მუხლი 18.
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ორგ.
კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
40345.7
6587.9
33757.8
56040.4
6679.3
49361.0
38445.0
345.0
38100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
220.0
0.0
220.0
220.0
0.0
220.0
236.0
0.0
236.0
ხარჯები
23159.9
404.2
22755.7
31557.2
614.9
30942.3
35933.5
342.2
35591.3
შრომის ანაზღაურება
4174.4
0.0
4174.4
5164.8
0.0
5164.8
7180.0
0.0
7180.0
საქონელი და მომსახურება
3636.6
200.3
3436.3
5699.1
372.7
5326.4
6315.1
45.0
6270.1
პროცენტი
29.7
0.0
29.7
35.0
0.0
35.0
2139.9
0.0
2139.9
სუბსიდიები
11406.2
203.9
11202.3
13581.3
237.2
13344.1
16347.6
292.2
16055.4
გრანტები
55.0
0.0
55.0
1565.0
0.0
1565.0
55.0
0.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3522.9
0.0
3522.9
4486.9
3.0
4483.9
3401.9
3.0
3398.9
სხვა ხარჯები
335.0
0.0
335.0
1025.0
2.0
1023.0
494.0
2.0
492.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17128.4
6183.7
10944.7
24418.2
6064.4
18353.7
2261.3
2.8
2258.5
ვალდებულებების კლება
57.5
0.0
57.5
65.0
0.0
65.0
250.2
0.0
250.2
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6565.6
32.6
6533.0
9502.8
35.0
9467.8
14102.1
35.0
14067.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
220.0
0.0
220.0
220.0
0.0
220.0
236.0
0.0
236.0
ხარჯები
6439.4
32.6
6406.8
9277.8
35.0
9242.8
13456.9
35.0
13421.9
შრომის ანაზღაურება
4174.4
0.0
4174.4
5164.8
0.0
5164.8
7180.0
0.0
7180.0
საქონელი და მომსახურება
1860.2
32.6
1827.5
2995.0
35.0
2960.0
3585.0
35.0
3550.0
პროცენტი
29.7
0.0
29.7
35.0
0.0
35.0
2139.9
0.0
2139.9
გრანტები
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
41.9
0.0
41.9
87.0
0.0
87.0
87.0
0.0
87.0
სხვა ხარჯები
278.3
0.0
278.3
941.0
0.0
941.0
410.0
0.0
410.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68.7
0.0
68.7
160.0
0.0
160.0
395.0
0.0
395.0
ვალდებულებების კლება
57.5
0.0
57.5
65.0
0.0
65.0
250.2
0.0
250.2
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
6320.9
32.6
6288.2
8591.8
35.0
8556.8
11427.0
35.0
11392.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
220.0
0.0
220.0
220.0
0.0
220.0
236.0
0.0
236.0
ხარჯები
6252.1
32.6
6219.5
8431.8
35.0
8396.8
11032.0
35.0
10997.0
შრომის ანაზღაურება
4174.4
0.0
4174.4
5164.8
0.0
5164.8
7180.0
0.0
7180.0
საქონელი და მომსახურება
1860.2
32.6
1827.5
2995.0
35.0
2960.0
3570.0
35.0
3535.0
სოციალური უზრუნველყოფა
41.9
0.0
41.9
87.0
0.0
87.0
87.0
0.0
87.0
სხვა ხარჯები
175.7
0.0
175.7
185.0
0.0
185.0
195.0
0.0
195.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68.7
0.0
68.7
160.0
0.0
160.0
395.0
0.0
395.0
01 01 01
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1202.5
0.0
1202.5
1787.6
0.0
1787.6
2580.0
0.0
2580.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
24.0
0.0
24.0
ხარჯები
1202.5
0.0
1202.5
1787.6
0.0
1787.6
2580.0
0.0
2580.0
შრომის ანაზღაურება
825.9
0.0
825.9
1107.6
0.0
1107.6
1700.0
0.0
1700.0
საქონელი და მომსახურება
227.7
0.0
227.7
510.0
0.0
510.0
710.0
0.0
710.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
148.9
0.0
148.9
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
01 01 02
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
4882.2
0.0
4882.2
6511.0
0.0
6511.0
8490.0
0.0
8490.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
191.0
0.0
191.0
191.0
0.0
191.0
203.0
0.0
203.0
ხარჯები
4813.4
0.0
4813.4
6351.0
0.0
6351.0
8095.0
0.0
8095.0
შრომის ანაზღაურება
3211.7
0.0
3211.7
3906.0
0.0
3906.0
5290.0
0.0
5290.0
საქონელი და მომსახურება
1538.4
0.0
1538.4
2350.0
0.0
2350.0
2700.0
0.0
2700.0
სოციალური უზრუნველყოფა
36.6
0.0
36.6
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
სხვა ხარჯები
26.8
0.0
26.8
35.0
0.0
35.0
45.0
0.0
45.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68.7
0.0
68.7
