„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№01
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016178
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 07/03/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №01

2016 წლის 3 მარტი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის
№36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 28/12/2015წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016175) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე
დანართი

თავი Iხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,985,134

14,777,954

1 781 894

12,996,060

15,553,982

15,553,982

გადასახადები

815,956

687,200

0

687,200

2,500,000

2,500,000

გრანტები

12,028,276

12,508,794

1 781 894

10,726,900

11,752,637

11,752,637

სხვა შემოსავლები

2,140,902

1,581,960

0

1,581,960

1,301,345

1,301,345

ხარჯები

8,229,576

10 478 557

465 680

10,012,877

9,690,700

9,690,700

შრომის ანაზღაურება

2,424,204

2,310,770

2,310,770

2,187,850

2,187,850

საქონელი და მომსახურება

974,310

1 000,808

1 000,808

1,173,665

1,173,665

პროცენტი

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2,866,188

3,117,667

3,117,667

3,488,268

3,488,268

გრანტები

281,245

281,245

364 646

364 646

სოციალური უზრუნველყოფა

1,540,529

239,210

239,210

220,142

220,142

სხვა ხარჯები

424,345

3,528,857

465 680

3,063,177

2,256,129

2,256,129

საოპერაციო სალდო

6,755,558

4,299,397

4,305,751

5,863,282

5,863,282

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,015,856

9,304,734

1 316 214

7,988,520

7,199,544

7,199,544

ზრდა

5,026,162

9,337,189

1 316 214

8,020,975

7,199,544

7,199,544

კლება

10,306

32455

32455

0

0

მთლიანი სალდო

1,739,702

-5,005,337

-5,005,337

-1 336,262

--1 336,262

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,739,702

-5,047,389

-5,047,389

-1 336,262

--1 336,262

ზრდა

1,739,702

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,739,702

0

კლება

5,047,389

5,047,389

1 336,262

1 336,262

ვალუტა და დეპოზიტები

5,047,389

5,047,389

1 336,262

1 336,262

ვალდებულებების ცვლილება

0,000

-42,052

0,000

-42,052

0

0,000

0

ზრდა

კლება

0,000

42,052

42,052

0

0

საშინაო

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14,995,440

14,810,409

1 781 894

13,028,515

15,553,982

0

15,553,982

შემოსავლები

14,985,134

14,777,954

1 781 894

12,996,060

15,553,982

0

15,553,982

არაფინანსური აქტივების კლება

10,306

32455

32455

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები

13,255,738

19,857,798

1 781 894

18 075 904

16,890,244

16,890,244

ხარჯები

8,229,576

10,478,557

465 680

10,012 877

9,690,700

9,690,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,026,162

9,337,189

1 316 214

8.020,975

7,199,544

7,199,544

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

0

42,052

42,052

ნაშთის ცვლილება

1,739,702

-5,047,389

-5,047,389

-1 336 262

-1 336 262

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 553 982  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 915 617

14,777,954

1 781 894

12,996,060

15,553,982

0

15,553,982

გადასახადები

819 708

687,200

0

687,200

2,500,000

0

2,500,000

გრანტები

11 125 895

12,508,794

1 781 894

10,726,900

11,752,637

0

11,752,637

სხვა შემოსავლები

970 014

1,581,960

0

1,581,960

1,301,345

0

1,301,345

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

815,956

687,200

0

687,200

2 500,000

2 500,000

საშემოსავლო გადასახადი

2 000 000

2 000 000

ქონების გადასახადი

815,754

687,200

0

687,200

500,000

500,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

444,531

445,000

445,000

285,000

285,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

56,159

32,200

32,200

25,000

25,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

63,198

50,000

50,000

50,000

50,000

არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

251,822

160,000

160,000

140,000

140,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

44

0

0

0

სხვა გადასახადები

202

0

0

0

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 752 637 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

გრანტები

12 028 276

12,508,794

11,752,637

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 165 241

1 500 000

3,976,137

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 863 035

11 008 794

7,776,500

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8 541 200

9 226 900

7,776,500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8 541 200

9 226 900

7,776,500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 321 835

1 781 894

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 321 835

1 316 214

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

465 680

0

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,301,345 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გგემა

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2,140,902

1,581,960

1,301,345

შემოსავლები საკუთრებიდან

922,210

586,000

330,000

პროცენტები

780,680

400,000

200,000

რენტა

141,530

186,000

130,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

66506

106,000

50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

75024

80,000

80,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

608,554

528,151

530,100

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

511,557

438,151

440,100

სანებართვო მოსაკრებელი

75149

50,000

50,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

116

120

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

400

0

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

392939

350 000

350 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42953

38,031

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

96 997

90 000

90 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

96 997

90 000

90 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

528 149

407 844

441,245

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

81989

59965

0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 690 700 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8,229,576

10 449 589

465 680

9,983,909

9,690,700

0

9,690,700

შრომის ანაზღაურება

2,424,204

2,310,770

2,310,770

2,187,850

2,187,850

საქონელი და მომსახურება

974,310

971,840

971,840

1,173,665

1,173,665

პროცენტი

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2,866,188

3,177,667

3,177,667

3,852,914

3,852,914

გრანტები

281,245

281,245

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,540,529

239,210

239,210

220,142

220,142

სხვა ხარჯები

424,345

3,528,857

465 680

3,063,177

2,256,129

2,256,129

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 199 544 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 199 544 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

11 820

65400

12500

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

197 600

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 775 175

4 954  969

4,407,928

განათლება

494 488

3 552 149

1 504,231

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

522 883

764 671

1,192,883

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

24 196

0

82,002

სულ ჯამი

5 026 162

9 337 189

7,199,544

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

8549

32455

0

არაწარმოებული აქტივები

8549

32455

0

მიწა

8549

32455

0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 890 244 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდები

