ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
21.12.2018 ბოლო ცვლილება 19.12.2019
ნომერი
№39
სარეგისტრაციო კოდი
010250050.35.133.016274
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 26/12/2018
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (11)

შემდგომი ცვლილებები (5)

წინა ცვლილებები (6)

დოკუმენტის ტექსტი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №39

2018 წლის 21 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი“, თანახმად თანდართული დანართისა.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე
დანართი

თავი Iხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017

წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 431 420

16 760 685

16 760 685

17 395 900

17 395 900

გადასახადები

7 118 482

7 000 000

7 000 000

12 860 900

12 860 900

გრანტები

9 739 089

7 895 910

7 895 910

2 394 000

2 394 000

სხვა შემოსავლები

1 573 849

1 864 775

1 864 775

2 141 000

2 141 000

ხარჯები

9 945 727

11 233 439

11 233 439

13 231 907

13 231 907

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 948 251

1 948 251

2 114 370

2 114 370

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 919 342

1 919 342

1 848 832

1 848 832

სუბსიდიები

3 982 605

5 435 052

5 435 052

6 050 200

6 050 200

გრანტები

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

408 711

408 711

455 873

455 873

სხვა ხარჯები

2 084 817

1 522 083

1 522 083

2 762 632

2 762 632

საოპერაციო სალდო

8 485 693

5 527 246

5 527 246

4 163 993

4 163 993

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 048 912

7 471 780

7 471 780

5 799 363

5 799 363

ზრდა

8 081 122

7 651 225

7 651 225

5 799 363

5 799 363

კლება

32 210

179 445

179 445

0

0

მთლიანი სალდო

436 781

-1 944 534

-1 944 534

-1 635 370

-1 635 370

ფინანსური აქტივების ცვლილება

407 615

-1 944 534

-1 944 534

-1 635 370

-1 635 370

ზრდა

407 615

28 600

28 600

42 900

42 900

ვალუტა და დეპოზიტები

393 315

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

14 300

28 600

28 600

42 900

42 900

კლება

0

1 973 134

1 973 134

1 678 270

1 678 270

ვალუტა და დეპოზიტები

0

1 973 134

1 973 134

1 678 270

1 678 270

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულებების ცვლილება

-29 166

0

0,000

0

0

0

ზრდა

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

კლება

29 166

0

0

0

0

საშინაო

29 166

40

0

0

0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18 463 630

16 940 130

16 940 130

17 395 900

17 395 900

შემოსავლები

18 431 420

16 760 685

16 760 685

17 395 900

17 395 900

არაფინანსური აქტივების კლება

32 210

179 445

179 445

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები

18 070 315

18 913 264

18 913 264

19 074 170

19 074 170

ხარჯები

9 945 727

11 233 439

11 233 439

13 231 907

13 231 907

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 081 122

7 651 225

7 651 225

5 799 363

5 799 363

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

42 900

42 900

ვალდებულებების კლება

29 166

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

393 315

-1 973 134

-1 973 134

-1 678 270

-1 678 270

თავი IIხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17 395 900  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 431 420

16 760 685

0

16 760 685

17 395 900

0

17 395 900

გადასახადები

7 118 482

7 000 000

0

7 000 000

12 860 900

0

12 860 900

გრანტები

9 739 089

7 895 910

0

7 895 910

2 394 000

0

2 394 000

სხვა შემოსავლები

1 573 849

1 864 775

0

1 864 775

2 141 000

0

2 141 000

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 12 860 900  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

7 118 482

7 000 000

0

7 000 000

12 860 900

12 860 900

საშემოსავლო გადასახადი

1 356 050

1 050 000

1 050 000

0

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

0

0

0

6 410 900

6 410 900

ქონების გადასახადი

5 762 432

5 950 000

0

5 950 000

6 450 000

6 450 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4 922 252

5 183 000

5 183 000

5 683 000

5 683 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

66 452

50 000

50 000

50 000

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

69 614

42 000

42 000

42 000

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

704 114

675 000

675 000

675 000

675 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

0

0

0

0

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 394 900  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

გრანტები

9 739 089

7 895 910

2,394,000

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 502 589

3 967 210

2,394,000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

4 153 182

3 967 210

2,394,000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

349 407

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 236 500

3,928,700

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 236 500

3,928,700

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 236 500

3,928,700

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,141,000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

1 573 849

1 864 775

2 141 000

შემოსავლები საკუთრებიდან

380 678

360 067

230 400

პროცენტები

178 167

167 167

37 500

რენტა

202,511

192,900

192,900

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

85 340

92 900

92 900

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

117 171

100 000

100 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

776 936

978 828

1 370 600

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

716 296

920 828

1 312 600

სანებართვო მოსაკრებელი

116,807

72.500

72.500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

50

100

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1 600

600

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

555 738

807 628

1 200 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42,101

40,000

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

60 640

58 000

58 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

60 640

58 000

58 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

255,299

380,000

540,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

160,936

145.880

0

თავი IIIხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13 231 907 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9 945 727

11 233 439

11 233 439

13 231 907

13 231 907

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 948 251

1 948 251

2 114 370

2 114 370

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 919 342

1 919 342

1 848 832

1 848 832

პროცენტი

0

სუბსიდიები

3 982 605

5 435 052

5 435 052

6 050 200

6 050 20

გრანტები

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

408 711

408 711

455 873

455 873

სხვა ხარჯები

2 084 817

1 522 083

1 522 083

2 762 632

2 762 632

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  5 799 363 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  5 799 363 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

