„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №14
2016 წლის 22 ნოემბერი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის
№36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 25/12/2015წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016175) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე
დანართი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014
წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
14,985,134
14,791,951
1,719,441
13,072,510
18,846,054
1 401, 340
17,444,714
გადასახადები
815,956
641,257
0
641,257
4.445.6681
4.445.681
გრანტები
12,028,276
12,448,183
1,719,441
10,728,742
13,153,977
1 401, 340
11,752,637
სხვა შემოსავლები
2,140,902
1,702,512
0
1,702,512
1,246.396
1,246.396
ხარჯები
8,229,576
9 792 067
403292
9,388,775
10,637,666
10,637,666
შრომის ანაზღაურება
2,424,204
2,283,262
2,283,262
2,198,713
2,198,713
საქონელი და მომსახურება
974,310
871 733
871 733
1,274,514
1,274,514
პროცენტი
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
2,866,188
3,004,706
3,004,706
3,766,314
3,766,314
გრანტები
280,995
280,995
364 646
364 646
სოციალური უზრუნველყოფა
1,540,529
438,586
438,586
224,194
224,194
სხვა ხარჯები
424,345
2,912,785
403292
2,509 493
2,809,285
2,809, 285
საოპერაციო სალდო
6,755,558
4999885
1316149
3683736
8,208,388
1401340
6,807,0348
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5,015,856
8338444
1316149
7022295
9,894,587
1401340
8,493,247
ზრდა
5,026,162
8374155
1316149
7058006
9 965272
1 401340
8563,932
კლება
10,306
35711
35711
70.685
70.685
მთლიანი სალდო
1,739,702
-3338559
0
-3338559
-1 686199
-1 686199
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,739,702
-3366150
0
-3366150
-1 866 379
-1 866 379
ზრდა
1,739,702
0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,739,702
0
კლება
3366150
0
3366150
1 866 379
1 866 379
ვალუტა და დეპოზიტები
3366150
3366150
1 866 379
1 866379
ვალდებულებების ცვლილება
0,000
-27591
0
-27591
-180.180
0,000
-180180
ზრდა
კლება
0,000
27591
0
27591
180 180
180 180
საშინაო
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
14,995,440
14,827,662
1,719.441
13,108,221
18.916.739
1 401 340
17,515.399
შემოსავლები
14,985,134
14,791,951
1,719.441
13 072 510
18,846,054
1 401 340
17,444,714
არაფინანსური აქტივების კლება
10,306
35711
35711
70,685
70,685
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
13,255,738
18,193,813
1,719.441
16 474372
20,783,118
1 401 340
19381,778
ხარჯები
8,229,576
9,792,067
403.292
9388775
10,637,666
10,637,666
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,026,162
8,374,155
1,316.149
7.058,006
9.965.272
1 401 340
8563,932
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
0
27,591
27,591
180.180
180.180
ნაშთის ცვლილება
1,739,702
-3,366,151
-3,366,151
-1 866 379
-1 866 379
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18 846054 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
14985134
14,791,951
1,719,441
13,072,510
18,846,054
1 401, 340
17,444,714
გადასახადები
815956
641,257
0
641,257
4.445.681
4.445.681
გრანტები
12028276
12,448,183
1,719,441
10,728,742
13,153,977
1 401, 340
11,752,637
სხვა შემოსავლები
2 140 902
1,702,512
0
1,702,512
1,246.396
1,246.396
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
815,956
641,257
0
641,257
4 445, 681
4 445, 681
საშემოსავლო გადასახადი
1 324 000
1 324 000
ქონების გადასახადი
815,754
641,257
0
641,257
3 121. 681
3 121. 681
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
444,531
305,199
305,199
2 354. 646
2 354. 646
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
56,159
75,916
75,916
51.217
51.217
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
63,198
41,685
41,685
41.637
41.637
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
251,822
218,457
218,457
674,181
674,181
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
44
0
0
0
სხვა გადასახადები
202
0
0
0
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 153977 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
გრანტები
12 028 276
12,448,183
13,153,977
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2 165241
1,501,842
3,976,137
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1,454.442
3 000 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
47.400
976 137
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9 863 035
10946341
9,177,840
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
8 541 200
9226900
7,776,500
გათანაბრებითი ტრანსფერი
8 541 200
9226900
7,776,500
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 321835
1 719 441
1 401 340
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 321835
1 316 149
1 401 340
პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
403292
0
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,246,396 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
2,140,902
1,702,512
1,246,396
შემოსავლები საკუთრებიდან
922,210
563,287
292,312
პროცენტები
780,680
394,599
140,000
რენტა
141,530
168,688
152,312
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
66506
119,746
92,312
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
75024
48,942
60,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
608,554
594,533
498,375
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
511,557
542,569
443,375
სანებართვო მოსაკრებელი
75149
52,210
72,800
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
116
131
100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
400
0
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
392939
442,000
330 475
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
42953
48,228
40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
96 997
51 964
55 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
96 997
51 964
55 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
528149
476,287
361,058
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
81989
68,405
94,651
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 637 666 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8,229,576
9,766,359
403292
9,363,067
10,637,666
0
10,637,666
შრომის ანაზღაურება
2,424,204
2,283,262
2,283,262
2,198,713
2,198,713
საქონელი და მომსახურება
974,310
846,025
846,025
1,274,514
1,274,514
პროცენტი
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
2,866,188
3,004,706
3,004,706
3,766.314
3,766,314
გრანტები
280,995
280,995
364,646
364,646
სოციალური უზრუნველყოფა
1,540,529
438,586
438,586
224,194
224,194
სხვა ხარჯები
424,345
2,912,785
403292
2,509,493
2 809 285
2 809 285
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 894 587ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 965272ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
11 820
53561
14000
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
197 600
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 775 175
4 763325
6,240,564
განათლება
494 488
2793524
2233,357
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
522 883
763745
1412088
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
24 196
0
65,263
სულ ჯამი
5 026162
8374155
9,965,272
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 70.685 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
10.306
35 711
70.685
არაწარმოებული აქტივები
10.306
35 711
70.685
მიწა
10.306
35 711
70.685
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 20602 938 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
2,227,661
0
2,227,661
2,765,108
0
2,765,108
3 147 302
0
3 147 302
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,227,661
0
2,227,661
2,765,108
0
2,765,108
3 147 302
0
3 147 302
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,080,689
0
2,080,689
2,737,468
0
2,737,468
2 922 302
0
2 922 302
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
146,972
0
146,972
27,640
0
27,640
225 000
0
225 000