160.0
0.0
160.0
395.0
0.0
395.0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
225.1
32.6
192.5
248.2
35.0
213.2
287.0
35.0
252.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
0.0
9.0
9.0
0.0
9.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
225.1
32.6
192.5
248.2
35.0
213.2
287.0
35.0
252.0
შრომის ანაზღაურება
136.8
0.0
136.8
151.2
0.0
151.2
190.0
0.0
190.0
საქონელი და მომსახურება
83.0
32.6
50.3
90.0
35.0
55.0
90.0
35.0
55.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.3
0.0
5.3
7.0
0.0
7.0
7.0
0.0
7.0
01 01 04
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
11.1
0.0
11.1
45.0
0.0
45.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
11.1
0.0
11.1
45.0
0.0
45.0
70.0
0.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
11.1
0.0
11.1
45.0
0.0
45.0
70.0
0.0
70.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
244.8
0.0
244.8
911.0
0.0
911.0
2675.1
0.0
2675.1
ხარჯები
187.3
0.0
187.3
846.0
0.0
846.0
2424.9
0.0
2424.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
პროცენტი
29.7
0.0
29.7
35.0
0.0
35.0
2139.9
0.0
2139.9
გრანტები
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
სხვა ხარჯები
102.6
0.0
102.6
756.0
0.0
756.0
215.0
0.0
215.0
ვალდებულებების კლება
57.5
0.0
57.5
65.0
0.0
65.0
250.2
0.0
250.2
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
70.3
0.0
70.3
210.0
0.0
210.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
70.3
0.0
70.3
210.0
0.0
210.0
200.0
0.0
200.0
სხვა ხარჯები
70.3
0.0
70.3
210.0
0.0
210.0
200.0
0.0
200.0
01 02 02
მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
87.2
0.0
87.2
100.0
0.0
100.0
2390.1
0.0
2390.1
ხარჯები
29.7
0.0
29.7
35.0
0.0
35.0
2139.9
0.0
2139.9
პროცენტი
29.7
0.0
29.7
35.0
0.0
35.0
2139.9
0.0
2139.9
ვალდებულებების კლება
57.5
0.0
57.5
65.0
0.0
65.0
250.2
0.0
250.2
01 02 03
სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
32.3
0.0
32.3
546.0
0.0
546.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
32.3
0.0
32.3
546.0
0.0
546.0
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
32.3
0.0
32.3
546.0
0.0
546.0
15.0
0.0
15.0
01 02 04
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
ხარჯები
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
გრანტები
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
01 02 05
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
14192.9
6151.6
8041.3
23264.6
5949.1
17315.5
5120.9
10.0
5110.9
ხარჯები
2522.1
0.0
2522.1
4774.8
10.0
4764.8
3644.0
10.0
3634.0
საქონელი და მომსახურება
1506.2
0.0
1506.2
2034.0
10.0
2024.0
2334.0
10.0
2324.0
სუბსიდიები
1015.9
0.0
1015.9
1230.8
0.0
1230.8
1310.0
0.0
1310.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
1510.0
0.0
1510.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11670.9
6151.6
5519.3
18489.8
5939.1
12550.7
1476.9
0.0
1476.9
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
7748.9
5661.9
2087.0
11975.0
4977.3
6997.8
917.9
0.0
917.9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
65.0
0.0
65.0
65.0
0.0
65.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
65.0
0.0
65.0
65.0
0.0
65.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7748.9
5661.9
2087.0
11910.1
4977.3
6932.8
852.9
0.0
852.9
02 01 01
გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
7748.9
5661.9
2087.0
11870.1
4977.3
6892.8
812.9
0.0
812.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7748.9
5661.9
2087.0
11870.1
4977.3
6892.8
812.9
0.0
812.9
02 01 02
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
65.0
0.0
65.0
65.0
0.0
65.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
65.0
0.0
65.0
65.0
0.0
65.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
65.0
0.0
65.0
65.0
0.0
65.0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1254.4
