„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №11
2016 წლის 30 ივნისი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 28/12/2015წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016175) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე
დანართი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014
წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
14,985,134
14,791,951
1,719,441
13,072,510
19,076,646
1 401, 340
17,675,306
გადასახადები
815,956
641,257
0
641,257
4,569,646
4,569,646
გრანტები
12,028,276
12,448,183
1,719,441
10,728,742
13,153,977
1 401, 340
11,752,637
სხვა შემოსავლები
2,140,902
1,702,512
0
1,702,512
1,353.023
1,353.023
ხარჯები
8,229,576
9 792 067
403292
9,388,775
10,612,958
10,612,958
შრომის ანაზღაურება
2,424,204
2,283,262
2,283,262
2,197,993
2,197,993
საქონელი და მომსახურება
974,310
871 733
871 733
1,262,279
1,262,279
პროცენტი
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
2,866,188
3,004,706
3,004,706
3,733,198
3,733,198
გრანტები
280,995
280,995
364 646
364 646
სოციალური უზრუნველყოფა
1,540,529
438,586
438,586
245,557
245,557
სხვა ხარჯები
424,345
2,912,785
403292
2,509 493
2,809, 285
2,809, 285
საოპერაციო სალდო
6,755,558
4999885
1316149
3683736
8,463,688
1401340
7,062,348
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5,015,856
8338444
1316149
7022295
10,227,200
1401340
8,825,860
ზრდა
5,026,162
8374155
1316149
7058006
10 254 462
1 401 340
8 853,122
კლება
10,306
35711
35711
27262
27262
მთლიანი სალდო
1,739,702
-3338559
0
-3338559
-1 763 512
-1 763 512
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,739,702
-3366150
0
-3366150
-1 866 379
-1 866 379
ზრდა
1,739,702
0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,739,702
0
კლება
3366150
0
3366150
1 866 379
1 866 379
ვალუტა და დეპოზიტები
3366150
3366150
1 866 379
1 866 379
ვალდებულებების ცვლილება
0,000
-27591
0
-27591
-102 867
0,000
-102 867
ზრდა
კლება
0,000
27591
0
27591
102 867
102 867
საშინაო
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
14,995,440
14,827,662
1,719.441
13,108,221
19,103,908
1 401 340
17,702,568
შემოსავლები
14,985,134
14,791,951
1,719.441
13 072 510
19,076,646
1 401 340
17,675,306
არაფინანსური აქტივების კლება
10,306
35711
35711
27262
27262
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
13,255,738
18,193,813
1,719.441
16 474372
20, 970,287
1 401 340
19 568,947
ხარჯები
8,229,576
9,792,067
403.292
9388775
10,612,958
10,612,958
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,026,162
8,374,155
1,316.149
7.058,006
10 254 462
1 401 340
8 853,122
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
0
27,591
27,591
102 867
102 867
ნაშთის ცვლილება
1,739,702
-3,366,151
-3,366,151
-1 866 379
-1 866 379
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 076 646 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
14985134
14,791,951
1,719,441
13,072,510
19,076,646
1 401 340
17,675,306
გადასახადები
815956
641,257
0
641,257
4,569,646
0
4,569,646
გრანტები
12028276
12,448,183
1,719,441
10,728,742
13,153,977
1 401 340
11,752,637
სხვა შემოსავლები
2 140 902
1,702,512
0
1,702,512
1,353,023
0
1,353,023
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
815,956
641,257
0
641,257
4 569, 646
4 569, 646
საშემოსავლო გადასახადი
2 000 000
2 000 000
ქონების გადასახადი
815,754
641,257
0
641,257
2 569. 646
2 569. 646
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
444,531
305,199
305,199
2 354. 646
2 354,646
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
56,159
75,916
75,916
25,000
25,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
63,198
41,685
41,685
50,000
50,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
251,822
218,457
218,457
140,000
140,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
44
0
0
0
სხვა გადასახადები
202
0
0
0
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 153 977 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
გრანტები
12 028 276
12,448,183
13,153,977
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2 165241
1,501,842
3,976,137
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1,454.442
3 000 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
47.400
976 137
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9 863 035
10946341
9,177,840
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
8 541 200
9226900
7,776,500
გათანაბრებითი ტრანსფერი
8 541 200
9226900
7,776,500
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 321835
1 719 441
1 401 340
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 321835
1 316 149
1 401 340
პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
403292
0
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,353,023 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
2,140,902
1,702,512
1,353,023
შემოსავლები საკუთრებიდან
922,210
563,287
342,900
პროცენტები
780,680
394,599
200,000
რენტა
141,530
168,688
142,900
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
66506
119,746
62,900
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
75024
48,942
80,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
608,554
594,533
530,100
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
511,557
542,569
440,100
სანებართვო მოსაკრებელი
75149
52,210
50,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
116
131
100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
400
0
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
392939
442,000
350 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
42953
48,228
40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
96 997
51 964
90 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
96 997
51 964
90 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
528149
476,287
441,245
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
81989
68,405
38,778
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 612 958 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8,229,576
9,766,359
403292
9,363,067
10,612,958
0
10,612,958
შრომის ანაზღაურება
2,424,204
2,283,262
2,283,262
2,197,993
2,197,993
საქონელი და მომსახურება
974,310
846,025
846,025
1,262,279
1,262,279
პროცენტი
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
2,866,188
3,004,706
3,004,706
3,733,198
3,733,198
გრანტები
280,995
280,995
364,646
364,646
სოციალური უზრუნველყოფა
1,540,529
438,586
438,586
245,557
245,557
სხვა ხარჯები
424,345
2,912,785
403292
2,509,493
2 809 285
2 809 285
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 227 200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 254 462 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
11 820
53561
14000
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
197 600
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 775 175
4 763325
6,489,800
განათლება
494 488
2793524
2 223,898
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
522 883
763745
1461 501
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
24 196
0
65,263
სულ ჯამი:
5 026162
8374155
10,254,462
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 27262 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
8549
35 711
27262
არაწარმოებული აქტივები
8549
35 711
27262
მიწა
8549
35 711
27262
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 867 420 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური კლასიფი
კაციის კოდები
გადასახდე
ლების
(ხარჯების)
დასახელება
2014-წლის ფაქტი
2015-წლის ფაქტი
2016-წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
მათ შორის
სახელმ-
წიფო ბიუჯე-
ტის ფონდე-
ბი
დან გამოყო-
ფილი ტრანსფე-
რები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყო
ფილი ტრანსფე
რები
საკუ-
თარი შემოსავ-
ლები
სულ
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდები-
დან გამოყო
ფილი ტრანსფე
რები
საკუ-
თარი შემოსავ-
ლები
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
2,227,661
0
2,227,661
2,765,108
0
2,765,108
3 137 269
0
3 137 269
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,227,661
0
2,227,661
2,765,108
0
2,765,108
3 137 269
0
3 137 269
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,080,689
0
2,080,689
2,737,468
0
2,737,468
2 912 269
0
2 912 269
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
146,972
0
146,972
27,640
0
27,640
225 000
0
225 000
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
105,130
0
105,130
87,328
0
87,328
97 080
0
97 080
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
515,869
0
515,869
314,750
0
314,750
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
280,995
0
280,995
0
0
0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
515,869
0
515,869
33,755
0
33,755
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,499,172
0
1,499,172
1,173,309
403,292
770,017
549 154
0
549 154
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
