ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (7)
შემდგომი ცვლილებები (5)
წინა ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №23 |
|
2019 წლის 26 დეკემბერი ქ. ახალციხე |
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილება.
|
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
|
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 15 868,0 ათასი ლარით: ათას ლარში
|
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 13 698,4 ათასი ლარით: ათას ლარში
|
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 670.0 ათასი ლარით: ათას ლარში
|
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1 499,6 ათასი ლარით: ათას ლარში
|
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 12 481,1 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 3 267,0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3 399,0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 132,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
ათას ლარში
დასახელება
|
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
ფუნქციონალური კოდი
|
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 119,9 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3 386,9 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში დასახელება
|
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს -119.9 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 1 027 769.0 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 839 430.0 ათასი ლარი.
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 984,8 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
ქვეპროგრამის დასახელება
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 450,0 ათასი ლარი. დასუფთავების და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 125,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
ათას ლარში
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 360,9 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
|
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 349.6 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი , პროგრამა , ქვეპროგრამა
|
20 20 წლის პროექტი |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
1 349,6 |
|
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
18 7 . 0 |
|
|
06 01 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
18 7 . 0 |
|
|
06 01 02 |
ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
|
|
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
1 162.6 |
|
|
06 02 01 |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება |
8.0 |
|
|
06 02 02 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
155.5 |
|
|
06 02 03 |
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
19.1 |
|
|
06 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი |
137,5 |
|
|
06 02 05 |
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
15,0 |
|
|
06 02 06 |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება |
148,3 |
|
|
06 02 07 |
99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება |
15,4 |
|
|
06 02 08 |
ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა |
22,0 |
|
|
06 02 09 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე |
72,6 |
|
|
06 02 10 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება |
14,4 |
|
|
06 02 11 |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება |
511,9 |
|
|
06 02 12 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება |
43,0 |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მუნიციპალური პროგრამა დელეგირებული და ექსკლუზიური უფლებამოსილების განსახორციელებლად და "ეპიდზედამხედველობის" სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება |
2020წლის დაფინანსება
|
|
06 01 01 |
187.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობ ის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკ ური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ლოჯისტიკური ხელშეწყობა, პროფილაქტიკურ –პროგრამული ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის მიზანი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელებ ა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადე კ ვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზადყოფნა. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.ასევე, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციების აღმოცენებისა და გავრცელების შეზღუდვა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში რეგულარული მონიტორინგის განხორციელება სანებართვო რეგისტრაციის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. ექსკლუზიური პროგრამის მიზანია ახალციხის ტერიტორიაზე მყოფი მოხეტიალე, უპატრონო და მიკედლებული ცხოველების სტერილიზაცია, კასტრაცია, დაბირკვა, ცოფის საწინაარმდეგო ვაქცინაცია. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა; ანტირაბიული ვაქცინაციის შემთხვევაში - ვაქცინაციით დაცული პაციენტები. გადამდები დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება, გადამდებლობის შემცირება, სრულყოფილი სამედიცინო საინფორმაციო სისტემის შექმნა. პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა მოსახლეობისათვის . მინიმუმამდე დაყვანილი მაწანწალა ძაღლების რიცხვი. |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება |
2020
წლის დაფინანსება
|
|
06 02 01 |
8.0 |
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტში დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ მიმდინარე საანგარიშო წელს გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება ს, ოჯახების თანადგომა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისათვის სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება და ოჯახების მხარდაჭერა. ომში მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, გარდაცვლილ ვეტერანთა სახელის უკვდავყოფა, სამშობლოსთვის მებრძოლი გმირების ოჯახების თანადგომა და მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
