„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №10
2019 წლის 30 აგვისტო
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილების დანართში (ვებგვერდი – matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016232) და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე
დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13355.233
9482.827
0.000
9482.827
12507.200
12507.200
გადასახადები
4983.110
6070.992
0.000
6070.992
6000.000
6000.000
გრანტები
7393.473
2987.488
0.000
2987.488
5918.585
5918.585
სხვა შემოსავლები
978.650
424.347
0.000
424.347
588.615
588.615
ხარჯები
4930.249
5475.400
0.000
5475.400
5833.185
5833.185
შრომის ანაზღაურება
1024.556
1280.554
0.000
1280.554
1316.161
1316.161
საქონელი და მომსახურება
996.358
934.110
0.000
934.110
1025.169
1025.169
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1818.325
2563.451
0.000
2563.451
2948.015
2948.015
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
430.099
290.998
0.000
290.998
403.840
403.840
სხვა ხარჯები
660.911
406.287
0.000
406.287
140.000
140.000
საოპრაციო სალდო
8424.984
4007.427
0.000
4007.427
6674.015
6674.015
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8241.224
5019.986
0.000
5019.986
7321.976
7321.976
ზრდა
8241.224
5019.986
0.000
5019.986
7321.976
7321.976
კლება
0.000
0.000
0.000
მთლიანი სალდო
183.760
-1012.559
0.000
-1012.559
-647.961
-647.961
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1406.608
-1664.159
0.000
-1664.159
-651.600
-651.600
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტი
0.000
0.000
0.000
სესხები
0.000
0.000
0.000
კლება
1406.608
1664.159
0.000
1664.159
651.600
651.600
ვალუტა და დეპოზიტი
1406.608
1664.159
1664.159
651.600
651.600
სესხები
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ცვლილება
0.000
0.000
0.000
0.000
-3.639
-3.639
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
3.639
3.639
საშინაო
0.000
0.000
0.000
3.639
3.639
საგარეო
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2017 წლის გეგმა
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
13,355.233
9,482.827
0.000
9,482.827
12,507.200
12,507.200
შემოსავლები
13,355.233
9,482.827
0.000
9,482.827
12,507.200
12,507.200
არაფინანსური აქტივების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
13,171.473
10,495.386
0.000
10,495.386
13,158.800
13,158.800
ხარჯები
4,930.249
5,475.400
0.000
5,475.400
5,833.185
5,833.185
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,241.224
5,019.986
0.000
5,019.986
7,321.976
7,321.976
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
3.639
3.639
ნაშთის ცვლელება
183.760
-1,012.559
0.000
-1,012.559
-651.600
-651.600
მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 507 200 ლარის ოდენობით
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13,355.233
9,482.827
9,482.827
12,507.200
12,507.200
გადასახადები
4,983.110
6,070.992
6,070.992
6,000.000
6,000.000
გრანტები
7,393.473
2,987.488
2,987.488
5,918.585
5,918.585
სხვა შემოსავლები
978.650
424.347
424.347
588.615
588.615
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 6000 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
ფაქტი
2019 წლის
გეგმა
სულ
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
საკუთარი
შემოსავლები
გადასახადები
4,983.110
6,070.992
6,070.992
6,000.000
6,000.000
ქონების
გადასახადი
4,825.140
5,821.528
5,821.528
5,750.000
5,750.000
საქართველოს
საწარმოთა
ქონებაზე
(გარდა
მიწისა
)
4,825.140
5,821.528
5,821.528
5,750.000
5,750.000
ფიზიკურ
პირთა
ქონებაზე
(გარდა
მიწისა
)
0.000
0.000
0.000
სასოფლო
-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწაზე
ქონების
გადასახადი
0.000
0.000
0.000
არასასოფლო
-სამეურნეო
დანიშნულების
მიწაზე
ქონების
გადასახადი
0.000
0.000
0.000
დამატებული
ღირებულების
გადასახადი
250.000
250.000
საშემოსავლო
გადასახადი
157.970
249.464
249.464
0.000
სხვა
გადასახადი
0.000
0.000
0.000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 5 918 585 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის გეგმა
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
7,393.473
2,987.488
2,987.488
5,918.585
5,918.585
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
3,722.281
2,987.488
2,987.488
4,850.000
4,850.000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
0.000
0.000
FALSE
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3,671.192
0.000
0.000
1,068.585
1,068.585
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,627.200
0.000
0.000
0.000
0.000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,627.200
0.000
0.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2,043.992
0.000
0.000
1,068.585
1,068.585
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.000
0.000
0.000
ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
2,043.992
0.000
1,068.585
1,068.585
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.000
0.000
0.000
სხვა ტრანსფერები
0.000
0.000
0.000
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 588 615 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
978.650
424.347
0.000
424.347
588.615
588.615
შემოსავლები საკუთრებიდან
323.359
338.031
0.000
338.031
230.000
230.000
პროცენტები
215.767
209.226
0.000
209.226
120.000
120.000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
215.767
209.226
209.226
120.000
120.000
რენტა
107.592
128.805
0.000
128.805
110.000
110.000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
106.545
127.715
127.715
100.000
100.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
1.047
1.090
1.090
10.000
10.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
30.919
20.886
0.000
20.886
40.000
40.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
9.973
7.579
0.000
7.579
10.000
10.000
სანებართვო მოსაკრებელი
3.022
0.058
0.058
0.000
0.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