1,184,147
0
1,184,147
0
0
0
20 371
0
20 371
7045
ტრანსპორტი
50,061
0
50,061
1,173,309
403,292
770,017
528 783
0
528 783
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
50,061
0
50,061
1,173,309
403,292
770,017
528 783
0
528 783
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
264,964
0
264,964
0
0
0
0
0
0
705
გარემოს დაცვა
499,992
0
499,992
523,307
0
523,307
701 892
0
701 892
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
176,813
0
176,813
195,400
0
195,400
254 000
0
254 000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0
0
0
0
0
0
202 790
0
202 790
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
გარემოს დაცვის სფეროში
323,179
0
323,179
327,907
0
327,907
245 102
0
245 102
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
4,261,243
1,321,835
2,939,408
6,551,335
1,316,149
5,235,186
7 571 654
1 401 340
6 170 314
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
834,056
0
834,056
2,066,927
0
2,066,927
1 601 824
0
1 601 824
7063
წყალმომარაგება
1,741,846
1,741,846
2,660,950
2,660,950
3 959 272
3 959 272
7064
გარე განათება
251,178
251,178
442,309
442,309
609 218
609 218
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,434,163
1,321,835
112,328
1,381,149
1,316,149
65,000
1 401 340
1 401 340
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
125,680
125,680
72,383
72,383
195 635
195 635
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0
0
0
0
0
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
125,680
125,680
72,383
72,383
195 635
0
195 635
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,569,049
0
1,569,049
1,701,093
0
1,701,093
2 503 166
0
2 503 166
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
996,197
0
996,197
1,276,860
0
1,276,860
823 859
0
823 859
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
457,935
0
457,935
394,233
0
394,233
1 639 307
0
1 639 307
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმოანობა
29,365
0
29,365
30,000
0
30,000
40 000
0
40 000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
85,552
0
85,552
0
0
0
0
0
0
709
განათლება
2,134,755
0
2,134,755
4,594,949
0
4,594,949
4 923 633
0
4 923 633
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,470,431
0
1,470,431
3,756,375
0
3,756,375
4 169 664
0
4 169 664
7092
ზოგადი განათლება
174,157
0
174,157
299,257
0
299,257
30 744
0
30 744
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
490,167
0
490,167
539,317
0
539,317
723 225
0
723 225
710
სოციალური დაცვა
317,187
0
317,187
382,660
0
382,660
1 187 937
0
1 187 937
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
13,007
0
13,007
13,031
0
13,031
12 021
0
12 021
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
304,180
0
304,180
369,629
0
369,629
1 175 916
0
1 175 916
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
13,255,738
1,321,835
11,933,903
18,166,222
1,719,441
16,446,781
20,867,420
1,401,340
19,466,080
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1763512 ათასი ლარის ოდენობით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 866 379 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 866 379 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -102 867ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 220 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები🔗
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13. პრემიები🔗
2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა
2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 1960 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 030302)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
დაგეგმილია (70 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების რემონტი, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)
მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 39-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას და მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.
2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2016 წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბულა 1 401 340 ლარი.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის –
UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 40 დაწყებითი სკოლა.
3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)
მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს. პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016 წწ. პირველ და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა; ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“.
ა(ა)იპ –
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
ა(ა)იპ –
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.
4.1.1 ააიპ –
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში –
94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში –
10; თავისუფალ ჭიდაობაში –
58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში –
90; ქართულ ჭიდაობაში –
10; მშვილდოსნობაში –
34; ძიუდოში –
34; ძალოსნობაში –
28; ხელბურთში –
15;)
სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.
4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ „მაჭახელას" მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 04)
ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას, კერძოდ: ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 0501 01)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა”, ,,მაჭახლობა” და სხვ.
2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას იღებს 100 ახალგაზრდა.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებითა და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1.1 ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 02)
პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება,როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)
პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.
პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხითб აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.
5.1.4 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.
სისტემატური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.
პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეულ იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე, ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად, კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას –
ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით –
თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს, გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე –
500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე –
700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე –
900 ლარი.
5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.
5.2.6 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე –
300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე –
400 ლარი.
5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის, დღეში 7 ლარის ოდენობით.
5.2.8 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებენ პარკინსონიით დაავადებული პირები ასაკის შეუზღუდავად.
5.2.9 ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო მიჯაჭვულნი არიან სახლსა თუ საწოლს, რის გამოც ვერ სარგებლობენ მათთვის საჭირო სამედიცინო და სოციალური მომსახურებებით. მოვლის საჭიროების მქონე პირთა პრობლემები რჩება მოუგვარებელი, დახურულ კარს მიღმა და შეუსწავლელი. ნაწილობრივ ამით შეიძლება აიხსნას ის ფაქტი, რომ საქართველოში შშმ პირთა რაოდენობა მოსახლეობის 5%-ზე ნაკლებია, მაშინ, როცა საერთაშორისო გამოცდილების შესაბამისად, არანაკლებ 10% უნდა იყოს.
მოვლის საჭიროების მქონე პირები მძიმე ტვირთად აწვებიან ოჯახის წევრებს. გარდა იმისა, რომ ეს არაფორმალური მომვლელები არ ფლობენ მოვლის სპეციფიკურ ცოდნას.
ხსენებული საკითხი მრავალშრიანია და ეხება როგორც თავად მოვლის საჭიროების მქონე პირთა, ასევე მათი გარემომცველების ბიო-ფსიქო-სოციალურ მდგომარეობასა და უფლებებს. ამიტომ, მოვლის პროგრამების მოსარგებლეებად მოიაზრებიან როგორც თავად პაციენტები, ასევე მათი ოჯახის წევრები.
სახელმწიფოს მიერ ამ ადამიანთა ღირსების პატივისცემისა და უფლებების რეალიზების მთავარ გზად ისახება ხარისხიანი სამედიცინო და სოციალური მომსახურების ბინაზე მიწოდება –
შინმოვლა, რაც ნიშნავს არა მხოლოდ მოვლით უზრუნველყოფას, არამედ მოვლის საჭიროების მქონე პირების ინტერესების დაცვას, ინტეგრირებას საკუთარ მიკროსოციუმში, მათი ღირსების აღდგენას და მათივე გარემო მომცველებისთვის დახმარების გაწევას.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ, საკითხის აქტუალურობის გათვალისწინებით, მიიღო მიზნობრივი პროგრამის თანამონაწილეობის გადაწყვეტილება (6%). პროგრამის ძირითადი განმახორციელებელია ორგანიზაცია აიპ ,,კოალიცია შინმოვლა საქართველოში".
პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ორთაბათუმი, ყოროლისთავი, წინსვლა, მასაურა, აგარა, კაპრეშუმი, წიქარეული, სალიბაური,) მცხოვრები უძლური ხანდაზმული შშმ პირები;
დროებით ან ხანგრძლივად უძლურებაში მყოფი პირები (ოპერაციების, მოტეხილობის, ინსულტის შემდეგ);
ტერმინალური (მომაკვდავი) პაციენტები.