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
105,130
0
105,130
87,328
0
87,328
97 080
0
97 080
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
515,869
0
515,869
314,750
0
314,750
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
280,995
0
280,995
0
0
0
7032
სახანძრო სამაშველო სამსახური
515,869
0
515,869
33,755
0
33,755
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,499,172
0
1,499,172
1,173,309
403,292
770,017
549 154
0
549 154
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
1,184,147
0
1,184,147
0
0
0
20 371
0
20 371
7045
ტრანსპორტი
50,061
0
50,061
1,173,309
403,292
770,017
528 783
0
528 783
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
50,061
0
50,061
1,173,309
403,292
770,017
528 783
0
528 783
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკურ სფეროში
264,964
0
264,964
0
0
0
0
0
0
705
გარემოს დაცვა
499,992
0
499,992
523,307
0
523,307
663.988
0
663.988
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
176,813
0
176,813
195,400
0
195,400
254 000
0
254 000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0
0
0
0
0
0
150.586
0
150.586
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
323,179
0
323,179
327,907
0
327,907
259.402
0
259.402
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
4,261,243
1,321,835
2,939,408
6,551,335
1,316,149
5,235,186
7 482547
1 401 340
6 081207
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
834,056
0
834,056
2,066,927
0
2,066,927
1 542186
0
1 542186
7063
წყალმომარაგება
1,741,846
1,741,846
2,660,950
2,660,950
4011093
4011093
7064
გარე განათება
251,178
251,178
442,309
442,309
527.928
527.928
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,434,163
1,321,835
112,328
1,381,149
1,316,149
65,000
1 401 340
1 401 340
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
125,680
125,680
72,383
72,383
179733
179733
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0
0
0
0
0
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
125,680
125,680
72,383
72,383
179.733
0
179.733
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,569,049
0
1,569,049
1,701,093
0
1,701,093
2 460083
0
2 460083
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
996,197
0
996,197
1,276,860
0
1,276,860
810500
0
810500
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
457,935
0
457,935
394,233
0
394,233
1 609 583
0
1 609 583
7084
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა
29,365
0
29,365
30,000
0
30,000
40 000
0
40 000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
85,552
0
85,552
0
0
0
0
0
0
709
განათლება
2,134,755
0
2,134,755
4,594,949
0
4,594,949
4 863 853
0
4 863 853
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,470,431
0
1,470,431
3,756,375
0
3,756,375
4 096923
0
4 096923
7092
ზოგადი განათლება
174,157
0
174,157
299,257
0
299,257
30 744
0
30 744
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
490,167
0
490,167
539,317
0
539,317
736186
0
736186
710
სოციალური დაცვა
317,187
0
317,187
382,660
0
382,660
1 158478
0
1 158478
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
13,007
0
13,007
13,031
0
13,031
12 021
0
12 021
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
304,180
0
304,180
369,629
0
369,629
1 146457
0
1 146457
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
13,255,738
1,321,835
11,933,903
18,166,222
1,719,441
16,446,781
20,602,938
1,401,340
19,201,598
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1686199 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1866 379 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 866 379 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 180180 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 220 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები
2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა
2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 1960 წერტის ექსპლოატაცია.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030302)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
დაგეგმილია (70 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების რემონტი, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)
მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 39 აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.
2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2016 წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბულა 1 401 340ლარი.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 40 დაწყებითი სკოლა.
3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელსეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)
მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი.
ა(ა)იპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.
4.1.1 ააიპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი05 03 01)
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის9 სახეობაში (ფეხბურთის ჯგუფში - 94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში - 10; თავისუფალ ჭიდაობაში - 58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში - 90; ქართულ ჭიდაობაში - 10; მშვილდოსნობაში - 34; ძიუდოში - 34; ძალოსნობაში - 28; ხელბურთში - 15)
სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.
4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, შპს საფეხბურთო კლუბ „მაჭახელას“ მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 04)
ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ, ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი0501 01)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.
2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპექკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას იღებს 100 ახალგაზრდა.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1.1 ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0102)
პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)
პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.
პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად „ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.
5.1.4 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0104)
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.
სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირე შემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.
პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს, გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.
5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2. 50-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.
5.2. 60-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე - 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე - 400 ლარი.
5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა - 10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის დღეში 7 ლარის ოდენობით.
5.2.8 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია. აღნიშნულის გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის შეუზღუდავად.
5.2.9 ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე ადამიანები სხვადასხვა მიზეზების გამო მიჯაჭვულნი არიან სახლსა თუ საწოლს, რის გამოც ვერ სარგებლობენ მათთვის საჭირო სამედიცინო და სოციალური მომსახურებებით. მოვლის საჭიროების მქონე პირთა პრობლემები რჩება მოუგვარებელი, დახურულ კარს მიღმა და შეუსწავლელი. ნაწილობრივ, ამით შეიძლება აიხსნას ის ფაქტი, რომ საქართველოში შშმ პირთა რაოდენობა მოსახლეობის 5%-ზე ნაკლებია, მაშინ, როცა საერთაშორისო გამოცდილების შესაბამისად, არანაკლებ 10% უნდა იყოს.
მოვლის საჭიროების მქონე პირები მძიმე ტვირთად აწვებიან ოჯახის წევრებს. გარდა იმისა, რომ ეს არაფორმალური მომვლელები არ ფლობენ მოვლის სპეციფიკურ ცოდნას.
ხსენებული საკითხი მრავალშრიანია და ეხება, როგორც თავად მოვლის საჭიროების მქონე პირთა, ასევე მათი გარემომცველების ბიო-ფსიქო-სოციალურ მდგომარეობასა და უფლებებს. ამიტომ, მოვლის პროგრამების მოსარგებლეებად მოიაზრებიან როგორც თავად პაციენტები, ასევე მათი ოჯახის წევრები.