140 591

299 406

64 340

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 369 570

5 987 841

5 385 023

04 00

განათლება

865 305

383 949

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

705 657

600 486

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

379 543

350 000

სულ ჯამი

8 081 122

7 651 225

5 799 363

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

32,210

179,445

0

ძირითადი აქტივები

6 080

3,180

0

არაწარმოებული აქტივები

26 130

176,265

0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 031 270 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კლას. კოდები

გადასახდელების (ხარჯების)დასახელება

2017-წლის ფაქტი

2018-წლის გეგმა

2019-წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2 755 437

0

2 755 437

3 515 765

0

3 515 765

3 216 500

0

3 216 500

7011

აღმასრულებელი და

წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური

საქმიანობა, საგარეო

ურთიერთობები

2 755 437

0

2 755 437

3 334 515

0

3 334 515

3 182 660

0

3 182 660

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის

უზრუნველყოფა

2 754 060

0

2 754 060

3 125 215

0

3 125 215

2 973 660

0

2 973 660

70112

ფინანსური და ფისკალური

საქმიანობა

1 377

0

1 377

209 300

0

209 300

209 000

0

209 000

7016

ვალთან დაკავშირებული

ოპერაციები

0

0

0

181 250

0

181 250

33 840

0

33 840

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საერთო

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

86,613

0

86,613

88,200

0

88,200

92,650

0

92,650

703

საზოგადოებრივი წესრიგი

და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური

და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

0

7032

სახანძრო სამაშველო

სამსახური

0

0

0

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 031 258

0

2 031 258

2 233 560

0

2 233 560

3 222 635

0

3 222 635

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო

მეურნეობა, მეთევზეობა და

მონადირეობა

24 000

0

24 000

75 000

0

75 000

268 565

0

268 565

7045

ტრანსპორტი

2 007 258

0

2 007 258

2 158 560

0

2 158 560

2 954 070

0

2 954 070

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

და გზები

2 007 258

0

2 007 258

2 158 560

0

2 158 560

2 954 070

0

2 954 070

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

749 947

0

749 947

1 033 210

0

1 033 210

1 063 860

0

1 063 860

7051

ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება

304 250

0

304 250

392 515

0

392 515

416 000

0

416 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

56 435

0

56 435

0

0

0

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული ს

აქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

389 262

0

389 262

640 695

0

640 695

647 860

0

647 860

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6 094 605

0

6 094 605

5 423 601

0

5 423 601

5 531 093

0

5 531 093

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 425 762

0

1 425 762

1 063 220

0

1 063 220

2 856 234

0

2 856 234

7063

წყალმომარაგება

4 147 906

4 147 906

4 000 804

4 000 804

1 817 031

1 817 031

7064

გარე განათება

520 937

520 937

359 577

359 577

857 828

857 828

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

405 134

405 134

415 893

415 893

469 562

469 562

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

0

0

0

0

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

405 134

0

405 134

415 893

0

415 893

469 562

0

469 562

708

დასვენება, კულტურა და

რელიგია

1 307 420

0

1 307 420

1 320 241

0

1 320 241

726 700

0

726 700

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

357 676

0

357 676

247 412

0

247 412

112 000

0

112 000

7082

მომსახურება

კულტერის სფეროში

904 044

0

904 044

1 032 829

0

1 032 829

574 700

0

574 700

7084

რელიგიური და

სხვა სახის საზოგადოებრივი

საქმიანობა

45 700

0

45 700

40 000

0

40 000

40 000

0

40 000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა დასვენების,კულტურისა და

რელიგიის სფეროში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

3 916 453

3 916 453

4 265 064

0

4 265 064

4 098 100

0

4 098 100

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3 223 446

3 223 446

3 448 070

0

3 448 070

3 259 000

0

3 259 000

7092

ზოგადი განათლება

0

0

105 488

0

105 488

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა განათლების სფეროში

693 007

693 007

711 506

0

711 506

839 100

0

839 100

710

სოციალური დაცვა

683 983

683 983

589 130

0

589 130

610 170

0

610 170

7107

სოციალური გაუცხოების

საკითხები, რომლებიც არ

ექვემდებარება

კლასიფიცირებას

13 797

13 797

35 770

0

35 770

77 070

0

77 070

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა სოციალური

დაცვის სფეროში

670 186

670 186

553 360

0

553 360

533 100

0

533 100

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

18,026,849

0

18,026,849

18,884,664

0

18,884,664

19,031,270

0

19,031,270

თავი IVხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 635 370 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 635 370 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 42 900  ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1 678 270 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

407 615

-1 944 534

-1 635 370

ზრდა

407 615

28 600

42 900

ვალუტა,დეპოზიტები

393 315

აქციები და სხვა კაპიტალი

14 300

28 600

42 900

კლება

0

1 973 134

1 678 270

3212

ვალუტა,დეპოზიტები

1 973 134

1 678 270

აქციები და სხვა კაპიტალი

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

33

ვალდებულების ცვლილება

-29 166

0

0

ზრდა

სესხები

კლება

29 166

სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი Vხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;

ინფრასტრუქტურა;

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;

განათლება;

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა.

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არარსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

2. ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 47 აუზია 2700კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურებას ახორციელებს შპს –
სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.

4. განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობაში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნების სკოლები და სხვა.

1. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომლებიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის(გაიდლაინის) შესაბამისად.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა, 6 ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 1000000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის  პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

18 070 315

18 913 264

0

18 913 264

19 074 170

0

19 074 170

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

170

170

170

170

ხარჯები

9 945 727

11 233 439

0

11 233 439

13 231 907

0

13 231 907

შრომის ანაზღაურება

1 653 776

1 948 251

0

1 948 251

2 114 370

0

2 114 370

საქონელი და მომსახურება

1 664 641

1 919 342

0

1 919 342

1 848 832

0

1 848 832

სუბსიდიები

3 982 605

5 435 052

0

5 435 052

6 050 200

0

6 050 200

გრანტები

0

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

559 888

408 711

0

408 711

455 873

0

455 873

სხვა ხარჯები

2 084 817

1 522 083

0

1 522 083

2 762 632

0

2 762 632

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 081 122

7 651 225

0

7 651 225

5 799 363

0

5 799 363

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

0

28 600

42 900

0

42 900

ვალდებულებების კლება

29 166

0

0

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 754 710

3 508 465

0

3 508 465

3 209 500

0

3 209 500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

164

164

164

164

ხარჯები

2 613 469

3 209 059

0

3 209 059

3 145 160

0

3 145 160

შრომის ანაზღაურება

1 589 176

1 882 251

1 882 251

2 046 720

2 046 720

საქონელი და მომსახურება

920 904

912 579

0

912 579

806 040

0

806 040

სოციალური უზრუნველყოფა

22 409

31 306

31 306

0

0

სხვა ხარჯები

80 980

382 923

382 923

292 400

292 400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 591

299 406

299 406

64 340

64 340

ვალდებულებების კლება

650

0

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

660 200

687 100

687 100

688 720

688 720

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

30

30

30

30

ხარჯები

660 200

687 100

687 100

688 720

688 720

შრომის ანაზღაურება

453 924

491 878

491 878

504 300

504 300

საქონელი და მომსახურება

195 543

137 350

0

137 350

134 020

0

134 020

სოციალური უზრუნველყოფა

10 733

7 472

7 472

0

სხვა ხარჯები

0

50 400

50 400

50 400

50400

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 094 110

2 438 115

2 438 115

2 284 940

2 284 940

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73

134

134

134

134

ხარჯები

1 953 269

2 210 563

2 210 563

2 254 440

2 254 440

შრომის ანაზღაურება

1 135 252

1 372 084

1 372 084

1 542 420

1542420

საქონელი და მომსახურება

725 361

774 665

774 665

672 020

672 020

სოციალური უზრუნველყოფა

11 676

23 834

23 834

0

სხვა ხარჯები

80 980

39 980

39 980

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 591

227 552

227 552

30 500

30 500

ვალდებულებების კლება

250

0

0

0

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

202 000

202 000

202 000

202 000

ხარჯები

0

202 000

202 000

202 000

202 000

სხვა ხარჯები

0

202 000

202 000

202 000

202 000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

400

181 250

181 250

33 840

33 840

ხარჯები

0

109 396

109 396

0

0

შრომის ანაზღაურება

18 289

18 289

0

საქონელი და მომსახურება

0

564

564

0

0

სხვა ხარჯები

90 543

90 543

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71 854

71 854

33 840

33 840

ვალდებულებების კლება

400

0

0

0

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

82 613

88 200

0

88 200

92 650

0

92 650

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

6

ხარჯები

82 613

88 200

0

88 200

92 650

0

92 650

შრომის ანაზღაურება

64 600

66 000

66 000

67 650

67 650

საქონელი და მომსახურება

18 013

22 200

0

22 200

25 000

0

25 000

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

82 613

88 200

88 200

92 650

92 650

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

6

ხარჯები

82 613

88 200

88 200

92 650

92 650

შრომის ანაზღაურება

64 600

66 000

66000

67 650

67650

საქონელი და მომსახურება

18 013

22 200

22 200

25 000

25 000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 984 059

8 726 271

0

8 726 271

9 867 488

0

9 867 488

ხარჯები

2 599 739

2 709 830

0

2 709 830

4 439 565

0

4 439 565

საქონელი და მომსახურება

527 935

758 915

0

758 915

796 600

0

796 600

სუბსიდიები

944 386

1 272 915

0

1 272 915

1 424 400

0

1 424 400

სხვა ხარჯები

1 127 418

678 000

0

678 000

2 218 565

0

2 218 565

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 369 570

5 987 841

0

5 987 841

5 385 023

0

5 385 023

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

0

28 600

42 900

0

42 900

ვალდებულებების კლება

450

0

0

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 007 258

2 158 560

0

2 158 560

2 954 070

0

2 954 070

ხარჯები

146 678

0

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

146 678

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 580

2 158 560

0

2 158 560

2 954 070

0

2 954 070

03 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

327 165

1 027 678

0

1 027 678

1 080 341

0

1 080 341

არაფინანსური აქტივების ზრდა

327 165

1 027 678

1 027 678

1 080 341

1 080 341

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

1 047 700

81 950

0

81 950

200 000

0

200 000

ხარჯები

146 678

0

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

146 678

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

901 022

81 950

81 950

200 000

200 000

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით  საწვავით უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

03 01 04

სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა

27 599

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 599

0

0

03 01 05

სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

57 335

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 335

0

0

03 01 06

სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

43 240

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 240

0

0

03 01 07

სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა

0

59 973

59 973

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

59 973

59 973

0

03 01 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის მოწყობა

134 113

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134 113

0

0

03 01 09

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს  დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

