
58,604
0
58,604
ხარჯები
0
3,242
0
3,242
58,604
0
58,604
სხვა ხარჯები
0
3,242
0
3,242
58,604
0
58,604
03 02 01
მავნე მწერების საწინააღმდეგო
პრეპარატების შეძენის ხარჯი
0
0
0
0
58,604
0
58,604
ხარჯები
0
0
0
0
58,604
0
58,604
სხვა ხარჯები
58,604
58,604
03 02 02
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
0
3,242
0
3,242
0
0
0
ხარჯები
3,242
0
3,242
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
3,242
3,242
0
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7,102,282
7,266,597
1,401,335
5,865,262
6,369,348
0
6,369,348
ხარჯები
2,594,889
1,892,526
0
1,892,526
1,896,139
0
1,896,139
საქონელი და მომსახურება
373,913
425,518
0
425,518
430,000
0
430,000
სუბსიდიები
459,909
686,236
0
686,236
633,350
0
633,350
სხვა ხარჯები
1,761,067
780,772
780,772
832,789
832,789
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,507,393
5,374,071
1,401,335
3,972,736
4,458,909
0
4,458,909
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
14,300
14,300
03 03 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
442,309
521,468
521,468
170,000
170,000
ხარჯები
129,720
165,130
165,130
170,000
170,000
საქონელი და მომსახურება
129,720
165,130
165,130
170,000
170,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
312,589
356,338
356,338
0
0
03 03 01 01
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
129,720
165,130
165,130
170,000
170,000
ხარჯები
129,720
165,130
165,130
170,000
170,000
საქონელი და მომსახურება
129,720
165,130
165,130
170,000
170,000
03 03 01 02
ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის
მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
21,260
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,260
03 03 01 03
ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
12,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,000
03 03 01 04
ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
7,335
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,335
03 03 01 05
სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა
22,372
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,372
03 03 01 06
სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე გარე განათების მოწყობა
17,744
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,744
03 03 01 07
სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
18,953
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,953
03 03 01 08
სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე განათების მოწყობა
20,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,000
03 03 01 09
სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა
6,145
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,145
03 03 01 10
სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა
13,647
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,647
03 03 01 11
სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
13,521
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,521
03 03 01 12
სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
35,646
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,646
03 03 01 13
სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
6,945
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,945
0
0
03 03 01 14
სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე გარე განათების მოწყობა
21,951
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,951
03 03 01 15
სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
34,190
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,190
03 03 01 16
სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის გარე განათების მოწყობა
14,449
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,449
03 03 01 17
გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე
27,584
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,584
03 03 01 18
სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა
18,847
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,847
0
0
03 03 01 19
სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა
7,362
7,362
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,362
7,362
0
03 03 01 20
განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა
11,937
11,937
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,937
11,937
0
03 03 01 21
სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
18,314
18,314
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,314
18,314
0
03 03 01 22
სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა
30,027
30,027
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,027
30,027
0
03 03 01 23
სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
10,891
10,891
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,891
10,891
0
03 03 01 24
სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა
34,215
34,215
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,215
34,215
0
03 03 01 25
სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა
59,147
59,147
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,147
59,147
0
03 03 01 26
სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა
10,302
10,302
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,302
10,302
0
03 03 01 27
სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა
35,896
35,896
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,896
35,896
0
03 03 01 28
სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
1,466
1,466
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,466
1,466
0
03 03 01 29
სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
35,680
35,680
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,680
35,680
0
03 03 01 30
სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა
2,317
2,317
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,317
2,317
0
03 03 01 31
სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა
22,579
22,579
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,579
22,579
0
03 03 01 32
სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა
8,166
8,166
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,166
8,166
0
03 03 01 33
სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა
8,588
8,588
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,588
8,588
0
03 03 01 34
თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
59,451
59,451
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,451
59,451
0
03 03 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
208,598
258,759
258,759
254,000
254,000
ხარჯები
208,598
258,759
258,759
254,000
254,000
