ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (7)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №47 |
|
2022 წლის 23 დეკემბერი ქ. რუსთავი |
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარებში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 73 898,4 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარ ებში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 58 544,1 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
|
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 475,5 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
|
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 6 878,8 ათასი ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 74 767,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -1 273,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 426,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10 700,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო (-868,8) ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 405,1 ათასი ლარის ოდენობით.
|
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-2 769,4) ათასი ლარის ოდენობით.
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 2 769,4 ათასი ლარი, რომელიც საპროგნოზო ჭარბი შემოსავლების შედეგად წარმოქმნილი ნაშთია.
|
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-3 174,5) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2023 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ გასასტუმრებელი ვალდებულებები შეადგენს 3 174,5 ათას ლარს.
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2023 წლის დასაწყისისთვის განისაზღვრ ება 30 557,4 ათასი ლარით, ხოლო 2023 წლის ბოლოსათვის დარჩენილი იქნება 25 071,0 ათასი ლარი.
| ||||||||||||||||||||||||||||
ინფრასტრუქტურის განვითარებაქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების პარალელურად ქალაქ რუსთავის გამოწვევად რჩება ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა, აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რეკრეაციული სივრცეების შექმნა-რეაბილიტაციას, ასევე ფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები და ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტიქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეულ გაგრძელება თვითმმართველობის ერთ-ერთი უმინიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. კულტურის სფეროში გასატარებელი ღონისძიებების შედეგად რუსთავი უნდა წარმოჩინდეს კულუტურული სამყაროს ღირსეულ წევრად. მუნიციპალიტეტი თავის მხრივ ხელს უწყობს კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლთა განვითარებას. დემოკრატიული განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ახალგაზრდობა თანამედროვე ქვეყნებში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფასეულობას წარმოადგენს. ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარებისა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროპაგანდისათვის თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლინება, როგორც ქვეყნის, ისე საერთაშორისო მასშტაბით.
განათლებათვითმმართველობის მნიშვნელოვან პრიორიტეტებში მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტის დანერგვის მიზნით მუნიციპალიტეტს შემუშავებული აქვს უწყვეტი პროფესიული განვითარების გეგმა. განათლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლამდელი დაწესებულებებისა და დელეგირებული უფლებამოსილების ხელშეკრულების ფარგლებში საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. თვითმმართველობა პრიორიტეტეტის ფარგლებში ახდენს მოსწავლეთა და სტუდენტთა მაღალი აკადემიური მოსწრების წახალისებას, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მაღალკვალიფიციური კადრების გენერირებისა და ქალაქისა თუ ქვეყნის განვითარებაში.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა გამომდინარე იქიდან, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალდ არის სამრეწველო მსხვილი ობიექტები, გარემოს დაცვის კანონით გამკაცრებული სანქციების ამოქმედება ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის; ამ პრობლემის გადაჭრის მიზნით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების პარალელურად მნიშვნელოვანია ქალაქში არსებული რეკრეაციული ფართობების ინტენსიური ზრდა და არსებულის მოვლა-პატრონობა. ამასთან ერთად უსაფრთხო გარემო და სანიტარული მდგომარეობის ყოველწლიური გაუმჯობესება წარმოადგენს უმთავრეს პრიორიტეტს.
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებიპრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშწყობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მუნიციპალური არქივის დაფინანსებასა და ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობას.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფამოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 200,8 ათასი ლარი;
ბ) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 398,2 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 6,0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
|
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 58 544,1 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
გადასახადები
45 157,5
54 365,0
58 544,1
ქონების გადასახადი
12 857,2
13 650,0
13 650,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
8 644,6
9 690,0
9 690,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
15,4