ყოველთვიურად მომსახურება გაეწევა 40 ზრუნვის საჭიროების მქონე პირს და 40 ოჯახის წევრს.
5.2.10 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 12)
ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში.
მუხლი 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
პროგ-
რამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
13 255 738
18 193 813
1 719 441
16 474 372
20 970 287
1 401 340
19 568 947
მომუშავეთა რიცხოვნობა
175
148
0
148
150
0
150
ხარჯები
8 229 576
9 792 067
403 292
9 388 775
10 612 958
0
10 612 958
შრომის ანაზღაურება
2 424 204
2 283 262
0
2 283 262
2 197 993
0
2 197 993
საქონელი და მომსახურება
974 310
871 733
0
871 733
1 262 279
0
1 262 279
სუბსიდიები
2 866 188
3 004 706
0
3 004 706
3 733 198
0
3 733 198
გრანტები
0
280 995
0
280 995
364 646
0
364 646
სოციალური უზრუნველყოფა
1 540 529
438 586
0
438 586
245 557
0
245 557
სხვა ხარჯები
424 345
2 912 785
403 292
2 509 493
2 809 285
0
2 809 285
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 026 162
8 374 155
1 316 149
7 058 006
10 254 462
1 401 340
8 853 122
ვალდებულებების კლება
0
27 591
0
27 591
102 867
0
102 867
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
2 670 542
2 765 059
0
2 765 059
3 235 136
0
3 235 136
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142
142
142
144
144
ხარჯები
2 658 722
2 683 907
0
2 683 907
3 118 269
0
3 118 269
შრომის ანაზღაურება
2 068 961
2 212 202
2 212 202
2 126 933
2 126 933
საქონელი და მომსახურება
411 846
448 585
0
448 585
738 359
0
738 359
სუბსიდიები
105 168
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
8 757
8 757
სხვა ხარჯები
72 747
23 120
23 120
244 220
244 220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 820
53 561
53 561
14 000
14 000
ვალდებულებების კლება
0
27 591
27 591
102 867
102 867
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
668 288
725 022
725 022
742 300
742 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
28
28
29
29
ხარჯები
659 468
715 238
715 238
742 300
742 300
შრომის ანაზღაურება
453 571
621 361
621 361
525 788
525 788
საქონელი და მომსახურება
100 729
93 877
93 877
211 960
211 960
სუბსიდიები
105 168
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 452
3 452
სხვა ხარჯები
0
0
1 100
1 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 820
9 784
9 784
0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2 002 254
2 012 446
2 012 446
2 169 969
2 169 969
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114
114
114
115
115
ხარჯები
1 999 254
1 968 669
1 968 669
2 155 969
2 155 969
შრომის ანაზღაურება
1 615 390
1 590 841
1 590 841
1 601 145
1 601 145
საქონელი და მომსახურება
311 117
354 708
354 708
526 399
526 399
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
5 305
5 305
სხვა ხარჯები
72 747
23 120
23 120
23 120
23 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
43 777
43 777
14 000
14 000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
220 000
220 000
ხარჯები
0
0
0
220 000
220 000
სხვა ხარჯები
0
0
0
220 000
220 000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0
27 591
27 591
102 867
102 867
ვალდებულებების კლება
0
27 591
27 591
102 867
102 867
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
620 999
402 078
0
402 078
97 080
0
97 080
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33
6
6
6
6
ხარჯები
423 399
402 078
0
402 078
97 080
0
97 080
შრომის ანაზღაურება
355 243
71 060
71 060
71 060
71 060
საქონელი და მომსახურება
68 156
16 268
0
16 268
26 020
0
26 020
გრანტები
0
280 995
280 995
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
33 755
33 755
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197 600
0
0
0
0
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახური
105 130
87 328
87 328
97 080
97 080
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
6
ხარჯები
105 130
87 328
87 328
97 080
97 080
შრომის ანაზღაურება
81 969
71 060
71 060
71 060
71 060
საქონელი და მომსახურება
23 161
16 268
16 268
26 020
26 020
02 02
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
515 869
33 755
33 755
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
ხარჯები
318 269
33 755
33 755
0
0
შრომის ანაზღაურება
273 274
0
0
საქონელი და მომსახურება
44 995
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
33 755
33 755
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197 600
0
0
02 03
სსიპ – საგანგებო სიტუაციის მართვის
სააგენტოს ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებული ღონისძიებები
0
280 995
280 995
0
0
ხარჯები
0
280 995
280 995
0
0
გრანტები
280 995
280 995
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5 947 253
8 275 591
1 719 441
6 556 150
8 827 700
1 401 340
7 426 360
ხარჯები
2 172 078
3 512 266
403 292
3 108 974
2 337 900
0
2 337 900
საქონელი და მომსახურება
327 195
381 172
0
381 172
432 000
0
432 000
სუბსიდიები
309 138
459 909
0
459 909
598 444
0
598 444
სოციალური უზრუნველყოფა
1 184 147
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
351 598
2 671 185
403 292
2 267 893
1 307 456
0
1 307 456
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 775 175
4 763 325
1 316 149
3 447 176
6 489 800
1 401 340
5 088 460
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
50 061
1 173 309
403 292
770 017
500 085
0
500 085
ხარჯები
50 061
917 377
403 292
514 085
500 085
0
500 085
საქონელი და მომსახურება
950
7 259
0
7 259
13 000
0
13 000
სხვა ხარჯები
49 111
910 118
403 292
506 826
487 085
0
487 085
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
255 932
0
255 932
0
0
0
03 01 01
ადგილობრივი მნიშნელობის
გზების რეაბილიტაცია
49 111
249 847
249 847
0
0
0
ხარჯები
49 111
53 365
53 365
0
0
სხვა ხარჯები
49 111
53 365
53 365
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
196 482
196 482
0
03 01 02
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა
0
856 753
403 292
453 461
487 085
0
487 085
ხარჯები
0
856 753
403 292
453 461
487 085
0
487 085
სხვა ხარჯები
856 753
403292
453 461
487 085
487 085
03 01 03
მუნიციპალიტეტის სოფლებში
გზის გაყვანასთან დაკავშირებით
დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
950
7 259
7 259
13 000
13 000
ხარჯები
950
7 259
7 259
13 000
13 000
საქონელი და მომსახურება
950
7 259
7 259
13 000
13 000
03 01 04
სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა
0
59 450
59 450
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
59 450
59 450
0
03 02
სოფლის მეურნეობა
1 184 147
0
0
0
20 371
0
20 371
ხარჯები
1 184 147
0
0
0
20 371
0
20 371
სოციალური უზრუნველყოფა
1 184 147
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
20 371
0
20 371
03 02 01
ციტრუსის მოსავლის აღების
ღონისძიების ხელშეწყობა
1 184 147
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
1 184 147
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 184 147
0
0
03 02 02
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის
პროგრამის და ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის პროცენტული
თანამონაწილეობა
0
0
0
0
20 371
0
20 371
ხარჯები
0
0
0
0
20 371
0
20 371
სხვა ხარჯები
0
20 371
20 371
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
4 713 045
7 102 282
1 316 149
5 786 133
8 307 244
1 401 340
6 905 904
ხარჯები
937 870
2 594 889
0
2 594 889
1 817 444
0
1 817 444
საქონელი და მომსახურება
326 245
373 913
0
373 913
419 000
0
419 000
სუბსიდიები
309 138
459 909
459 909
598 444
0
598 444
სხვა ხარჯები
302 487
1 761 067
1 761 067
800 000
800 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 775 175
4 507 393
1 316 149
3 191 244
6 489 800
1 401 340
5 088 460
03 03 01
გარე განათებაის მოწყობა
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
251 178
442 309
442 309
609 218
609 218
ხარჯები
130 972
129 720
129 720
140 000
140 000
საქონელი და მომსახურება
130 972
129 720
129 720
140 000
140 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120 206
312 589
312 589
469 218
469 218
03 03 01 01
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
130 972
129 720
129 720
140 000
140 000
ხარჯები
130 972
129 720
129 720
140 000
140 000
საქონელი და მომსახურება
130 972
129 720
129 720
140 000
140 000
03 03 01 02
ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის
ფერმასთან გარე განათების მოწყობა
6 361
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 361
03 03 01 03
სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა
6 926
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 926
0
0
03 03 01 04
სარფში გარე განათების მოწყობა
9 357
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 357
03 03 01 05
მახინჯაურში გარე განათება
22 570
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 570
03 03 01 06
გარე განათების მოწყობა განთიადში
61 596
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61 596
03 03 01 07
სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა
10 499
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 499
0
0
03 03 01 08
მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა
2 897
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 897
0
0
03 03 01 09
ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის
მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
21 260
21 260
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 260
21 260
0
03 03 01 10
ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
0
12 000
12 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12 000
12 000
0
03 03 01 11
ფერიაში გოგაძეების ჭების
მიმართულებით გარე განათების
მოწყობა
0
7 335
7 335
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7 335
7 335
0
03 03 01 12
სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა
0
22 372
22 372
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 372
22 372
0
03 03 01 13
სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე
გარე განათების მოწყობა
0
17 744
17 744
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 744
17 744
0
03 03 01 14
სოფელ ახალშენში მიქელაძეების
მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
18 953
18 953
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18 953
18 953
0
03 03 01 15
სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე განათების მოწყობა
0
20 000
20 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
20 000
20 000
0
03 03 01 16
სოფელ სარფში წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის ტაძრის გარე
განათების მოწყობა
0
6 145
6 145
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 145
6 145
0
03 03 01 17
სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა
0
13 647
13 647
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
13 647
13 647
0
03 03 01 18
სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით
სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
0
13 521
13 521
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
13 521
13 521
0
03 03 01 19
სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის
სოფლებში გარე განათების მოწყობა
0
35 646
35 646
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
35 646
35 646
0
03 03 01 20
სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
6 945
6 945
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 945
6 945
0
03 03 01 21
სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე გარე განათების მოწყობა
0
21 951
21 951
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 951
21 951
0
03 03 01 22
სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
0
34 190
34 190
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
34 190
34 190
0
03 03 01 23
სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს
მიმართულებით ცენტრალური გზის
გარე განათების მოწყობა
0
14 449
14 449
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 449
14 449
0
03 03 01 24
გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის
გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო
ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან
სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე
სოციალურ სახლამდე
0
27 584
27 584
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
27 584
27 584
0
03 03 01 25
სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის
სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის
სახლამდე გარე განათების მოწყობა
0
18 847
18 847
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18 847
18 847
0
03 03 01 26
სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება)
გარე განათების მოწყობა
0
7 362
7 362
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 362
7 362
03 03 01 27
განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ
გზაზე გარე განათების მოწყობა
11 938
11 938
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 938
11 938
03 03 01 28
სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის
განათების მოწყობა
18 314
18 314
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 314
18 314
03 03 01 29
სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა
30 028
30 028
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 028
30 028
03 03 01 30
სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
10 892
10 892
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 892
10 892
03 03 01 31
სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა
34 216
34 216
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 216
34 216
03 03 01 32
სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა
59 468
59 468
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 468
59 468
03 03 01 33
სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა
17 290
17 290
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 290
17 290
03 03 01 34
სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა
53 551
53 551
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 551
53 551
03 03 01 35
სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
1 562
1 562
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 562
1 562
03 03 01 36
სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ
„სამოთხიდან" ჩელტის დაწყებით
სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
54 580
54 580
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54 580
54 580
03 03 01 37
სოფელ კირნათში არსებული მინიმოედნის გარე განათების მოწყობა
2 013
2 013
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 013
2 013
03 03 01 38
სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა
37 888
37 888
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 888
37 888
03 03 01 39
სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა
11 670
11 670
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 670
11 670
03 03 01 40
სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა
15 613
15 613
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 613
15 613
03 03 01 41
თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
102 833
102 833
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102 833
102 833
03 03 02
სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები
190 854
208 598
208 598
269 000
269 000
ხარჯები
190 854
208 598
208 598
269 000
269 000
საქონელი და მომსახურება
190 854
208 598
208 598
269 000
269 000
03 03 02 01
სანიტარიული დასუფთავება
176 813
195 400
195 400
254 000
254 000
ხარჯები
176 813
195 400
195 400
254 000
254 000
საქონელი და მომსახურება
176 813
195 400
195 400
254 000
254 000
03 03 02 02
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
14 041
55 198
55 198
15 000
15 000
ხარჯები
14 041
13 198
13 198
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
14 041
13 198
13 198
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 000
42 000
0
03 03 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის
ღონისძიებები
2 050 984
2 933 659
2 933 659
4 392 164
4 392 164
ხარჯები
309 138
459 909
459 909
550 444
550 444
სუბსიდიები
309 138
459 909
0
459 909
550 444
0
550 444
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 741 846
2 473 750
0
2 473 750
3 841 720
0
3 841 720
03 03 03 01
ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა
50 140
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 140
0
0
0
0
03 03 03 02
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
21 955
0
0
31 533
31 533
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 955
31 533
31 533
03 03 03 03
ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების
გაწმენდა რეაბილიტაცია
59 756
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 756
0
0
03 03 03 04
სოფ.მურმანეთში 10-ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა
3 630
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 630
03 03 03 05
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა
40 124
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 124
03 03 03 06
თხილნარის აგარაში წყლის
მაგისტრალის რეაბილიტაცია
233 500
528 654
528 654
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
233 500
528 654
528 654
0
03 03 03 07
შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
(ზოიძეების დასახლება)
97 200
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97 200
03 03 03 08
ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
78 787
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78 787
03 03 03 09
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების
დასუფთავებისა და კომუნალური
მომსახურების სამსახური"
309 138
272 709
272 709
230 102
230 102
ხარჯები
309 138
272 709
272 709
230 102
230 102
სუბსიდიები
309 138
272 709
272 709
230 102
230 102
03 03 03 10
სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე
დასახლების წყალმომარაგების
რეაბილიტაცია სეპტიკისა და
არხის მოწყობა
20 355
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 355
0
0
03 03 03 11
წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია
90 980
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90 980
0
0
03 03 03 12
სოფ. ერგეში ეკალაური-ბაშკოს წყალმომარაგება
194 310
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194 310
0
0
03 03 03 13
ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია I-II-ეტაპი
475 475
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
475 475
0
0
03 03 03 14