სახელმწიფოს მიერ ამ ადამიანთა ღირსების პატივისცემისა და უფლებების რეალიზების მთავარ გზად ისახება ხარისხიანი სამედიცინო და სოციალური მომსახურების ბინაზე მიწოდება - შინმოვლა, რაც ნიშნავს არა მხოლოდ მოვლით უზრუნველყოფას, არამედ მოვლის საჭიროების მქონე პირების ინტერესების დაცვას, ინტეგრირებას საკუთარ მიკრო-სოციუმში, მათი ღირსების აღდგენას და მათივე გარემომომცველებისთვის დახმარების გაწევას.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ, საკითხის აქტუალურობის გათვალისწინებით, მიიღო მიზნობრივი პროგრამის თანამონაწილეობის გადაწყვეტილება (6%). პროგრამის ძირითადი განმახორციელებელია ორგანიზაცია აიპ „კოალიცია შინმოვლა საქართველოში“.
პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ორთაბათუმი, ყოროლისთავი, წინსვლა, მასაურა, აგარა, კაპრეშუმი, წიქარეული, სალიბაური,) მცხოვრები უძლური ხანდაზმული შშმ პირები;
დროებით ან ხანგრძლივად უძლურებაში მყოფი პირები (ოპერაციების, მოტეხილობის, ინსულტის შემდეგ);
ტერმინალური (მომაკვდავი) პაციენტები.
ყოველთვიურად მომსახურება გაეწევა 40 ზრუნვის საჭიროების მქონე პირს და 40 ოჯახის წევრს.
5.2.10 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში
პროგრამული კოდი
დასახელება
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
13,255,738
18,193,813
1,719,441
16,474,372
20,783,118
1,401,340
19,381,778
მომუშავეთა რიცხოვნობა
175
148
0
148
150
0
150
ხარჯები
8,229,576
9,792,067
403,292
9,388,775
10,637,666
0
10,637,666
შრომის ანაზღაურება
2,424,204
2,283,262
0
2,283,262
2,198,713
0
2,198,713
საქონელი და მომსახურება
974,310
871,733
0
871,733
1,274,514
0
1,274,514
სუბსიდიები
2,866,188
3,004,706
0
3,004,706
3,766,314
0
3,766,314
გრანტები
0
280,995
0
280,995
364,646
0
364,646
სოციალური უზრუნველყოფა
1,540,529
438,586
0
438,586
224,194
0
224,194
სხვა ხარჯები
424,345
2,912,785
403,292
2,509,493
2,809,285
0
2,809,285
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,026,162
8,374,155
1,316,149
7,058,006
9,965,272
1,401,340
8,563,932
ვალდებულებების კლება
0
27,591
0
27,591
180,180
0
180,180
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
2,670,542
2,765,059
0
2,765,059
3,322,482
0
3,322,482
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142
142
142
144
144
ხარჯები
2,658,722
2,683,907
0
2,683,907
3,128,302
0
3,128,302
შრომის ანაზღაურება
2,068,961
2,212,202
2,212,202
2,126,933
2,126,933
საქონელი და მომსახურება
411,846
448,585
0
448,585
740,296
0
740,296
სუბსიდიები
105,168
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
16,853
16,853
სხვა ხარჯები
72,747
23,120
23,120
244,220
244,220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,820
53,561
53,561
14,000
14,000
ვალდებულებების კლება
0
27,591
27,591
180,180
180,180
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
668,288
725,022
725,022
752,333
752,333
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
28
28
29
29
ხარჯები
659,468
715,238
715,238
752,333
752,333
შრომის ანაზღაურება
453,571
621,361
621,361
525,788
525,788
საქონელი და მომსახურება
100,729
93,877
93,877
213,897
213,897
სუბსიდიები
105,168
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
11,548
11,548
სხვა ხარჯები
0
0
1,100
1,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,820
9,784
9,784
0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2,002,254
2,012,446
2,012,446
2,169,969
2,169,969
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114
114
114
115
115
ხარჯები
1,999,254
1,968,669
1,968,669
2,155,969
2,155,969
შრომის ანაზღაურება
1,615,390
1,590,841
1,590,841
1,601,145
1,601,145
საქონელი და მომსახურება
311,117
354,708
354,708
526,399
526,399
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
5,305
5,305
სხვა ხარჯები
72,747
23,120
23,120
23,120
23,120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,000
43,777
43,777
14,000
14,000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
220,000
220,000
ხარჯები
0
0
0
220,000
220,000
სხვა ხარჯები
0
0
0
220,000
220,000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი
ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების
ფინანსური უზრუნველყოფა
0
27,591
27,591
180,180
180,180
ვალდებულებების კლება
0
27,591
27,591
180,180
180,180
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
620,999
402,078
0
402,078
97,800
0
97,800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33
6
6
6
6
ხარჯები
423,399
402,078
0
402,078
97,800
0
97,800
შრომის ანაზღაურება
355,243
71,060
71,060
71,780
71,780
საქონელი და მომსახურება
68,156
16,268
0
16,268
26,020
0
26,020
გრანტები
0
280,995
280,995
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
33,755
33,755
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197,600
0
0
0
0
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
105,130
87,328
87,328
97,800
97,800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
6
ხარჯები
105,130
87,328
87,328
97,800
97,800
შრომის ანაზღაურება
81,969
71,060
71,060
71,780
71,780
საქონელი და მომსახურება
23,161
16,268
16,268
26,020
26,020
02 02
სახანძრო სამაშველო სამსახური
515,869
33,755
33,755
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
ხარჯები
318,269
33,755
33,755
0
0
შრომის ანაზღაურება
273,274
0
0
საქონელი და მომსახურება
44,995
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
33,755
33,755
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197,600
0
0
02 03
სსიპ - საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები
0
280,995
280,995
0
0
ხარჯები
0
280,995
280,995
0
0
გრანტები
280,995
280,995
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5,947,253
8,275,591
1,719,441
6,556,150
8,700,689
1,401,340
7,299,349
ხარჯები
2,172,078
3,512,266
403,292
3,108,974
2,460,125
0
2,460,125
საქონელი და მომსახურება
327,195
381,172
0
381,172
458,200
0
458,200
სუბსიდიები
309,138
459,909
0
459,909
694,469
0
694,469
სოციალური უზრუნველყოფა
1,184,147
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
351,598
2,671,185
403,292
2,267,893
1,307,456
0
1,307,456
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,775,175
4,763,325
1,316,149
3,447,176
6,240,564
1,401,340
4,839,224
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
50,061
1,173,309
403,292
770,017
500,085
0
500,085
ხარჯები
50,061
917,377
403,292
514,085
500,085
0
500,085
საქონელი და მომსახურება
950
7,259
0
7,259
13,000
0
13,000
სხვა ხარჯები
49,111
910,118
403,292
506,826
487,085
0
487,085
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
255,932
0
255,932
0
0
0
03 01 01
ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია
49,111
249,847
249,847
0
0
0
ხარჯები
49,111
53,365
53,365
0
0
სხვა ხარჯები
49,111
53,365
53,365
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
196,482
196,482
0
03 01 02
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა
0
856,753
403,292
453,461
487,085
0
487,085
ხარჯები
0
856,753
403,292
453,461
487,085
0
487,085
სხვა ხარჯები
856,753
403292
453,461
487,085
487,085
03 01 03
მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
950
7,259
7,259
13,000
13,000
ხარჯები
950
7,259
7,259
13,000
13,000
საქონელი და მომსახურება
950
7,259
7,259
13,000
13,000
03 01 04
სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა
0
59,450
59,450
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
59,450
59,450
0
03 02
სოფლის მეურნეობა
1,184,147
0
0
0
20,371
0
20,371
ხარჯები
1,184,147
0
0
0
20,371
0
20,371
სოციალური უზრუნველყოფა
1,184,147
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
20,371
0
20,371
03 02 01
ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა
1,184,147
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
1,184,147
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,184,147
0
0
03 02 02
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
0
0
0
0
20,371
0
20,371
ხარჯები
20,371
0
20,371
სხვა ხარჯები
0
20,371
20,371
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,713,045
7,102,282
1,316,149
5,786,133
8,180,233
1,401,340
6,778,893
ხარჯები