0,0 0,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 313,3 100,0 100,0 სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 22,30,0 0,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 3 861,6 3 860,0 3 860,0 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 32 300,3 40 715,0 44 894,1 მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 475,5 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი გრანტები 10 439,8 17 797,5 8 475,5 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 30,6 35,00,0 სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 10 409,2 17 762,5 8 475,5 მიმდინარე 500,0 708,2 605,0 მიზნობრივი ტრანსფერი 500,0 708,2 605,0 კაპიტალური 9 909,2 17 054,4 7 870,5 სპეციალური ტრანსფერი0,0 700,00,0 კაპიტალური ტრანსფერი 8 281,0 7 853,2 7 870,5 გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან 1 628,1 8 501,10,0 მუხლი 6. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 6 878,8 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი სხვა შემოსავლები 7 268,8 7 277,6 6 878,8 შემოსავლები საკუთრებიდან 1 550,9 1 344,4 1 250,0 პროცენტები 1 181,5 1 100,0 1 000,0 რენტა 369,4 244,4 250,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 254,8 133,4 100,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 114,6 111,0 150,0 საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია 2 333,1 2 308,8 2 428,8 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2 288,8 2 290,8 2 410,8 სანებართვო მოსაკრებელი 258,2 210,0 210,0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი0,0 0,0 0,0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი1,0 0,8 0,8 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 957,0 900,0 900,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 1 072,4 1 180,0 1 300,0 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი0,3 0,0 0,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 44,3 18,0 18,0 შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან 44,3 18,0 18,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 2 487,5 3 050,0 3 000,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 897,2 574,4 200,0 მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 74 767,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტისულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტი ხარჯები 48 113,6 74 371,2 74 767,2 71 015,8 3 751,4 შრომის ანაზღაურება 17 113,8 22 102,3 25 303,3 25 051,5 251,8 საქონელი და მომსახურება 13 689,1 20 959,8 23 092,8 22 745,6 347,2 პროცენტი 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,40,0 სუბსიდიები 4 981,6 6 684,3 6 600,3 6 600,30,0 გრანტები5,0 6,0 6,0 6,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 4 336,0 5 452,1 6 300,2 6 294,26,0 სხვა ხარჯები 6 793,9 16 764,2 11 229,1 8 082,7 3 146,4 მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -1 273,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 426,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროგნოზისულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტი 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 80,5 407,3 840,9 840,90,0 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 80,5 401,9 840,9 840,90,0 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 11 480,9 21 151,7 7 473,9 2 749,8 4 724,0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 4 750,7 6 672,2 5 007,6 1 315,6 3 691,9 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 10,00,0 0,0 0,0 0,0 02 03 გარე განათება 177,9 10,06,7 6,7 0,0 02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია 155,6 321,3 225,0 225,00,0 02 05 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 712,9 13 447,4 1 415,6 383,5 1 032,1 02 08 საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 355,4 239,4 199,0 199,00,0 02 09 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა 290,2 438,4 500,0 500,00,0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2 495,8 334,5 390,0 390,00,0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2 193,4 270,8 330,0 330,00,0 03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 223,4 37,8 44,5 44,50,0 03 03 ცხოველთა მონიტორინგი 58,6 11,80,0 0,0 0,0 03 04 რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა 20,4 14,1 15,5 15,50,0 04 00 განათლება 2 301,0 4 310,3 656,6 638,5 18,1 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 219,9 230,0 80,0 80,00,0 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1 992,5 3 400,7 58,5 58,50,0 04 03 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა1,8 32,40,0 0,0 0,0 04 04 საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 86,8 647,2 518,1 500,0 18,1 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2 058,5 3 509,3 64,7 64,70,0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 1 305,7 1 678,40,0 0,0 0,0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 740,8 1 734,9 39,7 39,70,0 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა8,9 18,00,0 0,0 0,0 05 04 სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა3,1 78,0 25,0 25,00,0 სულ ჯამი 18 416,7 29 713,1 9 426,1 4 683,9 4 742,1 განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10 700,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 14 031,4 6 715,1 10 700,0 ძირითადი აქტივები 2 298,80,0 3 000,0 არაწარმოებული აქტივები 11 732,6 6 715,1 7 700,0 მიწა 11 732,6 6 715,1 7 700,0 მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქც. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7 550,0 12 582,8 13 608,4 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 6 178,9 9 985,4 11 169,8 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 6 175,3 9 040,4 10 364,8 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა3,6 945,0 805,0 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 176,8 195,0 203,2 70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 80,0 80,0 80,0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 96,8 115,0 123,2 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 1 194,2 2 402,4 2 235,4702 თავდაცვა 264,3 354,6 393,9 7021 შეიარაღებული ძალები 264,3 354,6 393,9704 ეკონომიკური საქმიანობა 8 125,3 11 840,9 10 247,5 7045 ტრანსპორტი 8 125,3 11 840,9 10 247,5 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 8 125,3 11 840,9 10 247,5705 გარემოს დაცვა 9 242,7 8 367,8 10 403,2 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 5 886,3 4 696,7 5 418,9 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 514,0 321,0 435,2 7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 1 878,9 2 041,7 3 037,0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 963,5 1 308,4 1 512,1706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 15 195,5 33 394,2 16 377,4 7061 ბინათმშენებლობა 5 567,3 12 109,6 9 207,3 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 6 304,5 14 309,3 2 393,7 7064 გარე განათება 1 906,1 1 793,0 2 210,1 7066 სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 417,6 5 182,4 2 566,2707 ჯანმრთელობის დაცვა 1 713,4 2 553,2 2 698,8 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 1 713,4 2 553,2 2 698,8708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 9 023,4 12 119,3 9 126,3 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 4 045,4 4 896,2 3 262,8 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 2 365,8 3 033,8 3 125,3 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა6,6 10,0 10,0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში 2 605,7 4 179,2 2 728,2709 განათლება 11 816,2 18 373,4 16 121,5 7091 სკოლამდელი აღზრდა 11 224,8 16 956,8 15 008,4 7092 ზოგადი განათლება 170,5 886,6 593,1 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 170,5 886,6 593,1 7094 უმაღლესი განათლება 420,9 530,0 520,0 70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 420,9 530,0 520,0710 სოციალური დაცვა 3 599,5 4 498,0 5 216,3 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 109,5 151,0 217,4 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 51,7 65,0 67,2 71012 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 57,8 86,0 150,2 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1 726,6 2 350,3 3 231,5 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 13,7 14,5 28,5 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 544,8 631,3 520,0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1 204,9 1 350,9 1 218,9სულ 66 530,3 104 084,3 84 193,3 მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო (-868,8) ათასი ლარის ოდენობით. განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 405,1 ათასი ლარის ოდენობით. დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი საოპერაციო სალდო 14 752,5 5 069,0 -868,8 მთლიანი სალდო 10 367,2 -17 929,1 405,1 მუხლი 11. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-2 769,4) ათასი ლარის ოდენობით. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 2 769,4 ათასი ლარი, რომელიც საპროგნოზო ჭარბი შემოსავლების შედეგად წარმოქმნილი ნაშთია. დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების ცვლილება 10 121,4 -18 039,1 -2 769,4 ზრდა 10 121,40,0 0,0 კლება0,0 18 039,1 2 769,4 მუხლი 12. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-3 174,5) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2023 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ გასასტუმრებელი ვალდებულებები შეადგენს 3 174,5 ათას ლარს. დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი ვალდებულებების ცვლილება -245,8 -110,1 -3 174,5 კლება 245,8 110,1 3 174,5 საშინაო 245,8 110,1 3 174,5ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2023 წლის დასაწყისისთვის განისაზღვრება 30 557,4 ათასი ლარით, ხოლო 2023 წლის ბოლოსათვის დარჩენილი იქნება 25 071,0 ათასი ლარი. N დასახელება ვალის ოდენობა1 საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტით ქონების (კომპაქტორერიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდები და ნარჩენების კონტეინერები) გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში სესხი 312,92 40 ერთეული ავტობუსის შეძენა 24 758,0 სულ: 25 071,0 |
პროგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროგნოზისულ
საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტისულ
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები 66 776,1 104 194,4 87 367,7 78 874,2 8 493,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 205 3 400 3 555 3 49560
ხარჯები 48 113,6 74 371,2 74 767,2 71 015,8 3 751,4 შრომის ანაზღაურება 17 113,8 22 102,3 25 303,3 25 051,5 251,8 საქონელი და მომსახურება 13 689,1 20 959,8 23 092,8 22 745,6 347,2 პროცენტი 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,40,0
სუბსიდიები 4 981,6 6 684,3 6 600,3 6 600,30,0
გრანტები5,0
6,0
6,0
6,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 4 336,0 5 452,1 6 300,2 6 294,26,0
სხვა ხარჯები 6 793,9 16 764,2 11 229,1 8 082,7 3 146,4 არაფინანსური აქტივები 18 416,7 29 713,1 9 426,1 4 683,9 4 742,1 ვალდებულებები 245,8 110,1 3 174,5 3 174,50,0
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 8 060,1 13 047,5 17 176,7 16 975,9 200,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა312
346
360
344
16
ხარჯები 7 733,8 12 530,1 13 161,4 12 960,6 200,8 შრომის ანაზღაურება 4 499,7 6 085,5 6 811,0 6 633,2 177,8 საქონელი და მომსახურება 1 891,1 3 577,5 3 916,6 3 893,6 23,0 პროცენტი 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,40,0
გრანტები5,0
6,0
6,0
6,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 88,9 182,6 76,0 76,00,0
სხვა ხარჯები 54,9 276,0 116,4 116,40,0
არაფინანსური აქტივები 80,5 407,3 840,9 840,90,0