2020
წლის დაფინანსება
|
|
06 02 02 |
15 5 . 5 |
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს შშმ პირთთვის და შშმ ბავშვთ ა თვის ფულადი დახმარების გაწევა მათი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. პროგრამის მიზანია მოსარგებლე ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირების/ შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე ბავშვების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
2020
წლის დაფინანსება
|
|
06 02 03 |
19. 1 |
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პ როგრამა ითვალისწინებს IIმსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვა ტერიტორიული ბრძოლების შედეგად დაზარალებულ, ომის მონაწილე შშმ პირთა და აღნიშნულ ბრძოლებში გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ფულადი ფორმით, სამიზნე ჯგუფების და მათი ოჯახების მხარდაჭერა ს. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ახალგაზრდების და IIმსოფლიო ომის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება, მათი ოჯახების კეთილდღეობის და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მოსახლეობაში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება. |
|
ქვე პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი პირების, უსახლკაროების კვებით უზრუნველყოფა
|
2020 წლის დაფინანსება
|
|
06 02 04 |
137,5 |
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი |
||
|
ქვე პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტში ბენეფიციარების კვებ ით უზრუნველყოფა ხდება მათი მომართვის საფუძველზე. დღეის მდგომარეობით 200 -მდე სოციალურად დაუცველის სტატუტის მქონე პირი, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირის განაცხადია გაკეთებული სოციალურ სამსახურში კვებით უზრუნველ ყოფის მოთხოვნით. სათნოების სახლს აქვს 200 ბენეფიციარის გამოკვების შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტის მა ს შტაბით. მომავალ წლისთვის არ იგეგმება ზრდა. ბენეფიციარების უმეტეს ნაწილს მოხუცი ადამაიანები შეადგენენ, ამიტომ გარდაცვალების რისკიც საკმაოდ მაღალია. ამის გამო წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ბენეფიციარების ჩანაცვლება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ბენეფიციართა ძირითად ნაწილს ქალბატონები წარმოადგენენ. ეს განპირობებულია არა იმის გამო, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეჭირვებულ მამაკაცთა რიცხვი დაბალია, არამედ, იმიტომ, რომ მამაკაცები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მიმართავენ სოციალურ სამსახურს დახმარებისთვის. ხშირად სხვა ბენეფიციართა დახმარებით ხერხდება მათი დაკმაყოფილება. ამიტომ საჭიროა მათთან მეტი შემეცნებითი სახის მუშაობა. გამოკითხ ვით დადგინდა, რომ დაწესებულების ბენეფიციარები ს 70 პროცენტი კმაყოფილია არსებული მდგომარეობით. პროგრამის მიზანია არსებული სიტუაცი ის გა უმჯობესება, სრულფასოვანი და სანდო გარემო ს შექმნა, რათა გაიზარდოს კმაყოფილ ბენეფიციარ თა რაოდენობა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლმა უნდა მოახდინოს ბენეფიციარების ჯანსაღი საკვებით უზრუნველყოფა, აუცილებელია განათლებული და გულისხმიერი მომსახურე პერსონალი, რადგან სათნოების სახლის ბენეფიცირები ძითადად მოწყვლადი მოსახლეობისგან შედგება, მნიშვნელოვანია მათთვის სანდო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა. პროგრამის მიზანსაც წარმოადგენს უკეთესად გამოკვებილი, ნდობით განმსჭვალული ბენეფიციარები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მინიმუმამდეა დაყვანილი გამოუკვებავ ადამიანთა რიცხვი. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
2020
წლის დაფინანსება
|
|
06 02 05 |
15,0 |
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერად ი სოციალური დახმარება, ოჯახების მორალური და ეკონომიური მხარდაჭერა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება |
2020
წლის დაფინანსება
|
|
06 02 06 |
148,3 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სადღესასწაულო (საახალწლო და სააღდგომო) დღეებში სოციალურ ი დახმარება ფულადი ან მატერიალური ფორმით, ჰემოდიალიზით მოსარგებლეთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით, მათი ფინანსური მხარდაჭერა,მზრუნველობამოკლებულთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სურსათით უზრუნველყოფა ყოველკვარტალურად, ხოლო სასადილოში კვებაზე მყოფი ბენეფიციარები სთვის ფულადი დახმარება, სააღდგომოდ და საახალწლოდ. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ფართის შესაძენ ის თანადაფინანსება საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების და საცხოვრისის უზრუნველყოფის მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება;მზრუნველობამოკლებულთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება სურსათით; მემკვიდრის გარეშე დარჩენილთა სარიტუალო მომ ს ახურება; მეწყერის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება;უსახლკაროთა სათანადო საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართა, მათთვის აუცილებელ სერვისებზე და მოთხოვნილებებზე ხელმისაწვდომობა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება |
2020
წლის დაფინანსება
|
|
06 02 07 |
15.4 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
უხუცესთა ფინანსური მხარდაჭერა, დედ-მამით ობოლ ი ბავშვებ ისათვი ს ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უხუცესთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა; დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის უზრუნველყოფა |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შერავათის პროგრამა |
2020
წლის დაფინანსება
|
|
06 02 08 |
22.0 |
||
|
ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას მოსახლეობის ფინანსური მხარდაჭრის მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეფერხებელი ფუნქციონირება და საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსარგებლეთა ფინანსური მხარდაჭერა |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე |
2020
წლის დაფინანსება
|
|
0 6 0 2 09 |
72,6 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილის ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უზრუნველყოფილი იქნება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება |
2020
წლის დაფინანსება
|
|
06 02 10 |
14.4 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მეწყერის შედეგად დაზარალებულთათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარების გაწევა, ასევე მათთვის საცხოვრებელი ფართების შეძენაში თანამონაწილეობა, მათთვის მიყენებული ზარალის კომპენსირებისა და საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესებული იქნება მეწყერით დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, შემცირდება უსახლკარო მოქალაქეთა რაოდენობა. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა |
2020
წლის დაფინანსება
|
|
06 02 11 |
511,9 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება დაავადებათა დროული გამოვლენის მიზნით, გეგმიური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურებების, ასევე სტაციონარული მომსახურებების საჭიროების მქონე მოქალაქეების ფინანსური მხარდაჭერა, ონკოლოგიურ პაციენტთა ხელმისაწვდომობა საჭირო მკურნალობის პროცედურებსა და მედიკამენტებზე, შშმ ვეტერანთა და ქრონიკულ დაავადებათა მატარებელ პირთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.თანადაფინანსების გზით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათ მიერ გასაწევი ხარჯების შემცირება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დროულად მიღებული სამედიცინო მომსახურება, ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი დაავადებების განკურნებ ა, მუ ნიციპალიტეტის მოსახლეობის გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შემცირებული ავადობა და შემცირებული ხარჯები. |
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება |
2020
წლის დაფინანსება
|
|
06 02 12 |
43.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა განყოფილება |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო -სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაფინანსდება ან შეღავათით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოსწავლეები: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა ტერიტორიული ბრძოლების მონაწილეთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა, ქალაქ თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა, მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა, მრავალშვილიან მშობელთა შვილები და დედით ან მამით ობოლი ბავშვები. ასევე დედ-მამით ობოლ ბავშვებს გაეწევათ ფულადი დახმარება მათი სრულფასოვანი განვითარებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სახელოვნებო სკოლებში ყველა კატეგორიის მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილია სწავლის თანაბარი ხელმისაწვდომობა. |
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
201 8 წლის ფაქტი
|
201 9 წლის გეგმა
|
20 20 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
|
|
ახალციხის მუნიციპალიტეტი |
20 258,2 |
30 775,1 |
19 127,0 |
11 648,1 |
16 000,0 |
16 000,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
168 |
168 |
168 |
|
168 |
168 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
10 394,9 |
14 379,1 |
12 179,7 |
2 199,4 |
12 481,1 |
12 481,1 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 863,8 |
2 097,6 |
2 097,6 |
- |
2 165,0 |
2 165,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3 107,9 |
3 793,8 |
3 549,1 |
244,7 |
3 709,8 |
3 709,8 |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
113,0 |
65,5 |
65,5 |
- |
68,6 |
68,6 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
4 007,8 |
4 381,7 |
4 381,7 |
|
4 835,8 |
4 835,8 |
- |
|||||
|
|
გრანტები |
114,8 |
207,4 |
207,4 |
|
190,0 |
190,0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
745,9 |
935,5 |
935,5 |
|
976,1 |
976,1 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
441,7 |
2 897,7 |
942,9 |
1 954,7 |
535,8 |
535,8 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9 863,3 |
16 396,0 |
6 947,3 |
9 448,7 |
3 399,0 |
3 399,0 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
- |
|
|
|
119,9 |
119,9 |
- |
|||||
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
3 108,9 |
3 759,8 |
3 759,8 |
|
3 729,7 |
3 729,7 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
168 |
168 |
|
|
168 |
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
3 043,3 |
3 363,7 |
3 363,7 |
|
3 584,8 |
3 584,8 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 863,8 |
2 097,6 |
2 097,6 |
|
2 165,0 |
2 165,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
812,2 |
989,9 |
989,9 |
|
1 041,4 |
1 041,4 |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
113,0 |
65,5 |
65,5 |
|
68,6 |
68,6 |
- |
|||||
|
|
გრანტები |
45,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
103,2 |
50,5 |
50,5 |
|
50,4 |
50,4 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
106,0 |
160,1 |
160,1 |
|
259,4 |
259,4 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
65,6 |
396,1 |
396,1 |
|
25,0 |
25,0 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
- |
- |
- |
- |
119,9 |
119,9 |
- |
|||||
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3 108,9 |
3 759,8 |
3 759,8 |
- |
3 441,2 |
3 441,2 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
168 |
168 |
|
- |
168 |
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
3 043,3 |
3 363,7 |
3 363,7 |
- |
3 416,2 |
3 416,2 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 863,8 |
