„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№10
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016242
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 05/09/2019
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2019 წლის 30 აგვისტო

დაბა შუახევი

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილების დანართში (ვებგვერდი – matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016232) და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე
დანართი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი Iბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13355.233

9482.827

0.000

9482.827

12507.200

12507.200

გადასახადები

4983.110

6070.992

0.000

6070.992

6000.000

6000.000

გრანტები

7393.473

2987.488

0.000

2987.488

5918.585

5918.585

სხვა შემოსავლები

978.650

424.347

0.000

424.347

588.615

588.615

ხარჯები

4930.249

5475.400

0.000

5475.400

5833.185

5833.185

შრომის ანაზღაურება

1024.556

1280.554

0.000

1280.554

1316.161

1316.161

საქონელი და მომსახურება

996.358

934.110

0.000

934.110

1025.169

1025.169

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

1818.325

2563.451

0.000

2563.451

2948.015

2948.015

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

430.099

290.998

0.000

290.998

403.840

403.840

სხვა ხარჯები

660.911

406.287

0.000

406.287

140.000

140.000

საოპრაციო სალდო

8424.984

4007.427

0.000

4007.427

6674.015

6674.015

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8241.224

5019.986

0.000

5019.986

7321.976

7321.976

ზრდა

8241.224

5019.986

0.000

5019.986

7321.976

7321.976

კლება

0.000

0.000

0.000

მთლიანი სალდო

183.760

-1012.559

0.000

-1012.559

-647.961

-647.961

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1406.608

-1664.159

0.000

-1664.159

-651.600

-651.600

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტი

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

0.000

0.000

კლება

1406.608

1664.159

0.000

1664.159

651.600

651.600

ვალუტა და დეპოზიტი

1406.608

1664.159

1664.159

651.600

651.600

სესხები

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ცვლილება

0.000

0.000

0.000

0.000

-3.639

-3.639

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

3.639

3.639

საშინაო

0.000

0.000

0.000

3.639

3.639

საგარეო

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13,355.233

9,482.827

0.000

9,482.827

12,507.200

12,507.200

შემოსავლები

13,355.233

9,482.827

0.000

9,482.827

12,507.200

12,507.200

არაფინანსური აქტივების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

13,171.473

10,495.386

0.000

10,495.386

13,158.800

13,158.800

ხარჯები

4,930.249

5,475.400

0.000

5,475.400

5,833.185

5,833.185

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,241.224

5,019.986

0.000

5,019.986

7,321.976

7,321.976

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

3.639

3.639

ნაშთის ცვლელება

183.760

-1,012.559

0.000

-1,012.559

-651.600

-651.600

მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 12 507 200 ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,355.233

9,482.827

9,482.827

12,507.200

12,507.200

გადასახადები

4,983.110

6,070.992

6,070.992

6,000.000

6,000.000

გრანტები

7,393.473

2,987.488

2,987.488

5,918.585

5,918.585

სხვა შემოსავლები

978.650

424.347

424.347

588.615

588.615

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 6000 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის
გეგმა

2018  წლის
ფაქტი

2019  წლის
გეგმა

სულ

სულ

მათ
შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

საკუთარი
შემოსავლები

გადასახადები

4,983.110

6,070.992

6,070.992

6,000.000

6,000.000

ქონების
გადასახადი

4,825.140

5,821.528

5,821.528

5,750.000

5,750.000

საქართველოს
საწარმოთა
ქონებაზე
(გარდა
მიწისა
)

4,825.140

5,821.528

5,821.528

5,750.000

5,750.000

ფიზიკურ
პირთა
ქონებაზე
(გარდა
მიწისა
)

0.000

0.000

0.000

სასოფლო
-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწაზე
ქონების

გადასახადი

0.000

0.000

0.000

არასასოფლო
-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწაზე
ქონების

გადასახადი

0.000

0.000

0.000

დამატებული
ღირებულების
გადასახადი

250.000

250.000

საშემოსავლო
გადასახადი

157.970

249.464

249.464

0.000

სხვა
გადასახადი

0.000

0.000

0.000

მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 5 918 585 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7,393.473

2,987.488

2,987.488

5,918.585

5,918.585

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი

3,722.281

2,987.488

2,987.488

4,850.000

4,850.000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი

0.000

0.000

FALSE

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,671.192

0.000

0.000

1,068.585

1,068.585

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,627.200

0.000

0.000

0.000

0.000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,627.200

0.000

0.000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,043.992

0.000

0.000

1,068.585

1,068.585

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.000

0.000

0.000

ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

2,043.992

0.000

1,068.585

1,068.585

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.000

0.000

0.000

სხვა ტრანსფერები

0.000

0.000

0.000

მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 588 615  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

