განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
პრ ოგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
|
სულ
|
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
|
66 776,1
|
104 194,4
|
87 367,7
|
78 874,2
|
8 493,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3 205
|
3 400
|
3 555
|
3 495
|
60
|
|
|
ხარჯები
|
48 113,6
|
74 371,2
|
74 767,2
|
71 015,8
|
3 751,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
17 113,8
|
22 102,3
|
25 303,3
|
25 051,5
|
251,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13 689,1
|
20 959,8
|
23 092,8
|
22 745,6
|
347,2
|
|
|
პროცენტი
|
1 194,2
|
2 402,4
|
2 235,4
|
2 235,4
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4 981,6
|
6 684,3
|
6 600,3
|
6 600,3
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
5,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4 336,0
|
5 452,1
|
6 300,2
|
6 294,2
|
6,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6 793,9
|
16 764,2
|
11 229,1
|
8 082,7
|
3 146,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
18 416,7
|
29 713,1
|
9 426,1
|
4 683,9
|
4 742,1
|
|
|
ვალდებულებები
|
245,8
|
110,1
|
3 174,5
|
3 174,5
|
0,0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
8 060,1
|
13 047,5
|
17 176,7
|
16 975,9
|
200,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
312
|
346
|
360
|
344
|
16
|
|
|
ხარჯები
|
7 733,8
|
12 530,1
|
13 161,4
|
12 960,6
|
200,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4 499,7
|
6 085,5
|
6 811,0
|
6 633,2
|
177,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 891,1
|
3 577,5
|
3 916,6
|
3 893,6
|
23,0
|
|
|
პროცენტი
|
1 194,2
|
2 402,4
|
2 235,4
|
2 235,4
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
5,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88,9
|
182,6
|
76,0
|
76,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
54,9
|
276,0
|
116,4
|
116,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
80,5
|
407,3
|
840,9
|
840,9
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
245,8
|
110,1
|
3 174,5
|
3 174,5
|
0,0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
6 439,7
|
9 395,0
|
10 758,7
|
10 557,9
|
200,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
291
|
325
|
339
|
323
|
16
|
|
|
ხარჯები
|
6 359,1
|
8 993,1
|
9 917,8
|
9 717,0
|
200,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4 353,0
|
5 927,2
|
6 644,9
|
6 467,1
|
177,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 860,9
|
2 607,2
|
3 080,5
|
3 057,5
|
23,0
|
|
|
გრანტები
|
5,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88,9
|
181,6
|
75,0
|
75,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
51,3
|
271,0
|
111,4
|
111,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
80,5
|
401,9
|
840,9
|
840,9
|
0,0
|
|
01 01 01
|
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1 458,4
|
2 058,8
|
2 237,6
|
2 237,6
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
60
|
65
|
66
|
66
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 455,2
|
2 027,3
|
2 201,7
|
2 201,7
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 002,5
|
1 307,2
|
1 397,5
|
1 397,5
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
399,5
|
564,5
|
688,8
|
688,8
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,9
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
41,2
|
135,6
|
95,4
|
95,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
3,2
|
31,5
|
35,9
|
35,9
|
0,0
|
|
01 01 02
|
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4 662,6
|
6 891,6
|
8 027,2
|
8 027,2
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
216
|
245
|
257
|
257
|
|
|
|
ხარჯები
|
4 585,2
|
6 521,2
|
7 222,2
|
7 222,2
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 132,4
|
4 328,4
|
4 911,5
|
4 911,5
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 366,3
|
1 901,4
|
2 238,7
|
2 238,7
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
5,0
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
71,5
|
150,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,1
|
135,4
|
16,0
|
16,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
77,4
|
370,4
|
805,0
|
805,0
|
0,0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
264,3
|
354,6
|
393,9
|
193,1
|
200,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
15
|
16
|
|
16
|
|
|
ხარჯები
|
264,3
|
354,6
|
393,9
|
193,1
|
200,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
218,1
|
291,6
|
335,9
|
158,1
|
177,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,7
|
51,4
|
53,0
|
30,0
|
23,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,5
|
11,6
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
01 01 04
|
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
|
54,4
|
90,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
54,4
|
90,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
54,4
|
90,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
1 620,4
|
3 652,5
|
6 418,0
|
6 418,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21
|
21
|
21
|
21
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 374,7
|
3 537,0
|
3 243,6
|
3 243,6
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
146,6
|
158,3
|
166,1
|
166,1
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30,2
|
970,3
|
836,1
|
836,1
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
1 194,2
|
2 402,4
|
2 235,4
|
2 235,4
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,6
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0,0
|
5,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
245,8
|
110,1
|
3 174,5
|
3 174,5
|
0,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
940,0
|
800,0
|
800,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
940,0
|
800,0
|