საქონელი და მომსახურება
208,598
258,759
258,759
254,000
254,000
03 03 02 01
სანიტარული დასუფთავება
195,400
245,361
245,361
254,000
254,000
ხარჯები
195,400
245,361
245,361
254,000
254,000
საქონელი და მომსახურება
195,400
245,361
245,361
254,000
254,000
03 03 02 02
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
55,198
13,398
13,398
0
0
ხარჯები
13,198
13,398
13,398
0
0
საქონელი და მომსახურება
13,198
13,398
13,398
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,000
0
0
03 03 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
2,933,659
3,589,549
3,589,549
4,732,257
4,732,257
ხარჯები
459,909
636,901
636,901
498,900
498,900
სუბსიდიები
459,909
636,901
0
636,901
498,900
0
498,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,473,750
2,952,648
0
2,952,648
4,219,057
0
4,219,057
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
14,300
0
14,300
03 03 03 01
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
0
30,941
30,941
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,941
30,941
0
03 03 03 02
თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
528,654
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
528,654
0
0
03 03 03 03
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
272,709
243,260
243,260
202,900
202,900
ხარჯები
272,709
243,260
243,260
202,900
202,900
სუბსიდიები
272,709
243,260
243,260
202,900
202,900
03 03 03 04
სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი
67,250
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67,250
0
0
03 03 03 05
სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა
121,239
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121,239
0
0
03 03 03 06
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა
96,646
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96,646
0
0
03 03 03 07
სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა
18,347
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,347
0
0
03 03 03 08
სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება
42,336
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,336
0
0
03 03 03 09
სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე 60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება
89,999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89,999
0
0
03 03 03 10
სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა
28,366
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,366
0
0
03 03 03 11
სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა
162,074
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162,074
0
0
03 03 03 12
მახინჯაურიში N3, N5 და N7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
25,630
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,630
0
0
03 03 03 13
ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია
11,748
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,748
0
0
03 03 03 14
სოფელ ფერიაში სახლი N28 და N30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა
21,139
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,139
0
0
03 03 03 15
ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა
144,152
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144,152
0
0
03 03 03 16
სოფ. მნათობში სახლი N29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა
17,165
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,165
0
0
03 03 03 17
სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა
36,407
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,407
0
0
03 03 03 18
სოფელ ქვედა სამების ქუჩა N4 ჩიხი 3 სახლი N4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა
14,343
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,343
0
0
03 03 03 19
სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
32,254
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,254
0
0
03 03 03 20
ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა
და სეპტიკის მოწყობა
22,108
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,108
0
0
03 03 03 21
სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში 30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
20,874
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,874
0
0
03 03 03 22
სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა
84,146
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,146
0
0
03 03 03 23
თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა
15,136
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,136
0
0
03 03 03 24
სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
47,238
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,238
0
0
03 03 03 25
სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
138,621
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,621
0
0
03 03 03 26
ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
124,138
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124,138
0
0
03 03 03 27
სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია
102,472
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,472
0
0
03 03 03 28
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში (ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია
309,735
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309,735
0
0
03 03 03 29
სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა
97,959
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97,959
0
0
03 03 03 30
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა
39,274
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,274
0
0
03 03 03 31
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
201,500
393,641
393,641
296,000
296,000
ხარჯები
187,200
393,641
393,641
296,000
296,000
სუბსიდიები
187,200
393,641
393,641
296,000
296,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,300
0
0
03 03 03 32
მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი
0
923,620
923,620
1,824,638
1,824,638
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
923,620
923,620
1,824,638
1,824,638
03 03 03 33
თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა.
0
56,027
56,027
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
56,027
56,027
0
03 03 03 34
სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.
0
150,832
150,832
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150,832
150,832
0
03 03 03 35
სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.
0
168,909
168,909
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
168,909
168,909
0
03 03 03 36
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.