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,227,661

0

2,227,661

3,058,822

0

3,058,822

2,973,255

0

2,973,255

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,227,661

0

2,227,661

3,058,822

0

3,058,822

2,973,255

0

2,973,255

70111

აღმასრულებელი და აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,080,689

0

2,080,689

2,854,822

0

2,854,822

2,828,255

0

2,828,255

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

146,972

0

146,972

204,000

0

204,000

145,000

0

145,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

105,130

0

105,130

96,220

0

96,220

97,080

0

97,080

703

საზოგადოებრივი წესრიგი

და უსაფრთხოება

515,869

0

515,869

315,000

0

315,000

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

281,245

0

281,245

0

0

0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

515,869

0

515,869

33,755

0

33,755

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,499,172

0

1,499,172

1,495,717

465,680

1030,037

106,300

0

106,300

7045

ტრანსპორტი

50,061

0

50,061

1,488,646

465,680

1022,966

93 000

0

93 000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

50,061

0

50,061

1,488,646

465,680

1022,966

93 000

0

93 000

7042

სოფლის მეორნეობა,სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა

1 184 147

1 184 147

7071

7071

13 300

13 300

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

264,964

0

264,964

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

499,992

0

499,992

527,781

0

527,781

619,903

0

619,903

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება

და განადგურება

176,813

0

176,813

199,000

0

199,000

199,000

0

199,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

212 803

212 803

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

323,179

0

323,179

328,781

0

328,781

208,100

0

208,100

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,261,243

1,321,835

2,939,408

6,893,281

1,316,214

5,577,067

5 465 825

0

5 465 825

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

834,056

0

834,056

2,121,753

2,121,753

1459556

0

1459556

7063

წყალმომარაგება

1,741,846

1,741,846

2,733,218

2,733,218

3,552,681

0

3,552,681

7064

გარე განათება

251,178

251,178

487,096

487,096

453 588

0

453 588

7066

სხვა არაკლასიფიცი-

რებული

საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ

მეურნეობაში

1,434,163

1,321,835

112,328

1,551,214

1,316,214

235,000

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

125,680

125,680

80,640

80,640

212, 374

212,374

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

125,680

125,680

80,640

80,640

212,374

212,374

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,569,049

0

1,569,049

1,715,271

0

1,715,271

2 143 273

2 143 273

7081

მომსახურება დასვენებისა და

სპორტის სფეროში

996,197

0

996,197

1,287,271

0

1,287,271

667,401

0

667 401

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

457,935

0

457,935

398,000

0

398,000

1,435,872

0

1,435,872

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმოანობა

29,365

0

29,365

30,000

0

30,000

40 000

0

40 000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

85,552

0

85,552

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

2,134,755

0

2,134,755

5,445,433

0

5,445,433

4 100 955

0

4 100 955

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,470,431

0

1,470,431

4,588,573

0

4,588,573

3 349 584

0

3 349 584

7092

ზოგადი განათლება

174,157

0

174,157

302,856

0

302,856

131 157

0

131 157

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა განათლების სფეროში

490,167

0

490,167

554,004

0

554,004

620,214

0

620,214

710

სოციალური დაცვა

317,187

0

317,187

182,881

0

182,881

1,171,279

0

1,171,279

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები,რომლებიც არ ექვემდებარება

კლასიფიცირებას

13,007

0

13,007

13,031

0

13,031

15,372

0

15,372

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა სოციალური

დაცვის სფეროში

304,180

0

304,180

169,850

0

169,850

1,155,907

0

1,155,907

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

13,255,738

1,321,835

11,933,903

19,811,046

1,781,894

18,029,152

16,890,244

0

16,890,244

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 336 262 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1336 262 ლარის ოდენობით,განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 1336 262 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 140 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტული და კულტურული პროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები

2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა

2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 1960 წერტის ექსპლოატაცია.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია  (100 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების რემონტი, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს „ხელვაჩაურის წყალკანალი“,  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 39 აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობის, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების,  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობის რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1  საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს, მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2015 წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინებული იყო  1 316 214ლარი.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგის, ლოგოპედისა და ფსიქოლოგის შტატები.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2  სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 40 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, რომელთაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვთ, პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016წწ. პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“, მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით;

ააიპ - ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში (ფეხბურთის ჯგუფში - 94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში - 10; თავისუფალ ჭიდაობაში - 58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში - 90; ქართულ ჭიდაობაში - 10; მშვილდოსნობაში - 34; ძიუდოში - 34; ძალოსნობაში - 28; ხელბურთში -15).

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფები.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ „მაჭახელას“  მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი05 03 04)

ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ხელვაჩაურის  სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება,  ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა, დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1.1 ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა  მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით, აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.

5.1.4 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე, ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებს დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად, კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას - 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე, 27 სექტემბერთან დაკავშირებით,  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა - 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2015 წელს გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე - 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე - 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე - 900 ლარი.

5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5  0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6   0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2015 წელს გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე - 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე - 400 ლარი.

5.2.7  ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთებისა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან, ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების საშუალება, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციენტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მიმდინარე ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით.