0.0
1254.4
3109.2
10.0
3099.2
1599.2
10.0
1589.2
ხარჯები
1158.2
0.0
1158.2
2912.9
10.0
2902.9
1453.2
10.0
1443.2
საქონელი და მომსახურება
395.5
0.0
395.5
424.0
10.0
414.0
424.0
10.0
414.0
სუბსიდიები
762.7
0.0
762.7
978.9
0.0
978.9
1029.2
0.0
1029.2
გრანტები
0.0
0.0
0.0
1510.0
0.0
1510.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.2
0.0
96.2
196.3
0.0
196.3
146.0
0.0
146.0
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
1551.8
0.0
1551.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1510.0
0.0
1510.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
1510.0
0.0
1510.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
41.8
0.0
41.8
0.0
0.0
0.0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
395.5
0.0
395.5
424.0
10.0
414.0
424.0
10.0
414.0
ხარჯები
395.5
0.0
395.5
424.0
10.0
414.0
424.0
10.0
414.0
საქონელი და მომსახურება
395.5
0.0
395.5
424.0
10.0
414.0
424.0
10.0
414.0
02 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
8.7
0.0
8.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
8.7
0.0
8.7
0.0
0.0
0.0
02 02 05
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
722.0
0.0
722.0
915.2
0.0
915.2
949.3
0.0
949.3
ხარჯები
625.7
0.0
625.7
769.4
0.0
769.4
803.3
0.0
803.3
სუბსიდიები
625.7
0.0
625.7
769.4
0.0
769.4
803.3
0.0
803.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.2
0.0
96.2
145.9
0.0
145.9
146.0
0.0
146.0
02 02 06
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა
137.0
0.0
137.0
209.5
0.0
209.5
225.9
0.0
225.9
ხარჯები
137.0
0.0
137.0
209.5
0.0
209.5
225.9
0.0
225.9
სუბსიდიები
137.0
0.0
137.0
209.5
0.0
209.5
225.9
0.0
225.9
02 03
გარე განათება
2921.4
0.0
2921.4
3401.3
0.0
3401.3
1828.0
0.0
1828.0
ხარჯები
1089.6
0.0
1089.6
1500.0
0.0
1500.0
1800.0
0.0
1800.0
საქონელი და მომსახურება
1089.6
0.0
1089.6
1500.0
0.0
1500.0
1800.0
0.0
1800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1831.8
0.0
1831.8
1901.3
0.0
1901.3
28.0
0.0
28.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
1089.6
0.0
1089.6
1500.0
0.0
1500.0
1800.0
0.0
1800.0
ხარჯები
1089.6
0.0
1089.6
1500.0
0.0
1500.0
1800.0
0.0
1800.0
საქონელი და მომსახურება
1089.6
0.0
1089.6
1500.0
0.0
1500.0
1800.0
0.0
1800.0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
1831.8
0.0
1831.8
1901.3
0.0
1901.3
28.0
0.0
28.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1831.8
0.0
1831.8
1901.3
0.0
1901.3
28.0
0.0
28.0
02 04
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
835.9
0.0
835.9
1583.8
100.0
1483.8
330.8
0.0
330.8
ხარჯები
253.2
0.0
253.2
251.9
0.0
251.9
280.8
0.0
280.8
სუბსიდიები
253.2
0.0
253.2
251.9
0.0
251.9
280.8
0.0
280.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
582.7
0.0
582.7
1331.9
100.0
1231.9
50.0
0.0
50.0
02 04 01
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
170.5
0.0
170.5
760.1
0.0
760.1
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170.5
0.0
170.5
760.1
0.0
760.1
0.0
0.0
0.0
02 04 02
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
360.3
0.0
360.3
566.8
100.0
466.8
45.0
0.0
45.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360.3
0.0
360.3
566.8
100.0
466.8
45.0
0.0
45.0
02 04 04
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა
305.1
0.0
305.1
256.8
0.0
256.8
285.8
0.0
285.8
ხარჯები
253.2
0.0
253.2
251.9
0.0
251.9
280.8
0.0
280.8
სუბსიდიები
253.2
0.0
253.2
251.9
0.0
251.9
280.8
0.0
280.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.9
0.0
51.9
4.9
0.0
4.9
5.0
0.0
5.0
02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.4
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2.4
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 05 02
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.4