37 722

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 722

0

0

03 01 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

73 245

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 245

0

0

03 01 11

სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

68 573

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 573

0

0

03 01 12

სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

57 645

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 645

0

0

03 01 13

სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

46 971

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 971

0

0

03 01 14

სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

20 508

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 508

0

0

03 01 15

სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა

37 555

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 555

0

0

03 01 16

სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა

27 887

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 887

0

0

03 01 17

სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

73 599

73 599

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

73 599

73 599

0

03 01 18

სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება

0

58 412

58 412

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 412

58 412

0

03 01 19

სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

0

57 505

57 505

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 505

57 505

0

03 01 20

სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

0

66 316

66 316

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

66 316

66 316

0

03 01 21

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

40 959

40 959

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40 959

40 959

0

03 01 22

სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება

0

45 184

45 184

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

45 184

45 184

0

03 01 23

საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

273 530

273 530

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

273 530

273 530

0

03 01 24

სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე  სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

104 636

104 636

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

104 636

104 636

0

03 01 25

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა

0

268 818

268 818

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

268 818

268 818

0

03 01 26

სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

160 478

160 478

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

160 478

160 478

03 01 27

სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

72 024

72 024

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

72 024

72 024

03 01 28

სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

29 996

29 996

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29 996

29 996

03 01 29

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

94 491

94 491

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

94 491

94 491

03 01 30

სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

143 188

143 188

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

143 188

143 188

03 01 31

სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

75 852

75 852

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

75 852

75 852

03 01 32

სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების  უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

231 269

231 269

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

231 269

231 269

03 01 33

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

60 685

60 685

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 685

60 685

03 01 34

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

0

0

0

44 447

44 447

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

44 447

44 447

03 01 35

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება

0

0

0

71 108

71 108

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

71 108

71 108

03 01 36

სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

54 010

54 010

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

54 010

54 010

03 01 37

სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

0

0

0

76 712

76 712

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

76 712

76 712

03 01 38

სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

30 705

30 705

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 705

30 705

03 01 39

სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

160 359

160 359

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

160 359

160 359

03 01 40

სოფელ  ახალსოფელში (5ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

27 380

27 380

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

27 380

27 380

03 01 41

სოფელ ზედა ჯოჭოში ჯუმბერ სურმანიძის სახლიდან მურად ლეონიძის სახლამდე გზის დაბეტონება

0

0

0

24 002

24 002

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

24 002

24 002

03 01 42

სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება

0

0

0

17 777

17 777

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

17 777

17 777

03 01 43

სოფელ აჭარისაღმართში მდ. მაჭახელაზე საცალფეხო  ხიდის მოწყობა

0

0

0

28 433

28 433

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28 433

28 433

03 01 44

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა

0

0

0

33 422

33 422

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

33 422

33 422

03 01 45

სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

91 549

91 549

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

91 549

91 549

03 01 46

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

0

0

0

63 552

63 552

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

63 552

63 552

03 01 47

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

82 290

82 290

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

82 290

82 290

03 02

სოფლის მეურნეობა

24 450

75 000

0

75 000

268 565

0

268 565

ხარჯები

24 000

75 000

0

75 000

268 565

0

268 565

სხვა ხარჯები

24 000

75 000

75 000

268 565

268 565

ვალდებულებების კლება

450

0

0

0

0

03 02 01

მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი

24 000

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

24 000

0

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

24 000

0

0

03 02 02

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობის პროგრამა

450

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

450

03 02 03

2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლების თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

0

0

0

0

243 440

0

243 440

ხარჯები

0

0

0

0

243 440

0

243 440

სხვა ხარჯები

0

0

243 440

243 440

03 02 04

კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა.

0

75 000

0

75 000

25 125

0

25 125

ხარჯები

0

75 000

0

75 000

25 125

0

25 125

სხვა ხარჯები

0

75 000

75 000

25 125

25 125

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 952 351

6 492 711

0

6 492 711

6 644 853

0

6 644 853

ხარჯები

2 429 061

2 634 830

0

2 634 830

4 171 000

0

4 171 000

საქონელი და მომსახურება

527 935

758 915

0

758 915

796 600

0

796 600

სუბსიდიები

944 386

1 272 915

0

1 272 915

1 424 400

0

1 424 400

სხვა ხარჯები

956 740

603 000

603 000

1 950 000

1 950 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 508 990

3 829 281

0

3 829 281

2 430 953

0

2 430 953

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

42 900

42 900

03 03 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

520 937

359 577

359 577

857 828

857 828

ხარჯები

215 588

323 000

323 000

358 600

358 600

საქონელი და მომსახურება

215 588

323 000

323 000

358 600

358 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305 349

36 577

0

36 577

499 228

0

499 228

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

254 270

333 000

333 000

398 600

398 600

ხარჯები

215 588

323 000

323 000

358 600

358 600

საქონელი და მომსახურება

215 588

323 000

323 000

358 600

358 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 682

10 000

10 000

40 000

40 000

03 03 01 02

წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა

15 848

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 848

0

0

03 03 01 03

სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა

9 114

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 114

0

0

03 03 01 04

სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

18 481

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 481

0

0

03 03 01 05

სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა

30 369

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 369

0

0

03 03 01 06

მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

32 709

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 709

0

0

03 03 01 07

სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

28 906

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 906

0

0

03 03 01 08

სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა

21 622

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 622

0

0

03 03 01 09

სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა

41 900

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 900

0

0

03 03 01 10

სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა

13 994

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 994

0

0

03 03 01 11

სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა

33 824

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 824

0

0

03 03 01 12

სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა

19 900

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 900

0

0

03 03 01 13

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

19 900

26 577

26 577

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 900

26 577

26 577

0

03 03 01 14

სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა

0

0

0

28 845

28 845

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28 845

28 845

03 03 01 15

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

0

0

69 330

69 330

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

69 330

69 330

03 03 01 16

სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

0

0

0

49 762

49 762

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

49 762

49 762

03 03 01 17

სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა

0

0

0

73 670

73 670

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

73 670

73 670

03 03 01 18

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

0

0

32 910

32 910

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

32 910

32 910

03 03 01 19

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

0

0

14 650

14 650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14 650

14 650

03 03 01 20

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

0

0

31 808

31 808

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

31 808

31 808

03 03 01 21

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

0

0

0

12 927

12 927

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

12 927

12 927

03 03 01 22

სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური)  გარე განათების მოწყობა