937,870
2,594,889
0
2,594,889
1,939,669
0
1,939,669
საქონელი და მომსახურება
326,245
373,913
0
373,913
445,200
0
445,200
სუბსიდიები
309,138
459,909
0
459,909
694,469
0
694,469
სხვა ხარჯები
302,487
1,761,067
0
1,761,067
800,000
800,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,775,175
4,507,393
1,316,149
3,191,244
6,240,564
1,401,340
4,839,224
03 03 01
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
251,178
442,309
442,309
527,928
527,928
ხარჯები
130,972
129,720
129,720
166,200
166,200
საქონელი და მომსახურება
130,972
129,720
129,720
166,200
166,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120,206
312,589
312,589
361,728
361,728
03 03 01 01
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
130,972
129,720
129,720
166,200
166,200
ხარჯები
130,972
129,720
129,720
166,200
166,200
საქონელი და მომსახურება
130,972
129,720
129,720
166,200
166,200
03 03 01 02
ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის ფერმასთან გარე განათების მოწყობა
6,361
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,361
03 03 01 03
სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა
6,926
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,926
0
0
03 03 01 04
სარფში გარე განათების მოწყობა
9,357
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,357
03 03 01 05
მახინჯაურში გარე განათება
22,570
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,570
03 03 01 06
გარე განათების მოწყობა განთიადში
61,596
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,596
03 03 01 07
სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა
10,499
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,499
03 03 01 08
მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა
2,897
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,897
03 03 01 09
ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
21,260
21,260
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21,260
21,260
03 03 01 10
ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
0
12,000
12,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12,000
12,000
03 03 01 11
ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
7,335
7,335
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7,335
7,335
03 03 01 12
სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა
0
22,372
22,372
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22,372
22,372
03 03 01 13
სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე გარე განათების მოწყობა
0
17,744
17,744
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17,744
17,744
03 03 01 14
სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
18,953
18,953
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18,953
18,953
03 03 01 15
სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე განათების მოწყობა
0
20,000
20,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
20,000
20,000
03 03 01 16
სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა
0
6,145
6,145
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6,145
6,145
03 03 01 17
სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა
0
13,647
13,647
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
13,647
13,647
03 03 01 18
სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
0
13,521
13,521
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
13,521
13,521
03 03 01 19
სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
0
35,646
35,646
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
35,646
35,646
03 03 01 20
სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
6,945
6,945
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6,945
6,945
0
03 03 01 21
სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ. ჭარნალის შესახვევამდე გარე განათების მოწყობა
0
21,951
21,951
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21,951
21,951
03 03 01 22
სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
0
34,190
34,190
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
34,190
34,190
03 03 01 23
სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის გარე განათების მოწყობა
0
14,449
14,449
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,449
14,449
03 03 01 24
გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე
0
27,584
27,584
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
27,584
27,584
03 03 01 25
სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა
0
18,847
18,847
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,847
18,847
0
03 03 01 26
სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა
0
7,362
7,362
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,362
7,362
03 03 01 27
განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა
11,938
11,938
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,938
11,938
03 03 01 28
სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
18,314
18,314
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,314
18,314
03 03 01 29
სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა
30,028
30,028
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,028
30,028
03 03 01 30
სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
10,892
10,892
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,892
10,892
03 03 01 31
სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა
34,216
34,216
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,216
34,216
03 03 01 32
სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა
59,468
59,468
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,468
59,468
03 03 01 33
სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა
10,600
10,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,600
10,600
03 03 01 34
სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა
37,177
37,177
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,177
37,177
03 03 01 35
სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
1,562
1,562
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,562
1,562
03 03 01 36
სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
35,680
35,680
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,680
35,680
03 03 01 37
სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა
2,413
2,413
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,413
2,413
03 03 01 38
სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა
23,644
23,644
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,644
23,644
03 03 01 39
სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა
8,400
8,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,400
8,400
03 03 01 40
სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა
8,834
8,834
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,834
8,834
03 03 01 41
თხილნარის ცენტრიდან ზედა თხილნარის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
61,200
61,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,200
61,200
03 03 02
სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები
190,854
208,598
208,598
269,000
269,000
ხარჯები
190,854
208,598
208,598
269,000
269,000
საქონელი და მომსახურება
190,854
208,598
208,598
269,000
269,000
03 03 02 01
სანიტარიული დასუფთავება
176,813
195,400
195,400
254,000
254,000
ხარჯები
176,813
195,400
195,400
254,000
254,000
საქონელი და მომსახურება
176,813
195,400
195,400
254,000
254,000
03 03 02 02
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
14,041
55,198
55,198
15,000
15,000
ხარჯები
14,041
13,198
13,198
15,000
15,000
საქონელი და მომსახურება
14,041
13,198
13,198
15,000
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,041
13,198
13,198
15,000
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,000
42,000
0
03 03 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
2,050,984
2,933,659
2,933,659
4,406,081
4,406,081
ხარჯები
309,138
459,909
459,909
642,819
642,819
სუბსიდიები
309,138
459,909
0