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2.4
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
441.7
0.0
441.7
1618.5
0.0
1618.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
441.7
0.0
441.7
1618.5
0.0
1618.5
0.0
0.0
0.0
02 06 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
98.6
0.0
98.6
1609.7
0.0
1609.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.6
0.0
98.6
1609.7
0.0
1609.7
0.0
0.0
0.0
02 06 02
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
343.1
0.0
343.1
8.8
0.0
8.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
343.1
0.0
343.1
8.8
0.0
8.8
0.0
0.0
0.0
02 07
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
497.8
0.0
497.8
715.0
0.0
715.0
445.0
0.0
445.0
ხარჯები
18.7
0.0
18.7
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
45.0
საქონელი და მომსახურება
18.7
0.0
18.7
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
45.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
479.1
0.0
479.1
670.0
0.0
670.0
400.0
0.0
400.0
02 07 01
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
186.4
0.0
186.4
315.0
0.0
315.0
115.0
0.0
115.0
ხარჯები
5.9
0.0
5.9
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
5.9
0.0
5.9
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180.5
0.0
180.5
300.0
0.0
300.0
100.0
0.0
100.0
02 07 02
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
311.4
0.0
311.4
400.0
0.0
400.0
330.0
0.0
330.0
ხარჯები
12.8
0.0
12.8
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
12.8
0.0
12.8
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
298.6
0.0
298.6
370.0
0.0
370.0
300.0
0.0
300.0
02 08
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
489.7
489.7
0.0
861.9
861.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
489.7
489.7
0.0
861.9
861.9
0.0
0.0
0.0
0.0
02 08 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
489.7
489.7
0.0
861.9
861.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
489.7
489.7
0.0
861.9
861.9
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2777.9
0.0
2777.9
3204.4
0.0
3204.4
1681.3
0.0
1681.3
ხარჯები
1330.6
0.0
1330.6
1536.6
0.0
1536.6
1652.5
0.0
1652.5
საქონელი და მომსახურება
29.9
0.0
29.9
30.0
0.0
30.0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
1300.7
0.0
1300.7
1506.6
0.0
1506.6
1602.5
0.0
1602.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1447.3
0.0
1447.3
1667.8
0.0
1667.8
28.8
0.0
28.8
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1240.7
0.0
1240.7
1416.3
0.0
1416.3
1520.0
0.0
1520.0
ხარჯები
1240.7
0.0
1240.7
1416.3
0.0
1416.3
1515.0
0.0
1515.0
საქონელი და მომსახურება
29.9
0.0
29.9
30.0
0.0
30.0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
1210.8
0.0
1210.8
1386.3
0.0
1386.3
1465.0
0.0
1465.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
03 01 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1210.8
0.0
1210.8
1386.3
0.0
1386.3
1470.0
0.0
1470.0
ხარჯები
1210.8
0.0
1210.8
1386.3
0.0
1386.3
1465.0
0.0
1465.0
სუბსიდიები
1210.8
0.0
1210.8
1386.3
0.0
1386.3
1465.0
0.0
1465.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
03 01 02
მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა
29.9
0.0
29.9
30.0
0.0
30.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
29.9
0.0
29.9
30.0
0.0
30.0
50.0
0.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
29.9
0.0
29.9
30.0
0.0
30.0
50.0
0.0
50.0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
1429.2
0.0
1429.2
1510.6
0.0
1510.6
161.3
0.0
161.3
ხარჯები
89.9
0.0
89.9
120.3
0.0
120.3
137.5
0.0
137.5
სუბსიდიები
89.9
0.0
89.9
120.3
0.0
120.3
137.5
0.0
137.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1339.3
0.0
1339.3
1390.3
0.0
1390.3
23.8
0.0
23.8
03 02 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