ვალდებულებები 245,8 110,1 3 174,5 3 174,50,0
01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 6 439,7 9 395,0 10 758,7 10 557,9 200,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა291
325
339
323
16
ხარჯები 6 359,1 8 993,1 9 917,8 9 717,0 200,8 შრომის ანაზღაურება 4 353,0 5 927,2 6 644,9 6 467,1 177,8 საქონელი და მომსახურება 1 860,9 2 607,2 3 080,5 3 057,5 23,0 გრანტები5,0
6,0
6,0
6,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 88,9 181,6 75,0 75,00,0
სხვა ხარჯები 51,3 271,0 111,4 111,40,0
არაფინანსური აქტივები 80,5 401,9 840,9 840,90,0
01 01 01 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 458,4 2 058,8 2 237,6 2 237,60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა60
65
66
66
ხარჯები 1 455,2 2 027,3 2 201,7 2 201,70,0
შრომის ანაზღაურება 1 002,5 1 307,2 1 397,5 1 397,50,0
საქონელი და მომსახურება 399,5 564,5 688,8 688,80,0
სოციალური უზრუნველყოფა 11,9 20,0 20,0 20,00,0
სხვა ხარჯები 41,2 135,6 95,4 95,40,0
არაფინანსური აქტივები3,2
31,5 35,9 35,90,0
01 01 02 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 4 662,6 6 891,6 8 027,2 8 027,20,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა216
245
257
257
ხარჯები 4 585,2 6 521,2 7 222,2 7 222,20,0
შრომის ანაზღაურება 3 132,4 4 328,4 4 911,5 4 911,50,0
საქონელი და მომსახურება 1 366,3 1 901,4 2 238,7 2 238,70,0
გრანტები5,0
6,0
6,0
6,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 71,5 150,0 50,0 50,00,0
სხვა ხარჯები 10,1 135,4 16,0 16,00,0
არაფინანსური აქტივები 77,4 370,4 805,0 805,00,0
01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 264,3 354,6 393,9 193,1 200,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა15
15
16
16
ხარჯები 264,3 354,6 393,9 193,1 200,8 შრომის ანაზღაურება 218,1 291,6 335,9 158,1 177,8 საქონელი და მომსახურება 40,7 51,4 53,0 30,0 23,0 სოციალური უზრუნველყოფა5,5
11,65,0
5,0
0,0
01 01 04 საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 54,4 90,0 100,0 100,00,0
ხარჯები 54,4 90,0 100,0 100,00,0
საქონელი და მომსახურება 54,4 90,0 100,0 100,00,0
01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 1 620,4 3 652,5 6 418,0 6 418,00,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა21
21
21
21
0
ხარჯები 1 374,7 3 537,0 3 243,6 3 243,60,0
შრომის ანაზღაურება 146,6 158,3 166,1 166,10,0
საქონელი და მომსახურება 30,2 970,3 836,1 836,10,0
პროცენტი 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,40,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
სხვა ხარჯები3,6
5,0
5,0
5,0
0,0
არაფინანსური აქტივები0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებები 245,8 110,1 3 174,5 3 174,50,0
01 02 01 სარეზერვო ფონდი0,0
940,0 800,0 800,00,0
ხარჯები0,0
940,0 800,0 800,00,0
საქონელი და მომსახურება0,0
940,0 800,0 800,00,0
01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი3,6
5,0
5,0
5,0
0,0
ხარჯები3,6
5,0
5,0
5,0
0,0
სხვა ხარჯები3,6
5,0
5,0
5,0
0,0
01 02 03 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა 1 440,0 2 512,5 5 409,8 5 409,80,0
ხარჯები 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,40,0
პროცენტი 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,40,0
ვალდებულებები 245,8 110,1 3 174,5 3 174,50,0
01 02 04 მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 96,8 115,0 123,2 123,20,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა8
8
8
8
ხარჯები 96,8 109,6 123,2 123,20,0
შრომის ანაზღაურება 66,6 78,3 86,1 86,10,0
საქონელი და მომსახურება 30,2 30,3 36,1 36,10,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
არაფინანსური აქტივები0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
01 02 05 ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 80,0 80,0 80,0 80,00,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა13
13
13
13
ხარჯები 80,0 80,0 80,0 80,00,0
შრომის ანაზღაურება 80,0 80,0 80,0 80,00,0
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 23 934,1 45 756,2 27 260,0 19 389,6 7 870,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა413
440
463
463
0
ხარჯები 12 453,2 24 604,5 19 786,2 16 639,7 3 146,4 შრომის ანაზღაურება 1 138,2 1 647,0 1 891,9 1 891,90,0
საქონელი და მომსახურება 2 311,5 3 013,3 3 982,8 3 982,80,0
სუბსიდიები 3 091,0 4 674,3 4 523,4 4 523,40,0
სოციალური უზრუნველყოფა 14,8 27,2 31,2 31,20,0
სხვა ხარჯები 5 897,6 15 242,6 9 356,9 6 210,4 3 146,4 არაფინანსური აქტივები 11 480,9 21 151,7 7 473,9 2 749,8 4 724,0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 5 034,3 7 166,6 5 814,1 2 122,1 3 691,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა18
18
24
24
0
ხარჯები 283,6 494,4 806,5 806,50,0
შრომის ანაზღაურება 74,3 87,4 130,0 130,00,0
საქონელი და მომსახურება 207,1 404,6 672,3 672,30,0
სოციალური უზრუნველყოფა2,2
2,4
4,2
4,2
0,0
არაფინანსური აქტივები 4 750,7 6 672,2 5 007,6 1 315,6 3 691,9 02 01 01 გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 3 932,7 5 507,5 4 307,6 615,6 3 691,9 არაფინანსური აქტივები 3 932,7 5 507,5 4 307,6 615,6 3 691,9 02 01 02 გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 818,0 1 049,6 415,0 415,00,0
ხარჯები0,0
35,0 15,0 15,00,0
საქონელი და მომსახურება0,0
35,0 15,0 15,00,0
არაფინანსური აქტივები 818,0 1 014,6 400,0 400,00,0
02 01 03 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 283,6 609,4 1 091,5 1 091,50,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა18
18
24
24
0
ხარჯები 283,6 459,4 791,5 791,50,0
შრომის ანაზღაურება 74,3 87,4 130,0 130,00,0
საქონელი და მომსახურება 207,1 369,6 657,3 657,30,0
სოციალური უზრუნველყოფა2,2
2,4
4,2
4,2
0,0
არაფინანსური აქტივები0,0
150,0 300,0 300,00,0