თავი IIIმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრა მული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

13,255,738

19,857,798

1,781,894

18,075,904

16,890,244

0

16,890,244

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175

148

0

148

149

0

149

ხარჯები

8,229,576

10,478,557

465,680

10,012,877

9,690,700

0

9,690,700

შრომის ანაზღაურება

2,424,204

2,310,770

2,310,770

2,187,850

2,187,850

საქონელი და მომსახურება

974,310

1,000,808

1,000,808

1,173,665

1,173,665

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,834

84,000

0

84,000

90,000

0

90,000

მივლინებები

9,550

20,800

0

20,800

18,800

0

18,800

ოფისის ხარჯები

278,321

319,442

0

319,442

340,530

0

340,530

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,373

6,000

0

6,000

6,000

0

6,000

სამედიცინო ხარჯები

0

28,968

0

28,968

65,900

0

65,900

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

20,000

0

0

0

0

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

144,687

160,200

0

160,200

154,700

0

154,700

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

507,545

381,398

0

381,398

497,735

0

497,735

სუბსიდიები

2,866,188

3,117,667

0

3,117,667

3,488,268

0

3,488,268

გრანტები

0

281,245

0

281,245

364,646

0

364,646

სოციალური უზრუნველყოფა

1,540,529

239,210

0

239,210

220,142

0

220,142

სხვა ხარჯები

424,345

3,528,857

465,680

3,063,177

2,256,129

0

2,256,129

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,026,162

9,337,189

1,316,214

8,020,975

7,199,544

0

7,199,544

ვალდებულებების კლება

0

42,052

0

42,052

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,670,542

3,066,874

0

3,066,874

2,968,255

0

2,968,255

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

142

142

143

143

ხარჯები

2,658,722

2,959,422

0

2,959,422

2,955,755

0

2,955,755

შრომის ანაზღაურება

2,068,961

2,239,710

2,239,710

2,116,790

2,116,790

საქონელი და მომსახურება

411,846

525,492

0

525,492

674,745

0

674,745

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,834

84,000

84,000

90,000

90,000

მივლინებები

6,950

17,300

17,300

15,300

15,300

ოფისის ხარჯები

205,110

217,042

217,042

237,270

237,270

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,373

6,000

6,000

6,000

6,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

120,379

135,950

135,950

137,440

137,440

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65,200

65,200

65,200

188,735

188,735

სუბსიდიები

105,168

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

72,747

194,220

194,220

164,220

164,220

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,820

65,400

65,400

12,500

12,500

ვალდებულებების კლება

0

42,052

42,052

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

668,288

771,430

771,430

714,730

714,730

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

28

28

28

ხარჯები

659,468

759,540

759,540

714,730

714,730

შრომის ანაზღაურება

453,571

631,820

631,820

510,340

510,340

საქონელი და მომსახურება

100,729

126,620

126,620

203,290

203,290

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,500

18,000

18,000

30,000

30,000

მივლინებები

1,090

6,000

6,000

5,000

5,000

ოფისის ხარჯები

60,633

58,420

58,420

54,140

54,140

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,333

3,000

3,000

3,000

3,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

31,173

41,200

41,200

39,600

39,600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71,550

71,550

სუბსიდიები

105,168

0

0

სხვა ხარჯები

0

1,100

1,100

1,100

1,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,820

11,890

11,890

0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,002,254

2,083,392

2,083,392

2,113,525

2,113,525

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

114

114

115

115

ხარჯები

1,999,254

2,029,882

2,029,882

2,101,025

2,101,025

შრომის ანაზღაურება

1,615,390

1,607,890

1,607,890

1,606,450

1,606,450

საქონელი და მომსახურება

311,117

398,872

398,872

471,455

471,455

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,334

66,000

66,000

60,000

60,000

მივლინებები

5,860

11,300

11,300

10,300

10,300

ოფისის ხარჯები

144,477

158,622

158,622

183,130

183,130

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,040

3,000

3,000

3,000

3,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

89,206

94,750

94,750

97,840

97,840

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65,200

65,200

65,200

117,185

117,185

სხვა ხარჯები

72,747

23,120

23,120

23,120

23,120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

53,510

53,510

12,500

12,500

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

170,000

170,000

140,000

140,000

ხარჯები

0

170,000

170,000

140,000

140,000

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

170,000

170,000

140,000

140,000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

42,052

42,052

0

0

ვალდებულებების კლება

0

42,052

42,052

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

620,999

411,220

0

411,220

97,080

0

97,080

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

6

6

6

6

ხარჯები

423,399

411,220

0

411,220

97,080

0

97,080

შრომის ანაზღაურება

355,243

71,060

71,060

71,060

71,060

საქონელი და მომსახურება

68,156

25,160

0

25,160

26,020

0

26,020

მივლინებები

2,600

3,500

3,500

3,500

3,500

ოფისის ხარჯები

5,233

2,400

2,400

3,260

3,260

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

20,000

0

0

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23,358

4,260

4,260

4,260

4,260

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16,965

15,000

15,000

15,000

15,000

გრანტები

0

281,245

281,245

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

33,755

33,755

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,600

