„კასპის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 |
|
2022 წლის 3 ნოემბერი ქ. კასპი |
|
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 27027.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 16970.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს 7642.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2415,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 15125.0 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
|
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 16483.4 ათასი ლარით, მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 16673.4 ათასი ლარით, არაფინანსური აქტივების კლება 190,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 11902.6 ათასი ლარით, მთლიანი სალდო განისაზღვროს 3900.8 ათასი ლარით:
|
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 4135.8 ათასი ლარით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 235,0 ათასი ლარით, მათ შორის:
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 15886.4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
დაფინანსება |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 01 02 |
9010.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
ქვეპროგრამის აღწერა |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
განმარტება |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია |
2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 11500 გრძ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 1100 გრძ/მ; არასფალტირებული გზა - 11100 გრძ/მ |
2022 წელს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 10000 გრძ/მ-ზე |
10% |
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
რეაბილიტირებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |
2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 3400 პირდაპირი და 8800 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. |
2022 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს არანაკლებ 1800 პირდაპირი და 5500 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. |
10% |
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შეკეთებული გზების რაოდენობის შესაბამისად |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი |
დაფინანსება |
|||
|
02 02 01 01 |
300.0 |
|||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
საფინანსო სამსახური |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში: მირიანი, ოკამი, კოდისწყარო, ნიგოზა, ჩობალაური, ლამისყანა,ჩობალაური, ქვემო რენე, ზემო რენე,ყარაფილა-სარიბარი-ზადიანთკარის, სამთავისი, ბოჟამი, ქვემო ჭალა საკორინთლო-ახალშენა, განთავსებული წყლის სისტემების 14 ტუმბო მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა სატუმბი მოწყობილობების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; |
|||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
განმარტება |
|
1 |
წყლის ტუმბოების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან |
2021 წელს ანაზღაურდა 7 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი |
2022 წელს ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 14 წყლის ტუმბოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი |
|
გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში მოწყობილი 6 სატუმბო სადგური ჭაბურღილებით ექსპლოატაციაში შევიდა 2021 წელს, რომლის მოვლა-შენახვას ახორციელებს მუნიციპალიტეტი |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა |
დაფინანსება |
|||
|
02 02 02 02 |
600.0 |
|||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ."სოფლის წყალი" |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კასპის მუნიციპალიტეტის 67 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების იმ ქსელების გამართულ და შეუფერხებელ ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომლებიც არ შედის შ.პ.ს."გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" კასპის სერვისცენტრის მართვის ქვეშ. ასევე საჯარო სკოლების და ამბულატორიების წყალმომარაგების ქსელების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფას. სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და სამარაგო რეზერვუარებისა და წყალსადენის სისტემების ქსელების ქლორირების საქმიანობების ჩატარებას, სანიტარული ზონების მოწყობას, ასევე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე ვიზიტორრების უწყვეტ რეჟიმში ხარისხიანი სასმელი წყლით მომარაგებას. |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარიხიანი სასმელი წყლით |
|||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
განმარტება |
|
1 |
წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა |
2021 წელს წყალმომარაგების ქსელში აღმოიფხვრა 194 დაზიანება |
წყალმომარაგების ქსელის სიგრძის გაზრდის კვალობაზე 2022 წელს მოსალოდნელია დაზიანებების რაოდენობის ზრდა. გათვალისწინებით წინა წლების სტატისტიკური მოჩვენებლებიდან გამომდინარე, ასევე არსებული ამორტიზებული და სარეაბილიტაციო ქსელის გათვალისწინებით მოსალოდნელია არანაკლებ 162 დაზიანების აღმოფხვრა |
|
ზუსტი გაანგარიშების გაკეთება შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების სტატისტიკისა და ამორტიზირებული ქსელის გათვალისწინებით |
|
|
2 |
სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელს ემსახურება ცენტრი |
2021 წლის მდგომარეობით ცენტრი ემსახურება 67 სოფლის წყალმომარაგების ქსელს |
საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
0% |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
დაფინანსება |
|||
|
02 02 02 |
2414.9 |
|||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
||||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს ხარისხიანი სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე; მოწყობილია მაგისტრალური და შიდა ქსელები. მოწყობილია გამრიცხველიანება. |
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
განმარტება |
|
1 |
რეაბირიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე |
2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 8520 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 7530 გრძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 990 გრძ/მ. |
2022 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 6850 გრძ/მ-ზე წყალსადენზე. წყლის ახალი ქსელი - 7600 გრძ/მ. |
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა |
|
|
2 |
რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) წყლის სათავე ნაგებობები |
2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყლის სათავე ნაგებობებს; |
|
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე |
|
|
3 |
რეაბილიტირებული წყლის სათავე ნაგებობით და წყალსადენებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |
2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 4200 ბენეფიციარი. |
2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული წყალსადენების ქსელით (მ.შ. სათავე ნაგებობები) ისარგებლებს დაახლოებით 400 ბენეფიციარი. |
|
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული პროექტების რაოდენობის შესაბამისად |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება |
დაფინანსება |
|||
|
02 03 01 01 |
335.0 |