800,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
940,0
|
800,0
|
800,0
|
0,0
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
3,6
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,6
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,6
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
01 02 03
|
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა
|
1 440,0
|
2 512,5
|
5 409,8
|
5 409,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 194,2
|
2 402,4
|
2 235,4
|
2 235,4
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
1 194,2
|
2 402,4
|
2 235,4
|
2 235,4
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებები
|
245,8
|
110,1
|
3 174,5
|
3 174,5
|
0,0
|
|
01 02 04
|
მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა
|
96,8
|
115,0
|
123,2
|
123,2
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
ხარჯები
|
96,8
|
109,6
|
123,2
|
123,2
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
66,6
|
78,3
|
86,1
|
86,1
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30,2
|
30,3
|
36,1
|
36,1
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0,0
|
5,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 05
|
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13
|
13
|
13
|
13
|
|
|
|
ხარჯები
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
23 934,1
|
45 756,2
|
27 260,0
|
19 389,6
|
7 870,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
413
|
440
|
463
|
463
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12 453,2
|
24 604,5
|
19 786,2
|
16 639,7
|
3 146,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 138,2
|
1 647,0
|
1 891,9
|
1 891,9
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 311,5
|
3 013,3
|
3 982,8
|
3 982,8
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 091,0
|
4 674,3
|
4 523,4
|
4 523,4
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,8
|
27,2
|
31,2
|
31,2
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 897,6
|
15 242,6
|
9 356,9
|
6 210,4
|
3 146,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
11 480,9
|
21 151,7
|
7 473,9
|
2 749,8
|
4 724,0
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
5 034,3
|
7 166,6
|
5 814,1
|
2 122,1
|
3 691,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18
|
18
|
24
|
24
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
283,6
|
494,4
|
806,5
|
806,5
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
74,3
|
87,4
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
207,1
|
404,6
|
672,3
|
672,3
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,2
|
2,4
|
4,2
|
4,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
4 750,7
|
6 672,2
|
5 007,6
|
1 315,6
|
3 691,9
|
|
02 01 01
|
გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება
|
3 932,7
|
5 507,5
|
4 307,6
|
615,6
|
3 691,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
3 932,7
|
5 507,5
|
4 307,6
|
615,6
|
3 691,9
|
|
02 01 02
|
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
|
818,0
|
1 049,6
|
415,0
|
415,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
35,0
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
35,0
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
818,0
|
1 014,6
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
283,6
|
609,4
|
1 091,5
|
1 091,5
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18
|
18
|
24
|
24
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
283,6
|
459,4
|
791,5
|
791,5
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
74,3
|
87,4
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
207,1
|
369,6
|
657,3
|
657,3
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,2
|
2,4
|
4,2
|
4,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0,0
|
150,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
514,0
|
321,0
|
435,2
|
435,2
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
11
|
19
|
19
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
504,0
|
321,0
|
435,2
|
435,2
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,3
|
89,4
|
124,1
|
124,1
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
126,1
|
191,2
|
303,7
|
303,7
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,8
|
3,4
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
312,8
|
37,0
|
4,4
|
4,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 01
|
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
|
514,0
|
321,0
|
435,2
|
435,2
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
11
|
19
|
19
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
504,0
|
321,0
|
435,2
|
435,2
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,3
|
89,4
|
124,1
|
124,1
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
126,1
|
191,2
|
303,7
|
303,7
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,8
|
3,4
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
312,8
|
37,0
|
4,4
|
4,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
1 906,1
|
1 793,0
|
2 210,1
|
2 210,1
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
15
|
15
|
15
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 728,3
|
1 783,0
|
2 203,4
|
2 203,4
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
164,7
|
193,2
|
212,5
|
212,5
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 562,9
|
1 587,4
|
1 987,9
|
1 987,9
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,7
|
2,4
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
177,9
|
10,0
|
6,7
|
6,7
|
0,0
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა
|
1 906,1
|
1 793,0
|
2 210,1
|
2 210,1
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 728,3
|
1 783,0
|
2 203,4
|
2 203,4
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
164,7
|
193,2
|
212,5
|
212,5
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 562,9