0

0

0

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

105,130

96,220

96,220

97,080

97,080

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

6

ხარჯები

105,130

96,220

96,220

97,080

97,080

შრომის ანაზღაურება

81,969

71,060

71,060

71,060

71,060

საქონელი და მომსახურება

23,161

25,160

25,160

26,020

26,020

მივლინებები

2,600

3,500

3,500

3,500

3,500

ოფისის ხარჯები

2,031

2,400

2,400

3,260

3,260

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,695

4,260

4,260

4,260

4,260

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,835

15,000

15,000

15,000

15,000

02 02

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

515,869

33,755

33,755

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

ხარჯები

318,269

33,755

33,755

0

0

შრომის ანაზღაურება

273,274

0

0

საქონელი და მომსახურება

44,995

0

0

0

0

ოფისის ხარჯები

3,202

0

0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

20,000

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,663

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,130

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

33,755

33,755

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,600

0

0

02 03

სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

0

281,245

281,245

0

0

ხარჯები

0

281,245

281,245

0

0

გრანტები

281,245

281,245

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,947,253

8,950,779

1,781,894

7,168,885

6,197,028

0

6,197,028

ხარჯები

2,172,078

3,995,810

465,680

3,530,130

1,789,100

0

1,789,100

საქონელი და მომსახურება

327,195

421,188

0

421,188

407,000

0

407,000

ოფისის ხარჯები

67,978

100,000

0

100,000

100,000

0

100,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

19,990

0

19,990

13,000

0

13,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

258,267

301,198

0

301,198

294,000

0

294,000

სუბსიდიები

309,138

460,783

0

460,783

488,800

0

488,800

სოციალური უზრუნველყოფა

1,184,147

0

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

351,598

3,113,839

465,680

2,648,159

893,300

0

893,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,775,175

4,954,969

1,316,214

3,638,755

4,407,928

0

4,407,928

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

50,061

1,488,646

465,680

1,022,966

93,000

0

93,000

ხარჯები

50,061

1,156,558

465,680

690,878

93,000

0

93,000

საქონელი და მომსახურება

950

19,990

0

19,990

13,000

0

13,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

19,990

0

19,990

13,000

0

13,000

სხვა ხარჯები

49,111

1,136,568

465,680

670,888

80,000

0

80,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

332,088

0

332,088

0

0

0

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

49,111

249,853

249,853

0

0

ხარჯები

49,111

53,365

53,365

0

0

სხვა ხარჯები

49,111

53,365

53,365

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

196,488

196,488

0

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

0

1,083,203

465,680

617,523

80,000

0

80,000

ხარჯები

0

1,083,203

465,680

617,523

80,000

0

80,000

სხვა ხარჯები

1,083,203

465680

617,523

80,000

80,000

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

950

19,990

19,990

13,000

13,000

ხარჯები

950

19,990

19,990

13,000

13,000

საქონელი და მომსახურება

950

19,990

19,990

13,000

13,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

19,990

19,990

13,000

13,000

03 01 04

სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა

0

135,600

135,600

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

135,600

135,600

0

03 02

სოფლის მეურნეობა

1,184,147

7,071

0

7,071

13,300

0

13,300

ხარჯები

1,184,147

7,071

0

7,071

13,300

0

13,300

სოციალური უზრუნველყოფა

1,184,147

0

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

7,071

0

7,071

13,300

0

13,300

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა

1,184,147

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

1,184,147

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,184,147

0

0

03 02 02

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

0

7,071

0

7,071

13,300

0

13,300

ხარჯები

0

7,071

0

7,071

13,300

0

13,300

სხვა ხარჯები

7,071

7,071

13,300

13,300

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,713,045

7,455,062

1,316,214

6,138,848

6,090,728

0

6,090,728

ხარჯები

937,870

2,832,181

0

2,832,181

1,682,800

0

1,682,800

საქონელი და მომსახურება

326,245

401,198

0

401,198

394,000

0

394,000

ოფისის ხარჯები

67,978

100,000

100,000

100,000

100,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

258,267

301,198

301,198

294,000

294,000

სუბსიდიები

309,138

460,783

460,783

488,800

0

488,800

სხვა ხარჯები

302,487

1,970,200

1,970,200

800,000

800,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,775,175

4,622,881

1,316,214

3,306,667

4,407,928

0

4,407,928

03 03 01

გარე განათებაის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

251,178

487,096

487,096

453,588

453,588

ხარჯები

130,972

140,000

140,000

170,000

170,000

საქონელი და მომსახურება

130,972

140,000

140,000

170,000

170,000

ოფისის ხარჯები

67,978

100,000

100,000

100,000

100,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

62,994

40,000

40,000

70,000

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,206

347,096

347,096

283,588

283,588

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

130,972

140,000

140,000

170,000

170,000

ხარჯები

130,972

140,000

140,000

170,000

170,000

საქონელი და მომსახურება

130,972

140,000

140,000

170,000

170,000

ოფისის ხარჯები

67,978

100,000

100,000

100,000

100,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

62,994

40,000

40,000

70,000

70,000

03 03 01 02

ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის  ფერმასთან გარე განათების მოწყობა

