„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №07
2016 წლის 18 აპრილი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28/12/2015წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016175) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე
დანართი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014
წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
14,985,134
14,791,951
1,719,441
13,072,510
16,994,100
1 401, 340
15,592,760
გადასახადები
815,956
641,257
0
641,257
2,500,000
2,500,000
გრანტები
12,028,276
12,448,183
1,719,441
10,728,742
13,153,977
1 401, 340
11,752,637
სხვა შემოსავლები
2,140,902
1,702,512
0
1,702,512
1,340.123
1,340.123
ხარჯები
8,229,576
9 792 067
403292
9,388,775
9,970,308
9,970,308
შრომის ანაზღაურება
2,424,204
2,283,262
2,283,262
2,187,850
2,187,850
საქონელი და მომსახურება
974,310
871 733
871 733
1,236,494
1,236,494
პროცენტი
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
2,866,188
3,004,706
3,004,706
3,681,318
3,681,318
გრანტები
280,995
280,995
364 646
364 646
სოციალური უზრუნველყოფა
1,540,529
438,586
438,586
236,800
236,800
სხვა ხარჯები
424,345
2,912,785
403292
2,509 493
2,263,200
2,263,200
საოპერაციო სალდო
6,755,558
4999885
1316149
3683736
7,023,792
1401340
5,622,452
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5,015,856
8338444
1316149
7022295
8,787,304
1401340
7,385,964
ზრდა
5,026,162
8374155
1316149
7058006
8,791,848
1401340
7 390,508
კლება
10,306
35711
35711
4544
4544
მთლიანი სალდო
1,739,702
-3338559
0
-3338559
-1 763512
-1 763512
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,739,702
-3366150
0
-3366150
-1 866 379
-1 866 379
ზრდა
1,739,702
0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,739,702
0
კლება
3366150
0
3366150
1 866 379
1 866 379
ვალუტა და დეპოზიტები
3366150
3366150
1 866 379
1 866379
ვალდებულებების ცვლილება
0,000
-27591
0
-27591
-102 867
0,000
-102 867
ზრდა
კლება
0,000
27591
0
27591
102 867
102 867
საშინაო
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
14,995,440
14,827,662
1,719.441
13,108,221
16,998,644
1 401 340
15,597,304
შემოსავლები
14,985,134
14,791,951
1,719.441
13 072 510
16,994,100
1 401 340
15,592,760
არაფინანსური აქტივების კლება
10,306
35711
35711
4544
4544
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
13,255,738
18,193,813
1,719.441
16 474372
18,865,023
1 401 340
17 463,683
ხარჯები
8,229,576
9,792,067
403.292
9388775
9,970,308
9,970,308
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,026,162
8,374,155
1,316.149
7.058,006
8,791848
1 401 340
7 390,508
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
0
27,591
27,591
102 867
102 867
ნაშთის ცვლილება
1,739,702
-3,366,151
-3,366,151
-1 866 379
-1 866 379
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 994 100 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
14985134
14,791,951
1,719,441
13,072,510
16,994,100
1 401 340
15,592,760
გადასახადები
815956
641,257
0
641,257
2,500,000
0
2,500,000
გრანტები
12028276
12,448,183
1,719,441
10,728,742
13,153,977
1 401 340
11,752,637
სხვა შემოსავლები
2 140 902
1,702,512
0
1,702,512
1,340,123
0
1,340,123
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
815,956
641,257
0
641,257
2500000
2500000
საშემოსავლო გადასახადი
2 000 000
2 000 000
ქონების გადასახადი
815,754
641,257
0
641,257
500,000
500,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
444,531
305,199
305,199
285,000
285,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
56,159
75,916
75,916
25,000
25,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
63,198
41,685
41,685
50,000
50,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
251,822
218,457
218,457
140,000
140,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
44
0
0
0
სხვა გადასახადები
202
0
0
0
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 153 977 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
გრანტები
12 028 276
12,448,183
13,153,977
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2 165241
1,501,842
3,976,137
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1,454.442
3 000 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
47.400
976 137
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9 863 035
10946341
9,177,840
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
8 541 200
9226900
7,776,500
გათანაბრებითი ტრანსფერი
8 541 200
9226900
7,776,500
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 321835
1 719 441
1 401 340
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 321835
1 316 149
1 401 340
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
403292
0
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,340 123 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
2,140,902
1,702,512
1,340,123
შემოსავლები საკუთრებიდან
922,210
563,287
330,000
პროცენტები
780,680
394,599
200,000
რენტა
141,530
168,688
130,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
66506
119,746
50,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
75024
48,942
80,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
608,554
594,533
530,100
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
511,557
542,569
440,100
სანებართვო მოსაკრებელი
75149
52,210
50,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
116
131
100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
400
0
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
392939
442,000
350 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
42953
48,228
40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
96 997
51 964
90 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
96 997
51 964
90 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
528149
476,287
441,245
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
81989
68,405
38,778
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 970 308 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8,229,576
9,766,359
403292
9,363,067
9,970,308
0
9,970,308
შრომის ანაზღაურება
2,424,204
2,283,262
2,283,262
2,187,850
2,187,850
საქონელი და მომსახურება
974,310
846,025
846,025
1,236,494
1,211,494
პროცენტი
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
2,866,188
3,004,706
3,004,706
3,681,318
3,681,318
გრანტები
280,995
280,995
364,646
364,646
სოციალური უზრუნველყოფა
1,540,529
438,586
438,586
236,800
236,800
სხვა ხარჯები
424,345
2,912,785
403292
2,509,493
2,263,200
2,263,200
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 787 304 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 791 848 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
11 820
53561
14000
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
197 600
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 775 175
4 763325
5,812,065
განათლება
494 488
2793524
1 913,515
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
522 883
763745
974 129
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
24 196
0
78,139
სულ ჯამი
5 026162
8374155
8,791,848
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4544 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
8549
35 711
4544
არაწარმოებული აქტივები
8549
35 711
4544
მიწა
8549
35 711
4544
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 762 156 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქცი-
ონა
ლური კლასი-
ფიკა
ციის კოდები
გადასახდელების
(ხარჯების) დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყოფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავ-
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები-
დან გამოყოფილი ტრანს-
ფერები
საკუთარი შემოსავ-
ლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყო-
ფილი ტრანს-
ფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავ
ლები
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
2,227,661
0
2,227,661
2,765,108
0
2,765,108
3,012,584
0
3,012,584
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის
უზრუნველყოფა, ფინანსური
და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
2,227,661
0
2,227,661
2,765,108
0
2,765,108
3,012,584
0
3,012,584
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,080,689
0
2,080,689
2,737,468
0
2,737,468
2,867,584
0
2,867,584
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
146,972
0
146,972
27,640
0
27,640
145,000
0
145,000
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
105,130
0
105,130
87,328
0
87,328
97,080
0
97,080
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
515,869
0
515,869
314,750
0
314,750
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
280,995
0
280,995
0
0
0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
515,869
0
515,869
33,755
0
33,755
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,499,172
0
1,499,172
1,173,309
403,292
770,017
142,069
0
142,069
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
1,184,147
0
1,184,147
0
0
0
20,371
0
20,371
7045
ტრანსპორტი
50,061
0
50,061
1,173,309
403,292
770,017
121,698
0
121,698