|
1 587,4
|
1 987,9
|
1 987,9
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,7
|
2,4
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
177,9
|
10,0
|
6,7
|
6,7
|
0,0
|
|
02 04
|
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
|
3 563,4
|
12 364,2
|
7 086,9
|
3 940,5
|
3 146,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
10
|
10
|
10
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 407,8
|
12 042,9
|
6 861,9
|
3 715,5
|
3 146,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
61,2
|
67,3
|
67,3
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,7
|
104,1
|
112,2
|
112,2
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 392,1
|
11 877,6
|
6 682,4
|
3 536,0
|
3 146,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
155,6
|
321,3
|
225,0
|
225,0
|
0,0
|
|
02 04 01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია
|
170,5
|
3 364,2
|
380,2
|
380,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,9
|
3 042,8
|
155,2
|
155,2
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14,9
|
3 042,8
|
155,2
|
155,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
155,6
|
321,3
|
225,0
|
225,0
|
0,0
|
|
02 04 02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
1 016,3
|
1 522,4
|
724,1
|
724,1
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 016,3
|
1 522,4
|
724,1
|
724,1
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,7
|
22,5
|
22,5
|
22,5
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 000,6
|
1 499,9
|
701,6
|
701,6
|
0,0
|
|
02 04 03
|
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
|
1 067,0
|
2 498,8
|
3 146,4
|
0,0
|
3 146,4
|
|
|
ხარჯები
|
1 067,0
|
2 498,8
|
3 146,4
|
0,0
|
3 146,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 067,0
|
2 498,8
|
3 146,4
|
0,0
|
3 146,4
|
|
02 04 04
|
მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია
|
1 309,6
|
4 978,9
|
2 836,2
|
2 836,2
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
10
|
10
|
10
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 309,6
|
4 978,9
|
2 836,2
|
2 836,2
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
61,2
|
67,3
|
67,3
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
81,6
|
89,7
|
89,7
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 309,6
|
4 836,1
|
2 679,2
|
2 679,2
|
0,0
|
|
02 05
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
2 174,3
|
3 109,5
|
2 500,6
|
2 500,6
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 164,9
|
3 109,5
|
2 500,6
|
2 500,6
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44,3
|
71,0
|
83,9
|
83,9
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 120,6
|
3 038,5
|
2 416,7
|
2 416,7
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
9,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
6 403,8
|
14 509,3
|
2 593,7
|
1 561,6
|
1 032,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86
|
92
|
92
|
92
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
690,9
|
1 061,9
|
1 178,1
|
1 178,1
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
467,4
|
624,0
|
690,3
|
690,3
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
220,2
|
431,9
|
479,8
|
479,8
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,3
|
6,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
5 712,9
|
13 447,4
|
1 415,6
|
383,5
|
1 032,1
|
|
02 06 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
|
6 304,5
|
14 309,3
|
2 393,7
|
1 361,6
|
1 032,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86
|
92
|
92
|
92
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
612,4
|
861,9
|
978,1
|
978,1
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
467,4
|
624,0
|
690,3
|
690,3
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
141,7
|
231,9
|
279,8
|
279,8
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,3
|
6,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
5 692,2
|
13 447,4
|
1 415,6
|
383,5
|
1 032,1
|
|
02 06 02
|
სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა
|
99,2
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
78,5
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
78,5
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
20,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 07
|
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება
|
3 091,0
|
4 674,3
|
4 433,4
|
4 433,4
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
243
|
252
|
248
|
248
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 091,0
|
4 674,3
|
4 433,4
|
4 433,4
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 091,0
|
4 674,3
|
4 433,4
|
4 433,4
|
0,0
|
|
02 08
|
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
|
378,1
|
367,9
|
299,0
|
299,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
22,7
|
128,5
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22,7
|
128,5
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
355,4
|
239,4
|
199,0
|
199,0
|
0,0
|
|
02 09
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა
|
336,8
|
658,4
|
699,3
|
699,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
46,7
|
220,0
|
199,3
|
199,3
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,1
|
70,0
|
46,0
|
46,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
33,6
|
150,0
|
153,3
|
153,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
290,2
|
438,4
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
|
02 10
|
რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა
|
532,1
|
792,0
|
1 097,7
|
1 097,7
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
41
|
42
|
47
|
47
|
|
|
|
ხარჯები
|
513,2
|
769,0
|
977,7
|
977,7
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
367,5
|
591,8
|
667,7
|
667,7
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