1339.3
0.0
1339.3
1388.8
0.0
1388.8
22.3
0.0
22.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1339.3
0.0
1339.3
1388.8
0.0
1388.8
22.3
0.0
22.3
03 02 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა
89.9
0.0
89.9
121.8
0.0
121.8
139.0
0.0
139.0
ხარჯები
89.9
0.0
89.9
120.3
0.0
120.3
137.5
0.0
137.5
სუბსიდიები
89.9
0.0
89.9
120.3
0.0
120.3
137.5
0.0
137.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
1.5
0.0
1.5
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
108.0
0.0
108.0
277.5
0.0
277.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108.0
0.0
108.0
277.5
0.0
277.5
0.0
0.0
0.0
03 03 01
ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
108.0
0.0
108.0
277.5
0.0
277.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108.0
0.0
108.0
277.5
0.0
277.5
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
8002.6
197.1
7805.5
7901.1
430.8
7470.3
9480.0
0.0
9480.0
ხარჯები
6506.9
167.7
6339.3
7697.7
327.7
7370.0
9380.0
0.0
9380.0
საქონელი და მომსახურება
167.7
167.7
0.0
327.7
327.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
6339.3
0.0
6339.3
7370.0
0.0
7370.0
9380.0
0.0
9380.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1495.7
29.4
1466.3
203.4
103.1
100.3
100.0
0.0
100.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
7805.5
0.0
7805.5
7470.3
0.0
7470.3
9480.0
0.0
9480.0
ხარჯები
6339.3
0.0
6339.3
7370.0
0.0
7370.0
9380.0
0.0
9380.0
სუბსიდიები
6339.3
0.0
6339.3
7370.0
0.0
7370.0
9380.0
0.0
9380.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1466.3
0.0
1466.3
100.3
0.0
100.3
100.0
0.0
100.0
04 01 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
6354.1
0.0
6354.1
7440.0
0.0
7440.0
9480.0
0.0
9480.0
ხარჯები
6339.3
0.0
6339.3
7370.0
0.0
7370.0
9380.0
0.0
9380.0
სუბსიდიები
6339.3
0.0
6339.3
7370.0
0.0
7370.0
9380.0
0.0
9380.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
0.0
14.8
70.0
0.0
70.0
100.0
0.0
100.0
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
1451.4
0.0
1451.4
30.3
0.0
30.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1451.4
0.0
1451.4
30.3
0.0
30.3
0.0
0.0
0.0
04 02
დაწყებითი ზოგადი განათლება
197.1
197.1
0.0
430.8
430.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
167.7
167.7
0.0
327.7
327.7
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
167.7
167.7
0.0
327.7
327.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.4
29.4
0.0
103.1
103.1
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 01
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
29.4
29.4
0.0
103.1
103.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.4
29.4
0.0
103.1
103.1
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02 02
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება
167.7
167.7
0.0
327.7
327.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
167.7
167.7
0.0
327.7
327.7
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
167.7
167.7
0.0
327.7
327.7
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
4611.8
0.0
4611.8
6927.0
0.0
6927.0
3844.7
0.0
3844.7
ხარჯები
2176.7
0.0
2176.7
3054.1
0.0
3054.1
3588.9
0.0
3588.9
საქონელი და მომსახურება
72.8
0.0
72.8
311.4
0.0
311.4
345.0
0.0
345.0
სუბსიდიები
2047.1
0.0
2047.1
2662.7
0.0
2662.7
3163.9
0.0
3163.9
სხვა ხარჯები
56.8
0.0
56.8
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2435.2
0.0
2435.2
3872.9
0.0
3872.9
255.8
0.0
255.8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
3205.1
0.0
3205.1
4831.7
0.0
4831.7
1916.5
0.0
1916.5
ხარჯები
891.3
0.0
891.3
1340.2
0.0
1340.2
1683.8
0.0
1683.8
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
15.9
0.0
15.9
53.8
0.0
53.8
სუბსიდიები
834.5
0.0
834.5
1244.3
0.0
1244.3
1550.0
0.0
1550.0