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
50,061
0
50,061
1,173,309
403,292
770,017
121,698
0
121,698
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
264,964
0
264,964
0
0
0
0
0
0
705
გარემოს დაცვა
499,992
0
499,992
523,307
0
523,307
689,945
0
689,945
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
176,813
0
176,813
195,400
0
195,400
254,000
0
254,000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0
0
0
0
0
0
205,843
0
205,843
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
323,179
0
323,179
327,907
0
327,907
230,102
0
230,102
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
4,261,243
1,321,835
2,939,408
6,551,335
1,316,149
5,235,186
6,855,666
1,401,340
5,454,326
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
834,056
0
834,056
2,066,927
0
2,066,927
1,584,807
0
1,584,807
7063
წყალმომარაგება
1,741,846
1,741,846
2,660,950
2,660,950
3,554,601
3,554,601
7064
გარე განათება
251,178
251,178
442,309
442,309
314,918
314,918
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,434,163
1,321,835
112,328
1,381,149
1,316,149
65,000
1,401,340
1,401,340
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
125,680
125,680
72,383
72,383
208,511
208,511
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0
0
0
0
0
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
125,680
125,680
72,383
72,383
208,511
0
208,511
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,569,049
0
1,569,049
1,701,093
0
1,701,093
1,976,794
0
1,976,794
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
996,197
0
996,197
1,276,860
0
1,276,860
636,574
0
636,574
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
457,935
0
457,935
394,233
0
394,233
1,300,220
0
1,300,220
7084
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმოანობა
29,365
0
29,365
30,000
0
30,000
40,000
0
40,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
85,552
0
85,552
0
0
0
0
0
0
709
განათლება
2,134,755
0
2,134,755
4,594,949
0
4,594,949
4,591,570
0
4,591,570
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,470,431
0
1,470,431
3,756,375
0
3,756,375
3,855,425
0
3,855,425
7092
ზოგადი განათლება
174,157
0
174,157
299,257
0
299,257
34,600
0
34,600
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
490,167
0
490,167
539,317
0
539,317
701,545
0
701,545
710
სოციალური დაცვა
317,187
0
317,187
382,660
0
382,660
1,187,937
0
1,187, 937
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
13,007
0
13,007
13,031
0
13,031
12,021
0
12,021
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
304,180
0
304,180
369,629
0
369,629
1,175,916
0
1,175,916
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
13,255,738
1,321,835
11,933,903
18,166,222
1,719,441
16,446,781
18,762,156
1,401,340
17,360,816
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –
1763512 ლარის ოდენობით
.
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –
1866379 ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება –
1 866379 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება102 867ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 140 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები🔗
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13. პრემიები🔗
2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14. პასუხისმგებლობა🔗
2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ
მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0301)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 1960 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 030302)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
დაგეგმილია (70 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების რემონტი, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში
ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის
გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება
ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის
წყალკანალი, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების
და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში
39-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების სკვერების მოწყობის სამუშაოები.
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და
საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების
პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.
2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
(პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2016 წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინებულია 1 401 340ლარი.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერშემუშავებულ ლიტერატურაზე:
ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის, ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე, ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე
რეაბილიტირებულია 40 დაწყებითი სკოლა.
3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების
სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)
მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის
სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016წ.წ.
პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.
ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი.
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.
4.1.1 ააიპ –
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში. (ფეხბურთის ჯგუფში - 94 ბავშვი;
კიკბოქსინგის ჯგუფში - 10; თავისუფალ ჭიდაობაში - 58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში - 90; ქართულ ჭიდაობაში - 10; მშვილდოსნობაში - 34; ძიუდოში - 34; ძალოსნობაში - 28; ხელბურთში -15;)
სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.
აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფები.
4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ „მაჭახელას" მხარდაჭერის ღონისძიება
(პროგრამული კოდი 05 03 04)
ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას, კერძოთ, ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება:
სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა
კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და
სანახაობრივი ღონისძიება.
4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 0501 01)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგრძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ
მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში
გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება
სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები, ისეთი კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.
2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება,სადაც განათლებას იღებს 100 ახალგაზრდა.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და ადრეული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 0102)
პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 01 03)
პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი
ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში.
მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.
პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს
კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით.
აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.
5.1.4 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 0104)
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები
უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი.
სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.
სისტემატური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.
პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეულ იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე, ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებს დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22
ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად, კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო
დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას –
ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით –
თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
5.2.3 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის
დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.
5.2.4. მრავალშვილიან და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.
5.2.6 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე
ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების
პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.
5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების
ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგრძლივობა –
10 დღე. სულ წელიწადში –
60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციენტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის, დღეში 7 ლარის ოდენობით.
5.2.8 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 02 10)
პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა
განმავლობაში გამწვავებასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობისა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია. აღნიშნულის გათვალისწინებით გამგეობამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის შეუზღუდავად.