3.022
0.058
0.058
0.000
სახელმწიფო ბაჟი
0.000
0.000
0.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სატენდერო მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.000
0.000
0.000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
6.951
7.521
7.521
10.000
10.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
20.946
13.307
0.000
13.307
30.000
30.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
20.946
13.307
0.000
13.307
30.000
30.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0.000
0.000
0.000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
20.946
13.307
0.000
13.307
30.000
30.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
20.946
13.307
13.307
30.000
30.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
0.000
0.000
0.000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
302.279
44.380
44.380
318.615
318.615
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
268.737
0.000
0.000
0.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
53.356
21.050
21.050
0.000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 833 185 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4,930.249
5,475.400
0.000
5,475.400
5,833.185
0.000
5,833.185
შრომის ანაზღაურება
1,024.556
1,280.554
0.000
1,280.554
1,316.161
0.000
1,316.161
საქონელი და მომსახურება
996.358
934.110
0.000
934.110
1,025.169
0.000
1,025.169
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1,818.325
2,563.451
0.000
2,563.451
2,948.015
0.000
2,948.015
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
430.099
290.998
0.000
290.998
403.840
0.000
403.840
სხვა ხარჯი
660.911
406.287
0.000
406.287
140.000
0.000
140.000
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 321 976 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 321 976 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
168.400
225.500
0.000
225.500
103.301
0.000
103.301
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6899.941
3526.021
0.000
3526.021
6204.289
0.000
6204.289
განათლება
589.246
460.955
0.000
460.955
733.660
0.000
733.660
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
84.605
89.989
0.000
89.989
185.716
0.000
185.716
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
499.032
717.521
0.000
717.521
95.010
0.000
95.010
ჯამი
8241.224
5019.986
0.000
5019.986
7321.976
0.000
7321.976
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
0.000
0.000
0.000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,746.407
2,058.288
0.000
2,058.288
1,996.831
0.000
1,996.831
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,746.407
2,058.288
0.000
2,058.288
1,996.831
0.000
1,996.831
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1,746.407
1,988.419
1,988.419
1,906.831
1,906.831
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
69.869
69.869
90.000
90.000
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
თავდაცვა
67.938
79.701
0.000
79.701
82.200
0.000
82.200
სამოქალაქო თავდაცვა
67.938
79.701
79.701
82.200
82.200
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სახანძრო სამსახური
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ეკონომიკური საქმიანობა
1,213.734
1,015.940
0.000
1,015.940
1,762.643
0.000
1,762.643
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
1,213.734
1,015.940
1,015.940
1,762.643
1,762.643
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გარემოს დაცვა
104.854
139.036
0.000
139.036
65.249
0.000
65.249
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
79.550
57.439
57.439
45.000
45.000
ჩამდინარე წყლების მართვა
25.304
81.597
81.597
20.249
20.249
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
6,201.316
3,058.477
0.000
3,058.477
5,001.597
0.000
5,001.597
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
334.054
308.293
308.293
606.442
606.442
წყალმომარაგება
5,125.401
2,428.835
2,428.835
2,472.755
2,472.755
გარე განათება
576.594
223.118
223.118
854.200
854.200
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
165.267
98.231
98.231
1,068.200
1,068.200
ჯამრთელობის დაცვა
347.382
446.781
0.000
446.781
486.164
0.000
486.164
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
347.382
446.781
446.781
486.164
486.164
დასვენება, კულტურა და რელიგია
700.987
917.132
0.000
917.132
1,055.816
0.000
1,055.816
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
205.525
228.216
228.216
324.216
324.216
მომსახურება კულტურის სფეროში
478.750
672.445
672.445
702.600
702.600
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
16.712
16.471
16.471
29.000
29.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
განათლება
1,490.290
1,736.456
0.000
1,736.456
2,281.275
0.000
2,281.275
სკოლამდელი აღზრდა
1,208.574
1,466.865
1,466.865
1,767.560
1,767.560
ზოგადი განათლება
0.000
0.000
0.000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.000
0.000
0.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
281.716
269.591
269.591
513.715
513.715
სოციალური დაცვა
1,298.565
1,043.575
0.000
1,043.575
423.386
0.000
423.386
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
39.400
31.187
31.187
45.000
45.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1,259.165
1,012.388
1,012.388
378.386
378.386
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
13,171.473
10,495.386
0.000
10,495.386
13,155.161
0.000
13,155.161
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -651 600 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 651600 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 651600 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი
90 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომში ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასაური.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.