0

0

0

50 470

50 470

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

50 470

50 470

03 03 01 23

სოფელ ზედა ჯოჭოში  სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა

0

0

0

29 667

29 667

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29 667

29 667

03 03 01 24

სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

0

0

42 939

42 939

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

42 939

42 939

03 03 01 25

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა

0

0

0

22 250

22 250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

22 250

22 250

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

341 750

392 515

392 515

1 063 860

1 063 860

ხარჯები

304 250

392 515

392 515

1 063 860

1 063 860

საქონელი და მომსახურება

304 250

392 515

392 515

416 000

416 000

სუბსიდიები

647 860

647 860

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 500

0

0

0

0

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

304 250

392 515

392 515

416 000

416 000

ხარჯები

304 250

392 515

392 515

416 000

416 000

საქონელი და მომსახურება

304 250

392 515

392 515

416 000

416 000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

37 500

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 500

0

0

03 03 02 03

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

0

0

0

647 860

647 860

ხარჯები

0

0

0

647 860

647 860

სუბსიდიები

647 860

647 860

03 03 03

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

4 558 967

4 670 099

4 670 099

1 859 931

1 859 931

ხარჯები

814 582

1 057 565

1 057 565

499 340

499 340

სუბსიდიები

814 582

1 057 565

0

1 057 565

499 340

0

499 340

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 730 085

3 583 934

0

3 583 934

1 317 691

0

1 317 691

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

0

28 600

42 900

0

42 900

03 03 03 01

სოფლებისათვის წყლის (სანიაღვრე ) მილების შეძენა

24 842

0

0

60 000

60 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 842

0

60 000

60 000

03 03 03 02

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

351 762

640 695

640 695

0

0

ხარჯები

310 762

503 195

503 195

0

0

სუბსიდიები

310 762

503 195

503 195

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 000

137 500

137 500

0

03 03 03 03

შპს ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

503 820

554 370

554 370

499 340

499 340

ხარჯები

503 820

554 370

554 370

499 340

499 340

სუბსიდიები

503 820

554 370

554 370

499 340

499 340

03 03 03 04

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი

1 451 310

116 218

116 218

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 451 310

116 218

116 218

0

03 03 03 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა

212 770

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212 770

0

0

0

03 03 03 06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა

147 003

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147 003

0

0

03 03 03 07

სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა

139 199

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139 199

0

0

03 03 03 08

არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო  საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)

428 076

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428 076

0

0

03 03 03 09

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

500 000

1 122 000

1 122 000

894 000

894 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500 000

1 122 000

1 122 000

894 000

894 000

03 03 03 10

სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა

114 451

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 451

0

0

03 03 03 11

სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის  რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია

120 370

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120 370

0

0

03 03 03 12

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

14 300

28 600

28 600

42 900

42 900

ფინანსური აქტივების ზრდა

14 300

28 600

28 600

42 900

42 900

03 03 03 13

სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

44 999

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 999

0

0

03 03 03 14

სოფელ ახალსოფელში (პირველი ა მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

29 321

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 321

0

0

03 03 03 15

სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

13 137

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 137

0

0

03 03 03 16

სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

8 559

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 559

0

0

03 03 03 17

სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა

8 821

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 821

0

0

03 03 03 18

სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

11 700

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 700

0

0

03 03 03 19

სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

58 435

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 435

0

0

03 03 03 20

სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

8 737

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 737

0

0

03 03 03 21

სოფელ ძაბლავეთში  სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის  მოწყობა

41 784

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 784

0

0

03 03 03 22

სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)

52 738

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 738

0

0

03 03 03 23

სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა

26 422

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 422

0

0

03 03 03 24

სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)