6,361

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,361

03 03 01 03

სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა

6,926

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,926

0

0

03 03 01 04

სარფში გარე განათების მოწყობა

9,357

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,357

03 03 01 05

მახინჯაურში გარე განათება

22,570

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,570

03 03 01 06

გარე განათების მოწყობა განთიადში

61,596

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,596

03 03 01 07

სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა

10,499

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,499

0

0

03 03 01 08

მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა

2,897

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,897

0

0

03 03 01 09

ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

21,260

21,260

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21,260

21,260

0

03 03 01 10

ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

12,000

12,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12,000

12,000

0

03 03 01 11

ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

7,335

7,335

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7,335

7,335

0

03 03 01 12

სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა

0

22,373

22,373

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22,373

22,373

0

03 03 01 13

სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე გარე განათების მოწყობა

0

17,745

17,745

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17,745

17,745

0

03 03 01 14

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

18,954

18,954

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18,954

18,954

0

03 03 01 15

სოფ. ქვედა ჯოჭოში  გარე განათების მოწყობა

0

20,000

20,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

20,000

20,000

0

03 03 01 16

სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა

0

6,145

6,145

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,145

6,145

0

03 03 01 17

სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

0

13,648

13,648

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13,648

13,648

0

03 03 01 18

სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

13,522

13,522

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13,522

13,522

0

03 03 01 19

სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში  გარე განათების მოწყობა

0

35,648

35,648

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

35,648

35,648

0

03 03 01 20

სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით  გარე განათების მოწყობა

0

6,945

6,945

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,945

6,945

0

03 03 01 21

სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე  გარე განათების მოწყობა

0

21,952

21,952

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21,952

21,952

0

03 03 01 22

სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

34,190

34,190

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34,190

34,190

0

03 03 01 23

სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის გარე განათების მოწყობა

0

14,449

14,449

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,449

14,449

0

03 03 01 24

გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე

0

49,889

49,889

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49,889

49,889

0

03 03 01 25

სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე  გარე განათების მოწყობა

0

31,041

31,041

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31,041

31,041

0

03 03 01 26

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა

0

13,463

13,463

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,463

13,463

03 03 01 27

განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

21,689

21,689

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,689

21,689

03 03 01 28

სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

35,329

35,329

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,329

35,329

03 03 01 29

სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა

58,857

58,857

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,857

58,857

03 03 01 30

სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

17,520

17,520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,520

17,520

03 03 01 31

სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

62,441

62,441

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,441

62,441

03 03 01 32

სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

74,289

74,289

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,289

74,289

03 03 02

სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები

190,854

254,198

254,198

214,000

214,000

ხარჯები

190,854

212,198

212,198

214,000

214,000

საქონელი და მომსახურება

190,854

212,198

212,198

214,000

214,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

190,854

212,198

212,198

214,000

214,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

42,000

42,000

0

0

03 03 02 01

სანიტარიული დასუფთავება

176,813

199,000

199,000

199,000

199,000

ხარჯები

176,813

199,000

199,000

199,000

199,000

საქონელი და მომსახურება

176,813

199,000

199,000

199,000

199,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

176,813

199,000

199,000

199,000

199,000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

14,041

55,198

55,198

15,000

15,000

ხარჯები

14,041

13,198

13,198

15,000

15,000

საქონელი და მომსახურება

14,041

13,198

13,198

15,000

15,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,041

13,198

13,198

15,000

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,000

42,000

0

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

2,050,984

3,006,801

3,006,801

3,958,584

3,958,584

ხარჯები

309,138

460,783

460,783

453,000

453,000

სუბსიდიები

309,138

460,783

0

460,783

453,000

0

453,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,741,846

2,546,018

0

2,546,018

3,505,584

0

3,505,584

03 03 03 01

ახალშენის თემში სოფ. ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა

50,140

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,140

0

0

0

0

03 03 03 02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

21,955

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,955

03 03 03 03

ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა-რეაბილიტაცია

59,756

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,756

0

0

03 03 03 04

სოფ.მურმანეთში 10ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა

3,630

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,630

03 03 03 05

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა

40,124

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,124

03 03 03 06

თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

233,500

528,655

528,655

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,500

528,655

528,655

0

03 03 03 07

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)

97,200

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,200

03 03 03  08

ზანაქიძეებში  ჭაბურღილის მოწყობა

78,787

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,787

03 03 03 09

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

309,138

273,583

273,583

193,100

193,100

ხარჯები

309,138

273,583

273,583

193,100

193,100

სუბსიდიები

309,138

273,583

273,583

193,100

193,100

03 03 03 10

სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა

20,355

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,355

0

0

03 03 03 11

წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია

90,980

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,980

0

0

03 03 03 12

სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება

194,310

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194,310

0

0

03 03 03 13

ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი

475,475

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

475,475

0

0

03 03 03 14

სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი

320,785

67,250

67,250

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320,785

67,250

67,250

0

03 03 03 15

სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა

54,849

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,849

0

0

03 03 03 16

სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა

0

121,239

121,239

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

121,239

121,239

0

03 03 03 17

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა

0

97,141

97,141

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

97,141

97,141

0

03 03 03 18

სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

18,899

18,899

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18,899

18,899

0

03 03 03 19

სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

0

43,999

43,999

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43,999

43,999

0

03 03 03 20

სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე  60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

0

90,000

90,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

90,000

90,000

0

03 03 03 21

სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა

0

28,382

28,382

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28,382

28,382

0

03 03 03 22

სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა

0

169,160

169,160

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

169,160

169,160

0

03 03 03 23

მახინჯაურიში №3, №5 და №7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

26,399

26,399

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26,399

26,399

0

03 03 03 24

ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია

0

12,100

12,100

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12,100

12,100

0

03 03 03 25

სოფელ ფერიაში სახლი №28 და №30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

21,774

21,774

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21,774

21,774

0

03 03 03 26

ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა

0

145,999

145,999

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

145,999

145,999

0

03 03 03 27

სოფ. მნათობში სახლი №29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა

0

17,680

17,680

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17,680

17,680

0

03 03 03 28

სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

0

37,499

37,499

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37,499

37,499

0

03 03 03 29

სოფელ ქვედა სამების ქუჩა №4 ჩიხი 3 სახლი №4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა

0

14,774

14,774

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,774

14,774

0

03 03 03 30

სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

33,222

33,222

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

33,222

33,222

0

03 03 03 31

ქვედა სამებაში #10 და #11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

0

22,774

22,774

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22,774

22,774

0

03 03 03 32

სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში 30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

21,500

21,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21,500

21,500

0

03 03 03 33

სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა

0

89,384

89,384

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

89,384

89,384

0

03 03 03 34

თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა

0

15,590

15,590

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15,590

15,590

0

03 03 03 35

სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

48,655

48,655

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

48,655

48,655

0

03 03 03 36

სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

142,780

142,780

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

142,780

142,780

0

03 03 03 37

ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

127,862

127,862

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

127,862

127,862

0

03 03 03 38

სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია

0

102,499

102,499

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

102,499

102,499

0

03 03 03 39

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

346,100

346,100

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

346,100

346,100

0

03 03 03 40

სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა

0

99,950

99,950

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

99,950

99,950

0

03 03 03 41

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა

0

40,452

40,452

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40,452

40,452

0

03 03 03 42.