2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუვნებელყოფა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარე განათების მოვლა-პატრონობას, დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.
2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 400 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2019 წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 1 ბაღი.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები, სადაც დაკავებულია 185 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 70 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25-ს პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 აიპ – შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედ სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები, რომელშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ა(ა)იპ – შუახევის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი – შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“ ამჟამად სწავლობს 80 ბავშვი, ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.2 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 06 01 02)
ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.
5.1.3 აიპ – შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის მოხდება დახმარება.
5.2.4 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.
თავი III
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
პროგრამული
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
13171.473
10495.386
10495.386
13158.800
0.000
13158.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105
71
71
102
0
102
ხარჯები
4930.249
5475.400
5475.400
5833.185
0.000
5833.185
შრომის ანაზღაურება
1024.556
1280.554
1280.554
1316.161
0.000
1316.161
საქონელი და მომსახურება
996.358
934.110
934.110
1025.169
0.000
1025.169
სუბსიდიები
1818.325
2563.451
2563.451
2948.015
0.000
2948.015
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
430.099
290.998
290.998
403.840
0.000
403.840
სხვა ხარჯები
660.911
406.287
406.287
140.000
0.000
140.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8241.224
5019.986
5019.986
7321.976
0.000
7321.976
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
3.639
0.000
3.639
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1746.407
2058.288
2058.288
2000.470
0.000
2000.470
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100.000
66
66
97
0
97
ხარჯები
1578.007
1832.788
1832.788
1893.530
0.000
1893.530
შრომის ანაზღაურება
980.301
1226.554
1226.554
1262.161
0.000
1262.161
საქონელი და მომსახურება
550.406
516.941
516.941
541.369
0.000
541.369
სოციალური უზრუნველყოფა
7.050
3.610
3.610
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
40.250
85.683
85.683
90.000
0.000
90.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168.400
225.500
225.500
103.301
0.000
103.301
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
3.639
0.000
3.639
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
444.826
520.541
520.541
533.460
0.000
533.460
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.000
21.000
21.000
21.000
21.000
ხარჯები
444.826
520.541
520.541
531.560
0.000
531.560
შრომის ანაზღაურება
320.983
379.700
379.700
381.600
381.600
საქონელი და მომსახურება
123.843
140.841
140.841
149.960
0.000
149.960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
1.900
0.000
1.900
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1281.331
1467.878
1467.878
1373.371
0.000
1373.371
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
45
0
0
76
ხარჯები
1112.931
1242.378
1242.378
1271.970
0.000
1271.970
შრომის ანაზღაურება
659.318
846.854
846.854
880.561
0.000
880.561
საქონელი და მომსახურება
426.563
376.100
376.100
391.409
0.000
391.409
სოციალური უზრუნველყოფა
7.050
3.610
3.610
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
20.000
15.814
15.814
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168.400
225.500
225.500
101.401
0.000
101.401
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
69.869
69.869
90.000
0.000
90.000
ხარჯები
0.000
69.869
69.869
90.000
0.000
90.000
სხვა ხარჯები
0.000
69.869
69.869
90.000
90.000
01 04
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
0.000
0.000
0.000
3.639
0.000
3.639
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
3.639
3.639
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
67.938
79.701
79.701
82.200
0.000
82.200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.000
5.000
5.000
5.000
0.000
5.000
ხარჯები
67.938
79.701
79.701
82.200
0.000
82.200
შრომის ანაზღაურება
44.255
54.000
54.000
54.000
0.000
54.000
საქონელი და მომსახურება
21.503
25.701
25.701
28.200
0.000
28.200
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.180
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
67.938
79.701
79.701
82.200
0.000