2 097,6 |
2 097,6 |
- |
2 165,0 |
2 165,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
812,2 |
989,9 |
989,9 |
- |
1 041,4 |
1 041,4 |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
113,0 |
65,5 |
65,5 |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
|
გრანტები |
45,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
103,2 |
50,5 |
50,5 |
- |
50,4 |
50,4 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
106,0 |
160,1 |
160,1 |
- |
159,4 |
159,4 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
65,6 |
396,1 |
396,1 |
- |
25,0 |
25,0 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
- |
|
|
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
01 01 01 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
690,1 |
866,8 |
866,8 |
- |
878,6 |
878,6 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|||||||
|
|
ხარჯები |
686,0 |
804,8 |
801,8 |
- |
878,6 |
878,6 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
425,6 |
428,0 |
428,0 |
- |
432,5 |
432,5 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
156,8 |
259,7 |
259,7 |
- |
309,7 |
309,7 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,6 |
2,0 |
2,0 |
- |
2,0 |
2,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
97,1 |
112,1 |
112,1 |
- |
134,4 |
134,4 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,1 |
65,0 |
65,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
01 01 02 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია |
2 339,4 |
2 722,1 |
2 722,1 |
- |
2 457,6 |
2 457,6 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
134 |
134 |
|
134 |
|
|||||||
|
|
ხარჯები |
2 277,8 |
2 417,0 |
2 417,0 |
- |
2 432,6 |
2 432,6 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 397,9 |
1 600,0 |
1 600,0 |
- |
1 661,2 |
1 661,2 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
621,3 |
701,6 |
701,6 |
- |
701,4 |
701,4 |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
113,0 |
65,5 |
65,5 |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
|
გრანტები |
45,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
91,6 |
46,2 |
46,2 |
- |
45,0 |
45,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
9,0 |
3,6 |
3,6 |
- |
25,0 |
25,0 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
61,6 |
305,1 |
305,1 |
- |
25,0 |
25,0 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
- |
|
|
- |
119,9 |
119,9 |
- |
|||||
|
01 01 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
79,4 |
126,5 |
126,5 |
- |
105,0 |
105,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
6 |
6 |
|
6 |
|
|||||||
|
|
ხარჯები |
49,4 |
100,5 |
100,5 |
- |
105,0 |
105,0 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
40,3 |
69,6 |
69,6 |
- |
71,3 |
71,3 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
34,1 |
28,6 |
28,6 |
- |
30,3 |
30,3 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5,0 |
2,3 |
2,3 |
|
3,4 |
3,4 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
26,0 |
26,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|||||
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
|
|
|
- |
288,5 |
288,5 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
- |
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
- |
168,6 |
168,6 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
- |
|
- |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
- |
|
- |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
|
|
|
- |
68,6 |
68,6 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
- |
|
- |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
- |
100,0 |
100,0 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
- |
119,9 |
119,9 |
- |
|||||
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
|
|
|
- |
100,0 |
100,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
- |
100,0 |
100,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
- |
|
|
- |
|||||
|
01 02 02 |
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
|
|
|
- |
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
01 02 03 |
მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა |
|
|
|
|
188,5 |
188,5 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
68,6 |
68,6 |
- |
|||||
|
|
პროცენტები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
119,9 |
119,9 |
||||||
|
01 02 04 |
სოფლის მეურნეობის განვითარების , მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის , ინვესტიციების და ტურიზმის ცენტრი |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
10 520,1 |
16 683,8 |
7 243,7 |
9 440,0 |
3 984,8 |
3 984,8 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
1 221,3 |
3 713,9 |
1 759,2 |
1 954,7 |
1 137,4 |
1 137,4 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
916,4 |
1 070,4 |
1 070,4 |
0,0 |
900,4 |
900,4 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
213,2 |
220,0 |
220,0 |
0,0 |
237,0 |
237,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
91,7 |
2 423,5 |
468,8 |
1 954,7 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9 298,8 |
12 969,9 |
5 484,5 |
7 485,4 |
2 847,4 |
2 847,4 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
8 205,9 |
8 340,6 |
2 745,9 |
5 594,7 |
1 259,6 |
1 259,6 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
438,2 |
640,0 |
640,0 |
- |
450,0 |
450,0 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
438,2 |
620,0 |
620,0 |
|
450,0 |
450,0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
20,0 |
20,0 |
|
- |
- |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7 767,8 |
7 700,6 |
2 105,9 |