0
93,653
93,653
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
93,653
93,653
0
03 03 03 37
სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.
0
22,804
22,804
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22,804
22,804
0
03 03 03 38
სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია
0
50,754
50,754
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50,754
50,754
0
03 03 03 39
სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.
0
173,137
173,137
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
173,137
173,137
0
03 03 03 40
სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.
0
92,231
92,231
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
92,231
92,231
0
03 03 03 41
სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.
0
83,494
83,494
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
83,494
83,494
0
03 03 03 42
სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.
0
198,897
198,897
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
198,897
198,897
0
03 03 03 43
სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.
0
13,804
13,804
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
13,804
13,804
0
03 03 03 44
სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.
0
5,825
5,825
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,825
5,825
0
03 03 03 45
სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
0
108,847
108,847
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
108,847
108,847
0
03 03 03 46
სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.
0
5,728
5,728
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,728
5,728
0
03 03 03 47
სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.
0
14,922
14,922
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14,922
14,922
0
03 03 03 48
სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.
0
11,648
11,648
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11,648
11,648
0
03 03 03 49
სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა
0
125,979
125,979
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
125,979
125,979
0
03 03 03 50
სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
0
40,777
40,777
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40,777
40,777
0
03 03 03 51
სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
27,718
27,718
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
27,718
27,718
0
03 03 03 52
სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა
0
8,930
8,930
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
8,930
8,930
0
03 03 03 53
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა
0
89,720
89,720
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
89,720
89,720
0
03 03 03 54
სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0
50,008
50,008
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50,008
50,008
0
03 03 03 55
სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელესდასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
178,090
178,090
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
178,090
178,090
0
03 03 03 56
სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
143,049
143,049
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
143,049
143,049
0
03 03 03 57
სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა
0
82,304
82,304
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
82,304
82,304
0
03 03 03 58
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა
0
0
0
268,966
268,966
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
268,966
268,966
03 03 03 59
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა
0
0
0
193,709
193,709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
193,709
193,709
03 03 03 60
სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
190,464
190,464
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
190,464
190,464
03 03 03 61
არსებულ წყალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების დამონტაჟება
0
0
0
456,139
456,139
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
456,139
456,139
03 03 03 62
სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა I ეტაპი
0
0
0
1,000,000
1,000,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1,000,000
1,000,000
03 03 03 63
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0
0
0
135,185
135,185
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
135,185
135,185
03 03 03 64
სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია
0
0
0
149,956
149,956
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
149,956
149,956
03 03 03 65
სს ,,აჭარისწყლისალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
0
0
0
14,300
14,300
ფინანსური აქტივების ზრდა
14,300
14,300
03 03 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3,264,269
2,761,854
1,401,335
1,360,519
972,641
0
972,641
ხარჯები
1,761,067
780,772
0
780,772
832,789
0
832,789
სხვა ხარჯები
1,761,067
780,772
0
780,772
832,789
0
832,789
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,503,202
1,981,082
1,401,335
579,747
139,852
0
139,852
03 03 04 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
84,879
80,773
80,773
100,000
100,000
ხარჯები
84,879
80,773
80,773
100,000
100,000
სხვა ხარჯები
84,879
80,773
80,773
100,000
100,000
03 03 04 02
