5.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
8,777.7
|
9,399.3
|
11,080.0
|
3,167.4
|
7,912.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134
|
143
|
151
|
|
145
|
|
|
ხარჯები
|
5,531.1
|
5,420.3
|
6,796.5
|
|
6,796.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,353.6
|
1,141.1
|
1,495.7
|
|
1,495.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,182.7
|
3,851.4
|
4,161.8
|
3,167.4
|
994.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
63.9
|
127.6
|
121.7
|
|
121.7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,165.8
|
2,238.8
|
2,692.3
|
|
2,692.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
127
|
134
|
142
|
|
136
|
|
|
ხარჯები
|
2,098.4
|
1,894.5
|
2,480.4
|
|
2,480.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,286.5
|
1,069.8
|
1,412.7
|
|
1,412.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.2
|
219.0
|
90.2
|
|
90.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
54.1
|
125.3
|
121.7
|
|
121.7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
546.6
|
531.4
|
662.3
|
|
662.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
32
|
36
|
|
35
|
|
|
ხარჯები
|
540.8
|
530.3
|
649.3
|
|
649.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
378.9
|
361.0
|
432.4
|
|
432.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.8
|
1.1
|
13.0
|
|
13.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,317.1
|
1,415.3
|
1,649.0
|
|
1,649.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
97
|
102
|
106
|
|
101
|
|
|
ხარჯები
|
1,309.6
|
1,197.4
|
1,571.8
|
|
1,571.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
907.5
|
708.7
|
980.3
|
|
980.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.5
|
217.9
|
77.2
|
|
77.2
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4.4
|
4.7
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.4
|
4.7
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
5.0
|
12.5
|
16.5
|
|
16.5
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
12.5
|
16.5
|
|
16.5
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
292.7
|
274.9
|
309.5
|
|
309.5
|
|
|
ხარჯები
|
238.6
|
149.6
|
187.8
|
|
187.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
54.1
|
125.3
|
121.7
|
|
121.7
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
75.9
|
78.7
|
95.5
|
|
95.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
75.4
|
78.7
|
95.5
|
|
95.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67.2
|
71.4
|
83.0
|
|
83.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.6
|
|
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
75.9
|
78.7
|
95.5
|
|
95.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
75.4
|
78.7
|
95.5
|
|
95.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67.2
|
71.4
|
83.0
|
|
83.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.6
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3,500.9
|
4,260.4
|
4,327.3
|
2,386.4
|
1,940.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,005.9
|
1,187.4
|
1,240.4
|
|
1,240.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,485.2
|
3,070.7
|
3,086.9
|
2,386.4
|
700.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
9.8
|
2.4
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,539.9
|
2,571.7
|
1,628.1
|
1,334.3
|
293.8
|
|
|
ხარჯები
|
49.4
|
110.7
|
27.7
|
|
27.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,486.2
|
2,461.0
|
1,600.4
|
1,334.3
|
266.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4.3
|
|
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,254.6
|
1,541.7
|
2,225.0
|
607.1
|
1,617.9
|
|
|
ხარჯები
|
885.9
|
1,032.9
|
1,212.7
|
|
1,212.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
363.3
|
506.4
|
1,012.3
|
607.1
|
405.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5.5
|
2.4
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
18.2
|
53.6
|
103.0
|
|
103.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.2
|
53.6
|
103.0
|
|
103.0
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
423.6
|
685.8
|
679.8
|
607.1
|
72.7
|
|
|
ხარჯები
|
309.0
|
338.7
|
40.7
|
|
40.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114.6
|
346.1
|
639.1
|
607.1
|
32.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
1.0
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
240.0
|
292.9
|
365.9
|
|
365.9
|
|
|
ხარჯები
|
240.0
|
269.2
|
277.5
|
|
277.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
22.4
|
88.4
|
|
88.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
1.3
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