5 594,7 |
80 9.6 |
80 9.6 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 01 01 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
7 997,1 |
8 175,0 |
2 745,9 |
5 429,1 |
450,0 |
450,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
438,2 |
640,0 |
640,0 |
|
450,0 |
450,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
438,2 |
620,0 |
620,0 |
|
450,0 |
450,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7 558,9 |
7 535,0 |
2 105,9 |
5 429,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
02 01 02 |
ახალი გზების მშენებლობა |
- |
- |
- |
- |
7 59.6 |
7 59.6 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
7 59.6 |
7 59.6 |
||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
02 01 03 |
ნაპირსამაგრი სამუშაოები |
208,9 |
165,6 |
|
165,6 |
50,0 |
50,0- |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
208,9 |
165,6 |
|
165,6 |
50,0 |
50,0 |
||||||
|
02 02 |
წყლის სისტემების განვითარება |
795,8 |
2 027,5 |
750,5 |
1 277,0 |
602,0 |
602,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
309,9 |
220,0 |
220,0 |
- |
237,0 |
237,0 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
-
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
90,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
213,2 |
220,0 |
220,0 |
- |
237,0 |
237,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
6,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
485,8 |
1 807,5 |
530,5 |
1 277,0 |
365,0 |
365,0 |
- |
|||||
|
02 02 01 |
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
02 02 02 |
კანალიზაციის სისტემების განვითარება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
02 02 03 |
წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია |
562,9 |
1 787,5 |
510,5 |
1 277,0 |
350,0 |
350,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
96,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
90,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
6,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
466,1 |
1 787,5 |
510,5 |
1 277,0 |
350,0 |
350,0 |
|
|||||
|
02 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება |
232,9 |
240,0 |
240,0 |
|
252,0 |
252,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
213,2 |
220,0 |
220,0 |
|
227,0 |
227,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
213,2 |
220,0 |
220,0 |
|
227,0 |
227,0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
19,7 |
20,0 |
20,0 |
|
25,0 |
25,0 |
|
|||||
|
02 03 |
გარე განათება |
488,1 |
749,3 |
749,3 |
|
525,4 |
525,4 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
379,0 |
425,4 |
425,4 |
|
425,4 |
425,4 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
379,0 |
425,4 |
425,4 |
|
425,4 |
425,4 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
109,1 |
323,9 |
323,9 |
|
100,0 |
100,0 |
- |
|||||
|
02 03 01 |
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია |
488,1 |
749,3 |
749,3 |
|
425,4 |
425,4 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
379,0 |
425,4 |
425,4 |
|
425,4 |
425,4 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
379,0 |
425,4 |
425,4 |
|
425,4 |
425,4 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
109,1 |
323,9 |
323,9 |
|
- |
- |
||||||
|
02 03 02 |
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
||||||
|
02 04 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
02 04 01 |
|
|
|
|
|
|
- |
||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
02 04 02 |
|
|
|
|
|
|
- |
||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
02 0 7 |
კეთილმოწყობა |
1 030.3 |
5 550,4 |
2 982,0 |
2 568,4 |
1 587,8 |
1 587,8 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
94.2 |
2 428,5 |
473,8 |
1 954,7 |
2 5 ,0 |
2 5 ,0 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8.6 |
25,0 |
25,0 |
- |
2 5 ,0 |
2 5 ,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
936.1 |
3 121,9 |
2 508,2 |
613,7 |
1 562,8 |
1 562,8 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
02 0 7 01 |
საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |
426.4 |
1 284,5 |
1 282,8 |
1,7 |
8 54.0 |
8 54.0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
80,4 |
80,4 |
|
10,0 |
10,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
10,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
70,4 |
70,4 |
|
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
426.4 |
1 204,2 |
1 202,4 |
1,7 |
8 44.0 |
8 44.0 |
||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
02 0 7 0 2 |
შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია |
559.7 |
2 714,7 |
760,0 |
1 954,7 |
218,8 |
218,8 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
87,5 |
2 333,1 |
378,4 |
1 954,7 |
- |
- |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
85,6 |
2 333,1 |
378,4 |
1 954,7 |
|
|
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
472,2 |
381,6 |
381,6 |
|
218,8 |
218,8 |
|
|||||
|
02 0 7 05 |
პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
41,8 |
539,2 |
539,2 |
|
21 5.0 |
21 5.0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
6,7 |
15,0 |
15,0 |
|
1 5 ,0 |
1 5 ,0 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივები |
35,1 |
524,2 |
524,2 |
|
20 0.0 |
20 0.0 |
||||||
|
02 07 06 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
2,4 |
1 012,0 |
400,0 |
612,0 |
300,0 |
300,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,4 |
1 012,0 |
400,0 |
612,0 |
300,0 |
300,0 |
||||||
|
02 08 |
სარიტუალო ღონისძიებები |
0,0 |
16,0 |
16,0 |
- |
10,0 |
10,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
16,0 |