02 02 წყლის სისტემების განვითარება 514,0 321,0 435,2 435,20,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა10
11
19
19
0
ხარჯები 504,0 321,0 435,2 435,20,0
შრომის ანაზღაურება 64,3 89,4 124,1 124,10,0
საქონელი და მომსახურება 126,1 191,2 303,7 303,70,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,8
3,4
3,0
3,0
0,0
სხვა ხარჯები 312,8 37,04,4
4,4
0,0
არაფინანსური აქტივები 10,00,0
0,0
0,0
0,0
02 02 01 სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა 514,0 321,0 435,2 435,20,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა10
11
19
19
0
ხარჯები 504,0 321,0 435,2 435,20,0
შრომის ანაზღაურება 64,3 89,4 124,1 124,10,0
საქონელი და მომსახურება 126,1 191,2 303,7 303,70,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,8
3,4
3,0
3,0
0,0
სხვა ხარჯები 312,8 37,04,4
4,4
0,0
არაფინანსური აქტივები 10,00,0
0,0
0,0
0,0
02 03 გარე განათება 1 906,1 1 793,0 2 210,1 2 210,10,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა15
15
15
15
0
ხარჯები 1 728,3 1 783,0 2 203,4 2 203,40,0
შრომის ანაზღაურება 164,7 193,2 212,5 212,50,0
საქონელი და მომსახურება 1 562,9 1 587,4 1 987,9 1 987,90,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,7
2,4
3,0
3,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 177,9 10,06,7
6,7
0,0
02 03 01 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა 1 906,1 1 793,0 2 210,1 2 210,10,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა15
15
15
15
ხარჯები 1 728,3 1 783,0 2 203,4 2 203,40,0
შრომის ანაზღაურება 164,7 193,2 212,5 212,50,0
საქონელი და მომსახურება 1 562,9 1 587,4 1 987,9 1 987,90,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,7
2,4
3,0
3,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 177,9 10,06,7
6,7
0,0
02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია 3 563,4 12 364,2 7 086,9 3 940,5 3 146,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა0
10
10
10
0
ხარჯები 3 407,8 12 042,9 6 861,9 3 715,5 3 146,4 შრომის ანაზღაურება0,0
61,2 67,3 67,30,0
საქონელი და მომსახურება 15,7 104,1 112,2 112,20,0
სხვა ხარჯები 3 392,1 11 877,6 6 682,4 3 536,0 3 146,4 არაფინანსური აქტივები 155,6 321,3 225,0 225,00,0
02 04 01 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 170,5 3 364,2 380,2 380,20,0
ხარჯები 14,9 3 042,8 155,2 155,20,0
სხვა ხარჯები 14,9 3 042,8 155,2 155,20,0
არაფინანსური აქტივები 155,6 321,3 225,0 225,00,0
02 04 02 საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 1 016,3 1 522,4 724,1 724,10,0
ხარჯები 1 016,3 1 522,4 724,1 724,10,0
საქონელი და მომსახურება 15,7 22,5 22,5 22,50,0
სხვა ხარჯები 1 000,6 1 499,9 701,6 701,60,0
02 04 03 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 1 067,0 2 498,8 3 146,40,0
3 146,4 ხარჯები 1 067,0 2 498,8 3 146,40,0
3 146,4 სხვა ხარჯები 1 067,0 2 498,8 3 146,40,0
3 146,4 02 04 04 მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 1 309,6 4 978,9 2 836,2 2 836,20,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0
10
10
10
0
ხარჯები 1 309,6 4 978,9 2 836,2 2 836,20,0
შრომის ანაზღაურება0,0
61,2 67,3 67,30,0
საქონელი და მომსახურება0,0
81,6 89,7 89,70,0
სხვა ხარჯები 1 309,6 4 836,1 2 679,2 2 679,20,0
02 05 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 2 174,3 3 109,5 2 500,6 2 500,60,0
ხარჯები 2 164,9 3 109,5 2 500,6 2 500,60,0
საქონელი და მომსახურება 44,3 71,0 83,9 83,90,0
სხვა ხარჯები 2 120,6 3 038,5 2 416,7 2 416,70,0
არაფინანსური აქტივები9,4
0,0
0,0
0,0
0,0
02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 6 403,8 14 509,3 2 593,7 1 561,6 1 032,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა86
92
92
92
0
ხარჯები 690,9 1 061,9 1 178,1 1 178,10,0
შრომის ანაზღაურება 467,4 624,0 690,3 690,30,0
საქონელი და მომსახურება 220,2 431,9 479,8 479,80,0
სოციალური უზრუნველყოფა3,3
6,0
8,0
8,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 5 712,9 13 447,4 1 415,6 383,5 1 032,1 02 06 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა 6 304,5 14 309,3 2 393,7 1 361,6 1 032,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა86
92
92
92
0
ხარჯები 612,4 861,9 978,1 978,10,0
შრომის ანაზღაურება 467,4 624,0 690,3 690,30,0
საქონელი და მომსახურება 141,7 231,9 279,8 279,80,0
სოციალური უზრუნველყოფა3,3
6,0
8,0
8,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 5 692,2 13 447,4 1 415,6 383,5 1 032,1 02 06 02 სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა 99,2 200,0 200,0 200,00,0
ხარჯები 78,5 200,0 200,0 200,00,0
საქონელი და მომსახურება 78,5 200,0 200,0 200,00,0
არაფინანსური აქტივები 20,70,0
0,0
0,0
0,0
02 07 მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 3 091,0 4 674,3 4 433,4 4 433,40,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა243
252
248
248
0
ხარჯები 3 091,0 4 674,3 4 433,4 4 433,40,0
სუბსიდიები 3 091,0 4 674,3 4 433,4 4 433,40,0
02 08 საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 378,1 367,9 299,0 299,00,0
ხარჯები 22,7 128,5 100,0 100,00,0
სხვა ხარჯები 22,7 128,5 100,0 100,00,0
არაფინანსური აქტივები 355,4 239,4 199,0 199,00,0
02 09 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა 336,8 658,4 699,3 699,30,0
ხარჯები 46,7 220,0 199,3 199,30,0
საქონელი და მომსახურება 13,1 70,0 46,0 46,00,0
სხვა ხარჯები 33,6 150,0 153,3 153,30,0
არაფინანსური აქტივები 290,2 438,4 500,0 500,00,0
02 10 რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 532,1 792,0 1 097,7 1 097,70,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა41
42
47
47
ხარჯები 513,2 769,0 977,7 977,70,0
შრომის ანაზღაურება 367,5 591,8 667,7 667,70,0
საქონელი და მომსახურება 122,0 153,2 297,0 297,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა7,9