სხვა ხარჯები
56.8
0.0
56.8
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2313.8
0.0
2313.8
3491.5
0.0
3491.5
232.7
0.0
232.7
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
15.9
0.0
15.9
53.8
0.0
53.8
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
15.9
0.0
15.9
53.8
0.0
53.8
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
15.9
0.0
15.9
53.8
0.0
53.8
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
837.1
0.0
837.1
1290.0
0.0
1290.0
1590.0
0.0
1590.0
ხარჯები
834.5
0.0
834.5
1244.3
0.0
1244.3
1550.0
0.0
1550.0
სუბსიდიები
834.5
0.0
834.5
1244.3
0.0
1244.3
1550.0
0.0
1550.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
0.0
2.6
45.7
0.0
45.7
40.0
0.0
40.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
2311.2
0.0
2311.2
3445.8
0.0
3445.8
192.7
0.0
192.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2311.2
0.0
2311.2
3445.8
0.0
3445.8
192.7
0.0
192.7
05 01 04
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები
56.8
0.0
56.8
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
56.8
0.0
56.8
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
სხვა ხარჯები
56.8
0.0
56.8
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1400.8
0.0
1400.8
2015.3
0.0
2015.3
1820.3
0.0
1820.3
ხარჯები
1279.4
0.0
1279.4
1633.9
0.0
1633.9
1797.2
0.0
1797.2
საქონელი და მომსახურება
69.8
0.0
69.8
215.4
0.0
215.4
183.3
0.0
183.3
სუბსიდიები
1209.6
0.0
1209.6
1418.5
0.0
1418.5
1613.9
0.0
1613.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121.3
0.0
121.3
381.4
0.0
381.4
23.1
0.0
23.1
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
19.8
0.0
19.8
269.1
0.0
269.1
133.3
0.0
133.3
ხარჯები
19.8
0.0
19.8
165.4
0.0
165.4
133.3
0.0
133.3
საქონელი და მომსახურება
19.8
0.0
19.8
165.4
0.0
165.4
133.3
0.0
133.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
103.7
0.0
103.7
0.0
0.0
0.0
05 02 02
ტელევიზიის დაფინანსება
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
05 02 03
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
160.5
0.0
160.5
195.3
0.0
195.3
213.8
0.0
213.8
ხარჯები
157.1
0.0
157.1
191.8
0.0
191.8
210.8
0.0
210.8
სუბსიდიები
157.1
0.0
157.1
191.8
0.0
191.8
210.8
0.0
210.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4
0.0
3.4
3.5
0.0
3.5
3.0
0.0
3.0
05 02 04
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
149.3
0.0
149.3
165.5
0.0
165.5
191.4
0.0
191.4
ხარჯები
143.5
0.0
143.5
159.9
0.0
159.9
184.9
0.0
184.9
სუბსიდიები
143.5
0.0
143.5
159.9
0.0
159.9
184.9
0.0
184.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
0.0
5.8
5.6
0.0
5.6
6.5
0.0
6.5
05 02 05
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
527.1
0.0
527.1
610.5
0.0
610.5
692.0
0.0
692.0
ხარჯები
523.1
0.0
523.1
605.8
0.0
605.8
680.4
0.0
680.4
სუბსიდიები
523.1
0.0
523.1
605.8
0.0
605.8
680.4
0.0
680.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
0.0
4.0
4.7
0.0
4.7
11.6
0.0
11.6
05 02 06
მუზეუმების ხელშეწყობა
169.9
0.0
169.9
200.0
0.0
200.0
225.0
0.0
225.0
ხარჯები
169.9
0.0
169.9
197.3
0.0
197.3
225.0
0.0
225.0
სუბსიდიები
169.9
0.0
169.9
197.3
0.0
197.3
225.0
0.0
225.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
05 02 07
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა
103.7
0.0
103.7
124.8
0.0
124.8
134.9
0.0
134.9
ხარჯები
103.7
0.0
103.7
122.1
0.0
122.1
132.9
0.0
132.9
სუბსიდიები
103.7
0.0
103.7
122.1
0.0
122.1
132.9
0.0
132.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
2.8
2.0
0.0
2.0
05 02 08
მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა
112.3
0.0
112.3
141.6
0.0
141.6
180.0
0.0
180.0
ხარჯები
112.3
0.0
112.3
141.6
0.0
141.6
180.0
0.0
180.0
სუბსიდიები
112.3
0.0
112.3
141.6
0.0
141.6
180.0
0.0
180.0
05 02 09
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