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1,316,149
1,401,335
1,401,335
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,316,149
1,401,335
1,401,335
0
03 03 04 03
ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა
50,880
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,880
0
0
03 03 04 04
ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა
27,668
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,668
0
0
03 03 04 05
ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
24,443
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,443
0
0
03 03 04 06
სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან
24,862
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,862
0
0
03 03 04 07
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა
59,200
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,200
0
0
03 03 04 08
სამშენებლო მასალების შეძენა
65,000
0
0
0
0
ხარჯები
65,000
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
65,000
0
0
03 03 04 09
სოციალური სახლის მშენებლობა
1,611,188
700,000
700,000
732,789
732,789
ხარჯები
1,611,188
700,000
700,000
732,789
732,789
სხვა ხარჯები
1,611,188
700,000
700,000
732,789
732,789
03 03 04 10
სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
84,050
84,050
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
84,050
84,050
0
03 03 04 11
სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა
65,000
65,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,000
65,000
0
03 03 04 12
ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა
22,396
22,396
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,396
22,396
0
03 03 04 13
ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა
73,241
73,241
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,241
73,241
0
03 03 04 14
ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა
60,177
60,177
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,177
60,177
0
03 03 04 15
აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა
56,311
56,311
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,311
56,311
0
03 03 04 16
ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა
35,365
35,365
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,365
35,365
0
03 03 04 17
სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
113,679
113,679
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113,679
113,679
0
03 03 04 18
სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება
27,654
27,654
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,654
27,654
0
03 03 04 19
გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
8,058
8,058
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,058
8,058
0
03 03 04 20
ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა
8,968
8,968
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,968
8,968
0
03 03 04 21
მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა
4,260
4,260
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,260
4,260
0
03 03 04 22
ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა
3,700
3,700
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,700
3,700
0
03 03 04 23
სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა
4,190
4,190
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,190
4,190
0
03 03 04 24
სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის გაფართოება
12,701
12,701
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,701
12,701
0
03 03 04 25
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები
0
0
139,852
139,852
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
139,852
139,852
03 03 05
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
211,447
84,677
84,677
106,000
106,000
ხარჯები
35,595
1,629
1,629
6,000
6,000
საქონელი და მომსახურება
35,595
1,629
1,629
6,000
6,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175,852
83,048
83,048
100,000
100,000
03 03 05 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
27,640
909
909
3,000
3,000
ხარჯები
27,640
909
909
3,000
3,000
საქონელი და მომსახურება
27,640
909
909
3,000
3,000
03 03 05 02
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
7,955
720
720
3,000
3,000
ხარჯები
7,955
720
720
3,000
3,000
საქონელი და მომსახურება
7,955
720
720
3,000
3,000
03 03 05 03
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
175,852
83,048
83,048
100,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175,852
83,048
83,048
100,000
100,000
03 03 06
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
0
50,290
50,290
134,450
134,450
ხარჯები
0
49,335
49,335
134,450
134,450
სუბსიდიები
49,335
49,335
134,450
134,450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
955
955
0
04 00
განათლება
4,070,632
3,734,595
3,734,595
3,681,088
3,681,088
ხარჯები
1,277,108
1,728,417
1,728,417
2,141,700
2,141,700
სუბსიდიები
1,262,108
1,693,452
0
1,693,452
2,106,700
0
2,106,700
სხვა ხარჯები
15,000
34,965
34,965
35,000
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,793,524
2,006,178
2,006,178
1,539,388
1,539,388
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
3,756,375
3,671,405
3,671,405
3,646,088
3,646,088
ხარჯები
1,262,108
1,693,452
1,693,452
2,106,700
2,106,700
სუბსიდიები
1,262,108
1,693,452
1,693,452
2,106,700