13,0 13,0 13,00,0
სხვა ხარჯები 15,9 11,00,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 18,9 23,0 120,0 120,00,0
02 11 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა0,0
0,0
90,0 90,00,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0
0
8
8
ხარჯები0,0
0,0
90,0 90,00,0
სუბსიდიები0,0
0,0
90,0 90,00,0
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 8 728,7 8 046,8 9 968,0 9 968,00,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა561
645
714
714
0
ხარჯები 6 232,9 7 712,3 9 578,0 9 578,00,0
შრომის ანაზღაურება 1 458,7 1 932,8 2 328,6 2 328,60,0
საქონელი და მომსახურება 4 745,0 5 733,4 7 174,2 7 174,20,0
სოციალური უზრუნველყოფა 29,1 44,6 73,2 73,20,0
სხვა ხარჯები0,0
1,5
2,0
2,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 2 495,8 334,5 390,0 390,00,0
03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 5 886,3 4 696,7 5 418,9 5 418,90,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა356
418
433
433
ხარჯები 3 692,9 4 425,9 5 088,9 5 088,90,0
შრომის ანაზღაურება 231,5 354,2 411,2 411,20,0
საქონელი და მომსახურება 3 443,4 4 050,7 4 647,7 4 647,70,0
სოციალური უზრუნველყოფა 18,0 21,0 30,0 30,00,0
არაფინანსური აქტივები 2 193,4 270,8 330,0 330,00,0
03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 1 878,9 2 041,7 3 037,0 3 037,00,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა143
160
210
210
ხარჯები 1 655,5 2 003,9 2 992,5 2 992,50,0
შრომის ანაზღაურება 717,2 909,6 1 118,7 1 118,70,0
საქონელი და მომსახურება 929,7 1 078,2 1 857,0 1 857,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა8,5
16,1 16,8 16,80,0
არაფინანსური აქტივები 223,4 37,8 44,5 44,50,0
03 03 ცხოველთა მონიტორინგი 373,6 600,0 641,9 641,90,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა31
35
38
38
0
ხარჯები 315,0 588,2 641,9 641,90,0
შრომის ანაზღაურება 101,1 178,8 196,7 196,70,0
საქონელი და მომსახურება 213,9 407,9 442,4 442,40,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
1,5
2,3
2,3
0,0
სხვა ხარჯები0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
არაფინანსური აქტივები 58,6 11,80,0
0,0
0,0
03 04 რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა 589,9 708,4 870,2 870,20,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა31
32
33
33
ხარჯები 569,6 694,3 854,7 854,70,0
შრომის ანაზღაურება 409,0 490,2 602,0 602,00,0
საქონელი და მომსახურება 158,0 196,6 227,1 227,10,0
სოციალური უზრუნველყოფა2,6
6,0
24,1 24,10,0
სხვა ხარჯები0,0
1,5
1,5
1,5
0,0
არაფინანსური აქტივები 20,4 14,1 15,5 15,50,0
04 00 განათლება 11 816,2 18 373,4 16 121,5 16 103,4 18,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 052 1 101 1 118 1 1180
ხარჯები 9 515,3 14 063,1 15 464,9 15 464,90,0
შრომის ანაზღაურება 6 845,8 8 653,4 10 034,4 10 034,40,0
საქონელი და მომსახურება 2 021,9 4 549,4 4 719,8 4 719,80,0
სოციალური უზრუნველყოფა 118,2 110,3 109,5 109,50,0
სხვა ხარჯები 529,4 750,0 601,2 601,20,0
არაფინანსური აქტივები 2 301,0 4 310,3 656,6 638,5 18,1 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 8 723,5 12 816,1 14 209,9 14 209,90,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა981
1 029 1 044 1 044 ხარჯები 8 503,6 12 586,1 14 129,9 14 129,90,0
შრომის ანაზღაურება 6 434,8 8 144,6 9 448,6 9 448,60,0
საქონელი და მომსახურება 1 847,9 4 193,2 4 570,1 4 570,10,0
სოციალური უზრუნველყოფა 112,5 102,8 105,0 105,00,0
სხვა ხარჯები 108,5 145,56,2
6,2
0,0
არაფინანსური აქტივები 219,9 230,0 80,0 80,00,0
04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1 992,5 3 400,7 58,5 58,50,0
არაფინანსური აქტივები 1 992,5 3 400,7 58,5 58,50,0
04 03 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 508,9 740,0 740,0 740,00,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა71
72
74
74
ხარჯები 507,1 707,6 740,0 740,00,0
შრომის ანაზღაურება 411,0 508,8 585,8 585,80,0
საქონელი და მომსახურება 90,3 191,3 149,7 149,70,0
სოციალური უზრუნველყოფა5,7
7,5
4,5
4,5
0,0
არაფინანსური აქტივები1,8
32,40,0
0,0
0,0
04 04 საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 170,5 812,1 518,1 500,0 18,1 ხარჯები 83,7 164,90,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება 83,7 164,90,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 86,8 647,2 518,1 500,0 18,1 04 05 სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 420,9 530,0 520,0 520,00,0
ხარჯები 420,9 530,0 520,0 520,00,0
სხვა ხარჯები 420,9 530,0 520,0 520,00,0
04 06 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა0,0
74,5 75,0 75,00,0
ხარჯები0,0
74,5 75,0 75,00,0
სხვა ხარჯები0,0
74,5 75,0 75,00,0
05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 8 924,1 11 919,3 8 926,3 8 926,30,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა778
784
815
815
0
ხარჯები 6 865,6 8 409,9 8 861,6 8 861,60,0
შრომის ანაზღაურება 2 813,9 3 371,4 3 799,8 3 799,80,0
საქონელი და მომსახურება 2 087,6 2 759,5 2 761,7 2 761,70,0
სუბსიდიები 1 890,6 2 010,0 2 076,9 2 076,90,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,1
7,0
4,6
4,6
0,0
სხვა ხარჯები 73,4 262,0 218,6 218,60,0
არაფინანსური აქტივები 2 058,5 3 509,3 64,7 64,70,0
05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 4 045,4 4 896,2 3 262,8 3 262,80,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა166
167
180
180
0
ხარჯები 2 739,7 3 217,8 3 262,8 3 262,80,0
შრომის ანაზღაურება 181,5 200,2 227,8 227,80,0
საქონელი და მომსახურება 604,6 765,8 759,1 759,10,0
სუბსიდიები 1 884,0 2 000,0 2 066,9 2 066,90,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
2,1
1,0
1,0
0,0
სხვა ხარჯები 69,6 249,7 208,0 208,00,0