5.2.9 ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ხანგრძლივი მოვლის საჭიროების მქონე ადამიანები სხვადასხვა მიზეზების გამო მიჯაჭვულნი არიან სახლსა თუ საწოლს, რის გამოც ვერ სარგებლობენ მათთვის საჭირო სამედიცინო და სოციალური მომსახურებებით.
მოვლის საჭიროების მქონე პირთა პრობლემები რჩება მოუგვარებელი, დახურულ კარს მიღმა და შეუსწავლელი.
ნაწილობრივ, ამით შეიძლება აიხსნას ის ფაქტი, რომ საქართველოში შშმ პირთა რაოდენობა მოსახლეობის 5%-ზე ნაკლებია, მაშინ, როცა საერთაშორისო გამოცდილების შესაბამისად, არანაკლებ 10% უნდა იყოს.
მოვლის საჭიროების მქონე პირები მძიმე ტვირთად აწვებიან ოჯახის წევრებს. გარდა იმისა, რომ ეს არაფორმალური მომვლელები არ ფლობენ მოვლის სპეციფიკურ ცოდნას.
ხსენებული საკითხი მრავალშრიანია და ეხება როგორც თავად მოვლის საჭიროების მქონე პირთა, ასევე მათი გარემომცველების ბიო-ფსიქო-სოციალურ მდგომარეობასა და უფლებებს. ამიტომ, მოვლის პროგრამების მოსარგებლეებად მოიაზრებიან როგორც თავად პაციენტები, ასევე მათი ოჯახის წევრები.
სახელმწიფოს მიერ ამ ადამიანთა ღირსების პატივისცემისა და უფლებების რეალიზების მთავარ გზად ისახება ხარისხიანი სამედიცინო და სოციალური მომსახურების ბინაზე მიწოდება - შინმოვლა, რაც ნიშნავს არა მხოლოდ მოვლით უზრუნველყოფას, არამედ მოვლის საჭიროების მქონე პირების ინტერესების დაცვას, ინტეგრირებას საკუთარ მიკროსოციუმში, მათი ღირსების აღდგენას და მათივე გარემო მცველებისთვის დახმარების გაწევას.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ, საკითხის აქტუალურობის გათვალისწინებით, მიიღო მიზნობრივი პროგრამის თანამონაწილეობის გადაწყვეტილება (6%). პროგრამის ძირითადი განმახორციელებელია ორგანიზაცია აიპ ,,კოალიცია შინმოვლა საქართველოში".
პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ორთაბათუმი, ყოროლისთავი, წინსვლა, მასაურა, აგარა, კაპრეშუმი, წიქარეული, სალიბაური,) მცხოვრები უძლური ხანდაზმული შშმ პირები;
დროებით ან ხანგრძლივად უძლურებაში მყოფი პირები (ოპერაციების, მოტეხილობის, ინსულტის შემდეგ);
ტერმინალური (მომაკვდავი) პაციენტები;
ყოველთვიურად მომსახურება გაეწევა 40 ზრუნვის საჭიროების მქონე პირს და 40 ოჯახის წევრს.
5.2.10 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ფენილკეტონურია – მძიმე მემკვიდრეობითი დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით გამგეობამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში
.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
პროგრა-
მული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
13 255 738
18 193 813
1 719 441
16 474 372
18 865 023
1 401 340
17 463 683
მომუშავეთა რიცხოვნობა
175
148
0
148
150
0
150
ხარჯები
8 229 576
9 792 067
403 292
9 388 775
9 970 308
0
9 970 308
შრომის ანაზღაურება
2 424 204
2 283 262
0
2 283 262
2 187 850
0
2 187 850
საქონელი და მომსახურება
974 310
871 733
0
871 733
1 236 494
0
1 236 494
სუბსიდიები
2 866 188
3 004 706
0
3 004 706
3 681 318
0
3 681 318
გრანტები
0
280 995
0
280 995
364 646
0
364 646
სოციალური უზრუნველყოფა
1 540 529
438 586
0
438 586
236 800
0
236 800
სხვა ხარჯები
424 345
2 912 785
403 292
2 509 493
2 263 200
0
2 263 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 026 162
8 374 155
1 316 149
7 058 006
8 791 848
1 401 340
7 390 508
ვალდებულებების კლება
0
27 591
0
27 591
102 867
0
102 867
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 670 542
2 765 059
0
2 765 059
3 110 451
0
3 110 451
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142
142
142
144
144
ხარჯები
2 658 722
2 683 907
0
2 683 907
2 993 584
0
2 993 584
შრომის ანაზღაურება
2 068 961
2 212 202
2 212 202
2 116 790
2 116 790
საქონელი და მომსახურება
411 846
448 585
0
448 585
712 574
0
712 574
სუბსიდიები
105 168
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
72 747
23 120
23 120
164 220
164 220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 820
53 561
53 561
14 000
14 000
ვალდებულებების კლება
0
27 591
27 591
102 867
102 867
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
668 288
725 022
725 022
716 630
716 630
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28
28
28
29
29
ხარჯები
659 468
715 238
715 238
716 630
716 630
შრომის ანაზღაურება
453 571
621 361
621 361
510 340
510 340
საქონელი და მომსახურება
100 729
93 877
93 877
205 190
205 190
სუბსიდიები
105 168
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
1 100
1 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 820
9 784
9 784
0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2 002 254
2 012 446
2 012 446
2 150 954
2 150 954
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114
114
114
115
115
ხარჯები
1 999 254
1 968 669
1 968 669
2 136 954
2 136 954
შრომის ანაზღაურება
1 615 390
1 590 841
1 590 841
1 606 450
1 606 450
საქონელი და მომსახურება
311 117
354 708
354 708
507 384
507 384
სხვა ხარჯები
72 747
23 120
23 120
23 120
23 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
43 777
43 777
14 000
14 000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
140 000
140 000
ხარჯები
0
0
0
140 000
140 000
სხვა ხარჯები
0
0
0
140 000
140 000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0
27 591
27 591
102 867
102 867
ვალდებულებების კლება
0
27 591
27 591
102 867
102 867
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
620 999
402 078
0
402 078
97 080
0
97 080
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33
6
6
6
6
ხარჯები
423 399
402 078
0
402 078
97 080
0
97 080
შრომის ანაზღაურება
355 243
71 060
71 060
71 060
71 060
საქონელი და მომსახურება
68 156
16 268
0
16 268
26 020
0
26 020
გრანტები
0
280 995
280 995
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
33 755
33 755
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197 600
0
0
0
0
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
105 130
87 328
87 328
97 080
97 080
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
6
ხარჯები
105 130
87 328
87 328
97 080
97 080
შრომის ანაზღაურება
81 969
71 060
71 060
71 060
71 060
საქონელი და მომსახურება
23 161
16 268
16 268
26 020
26 020
02 02
სახანძრო სამაშველო სამსახური
515 869
33 755
33 755
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
ხარჯები
318 269
33 755
33 755
0
0
შრომის ანაზღაურება
273 274
0
0
საქონელი და მომსახურება
44 995
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
33 755
33 755
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197 600
0
0
02 03
სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები
0
280 995
280 995
0
0
ხარჯები
0
280 995
280 995
0
0
გრანტები
280 995
280 995
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5 947 253
8 275 591
1 719 441
6 556 150
7 692 680
1 401 340
6 291 340
ხარჯები
2 172 078
3 512 266
403 292
3 108 974
1 880 615
0
1 880 615
საქონელი და მომსახურება
327 195
381 172
0
381 172
432 000
0
432 000
სუბსიდიები
309 138
459 909
0
459 909
548 244
0
548 244
სოციალური უზრუნველყოფა
1 184 147
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
351 598
2 671 185
403 292
2 267 893
900 371
0
900 371
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 775 175
4 763 325
1 316 149
3 447 176
5 812 065
1 401 340
4 410 725
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
50 061
1 173 309
403 292
770 017
93 000
0
93 000
ხარჯები
50 061
917 377
403 292
514 085
93 000
0
93 000
საქონელი და მომსახურება
950
7 259
0
7 259
13 000
0
13 000
სხვა ხარჯები
49 111
910 118
403 292
506 826
80 000
0
80 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
255 932
0
255 932
0
0
0
03 01 01
ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია
49 111
249 847
249 847
0
0
0
ხარჯები
49 111
53 365
53 365
0
0
სხვა ხარჯები
49 111
53 365
53 365
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
196 482
196 482
0
03 01 02
ფერდამცავი კედლების მოწყობა
0
856 753
403 292
453 461
80 000
0
80 000
ხარჯები
0
856 753
403 292
453 461
80 000
0
80 000
სხვა ხარჯები
856 753
403292
453 461
80 000
80 000
03 01 03
მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
950
7 259
7 259
13 000
13 000
ხარჯები
950
7 259
7 259
13 000
13 000
საქონელი და მომსახურება
950
7 259
7 259
13 000
13 000
03 01 04
სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა
0
59 450
59 450
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
59 450
59 450
0
03 02
სოფლის მეურნეობა
1 184 147
0
0
0
20 371
0
20 371
ხარჯები
1 184 147
0
0
0
20 371
0
20 371
სოციალური უზრუნველყოფა
1 184 147
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
20 371
0
20 371
03 02 01
ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა
1 184 147
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
1 184 147
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 184 147
0
0
03 02 02
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
0
0
0
0
20 371
0
20 371
ხარჯები
0
0
0
0
20 371
0
20 371
სხვა ხარჯები
0
20 371
20 371
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 713 045
7 102 282
1 316 149
5 786 133
7 579 509
1 401 340
6 177 969
ხარჯები
937 870
2 594 889
0
2 594 889
1 767 244
0
1 767 244
საქონელი და მომსახურება
326 245
373 913
0
373 913
419 000
0
419 000
სუბსიდიები
309 138
459 909
459 909
548 244
0
548 244
სხვა ხარჯები
302 487
1 761 067
1 761 067
800 000
800 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 775 175
4 507 393
1 316 149
3 191 244
5 812 065
1 401 340
4 410 725
03 03 01
გარე განათებაის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
251 178
442 309
442 309
314 918
314 918
ხარჯები
130 972
129 720
129 720
140 000
140 000
საქონელი და მომსახურება
130 972
129 720
129 720
140 000
140 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120 206
312 589
312 589
174 918
174 918
03 03 01 01
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
130 972
129 720
129 720
140 000
140 000
ხარჯები
130 972
129 720
129 720
140 000
140 000
საქონელი და მომსახურება
130 972
129 720
129 720
140 000
140 000
03 03 01 02
ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის ფერმასთან გარე განათების მოწყობა
6 361
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 361
03 03 01 03
სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა
6 926
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 926
0
0
03 03 01 04
სარფში გარე განათების მოწყობა
9 357
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 357
03 03 01 05
მახინჯაურში გარე განათება
22 570
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 570
03 03 01 06
გარე განათების მოწყობა განთიადში
61 596
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61 596
03 03 01 07
სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა
10 499
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 499
0
0
03 03 01 08
მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა
2 897
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 897
0
0
03 03 01 09
ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
21 260
21 260
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 260
21 260
0
03 03 01 10
ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
0
12 000
12 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12 000
12 000
0
03 03 01 11
ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
7 335
7 335
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7 335
7 335
0
03 03 01 12
სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა
0
22 372
22 372
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 372
22 372
0
03 03 01 13
სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე გარე განათების მოწყობა
0
17 744
17 744
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 744
17 744
0
03 03 01 14
სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
18 953
18 953
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18 953
18 953
0
03 03 01 15
სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე განათების მოწყობა
0
20 000
20 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
20 000
20 000
0
03 03 01 16
სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა
0
6 145
6 145
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 145
6 145
0
03 03 01 17
სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა
0
13 647
13 647
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
13 647
13 647
0
03 03 01 18
სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
0
13 521
13 521
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
13 521
13 521
0
03 03 01 19
სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
0
35 646
35 646
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
35 646
35 646
0
03 03 01 20
სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
6 945
6 945
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 945
6 945
0
03 03 01 21
სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე გარე განათების მოწყობა
0
21 951
21 951
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 951
21 951
0
03 03 01 22
სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
0
34 190
34 190
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
34 190
34 190
0
03 03 01 23
სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის გარე განათების მოწყობა
0
14 449
14 449
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 449
14 449
0
03 03 01 24
გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე
0
27 584
27 584
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
27 584
27 584
0
03 03 01 25
სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა
0
18 847
18 847
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18 847
18 847
0
03 03 01 26
სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა
0
7 478
7 478
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 478
7 478
03 03 01 27
განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა
12 332
12 332
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 332
12 332
03 03 01 28
სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
18 900
18 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 900
18 900
03 03 01 29
სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა
30 400
30 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 400
30 400
03 03 01 30
სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
10 940
10 940
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 940
10 940
03 03 01 31
სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა
35 400
35 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 400
35 400
03 03 01 32
სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა
59 468
59 468
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 468
59 468
03 03 02
სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები
190 854
250 598
250 598
269 000
269 000
ხარჯები
190 854
208 598
208 598
269 000
269 000
საქონელი და მომსახურება
190 854
208 598
208 598
269 000
269 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
42 000
42 000
0
0
03 03 02 01
სანიტარიული დასუფთავება
176 813
195 400
195 400
254 000
254 000
ხარჯები
176 813
195 400
195 400
254 000
254 000
საქონელი და მომსახურება
176 813
195 400
195 400
254 000
254 000
03 03 02 02
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
14 041
55 198
55 198
15 000
15 000
ხარჯები
14 041
13 198
13 198
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
14 041
13 198
13 198
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 000
42 000
0
03 03 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
2 050 984
2 933 659
2 933 659
3 975 546
3 975 546
ხარჯები
309 138
459 909
459 909
512 444
512 444
სუბსიდიები
309 138
459 909
0
459 909
512 444
0
512 444
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 741 846
2 473 750
0
2 473 750
3 463 102
0
3 463 102
03 03 03 01
ახალშენის თემში სოფ. ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა
50 140
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 140
0
0
0
0
03 03 03 02
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
21 955
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 955
03 03 03 03
ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია
59 756
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 756
0
0
03 03 03 04
სოფ.მურმანეთში 10-ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა
3 630
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 630
03 03 03 05
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა
40 124
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 124
03 03 03 06
თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
233 500
528 654
528 654
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
233 500
528 654
528 654
0
03 03 03 07
შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)
97 200
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97 200
03 03 03 08
ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
78 787
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78 787
03 03 03 09
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
309 138
272 709
272 709
215 102
215 102
ხარჯები
309 138
272 709
272 709
215 102
215 102
სუბსიდიები
309 138
272 709
272 709
215 102
215 102
03 03 03 10
სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა
20 355
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 355
0
0
03 03 03 11
წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია
90 980
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90 980
0
0
03 03 03 12
სოფ. ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება
194 310
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194 310
0
0
03 03 03 13
ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი
475 475
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
475 475
0
0
03 03 03 14
სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი
320 785
67 250
67 250
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
320 785
67 250
67 250
0
03 03 03 15
სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა
54 849
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54 849
0
0
03 03 03 16
სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა
0
121 239
121 239
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
121 239
121 239
0
03 03 03 17
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა
0
96 646
96 646
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
96 646
96 646
0
03 03 03 18
სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
18 347
18 347
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
18 347
18 347
0
03 03 03 19
სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება
0
42 336
42 336
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
42 336
42 336
0
03 03 03 20
სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე 60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება
0
89 999
89 999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
89 999
89 999
0
03 03 03 21
სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა
0
28 366
28 366
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28 366
28 366
0
03 03 03 22
სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა
0
162 074
162 074
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
162 074
162 074
0
03 03 03 23
მახინჯაურიში N3, N5 და N7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
0
25 630
25 630
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 630
25 630
0
03 03 03 24
ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია
0
11 748
11 748
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11 748
11 748
0
03 03 03 25
სოფელ ფერიაში სახლი N28 და N30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
21 139
21 139
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 139
21 139
0
03 03 03 26
ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა
0
144 152
144 152
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
144 152
144 152
0
03 03 03 27
სოფ. მნათობში სახლი N29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა
0
17 165
17 165
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 165
17 165
0
03 03 03 28
სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა
0
36 407
36 407
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
36 407
36 407
0
03 03 03 29
სოფელ ქვედა სამების ქუჩა N4 ჩიხი 3 სახლი N4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა
0
14 343
14 343
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 343
14 343
0
03 03 03 30
სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
32 254
32 254
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
32 254
32 254
0
03 03 03 31
ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა
0
22 108
22 108
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22 108
22 108
0
03 03 03 32
სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში
30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
20 874
20 874
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
20 874
20 874
0
03 03 03 33
სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა
0
84 146
84 146
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
84 146
84 146
0
03 03 03 34
თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა
0
15 136
15 136
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 136
15 136
0
03 03 03 35
სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
47 238
47 238
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
47 238
47 238
0
03 03 03 36
სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
138 621
138 621
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
138 621
138 621
0
03 03 03 37
ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
124 138
124 138
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
124 138
124 138
0
03 03 03 38
სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია
0
102 472
102 472
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
102 472
102 472
0
03 03 03 39
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია,გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
309 735
309 735
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
309 735
309 735
0
03 03 03 40
სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა
0
97 959
97 959
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
97 959
97 959
0
03 03 03 41
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა
0
39 274
39 274
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
39 274
39 274
0
03 03 03 42
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
0
201 500
201 500
297 342
297 342
ხარჯები
0
187 200
187 200
297 342
297 342
სუბსიდიები
187 200
187 200
297 342
297 342
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 300
14 300
0
03 03 03 43
მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა I-ეტაპი
0
0
0
1 972 318
1 972 318
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 972 318
1 972 318
03 03 03 44
თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50-ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა.
0
0
0
57 708
57 708
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
57 708
57 708
03 03 03 45
სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
154 214
154 214
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
154 214
154 214
03 03 03 47
სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
216 710
216 710
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
216 710
216 710
03 03 03 48
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა
0
0
0
117 931
117 931
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
117 931
117 931
03 03 03 49
სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.