2,106,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,494,267
1,977,953
1,977,953
1,539,388
1,539,388
04 01 01
ააიპ –
ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
1,294,293
1,693,452
1,693,452
2,106,700
2,106,700
ხარჯები
1,262,108
1,693,452
1,693,452
2,106,700
2,106,700
სუბსიდიები
1,262,108
1,693,452
1,693,452
2,106,700
2,106,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,185
0
0
04 01 02
ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
2,462,082
1,977,953
1,977,953
1,539,388
1,539,388
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,462,082
1,977,953
0
1,977,953
1,539,388
0
1,539,388
04 01 02 01
ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა
18,154
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,154
0
0
04 01 02 02
სოფ. აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი
327,274
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
327,274
0
0
04 01 02 03
ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა
18,442
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,442
0
0
04 01 02 04
სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა
265,898
226,026
226,026
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
265,898
226,026
226,026
0
04 01 02 05
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
141,315
300,961
300,961
410,000
410,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141,315
300,961
300,961
410,000
410,000
04 01 02 06
სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია
4,700
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,700
0
0
04 01 02 07
კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა
331,442
150,141
150,141
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
331,442
150,141
150,141
0
04 01 02 08
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში
697,477
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
697,477
0
0
04 01 02 09
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში
207,715
367,955
367,955
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207,715
367,955
367,955
0
04 01 02 10
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში
188,300
332,855
332,855
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188,300
332,855
332,855
0
04 01 02 11
სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი
140,818
43,013
43,013
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
140,818
43,013
43,013
0
04 01 02 12
ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
29,496
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,496
0
0
04 01 02 13
ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
17,854
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,854
0
0
04 01 02 14
სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
44,706
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,706
0
0
04 01 02 15
ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
28,491
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,491
0
0
04 01 02 16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
396,898
396,898
183,390
183,390
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
396,898
396,898
183,390
183,390
04 01 02 17
თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
29,779
29,779
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29,779
29,779
0
04 01 02 18
განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
29,270
29,270
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29,270
29,270
0
04 01 02 19
სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები
0
44,355
44,355
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
44,355
44,355
0
04 01 02 20
სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები
0
56,700
56,700
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
56,700
56,700
0
04 01 02 21
სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
945,998
945,998
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
945,998
945,998
04 02 00
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
314,257
63,190
63,190
35,000
35,000
ხარჯები
15,000
34,965
34,965
35,000
35,000
სხვა ხარჯები
15,000
34,965
34,965
35,000
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
299,257
28,225
28,225
0
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
15,000
34,965
34,965
35,000
35,000
ხარჯები
15,000
34,965
34,965
35,000
35,000
სხვა ხარჯები
15,000
34,965
34,965
35,000
35,000
04 02 02
ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
47,468
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,468
0
0
04 02 03
სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
18,447
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,447
0
0
04 02 04
სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
112,186
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,186
0
0
04 02 05
სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია
23,449
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,449
0
0
04 02 06
მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია
97,707
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97,707
0
0
04 02 07
სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.
0
28,225
28,225
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28,225
28,225
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,225,410
2,945,952
2,945,952
2,094,443
2,094,443
ხარჯები