122,0
|
153,2
|
297,0
|
297,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,9
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15,9
|
11,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
18,9
|
23,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
|
02 11
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
0,0
|
0,0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
8
|
8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
8 728,7
|
8 046,8
|
9 968,0
|
9 968,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
561
|
645
|
714
|
714
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
6 232,9
|
7 712,3
|
9 578,0
|
9 578,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 458,7
|
1 932,8
|
2 328,6
|
2 328,6
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 745,0
|
5 733,4
|
7 174,2
|
7 174,2
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,1
|
44,6
|
73,2
|
73,2
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
1,5
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2 495,8
|
334,5
|
390,0
|
390,0
|
0,0
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
5 886,3
|
4 696,7
|
5 418,9
|
5 418,9
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
356
|
418
|
433
|
433
|
|
|
|
ხარჯები
|
3 692,9
|
4 425,9
|
5 088,9
|
5 088,9
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
231,5
|
354,2
|
411,2
|
411,2
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 443,4
|
4 050,7
|
4 647,7
|
4 647,7
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,0
|
21,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2 193,4
|
270,8
|
330,0
|
330,0
|
0,0
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
1 878,9
|
2 041,7
|
3 037,0
|
3 037,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
143
|
160
|
210
|
210
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 655,5
|
2 003,9
|
2 992,5
|
2 992,5
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
717,2
|
909,6
|
1 118,7
|
1 118,7
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
929,7
|
1 078,2
|
1 857,0
|
1 857,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,5
|
16,1
|
16,8
|
16,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
223,4
|
37,8
|
44,5
|
44,5
|
0,0
|
|
03 03
|
ცხოველთა მონიტორინგი
|
373,6
|
600,0
|
641,9
|
641,9
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31
|
35
|
38
|
38
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
315,0
|
588,2
|
641,9
|
641,9
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
101,1
|
178,8
|
196,7
|
196,7
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
213,9
|
407,9
|
442,4
|
442,4
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,5
|
2,3
|
2,3
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
58,6
|
11,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 04
|
რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა
|
589,9
|
708,4
|
870,2
|
870,2
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31
|
32
|
33
|
33
|
|
|
|
ხარჯები
|
569,6
|
694,3
|
854,7
|
854,7
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
409,0
|
490,2
|
602,0
|
602,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
158,0
|
196,6
|
227,1
|
227,1
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,6
|
6,0
|
24,1
|
24,1
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
20,4
|
14,1
|
15,5
|
15,5
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
11 816,2
|
18 373,4
|
16 121,5
|
16 103,4
|
18,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 052
|
1 101
|
1 118
|
1 118
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9 515,3
|
14 063,1
|
15 464,9
|
15 464,9
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
6 845,8
|
8 653,4
|
10 034,4
|
10 034,4
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 021,9
|
4 549,4
|
4 719,8
|
4 719,8
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
118,2
|
110,3
|
109,5
|
109,5
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
529,4
|
750,0
|
601,2
|
601,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2 301,0
|
4 310,3
|
656,6
|
638,5
|
18,1
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
8 723,5
|
12 816,1
|
14 209,9
|
14 209,9
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
981
|
1 029
|
1 044
|
1 044
|
|
|
|
ხარჯები
|
8 503,6
|
12 586,1
|
14 129,9
|
14 129,9
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
6 434,8
|
8 144,6
|
9 448,6
|
9 448,6
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 847,9
|
4 193,2
|
4 570,1
|
4 570,1
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
112,5
|
102,8
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
108,5
|
145,5
|
6,2
|
6,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
219,9
|
230,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
1 992,5
|
3 400,7
|
58,5
|
58,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1 992,5
|
3 400,7
|
58,5
|
58,5
|
0,0
|
|
04 03
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა
|
508,9
|
740,0
|
740,0
|
740,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71
|
72
|
74
|
74
|
|
|
|
ხარჯები
|
507,1
|
707,6
|
740,0
|
740,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
411,0
|
508,8
|
585,8
|
585,8
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
90,3
|
191,3
|
149,7
|
149,7
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,7
|
7,5
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1,8
|
32,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 04
|
საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია
|
170,5
|
812,1
|
518,1
|
500,0
|
18,1
|
|
|
ხარჯები
|
83,7
|
164,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
83,7
|
164,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
86,8
|
647,2
|
518,1
|
500,0
|
18,1
|
|