459,909
642,819
0
642,819
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,741,846
2,473,750
0
2,473,750
3,763,262
0
3,763,262
03 03 03 01
ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა
50,140
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,140
0
0
0
0
03 03 03 02
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
21,955
0
0
31,533
31,533
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,955
31,533
31,533
03 03 03 03
ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია
59,756
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,756
0
0
03 03 03 04
სოფ.მურმანეთში 10-ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა
3,630
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,630
03 03 03 05
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა
40,124
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,124
03 03 03 06
თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
233,500
528,654
528,654
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
233,500
528,654
528,654
0
03 03 03 07
შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)
97,200
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97,200
03 03 03 08
ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
78,787
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,787
03 03 03 09
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
309,138
272,709
272,709
244,402
244,402
ხარჯები
309,138
272,709
272,709
244,402
244,402
სუბსიდიები
309,138
272,709
272,709
244,402
244,402
03 03 03 10
სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა
20,355
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,355
0
0
03 03 03 11
წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია
90,980
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90,980
0
0
03 03 03 12
სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება
194,310
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194,310
0
0
03 03 03 13
ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი
475,475
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
475,475
0
0
03 03 03 14
სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი
320,785
67,250
67,250
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
320,785
67,250
67,250
0
03 03 03 15
სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა
54,849
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,849
0
0
03 03 03 16
სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა
0
121,239
121,239
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
121,239
121,239
0
03 03 03 17
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა
0
96,646
96,646
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
96,646
96,646
0
03 03 03 18
სოფ. ერგეში (მდ. ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
18,347
18,347
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18,347
18,347
0
03 03 03 19
სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება
0
42,336
42,336
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
42,336
42,336
0
03 03 03 20
სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე 60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება
0
89,999
89,999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
89,999
89,999
0
03 03 03 21
სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა
0
28,366
28,366
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28,366
28,366
0
03 03 03 22
სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა
0
162,074
162,074
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
162,074
162,074
0
03 03 03 23
მახინჯაურიში №3, №5 და №7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
0
25,630
25,630
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25,630
25,630
0
03 03 03 24
ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია
0
11,748
11,748
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11,748
11,748
0
03 03 03 25
სოფელ ფერიაში სახლი №28 და №30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
21,139
21,139
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21,139
21,139
0
03 03 03 26
ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა
0
144,152
144,152
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
144,152
144,152
0
03 03 03 27
სოფ. მნათობში სახლი №29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა
0
17,165
17,165
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17,165
17,165
0
03 03 03 28
სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა
0
36,407
36,407
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
36,407
36,407
0
03 03 03 29
სოფელ ქვედა სამების ქუჩა №4 ჩიხი 3 სახლი №4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა
0
14,343
14,343
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14,343
14,343
0
03 03 03 30
სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
32,254
32,254
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
32,254
32,254
0
03 03 03 31
ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა
0
22,108
22,108
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22,108
22,108
0
03 03 03 32
სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში 30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
20,874
20,874
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
20,874
20,874
0
03 03 03 33
სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა
0
84,146
84,146
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
84,146
84,146
0
03 03 03 34
თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა
0
15,136
15,136
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15,136
15,136
0
03 03 03 35
სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
47,238
47,238
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
47,238
47,238
0
03 03 03 36
სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
138,621
138,621
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
138,621
138,621
0
03 03 03 37
ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
124,138
124,138
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
124,138
124,138
0
03 03 03 38
სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია
0
102,472
102,472
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
102,472
102,472
0
03 03 03 39
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში (ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
309,735
309,735
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
309,735
309,735
0
03 03 03 40
სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა
0
97,959
97,959
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
97,959
97,959
0
03 03 03 41
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა
0
39,274
39,274
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
39,274
39,274
0
03 03 03 42
შპს „ხელვაჩაურის წყალკანალი''
0
201,500
201,500
380,217
380,217
ხარჯები
0
187,200
187,200
380,217
380,217
სუბსიდიები
187,200
187,200
380,217
380,217
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14,300
14,300
0
03 03 03 43
მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა I-ეტაპი
0
0
0
1,650,000
1,650,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1,650,000
1,650,000
03 03 03 44
თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50-ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
57,708
57,708
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
57,708
57,708
03 03 03 45
სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა.
0
0
0
150,956
150,956
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150,956
150,956
03 03 03 46
სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60-ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
170,000
170,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
170,000
170,000
03 03 03 47
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.