სოფ. მახოს წყლის წისტემის
რეაბილიტაცია II-ეტაპი
320 785
67 250
67 250
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
320 785
67 250
67 250
0
03 03 03 15
სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა
54 849
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54 849
0
0
03 03 03 16
სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის
წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა
0
121 239
121 239
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
121 239
121 239
0
03 03 03 17
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში
წყალმომარაგების მოწყობა
0
96 646
96 646
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
96 646
96 646
0
03 03 03 18
სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში)
სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
18 347
18 347
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18 347
18 347
0
03 03 03 19
სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება
0
42 336
42 336
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
42 336
42 336
0
03 03 03 20
სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ
გემურაულის საზღვარზე 60-ტონიანი
ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება
0
89 999
89 999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
89 999
89 999
0
03 03 03 21
სოფელ ერგე-ნიკიტაურში
წყალმომარაგების მოწყობა
0
28 366
28 366
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28 366
28 366
0
03 03 03 22
სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა
0
162 074
162 074
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
162 074
162 074
0
03 03 03 23
მახინჯაურიში N3, N5 და N7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
0
25 630
25 630
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 630
25 630
0
03 03 03 24
ფერიაში საჯარო სკოლისათვის
სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია
0
11 748
11 748
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11 748
11 748
0
03 03 03 25
სოფელ ფერიაში სახლი N28 და N30
შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე
არხის მოწყობა
0
21 139
21 139
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 139
21 139
0
03 03 03 26
ფერიაში გიგინეიშვილების
დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა
და კოლექტორის მოწყობა
0
144 152
144 152
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
144 152
144 152
0
03 03 03 27
სოფ. მნათობში სახლი N29-ის
საკანალიზაციო სისტემისა
და სეპტიკის მოწყობა
0
17 165
17 165
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 165
17 165
0
03 03 03 28
სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი
საცხოვრებელი სახლების
საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა
0
36 407
36 407
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
36 407
36 407
0
03 03 03 29
სოფელ ქვედა სამების ქუჩა N4 ჩიხი 3 სახლი N4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა
0
14 343
14 343
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 343
14 343
0
03 03 03 30
სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
32 254
32 254
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
32 254
32 254
0
03 03 03 31
ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო
ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა
0
22 108
22 108
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 108
22 108
0
03 03 03 32
სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში
30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
20 874
20 874
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
20 874
20 874
0
03 03 03 33
სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში
არსებული სასმელი წყლის ავზის
რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა
0
84 146
84 146
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
84 146
84 146
0
03 03 03 34
თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა
0
15 136
15 136
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 136
15 136
0
03 03 03 35
სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
47 238
47 238
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
47 238
47 238
0
03 03 03 36
სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
138 621
138 621
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
138 621
138 621
0
03 03 03 37
ორთაბათუმში სოფელ აგარაში
სასმელი წყლის ავზისა და
მაგისტრალის მოწყობა
0
124 138
124 138
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
124 138
124 138
0
03 03 03 38
სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია
0
102 472
102 472
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
102 472
102 472
0
03 03 03 39
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია,გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
309 735
309 735
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
309 735
309 735
0
03 03 03 40
სოფელ ფერიაში არსებულ
სატუმბოდან რეზერვუარამდე
წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა
0
97 959
97 959
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
97 959
97 959
0
03 03 03 41
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში
145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა
0
39 274
39 274
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
39 274
39 274
0
03 03 03 42
შპს ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
0
201 500
201 500
320 342
320 342
ხარჯები
0
187 200
187 200
320 342
320 342
სუბსიდიები
187 200
187 200
320 342
320 342
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 300
14 300
0
03 03 03 43
მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის
მოწყობა I-ეტაპი
0
0
0
1 650 000
1 650 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 650 000
1 650 000
03 03 03 44
თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50-ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
57 708
57 708
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
57 708
57 708
03 03 03 45
სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება)
ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის
მაგისტრალის მოწყობა.
0
0
0
150 956
150 956
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150 956
150 956
03 03 03 46
სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.
0
0
0
170 000
170 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
170 000
170 000
03 03 03 47
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.
0
0
0
97 500
97 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
97 500
97 500
03 03 03 48
სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის
სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.
0
0
0
25 129
25 129
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25 129
25 129
03 03 03 49
სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია
0
0
0
52 277
52 277
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
52 277
52 277
03 03 03 50
სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის
წყალმომარაგების მოწყობა.
0
0
0
174 999
174 999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
174 999
174 999
03 03 03 51
სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი
სასმელი წყლის მილის მოწყობა.
0
0
0
94 998
94 998
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
94 998
94 998
03 03 03 52
სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის
მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.
0
0
0
86 000
86 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
86 000
86 000
03 03 03 53
სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80
ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა
და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა.
0
0
0
199 693
199 693
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
199 693
199 693
03 03 03 54
სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის
სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.
0
0
0
14 810
14 810
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14 810
14 810
03 03 03 55
სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ
ზინაიდა თურმანიძის სახლთან
სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.
0
0
0
5 825
5 825
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
5 825
5 825
03 03 03 56
სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე
არხის მოწყობა.
0
0
0
164 316
164 316
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
164 316
164 316
03 03 03 57
სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან
საცხოვრებელ სახლთან
სანიაღვრე არხის მოწყობა.
0
0
0
5 728
5 728
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
5 728
5 728
03 03 03 58
სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა
გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის
საცხოვრებელ სახლებს შორის
სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.
0
0
0
14 923
14 923
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14 923
14 923
03 03 03 59
სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის
ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.