978.650

424.347

0.000

424.347

588.615

588.615

შემოსავლები საკუთრებიდან

323.359

338.031

0.000

338.031

230.000

230.000

პროცენტები

215.767

209.226

0.000

209.226

120.000

120.000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

215.767

209.226

209.226

120.000

120.000

რენტა

107.592

128.805

0.000

128.805

110.000

110.000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

106.545

127.715

127.715

100.000

100.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

1.047

1.090

1.090

10.000

10.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

30.919

20.886

0.000

20.886

40.000

40.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9.973

7.579

0.000

7.579

10.000

10.000

სანებართვო მოსაკრებელი

3.022

0.058

0.058

0.000

0.000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

3.022

0.058

0.058

0.000

სახელმწიფო ბაჟი

0.000

0.000

0.000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სატენდერო მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.000

0.000

0.000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6.951

7.521

7.521

10.000

10.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20.946

13.307

0.000

13.307

30.000

30.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20.946

13.307

0.000

13.307

30.000

30.000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0.000

0.000

0.000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

20.946

13.307

0.000

13.307

30.000

30.000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

20.946

13.307

13.307

30.000

30.000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

0.000

0.000

0.000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

302.279

44.380

44.380

318.615

318.615

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

268.737

0.000

0.000

0.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

53.356

21.050

21.050

0.000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 833 185 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4,930.249

5,475.400

0.000

5,475.400

5,833.185

0.000

5,833.185

შრომის ანაზღაურება

1,024.556

1,280.554

0.000

1,280.554

1,316.161

0.000

1,316.161

საქონელი და მომსახურება

996.358

934.110

0.000

934.110

1,025.169

0.000

1,025.169

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

1,818.325

2,563.451

0.000

2,563.451

2,948.015

0.000

2,948.015

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

430.099

290.998

0.000

290.998

403.840

0.000

403.840

სხვა ხარჯი

660.911

406.287

0.000

406.287

140.000

0.000

140.000

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 321 976 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა   7 321 976   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