24 745

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 745

0

0

03 03 03 25

სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია

26 259

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 259

0

0

03 03 03 26

სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექარის მშენებლობა

136 591

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136 591

0

0

03 03 03 27

სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა

58 816

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 816

0

0

03 03 03 28

სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით

0

238 799

238 799

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

238 799

238 799

0

03 03 03 29

სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

0

147 141

147 141

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

147 141

147 141

0

03 03 03 30

მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

123 044

123 044

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

123 044

123 044

0

03 03 03 31

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

32 450

32 450

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

32 450

32 450

0

03 03 03 32

სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

233 300

233 300

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

233 300

233 300

0

03 03 03 33

სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

68 460

68 460

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

68 460

68 460

0

03 03 03 34

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

73 010

73 010

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

73 010

73 010

0

03 03 03 35

სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

15 571

15 571

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 571

15 571

0

03 03 03 36

სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

60 027

60 027

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

60 027

60 027

0

03 03 03 37

სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

28 806

28 806

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28 806

28 806

0

03 03 03 38

სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება

0

15 943

15 943

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15 943

15 943

0

03 03 03 39

სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება

0

5 971

5 971

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 971

5 971

0

03 03 03 40

სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

29 901

29 901

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 901

29 901

0

03 03 03 41

სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

25 464

25 464

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 464

25 464

0

03 03 03 42

სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება

0

4 671

4 671

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 671

4 671

0

03 03 03 43

სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

0

4 419

4 419

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 419

4 419

0

03 03 03 44

ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

105 367

105 367

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

105 367

105 367

0

03 03 03 45

სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

72 295

72 295

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 295

72 295

0

03 03 03 46

სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია

0

93 477

93 477

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

93 477

93 477

0

03 03 03 47

სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

193 234

193 234

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

193 234

193 234

0

03 03 03 48

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

92 655

92 655

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

92 655

92 655

0

03 03 03 49

სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

0

155 507

155 507

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

155 507

155 507

0

03 03 03 50

სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

119 646

119 646

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

119 646

119 646

0

03 03 03 51

სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა

0

13 087

13 087

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13 087

13 087

0

03 03 03 52

სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

35 294

35 294

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

35 294

35 294

0

03 03 03 53

სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის  მოწყობა

0

65 428

65 428

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65 428

65 428

0

03 03 03 54

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

44 833

44 833

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

44 833

44 833

0

03 03 03 55

სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

38 531

38 531

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 531

38 531

0

03 03 03 56

სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

71 885

71 885

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

71 885

71 885

0

03 03 03 57

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

0

0

0

140 859

140 859

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

140 859

140 859

03 03 03 58

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება

0

0

0

100 215

100 215

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

100 215

100 215

03 03 03 59

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

0

31 001

31 001

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

31 001

31 001

03 03 03 60

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო (სეპტიკის) სისტემების მოწყობა

0

0

0

30 000

30 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 000

30 000

03 03 03 61

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

0

0

0

32 101

32 101

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

32 101

32 101

03 03 03 62

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

0

0

0

29 515

29 515

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29 515

29 515

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 355 862

678 770

0

678 770

2 404 034

0

2 404 034

ხარჯები

956 740

603 000

0

603 000

1 950 000

0

1 950 000

სხვა ხარჯები

956 740

603 000

0

603 000

1 950 000

0

1 950 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

399 122

75 770

0

75 770

454 034

0

454 034

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

229 088

203 000

203 000

350 000

350 000

ხარჯები

229 088

203 000

203 000

350 000

350 000

სხვა ხარჯები

229 088

203 000

203 000

350 000

350 000

03 03 04 01 01

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

0

100 000

100 000

ხარჯები

0

0

0

100 000

100 000

სხვა ხარჯები

100 000

100 000

03 03 04 01 02

სოციალური სახლის მშენებლობა

727 652

400 000

400 000

1 500 000

1 500 000

ხარჯები

727 652

400 000

400 000

1 500 000

1 500 000

სხვა ხარჯები

727 652

400 000

400 000

1 500 000

1 500 000

03 03 04 01 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

96 225

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 225

0

0

03 03 04 01 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მერის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები

103 303

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103 303

0

0

03 03 04 01 05

სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი

63 609

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 609

0

0

03 03 04 01 06

ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები

12 206

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 206

0

0

03 03 04 01 07

თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები

28 898

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 898

0

0

03 03 04 01 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

39 760

75 770

75 770

200 000

200 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 760

75 770

75 770

200 000

200 000

03 03 04 01 09

სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

5 047

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 047

0

0

03 03 04 01 10

სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა

50 074

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 074

0

0

03 03 04 01 11

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

0

0

0

71 853

71 853

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

71 853

71 853

03 03 04 01 12

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

0

0

0

182 181

182 181

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

182 181

182 181

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

44 066

175 400

175 400

182 000

182 000

ხარჯები

8 097

43 400

43 400

22 000

22 000

საქონელი და მომსახურება

8 097

43 400

43 400

22 000

22 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 969

132 000

0

132 000

160 000

0

160 000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

1 377

7 300

7 300

7 000

7 000

ხარჯები

1 377

7 300

7 300

7 000

7 000

საქონელი და მომსახურება

1 377

7 300

7 300

7 000

7 000

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

6 720

36 100

36 100

15 000

15 000

ხარჯები

6 720

36 100

36 100

15 000

15 000

საქონელი და მომსახურება

6 720

36 100

36 100

15 000

15 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 720

36 100

36 100

15 000

15 000

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

35 969

132 000

132 000

160 000

160 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 969

132 000

132 000

160 000

160 000

03 03 06

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

130 769

216 350

216 350

277 200

277 200

ხარჯები

129 804

215 350

215 350

277 200

277 200

სუბსიდიები

129 804

215 350

215 350

277 200

277 200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

965

1 000

1000

0

04 00

განათლება

3 296 777

3 593 558

3 593 558

3 299 000

3 299 000

ხარჯები

2 404 577

3 209 609

3 209 609

3 299 000

3 299 000

სუბსიდიები

2 000 077

3 026 476

0

3 026 476

3 259 000

0

3 259 000

სხვა ხარჯები

404 500

183 133

183 133

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 305

383 949

383 949

0

0

ვალდებულებების კლება

26 895

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3 261 777

3 448 070

3 448 070

3 259 000

3 259 000

ხარჯები

2 369 577

3 064 121

3 064 121

3 259 000

3 259 000

სუბსიდიები

2 000 077

3 026 476

3 026 476

3 259 000

3 259 000

სხვა ხარჯები

369 500

37 645

37 645

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 305

383 949

383 949

0

0

ვალდებულებების კლება

26 895

0

0

0

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

2 000 077

3 137 281

3 137 281

3 259 000

3 259 000

ხარჯები

2 000 077

3 026 476

3 026 476

3 259 000

3 259 000

სუბსიდიები

2 000 077

3 026 476

3 026 476

3 259 000

3 259 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

110 805

110 805

0

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

1 261 700

310 789

310 789

0

0

ხარჯები

369 500

37 645

37 645

0

0

სხვა ხარჯები

369 500

37 645

37 645

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865 305

273 144

273 144

0

0

ვალდებულებების კლება

26 895

0

0

0

0

04 01 02 01

სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის  ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია

26 895

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

26 895

04 01 02 02

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

501 189

107 645

107 645

0

0

ხარჯები

369 500

37 645

37 645

0

0

სხვა ხარჯები

369 500

37 645

37 645

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131 689

70 000

70 000

0

04 01 02 03

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

186 208

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186 208

0

0

04 01 02 04

სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

535 972

194 190

194 190

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

535 972

194 190

194 190

0

04 01 02 05

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის  დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე

11 436

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 436

0

0

04 01 02 06

სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა

0

8 954

8 954

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

8 954

8 954

0

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

35 000

145 488

145 488

40 000

40 000

ხარჯები

35 000

145 488

145 488

40 000

40 000

სხვა ხარჯები

35 000

145 488

145 488

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

35 000

40 000

40 000

40 000

40 000

ხარჯები

35 000

40 000

40 000

40 000

40 000

სხვა ხარჯები

35 000

40 000

40 000

40 000

40 000

04 02 02

სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

105 488

105 488

0

0

ხარჯები

0

105 488

105 488

0

0

სხვა ხარჯები

105 488

105 488

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 966 582

1 991 747

1 991 747

1 525 800

1 525 800

ხარჯები

1 260 925

1 391 261

1 391 261

1 525 800

1 525 800

სუბსიდიები

1 038 142

1 135 661

1 135 661

1 366 800

1 366 800

გრანტები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

222 783

255 600

255 600

159 000

159 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

705 657

600 486

600 486

0

0

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 295 916

1 389 808

0

1 389 808

935 600

0

935 600

ხარჯები

831 107

916 639

916 639

935 600

935 600

სუბსიდიები

772 007

829 119

0

829 119

849 600

0

849 600

სხვა ხარჯები

59 100

87 520

0

87 520

86 000

0

86 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

464 809

473 169

0

473 169

0

0

0

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

391 872

356 979

356 979

360 900

360 900

ხარჯები

379 872

356 979

356 979

360 900

360 900

სუბსიდიები

379 872

356 979

356 979

360 900

360 900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 000

0

0

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

392 135

475 840

475 840

488 700

488 700

ხარჯები

392 135

472 140

472 140

488 700

488 700

სუბსიდიები

392 135

472 140

472 140

488 700

488 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

3 700

3 700

0

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

59 100

63 000

63 000

86 000

86 000

ხარჯები

59 100

63 000

63 000

86 000

86 000

სხვა ხარჯები

59 100

63 000

63 000

86 000

86 000

05 01 04

ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი

279 852

469 469

469 469

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279 852

469 469

469 469

0

05 01 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები

172 957

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 957

0

0

05 01 06

კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა

0

24 520

24 520

0

0

ხარჯები

0

24 520

24 520

0

0

სხვა ხარჯები

24 520

24 520

0

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

45 700

40 000

40 000

40 000

40 000

ხარჯები

45 700

40 000

40 000

40 000

40 000

სხვა ხარჯები

45 700

40 000

40 000

40 000

40 000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

624 966

561 939

561 939

550 200

550 200

ხარჯები

384 118

434 622

434 622

550 200

550 200

სუბსიდიები

266 135

306 542

306 542

517 200

517 200

გრანტები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

117 983

128 080

128 080

33 000

33 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240 848

127 317

0

127 317

0

0

0

05 03 01

ააიპ –
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

266 135

314 527

314 527

438 200

438 200

ხარჯები

266 135

306 542

306 542

438 200

438 200

სუბსიდიები

266 135

306 542

306 542

438 200

438 200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7 985

7 985

0

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

117 983

96 680

96 680

33 000

33 000

ხარჯები

117 983

96 680

96 680

33 000

33 000

სხვა ხარჯები

117 983

96 680

96 680

33 000

33 000

05 03 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

0

0

0

79 000

79 000

ხარჯები

0

0

0

79 000

79 000

სუბსიდიები

0

0

79 000

79 000

05 03 04

სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

240 848

150 732

150 732

0

0

ხარჯები

0

31 400

31 400

0

0

სხვა ხარჯები

31 400

31 400

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240 848

119 332

0

119 332

0

0

0

05 03 04 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

1 155

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 155

0

0

05 03 04 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია

21 562

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 562

0

0

05 03 04 03

სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა

68 147

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 147

0

0

05 03 04 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

35 286

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 286

0

0

05 03 04 05

სოფელ ახალსოფლის  სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

79 951

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 951

0

0

05 03 04 06

თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

9 516

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 516

0

0

05 03 04 07

სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა

25 231

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 231

0

0

05 03 04 08

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0

31 400

31 400

0

0

ხარჯები

0

31 400

31 400

0

0

სხვა ხარჯები

31 400

31 400

0

05 03 04 09

მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

35 950

35 950

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