16,0 |
- |
10,0 |
10,0 |
- |
|||||
|
02 0 8 01 |
სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა |
0,0 |
16,0 |
16,0 |
- |
10,0 |
10,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
16,0 |
16,0 |
- |
10,0 |
10,0 |
||||||
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
1 152,3 |
1 323,0 |
1 323,0 |
|
1 450,0 |
1 450,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
1 152,3 |
1 213,0 |
1 213,0 |
|
1 450,0 |
1 450,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 152,3 |
1 213,0 |
1 213,0 |
|
1 450,0 |
1 450,0 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
110,0 |
110,0 |
|
- |
- |
|
|||||
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1 152,3 |
1 323,0 |
1 323,0 |
|
1 450,0 |
1 450,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
1 152,3 |
1 213,0 |
1 213,0 |
|
1 450,0 |
1 450,0 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 152,3 |
1 213,0 |
1 213,0 |
|
1 450,0 |
1 450,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
110,0 |
110,0 |
|
|
|
||||||
|
04 00 |
განათლება |
2 749,1 |
4 341,7 |
2 905,6 |
1 436,1 |
3 125,0 |
3 125,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
2 572,9 |
2 924,7 |
2 680,0 |
244,7 |
2 970,0 |
2 970,0 |
- |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
- |
244,7 |
|
244,7 |
|
|
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
2 562,4 |
2 665,0 |
2 665,0 |
|
2 950,0 |
2 950,0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
10,5 |
15,0 |
15,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
176,2 |
1 417,0 |
225,6 |
1 191,4 |
1 55,0 |
1 55,0 |
|
|||||
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
2 579,1 |
2 675,0 |
2 675,0 |
- |
2 955,0 |
2 955,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
2 562,4 |
2 665,0 |
2 665,0 |
- |
2 950,0 |
2 950,0 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
2 562,4 |
2 665,0 |
2 665,0 |
|
2 950,0 |
2 950,0 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16,7 |
10,0 |
10,0 |
- |
5,0 |
5,0 |
|
||||||
|
04 01 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება |
2 579,1 |
2 675,0 |
2 675,0 |
|
2 955,0 |
2 955,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
2 562,4 |
2 665,0 |
2 665,0 |
|
2 950,0 |
2 950,0 |
|
|||||
|
სუბსიდიები |
2 562,4 |
2 665,0 |
2 665,0 |
|
2 950,0 |
2 950,0 |
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16,7 |
10,0 |
10,0 |
|
5,0 |
5,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
159,5 |
1 651,7 |
215,6 |
1 436,1 |
1 5 0.0 |
1 5 0.0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
0,0 |
244,7 |
|
244,7 |
- |
- |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
159,5 |
1 407,0 |
215,6 |
1 191,4 |
1 5 0.0 |
1 5 0.0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
04 02 01 |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა |
159,5 |
647,0 |
215,6 |
431,4 |
1 5 0.0 |
1 5 0.0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
159,5 |
647,0 |
215,6 |
431,4 |
1 5 0.0 |
1 5 0.0 |
|
|||||
|
04 02 02 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
0,0 |
1 004,7 |
|
1 004,7 |
- |
- |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
|
244,7 |
|
244,7 |
- |
- |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
244,7 |
|
244,7 |
- |
- |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
760,0 |
|
760,0 |
- |
- |
|
||||||
|
04 03 |
ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს |
10,5 |
15,0 |
15,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
10,5 |
15,0 |
15,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
10,5 |
15,0 |
15,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
|||||
|
05 00 |
კულტურა , ახალგაზრდობა და სპორტი |
1 748,3 |
2 583,3 |
2 553,0 |
30,3 |
2 360,9 |
2 360,9 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
1 430,7 |
1 858,4 |
1 858,4 |
|
1 993,9 |
1 993,9 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
227,0 |
275,8 |
275,8 |
|
318,0 |
318,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
968,9 |
1 164,6 |
1 164,6 |
|
1 301,9 |
1 301,9 |
|
|||||
|
|
გრანტები |
69,8 |
207,4 |
207,4 |
|
1 9 0,0 |
1 9 0,0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
317,6 |
724,9 |
694,7 |
30,3 |
3 6 7,0 |
3 6 7,0 |
||||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
141,5 |
341,5 |
341,5 |
|
403,0 |
403,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
- |
- |
- |
|
15 3,0 |
15 3,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
58,0 |
58,0 |
- |
|||||
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
90,0 |
90,0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
141,5 |
341,5 |
341,5 |
|
250,0 |
250,0 |
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებები |
|
|
|
|
153,0 |
153,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
153,0 |
153,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
58,0 |
58,0 |
- |
|||||
|
|
გრანტები |
|
|
|
|
90,0 |
90,0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
ვალდებულებები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
05 01 02 |
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
141,5 |
341,5 |
341,5 |
|
250,0 |
250,0 |
- |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
141,5 |
341,5 |
341,5 |
|
250,0 |
250,0 |
||||||
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
1 453,3 |
1 928,8 |
1 898,5 |
30,3 |
1 768,9 |
1 768,9 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
1 278,7 |
1 545,4 |
1 545,4 |
|
1 651,9 |
1 651,9 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
151,6 |
158,5 |
158,5 |