0
0
0
29 197
29 197
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
29 197
29 197
03 03 03 50
სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია
0
0
0
52 277
52 277
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
52 277
52 277
03 03 03 51
სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა
0
0
0
178 524
178 524
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
178 524
178 524
03 03 03 52
სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა
0
0
0
94 998
94 998
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
94 998
94 998
03 03 03 53
სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება
0
0
0
108 712
108 712
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
108 712
108 712
03 03 03 54
სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
259 860
259 860
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
259 860
259 860
03 03 03 55
სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა
0
0
0
14 810
14 810
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14 810
14 810
03 03 03 56
სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია
0
0
0
6 000
6 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
6 000
6 000
03 03 03 57
სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
0
0
164 316
164 316
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
164 316
164 316
03 03 03 58
სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
0
0
5 900
5 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
5 900
5 900
03 03 03 59
სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია
0
0
0
15 370
15 370
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15 370
15 370
03 03 03 60
სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა
0
0
0
14 257
14 257
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14 257
14 257
03 03 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 131 550
3 264 269
1 316 149
1 948 120
2 874 045
1 401 340
1 472 705
ხარჯები
302 487
1 761 067
0
1 761 067
800 000
0
800 000
სხვა ხარჯები
302 487
1 761 067
0
1 761 067
800 000
0
800 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 829 063
1 503 202
1 316 149
187 053
2 074 045
1 401 340
672 705
03 03 04 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
238 988
84 879
84 879
100 000
100 000
ხარჯები
238 988
84 879
84 879
100 000
100 000
სხვა ხარჯები
238 988
84 879
84 879
100 000
100 000
03 03 04 02
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1 321 835
1 316 149
1 316 149
0
1 401 340
1 401 340
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 321 835
1 316 149
1 316 149
1 401 340
1 401 340
03 03 04 03
მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში მოსაცდელის მოწყობა
2 740
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 740
03 03 04 04
ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა
0
50 880
50 880
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 880
50 880
0
03 03 04 05
აჭარისწყლის საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა
5 415
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 415
03 03 04 06
ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა
0
27 668
27 668
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 668
27 668
0
03 03 04 07
ჭარნალის ცენტრში ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
24 443
24 443
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 443
24 443
0
03 03 04 08
სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან
0
24 862
24 862
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 862
24 862
0
03 03 04 09
შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი
47 258
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 258
03 03 04 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა
0
59 200
59 200
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 200
59 200
0
03 03 04 11
სამშენებლო მასალების შეძენა
63 499
65 000
65 000
0
0
ხარჯები
63 499
65 000
65 000
0
0
სხვა ხარჯები
63 499
65 000
65 000
0
03 03 04 12
სოციალური სახლის მშენებლობა
402 800
1 611 188
1 611 188
700 000
700 000
ხარჯები
0
1 611 188
1 611 188
700 000
700 000
სხვა ხარჯები
0
1 611 188
1 611 188
700 000
700 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
402 800
0
0
03 03 04 13
სოფ. ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
49 015
0
0
86 571
86 571
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 015
0
86 571
86 571
03 03 04 14
სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
70 740
70 740
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70 740
70 740
03 03 04 15
ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
22 799
22 799
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 799
22799
03 03 04 16
ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა
0
73 250
73 250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73 250
73 250
03 03 04 17
ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
78 481
78 481
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78 481
78 481
03 03 04 18
აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
58 000
58 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 000
58 000
03 03 04 19
ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
35 456
35 456
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 456
35 456
03 03 04 20
შარაბიძეებში ადმინისტრაციული შენობის საკანალიზაციო სეპტიკის მოწყობა
0
13 506
13 506
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 506
13 506
03 03 04 21
სოფელ ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
0
197 146
197 146
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197 146
197 146
03 03 04 22
სოფელ ერგეში ბაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება
0
28 698
28 698
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 698
28 698
03 03 04 23
გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მირვეთის თაღოვან ხიდთან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
8 058
8 058
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 058
8 058
03 03 05
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
88 479
211 447
211 447
110 000
110 000
ხარჯები
4 419
35 595
35 595
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
4 419
35 595
35 595
10 000
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84 060
175 852
175 852
100 000
100 000
03 03 05 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
639
27 640
27 640
5 000
5 000
ხარჯები
639
27 640
27 640
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურება
639
27 640
27 640
5 000
5 000
03 03 05 02
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
3 780
7 955
7 955
5 000
5 000
ხარჯები
3 780
7 955
7 955
5 000
5 000
საქონელი და მომსახურება
3 780
7 955
7 955
5 000
5 000
03 03 05 03
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
84 060
175 852
175 852
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84 060
175 852
175 852
100 000
100 000
03 03 06
ააიპ –
ხელვაჩაურის სასაფლაოები
0
0
0
35 800
35 800
ხარჯები
0
0
0
35 800
35 800
სუბსიდიები
35 800
35 800
04 00
განათლება
1 644 588
4 070 632
4 070 632
3 905 025
3 905 025
ხარჯები
1 150 100
1 277 108
1 277 108
1 991 510
1 991 510
საქონელი და მომსახურება
400
0
0
0
0
სუბსიდიები
1 149 700
1 262 108
1 262 108
1 976 510
1 976 510
სხვა ხარჯები
0
15 000
15 000
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
494 488
2 793 524
2 793 524
1 913 515
1 913 515
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1 470 431
3 756 375
3 756 375
3 855 425
3 855 425
ხარჯები
1 149 700
1 262 108
1 262 108
1 976 510
1 976 510
სუბსიდიები
1 149 700
1 262 108
1 262 108
1 976 510
1 976 510
არაფინანსური აქტივების ზრდა
320 731
2 494 267
2 494 267
1 878 915
1 878 915
04 01 01
ააიპ –
ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
1 156 700
1 294 293
1 294 293
1 976 510
1 976 510
ხარჯები
1 149 700
1 262 108