168.400

225.500

0.000

225.500

103.301

0.000

103.301

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6899.941

3526.021

0.000

3526.021

6204.289

0.000

6204.289

განათლება

589.246

460.955

0.000

460.955

733.660

0.000

733.660

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

84.605

89.989

0.000

89.989

185.716

0.000

185.716

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

499.032

717.521

0.000

717.521

95.010

0.000

95.010

ჯამი

8241.224

5019.986

0.000

5019.986

7321.976

0.000

7321.976

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ძირითადი აქტივები

0.000

0.000

0.000

არაწარმოებული აქტივები

0.000

0.000

0.000

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,746.407

2,058.288

0.000

2,058.288

1,996.831

0.000

1,996.831

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,746.407

2,058.288

0.000

2,058.288

1,996.831

0.000

1,996.831

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1,746.407

1,988.419

1,988.419

1,906.831

1,906.831

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.000

69.869

69.869

90.000

90.000

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.000

0.000

0.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

თავდაცვა

67.938

79.701

0.000

79.701

82.200

0.000

82.200

სამოქალაქო თავდაცვა

67.938

79.701

79.701

82.200

82.200

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სახანძრო სამსახური

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ეკონომიკური საქმიანობა

1,213.734

1,015.940

0.000

1,015.940

1,762.643

0.000

1,762.643

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

ტრანსპორტი

1,213.734

1,015.940

1,015.940

1,762.643

1,762.643

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გარემოს დაცვა

104.854

139.036

0.000

139.036

65.249

0.000

65.249

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

79.550

57.439

57.439

45.000

45.000

ჩამდინარე წყლების მართვა

25.304

81.597

81.597

20.249

20.249

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

6,201.316

3,058.477

0.000

3,058.477

5,001.597

0.000

5,001.597

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

334.054

308.293

308.293

606.442

606.442

წყალმომარაგება

5,125.401

2,428.835

2,428.835

2,472.755

2,472.755

გარე განათება

576.594

223.118

223.118

854.200

854.200

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

165.267

98.231

98.231

1,068.200

1,068.200

ჯამრთელობის დაცვა

347.382

446.781

0.000

446.781

486.164

0.000

486.164

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

347.382

446.781

446.781

486.164

486.164

დასვენება, კულტურა და რელიგია

700.987

917.132

0.000

917.132

1,055.816

0.000

1,055.816

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

205.525

228.216

228.216

324.216

324.216

მომსახურება კულტურის სფეროში

478.750

672.445

672.445

702.600

702.600

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

16.712

16.471

16.471

29.000

29.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

განათლება

1,490.290

1,736.456

0.000

1,736.456

2,281.275

0.000

2,281.275

სკოლამდელი აღზრდა

1,208.574

1,466.865

1,466.865

1,767.560

1,767.560

ზოგადი განათლება

0.000

0.000

0.000

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.000

0.000

0.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

281.716

269.591

269.591

513.715

513.715

სოციალური დაცვა

1,298.565

1,043.575

0.000

1,043.575

423.386

0.000

423.386

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

39.400

31.187

31.187

45.000

45.000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,259.165

1,012.388

1,012.388

378.386

378.386

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

13,171.473

10,495.386

0.000

10,495.386

13,155.161

0.000

13,155.161

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -651 600 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 651600 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 651600 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი
90 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომში ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასაური.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.

2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუვნებელყოფა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარე განათების მოვლა-პატრონობას, დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.

3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 400 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2019 წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 1 ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები, სადაც დაკავებულია 185 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 70 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25-ს პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1 აიპ – შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედ სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები, რომელშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2 ა(ა)იპ – შუახევის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი – შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“ ამჟამად სწავლობს 80 ბავშვი, ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.2 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 06 01 02)

ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.

5.1.3 აიპ – შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.3 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის მოხდება დახმარება.

5.2.4 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.
თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