|
190,0 |
190,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
968,9 |
1 164,6 |
1 164,6 |
|
1 286,9 |
1 286,9 |
||||||
|
|
გრანტები |
- |
17,4 |
17,4 |
|
- |
- |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
158,2 |
204,9 |
204,9 |
|
175,0 |
175,0 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
174,6 |
383,4 |
353,1 |
30,3 |
117,0 |
117,0 |
||||||
|
05 02 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება |
428,7 |
446,0 |
446,0 |
|
468,3 |
468,3 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
425,1 |
446,0 |
446,0 |
|
456,3 |
456,3 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
425,1 |
446,0 |
446,0 |
|
456,3 |
456,3 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,6 |
- |
- |
|
12,0 |
12,0 |
|
|||||
|
05 02 02 |
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა |
175,6 |
184,9 |
184,9 |
|
231,0 |
231,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
168,6 |
184,0 |
184,0 |
|
231,0 |
231,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
168,6 |
184,0 |
184,0 |
|
231,0 |
231,0 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,0 |
0,9 |
0,9 |
|
- |
- |
|||||||
|
05 02 03 |
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა |
22,8 |
26,2 |
26,2 |
|
57,1 |
57,1 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
22,8 |
26,2 |
26,2 |
|
52,1 |
52,1 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
22,8 |
26,0 |
26,2 |
|
52,1 |
52,1 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|||||
|
05 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის ციხე |
99,5 |
96,6 |
96,6 |
|
- |
- |
- |
|||||
|
ხარჯები |
99,5 |
96,6 |
96,6 |
|
|
|
|||||||
|
|
სუბსიდიები |
99,5 |
96,6 |
96,6 |
|
|
|
||||||
|
05 02 05 |
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა |
106,7 |
196,5 |
196,5 |
|
332,5 |
332,5 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
106,7 |
192,8 |
192,8 |
|
332,5 |
332,5 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
106,7 |
192,8 |
192,8 |
|
332,5 |
332,5 |
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
3,7 |
3,7 |
|
|
|
- |
|||||
|
05 02 06 |
ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი |
146,3 |
209,0 |
209,0 |
|
215,0 |
215,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
146,3 |
209,0 |
209,0 |
|
215,0 |
215,0 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
146,3 |
209,0 |
209,0 |
|
215,0 |
215,0 |
- |
|||||
|
05 02 07 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
159,8 |
194,6 |
194,6 |
|
195,0 |
195,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
159,8 |
192,8 |
192,8 |
|
195,0 |
195,0 |
- |
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
151,6 |
158,5 |
158,5 |
|
190,0 |
190,0 |
- |
|||||
|
სუბსიდიები |
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|||||||
|
გრანტები |
|
17,4 |
17,4 |
|
|
|
|||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
8,2 |
6,9 |
6,9 |
|
5,0 |
5,0 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
1,9 |
1,9 |
|
- |
- |
|||||||
|
05 02 08 |
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
164,0 |
377,0 |
346,7 |
30,3 |
100,0 |
100,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
0,0 |
|
|
|
|
|
- |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
164,0 |
377,0 |
346,7 |
30,3 |
100,0 |
100,0 |
|
|||||
|
05 02 09 |
კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
150,0 |
198,0 |
198,0 |
|
170,0 |
170,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
150,0 |
198,0 |
198,0 |
|
170,0 |
170,0 |
- |
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
150,0 |
198,0 |
198,0 |
|
170,0 |
170,0 |
- |
|||||
|
05 03 |
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა |
83,7 |
213,0 |
213,0 |
|
74,0 |
74,0 |
- |
|||||
|
ხარჯები |
82,2 |
213,0 |
213,0 |
|
74,0 |
74,0 |
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,5 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|||||
|
05 03 01 |
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
83,7 |
213,0 |
213,0 |
|
74,0 |
74,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
82,2 |
213,0 |
213,0 |
|
74,0 |
74,0 |
|
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
75,4 |
117,2 |
117,2 |
|
70,0 |
70,0 |
|
||||||
|
|
გრანტები |
- |
90,0 |
90,0 |
|
- |
- |
|
|||||
|
სხვა ხარჯები |
6,8 |
5,8 |
5,8 |
|
4,0 |
4,0 |
|
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,5 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|||||
|
05 04 |
თეატრები |
69,8 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
69,8 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|||||
|
|
გრანტები |
69,8 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|||||
|
05 05 |
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია |
- |
- |
- |
|
15,0 |
15,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
|
|
|
|
15,0 |
15,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
|
|
|
|
15,0 |
15,0 |
|
|||||
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
979,5 |
2 083,5 |
1 341,9 |
741,6 |
1 349,6 |
1 349,6 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
974,4 |
1 305,4 |
1 305,4 |
|
1 345,0 |
1 345,0 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
263,3 |
332,1 |
332,1 |
|
346,9 |
346,9 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
642,7 |
884,9 |
884,9 |
|
925,7 |
925,7 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
68,5 |
88,4 |
88,4 |
|
72,4 |
72,4 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,1 |
778,1 |
36,5 |
741,6 |
4,6 |
4,6 |
|
|||||
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