04 05
|
სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება
|
420,9
|
530,0
|
520,0
|
520,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
420,9
|
530,0
|
520,0
|
520,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
420,9
|
530,0
|
520,0
|
520,0
|
0,0
|
|
04 06
|
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა
|
0,0
|
74,5
|
75,0
|
75,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
74,5
|
75,0
|
75,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
74,5
|
75,0
|
75,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
8 924,1
|
11 919,3
|
8 926,3
|
8 926,3
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
778
|
784
|
815
|
815
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
6 865,6
|
8 409,9
|
8 861,6
|
8 861,6
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 813,9
|
3 371,4
|
3 799,8
|
3 799,8
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 087,6
|
2 759,5
|
2 761,7
|
2 761,7
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 890,6
|
2 010,0
|
2 076,9
|
2 076,9
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,1
|
7,0
|
4,6
|
4,6
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73,4
|
262,0
|
218,6
|
218,6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2 058,5
|
3 509,3
|
64,7
|
64,7
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
4 045,4
|
4 896,2
|
3 262,8
|
3 262,8
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
166
|
167
|
180
|
180
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 739,7
|
3 217,8
|
3 262,8
|
3 262,8
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
181,5
|
200,2
|
227,8
|
227,8
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
604,6
|
765,8
|
759,1
|
759,1
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 884,0
|
2 000,0
|
2 066,9
|
2 066,9
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
2,1
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
69,6
|
249,7
|
208,0
|
208,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1 305,7
|
1 678,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1 884,0
|
2 000,0
|
2 066,9
|
2 066,9
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
78
|
77
|
73
|
73
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 884,0
|
2 000,0
|
2 066,9
|
2 066,9
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 884,0
|
2 000,0
|
2 066,9
|
2 066,9
|
0,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
948,8
|
1 323,0
|
1 195,9
|
1 195,9
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
88
|
90
|
107
|
107
|
|
|
|
ხარჯები
|
855,7
|
1 217,8
|
1 195,9
|
1 195,9
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
181,5
|
200,2
|
227,8
|
227,8
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
604,6
|
765,8
|
759,1
|
759,1
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
2,1
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
69,6
|
249,7
|
208,0
|
208,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
93,1
|
105,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
1 212,6
|
1 573,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1 212,6
|
1 573,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
4 017,8
|
5 936,0
|
4 484,5
|
4 484,5
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
490
|
494
|
515
|
515
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 277,0
|
4 201,1
|
4 444,8
|
4 444,8
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 287,5
|
2 797,5
|
3 131,6
|
3 131,6
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
982,2
|
1 385,4
|
1 297,2
|
1 297,2
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,6
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,1
|
2,3
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,6
|
5,9
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
740,8
|
1 734,9
|
39,7
|
39,7
|
0,0
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
2 893,3
|
3 420,8
|
3 806,6
|
3 806,6
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
375
|
369
|
389
|
389
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 736,4
|
3 401,1
|
3 766,9
|
3 766,9
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 258,9
|
2 768,7
|
3 100,0
|
3 100,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
476,7
|
624,2
|
660,9
|
660,9
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,1
|
2,3
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,6
|
5,9
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
157,0
|
19,7
|
39,7
|
39,7
|
0,0
|
|
05 02 01 01
|
სახელოვნებო განათლების დაფინანსება
|
1 160,9
|
1 387,0
|
1 549,2
|
1 549,2
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
188
|
188
|
201
|
201
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 077,0
|
1 377,0
|
1 549,2
|
1 549,2
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
926,3
|
1 201,4
|
1 361,8
|
1 361,8
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
150,4
|
174,3
|
187,4
|
187,4
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,1
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
83,9
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01 02
|
თეატრის ხელშეწყობა
|
981,8
|
1 155,8
|
1 246,9
|
1 246,9
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
96
|
97
|
97
|
97
|
|
|
|
ხარჯები
|
939,1
|
1 151,0
|
1 228,1
|
1 228,1
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
772,6
|
890,2
|
984,2
|
984,2
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
166,4
|
260,4
|
243,5
|
243,5
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
42,7
|
4,8
|
18,8
|
18,8
|
0,0
|
|
05 02 01 03
|
მუზეუმის ხელშეწყობა
|
322,7
|
358,0
|
388,4
|
388,4
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
38
|
28
|
33
|
33
|
|
|
|
ხარჯები
|
296,3
|
358,0
|
385,4
|
385,4
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