1 262 108
1 976 510
1 976 510
სუბსიდიები
1 149 700
1 262 108
1 262 108
1 976 510
1 976 510
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 000
32 185
32 185
0
04 01 02
ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
313 731
2 462 082
2 462 082
1 878 915
1 878 915
არაფინანსური აქტივების ზრდა
313 731
2 462 082
0
2 462 082
1 878 915
0
1 878 915
04 01 02 01
ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა
0
18 154
18 154
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 154
18 154
0
04 01 02 02
სოფ. აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი
75 831
327 274
327 274
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75 831
327 274
327 274
0
04 01 02 03
ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა
0
18 442
18 442
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 442
18 442
0
04 01 02 04
სოფელ ზედა მახოში 120ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა
0
265 898
265 898
255 592
255 592
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
265 898
265 898
255 592
255 592
04 01 02 05
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
0
141 315
141 315
276 000
276 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
141 315
141 315
276 000
276 000
04 01 02 06
გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა
29 830
0
0
3 000
3 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 830
0
0
3 000
3 000
04 01 02 07
სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია
91 240
4 700
4 700
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91 240
4 700
4 700
0
04 01 02 08
კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა
116 830
331 442
331 442
155 474
155 474
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116 830
331 442
331 442
155 474
155 474
04 01 02 09
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ. ახალსოფელში
0
697 477
697 477
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
697 477
697 477
0
04 01 02 10
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ. მახინჯაურში
0
207 715
207 715
368 000
368 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
207 715
207 715
368 000
368 000
04 01 02 11
საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ. ფერიაში
0
188 300
188 300
334 699
334 699
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
188 300
188 300
334 699
334 699
04 01 02 12
სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი
0
140 818
140 818
45 312
45 312
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
140 818
140 818
45 312
45 312
04 01 02 13
ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
29 496
29 496
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29 496
29 496
0
04 01 02 14
ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
17 854
17 854
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 854
17 854
0
04 01 02 15
სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
44 706
44 706
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
44 706
44 706
0
04 01 02 16
ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
28 491
28 491
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28 491
28 491
0
04 01 02 17
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა
0
0
0
396 898
396 898
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
396 898
396 898
04 01 02 18
თხილნარის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
43 940
43 940
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
43 940
43 940
04 02 00
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
174 157
314 257
314 257
49 600
49 600
ხარჯები
400
15 000
15 000
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
400
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
15 000
15 000
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173 757
299 257
299 257
34 600
34 600
04 02 01
მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი
160 081
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160 081
04 02 02
ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა
6 899
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 899
04 02 03
პანდუსების მოწყობა სკოლებში
6 777
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 777
0
0
04 02 04
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
400
0
0
0
0
ხარჯები
400
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
400
0
0
0
0
04 02 05
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
0
15 000
15 000
15 000
15 000
ხარჯები
0
15 000
15 000
15 000
15 000
სხვა ხარჯები
15 000
15 000
15 000
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
04 02 06
ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია-რესტავრაცია
0
47 468
47 468
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 468
47 468
0
04 02 07
სოფ.ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია-რესტავრაცია
0
18 447
18 447
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 447
18 447
0
04 02 08
სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია-რესტავრაცია
0
112 186
112 186
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112 186
112 186
0
04 02 09
სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია
0
23 449
23 449
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 449
23 449
0
ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
04 02 10
მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია
0
97 707
97 707
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
97 707
97 707
0
04 02 11
სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.
0
0
0
34 600
34 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
34 600
34 600
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 974 299
2 225 410
2 225 410
2 663 339
2 663 339
ხარჯები
1 451 416
1 461 665
1 461 665
1 689 210
1 689 210
საქონელი და მომსახურება
166 246
0
0
0
0
სუბსიდიები
1 285 170
1 272 355
1 272 355
1 156 564
1 156 564
გრანტები
0
0
0
364 646
364 646
სხვა ხარჯები
0
189 310
189 310
168 000
168 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
522 883
763 745
763 745
974 129
974 129
05 01
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
784 235
736 633
0
736 633
1 677 676
0
1 677 676
ხარჯები
716 550
727 622
727 622
840 121
840 121
საქონელი და მომსახურება
55 000
0
0
0
0
სუბსიდიები
661 550
669 626
0
669 626
782 121
0
782 121
სხვა ხარჯები
0
57 996
0
57 996
58 000
0
58 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 685
9 011
0
9 011
837 555
0
837 555
05 01 01
ააიპ –
ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
326 300
342 400
342 400
377 456
377 456
ხარჯები
326 300
336 300
336 300
377 456
377 456
სუბსიდიები
326 300
336 300
336 300
377 456
377 456
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 100
6 100
0
05 01 02
ააიპ –
კულტურის ცენტრი
378 539
336 237
336 237
404 665
404 665
ხარჯები
335 250
333 326
333 326
404 665
404 665
სუბსიდიები
335 250
333 326
333 326
404 665
404 665
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 289
2 911
2 911
0
05 01 03
კულტურის ღონისძიებები
55 000
57 996
57 996
58 000
58 000
ხარჯები
55 000
57 996
57 996
58 000
58 000
საქონელი და მომსახურება
55 000
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
57 996
57 996
58 000
58 000
05 01 04
აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
24 396
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 396
0
0
05 01 05
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია
0
0
0
837 555
837 555
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
837 555
837 555
05 02
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
30 000
30 000
30 000
40 000
40 000
ხარჯები
30 000
30 000
30 000
40 000
40 000
საქონელი და მომსახურება
30 000
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
30 000
30 000
40 000
40 000
05 03
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 160 064
1 458 777
1 458 777
945 663
945 663