0
0
0
97,500
97,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
97,500
97,500
03 03 03 48
სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა
0
0
0
25,129
25,129
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25,129
25,129
03 03 03 49
სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია
0
0
0
52,277
52,277
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
52,277
52,277
03 03 03 50
სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა
0
0
0
174,999
174,999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
174,999
174,999
03 03 03 51
სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა
0
0
0
94,998
94,998
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
94,998
94,998
03 03 03 52
სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება
0
0
0
86,000
86,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
86,000
86,000
03 03 03 53
სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
199,693
199,693
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
199,693
199,693
03 03 03 54
სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა
0
0
0
14,810
14,810
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14,810
14,810
03 03 03 55
სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია
0
0
0
5,825
5,825
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
5,825
5,825
03 03 03 56
სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
0
0
112,112
112,112
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
112,112
112,112
03 03 03 57
სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
0
0
5,728
5,728
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
5,728
5,728
03 03 03 58
სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია
0
0
0
14,923
14,923
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14,923
14,923
03 03 03 59
სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა
0
0
0
11,998
11,998
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
11,998
11,998
03 03 03 60
სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა
0
0
0
126,613
126,613
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
126,613
126,613
03 03 03 61
სოფელ თხილნარში აგარის წყალსადენზე ქადაგიძეების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
0
0
0
55,622
55,622
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
55,622
55,622
03 03 03 62
სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
0
0
36,379
36,379
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
36,379
36,379
03 03 03 63
სოფელ მასაურაში 10-ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა
0
0
0
9,200
9,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
9,200
9,200
03 03 03 64
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა
0
0
0
93,070
93,070
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
93,070
93,070
03 03 03 65
სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0
0
0
50,037
50,037
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50,037
50,037
03 03 03 66
სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
183,814
183,814
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
183,814
183,814
03 03 03 67
სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბაძის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
150,072
150,072
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150,072
150,072
03 03 03 68
სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადენის მოწყობა
0
0
0
102,266
102,266
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
102,266
102,266
03 03 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2,131,550
3,264,269
1,316,149
1,948,120
2,815,574
1,401,340
1,414,234
ხარჯები
302,487
1,761,067
0
1,761,067
800,000
0
800,000
სხვა ხარჯები
302,487
1,761,067
0
1,761,067
800,000
0
800,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,829,063
1,503,202
1,316,149
187,053
2,015,574
1,401,340
614,234
03 03 04 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
238,988
84,879
84,879
100,000
100,000
ხარჯები
238,988
84,879
84,879
100,000
100,000
სხვა ხარჯები
238,988
84,879
84,879
100,000
100,000
03 03 04 02
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1,321,835
1,316,149
1,316,149
0
1,401,340
1,401,340
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,321,835
1,316,149
1,316,149
1,401,340
1,401,340
03 03 04 03
მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში მოსაცდელის მოწყობა
2,740
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,740
03 03 04 04
ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა
0
50,880
50,880
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50,880
50,880
0
03 03 04 05
აჭარისწყლის საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა
5,415
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,415
03 03 04 06
ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა
0
27,668
27,668
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,668
27,668
0
03 03 04 07
ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
24,443
24,443
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,443
24,443
0
03 03 04 08
სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან
0
24,862
24,862
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,862
24,862
0
03 03 04 09
შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი
47,258
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,258
03 03 04 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა
0
59,200
59,200
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,200
59,200
0
03 03 04 11
სამშენებლო მასალების შეძენა
63,499
65,000
65,000
0
0
ხარჯები
63,499
65,000
65,000
0
0
სხვა ხარჯები
63,499
65,000
65,000
0
03 03 04 12
სოციალური სახლის მშენებლობა
402,800
1,611,188
1,611,188
700,000
700,000
ხარჯები
0
1,611,188
1,611,188
700,000
700,000
სხვა ხარჯები
0
1,611,188
1,611,188
700,000
700,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
402,800
0
0
03 03 04 13
სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
49,015
0
0
86,571
86,571
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,015
0
86,571
86,571
03 03 04 14
სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
65,400
65,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,400
65,400
03 03 04 15
ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
22,799
22,799
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,799
22,799
03 03 04 16
ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა
0
73,250
73,250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,250
73,250
03 03 04 17
ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
61,970
61,970
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,970
61,970
03 03 04 18
აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
58,000
58,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,000
58,000
03 03 04 19
ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
35,456
35,456
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,456
35,456
03 03 04 20
სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
0
138,812
138,812
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,812
138,812
03 03 04 21
სოფ.ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება
0
28,698
28,698
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,698
28,698
03 03 04 22
გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
8,058
8,058
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,058
8,058
03 03 04 23
ფერიაში ბავშვთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა
0
8,968
8,968
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,968
8,968
03 03 04 24
მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა
0
4,700
4,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,700
4,700
03 03 04 25
ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა
0
4,200
4,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,200
4,200
03 03 04 26
სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა
0
4,270
4,270
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,270
4,270
03 03 04 27
სოფ.ზედა აგარაში ომარ ბაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის გაფართოება
0
13,082
13,082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,082
13,082
03 03 05
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
88,479
211,447
211,447
110,000
110,000
ხარჯები
4,419
35,595
35,595
10,000
10,000
საქონელი და მომსახურება
4,419
35,595
35,595
10,000
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,060
175,852
175,852
100,000
100,000
03 03 05 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
639
27,640
27,640
5,000
5,000
ხარჯები
639
27,640
27,640
5,000
5,000
საქონელი და მომსახურება
639
27,640
27,640
5,000
5,000
03 03 05 02
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
3,780
7,955
7,955
5,000
5,000
ხარჯები
3,780
7,955
7,955
5,000
5,000
საქონელი და მომსახურება
3,780
7,955
7,955
5,000
5,000
03 03 05 03
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
84,060
175,852
175,852
100,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,060
175,852
175,852
100,000
100,000
03 03 06
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
0
0
0
51,650
51,650
ხარჯები
0
0
0
51,650
51,650
სუბსიდიები
51,650
51,650
04 00
განათლება
1,644,588
4,070,632
4,070,632
4,162,667
4,162,667
ხარჯები
1,150,100
1,277,108
1,277,108
1,929,310
1,929,310
საქონელი და მომსახურება
400
0
0
0
0
სუბსიდიები
1,149,700
1,262,108
1,262,108
1,894,310
0
1,894,310
სხვა ხარჯები
0
15,000
15,000
35,000
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
494,488
2,793,524
2,793,524
2,233,357
2,233,357
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,470,431
3,756,375
3,756,375
4,096,923
4,096,923
ხარჯები
1,149,700
1,262,108
1,262,108
1,894,310
1,894,310
სუბსიდიები
1,149,700
1,262,108
1,262,108
1,894,310
1,894,310
არაფინანსური აქტივების ზრდა
320,731
2,494,267
2,494,267
2,202,613
2,202,613
04 01 01
ააიპ - ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
1,156,700
1,294,293
1,294,293
1,976,510
1,976,510
ხარჯები
1,149,700
1,262,108
1,262,108
1,894,310
1,894,310
სუბსიდიები
1,149,700
1,262,108
1,262,108
1,894,310
1,894,310
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,000
32,185
32,185
82,200
82,200
04 01 02
ბაგა-ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
313,731
2,462,082