13171.473

10495.386

10495.386

13158.800

0.000

13158.800

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

71

71

102

0

102

ხარჯები

4930.249

5475.400

5475.400

5833.185

0.000

5833.185

შრომის ანაზღაურება

1024.556

1280.554

1280.554

1316.161

0.000

1316.161

საქონელი და მომსახურება

996.358

934.110

934.110

1025.169

0.000

1025.169

სუბსიდიები

1818.325

2563.451

2563.451

2948.015

0.000

2948.015

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

430.099

290.998

290.998

403.840

0.000

403.840

სხვა ხარჯები

660.911

406.287

406.287

140.000

0.000

140.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8241.224

5019.986

5019.986

7321.976

0.000

7321.976

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

3.639

0.000

3.639

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1746.407

2058.288

2058.288

2000.470

0.000

2000.470

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100.000

66

66

97

0

97

ხარჯები

1578.007

1832.788

1832.788

1893.530

0.000

1893.530

შრომის ანაზღაურება

980.301

1226.554

1226.554

1262.161

0.000

1262.161

საქონელი და მომსახურება

550.406

516.941

516.941

541.369

0.000

541.369

სოციალური უზრუნველყოფა

7.050

3.610

3.610

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

40.250

85.683

85.683

90.000

0.000

90.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.400

225.500

225.500

103.301

0.000

103.301

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

3.639

0.000

3.639

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

444.826

520.541

520.541

533.460

0.000

533.460

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.000

21.000

21.000

21.000

21.000

ხარჯები

444.826

520.541

520.541

531.560

0.000

531.560

შრომის ანაზღაურება

320.983

379.700

379.700

381.600

381.600

საქონელი და მომსახურება

123.843

140.841

140.841

149.960

0.000

149.960

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

1.900

0.000

1.900

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1281.331

1467.878

1467.878

1373.371

0.000

1373.371

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

45

0

0

76

ხარჯები

1112.931

1242.378

1242.378

1271.970

0.000

1271.970

შრომის ანაზღაურება

659.318

846.854

846.854

880.561

0.000

880.561

საქონელი და მომსახურება

426.563

376.100

376.100

391.409

0.000

391.409

სოციალური უზრუნველყოფა

7.050

3.610

3.610

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

20.000

15.814

15.814

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.400

225.500

225.500

101.401

0.000

101.401

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

69.869

69.869

90.000

0.000

90.000

ხარჯები

0.000

69.869

69.869

90.000

0.000

90.000

სხვა ხარჯები

0.000

69.869

69.869

90.000

90.000

01 04

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0.000

0.000

0.000

3.639

0.000

3.639

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

3.639

3.639

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

67.938

79.701

79.701

82.200

0.000

82.200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.000

5.000

5.000

5.000

0.000

5.000

ხარჯები

67.938

79.701

79.701

82.200

0.000

82.200

შრომის ანაზღაურება

44.255

54.000

54.000

54.000

0.000

54.000

საქონელი და მომსახურება

21.503

25.701

25.701

28.200

0.000

28.200

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

2.180

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

67.938

79.701

79.701

82.200

0.000

82.200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

ხარჯები

67.938

79.701

79.701

82.200

0.000

82.200

შრომის ანაზღაურება

44.255

54.000

54.000

54.000

54.000

საქონელი და მომსახურება

21.503

25.701

25.701

28.200

0.000

28.200

სოციალური უზრუნველყოფა

2.180

0.000

0.000

0.000

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7519.904

4213.453

4213.453

6829.489

0.000

6829.489

ხარჯები

619.963

687.432

687.432

625.200

0.000

625.200

საქონელი და მომსახურება

310.062

229.006

229.006

240.000

0.000

240.000

სუბსიდიები

158.168

348.199

348.199

385.200

0.000

385.200

სხვა ხარჯები

151.733

110.227

110.227

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6899.941

3526.021

3526.021

6089.289

0.000

6204.289

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1213.734

1015.940

1015.940

1762.643

0.000

1762.643

ხარჯები

60.495

30.000

30.000

35.000

0.000

35.000

საქონელი და მომსახურება

28.460

30.000

30.000

35.000

0.000

35.000

სხვა ხარჯები

32.035

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1153.239

985.940

985.940

1727.643

0.000

1727.643

03 01 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა

825.280

955.940

955.940

136.643

0.000

136.643

ხარჯები

32.035

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

32.035

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

793.245

955.940

955.940

136.643

136.643

03 01 02

ბათუმი – ახალციხის საავტომობილო გზის 65-66 კილომეტრზე ქვეითთა მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საფეხმავლო ტროტუარის მოწყობა

359.994

30.000

30.000

1041.000

0.000

1041.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359.994

30.000

30.000

1041.000

1041.000

03 01 03

შიდა-საუბნო გზების რეაბილიტაცია, მოსახლეობასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა

0.000

0.000

0.000

550.000

0.000

550.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

550

550.000

03 01 04

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

28.460

30.000

30.000

35.000

0.000

35.000

ხარჯები

28.460

30.000

30.000

35.000

0.000

35.000

საქონელი და მომსახურება

28.460

30.000

30.000

35.000

0.000

35.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6298.170

3197.513

3197.513

5066.846

0.000

5066.846

ხარჯები

551.468

657.432

657.432

590.200

0.000

590.200

საქონელი და მომსახურება

273.602

199.006

199.006

205.000

0.000

205.000

სუბსიდიები

158.168

348.199

348.199

385.200

0.000

385.200

სხვა ხარჯები

119.698

110.227

110.227

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5746.702

2540.081

2540.081

4361.646

0.000

4476.646

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

576.594

223.118

223.118

854.200

0.000

854.200

ხარჯები

155.572

132.666

132.666

145.000

0.000

145.000

საქონელი და მომსახურება

155.572

132.666

132.666

145.000

0.000

145.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421.022

90.452

90.452

709.200

0.000

709.200

03 02 01 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 145000 ლარი ფურტიოში გარე განათების მოწყობა 14200 ლარი

155.572

132.666

132.666

159.200

0.000

159.200

ხარჯები

155.572

132.666

132.666

145.000

0.000

145.000

საქონელი და მომსახურება

155.572

132.666

132.666

145.000

0.000

145.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14.200

14.200

03 02 01 02

სამთო იალაღებზე შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა

421.022

90.452

90.452

685.000

0.000

685.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421.022

90.452

90.452

685.000

685.000

03 02 01 03

მაწყვალთისა და ჩირუხის მთებისთვის ელექტროკაბელების და ბოძების შეძენა

0.000

0.000

0.000

10.000

0.000

10.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

10.000

10.000

03 02 02

სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები

89.450

72.289

72.289

60.000

0.000

60.000

ხარჯები

89.450

63.390

63.390

60.000

0.000

60.000

საქონელი და მომსახურება

89.450

63.390

63.390

60.000

0.000

60.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

8.899

8.899

0.000

0.000

0.000

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარიული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