516.6
|
413.5
|
864.4
|
|
864.4
|
|
|
ხარჯები
|
318.2
|
366.1
|
791.5
|
|
791.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
193.0
|
47.4
|
72.9
|
|
72.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5.5
|
|
|
|
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
56.3
|
95.9
|
211.9
|
|
211.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.6
|
5.4
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55.7
|
90.6
|
211.9
|
|
211.9
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
54.2
|
101.7
|
474.2
|
445.0
|
29.2
|
|
|
ხარჯები
|
54.2
|
40.8
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
60.8
|
474.2
|
445.0
|
29.2
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
652.2
|
45.3
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
16.5
|
2.9
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
635.7
|
42.5
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,556.8
|
1,476.1
|
2,322.6
|
637.5
|
1,685.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,049.7
|
1,069.5
|
1,533.2
|
|
1,533.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
507.1
|
406.6
|
789.4
|
637.5
|
151.9
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
976.5
|
1,007.0
|
1,466.2
|
|
1,466.2
|
|
|
ხარჯები
|
976.5
|
1,005.8
|
1,466.2
|
|
1,466.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1.2
|
|
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
508.4
|
405.4
|
789.4
|
637.5
|
151.9
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
506.1
|
405.4
|
789.4
|
637.5
|
151.9
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
71.9
|
63.7
|
67.0
|
|
67.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.9
|
63.7
|
67.0
|
|
67.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
|
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
989.1
|
906.1
|
1,131.1
|
143.5
|
987.6
|
|
|
ხარჯები
|
812.4
|
751.0
|
938.8
|
|
938.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
176.7
|
155.1
|
192.3
|
143.5
|
48.8
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
247.9
|
296.0
|
373.6
|
143.5
|
230.1
|
|
|
ხარჯები
|
190.3
|
172.3
|
197.0
|
|
197.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57.6
|
123.7
|
176.6
|
143.5
|
33.1
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
190.3
|
174.6
|
197.0
|
|
197.0
|
|
|
ხარჯები
|
190.3
|
172.3
|
197.0
|
|
197.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2.3
|
|
|
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
57.6
|
121.4
|
176.6
|
143.5
|
33.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57.6
|
121.4
|
176.6
|
143.5
|
33.1
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
701.7
|
573.7
|
657.6
|
|
657.6
|
|
|
ხარჯები
|
582.7
|
543.3
|
641.9
|
|
641.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119.0
|
30.5
|
15.7
|
|
15.7
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
701.7
|
573.7
|
657.6
|
|
657.6
|
|
|
ხარჯები
|
582.7
|
543.3
|
641.9
|
|
641.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119.0
|
30.5
|
15.7
|
|
15.7
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
15.2
|
16.5
|
64.2
|
|
64.2
|
|
|
ხარჯები
|
15.2
|
15.5
|
64.2
|
|
64.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1.0
|
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
9.8
|
8.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.8
|
8.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
14.4
|
11.9
|
25.7
|
|
25.7
|
|
|
ხარჯები
|
14.4
|
11.9
|
25.7
|
|
25.7
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
489.3
|
439.2
|
511.2
|
|
511.2
|
|
|
ხარჯები
|
489.3
|
439.2
|
508.2
|
|
508.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
49.1
|
48.6
|
53.0
|
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
49.1
|
48.6
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
440.1
|
390.6
|
458.2
|
|
458.2
|
|
|
ხარჯები
|
440.1
|
390.6
|
458.2
|
|
458.2
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
131.1
|
139.2
|
151.2
|
|
151.2
|
|
|
ხარჯები
|
131.1
|
139.2
|
151.2
|
|
151.2
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
175.5
|
125.4
|
145.0
|
|
145.0
|
|
|
ხარჯები
|
175.5
|
125.4
|
145.0
|
|
145.0
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება
|
98.4
|
99.2
|
118.0
|
|
118.0
|
|
|
ხარჯები
|
98.4
|
99.2
|
118.0
|
|
118.0
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
1.8
|
0.8
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
0.8
|
2.0
|
|
2.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
33.4
|
26.2
|
42.0
|
|
42.0
|
|
|
ხარჯები
|
33,4
|
26,2
|
42.0
|
|
42.0
|
|