82.200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
ხარჯები
67.938
79.701
79.701
82.200
0.000
82.200
შრომის ანაზღაურება
44.255
54.000
54.000
54.000
54.000
საქონელი და მომსახურება
21.503
25.701
25.701
28.200
0.000
28.200
სოციალური უზრუნველყოფა
2.180
0.000
0.000
0.000
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7519.904
4213.453
4213.453
6829.489
0.000
6829.489
ხარჯები
619.963
687.432
687.432
625.200
0.000
625.200
საქონელი და მომსახურება
310.062
229.006
229.006
240.000
0.000
240.000
სუბსიდიები
158.168
348.199
348.199
385.200
0.000
385.200
სხვა ხარჯები
151.733
110.227
110.227
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6899.941
3526.021
3526.021
6089.289
0.000
6204.289
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1213.734
1015.940
1015.940
1762.643
0.000
1762.643
ხარჯები
60.495
30.000
30.000
35.000
0.000
35.000
საქონელი და მომსახურება
28.460
30.000
30.000
35.000
0.000
35.000
სხვა ხარჯები
32.035
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1153.239
985.940
985.940
1727.643
0.000
1727.643
03 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა
825.280
955.940
955.940
136.643
0.000
136.643
ხარჯები
32.035
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
32.035
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
793.245
955.940
955.940
136.643
136.643
03 01 02
ბათუმი – ახალციხის საავტომობილო გზის 65-66 კილომეტრზე ქვეითთა მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საფეხმავლო ტროტუარის მოწყობა
359.994
30.000
30.000
1041.000
0.000
1041.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
359.994
30.000
30.000
1041.000
1041.000
03 01 03
შიდა-საუბნო გზების რეაბილიტაცია, მოსახლეობასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა
0.000
0.000
0.000
550.000
0.000
550.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
550
550.000
03 01 04
სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა
28.460
30.000
30.000
35.000
0.000
35.000
ხარჯები
28.460
30.000
30.000
35.000
0.000
35.000
საქონელი და მომსახურება
28.460
30.000
30.000
35.000
0.000
35.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6298.170
3197.513
3197.513
5066.846
0.000
5066.846
ხარჯები
551.468
657.432
657.432
590.200
0.000
590.200
საქონელი და მომსახურება
273.602
199.006
199.006
205.000
0.000
205.000
სუბსიდიები
158.168
348.199
348.199
385.200
0.000
385.200
სხვა ხარჯები
119.698
110.227
110.227
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5746.702
2540.081
2540.081
4361.646
0.000
4476.646
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 01
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
576.594
223.118
223.118
854.200
0.000
854.200
ხარჯები
155.572
132.666
132.666
145.000
0.000
145.000
საქონელი და მომსახურება
155.572
132.666
132.666
145.000
0.000
145.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
421.022
90.452
90.452
709.200
0.000
709.200
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 145000 ლარი ფურტიოში გარე განათების მოწყობა 14200 ლარი
155.572
132.666
132.666
159.200
0.000
159.200
ხარჯები
155.572
132.666
132.666
145.000
0.000
145.000
საქონელი და მომსახურება
155.572
132.666
132.666
145.000
0.000
145.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14.200
14.200
03 02 01 02
სამთო იალაღებზე შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა
421.022
90.452
90.452
685.000
0.000
685.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
421.022
90.452
90.452
685.000
685.000
03 02 01 03
მაწყვალთისა და ჩირუხის მთებისთვის ელექტროკაბელების და ბოძების შეძენა
0.000
0.000
0.000
10.000
0.000
10.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
10.000
10.000
03 02 02
სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები
89.450
72.289
72.289
60.000
0.000
60.000
ხარჯები
89.450
63.390
63.390
60.000
0.000
60.000
საქონელი და მომსახურება
89.450
63.390
63.390
60.000
0.000
60.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
8.899
8.899
0.000
0.000
0.000
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარიული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
79.550
42.600
42.600
45.000
0.000
45.000
ხარჯები
79.550
42.600
42.600
45.000
0.000
45.000
საქონელი და მომსახურება
79.550
42.600
42.600
45.000
0.000
45.000
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
9.900
14.850
14.850
15.000
0.000
15.000
ხარჯები
9.900
14.850
14.850
15.000
0.000
15.000
საქონელი და მომსახურება
9.900
14.850
14.850
15.000
0.000
15.000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
0.000
14.839
14.839
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0
5.940
5.940
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
5.940
5.940
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
8.899
8.899
0.000
0.000
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