0
0
0
11 998
11 998
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
11 998
11 998
03 03 03 60
სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა
და რეზერვუარის მოწყობა
0
0
0
126 613
126 613
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
126 613
126 613
03 03 03 61
სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე
ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის
მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
0
0
0
55 622
55 622
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
55 622
55 622
03 03 03 62
სოფელ წინსვლა-სამების წყლის
ავზის და ცენტრალური
მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
0
0
36 379
36 379
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
36 379
36 379
03 03 03 63
სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი
სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა
0
0
0
11 500
11 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
11 500
11 500
03 03 03 64
სოფელ განახლებაში სასმელი
წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა
და ჭაბურღილის მოწყობა
0
0
0
93 070
93 070
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
93 070
93 070
03 03 03 65
სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის
მაგისტრალისა და აუზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0
0
0
64 546
64 546
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
64 546
64 546
03 03 03 66
სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს
დასახლებაში 125 ოჯახისათვის
სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
183 814
183 814
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
183 814
183 814
03 03 03 67
სოფელ შარაბიძეებში ემზარ
დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე
ჯაიანის მიმართულებით
ჭაბურღილის რეზერვუარისა და
მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
150 072
150 072
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150 072
150 072
03 03 03 68
სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა
0
0
0
111 711
111 711
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
111 711
111 711
03 03 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 131 550
3 264 269
1 316 149
1 948 120
2 878 862
1 401 340
1 477 522
ხარჯები
302 487
1 761 067
0
1 761 067
800 000
0
800 000
სხვა ხარჯები
302 487
1 761 067
0
1 761 067
800 000
0
800 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 829 063
1 503 202
1 316 149
187 053
2 078 862
1 401 340
677 522
03 03 04 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
238 988
84 879
84 879
100 000
100 000
ხარჯები
238 988
84 879
84 879
100 000
100 000
სხვა ხარჯები
238 988
84 879
84 879
100 000
100 000
03 03 04 02
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1 321 835
1 316 149
1 316 149
0
1 401 340
1 401 340
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 321 835
1 316 149
1 316 149
1 401 340
1 401 340
03 03 04 03
მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში
მოსაცდელის მოწყობა
2 740
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 740
03 03 04 04
ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა
0
50 880
50 880
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 880
50 880
0
03 03 04 05
აჭარისწყლის საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა
5 415
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 415
03 03 04 06
ფერიის თემის ადმინისტრაციული
შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა
0
27 668
27 668
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 668
27 668
0
03 03 04 07
ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის
მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
24 443
24 443
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 443
24 443
0
03 03 04 08
სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის
მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან
0
24 862
24 862
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 862
24 862
0
03 03 04 09
შარაბიძეების თემის ტერიტორიული
ორგანოს ოფისის რემონტი
47 258
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 258
03 03 04 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
აგრარული ბაზრის მოწყობა
0
59 200
59 200
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 200
59 200
0
03 03 04 11
სამშენებლო მასალების შეძენა
63 499
65 000
65 000
0
0
ხარჯები
63 499
65 000
65 000
0
0
სხვა ხარჯები
63 499
65 000
65 000
0
03 03 04 12
სოციალური სახლის მშენებლობა
402 800
1 611 188
1 611 188
700 000
700 000
ხარჯები
0
1 611 188
1 611 188
700 000
700 000
სხვა ხარჯები
0
1 611 188
1 611 188
700 000
700 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
402 800
0
0
03 03 04 13
სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
49 015
0
0
86 571
86 571
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 015
0
86 571
86 571
03 03 04 14
სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
65 400
65 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 400
65 400
03 03 04 15
ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
22 799
22 799
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 799
22 799
03 03 04 16
ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა
0
73 250
73 250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73 250
73 250
03 03 04 17
ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
61 970
61 970
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61 970
61 970
03 03 04 18
აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
58 000
58 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 000
58 000
03 03 04 19
ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
35 456
35 456
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 456
35 456
03 03 04 20
სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
0
197 146
197 146
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197 146
197 146
03 03 04 21
სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან
დაზიანებული ხიდის შეკეთება
0
28 698
28 698
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 698
28 698
03 03 04 22
გვარას ციხესთან ასასვლელი
ბილიკის მოწყობა და მირვეთის
თაღოვან ხიდთან მიმდებარე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
8 058
8 058
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 058
8 058
03 03 04 23
ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში
ატრაქციონის მოწყობა
0
11 120
11 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 120
11 120
03 03 04 24
მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა
0
4 700
4 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 700
4 700
03 03 04 25
ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა
0
4 200
4 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 200
4 200
03 03 04 26
სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა
0
4 270
4 270
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 270
4 270
03 03 04 27
სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის
სახლთან ავტობუსის გაჩერების
მოსაცდელი ტერიტორიის გაფართოება
0
15 884
15 884
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 884
15 884
03 03 05
მუნიციპალიტეტის განვითარების
გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის
და ექსპერტიზის ხარჯები
88 479
211 447
211 447
110 000
110 000
ხარჯები
4 419
35 595
35 595
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
4 419
35 595
35 595
10 000
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84 060
175 852
175 852
100 000
100 000
03 03 05 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
639
27 640
27 640
5 000
5 000
ხარჯები
639
27 640
27 640
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურება
639
27 640
27 640
5 000
5 000
03 03 05 02
აზომვითი ნახაზებისა და
სიტუაციური გეგმის დამზადების
სამუშაოები
3 780
7 955
7 955
5 000
5 000
ხარჯები
3 780
7 955
7 955
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურება
3 780
7 955
7 955
5 000
5 000
03 03 05 03
საპროექტო საძიებო დასკვნის
შესრულების სამუშაოების ღირებულება
84 060
175 852
175 852
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84 060
175 852
175 852
100 000
100 000
03 03 06
ააიპ –
ხელვაჩაურის სასაფლაოები
0
0
0
48 000
48 000
ხარჯები
0
0
0
48 000
48 000
სუბსიდიები
48 000
48 000
04 00
განათლება
1 644 588
4 070 632
4 070 632
4 235 408
4 235 408
ხარჯები
1 150 100
1 277 108
1 277 108
2 011 510
2 011 510
საქონელი და მომსახურება
400
0
0
0
0
სუბსიდიები
1 149 700
1 262 108
1 262 108
1 976 510
0
1 976 510
სხვა ხარჯები
0
15 000
15 000
35 000
35 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
494 488
2 793 524
2 793 524
2 223 898
2 223 898
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1 470 431
3 756 375
3 756 375
4 169 664
4 169 664
ხარჯები
1 149 700
1 262 108
1 262 108
1 976 510
1 976 510
სუბსიდიები
1 149 700
1 262 108
1 262 108
1 976 510
1 976 510
არაფინანსური აქტივების ზრდა
320 731
2 494 267
2 494 267
2 193 154
2 193 154
04 01 01
ააიპ –
ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
1 156 700
1 294 293
1 294 293
1 976 510
1 976 510
ხარჯები
1 149 700
1 262 108
1 262 108
1 976 510
1 976 510
სუბსიდიები
1 149 700
1 262 108
1 262 108
1 976 510
1 976 510
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 000
32 185
32 185
0
04 01 02
ბაგა-ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ინვენტარის შეძენა
313 731
2 462 082
2 462 082
2 193 154
2 193 154
არაფინანსური აქტივების ზრდა
313 731
2 462 082
0
2 462 082
2 193 154
0
2 193 154
04 01 02 01
ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა
0
18 154
18 154
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 154
18 154
0
04 01 02 02
სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის
მშენებლობა მეორე ეტაპი
75 831
327 274
327 274
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75 831
327 274
327 274
0
04 01 02 03
ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა
0
18 442
18 442
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 442
18 442
0
04 01 02 04
სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა
0
265 898
265 898
255 592
255 592
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
265 898
265 898
255 592
255 592
04 01 02 05
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
0
141 315
141 315
401 284
401 284
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
141 315
141 315
401 284
401 284
04 01 02 06
გაზმომარაგებისა და გათბობის