217,6
|
259,5
|
285,5
|
285,5
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
78,7
|
97,4
|
98,8
|
98,8
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
26,4
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
|
05 02 01 04
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
428,0
|
520,0
|
622,1
|
622,1
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
53
|
56
|
58
|
58
|
|
|
|
ხარჯები
|
424,0
|
515,1
|
604,2
|
604,2
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
342,3
|
417,6
|
468,5
|
468,5
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81,2
|
92,1
|
131,2
|
131,2
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,5
|
5,4
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
4,0
|
4,9
|
17,9
|
17,9
|
0,0
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების განხორციელება
|
534,0
|
800,0
|
667,9
|
667,9
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
115
|
125
|
126
|
126
|
|
|
|
ხარჯები
|
534,0
|
790,0
|
667,9
|
667,9
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
28,5
|
28,8
|
31,6
|
31,6
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
505,5
|
761,2
|
636,3
|
636,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 03
|
კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
583,8
|
1 705,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
583,8
|
1 705,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 04
|
რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა
|
6,6
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,6
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,6
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
149,1
|
267,0
|
285,0
|
285,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25
|
28
|
24
|
24
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
140,1
|
249,0
|
285,0
|
285,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
43,3
|
49,3
|
56,3
|
56,3
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
95,6
|
194,9
|
224,7
|
224,7
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,3
|
4,8
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
8,9
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03 01
|
ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
149,1
|
267,0
|
285,0
|
285,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25
|
28
|
24
|
24
|
|
|
|
ხარჯები
|
140,1
|
249,0
|
285,0
|
285,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
43,3
|
49,3
|
56,3
|
56,3
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
95,6
|
194,9
|
224,7
|
224,7
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,3
|
4,8
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
8,9
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 04
|
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა
|
711,9
|
820,0
|
894,0
|
894,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
97
|
95
|
96
|
96
|
|
|
|
ხარჯები
|
708,8
|
742,0
|
869,0
|
869,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
301,7
|
324,4
|
384,1
|
384,1
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
405,2
|
413,4
|
480,7
|
480,7
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,9
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
3,1
|
78,0
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
5 312,8
|
7 051,3
|
7 915,1
|
7 510,9
|
404,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
89
|
84
|
85
|
41
|
44
|
|
|
ხარჯები
|
5 312,8
|
7 051,3
|
7 915,1
|
7 510,9
|
404,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
357,5
|
412,1
|
437,6
|
363,6
|
74,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
631,9
|
1 326,6
|
537,7
|
213,5
|
324,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4 084,9
|
5 080,4
|
6 005,7
|
5 999,7
|
6,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
238,6
|
232,1
|
934,1
|
934,1
|
0,0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
1 713,4
|
2 553,2
|
2 698,8
|
2 300,6
|
398,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
53
|
48
|
47
|
3
|
44
|
|
|
ხარჯები
|
1 713,4
|
2 553,2
|
2 698,8
|
2 300,6
|
398,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
55,5
|
67,2
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
278,1
|
311,1
|
338,6
|
14,4
|
324,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 375,3
|
2 174,9
|
2 286,2
|
2 286,2
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
333,5
|
378,3
|
412,6
|
14,4
|
398,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
53
|
48
|
47
|
3
|
44
|
|
|
ხარჯები
|
333,5
|
378,3
|
412,6
|
14,4
|
398,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
55,5
|
67,2
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
278,1
|
311,1
|
338,6
|
14,4
|
324,2
|
|
06 01 02
|
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
|
795,0
|
879,0
|
650,0
|
650,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
795,0
|
879,0
|
650,0
|
650,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
795,0
|
879,0
|
650,0
|
650,0
|
0,0
|
|
06 01 03
|
მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება
|
138,1
|
360,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
138,1
|
360,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
133,6
|
360,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 04
|
აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება
|
398,3
|
693,2
|
856,8
|
856,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
398,3
|
693,2
|
856,8
|
856,8
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
398,3
|
693,2
|
856,8
|
856,8
|
0,0
|
|
06 01 05
|
გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება
|
48,4
|
242,8
|
415,4
|
415,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
48,4
|
242,8
|
415,4
|
415,4
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48,4