5125.401
2428.835
2428.835
2357.755
0.000
2472.755
ხარჯები
186.748
348.199
348.199
385.200
0.000
385.200
საქონელი და მომსახურება
28.580
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
158.168
348.199
348.199
385.200
0.000
385.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4938.653
2080.636
2080.636
1972.555
0.000
2087.555
03 02 03 01
სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
3075.018
144.346
144.346
600.718
0.000
600.718
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,075.018
144.346
144.346
600.718
600.718
03 02 03 02
აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“
158.168
348.199
348.199
385.200
0.000
385.200
ხარჯები
158.168
348.199
348.199
385.200
0.000
385.200
სუბსიდიები
158.168
348.199
348.199
385.200
385.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 03 03
სოფელ ინწკირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
1499.925
1747.867
1747.867
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1499.925
1747.867
1747.867
0.000
0.000
03 02 03 04
ფურტიო ბუთურაული ნენიის სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარის მოწყობა
0.000
0.000
0.000
229.282
0.000
229.282
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
229.282
229.282
03 02 03 05
სოფელ ჩანჩხალოში და ნიგაზეულში სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერვუარების მოწყობა
0.000
0.000
0.000
890.000
0.000
890.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
890.000
890.000
03 02 03 06
რაბათის უბანში სასმელი წყლის მოყვანა – 32000 ლარი. კვესაური დარჩიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია – 48000 ლარი. ცეკვაში სასმელი წყლის მოყვანა 60500 ლარი. წყაროთაში სასმელი წყლის აუზის შეძენა – 4000 ლარი. სხეფში სასმელი წყლის მოყვანა –
67000 ლარი. კობალთაში სასმელი წყლის მოყვანა 11000 ლარი.
111.815
81.719
81.719
222.500
0.000
222.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.815
81.719
81.719
222.500
222.500
03 02 03 07
სოფელ წყალსაყარი-ნაგუმარის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მაგისტრალის რეაბილიტაცია
28.580
28.136
28.136
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
28.580
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
28.580
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28.136
28.136
0.000
0.000
03 02 03 08
სოფელ ინწკირვეთში რუსათაოს უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 12 ოჯახზე
53.895
20.496
20.496
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.895
20.496
20.496
0.000
0.000
03 02 03 09
სოფელ შუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
198.000
0.000
0.000
13.199
0.000
13.199
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198.000
0.000
0.000
13.199
13.199
03 02 03 10
დაბის ცენტრალური რეზერვუარის რეაბილიტაცია და გორხანაურის წყლის მაგისტრალზე ხაზის მიერთება
0.000
10.145
10.145
16.856
0.000
16.856
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
10.145
10.145
16.856
16.856
03 02 03 11
ხაბელაშვილების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და 200 მეტრამდე მაგისტრალის ქსელის აღდგენა
0.000
26.144
26.144
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
26.144
26.144
0.000
0.000
03 02 03 12
მახალაკიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დამატებითი შტოს მიერთება და სათავე ნაგებობის მოწყობა
0.000
21.783
21.783
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
21.783
21.783
0.000
0.000
03 02 03 13
სოფელ გორში სასმელი წყლის მოყვანა
0.000
0.000
0.000
115.000
0.000
115.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
115.000
115.000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
481.421
391.674
391.674
1659.642
0.000
1659.642
ხარჯები
119.698
113.177
113.177
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
2.950
2.950
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
119.698
110.227
110.227
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
361.723
278.497
278.497
1659.642
0.000
1659.642
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0
0.000
03 02 04 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
119.698
110.227
110.227
128.064
0.000
128.064
ხარჯები
119.698
110.227
110.227
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
119.698
110.227
110.227
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
128.064
128.064
03 02 04 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
7.106
0.000
0.000
760.000
0.000
760.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.106
0.000
0.000
760.000
760.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 04 03
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
78.799
56.795
56.795
145.000
0.000
145.000
ხარჯები
0
2.950
2.950
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0
2.950
2.950
0.000
0.000
0.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