არაფინანსური აქტივები 1 305,7 1 678,40,0
0,0
0,0
05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1 884,0 2 000,0 2 066,9 2 066,90,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა78
77
73
73
0
ხარჯები 1 884,0 2 000,0 2 066,9 2 066,90,0
სუბსიდიები 1 884,0 2 000,0 2 066,9 2 066,90,0
05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 948,8 1 323,0 1 195,9 1 195,90,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა88
90
107
107
ხარჯები 855,7 1 217,8 1 195,9 1 195,90,0
შრომის ანაზღაურება 181,5 200,2 227,8 227,80,0
საქონელი და მომსახურება 604,6 765,8 759,1 759,10,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
2,1
1,0
1,0
0,0
სხვა ხარჯები 69,6 249,7 208,0 208,00,0
არაფინანსური აქტივები 93,1 105,20,0
0,0
0,0
05 01 03 სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1 212,6 1 573,20,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 1 212,6 1 573,20,0
0,0
0,0
05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 4 017,8 5 936,0 4 484,5 4 484,50,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა490
494
515
515
0
ხარჯები 3 277,0 4 201,1 4 444,8 4 444,80,0
შრომის ანაზღაურება 2 287,5 2 797,5 3 131,6 3 131,60,0
საქონელი და მომსახურება 982,2 1 385,4 1 297,2 1 297,20,0
სუბსიდიები6,6
10,0 10,0 10,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,1
2,3
1,0
1,0
0,0
სხვა ხარჯები0,6
5,9
5,0
5,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 740,8 1 734,9 39,7 39,70,0
05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2 893,3 3 420,8 3 806,6 3 806,60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა375
369
389
389
0
ხარჯები 2 736,4 3 401,1 3 766,9 3 766,90,0
შრომის ანაზღაურება 2 258,9 2 768,7 3 100,0 3 100,00,0
საქონელი და მომსახურება 476,7 624,2 660,9 660,90,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,1
2,3
1,0
1,0
0,0
სხვა ხარჯები0,6
5,9
5,0
5,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 157,0 19,7 39,7 39,70,0
05 02 01 01 სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 1 160,9 1 387,0 1 549,2 1 549,20,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა188
188
201
201
ხარჯები 1 077,0 1 377,0 1 549,2 1 549,20,0
შრომის ანაზღაურება 926,3 1 201,4 1 361,8 1 361,80,0
საქონელი და მომსახურება 150,4 174,3 187,4 187,40,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,1
1,3
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 83,9 10,00,0
0,0
0,0
05 02 01 02 თეატრის ხელშეწყობა 981,8 1 155,8 1 246,9 1 246,90,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა96
97
97
97
ხარჯები 939,1 1 151,0 1 228,1 1 228,10,0
შრომის ანაზღაურება 772,6 890,2 984,2 984,20,0
საქონელი და მომსახურება 166,4 260,4 243,5 243,50,0
სხვა ხარჯები0,0
0,4
0,4
0,4
0,0
არაფინანსური აქტივები 42,74,8
18,8 18,80,0
05 02 01 03 მუზეუმის ხელშეწყობა 322,7 358,0 388,4 388,40,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა38
28
33
33
ხარჯები 296,3 358,0 385,4 385,40,0
შრომის ანაზღაურება 217,6 259,5 285,5 285,50,0
საქონელი და მომსახურება 78,7 97,4 98,8 98,80,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
სხვა ხარჯები0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
არაფინანსური აქტივები 26,40,0
3,0
3,0
0,0
05 02 01 04 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 428,0 520,0 622,1 622,10,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა53
56
58
58
ხარჯები 424,0 515,1 604,2 604,20,0
შრომის ანაზღაურება 342,3 417,6 468,5 468,50,0
საქონელი და მომსახურება 81,2 92,1 131,2 131,20,0
სხვა ხარჯები0,5
5,4
4,5
4,5
0,0
არაფინანსური აქტივები4,0
4,9
17,9 17,90,0
05 02 02 კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 534,0 800,0 667,9 667,90,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა115
125
126
126
ხარჯები 534,0 790,0 667,9 667,90,0
შრომის ანაზღაურება 28,5 28,8 31,6 31,60,0
საქონელი და მომსახურება 505,5 761,2 636,3 636,30,0
არაფინანსური აქტივები0,0
10,00,0
0,0
0,0
05 02 03 კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 583,8 1 705,20,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები 583,8 1 705,20,0
0,0
0,0
05 02 04 რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა6,6
10,0 10,0 10,00,0
ხარჯები6,6
10,0 10,0 10,00,0
სუბსიდიები6,6
10,0 10,0 10,00,0
05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 149,1 267,0 285,0 285,00,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა25
28
24
24
0
ხარჯები 140,1 249,0 285,0 285,00,0
შრომის ანაზღაურება 43,3 49,3 56,3 56,30,0
საქონელი და მომსახურება 95,6 194,9 224,7 224,70,0
სხვა ხარჯები1,3
4,8
4,0
4,0
0,0
არაფინანსური აქტივები8,9
18,00,0
0,0
0,0
05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 149,1 267,0 285,0 285,00,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა25
28
24
24
ხარჯები 140,1 249,0 285,0 285,00,0
შრომის ანაზღაურება 43,3 49,3 56,3 56,30,0
საქონელი და მომსახურება 95,6 194,9 224,7 224,70,0
სხვა ხარჯები1,3
4,8
4,0
4,0
0,0
არაფინანსური აქტივები8,9
18,00,0
0,0
0,0
05 04 სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა 711,9 820,0 894,0 894,00,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა97
95
96
96
ხარჯები 708,8 742,0 869,0 869,00,0
შრომის ანაზღაურება 301,7 324,4 384,1 384,10,0
საქონელი და მომსახურება 405,2 413,4 480,7 480,70,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
2,6
2,6
2,6
0,0
სხვა ხარჯები1,9
1,6
1,6
1,6
0,0
არაფინანსური აქტივები3,1
78,0 25,0 25,00,0
06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 5 312,8 7 051,3 7 915,1 7 510,9 404,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა89
84
85
41
44