108.1
0.0
108.1
258.5
0.0
258.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108.1
0.0
108.1
258.5
0.0
258.5
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
5.9
0.0
5.9
80.0
0.0
80.0
107.9
0.0
107.9
ხარჯები
5.9
0.0
5.9
80.0
0.0
80.0
107.9
0.0
107.9
საქონელი და მომსახურება
3.0
0.0
3.0
80.0
0.0
80.0
107.9
0.0
107.9
სუბსიდიები
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
5.9
0.0
5.9
80.0
0.0
80.0
107.9
0.0
107.9
ხარჯები
5.9
0.0
5.9
80.0
0.0
80.0
107.9
0.0
107.9
საქონელი და მომსახურება
3.0
0.0
3.0
80.0
0.0
80.0
107.9
0.0
107.9
სუბსიდიები
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4194.8
206.5
3988.3
5240.5
264.5
4976.0
4216.0
300.0
3916.0
ხარჯები
4184.2
203.9
3980.3
5216.2
242.2
4974.0
4211.2
297.2
3914.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
1.1
0.0
1.1
სუბსიდიები
703.2
203.9
499.3
811.2
237.2
574.0
891.2
292.2
599.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3481.0
0.0
3481.0
4399.9
3.0
4396.9
3314.9
3.0
3311.9
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
4.0
2.0
2.0
4.0
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.6
2.6
8.0
24.3
22.3
2.0
4.8
2.8
2.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
390.0
206.5
183.5
479.5
259.5
220.0
510.0
295.0
215.0
ხარჯები
381.1
203.9
177.2
457.2
237.2
220.0
507.2
292.2
215.0
სუბსიდიები
381.1
203.9
177.2
457.2
237.2
220.0
507.2
292.2
215.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.9
2.6
6.3
22.3
22.3
0.0
2.8
2.8
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
383.7
206.5
177.2
460.0
240.0
220.0
510.0
295.0
215.0
ხარჯები
381.1
203.9
177.2
457.2
237.2
220.0
507.2
292.2
215.0
სუბსიდიები
381.1
203.9
177.2
457.2
237.2
220.0
507.2
292.2
215.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
2.6
0.0
2.8
2.8
0.0
2.8
2.8
0.0
06 01 02
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
6.3
0.0
6.3
19.5
19.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.3
0.0
6.3
19.5
19.5
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
3804.8
0.0
3804.8
4761.0
5.0
4756.0
3706.0
5.0
3701.0
ხარჯები
3803.1
0.0
3803.1
4759.0
5.0
4754.0
3704.0
5.0
3699.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
1.1
0.0
1.1
სუბსიდიები
322.1
0.0
322.1
354.0
0.0
354.0
384.0
0.0
384.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3481.0
0.0
3481.0
4399.9
3.0
4396.9
3314.9
3.0
3311.9
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
4.0
2.0
2.0
4.0
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
0.0
1.7
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
06 02 01
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა
1199.4
0.0
1199.4
1570.0
0.0
1570.0
685.0
0.0
685.0
ხარჯები
1199.4
0.0
1199.4
1570.0
0.0
1570.0
685.0
0.0
685.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1199.4
0.0
1199.4
1570.0
0.0
1570.0
685.0
0.0
685.0
06 02 02
ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
56.0
0.0
56.0
56.0
0.0
56.0
56.0
0.0
56.0
ხარჯები
56.0
0.0
56.0
56.0
0.0
56.0
56.0
0.0
56.0
სუბსიდიები
56.0
0.0
56.0
56.0
0.0
56.0
56.0
0.0
56.0
06 02 03
სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა
10.8
0.0
10.8
101.0
0.0
101.0
101.0
0.0
101.0
ხარჯები
10.8
0.0
10.8
101.0
0.0
101.0
101.0
0.0
101.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.8
0.0
10.8
101.0
0.0
101.0
101.0
0.0
101.0
06 02 04
თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა
267.8
0.0
267.8
300.0
0.0
300.0
330.0
0.0
330.0
ხარჯები
266.1
0.0
266.1
298.0
0.0
298.0
328.0
0.0
328.0
სუბსიდიები
266.1
0.0
266.1
298.0
0.0
298.0
328.0
0.0
328.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
0.0
1.7
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
06 02 05
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