35 950

35 950

0

05 03 04 10

სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

83 382

83 382

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

83 382

83 382

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

985 575

1 005 023

1 005 023

1 079 732

1 079 732

ხარჯები

984 404

625 480

625 480

729 732

729 732

საქონელი და მომსახურება

197 789

225 648

225 648

221 192

221 192

სოციალური უზრუნველყოფა

537 479

377 405

377 405

455 873

455 873

სხვა ხარჯები

249 136

22 427

0

22 427

52 667

0

52 667

არაფინანსური აქტივების ზრდა

379 543

379 543

350 000

350 000

ვალდებულებების კლება

1 171

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

353 781

482 553

482 553

469 562

469 562

ხარჯები

353 781

452 010

452 010

469 562

469 562

საქონელი და მომსახურება

197 789

225 648

225 648

221 192

221 192

სოციალური უზრუნველყოფა

128 856

203 935

0

203 935

225 703

0

225 703

სხვა ხარჯები

27 136

22 427

0

22 427

22 667

0

22 667

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 543

0

30 543

0

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

50 620

69 081

69 081

66 565

66 565

ხარჯები

50 620

69 081

69 081

66 565

66 565

საქონელი და მომსახურება

50 620

69 081

69 081

66 565

66 565

სამედიცინო ხარჯები

50 620

69 081

69 081

66 565

66 565

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა

7 664

0

0

0

0

ხარჯები

7 664

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

7 664

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

19 472

22 427

22 427

22 667

22 667

ხარჯები

19 472

22 427

22 427

22 667

22 667

სხვა ხარჯები

19 472

22 427

22 427

22 667

22 667

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

19 587

23 298

23 298

27 146

27 146

ხარჯები

19 587

23 298

23 298

27 146

27 146

სოციალური უზრუნველყოფა

19 587

23 298

23 298

27 146

27 146

სხვა ხარჯები

0

0

0

06 01 05

აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი

0

30 543

30 543

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 543

30 543

06 01 06

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

147 169

156 567

156 567

154 627

154 627

ხარჯები

147 169

156 567

156 567

154 627

154 627

საქონელი და მომსახურება

147 169

156 567

156 567

154 627

154 627

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

06 01 07

პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

14 131

18 024

18 024

29 445

29 445

ხარჯები

14 131

18 024

18 024

29 445

29 445

სოციალური უზრუნველყოფა

14 131

18 024

18 024

29 445

29 445

06 01 08

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

9 528

18 553

18 553

16 272

16 272

ხარჯები

9 528

18 553

18 553

16 272

16 272

სოციალური უზრუნველყოფა

9 528

18 553

18 553

16 272

16 272

06 01 09

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

32 250

77 400

77 400

85 200

85 200

ხარჯები

32 250

77 400

77 400

85 200

85 200

სოციალური უზრუნველყოფა

32 250

77 400

77 400

85 200

85 200

06 01 10

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

52 360

65 660

65 660

66 640

66 640

ხარჯები

52 360

65 660

65 660

66 640

66 640

სოციალური უზრუნველყოფა

52 360

65 660

65 660

66 640

66 640

06 01 11

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

ხარჯები

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

631 794

522 470

522 470

610 170

610 170

ხარჯები

630 623

173 470

173 470

260 170

260 170

სოციალური უზრუნველყოფა

408 623

173 470

173 470

230 170

230 170

სხვა ხარჯები

222 000

0

0

0

30 000

0

30 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

349 000

349 000

350 000

350 000

ვალდებულებების კლება

1 171

0

0

0

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

14 968

35 770

35 770

77 070

77 070

ხარჯები

13 797

35 770

35 770

77 070

77 070

სოციალური უზრუნველყოფა

13 797

35 770

35 770

77 070

77 070

ვალდებულებების კლება

1 171

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 600

5 200

5 200

5 200

5 200

ხარჯები

4 600

5 200

5 200

5 200

5 200

სოციალური უზრუნველყოფა

4 600

5 200

5 200

5 200

5 200

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

63 900

75 000

75 000

75 000

75 000

ხარჯები

63 900

75 000

75 000

75 000

75 000

სოციალური უზრუნველყოფა

63 900

75 000

75 000

75 000

75 000

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

23 000

23 000

20 000

20 000

ხარჯები

25 000

23 000

23 000

20 000

20 000

სოციალური უზრუნველყოფა

25 000

23 000

23 000

20 000

20 000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

11 400

16 200

16 200

0

0

ხარჯები

11 400

16 200

16 200

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

11 400

16 200

16 200

0

0

06 02 06

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

0

25 000

25 000

ხარჯები

0

0

0

25 000

25 000

სოციალური უზრუნველყოფა

25 000

25 000

06 02 07

0-დან 200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

3 800

18 300

18 300

15 900

15 900

ხარჯები

3 800

18 300

18 300

15 900

15 900

სოციალური უზრუნველყოფა

3 800

18 300

18 300

15 900

15 900

06 02 08

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 10000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

0

0

0

30 000

30 000

ხარჯები

0

0

0

30 000

30 000

სხვა ხარჯები

0

0

30 000

30 000

06 02 09

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

0

12 000

12 000

ხარჯები

0

0

0

12 000

12 000

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

12 000

12 000

06 02 10

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

349 000

349 000

350 000

350 000

ხარჯები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349 000

349 000

350 000

350 000

06 02 11

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

232 000

0

0

0

0

ხარჯები

232 000

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

10 000

0

0

სხვა ხარჯები

222 000

0

0

06 02 12

სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

276 126

0

0

0

0

ხარჯები

276 126

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

276 126

0

0

თავი VIIმარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16🔗

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18

2019 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21🔗

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23🔗

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.