2,462,082
2,120,413
2,120,413
არაფინანსური აქტივების ზრდა
313,731
2,462,082
0
2,462,082
2,120,413
0
2,120,413
04 01 02 01
ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა
0
18,154
18,154
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,154
18,154
0
04 01 02 02
სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი
75,831
327,274
327,274
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75,831
327,274
327,274
0
04 01 02 03
ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა
0
18,442
18,442
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,442
18,442
0
04 01 02 04
სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა
0
265,898
265,898
255,592
255,592
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
265,898
265,898
255,592
255,592
04 01 02 05
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
0
141,315
141,315
401,284
401,284
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
141,315
141,315
401,284
401,284
04 01 02 06
გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა
29,830
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,830
0
0
0
04 01 02 07
სოფ. ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია
91,240
4,700
4,700
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91,240
4,700
4,700
0
04 01 02 08
კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა
116,830
331,442
331,442
155,474
155,474
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116,830
331,442
331,442
155,474
155,474
04 01 02 09
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ. ახალსოფელში
0
697,477
697,477
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
697,477
697,477
0
04 01 02 10
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში
0
207,715
207,715
368,000
368,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
207,715
207,715
368,000
368,000
04 01 02 11
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში
0
188,300
188,300
334,699
334,699
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
188,300
188,300
334,699
334,699
04 01 02 12
სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი
0
140,818
140,818
45,312
45,312
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
140,818
140,818
45,312
45,312
04 01 02 13
ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
29,496
29,496
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29,496
29,496
0
04 01 02 14
ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
17,854
17,854
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17,854
17,854
0
04 01 02 15
სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
44,706
44,706
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
44,706
44,706
0
04 01 02 16
ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
28,491
28,491
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28,491
28,491
0
04 01 02 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
396,898
396,898
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
396,898
396,898
04 01 02 18
თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
29,799
29,799
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
29,799
29,799
04 01 02 19
განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
31,800
31,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
31,800
31,800
04 01 02 20
სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
44,555
44,555
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
44,555
44,555
04 01 02 21
სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
57,000
57,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
57,000
57,000
04 02 00
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
174,157
314,257
314,257
65,744
65,744
ხარჯები
400
15,000
15,000
35,000
35,000
საქონელი და მომსახურება
400
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
15,000
15,000
35,000
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173,757
299,257
299,257
30,744
30,744
04 02 01
მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი
160,081
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160,081
04 02 02
ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა
6,899
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,899
04 02 03
პანდუსების მოწყობა სკოლებში
6,777
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,777
0
0
04 02 04
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
400
0
0
0
0
ხარჯები
400
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
400
0
0
0
0
04 02 05
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
0
15,000
15,000
35,000
35,000
ხარჯები
0
15,000
15,000
35,000
35,000
სხვა ხარჯები
15,000
15,000
35,000
35,000
04 02 06
ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
0
47,468
47,468
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,468
47,468
0
04 02 07
სოფ.ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
0
18,447
18,447
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,447
18,447
0
04 02 08
სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია
0
112,186
112,186
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,186
112,186
0
04 02 09
სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია
0
23,449
23,449
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,449
23,449
0
04 02 10
მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია
0
97,707
97,707
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
97,707
97,707
0
04 02 11
სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.
0
0
0
30,744
30,744
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30,744
30,744
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,973,664
2,225,410
2,225,410
3,161,269
3,161,269
ხარჯები
1,450,781
1,461,665
1,461,665
1,749,181
1,749,181
საქონელი და მომსახურება
165,611
0
0
0
0
სუბსიდიები
1,285,170
1,272,355
1,272,355
1,177,535
1,177,535
გრანტები
0
0
0
364,646
364,646
სხვა ხარჯები
0
189,310
189,310
207,000
207,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
522,883
763,745
763,745
1,412,088
1,412,088
05 01
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
784,235
736,633
0
736,633
2,001,680
0
2,001,680
ხარჯები
716,550
727,622
727,622
869,092
869,092
საქონელი და მომსახურება
55,000
0
0
0
0
სუბსიდიები
661,550
669,626
0
669,626
803,092
0
803,092
სხვა ხარჯები
0
57,996
0
57,996
66,000
0
66,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67,685
9,011
0
9,011
1,132,588
0
1,132,588
05 01 01
ააიპ - ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
326,300
342,400
342,400
392,097
392,097
ხარჯები
326,300
336,300
336,300
392,097
392,097
სუბსიდიები
326,300
336,300
336,300
392,097
392,097
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,100
6,100
0
05 01 02
ააიპ - კულტურის ცენტრი
378,539
336,237
336,237
410,995
410,995
ხარჯები
335,250
333,326
333,326
410,995
410,995
სუბსიდიები
335,250
333,326
333,326
410,995
410,995
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,289
2,911
2,911
0
05 01 03
კულტურის ღონისძიებები
55,000
57,996
57,996
66,000
66,000
ხარჯები
55,000
57,996
57,996
66,000
66,000
საქონელი და მომსახურება
55,000
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
57,996
57,996
66,000
66,000
05 01 04
აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
24,396
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,396
0
0
05 01 05
სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია
0
0
0
213,839
213,839
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
213,839
213,839
05 01 06
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია
0
0
0
837,555
837,555
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
837,555
837,555
05 01 07
ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
81,194
81,194
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
81,194
81,194
05 02
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
30,000
30,000
30,000
40,000
40,000
ხარჯები
30,000
30,000
30,000
40,000
40,000
საქონელი და მომსახურება
30,000
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
30,000
30,000
40,000
40,000
05 03
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,160,064
1,458,777
1,458,777
1,119,589
1,119,589
ხარჯები
704,866
704,043
704,043
840,089
840,089
საქონელი და მომსახურება
81,246
0
0
0
0
სუბსიდიები
623,620
602,729
602,729
374,443
374,443
გრანტები
0
0
0
364,646
364,646
სხვა ხარჯები
0
101,314
101,314
101,000
101,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455,198
754,734
754,734
279,500
0
279,500
05 03 01
ააიპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
163,867
181,917
181,917
309,089
309,089
ხარჯები
163,867
181,917
181,917
309,089
309,089
სუბსიდიები
163,867
181,917
181,917
309,089
309,089
05 03 02
სპორტული ღონისძიებები
81,246
101,314
101,314
101,000
101,000
ხარჯები
81,246
101,314
101,314
101,000
101,000
საქონელი და მომსახურება
81,246
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
101,314
101,314
101,000
101,000
05 03 03
შპს - საფეხბურთო კლუბი „მაჭახელა“
459,753
420,812
420,812
65,354
65,354
ხარჯები
459,753
420,812
420,812
65,354
65,354
სუბსიდიები
459,753
420,812
420,812
65,354
65,354
05 03 04
ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
0
0
0
364,646
364,646
ხარჯები
0
0
0
364,646
364,646
გრანტები
364,646
364,646
05 03 05
სტადიონებისა და მინი-საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
455,198
754,734
754,734
279,500
279,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455,198
754,734
754,734
279,500
0
279,500
05 03 05 01
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა
455,198
0
0
16,780
16,780
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455,198
0
16,780
16,780
05 03 05 02
ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი
0
651,917
651,917
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
651,917
651,917
0
05 03 05 03
მინი მოედნის მოწყობა სოფ. ქვედა სამებაში
0
23,490
23,490
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,490
23,490
0
05 03 05 04
სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინი მოედნის მოწყობა
0
79,327
79,327
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
79,327
79,327
0
05 03 05 05
სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება
0
0
0
48,543
48,543
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
48,543
48,543
05 03 05 06
სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.