|||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
საფინანსო სამსახური |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (4300 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას. |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება; |
|||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
განმარტება |
|
1 |
განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა ელექტოენერგიის ხარჯის ანაზღაურება ხორციელდება ქვეპროგრამიდან |
2021 წელს ანაზღაურდა 3800 განათების წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი |
პროგრამის ფარგლებში სრულად იქნება ანაზღაურდებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი |
0% |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა |
დაფინანსება |
|||
|
02 03 01 02 |
114,0 |
|||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |
ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. კასპის და 16 ადმინისტრაციულ ერთეულის ყველა ცენტრალურ მონაკვეთზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3800 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის ქ. კასპში 2000 და სოფლებში 1800 წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების და განათებასთან დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების (მრიცხველი, დაზიანებული ბოძი, ე.წ. დროსელი და სხვა) შეკეთება/გამოცვლას; |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრება დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების დაახლოებით 80%. |
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
განმარტება |
|
1 |
გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-პატრონობა ხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში |
3800 ერთეული |
3800 ერთეული |
3% |
|
|
|
2 |
შეკეთებული სანათების რაოდენობა |
საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 1220 ერთეული სანათის შეკეთება (გამოცვლა) |
1300 ერთეული |
10% |
გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში |
დაფინანსება |
|||
|
02 03 02 |
242,0 |
|||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 2022 წლისათვის დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება: - სოფლებში გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები;
-სპეც ტექნიკის შეძენა. |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; |
|||||
|
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
განმარტება |
|
1 |
რეაბირიტირებული (მ.შ. ახალი) გარე განათების ქსელის სიგრძე |
2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყო 35 სოფლის ცენტრალურ ქუჩებზე 57 ლოკაციაზე გარე განათების ახალი ელ.სადენები ჯამში 13750 გრძ/მ რეაბილიტაცია ჩაუტარდა გარე განათების არსებულ ქსელს ჯამში 850გრძ.მ, არსებულ ქსელზე აღდგა და დამონტაჟდა გარე განათების ლინზური სანათები |
2022 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაობი ჩაუტარდება გარე განათების 1550 მრძ/მ ქსელს, მათ შორის, განათების ახალი ქსელია 2555 მრძ/მ; |
10% |
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია გაიზარდოს ჩატარებული ტენდერის ეკონომიებისა და სხვა ფინანსური რესურსების მობილიზების ხარჯზე; ასევე მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლებელია გავლენა იქონიოს ისეთმა გარე პირობებმა როგორიცაა ამინდები, კონტრაქტორის შეუსრულებელი ვალდებულებები და სხვა |
|
|
2 |
რეაბილიტირებული გარე განათების ქსელით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |
2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული განათების ქსელით ისარგებლებს დაახლოებით 1300 ბენეფიციარი. |
2022 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გარე განათების ქსელით ისარგებლებს დაახლოებით 7200 ბენეფიციარი. |
10% |
მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია შეიცვალოს შესრულებული პროექტების რაოდენობის შესაბამისად |
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ბაღებისა და სკვერების რეაბილიტაცია |
დაფინანსება |
|||
|
02 06 01 |
334,0 |
|||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება. მათ შორის: |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა: |
|||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
განმარტება |
|
1 |
რეაბილიტირებული სკვერების რაოდენობა |
2021 წელს განხორციელდა ორი სკვერის რეაბილიტაცია |
2022 წელს სამუშაობის შესრულება დაგეგმილია 2სკვერში |
|
|
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
დაფინანსება |
|||
|
02 07 |
1439.1 |
|||||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
საფინანსო სამსახური |
|||||
|
პროგრამის აღწერა |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კასპის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით: ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი; ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი; გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი. ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი; ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა; გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა. |
|||||
|
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში; |
|||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
განმარტება |
|
1 |
დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა |
2021 წელს განხორციელდა 68 პროექტის |
მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება |
3% |
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები |
დაფინანსება |
|||
|
02 09 |
558.0 |
|||||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
|||||
|
ქვეპროგრამის აღწერა |
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. |
|||||
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |
ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს) |
|||||
|
შედეგის შეფასების ინდიკატორი |
# |
ინდიკატორის აღწერა |
საბაზისო მაჩვენებელი |
მიზნობრივი მაჩვენებელი |
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |
განმარტება |
|
1 |
შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია |
2021 წელს გაკეთდა 15 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია |
2022 წელს წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ10 პროექტის საპროექტო-სახარჯთახრიცხვო დოკუმენტაცია |
20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე |
|
|
|
2 |
პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა |
2021 წელს სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 32 პროექტს, რომელიც ჯამში მოიცავდა 300-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს |
2022 წელს წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა 35 პროექტს |
20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე |
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2180.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4546.9 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3718.5 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1544,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების. პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 84,0 ათასი ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 111,0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.