2.950
2.950
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.799
53.845
53.845
145.000
145.000
03 02 04 04
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა
138.185
37.228
37.228
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138.185
37.228
37.228
0.000
0.000
03 02 04 05
წისქვილების მშენებლობა-რემონტი
15.962
9.946
9.946
5.000
0.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.962
9.946
9.946
5.000
5.000
03 02 04 06
გარე განათებების, წისქვილების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება
45.500
16.640
16.640
14.200
0.000
14.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.500
16.640
16.640
14.200
14.200
03 02 04 07
სანაგვე ურნებისა და საჯდომების შეძენა
0.000
0.000
0.000
11.000
0.000
11.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
11.000
11.000
03 02 04 08
გოგაძეების სოფლის სახლის მოწყობა-34500 ლარი
27.793
69.215
69.215
34.500
0.000
34.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.793
69.215
69.215
34.500
34.500
03 02 04 09
სოფლების და ადმინისტრაციული ცენტრების კეთილმოწყობა
48.378
91.623
91.623
260.000
0.000
260.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.378
91.623
91.623
260.000
260.000
03 02 04 10
ხიჭაურის ცენტრის კეთილმოწყობა
0.000
0.000
0.000
172.878
0.000
172.878
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
172.878
172.878
03 02 04 11
დაბა შუახევში, თამარ მეფის ქუჩაზე სკვერის, კიბეებისა და ღობის კეთილმოწყობა
0.000
0.000
0.000
129.000
0.000
129.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
129.000
129.000
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
25.304
81.597
81.597
20.249
0.000
20.249
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.304
81.597
81.597
20.249
0.000
20.249
03 02 05 01
ჟანივრში სანიაღვრე არხის მოწყობა 8800 ლარი, ხიმშიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და კიბის მოწობა 4678 ლარი
20.391
81.597
81.597
13.478
0.000
13.478
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.391
81.597
81.597
13.478
13.478
03 02 05 02
ზამლეთის ცენტრში სველი წერტილის რემონტი 4807 ლარი, დაბის სველი წერთილის რემონტის დასრულება 264 ლარი, დაბის საკანალიზაციო სისტემაზე ხაზის მიერთება 1700 ლარი
4.913
0.000
0.000
6.771
0.000
6.771
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.913
0.000
0.000
6.771
6.771
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 00
განათლება
1270.220
1483.279
1483.279
2002.060
0.000
2002.060
ხარჯები
680.974
1022.324
1022.324
1268.400
0.000
1268.400
სუბსიდიები
680.974
1022.324
1022.324
1268.400
0.000
1268.400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
589.246
460.955
460.955
733.660
0.000
733.660
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1208.574
1466.865
1466.865
1767.560
0.000
1767.560
ხარჯები
671.974
1010.324
1010.324
1256.400
0.000
1256.400
სუბსიდიები
671.974
1010.324
1010.324
1256.400
0.000
1256.400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
536.600
456.541
456.541
511.160
0.000
511.160
04 01 01
აიპ –
შუახევის ბაღების გაერთიანება
680.141
1010.324
1010.324
1270.700
0.000
1270.700
ხარჯები
671.974
1010.324
1010.324
1256.400
0.000
1256.400
სუბსიდიები
671.974
1010.324
1010.324
1256.400
1256.400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.167
0.000
0.000
14.300
14.300
04 01 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა-ბაღების მშენებლობა-რემონტი
528.433
182.511
182.511
425.153
0.000
425.153
არაფინანსური აქტივების ზრდა
528.433
182.511
182.511
425.153
425.153
04 01 03
დაბა შუახევის ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი 270000 ლარი შუბნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 60709 ლარი
0.000
274.030
274.030
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
274.030
274.030
0.000
0.000
04 01 02 04
ხიჭაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
0
71.707
0.000
71.707
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
71.707
71.707
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
61.646
16.414
16.414
234.500
0.000
234.500
ხარჯები
9.000
12.000
12.000
12.000
0.000
12.000
სუბსიდიები
9.000
12.000
12.000
12.000
0.000
12.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52.646
4.414
4.414
222.500
0.000
222.500
04 02 01
დაბაში არსებული შენობის რემონტი პროფესიული სასაწავლებლის განსათავსებლად
0.000
0.000
0.000
190.000
0.000
190.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
190.000
190.000
04 02 02
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რემონტი
52.646
4.414
4.414
32.500
0.000
32.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52.646
4.414
4.414
32.500
32.500
04 02 03
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
9.000
12.000
12.000
12.000
0.000
12.000
ხარჯები
9.000
12.000
12.000
12.000
0.000
12.000
სუბსიდიები
9.000
12.000
12.000
12.000