0
0
0
19,797
19,797
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
19,797
19,797
05 03 05 07
სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.
0
0
0
49,998
49,998
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
0
0
49,998
49,998
05 03 05 08
სოფ. ორთაბათუმში მინი-საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
0
38,391
38,391
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
38,391
38,391
05 03 05 09
სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
0
0
0
105,991
105,991
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
105,991
105,991
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
398,692
455,043
455,043
1,338,211
1,338,211
ხარჯები
374,496
455,043
455,043
1,272,948
1,272,948
საქონელი და მომსახურება
1,102
25,708
25,708
49,998
49,998
სუბსიდიები
17,012
10,334
10,334
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
356,382
404,831
404,831
207,341
0
207,341
სხვა ხარჯები
0
14,170
14,170
1,015,609
0
1,015,609
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,196
0
0
65,263
0
65,263
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
81,505
72,383
72,383
179,733
179,733
ხარჯები
57,309
72,383
72,383
114,470
114,470
საქონელი და მომსახურება
65
25,708
25,708
49,998
49,998
სუბსიდიები
17,012
10,334
10,334
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
40,232
22,171
22,171
25,000
25,000
სხვა ხარჯები
0
14,170
14,170
39,472
39,472
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,196
0
0
65,263
0
65,263
06 01 01
ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
20,995
25,708
25,708
49,998
49,998
ხარჯები
20,995
25,708
25,708
49,998
49,998
საქონელი და მომსახურება
0
25,708
25,708
49,998
49,998
სოციალური უზრუნველყოფა
20,995
0
0
06 01 02
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
7,940
10,334
10,334
15,960
15,960
ხარჯები
7,940
10,334
10,334
15,960
15,960
სუბსიდიები
7,940
10,334
10,334
0
სხვა ხარჯები
15,960
15,960
06 01 03
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
9,137
14,170
14,170
23,512
23,512
ხარჯები
9,137
14,170
14,170
23,512
23,512
საქონელი და მომსახურება
65
0
0
0
0
სუბსიდიები
9,072
0
0
სხვა ხარჯები
14,170
14,170
23,512
23,512
06 01 04
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
19,237
22,171
22,171
25,000
25,000
ხარჯები
19,237
22,171
22,171
25,000
25,000
სოციალური უზრუნველყოფა
19,237
22,171
22,171
25,000
25,000
06 01 05
ამბულატორიის შენობისათვის საძირკველის მოწყობა
24,196
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,196
06 01 06
სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია
0
0
0
50,976
50,976
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50,976
50,976
06 01 07
სოფელ აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0
0
0
7,298
7,298
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7,298
7,298
06 01 08
სოფელ წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0
0
0
6,989
6,989
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6,989
6,989
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
317,187
382,660
382,660
1,158,478
1,158,478
ხარჯები
317,187
382,660
382,660
1,158,478
1,158,478
საქონელი და მომსახურება
1,037
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
316,150
382,660
382,660
182,341
182,341
სხვა ხარჯები
0
0
0
976,137
976,137
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
13,007
13,031
13,031
12,021
12,021
ხარჯები
13,007
13,031
13,031
12,021
12,021
სოციალური უზრუნველყოფა
13,007
13,031
13,031
12,021
12,021
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
6,550
5,200
5,200
5,050
5,050
ხარჯები
6,550
5,200
5,200
5,050
5,050
სოციალური უზრუნველყოფა
6,550
5,200
5,200
5,050
5,050
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
60,000
70,900
70,900
61,100
61,100
ხარჯები
60,000
70,900
70,900
61,100
61,100
სოციალური უზრუნველყოფა
60,000
70,900
70,900
61,100
61,100
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
33,000
27,000
27,000
28,000
28,000
ხარჯები
33,000
27,000
27,000
28,000
28,000
სოციალური უზრუნველყოფა
33,000
27,000
27,000
28,000
28,000
06 02 05
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
21,500
21,000
21,000
12,600
12,600
ხარჯები
21,500
21,000
21,000
12,600
12,600
სოციალური უზრუნველყოფა
21,500
21,000
21,000
12,600
12,600
06 02 06
სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)
64,205
213,899
213,899
0
0
ხარჯები
64,205
213,899
213,899
0
0
საქონელი და მომსახურება
1,037
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,037
სოციალური უზრუნველყოფა
63,168
213,899
213,899
06 02 07
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა
118,925
0
0
976,137
976,137
ხარჯები
118,925
0
0
976,137
976,137
სოციალური უზრუნველყოფა
118,925
0
სხვა ხარჯები
0
0
976,137
976,137
06 02 08
0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
10,700
10,700
7,300
7,300
ხარჯები
0
10,700
10,700
7,300
7,300
სოციალური უზრუნველყოფა
0
10,700
10,700
7,300
7,300
06 02 09
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
0
20,930
20,930
43,120
43,120
ხარჯები
0
20,930
20,930
43,120
43,120
სოციალური უზრუნველყოფა
0
20,930
20,930
43,120
43,120
06 02 10
პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
0
0
9,650
9,650
ხარჯები
0
0
0
9,650
9,650
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
9,650
9,650
06 02 11
ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
0
0
0
2,500
2,500
ხარჯები
0
0
0
2,500
2,500
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
2,500
2,500
06 02 12
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
0
0
1,000
1,000
ხარჯები
0
0
0
1,000
1,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
1,000
1,000