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

0

201,500

201,500

259,900

259,900

ხარჯები

0

187,200

187,200

259,900

259,900

სუბსიდიები

187,200

187,200

259,900

259,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,300

14,300

0

03 03 03 43

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა I-ეტაპი

0

0

0

1,972,318

1,972,318

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1,972,318

1,972,318

03 03 03 44

თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა

0

0

0

72,135

72,135

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

72,135

72,135

03 03 03 45

სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

0

0

154,214

154,214

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

154,214

154,214

03 03 03 46

სოფ. კირნათში საბავშო ბაღისა და სკოლისათვის სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

0

3,018

3,018

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

3,018

3,018

03 03 03 47

სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

0

216,710

216,710

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

216,710

216,710

03 03 03 48

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა

0

0

0

117,931

117,931

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

117,931

117,931

03 03 03 49

სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა

0

0

0

29,197

29,197

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29,197

29,197

03 03 03 50

სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია

0

0

0

55,690

55,690

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

55,690

55,690

03 03 03 51

სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა

0

0

0

178,524

178,524

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

178,524

178,524

03 03 03 52

სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა

0

0

0

109,662

109,662

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

109,662

109,662

03 03 03 53

სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება

0

0

0

108,712

108,712

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

108,712

108,712

03 03 03 54

სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა

0

0

0

259,860

259,860

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

259,860

259,860

03 03 03 55

სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა

0

0

0

14,810

14,810

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14,810

14,810

03 03 03 56

სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის კუთვნილ ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

0

0

0

6,738

6,738

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6,738

6,738

03 03 03 57

სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

0

164,316

164,316

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

164,316

164,316

03 03 03 58

სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

0

7,040

7,040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7,040

7,040

03 03 03 59

სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

0

0

0

20,452

20,452

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20,452

20,452

03 03 03 60

სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა

0

0

0

14,257

14,257

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14,257

14,257

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,131,550

3,473,467

1,316,214

2,157,253

1,318,756

0

1,318,756

ხარჯები

302,487

1,970,200

0

1,970,200

800,000

0

800,000

სხვა ხარჯები

302,487

1,970,200

0

1,970,200

800,000

0

800,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,829,063

1,503,267

1,316,214

187,053

518,756

0

518,756

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

238,988

105,000

105,000

100,000

100,000

ხარჯები

238,988

105,000

105,000

100,000

100,000

სხვა ხარჯები

238,988

105,000

105,000

100,000

100,000

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1,321,835

1,316,214

1,316,214

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,321,835

1,316,214

1,316,214

0

03 03 04 03

მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში  მოსაცდელის მოწყობა

2,740

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,740

03 03 04 04

ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა

0

50,880

50,880

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50,880

50,880

0

03 03 04 05

აჭარისწყლის საჯარო სკოლის  მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