უზრუნველყოფა
29 830
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 830
0
0
0
04 01 02 07
სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის
საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია
91 240
4 700
4 700
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91 240
4 700
4 700
0
04 01 02 08
კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის
შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა
116 830
331 442
331 442
155 474
155 474
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116 830
331 442
331 442
155 474
155 474
04 01 02 09
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში
0
697 477
697 477
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
697 477
697 477
0
04 01 02 10
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში
0
207 715
207 715
368 000
368 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
207 715
207 715
368 000
368 000
04 01 02 11
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში
0
188 300
188 300
334 699
334 699
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
188 300
188 300
334 699
334 699
04 01 02 12
სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის
ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის
ფართის რემონტი
0
140 818
140 818
45 312
45 312
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
140 818
140 818
45 312
45 312
04 01 02 13
ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის
სარემონტო სამუშაოები
0
29 496
29 496
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29 496
29 496
0
04 01 02 14
ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის
სარემონტო სამუშაოები
0
17 854
17 854
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 854
17 854
0
04 01 02 15
სალიბაურის საბავშვო ბაღის
სარემონტო სამუშაოები
0
44 706
44 706
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
44 706
44 706
0
04 01 02 16
ერგეს საბავშვო ბაღის
სარემონტო სამუშაოები
0
28 491
28 491
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28 491
28 491
0
04 01 02 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
396 898
396 898
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
396 898
396 898
04 01 02 18
თხილნარის საბავშვო ბაღის
სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
43 940
43 940
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
43 940
43 940
04 01 02 19
განთიადის საბავშვო ბაღის
სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
45 405
45 405
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
45 405
45 405
04 01 02 20
სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო
ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
62 200
62 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
62 200
62 200
04 01 02 21
სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
84 350
84 350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
84 350
84 350
04 02 00
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
174 157
314 257
314 257
65 744
65 744
ხარჯები
400
15 000
15 000
35 000
35 000
საქონელი და მომსახურება
400
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
15 000
15 000
35 000
35 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173 757
299 257
299 257
30 744
30 744
04 02 01
მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი
160 081
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160 081
04 02 02
ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა
6 899
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 899
04 02 03
პანდუსების მოწყობა სკოლებში
6 777
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 777
0
0
04 02 04
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
400
0
0
0
0
ხარჯები
400
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
400
0
0
0
0
04 02 05
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები მაღალი აკადემიური
მოსწრების სტუდენტთა
ხელშეწყობის პროგრამა
0
15 000
15 000
35 000
35 000
ხარჯები
0
15 000
15 000
35 000
35 000
სხვა ხარჯები
15 000
15 000
35 000
35 000
04 02 06
ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
0
47 468
47 468
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 468
47 468
0
04 02 07
სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
0
18 447
18 447
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 447
18 447
0
04 02 08
სოფ. განახლების დაწყებითი
სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
0
112 186
112 186
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112 186
112 186
0
04 02 09
სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის
რეკონსტრუქცია რესტავრაცია
0
23 449
23 449
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 449
23 449
0
04 02 10
მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის
რეკონსტრუქცია რესტავრაცია
0
97 707
97 707
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
97 707
97 707
0
04 02 11
სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი
სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი
სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.
0
0
0
30 744
30 744
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30 744
30 744
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული
და სპორტული ღონისძიებები
1 974 299
2 225 410
2 225 410
3 191 391
3 191 391
ხარჯები
1 451 416
1 461 665
1 461 665
1 729 890
1 729 890
საქონელი და მომსახურება
166 246
0
0
0
0
სუბსიდიები
1 285 170
1 272 355
1 272 355
1 158 244
1 158 244
გრანტები
0
0
0
364 646
364 646
სხვა ხარჯები
0
189 310
189 310
207 000
207 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
522 883
763 745
763 745
1 461 501
1 461 501
05 01
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
784 235
736 633
0
736 633
2 018 443
0
2 018 443
ხარჯები
716 550
727 622
727 622
849 801
849 801
საქონელი და მომსახურება
55 000
0
0
0
0
სუბსიდიები
661 550
669 626
0
669 626
783 801
0
783 801
სხვა ხარჯები
0
57 996
0
57 996
66 000
0
66 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 685
9 011
0
9 011
1 168 642
0
1 168 642
05 01 01
ააიპ –
ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
326 300
342 400
342 400
379 136
379 136
ხარჯები
326 300
336 300
336 300
379 136
379 136
სუბსიდიები
326 300
336 300
336 300
379 136
379 136
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 100
6 100
0
05 01 02
ააიპ –
კულტურის ცენტრი
378 539
336 237
336 237
404 665
404 665
ხარჯები
335 250
333 326
333 326
404 665
404 665
სუბსიდიები
335 250
333 326
333 326
404 665
404 665
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 289
2 911
2 911
0
05 01 03
კულტურის ღონისძიებები
55 000
57 996
57 996
66 000
66 000
ხარჯები
55 000
57 996
57 996
66 000
66 000
საქონელი და მომსახურება
55 000
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
55 000
0
0
სხვა ხარჯები
57 996
57 996
66 000
66 000
05 01 04
აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული
შენობის პირველ სართულზე
არსებული კულტურის ცენტრის
რეაბილიტაცია
24 396
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 396
0
0
05 01 05
სოფელ ახალშენის მუსიკალური
სკოლისა და კულტურის სახლის
რეკონსტრუქცია
0
0
0
213 839
213 839
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
213 839
213 839
05 01 06
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ
არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია
0
0
0
837 555
837 555
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
837 555
837 555
05 01 07
ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა
და შენობის სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
117 248
117 248
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
117 248
117 248
05 02
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
30 000
30 000
30 000
40 000
40 000
ხარჯები
30 000
30 000
30 000
40 000
40 000
საქონელი და მომსახურება
30 000
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
30 000
30 000
40 000
40 000
05 03
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 160 064
1 458 777
1 458 777
945 663
1 132 948
ხარჯები
704 866
704 043
704 043
809 089
840 089
საქონელი და მომსახურება
81 246
0
0
0
0
სუბსიდიები
623 620
602 729
602 729
374 443
374 443
გრანტები
0
0
0
364 646
364 646
სხვა ხარჯები
0
101 314
101 314
70 000
101 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455 198
754 734
754 734
136 574
292 859
05 03 01
ააიპ –
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
163 867
181 917
181 917
309 089
309 089
ხარჯები
163 867
181 917
181 917
309 089
309 089
სუბსიდიები
163 867
181 917
181 917
309 089
309 089
05 03 02
სპორტული ღონისძიებები
81 246
101 314
101 314
101 000
101 000
ხარჯები
81 246
101 314
101 314
101 000
101 000
საქონელი და მომსახურება
81 246
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
101 314
101 314
101 000
101 000
05 03 03
შპს საფეხბურთო კლუბი „მაჭახელა
"
459 753
420 812
420 812
65 354
65 354
ხარჯები
459 753
420 812
420 812
65 354
65 354
სუბსიდიები
459 753
420 812
420 812
65 354
65 354
05 03 04
ა(ა)იპ –
ქართული ფეხბურთის
განვითარების ფონდი
0
0
0
364 646
364 646
ხარჯები
0
0
0
364 646
364 646
გრანტები
364 646
364 646
05 03 05
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო
მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
455 198
754 734
754 734
292 859
292 859
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455 198
754 734
754 734
292 859
0
292 859
05 03 05 01
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის
მოწყობა და ინვენტარის შეძენა
455 198
0
0
16 780
16 780
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455 198
0
16 780
16 780
05 03 05 02
ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო
-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა
მეორე ეტაპის II ნაწილი
0
651 917
651 917
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
651 917
651 917
0
05 03 05 03
მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში
0
23 490
23 490
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 490
23 490
0
05 03 05 04
სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული
მინიმოედნის მოწყობა
0
79 327
79 327
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
79 327
79 327
0
05 03 05 05
სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული
სპორტული მოედნის შეკეთება
0
0
0
48 543
48 543
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
48 543
48 543
05 03 05 06
სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო
დარბაზის კეთილმოწყობა.