79.550

42.600

42.600

45.000

0.000

45.000

ხარჯები

79.550

42.600

42.600

45.000

0.000

45.000

საქონელი და მომსახურება

79.550

42.600

42.600

45.000

0.000

45.000

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

9.900

14.850

14.850

15.000

0.000

15.000

ხარჯები

9.900

14.850

14.850

15.000

0.000

15.000

საქონელი და მომსახურება

9.900

14.850

14.850

15.000

0.000

15.000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0.000

14.839

14.839

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0

5.940

5.940

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

5.940

5.940

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

8.899

8.899

0.000

0.000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

5125.401

2428.835

2428.835

2357.755

0.000

2472.755

ხარჯები

186.748

348.199

348.199

385.200

0.000

385.200

საქონელი და მომსახურება

28.580

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

158.168

348.199

348.199

385.200

0.000

385.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4938.653

2080.636

2080.636

1972.555

0.000

2087.555

03 02 03 01

სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

3075.018

144.346

144.346

600.718

0.000

600.718

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,075.018

144.346

144.346

600.718

600.718

03 02 03 02

აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“

158.168

348.199

348.199

385.200

0.000

385.200

ხარჯები

158.168

348.199

348.199

385.200

0.000

385.200

სუბსიდიები

158.168

348.199

348.199

385.200

385.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 03 03

სოფელ ინწკირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

1499.925

1747.867

1747.867

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1499.925

1747.867

1747.867

0.000

0.000

03 02 03 04

ფურტიო ბუთურაული ნენიის სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარის მოწყობა

0.000

0.000

0.000

229.282

0.000

229.282

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

229.282

229.282

03 02 03 05

სოფელ ჩანჩხალოში და ნიგაზეულში სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა

0.000

0.000

0.000

890.000

0.000

890.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

890.000

890.000

03 02 03 06

რაბათის უბანში სასმელი წყლის მოყვანა – 32000 ლარი. კვესაური დარჩიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია – 48000 ლარი. ცეკვაში სასმელი წყლის მოყვანა 60500 ლარი. წყაროთაში სასმელი წყლის აუზის შეძენა – 4000 ლარი.  სხეფში სასმელი წყლის მოყვანა –
67000 ლარი. კობალთაში სასმელი წყლის მოყვანა 11000 ლარი.

111.815

81.719

81.719

222.500

0.000

222.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.815

81.719

81.719

222.500

222.500

03 02 03 07

სოფელ წყალსაყარი-ნაგუმარის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მაგისტრალის რეაბილიტაცია

28.580

28.136

28.136

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

28.580

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

28.580

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28.136

28.136

0.000

0.000

03 02 03 08

სოფელ ინწკირვეთში რუსათაოს უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 12 ოჯახზე

53.895

20.496

20.496

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.895

20.496

20.496

0.000

0.000

03 02 03 09

სოფელ შუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

198.000

0.000

0.000

13.199

0.000

13.199

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198.000

0.000

0.000

13.199

13.199

03 02 03 10

დაბის ცენტრალური რეზერვუარის რეაბილიტაცია და გორხანაურის წყლის მაგისტრალზე ხაზის მიერთება

0.000

10.145

10.145

16.856

0.000

16.856

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.145

10.145

16.856

16.856

03 02 03 11

ხაბელაშვილების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და 200 მეტრამდე მაგისტრალის ქსელის აღდგენა

0.000

26.144

26.144

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

26.144

26.144

0.000

0.000

03 02 03 12

მახალაკიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დამატებითი შტოს მიერთება და სათავე ნაგებობის მოწყობა

0.000

21.783

21.783

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

21.783

21.783

0.000

0.000

03 02 03 13

სოფელ გორში სასმელი წყლის მოყვანა

0.000

0.000

0.000

115.000

0.000

115.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

115.000

115.000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

481.421

391.674

391.674

1659.642

0.000

1659.642

ხარჯები

119.698

113.177

113.177

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

2.950

2.950

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

119.698

110.227

110.227

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361.723

278.497

278.497

1659.642

0.000

1659.642

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0.000

03 02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

119.698

110.227

110.227

128.064

0.000

128.064

ხარჯები

119.698

110.227

110.227

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

119.698

110.227

110.227

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

128.064

128.064

03 02 04 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

7.106

0.000

0.000

760.000

0.000

760.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.106

0.000

0.000

760.000

760.000

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 04 03

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

78.799

56.795

56.795

145.000

0.000

145.000

ხარჯები

0

2.950

2.950

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0

2.950

2.950

0.000

0.000

0.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

2.950

2.950

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.799

53.845

53.845

145.000

145.000

03 02 04 04

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა

138.185

37.228

37.228

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138.185

37.228

37.228

0.000

0.000

03 02 04 05

წისქვილების მშენებლობა-რემონტი

15.962

9.946

9.946

5.000

0.000

5.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.962

9.946

9.946

5.000

5.000

03 02 04 06

გარე განათებების, წისქვილების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება

45.500

16.640

16.640

14.200

0.000

14.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.500

16.640

16.640

14.200

14.200

03 02 04 07

სანაგვე ურნებისა და საჯდომების შეძენა

0.000

0.000

0.000

11.000

0.000

11.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

11.000

11.000

03 02 04 08

გოგაძეების სოფლის სახლის მოწყობა-34500 ლარი

27.793

69.215

69.215

34.500

0.000

34.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.793

69.215

69.215

34.500

34.500

03 02 04 09

სოფლების და ადმინისტრაციული ცენტრების კეთილმოწყობა

48.378

91.623

91.623

260.000

0.000

260.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.378

91.623

91.623

260.000

260.000

03 02 04 10

ხიჭაურის ცენტრის კეთილმოწყობა

0.000

0.000

0.000

172.878

0.000

172.878

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

172.878

172.878

03 02 04 11

დაბა შუახევში, თამარ მეფის ქუჩაზე სკვერის, კიბეებისა და ღობის კეთილმოწყობა

0.000

0.000

0.000

129.000

0.000

129.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

129.000

129.000

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

25.304

81.597

81.597

20.249

0.000

20.249

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.304

81.597

81.597

20.249

0.000

20.249

03 02 05 01

ჟანივრში სანიაღვრე არხის მოწყობა 8800 ლარი, ხიმშიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და კიბის მოწობა 4678 ლარი

20.391

81.597

81.597

13.478

0.000

13.478

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.391

81.597

81.597

13.478

13.478

03 02 05 02

ზამლეთის ცენტრში სველი წერტილის რემონტი 4807 ლარი, დაბის სველი წერთილის რემონტის დასრულება 264 ლარი, დაბის საკანალიზაციო სისტემაზე ხაზის მიერთება 1700 ლარი

4.913

0.000

0.000

6.771

0.000

6.771

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.913

0.000

0.000

6.771

6.771

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

8.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

8.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

8.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 00

განათლება

1270.220

1483.279

1483.279

2002.060

0.000

2002.060

ხარჯები

680.974

1022.324

1022.324

1268.400

0.000

1268.400

სუბსიდიები

680.974

1022.324

1022.324

1268.400

0.000

1268.400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

589.246

460.955

460.955

733.660

0.000

733.660

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1208.574

1466.865

1466.865

1767.560

0.000

1767.560

ხარჯები

671.974

1010.324

1010.324

1256.400

0.000

1256.400

სუბსიდიები

671.974

1010.324

1010.324

1256.400

0.000

1256.400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

536.600

456.541

456.541

511.160

0.000

511.160

04 01 01

აიპ –
შუახევის ბაღების გაერთიანება

680.141

1010.324

1010.324

1270.700

0.000

1270.700

ხარჯები

671.974

1010.324

1010.324

1256.400

0.000

1256.400

სუბსიდიები

671.974

1010.324

1010.324

1256.400

1256.400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.167

0.000

0.000

14.300

14.300

04 01 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა-ბაღების მშენებლობა-რემონტი

528.433

182.511

182.511

425.153

0.000

425.153

არაფინანსური აქტივების ზრდა

528.433

182.511

182.511

425.153

425.153

04 01 03

დაბა შუახევის ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი 270000 ლარი შუბნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 60709 ლარი