ხარჯები 5 312,8 7 051,3 7 915,1 7 510,9 404,2 შრომის ანაზღაურება 357,5 412,1 437,6 363,6 74,0 საქონელი და მომსახურება 631,9 1 326,6 537,7 213,5 324,2 სოციალური უზრუნველყოფა 4 084,9 5 080,4 6 005,7 5 999,76,0
სხვა ხარჯები 238,6 232,1 934,1 934,10,0
06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 1 713,4 2 553,2 2 698,8 2 300,6 398,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა53
48
47
3
44
ხარჯები 1 713,4 2 553,2 2 698,8 2 300,6 398,2 შრომის ანაზღაურება 55,5 67,2 74,00,0
74,0 საქონელი და მომსახურება 278,1 311,1 338,6 14,4 324,2 სოციალური უზრუნველყოფა 1 375,3 2 174,9 2 286,2 2 286,20,0
სხვა ხარჯები4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 333,5 378,3 412,6 14,4 398,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა53
48
47
3
44
ხარჯები 333,5 378,3 412,6 14,4 398,2 შრომის ანაზღაურება 55,5 67,2 74,00,0
74,0 საქონელი და მომსახურება 278,1 311,1 338,6 14,4 324,2 06 01 02 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 795,0 879,0 650,0 650,00,0
ხარჯები 795,0 879,0 650,0 650,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა 795,0 879,0 650,0 650,00,0
06 01 03 მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 138,1 360,0 300,0 300,00,0
ხარჯები 138,1 360,0 300,0 300,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა 133,6 360,0 300,0 300,00,0
სხვა ხარჯები4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01 04 აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 398,3 693,2 856,8 856,80,0
ხარჯები 398,3 693,2 856,8 856,80,0
სოციალური უზრუნველყოფა 398,3 693,2 856,8 856,80,0
06 01 05 გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 48,4 242,8 415,4 415,40,0
ხარჯები 48,4 242,8 415,4 415,40,0
სოციალური უზრუნველყოფა 48,4 242,8 415,4 415,40,0
06 01 06 HER - 2 დადებითი ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება0,0
0,0
64,0 64,00,0
ხარჯები0,0
0,0
64,0 64,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
64,0 64,00,0
06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 3 599,5 4 498,0 5 216,3 5 210,36,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა36
36
38
38
0
ხარჯები 3 599,5 4 498,0 5 216,3 5 210,36,0
შრომის ანაზღაურება 302,0 344,9 363,6 363,60,0
საქონელი და მომსახურება 353,8 1 015,5 199,1 199,10,0
სოციალური უზრუნველყოფა 2 709,5 2 905,4 3 719,5 3 713,56,0
სხვა ხარჯები 234,1 232,1 934,1 934,10,0
06 02 01 მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 1 272,3 1 816,5 2 660,9 2 660,90,0
ხარჯები 1 272,3 1 816,5 2 660,9 2 660,90,0
სოციალური უზრუნველყოფა 1 272,3 1 816,5 2 660,9 2 660,90,0
06 02 02 სარიტუალო მომსახურებები 13,8 26,0 26,0 20,06,0
ხარჯები 13,8 26,0 26,0 20,06,0
სოციალური უზრუნველყოფა 13,8 26,0 26,0 20,06,0
06 02 03 შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 75,2 56,4 56,4 56,40,0
ხარჯები 75,2 56,4 56,4 56,40,0
სოციალური უზრუნველყოფა 75,2 56,4 56,4 56,40,0
06 02 04 შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 361,2 1 162,0 1 037,0 1 037,00,0
ხარჯები 361,2 1 162,0 1 037,0 1 037,00,0
საქონელი და მომსახურება 205,5 833,30,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 109,7 212,9 212,9 212,90,0
სხვა ხარჯები 45,9 115,8 824,1 824,10,0
06 02 05 ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები 734,6 39,5 39,5 39,50,0
ხარჯები 734,6 39,5 39,5 39,50,0
საქონელი და მომსახურება0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 613,8 39,5 39,5 39,50,0
სხვა ხარჯები 120,10,0
0,0
0,0
0,0
06 02 06 უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება0,6
2,0
4,0
4,0
0,0
ხარჯები0,6
2,0
4,0
4,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,6
2,0
4,0
4,0
0,0
06 02 07 რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 453,8 531,8 566,6 566,60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა36
36
38
38
ხარჯები 453,8 531,8 566,6 566,60,0
შრომის ანაზღაურება 302,0 344,9 363,6 363,60,0
საქონელი და მომსახურება 147,5 182,3 199,1 199,10,0
სოციალური უზრუნველყოფა4,2
4,6
3,9
3,9
0,0
06 02 08 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 472,0 504,0 400,0 400,00,0
ხარჯები 472,0 504,0 400,0 400,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა 472,0 504,0 400,0 400,00,0
06 02 09 საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 20,7 24,5 38,5 38,50,0
ხარჯები 20,7 24,5 38,5 38,50,0
სოციალური უზრუნველყოფა 20,7 24,5 38,5 38,50,0
06 02 10 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 57,8 86,0 84,2 84,20,0
ხარჯები 57,8 86,0 84,2 84,20,0
სოციალური უზრუნველყოფა 57,8 86,0 84,2 84,20,0
06 02 11 სტუდენტთა სოციალური დახმარება 13,1 57,0 50,0 50,00,0
ხარჯები 13,1 57,0 50,0 50,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა 13,1 57,0 50,0 50,00,0
06 02 12 სოციალური დახმარებების პროგრამა 68,1 85,0 85,0 85,00,0
ხარჯები 68,1 85,0 85,0 85,00,0
სხვა ხარჯები 68,1 85,0 85,0 85,00,0
06 02 13 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა4,7
11,0 10,0 10,00,0
ხარჯები4,7
11,0 10,0 10,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა4,7
11,0 10,0 10,00,0
06 02 14 დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 51,7 65,0 67,2 67,20,0
ხარჯები 51,7 65,0 67,2 67,20,0
სოციალური უზრუნველყოფა 51,7 65,0 67,2 67,20,0
06 02 15 ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა0,0
25,3 20,0 20,00,0
ხარჯები0,0
25,3 20,0 20,00,0
სხვა ხარჯები0,0
25,3 20,0 20,00,0
06 02 16 ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა0,0
6,0
5,0
5,0
0,0
ხარჯები0,0
6,0
5,0
5,0
0,0
სხვა ხარჯები0,0
6,0
5,0
5,0
0,0
06 02 17 შინ მოვლის თანადაფინანსება0,0
0,0
66,0 66,00,0
ხარჯები0,0
0,0
66,0 66,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
0,0
66,0 66,00,0