12.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
921.057
1170.309
1170.309
1335.031
0.000
1335.031
ხარჯები
836.452
1080.320
1080.320
1149.315
0.000
1149.315
საქონელი და მომსახურება
114.387
162.462
162.462
215.600
0.000
215.600
სუბსიდიები
722.065
916.848
916.848
933.715
0.000
933.715
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.605
89.989
89.989
185.716
0.000
185.716
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
355.765
403.047
403.047
519.731
0.000
519.731
ხარჯები
271.160
313.058
313.058
334.015
0.000
334.015
საქონელი და მომსახურება
37.223
48.148
48.148
70.000
0.000
70.000
სუბსიდიები
233.937
263.900
263.900
264.015
0.000
264.015
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.605
89.989
89.989
185.716
0.000
185.716
05 01 01
აიპ –
შუახევის სასპორტო სკოლა
150.240
174.831
174.831
195.515
0.000
195.515
ხარჯები
150.240
174.831
174.831
183.515
0.000
183.515
სუბსიდიები
150.240
174.831
174.831
183.515
183.515
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
12.000
12.000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
37.223
49.158
49.158
70.000
0.000
70.000
ხარჯები
37.223
49.158
49.158
70.000
0.000
70.000
საქონელი და მომსახურება
37.223
48.148
48.148
70.000
0.000
70.000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
37.223
48.148
48.148
70.000
70.000
სხვა ხარჯები
0
1.010
1.010
0
0.000
05 01 03
აიპ –
ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა
83.697
89.069
89.069
80.500
0.000
80.500
ხარჯები
83.697
89.069
89.069
80.500
0.000
80.500
სუბსიდიები
83.697
89.069
89.069
80.500
80.500
05 01 04
დაბის სპორტული კომპლექსის რემონტი და საჭიდაო დარბაზის მიშენება
0.000
0.000
0.000
160.000
0.000
160.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
160.000
160.000
05 01 05
დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი-სტადიონების რემონტი
84.605
10.000
10.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.605
10.000
10.000
0.000
0.000
05 01 06
დაბის მოედნის დასრულება 55923 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი.
0.000
17.607
17.607
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
17.607
17.607
0.000
0.000
05 01 07
რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა
0.000
20.605
20.605
13.716
0.000
13.716
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
20.605
20.605
13.716
13.716
05 01 08
დაბა შუახევის ცენტრალური სტადიონის გაფართოება (სტანდარტებში მოყვანა)
0
41.777
41.777
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
41.777
41.777
0.000
0.000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
565.292
767.262
767.262
815.300
0.000
815.300
ხარჯები
565.292
767.262
767.262
815.300
0.000
815.300
საქონელი და მომსახურება
77.164
114.314
114.314
145.600
0.000
145.600
სუბსიდიები
488.128
652.948
652.948
669.700
0.000
669.700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01
აიპ –
შუახევის კულტურის ცენტრი
418.298
574.602
574.602
586.000
0.000
586.000
ხარჯები
418.298
574.602
574.602
586.000
0.000
586.000
სუბსიდიები
418.298
574.602
574.602
586.000
586.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 02
აიპ –
შუახევის სახელოვნებო სკოლა
69.830
78.346
78.346
83.700
0.000
83.700
ხარჯები
69.830
78.346
78.346
83.700
0.000
83.700
სუბსიდიები
69.830
78.346
78.346
83.700
83.700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
60.452
97.843
97.843
116.600
0.000
116.600
ხარჯები
60.452
97.843
97.843
116.600
0.000
116.600
საქონელი და მომსახურება
60.452
97.843
97.843
116.600
0.000
116.600
05 02 04
ახალგაზრდული ღონისძიებები
16.712
16.471
16.471
29.000
0.000
29.000
ხარჯები
16.712
16.471
16.471
29.000
0.000
29.000
საქონელი და მომსახურება
16.712
16.471
16.471
29.000
0.000
29.000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1645.947
1490.356
1490.356
909.550
0.000
909.550
ხარჯები
1146.915
772.835
772.835
814.540
0.000
814.540
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
257.118
276.080
276.080
360.700
0.000
360.700
სოციალური უზრუნველყოფა
420.869
287.388
287.388
403.840
0.000
403.840
სხვა ხარჯები
468.928
209.367
209.367
50.000
0.000
50.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
499.032
717.521
717.521
95.010
0.000
95.010
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
347.382
446.781
446.781
486.164
0.000
486.164
ხარჯები
347.382
446.781
446.781
486.164
0.000
486.164
სუბსიდიები
257.118
276.080
276.080
360.700
0.000
360.700
სოციალური უზრუნველყოფა
90.264
170.701
170.701
125.464
0.000
125.464
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
26.690
52.400
52.400
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
26.690
52.400
52.400
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
26.690
52.400
52.400
0.000
0.000
06 01 02
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
30.423
32.569