0.000

274.030

274.030

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

274.030

274.030

0.000

0.000

04 01 02 04

ხიჭაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

71.707

0.000

71.707

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

71.707

71.707

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

61.646

16.414

16.414

234.500

0.000

234.500

ხარჯები

9.000

12.000

12.000

12.000

0.000

12.000

სუბსიდიები

9.000

12.000

12.000

12.000

0.000

12.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.646

4.414

4.414

222.500

0.000

222.500

04 02 01

დაბაში არსებული შენობის რემონტი პროფესიული სასაწავლებლის განსათავსებლად

0.000

0.000

0.000

190.000

0.000

190.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

190.000

190.000

04 02 02

დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რემონტი

52.646

4.414

4.414

32.500

0.000

32.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.646

4.414

4.414

32.500

32.500

04 02 03

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის  მოვლა-პატრონობა

9.000

12.000

12.000

12.000

0.000

12.000

ხარჯები

9.000

12.000

12.000

12.000

0.000

12.000

სუბსიდიები

9.000

12.000

12.000

12.000

12.000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

921.057

1170.309

1170.309

1335.031

0.000

1335.031

ხარჯები

836.452

1080.320

1080.320

1149.315

0.000

1149.315

საქონელი და მომსახურება

114.387

162.462

162.462

215.600

0.000

215.600

სუბსიდიები

722.065

916.848

916.848

933.715

0.000

933.715

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.605

89.989

89.989

185.716

0.000

185.716

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

355.765

403.047

403.047

519.731

0.000

519.731

ხარჯები

271.160

313.058

313.058

334.015

0.000

334.015

საქონელი და მომსახურება

37.223

48.148

48.148

70.000

0.000

70.000

სუბსიდიები

233.937

263.900

263.900

264.015

0.000

264.015

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.605

89.989

89.989

185.716

0.000

185.716

05 01 01

აიპ –
შუახევის სასპორტო სკოლა

150.240

174.831

174.831

195.515

0.000

195.515

ხარჯები

150.240

174.831

174.831

183.515

0.000

183.515

სუბსიდიები

150.240

174.831

174.831

183.515

183.515

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

12.000

12.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

37.223

49.158

49.158

70.000

0.000

70.000

ხარჯები

37.223

49.158

49.158

70.000

0.000

70.000

საქონელი და მომსახურება

37.223

48.148

48.148

70.000

0.000

70.000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37.223

48.148

48.148

70.000

70.000

სხვა ხარჯები

0

1.010

1.010

0

0.000

05 01 03

აიპ –

ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა

83.697

89.069

89.069

80.500

0.000

80.500

ხარჯები

83.697

89.069

89.069

80.500

0.000

80.500

სუბსიდიები

83.697

89.069

89.069

80.500

80.500

05 01 04

დაბის სპორტული კომპლექსის რემონტი და საჭიდაო დარბაზის მიშენება

0.000

0.000

0.000

160.000

0.000

160.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

160.000

160.000

05 01 05

დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი-სტადიონების რემონტი

84.605

10.000

10.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.605

10.000

10.000

0.000

0.000

05 01 06

დაბის მოედნის დასრულება 55923 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი.

0.000

17.607

17.607

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

17.607

17.607

0.000

0.000

05 01 07

რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა

0.000

20.605

20.605

13.716

0.000

13.716

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

20.605

20.605

13.716

13.716

05 01 08

დაბა შუახევის ცენტრალური სტადიონის გაფართოება (სტანდარტებში მოყვანა)