155,2 |
960,5 |
218,9 |
741,6 |
187,0 |
187,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
150,1 |
183,7 |
183,7 |
|
182,4 |
182,4 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
150,1 |
183,7 |
183,7 |
|
182,4 |
182,4 |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,1 |
776,8 |
35,2 |
741,6 |
4,6 |
4,6 |
|
|||||
|
06 01 01 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი |
155,2 |
218,9 |
218,9 |
|
187,0 |
187,0 |
|
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ხარჯები |
150,1 |
183,7 |
183,7 |
|
182,4 |
182,4 |
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
150,1 |
183,7 |
183,7 |
|
182,4 |
182,4 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,1 |
35,2 |
35,2 |
|
4,6 |
4,6 |
|
||||||
|
06 01 02 |
ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
0,0 |
741,6 |
|
741,6 |
- |
- |
|
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
741,6 |
|
741,6 |
|
|
|
|||||
|
06 02 |
სოციალური დაცვა |
824,3 |
1 122,9 |
1 122,9 |
|
1 162,6 |
1 162,6 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
824,3 |
1 121,7 |
1 121,7 |
|
1 162,6 |
1 162,6 |
|
|||||
|
|
საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
სუბსიდიები |
113,2 |
148,4 |
148,4 |
|
164, 5 |
164, 5 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
642,7 |
884,9 |
884,9 |
|
925,7 |
925,7 |
||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
68,5 |
88,4 |
88,4 |
|
72,4 |
72,4 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
1,3 |
1,3 |
|
- |
- |
|
|||||
|
06 02 01 |
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილმეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება |
1,5 |
7,0 |
7,0 |
|
8,0 |
8,0 |
||||||
|
|
ხარჯები |
1,5 |
7,0 |
7,0 |
|
8,0 |
8,0 |
||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,5 |
7,0 |
7,0 |
|
8,0 |
8,0 |
||||||
|
06 02 02 |
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
60,1 |
131,9 |
131,9 |
|
155,5 |
155,5 |
||||||
|
|
ხარჯები |
60,1 |
131,9 |
131,9 |
|
155,5 |
155,5 |
|
|||||
|
სუბსიდიები |
- |
21,3 |
21,3 |
|
27,0 |
27,0 |
|||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
60,1 |
110,6 |
110,6 |
|
128,5 |
128,5 |
||||||
|
06 02 03 |
II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
14,8 |
18,6 |
18,6 |
|
19,1 |
19,1 |
||||||
|
|
ხარჯები |
14,8 |
18,6 |
18,6 |
|
19,1 |
19,1 |
||||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
14,8 |
18,6 |
18,6 |
|
19,1 |
19,1 |
||||||
|
06 02 04 |
ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი |
113,2 |
128,4 |
128,4 |
|
137,5 |
137,5 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
113,2 |
127,1 |
127,1 |
|
137,5 |
137,5 |
- |
|||||
|
|
სუბსიდიები |
113,2 |
127,1 |
127,1 |
|
137,5 |
137,5 |
|
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
- |
1,3 |
1,3 |
|
- |
- |
|||||||
|
06 02 05 |
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება |
18,5 |
23,5 |
23,5 |
15,0 |
15,0 |
- |
||||||
|
|
ხარჯები |
18,5 |
23,5 |
23,5 |
15,0 |
15,0 |
- |
||||||
|
|
სხვა ხარჯები |
18,5 |
23,5 |
23,5 |
15,0 |
15,0 |
|||||||
|
06 02 06 |
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება |
82,3 |
103,3 |
103,3 |
|
148,3 |
148,3 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
82,3 |
103,3 |
103,3 |
|
148,3 |
148,3 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
77,8 |
97,8 |
97,8 |
|
148,3 |
148,3 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
4,5 |
5,5 |
5,5 |
|
|
|
|
|||||
|
06 02 07 |
99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება |
2,9 |
5,0 |
5,0 |
|
15,4 |
15,4 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,9 |
5,0 |
5,0 |
|
15,4 |
15,4 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,9 |
5,0 |
5,0 |
|
15,4 |
15,4 |
|
|||||
|
06 02 08 |
ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
22,0 |
22,0 |
- |
|||||
|
|
ხარჯები |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
22,0 |
22,0 |
- |
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
22,0 |
22,0 |
|
|||||
|
06 02 09 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე |
60,9 |
61,0 |
61,0 |
|
72,6 |
72,6 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
60,9 |
61,0 |
61,0 |
|
72,6 |
72,6 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
60,9 |
61,0 |
61,0 |
72,6 |
72,6 |
|||||||
|
06 02 10 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება |
8,9 |
14,4 |
14,4 |
|
14,4 |
14,4 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
8,9 |
14,4 |
14,4 |
|
14,4 |
14,4 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
8,9 |
14,4 |
14,4 |
|
14,4 |
14,4 |
|
|||||
|
06 02 11 |
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება |
402,7 |
563,0 |
563,0 |
|
511,9 |
511,9 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
402,7 |
563,0 |
563,0 |
|
511,9 |
511,9 |
|
|||||
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
402,7 |
563,0 |
563,0 |
|
511,9 |
511,9 |
|
|||||
|
06 02 12 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება |
36,7 |
45,0 |
45,0 |
|
43,0 |
43,0 |
|
|||||
|
|
ხარჯები |
36,7 |
45,0 |
45,0 |
|
43,0 |
43,0 |
|
|||||
|
|
სხვა ხარჯები |
36,7 |
45,0 |
45,0 |
|
43,0 |
43,0 |
|
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
2020 წლის განმავლობაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურებებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 187.0 ათასი ლარი.
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105.0 ათასი ლარი.
გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8.0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.