5,415

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,415

03 03 04 06

ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

27,668

27,668

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,668

27,668

0

03 03 04 07

ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

24,443

24,443

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,443

24,443

0

03 03 04 08

სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან

0

24,862

24,862

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,862

24,862

0

03 03 04 09

შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი

47,258

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,258

03 03 04 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა

0

59,200

59,200

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,200

59,200

0

03 03 04 11

სამშენებლო მასალების შეძენა

63,499

235,000

235,000

0

0

ხარჯები

63,499

235,000

235,000

0

0

სხვა ხარჯები

63,499

235,000

235,000

0

03 03 04 12

სოციალური სახლის მშენებლობა

402,800

1,630,200

1,630,200

700,000

700,000

ხარჯები

0

1,630,200

1,630,200

700,000

700,000

სხვა ხარჯები

0

1,630,200

1,630,200

700,000

700,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

402,800

0

0

03 03 04 13

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

49,015

0

0

110,715

110,715

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,015

0

110,715

110,715

03 03 04 14

სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

70,740

70,740

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,740

70,740

03 03 04 15

ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

43,588

43,588

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,588

43,588

03 03 04 16

ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

0

95,172

95,172

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,172

95,172

03 03 04 17

ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

78,481

78,481

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,481

78,481

03 03 04 18

აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა

0

74,615

74,615

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,615

74,615

03 03 04 19

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

45,445

45,445

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,445

45,445

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

88,479

233,500

233,500

110,000

110,000

ხარჯები

4,419

49,000

49,000

10,000

10,000

საქონელი და მომსახურება

4,419

49,000

49,000

10,000

10,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,419

49,000

49,000

10,000

10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,060

184,500

184,500

100,000

100,000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

639

34,000

34,000

5,000

5,000

ხარჯები

639

34,000

34,000

5,000

5,000

საქონელი და მომსახურება

639

34,000

34,000

5,000

5,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

639

34,000

34,000

5,000

5,000

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

3,780

15,000

15,000

5,000

5,000

ხარჯები

3,780

15,000

15,000

5,000

5,000

საქონელი და მომსახურება

3,780

15,000

15,000

5,000

5,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,780

15,000

15,000

5,000

5,000

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

84,060

184,500

184,500

100,000

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,060

184,500

184,500

100,000

100,000

03 03 06

ააიპ - ხელვაჩაურის სასაფლაოები

0

0

0

35,800

35,800

ხარჯები

0

0

0

35,800

35,800

სუბსიდიები

35,800

35,800

04 00

განათლება

1,644,588

4,911,129

4,911,129

3,495,741

3,495,741

ხარჯები

1,150,100

1,358,980

1,358,980

1,991,510

1,991,510

საქონელი და მომსახურება

400

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

400

0

0

0

0

სუბსიდიები

1,149,700

1,343,980

1,343,980

1,976,510

1,976,510

სხვა ხარჯები

0

15,000

15,000

15,000

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

494,488

3,552,149

3,552,149

1,504,231

1,504,231

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,470,431

4,593,273

4,593,273

3,349,584

3,349,584

ხარჯები

1,149,700

1,343,980

1,343,980

1,976,510

1,976,510

სუბსიდიები

1,149,700

1,343,980

1,343,980

1,976,510

1,976,510

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320,731

3,249,293

3,249,293

1,373,074

1,373,074

04 01 01

ააიპ - ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

1,156,700

1,377,000

1,377,000

1,976,510

1,976,510

ხარჯები

1,149,700

1,343,980

1,343,980

1,976,510

1,976,510

სუბსიდიები

1,149,700

1,343,980

1,343,980

1,976,510

1,976,510

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,000

33,020

33,020

0

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

313,731

3,216,273

3,216,273

1,373,074

1,373,074

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313,731

3,216,273

0

3,216,273

1,373,074

0

1,373,074

04 01 02 01

ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

0

18,154

18,154

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,154

18,154

0

04 01 02 02

სოფ.აჭარისწყალში  საბავშვო ბაღის მშენებლობის მეორე ეტაპი

75,831

327,669

327,669

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,831

327,669

327,669

0

04 01 02 03

ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

0

18,995

18,995

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,995

18,995

0

04 01 02 04

სოფელ ზედა მახოში 120ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა

0

265,898

265,898

250,892

250,892

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

265,898

265,898

250,892

250,892

04 01 02 05

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

0

290,000

290,000

66,000

66,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

290,000

290,000

66,000

66,000

04 01 02 06

გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა

29,830

70,000

70,000

3,000

3,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,830

70,000

70,000

3,000

3,000

04 01 02 07

სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია

91,240

4,700

4,700

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,240

4,700

4,700

0

04 01 02 08

კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

116,830

454,697

454,697

189,813

189,813

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,830

454,697

454,697

189,813

189,813

04 01 02 09

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში

0

698,665

698,665

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

698,665

698,665

0

04 01 02 10

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

0

380,499

380,499

451,288

451,288

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

380,499

380,499

451,288

451,288

04 01 02 11

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

0

361,899

361,899

412,081

412,081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

361,899

361,899

412,081

412,081

04 01 02 12

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

0

203,839

203,839

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

203,839

203,839

0

04 01 02 13

ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

29,497

29,497

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29,497

29,497

0

04 01 02 14

ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

18,390

18,390

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18,390

18,390

0

04 01 02 15

სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

44,880

44,880

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

44,880

44,880

0

04 01 02 16

ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

28,491

28,491

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28,491

28,491

0

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

174,157

317,856

317,856

146,157

146,157

ხარჯები

400

15,000

15,000

15,000

15,000

საქონელი და მომსახურება

400

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

400

სხვა ხარჯები

0

15,000

15,000

15,000

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,757

302,856

302,856

131,157

131,157

04 02 01

მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი

160,081

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,081

04 02 02

ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა

6,899

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,899

04 02 03

პანდუსების მოწყობა სკოლებში

6,777

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,777

0

0

04 02 04

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

400

0

0

0

0

ხარჯები

400

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

400

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

400

04 02 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

0

15,000

15,000

15,000

15,000

ხარჯები

0

15,000

15,000

15,000

15,000

სხვა ხარჯები

15,000

15,000

15,000

15,000

04 02 06

ჩელტას დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია

0

47,484

47,484

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,484

47,484

0

04 02 07

სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

0

18,447

18,447

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,447

18,447

0

04 02 08

სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია

0

112,186

112,186

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,186

112,186

0

04 02 09

სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია

0

23,450

23,450

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,450

23,450

0

04 02 10

მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია

0

101,289

101,289

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

101,289

101,289

0

04 02 11

სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

34,600

34,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

34,600

34,600

04 02 12

სოფელ კობალეთის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

0

0

96,557

96,557

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

96,557

96,557

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,974,299

2,254,275

2,254,275

2,748,487

2,748,487

ხარჯები

1,451,416