1,461,665
1,623,305
1,623,305
1,162,390
1,162,390
სუბსიდიები
1,272,355
1,126,337
1,126,337
987,390
987,390
გრანტები
0
290,000
290,000
0
0
სხვა ხარჯები
189,310
206,968
206,968
175,000
175,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
763,745
1,322,647
1,322,647
932,053
932,053
05 01
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
736,633
1,892,388
0
1,892,388
1,451,260
0
1,451,260
ხარჯები
727,622
859,531
859,531
771,930
771,930
სუბსიდიები
669,626
793,531
0
793,531
716,930
0
716,930
სხვა ხარჯები
57,996
66,000
0
66,000
55,000
0
55,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,011
1,032,857
0
1,032,857
679,330
0
679,330
05 01 01
ააიპ –
ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
342,400
392,097
392,097
351,980
351,980
ხარჯები
336,300
387,836
387,836
351,980
351,980
სუბსიდიები
336,300
387,836
387,836
351,980
351,980
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,100
4,261
4,261
0
05 01 02
ააიპ –
კულტურის ცენტრი
336,237
406,895
406,895
364,950
364,950
ხარჯები
333,326
405,695
405,695
364,950
364,950
სუბსიდიები
333,326
405,695
405,695
364,950
364,950
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,911
1,200
1,200
0
05 01 03
კულტურის ღონისძიებები
57,996
66,000
66,000
55,000
55,000
ხარჯები
57,996
66,000
66,000
55,000
55,000
სხვა ხარჯები
57,996
66,000
66,000
55,000
55,000
05 01 04
სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია
0
112,869
112,869
309,330
309,330
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
112,869
112,869
309,330
309,330
05 01 05
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია
0
837,374
837,374
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
837,374
837,374
0
05 01 06
ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები
0
77,153
77,153
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
77,153
77,153
0
05 01 07
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლისმე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
370,000
370,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
370,000
370,000
05 02
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
30,000
40,000
40,000
45,000
45,000
ხარჯები
30,000
40,000
40,000
45,000
45,000
სხვა ხარჯები
30,000
40,000
40,000
45,000
45,000
05 03
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,458,777
1,013,564
1,013,564
598,183
598,183
ხარჯები
704,043
723,774
723,774
345,460
345,460
სუბსიდიები
602,729
332,806
332,806
270,460
270,460
გრანტები
0
290,000
290,000
0
0
სხვა ხარჯები
101,314
100,968
100,968
75,000
75,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
754,734
289,790
0
289,790
252,723
0
252,723
05 03 01
ააიპ –
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
181,917
285,817
285,817
270,460
270,460
ხარჯები
181,917
267,452
267,452
270,460
270,460
სუბსიდიები
181,917
267,452
267,452
270,460
270,460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,365
18,365
0
05 03 02
სპორტული ღონისძიებები
101,314
100,968
100,968
75,000
75,000
ხარჯები
101,314
100,968
100,968
75,000
75,000
სხვა ხარჯები
101,314
100,968
100,968
75,000
75,000
05 03 03
შპს საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა
420,812
65,354
65,354
0
0
ხარჯები
420,812
65,354
65,354
0
0
სუბსიდიები
420,812
65,354
65,354
0
05 03 04
ა(ა)იპ –
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
0
290,000
290,000
0
0
ხარჯები
0
290,000
290,000
0
0
გრანტები
290,000
290,000
0
05 03 05
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
754,734
271,425
271,425
252,723
252,723
არაფინანსური აქტივების ზრდა
754,734
271,425
0
271,425
252,723
0
252,723
05 03 05 01
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა
0
15,040
15,040
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15,040
15,040
0
05 03 05 02
ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი
651,917
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
651,917
0
0
05 03 05 03
მინიმოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში
23,490
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,490
0
0
05 03 05 04
სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინი მოედნის მოწყობა
79,327
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,327
0
0
05 03 05 05
სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება
0
48,543
48,543
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
48,543
48,543
0
05 03 05 06
სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.
0
19,220
19,220
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19,220
19,220
0
05 03 05 07
სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.
0
49,332
49,332
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
49,332
49,332
0
05 03 05 08
სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია
0
38,156
38,156
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38,156
38,156
0
05 03 05 09
სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
0
101,134
101,134
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
101,134
101,134
0
05 03 05 10
სოფელ აჭარისწყლის ცენტრში საფეხბურთო მოედნის მოწყობა
0
0
0
223,000
223,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
223,000
223,000
05 03 05 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია
0
0
0
29,723
29,723
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
29,723
29,723