|
242,8
|
415,4
|
415,4
|
0,0
|
|
06 01 06
|
HER - 2 დადებითი ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
64,0
|
64,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
64,0
|
64,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
64,0
|
64,0
|
0,0
|
|
06 02
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 599,5
|
4 498,0
|
5 216,3
|
5 210,3
|
6,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
36
|
36
|
38
|
38
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 599,5
|
4 498,0
|
5 216,3
|
5 210,3
|
6,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
302,0
|
344,9
|
363,6
|
363,6
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
353,8
|
1 015,5
|
199,1
|
199,1
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 709,5
|
2 905,4
|
3 719,5
|
3 713,5
|
6,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
234,1
|
232,1
|
934,1
|
934,1
|
0,0
|
|
06 02 01
|
მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება
|
1 272,3
|
1 816,5
|
2 660,9
|
2 660,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 272,3
|
1 816,5
|
2 660,9
|
2 660,9
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 272,3
|
1 816,5
|
2 660,9
|
2 660,9
|
0,0
|
|
06 02 02
|
სარიტუალო მომსახურებები
|
13,8
|
26,0
|
26,0
|
20,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,8
|
26,0
|
26,0
|
20,0
|
6,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13,8
|
26,0
|
26,0
|
20,0
|
6,0
|
|
06 02 03
|
შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე
|
75,2
|
56,4
|
56,4
|
56,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,2
|
56,4
|
56,4
|
56,4
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
75,2
|
56,4
|
56,4
|
56,4
|
0,0
|
|
06 02 04
|
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე
|
361,2
|
1 162,0
|
1 037,0
|
1 037,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
361,2
|
1 162,0
|
1 037,0
|
1 037,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
205,5
|
833,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
109,7
|
212,9
|
212,9
|
212,9
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
45,9
|
115,8
|
824,1
|
824,1
|
0,0
|
|
06 02 05
|
ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები
|
734,6
|
39,5
|
39,5
|
39,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
734,6
|
39,5
|
39,5
|
39,5
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
613,8
|
39,5
|
39,5
|
39,5
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
120,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 06
|
უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება
|
0,6
|
2,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,6
|
2,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,6
|
2,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
|
06 02 07
|
რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა
|
453,8
|
531,8
|
566,6
|
566,6
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
36
|
36
|
38
|
38
|
|
|
|
ხარჯები
|
453,8
|
531,8
|
566,6
|
566,6
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
302,0
|
344,9
|
363,6
|
363,6
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
147,5
|
182,3
|
199,1
|
199,1
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,2
|
4,6
|
3,9
|
3,9
|
0,0
|
|
06 02 08
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
472,0
|
504,0
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
472,0
|
504,0
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
472,0
|
504,0
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
|
06 02 09
|
საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება
|
20,7
|
24,5
|
38,5
|
38,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,7
|
24,5
|
38,5
|
38,5
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,7
|
24,5
|
38,5
|
38,5
|
0,0
|
|
06 02 10
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
57,8
|
86,0
|
84,2
|
84,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
57,8
|
86,0
|
84,2
|
84,2
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57,8
|
86,0
|
84,2
|
84,2
|
0,0
|
|
06 02 11
|
სტუდენტთა სოციალური დახმარება
|
13,1
|
57,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,1
|
57,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13,1
|
57,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
|
06 02 12
|
სოციალური დახმარებების პროგრამა
|
68,1
|
85,0
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
68,1
|
85,0
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
68,1
|
85,0
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
|
06 02 13
|
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა
|
4,7
|
11,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
11,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,7
|
11,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
|
06 02 14
|
დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა
|
51,7
|
65,0
|
67,2
|
67,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
51,7
|
65,0
|
67,2
|
67,2
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
51,7
|
65,0
|
67,2
|
67,2
|
0,0
|
|
06 02 15
|
ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
|
0,0
|
25,3
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
25,3
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
25,3
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
|
06 02 16
|
ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
0,0
|
6,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
6,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
6,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
06 02 17
|
შინ მოვლის თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
66,0
|
66,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
66,0
|
66,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
66,0
|
66,0
|
0,0
|
|