32.569
39.678
0.000
39.678
ხარჯები
30.423
32.569
32.569
39.678
0.000
39.678
სოციალური უზრუნველყოფა
30.423
32.569
32.569
39.678
39.678
06 01 03
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი“
257.118
276.080
276.080
290.700
0.000
290.700
ხარჯები
257.118
276.080
276.080
290.700
0.000
290.700
სუბსიდიები
257.118
276.080
276.080
290.700
290.700
06 01 04
აიპ –
შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი
0.000
0.000
0.000
70.000
0.000
70.000
ხარჯები
0
0
0
70.000
0.000
70.000
სუბსიდიები
0
0
70.000
70.000
06 01 05
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
25.800
77.400
77.400
85.200
0.000
85.200
ხარჯები
25.800
77.400
77.400
85.200
0.000
85.200
სოციალური უზრუნველყოფა
25.800
77.400
77.400
85.200
85.200
06 01 06
პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
7.351
8.332
8.332
0.586
0.000
0.586
ხარჯები
7.351
8.332
8.332
0.586
0.000
0.586
სოციალური უზრუნველყოფა
7.351
8.332
8.332
0.586
0.586
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
1298.565
1043.575
1043.575
423.386
0.000
423.386
ხარჯები
799.533
326.054
326.054
328.376
0.000
328.376
სუბსიდიები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
330.605
116.687
116.687
278.376
0.000
278.376
სხვა ხარჯები
468.928
209.367
209.367
50.000
0.000
50.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
499.032
717.521
717.521
95.010
0.000
95.010
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
39.400
31.187
31.187
45.000
0.000
45.000
ხარჯები
39.400
31.187
31.187
45.000
0.000
45.000
სოციალური უზრუნველყოფა
39.400
31.187
31.187
45.000
45.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 02
სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების რემონტი
40.131
65.362
65.362
7.600
0.000
7.600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.131
65.362
65.362
7.600
7.600
06 02 03
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
52.000
54.000
54.000
60.000
0.000
60.000
ხარჯები
52.000
54.000
54.000
60.000
0.000
60.000
სოციალური უზრუნველყოფა
52.000
54.000
54.000
60.000
60.000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
8.400
11.850
11.850
16.000
0.000
16.000
ხარჯები
8.400
11.850
11.850
16.000
0.000
16.000
სოციალური უზრუნველყოფა
8.400
11.850
11.850
16.000
16.000
06 02 06
უკიდურესად გაჭირვებული, ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე და უსახლკარო ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა (9 ოჯახზე)
118.100
165.000
165.000
110.700
0.000
110.700
ხარჯები
118.100
165.000
165.000
110.700
0.000
110.700
სხვა ხარჯები
118.100
165.000
165.000
0.000
0.000
06 02 07
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი
9.638
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.638
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 08
ვეტერანების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა
0.000
0.000
0.000
25.050
0.000
25.050
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
25.050
0.000
25.050
სუბსიდიები
0
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
25.050
25.050
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 09
18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0.000
1.545
1.545
3.260
0.000
3.260
ხარჯები
0.000
1.545
1.545
3.260
0.000
3.260
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
1.545
1.545
3.260
3.260
06 02 10
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
5.250
4.970
4.970
6.510
0.000
6.510
ხარჯები
5.250
4.970
4.970
6.510
0.000
6.510
სოციალური უზრუნველყოფა
5.250
4.970
4.970
6.510
6.510
06 02 11
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
14.352
13.135
13.135
11.856
0.000
11.856
ხარჯები
14.352
13.135
13.135
11.856
0.000
11.856
სოციალური უზრუნველყოფა
14.352
13.135
13.135
11.856
11.856
06 02 12
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
0.000
44.367
44.367
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
0.000
44.367
44.367
50.000
0.000
50.000
სხვა ხარჯები
0.000
44.367
44.367
50.000
50.000
06 02 13
შუახევის მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესის“ მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
308.845
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
308.845
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
308.845
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 14
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები
702.449
652.159
652.159
23.410
0.000
23.410
ხარჯები
253.186
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
211.203
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
41.983
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
449.263
652.159
652.159
23.410
23.410
06 02 15
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები (მგფ)
0.000
0.000
0.000
64.000
0.000
64.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
64.000
64.000