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
455,043
1,230,690
1,230,690
616,496
616,496
ხარჯები
455,043
1,168,004
1,168,004
616,496
616,496
საქონელი და მომსახურება
25,708
40,919
40,919
222,934
222,934
სამედიცინო ხარჯები
25,708
40,919
0
40,919
222,934
0
222,934
სუბსიდიები
10,334
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
404,831
513,392
0
513,392
253,175
0
253,175
სხვა ხარჯები
14,170
613,693
0
613,693
140,387
0
140,387
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
62,686
0
62,686
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
72,383
163,832
163,832
330,316
330,316
ხარჯები
72,383
101,146
101,146
330,316
330,316
საქონელი და მომსახურება
25,708
40,919
40,919
222,934
222,934
სუბსიდიები
10,334
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
22,171
22,859
22,859
68,995
0
68,995
სხვა ხარჯები
14,170
37,368
37,368
38,387
0
38,387
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
62,686
0
62,686
0
0
0
06 01 01
ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
25,708
40,919
40,919
66,267
66,267
ხარჯები
25,708
40,919
40,919
66,267
66,267
საქონელი და მომსახურება
25,708
40,919
40,919
66,267
66,267
06 01 02
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
10,334
15,960
15,960
15,960
15,960
ხარჯები
10,334
15,960
15,960
15,960
15,960
სუბსიდიები
10,334
0
0
სხვა ხარჯები
15,960
15,960
15,960
15,960
06 01 03
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
14,170
21,408
21,408
22,427
22,427
ხარჯები
14,170
21,408
21,408
22,427
22,427
სხვა ხარჯები
14,170
21,408
21,408
22,427
22,427
06 01 04
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
22,171
22,859
22,859
23,964
23,964
ხარჯები
22,171
22,859
22,859
23,964
23,964
სოციალური უზრუნველყოფა
22,171
22,859
22,859
23,964
23,964
06 01 05
სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია
0
48,679
48,679
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,679
48,679
0
06 01 06
სოფელ აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0
7,155
7,155
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,155
7,155
0
06 01 07
სოფელ წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0
6,852
6,852
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,852
6,852
0
06 01 08
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
0
0
0
156,667
156,667
ხარჯები
0
0
0
156,667
156,667
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
156,667
156,667
06 01 09
პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
0
0
23,769
23,769
ხარჯები
0
0
0
23,769
23,769
სოციალური უზრუნველყოფა
23,769
23,769
06 01 10
ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
0
0
21,262
21,262
ხარჯები
0
0
0
21,262
21,262
სოციალური უზრუნველყოფა
21,262
21,262
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
382,660
1,066,858
1,066,858
286,180
286,180
ხარჯები
382,660
1,066,858
1,066,858
286,180
286,180
სოციალური უზრუნველყოფა
382,660
490,533
490,533
184,180
184,180
სხვა ხარჯები
0
576,325
576,325
102,000
102,000
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
13,031
10,849
10,849
15,330
15,330
ხარჯები
13,031
10,849
10,849
15,330
15,330
სოციალური უზრუნველყოფა
13,031
10,849
10,849
15,330
15,330
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
5,200
4,550
4,550
5,650
5,650
ხარჯები
5,200
4,550
4,550
5,650
5,650
სოციალური უზრუნველყოფა
5,200
4,550
4,550
5,650
5,650
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
70,900
59,400
59,400
67,500
67,500
ხარჯები
70,900
59,400
59,400
67,500
67,500
სოციალური უზრუნველყოფა
70,900
59,400
59,400
67,500
67,500
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
27,000
27,000
27,000
26,000
26,000
ხარჯები
27,000
27,000
27,000
26,000
26,000
სოციალური უზრუნველყოფა
27,000
27,000
27,000
26,000
26,000
06 02 05
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
21,000
10,800
10,800
16,200
16,200
ხარჯები
21,000
10,800
10,800
16,200
16,200
სოციალური უზრუნველყოფა
21,000
10,800
10,800
16,200
16,200
06 02 06
სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)
213,899
317,144
317,144
0
0
ხარჯები
213,899
317,144
317,144
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
213,899
317,144
317,144
06 02 07
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა
0
576,325
576,325
102,000
102,000
ხარჯები
0
576,325
576,325
102,000
102,000
სხვა ხარჯები
0
576,325
576,325
102,000
102,000
06 02 08
0-70000 ქულის მქონე
ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
10,700
6,000
6,000
8,400
8,400
ხარჯები
10,700
6,000
6,000
8,400
8,400
სოციალური უზრუნველყოფა
10,700
6,000
6,000
8,400
8,400
06 02 09
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
20,930
43,120
43,120
44,100
44,100
ხარჯები
20,930
43,120
43,120
44,100
44,100
სოციალური უზრუნველყოფა
20,930
43,120
43,120
44,100
44,100
06 02 10
პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
8,170
8,170
0
0
ხარჯები
0
8,170
8,170
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
8,170
8,170
0
06 02 11
ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
0
2,500
2,500
0
0
ხარჯები
0
2,500
2,500
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2,500
2,500
0
06 02 12
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
1,000
1,000
1,000
1,000
ხარჯები
0
1,000
1,000
1,000
1,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
1,000
1,000
1,000
1,000