1,489,604

1,489,604

1,555,604

1,555,604

საქონელი და მომსახურება

166,246

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

166,246

0

0

0

0

სუბსიდიები

1,285,170

1,299,604

1,299,604

1,022,958

1,022,958

სხვა ხარჯები

0

190,000

190,000

168,000

168,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

522,883

764,671

764,671

1,192,883

1,192,883

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

784,235

740,400

0

740,400

1,797,768

0

1,797,768

ხარჯები

716,550

731,000

731,000

772,286

772,286

საქონელი და მომსახურება

55,000

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55,000

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

661,550

673,000

0

673,000

714,286

0

714,286

სხვა ხარჯები

0

58,000

0

58,000

58,000

0

58,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,685

9,400

0

9,400

1,025,482

0

1,025,482

05 01 01

ააიპ - ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

326,300

342,400

342,400

361,896

361,896

ხარჯები

326,300

336,300

336,300

361,896

361,896

სუბსიდიები

326,300

336,300

336,300

361,896

361,896

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,100

6,100

0

05 01 02

ააიპ - კულტურის ცენტრი

378,539

340,000

340,000

352,390

352,390

ხარჯები

335,250

336,700

336,700

352,390

352,390

სუბსიდიები

335,250

336,700

336,700

352,390

352,390

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,289

3,300

3,300

0

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

55,000

58,000

58,000

58,000

58,000

ხარჯები

55,000

58,000

58,000

58,000

58,000

საქონელი და მომსახურება

55,000

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55,000

0

0

სხვა ხარჯები

58,000

58,000

58,000

58,000

05 01 04

აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

24,396

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,396

0

0

05 01 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

0

0

0

1,025,482

1,025,482

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1,025,482

1,025,482

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

30,000

30,000

30,000

40,000

40,000

ხარჯები

30,000

30,000

30,000

40,000

40,000

საქონელი და მომსახურება

30,000

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30,000

სხვა ხარჯები

30,000

30,000

40,000

40,000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,160,064

1,483,875

1,483,875

910,719

910,719

ხარჯები

704,866

728,604

728,604

743,318

743,318

საქონელი და მომსახურება

81,246

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81,246

0

0

0

0

სუბსიდიები

623,620

626,604

626,604

308,672

308,672

გრანტები

0

0

0

364,646

364,646

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

102,000

102,000

70,000

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,198

755,271

755,271

167,401

167,401

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

163,867

196,604

196,604

243,318

243,318

ხარჯები

163,867

196,604

196,604

243,318

243,318

სუბსიდიები

163,867

196,604

196,604

243,318

243,318

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

81,246

102,000

102,000

70,000

70,000

ხარჯები

81,246

102,000

102,000

70,000

70,000

საქონელი და მომსახურება

81,246

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81,246

0

0

სხვა ხარჯები

102,000

102,000

70,000

70,000

05 03 03

შპს - საფეხბურთო კლუბი „მაჭახელა

459,753

430,000

430,000

65,354

65,354

ხარჯები

459,753

430,000

0

430,000

65,354

0

65,354

სუბსიდიები

459,753

430,000

430,000

65,354

65,354

05 03 04

ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

0

0

0

364,646

364,646

ხარჯები

0

0

0

364,646

364,646

გრანტები

364,646

364,646

05 03 05

სტადიონებისა და მინი საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია

455,198

755,271

755,271

167,401

167,401

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,198

755,271

755,271

167,401

167,401

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

455,198

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,198

0

0

05 03 05 02

ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი

0

651,918

651,918

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

651,918

651,918

0

05 03 05 03

მინიმოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

0

23,500

23,500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,500

23,500

0

05 03 05 04

სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინი მოედნის მოწყობა

0

79,853

79,853

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

79,853

79,853

0

05 03 05 05

სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

0

0

0

68,120

68,120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

68,120

68,120

05 03 05 06

სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.

0

0

0

28,648

28,648

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28,648

28,648

05 03 05 07

სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.

0

0

0

70,633

70,633

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

70,633

70,633

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

398,692

263,521

263,521

1,383,653

1,383,653

ხარჯები

374,496

263,521

263,521

1,301,651

1,301,651

საქონელი და მომსახურება

1,102

28,968

28,968

65,900

65,900

სამედიცინო ხარჯები

0

28,968

28,968

65,900

65,900

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,102

0

0

0

0

სუბსიდიები

17,012

13,300

13,300

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

356,382

205,455

205,455

220,142

220,142

სხვა ხარჯები

0

15,798

15,798

1,015,609

1,015,609

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

0

0

82,002

82,002

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

81,505

80,640

80,640

212,374

212,374

ხარჯები

57,309

80,640

80,640

130,372

130,372

საქონელი და მომსახურება

65

28,968

28,968

65,900

65,900

სამედიცინო ხარჯები

0

28,968

28,968

65,900

65,900

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65

0

0

0

0

სუბსიდიები

17,012

13,300

13,300

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

40,232

22,574

22,574

25,000

25,000

სხვა ხარჯები

0

15,798

15,798

39,472

0

39,472

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

0

0

82,002

0

82,002

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

20,995

28,968

28,968

65,900

65,900

ხარჯები

20,995

28,968

28,968

65,900

65,900

საქონელი და მომსახურება

0

28,968

28,968

65,900

65,900

სამედიცინო ხარჯები

28,968

28968

65,900

65900

სოციალური უზრუნველყოფა

20,995

0

0

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა

7,940

13,300

13,300

15,960

15,960

ხარჯები

7,940

13,300

13,300

15,960

15,960

სუბსიდიები

7,940

13,300

13,300

0

სხვა ხარჯები

15,960

15,960

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

9,137

15,798

15,798

23,512

23,512

ხარჯები

9,137

15,798

15,798

23,512

23,512

საქონელი და მომსახურება

65

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65

სუბსიდიები

9,072

0

0

სხვა ხარჯები

15,798

15,798

23,512

23,512

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

19,237

22,574

22,574

25,000

25,000

ხარჯები

19,237

22,574

22,574

25,000

25,000

სოციალური უზრუნველყოფა

19,237

22,574

22,574

25,000

25,000

06 01 05

ამბულატორიის შენობისათვის  საძირკვლის მოწყობა

24,196

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

06 01 06

სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია

0

0

0

63,852

63,852

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

63,852

63,852

06 01 07

სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

0

0

9,120

9,120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,120

9,120

06 01 08

სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

0

0

9,030

9,030

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,030

9,030

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

317,187

182,881

182,881

1,171,279

1,171,279

ხარჯები

317,187

182,881

182,881

1,171,279

1,171,279

საქონელი და მომსახურება

1,037

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,037

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

316,150

182,881

182,881

195,142

195,142

სხვა ხარჯები

0

0

0

976,137

976,137

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

13,007

13,031

13,031

15,372

15,372

ხარჯები

13,007

13,031

13,031

15,372

15,372

სოციალური უზრუნველყოფა

13,007

13,031

13,031

15,372

15,372

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

6,550

5,450

5,450

5,850

5,850

ხარჯები

6,550

5,450

5,450

5,850

5,850

სოციალური უზრუნველყოფა

6,550

5,450

5,450

5,850

5,850

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

60,000

75,200

75,200

75,200

75,200

ხარჯები

60,000

75,200

75,200

75,200

75,200

სოციალური უზრუნველყოფა

60,000

75,200

75,200

75,200

75,200

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

33,000

27,000

27,000

25,000

25,000

ხარჯები

33,000

27,000

27,000

25,000

25,000

სოციალური უზრუნველყოფა

33,000

27,000

27,000

25,000

25,000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

21,500

24,900

24,900

22,200

22,200

ხარჯები

21,500

24,900

24,900

22,200

22,200

სოციალური უზრუნველყოფა

21,500

24,900

24,900

22,200

22,200

06 02 06

სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

64,205

0

0

0

0

ხარჯები

64,205

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

1,037

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,037

სოციალური უზრუნველყოფა

63,168

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

118,925

0

0

976,137

976,137

ხარჯები

118,925

0

0

976,137

976,137

სოციალური უზრუნველყოფა

118,925

0

სხვა ხარჯები

0

0

976,137

976,137

06 02 08

0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

12,100

12,100

13,300

13,300

ხარჯები

0

12,100

12,100

13,300

13,300

სოციალური უზრუნველყოფა

0

12,100

12,100

13,300

13,300

06 02 09

ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

0

25,200

25,200

38,220

38,220

ხარჯები

0

25,200

25,200

38,220

38,220

სოციალური უზრუნველყოფა

0

25,200

25,200

38,220

38,220