0

41.777

41.777

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41.777

41.777

0.000

0.000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

565.292

767.262

767.262

815.300

0.000

815.300

ხარჯები

565.292

767.262

767.262

815.300

0.000

815.300

საქონელი და მომსახურება

77.164

114.314

114.314

145.600

0.000

145.600

სუბსიდიები

488.128

652.948

652.948

669.700

0.000

669.700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

აიპ –

შუახევის კულტურის ცენტრი

418.298

574.602

574.602

586.000

0.000

586.000

ხარჯები

418.298

574.602

574.602

586.000

0.000

586.000

სუბსიდიები

418.298

574.602

574.602

586.000

586.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 02

აიპ –

შუახევის სახელოვნებო სკოლა

69.830

78.346

78.346

83.700

0.000

83.700

ხარჯები

69.830

78.346

78.346

83.700

0.000

83.700

სუბსიდიები

69.830

78.346

78.346

83.700

83.700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

60.452

97.843

97.843

116.600

0.000

116.600

ხარჯები

60.452

97.843

97.843

116.600

0.000

116.600

საქონელი და მომსახურება

60.452

97.843

97.843

116.600

0.000

116.600

05 02 04

ახალგაზრდული ღონისძიებები

16.712

16.471

16.471

29.000

0.000

29.000

ხარჯები

16.712

16.471

16.471

29.000

0.000

29.000

საქონელი და მომსახურება

16.712

16.471

16.471

29.000

0.000

29.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1645.947

1490.356

1490.356

909.550

0.000

909.550

ხარჯები

1146.915

772.835

772.835

814.540

0.000

814.540

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

257.118

276.080

276.080

360.700

0.000

360.700

სოციალური უზრუნველყოფა

420.869

287.388

287.388

403.840

0.000

403.840

სხვა ხარჯები

468.928

209.367

209.367

50.000

0.000

50.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

499.032

717.521

717.521

95.010

0.000

95.010

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

347.382

446.781

446.781

486.164

0.000

486.164

ხარჯები

347.382

446.781

446.781

486.164

0.000

486.164

სუბსიდიები

257.118

276.080

276.080

360.700

0.000

360.700

სოციალური უზრუნველყოფა

90.264

170.701

170.701

125.464

0.000

125.464

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

26.690

52.400

52.400

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

26.690

52.400

52.400

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

26.690

52.400

52.400

0.000

0.000

06 01 02

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

30.423

32.569

32.569

39.678

0.000

39.678

ხარჯები

30.423

32.569

32.569

39.678

0.000

39.678

სოციალური უზრუნველყოფა

30.423

32.569

32.569

39.678

39.678

06 01 03

ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი“

257.118

276.080

276.080

290.700

0.000

290.700

ხარჯები

257.118

276.080

276.080

290.700

0.000

290.700

სუბსიდიები

257.118

276.080

276.080

290.700

290.700

06 01 04

აიპ –
შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

0.000

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

ხარჯები

0

0

0

70.000

0.000

70.000

სუბსიდიები

0

0

70.000

70.000

06 01 05

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

25.800

77.400

77.400

85.200

0.000

85.200

ხარჯები

25.800

77.400

77.400

85.200

0.000

85.200

სოციალური უზრუნველყოფა

25.800

77.400

77.400

85.200

85.200

06 01 06

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

7.351

8.332

8.332

0.586

0.000

0.586

ხარჯები

7.351

8.332

8.332

0.586

0.000

0.586

სოციალური უზრუნველყოფა

7.351

8.332

8.332

0.586

0.586

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

1298.565

1043.575

1043.575

423.386

0.000

423.386

ხარჯები

799.533

326.054

326.054

328.376

0.000

328.376

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

330.605

116.687

116.687

278.376

0.000

278.376

სხვა ხარჯები

468.928

209.367

209.367

50.000

0.000

50.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

499.032

717.521

717.521

95.010

0.000

95.010

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

39.400

31.187

31.187

45.000

0.000

45.000

ხარჯები

39.400

31.187

31.187

45.000

0.000

45.000

სოციალური უზრუნველყოფა

39.400

31.187

31.187

45.000

45.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 02

სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების რემონტი

40.131

65.362

65.362

7.600

0.000

7.600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.131

65.362

65.362

7.600

7.600

06 02 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

52.000

54.000

54.000

60.000

0.000

60.000

ხარჯები

52.000

54.000

54.000

60.000

0.000

60.000

სოციალური უზრუნველყოფა

52.000

54.000

54.000

60.000

60.000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

8.400

11.850

11.850

16.000

0.000

16.000

ხარჯები

8.400

11.850

11.850

16.000

0.000

16.000

სოციალური უზრუნველყოფა

8.400

11.850

11.850

16.000

16.000

06 02 06

უკიდურესად გაჭირვებული, ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე და უსახლკარო ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა (9 ოჯახზე)

118.100

165.000

165.000

110.700

0.000

110.700

ხარჯები

118.100

165.000

165.000

110.700

0.000

110.700

სხვა ხარჯები

118.100

165.000

165.000

0.000

0.000

06 02 07

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი

9.638

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.638

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 08

ვეტერანების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა

0.000

0.000

0.000

25.050

0.000

25.050

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

25.050

0.000

25.050

სუბსიდიები

0

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

25.050

25.050

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 09

18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0.000

1.545

1.545

3.260

0.000

3.260

ხარჯები

0.000

1.545

1.545

3.260

0.000

3.260

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.545

1.545

3.260

3.260

06 02 10

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

5.250

4.970

4.970

6.510

0.000

6.510

ხარჯები

5.250

4.970

4.970

6.510

0.000

6.510

სოციალური უზრუნველყოფა

5.250

4.970

4.970

6.510

6.510

06 02 11

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

14.352

13.135

13.135

11.856

0.000

11.856

ხარჯები

14.352

13.135

13.135

11.856

0.000

11.856

სოციალური უზრუნველყოფა

14.352

13.135

13.135

11.856

11.856

06 02 12

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

0.000

44.367

44.367

50.000

0.000

50.000

ხარჯები

0.000

44.367

44.367

50.000

0.000

50.000

სხვა ხარჯები

0.000

44.367

44.367

50.000

50.000

06 02 13

შუახევის მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესის“ მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

308.845

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

308.845

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

308.845

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 14

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

702.449

652.159

652.159

23.410

0.000

23.410

ხარჯები

253.186

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

211.203

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

41.983

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

449.263

652.159

652.159

23.410

23.410

06 02 15

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები (მგფ)

0.000

0.000

0.000

64.000

0.000

64.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

64.000

64.000