ხარჯები
704 866
704 043
704 043
809 089
809 089
საქონელი და მომსახურება
81 246
0
0
0
0
სუბსიდიები
623 620
602 729
602 729
374 443
374 443
გრანტები
0
0
0
364 646
364 646
სხვა ხარჯები
0
101 314
101 314
70 000
70 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455 198
754 734
754 734
136 574
136 574
05 03 01
ააიპ –
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
163 867
181 917
181 917
309 089
309 089
ხარჯები
163 867
181 917
181 917
309 089
309 089
სუბსიდიები
163 867
181 917
181 917
309 089
309 089
05 03 02
სპორტული ღონისძიებები
81 246
101 314
101 314
70 000
70 000
ხარჯები
81 246
101 314
101 314
70 000
70 000
საქონელი და მომსახურება
81 246
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
101 314
101 314
70 000
70 000
05 03 03
შპს –
საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა
459 753
420 812
420 812
65 354
65 354
ხარჯები
459 753
420 812
420 812
65 354
65 354
სუბსიდიები
459 753
420 812
420 812
65 354
65 354
05 03 04
ა(ა)იპ –
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
0
0
0
364 646
364 646
ხარჯები
0
0
0
364 646
364 646
გრანტები
364 646
364 646
05 03 05
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
455 198
754 734
754 734
136 574
136 574
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455 198
754 734
754 734
136 574
136 574
მუნიციპლიტეტის მაშტაბით მოედნის მოწყობა
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
05 03 05 01
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა
455 198
0
0
16 780
16 780
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455 198
0
16 780
16 780
05 03 05 02
ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი
0
651 917
651 917
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
651 917
651 917
0
05 03 05 03
მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში
0
23 490
23 490
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 490
23 490
0
05 03 05 04
სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინი მოედნის მოწყობა
0
79 327
79 327
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
79 327
79 327
0
05 03 05 05
სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება
0
0
0
49 999
49 999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
49 999
49 999
05 03 05 06
სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა
0
0
0
19 797
19 797
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
19 797
19 797
05 03 05 07
სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა
0
0
0
49 998
49 998
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
49 998
49 998
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
398 692
455 043
455 043
1 396 448
1 396 448
ხარჯები
374 496
455 043
455 043
1 318 309
1 318 309
საქონელი და მომსახურება
1 102
25 708
25 708
65 900
65 900
სუბსიდიები
17 012
10 334
10 334
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
356 382
404 831
404 831
236 800
0
236 800
სხვა ხარჯები
0
14 170
14 170
1 015 609
0
1 015 609
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 196
0
0
78 139
0
78 139
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
81 505
72 383
72 383
208 511
208 511
ხარჯები
57 309
72 383
72 383
130 372
130 372
საქონელი და მომსახურება
65
25 708
25 708
65 900
65 900
სამედიცინო ხარჯები
0
25 708
25 708
65 900
65 900
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
65
0
0
0
0
სუბსიდიები
17 012
10 334
10 334
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
40 232
22 171
22 171
25 000
25 000
სხვა ხარჯები
0
14 170
14 170
39 472
0
39 472
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 196
0
0
78 139
0
78 139
06 01 01
ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
20 995
25 708
25 708
65 900
65 900
ხარჯები
20 995
25 708
25 708
65 900
65 900
საქონელი და მომსახურება
0
25 708
25 708
65 900
65 900
სამედიცინო ხარჯები
25 708
25708
65 900
65900
სოციალური უზრუნველყოფა
20 995
0
0
06 01 02
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
7 940
10 334
10 334
15 960
15 960
ხარჯები
7 940
10 334
10 334
15 960
15 960
სუბსიდიები
7 940
10 334
10 334
0
სხვა ხარჯები
15 960
15 960
06 01 03
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
9 137
14 170
14 170
23 512
23 512
ხარჯები
9 137
14 170
14 170
23 512
23 512
საქონელი და მომსახურება
65
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
65
სუბსიდიები
9 072
0
0
სხვა ხარჯები
14 170
14 170
23 512
23 512
06 01 04
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
19 237
22 171
22 171
25 000
25 000
ხარჯები
19 237
22 171
22 171
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
19 237
22 171
22 171
25 000
25 000
06 01 05
ამბულატორიის შენობისათვის საძირკველის მოწყობა
24 196
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 196
06 01 06
სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია
0
0
0
63 852
63 852
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
63 852
63 852
06 01 07
სოფელ აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0
0
0
7 298
7 298
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7 298
7 298
06 01 08
სოფელ წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
0
0
0
6 989
6 989
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 989
6 989
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
317 187
382 660
382 660
1 187 937
1 187 937
ხარჯები
317 187
382 660
382 660
1 187 937
1 187 937
საქონელი და მომსახურება
1 037
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
316 150
382 660
382 660
211 800
211 800
სხვა ხარჯები
0
0
0
976 137
976 137
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
13 007
13 031
13 031
12 021
12 021
ხარჯები
13 007
13 031
13 031
12 021
12 021
სოციალური უზრუნველყოფა
13 007
13 031
13 031
12 021
12 021
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
6 550
5 200
5 200
5 850
5 850
ხარჯები
6 550
5 200
5 200
5 850
5 850
სოციალური უზრუნველყოფა
6 550
5 200
5 200
5 850
5 850
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
60 000
70 900
70 900
75 200
75 200
ხარჯები
60 000
70 900
70 900
75 200
75 200
სოციალური უზრუნველყოფა
60 000
70 900
70 900
75 200
75 200
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
33 000
27 000
27 000
25 000
25 000
ხარჯები
33 000
27 000
27 000
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
33 000
27 000
27 000
25 000
25 000
06 02 05
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
21 500
21 000
21 000
22 200
22 200
ხარჯები
21 500
21 000
21 000
22 200
22 200
სოციალური უზრუნველყოფა
21 500
21 000
21 000
22 200
22 200
06 02 06
სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)
64 205
213 899
213 899
0
0
ხარჯები
64 205
213 899
213 899
0
0
საქონელი და მომსახურება
1 037
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1 037
სოციალური უზრუნველყოფა
63 168
213 899
213 899
06 02 07
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა
118 925
0
0
976 137
976 137
ხარჯები
118 925
0
0
976 137
976 137
სოციალური უზრუნველყოფა
118 925
0
სხვა ხარჯები
0
0
976 137
976 137
06 02 08
0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
10 700
10 700
13 300
13 300
ხარჯები
0
10 700
10 700
13 300
13 300
სოციალური უზრუნველყოფა
0
10 700
10 700
13 300
13 300
06 02 09
ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
0
20 930
20 930
38 220
38 220
ხარჯები
0
20 930
20 930
38 220
38 220
სოციალური უზრუნველყოფა
0
20 930
20 930
38 220
38 220
06 02 10
პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
0
0
16 509
16 509
ხარჯები
0
0
0
16 509
16 509
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
16 509
16 509
06 02 11
ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
0
0
0
2 500
2 500
ხარჯები
0
0
0
2 500
2 500
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
2 500
2 500
06 02 12
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
0
0
1 000
1 000
ხარჯები
0
0
0
1 000
1 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
1 000
1 000