0
0
0
19 797
19 797
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
19 797
19 797
05 03 05 07
სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.
0
0
0
49 998
49 998
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
49 998
49 998
05 03 05 08
სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
0
41 029
41 029
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
41 029
41 029
05 03 05 09
სოფელ ზანაქიძეებში არსებული
მინისაფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
0
0
0
116 712
116 712
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
116 712
116 712
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
398 692
455 043
455 043
1 383 572
1 383 572
ხარჯები
374 496
455 043
455 043
1 318 309
1 318 309
საქონელი და მომსახურება
1 102
25 708
25 708
65 900
65 900
სუბსიდიები
17 012
10 334
10 334
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
356 382
404 831
404 831
236 800
0
236 800
სხვა ხარჯები
0
14 170
14 170
1 015 609
0
1 015 609
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 196
0
0
65 263
0
65 263
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
81 505
72 383
72 383
195 635
195 635
ხარჯები
57 309
72 383
72 383
130 372
130 372
საქონელი და მომსახურება
65
25 708
25 708
65 900
65 900
სუბსიდიები
17 012
10 334
10 334
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
40 232
22 171
22 171
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
0
14 170
14 170
39 472
0
39 472
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 196
0
0
65 263
0
65 263
06 01 01
ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა
სპეციფიკური მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა
20 995
25 708
25 708
65 900
65 900
ხარჯები
20 995
25 708
25 708
65 900
65 900
საქონელი და მომსახურება
0
25 708
25 708
65 900
65 900
სოციალური უზრუნველყოფა
20 995
0
0
06 01 02
მაჭახლის თემის მოსახლეობის
სამედიცინო მომსახურების
ხელშეწყობის პროგრამა
7 940
10 334
10 334
15 960
15 960
ხარჯები
7 940
10 334
10 334
15 960
15 960
სუბსიდიები
7 940
10 334
10 334
0
სხვა ხარჯები
15 960
15 960
06 01 03
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების
ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
9 137
14 170
14 170
23 512
23 512
ხარჯები
9 137
14 170
14 170
23 512
23 512
საქონელი და მომსახურება
65
0
0
0
0
სუბსიდიები
9 072
0
0
სხვა ხარჯები
14 170
14 170
23 512
23 512
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01 04
დიალიზით მოსარგებლე პირთა
ტრანსპორტირების ხარჯით
უზრუნველყოფის პროგრამა
19 237
22 171
22 171
25 000
25 000
ხარჯები
19 237
22 171
22 171
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
19 237
22 171
22 171
25 000
25 000
06 01 05
ამბულატორიის შენობისათვის
საძირკველის მოწყობა
24 196
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 196
06 01 06
სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო
პუნქტის რესტავრაცია
0
0
0
50 976
50 976
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 976
50 976
06 01 07
სოფელ აგარის ამბულატორიის
შენობის რეაბილიტაცია
0
0
0
7 298
7 298
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7 298
7 298
06 01 08
სოფელ წინსვლის ამბულატორიის
შენობის რეაბილიტაცია
0
0
0
6 989
6 989
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 989
6 989
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
317 187
382 660
382 660
1 187 937
1 187 937
ხარჯები
317 187
382 660
382 660
1 187 937
1 187 937
საქონელი და მომსახურება
1 037
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
316 150
382 660
382 660
211 800
211 800
სხვა ხარჯები
0
0
0
976 137
976 137
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა
ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
13 007
13 031
13 031
12 021
12 021
ხარჯები
13 007
13 031
13 031
12 021
12 021
სოციალური უზრუნველყოფა
13 007
13 031
13 031
12 021
12 021
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა
ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
6 550
5 200
5 200
5 850
5 850
ხარჯები
6 550
5 200
5 200
5 850
5 850
სოციალური უზრუნველყოფა
6 550
5 200
5 200
5 850
5 850
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების
(ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
60 000
70 900
70 900
75 200
75 200
ხარჯები
60 000
70 900
70 900
75 200
75 200
სოციალური უზრუნველყოფა
60 000
70 900
70 900
75 200
75 200
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ
ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)
ოჯახებისათვის ერთჯერადი
მატერიალური დახმარება
33 000
27 000
27 000
25 000
25 000
ხარჯები
33 000
27 000
27 000
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
33 000
27 000
27 000
25 000
25 000
06 02 05
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად
დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის
წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
21 500
21 000
21 000
22 200
22 200
ხარჯები
21 500
21 000
21 000
22 200
22 200
სოციალური უზრუნველყოფა
21 500
21 000
21 000
22 200
22 200
06 02 06
სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)
64 205
213 899
213 899
0
0
ხარჯები
64 205
213 899
213 899
0
0
საქონელი და მომსახურება
1 037
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1 037
სოციალური უზრუნველყოფა
63 168
213 899
213 899
06 02 07
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა
118 925
0
0
976 137
976 137
ხარჯები
118 925
0
0
976 137
976 137
სოციალური უზრუნველყოფა
118 925
0
სხვა ხარჯები
0
0
976 137
976 137
06 02 08
0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს
პირველ და მეორე ახალშობილზე
ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
10 700
10 700
13 300
13 300
ხარჯები
0
10 700
10 700
13 300
13 300
სოციალური უზრუნველყოფა
0
10 700
10 700
13 300
13 300
06 02 09
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის
პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა
ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
0
20 930
20 930
38 220
38 220
ხარჯები
0
20 930
20 930
38 220
38 220
სოციალური უზრუნველყოფა
0
20 930
20 930
38 220
38 220
06 02 10
პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
0
0
16 509
16 509
ხარჯები
0
0
0
16 509
16 509
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
16 509
16 509
06 02 11
ხანდაზმულთა და შშმ პირთა
შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
0
0
0
2 500
2 500
ხარჯები
0
0
0
2 500
2 500
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
2 500
2 500
06 02 12
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა
ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
0
0
1 000
1 000
ხარჯები
0
0
0
1 000
1 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
1 000
1 000