508.4
0.0
508.4
441.0
0.0
441.0
241.0
0.0
241.0
ხარჯები
508.4
0.0
508.4
441.0
0.0
441.0
241.0
0.0
241.0
სოციალური უზრუნველყოფა
508.4
0.0
508.4
441.0
0.0
441.0
241.0
0.0
241.0
06 02 06
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
1.2
0.0
1.2
10.0
5.0
5.0
10.0
5.0
5.0
ხარჯები
1.2
0.0
1.2
10.0
5.0
5.0
10.0
5.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
0.0
1.2
6.0
3.0
3.0
6.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
4.0
2.0
2.0
4.0
2.0
2.0
06 02 07
დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა
143.4
0.0
143.4
145.0
0.0
145.0
154.0
0.0
154.0
ხარჯები
143.4
0.0
143.4
145.0
0.0
145.0
154.0
0.0
154.0
სოციალური უზრუნველყოფა
143.4
0.0
143.4
145.0
0.0
145.0
154.0
0.0
154.0
06 02 09
დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა
7.0
0.0
7.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
7.0
0.0
7.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
0.0
7.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
06 02 10
უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა
29.4
0.0
29.4
47.5
0.0
47.5
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
29.4
0.0
29.4
47.5
0.0
47.5
60.0
0.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29.4
0.0
29.4
47.5
0.0
47.5
60.0
0.0
60.0
06 02 11
ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
25.1
0.0
25.1
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
25.1
0.0
25.1
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.1
0.0
25.1
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
06 02 12
უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
5.6
0.0
5.6
8.0
0.0
8.0
8.0
0.0
8.0
ხარჯები
5.6
0.0
5.6
8.0
0.0
8.0
8.0
0.0
8.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.6
0.0
5.6
8.0
0.0
8.0
8.0
0.0
8.0
06 02 13
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
62.4
0.0
62.4
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
62.4
0.0
62.4
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.4
0.0
62.4
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
06 02 14
სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
8.3
0.0
8.3
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
8.3
0.0
8.3
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.3
0.0
8.3
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
06 02 15
სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა
10.0
0.0
10.0
38.0
0.0
38.0
71.5
0.0
71.5
ხარჯები
10.0
0.0
10.0
38.0
0.0
38.0
71.5
0.0
71.5
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
0.0
10.0
38.0
0.0
38.0
71.5
0.0
71.5
06 02 16
სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
283.9
0.0
283.9
345.0
0.0
345.0
345.0
0.0
345.0
ხარჯები
283.9
0.0
283.9
345.0
0.0
345.0
345.0
0.0
345.0
სოციალური უზრუნველყოფა
283.9
0.0
283.9
345.0
0.0
345.0
345.0
0.0
345.0
06 02 17
ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა
169.6
0.0
169.6
335.0
0.0
335.0
335.0
0.0
335.0
ხარჯები
169.6
0.0
169.6
335.0
0.0
335.0
335.0
0.0
335.0
სოციალური უზრუნველყოფა
169.6
0.0
169.6
335.0
0.0
335.0
335.0
0.0
335.0
06 02 18
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა
42.0
0.0
42.0
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
42.0
0.0
42.0
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
42.0
0.0
42.0
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
06 02 19
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა
7.7
0.0
7.7
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
7.7
0.0
7.7
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.7
0.0
7.7
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
06 02 20
სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
40.5
0.0
40.5
47.5
0.0
47.5
47.5
0.0
47.5
ხარჯები
40.5
0.0
40.5
47.5
0.0
47.5
47.5
0.0
47.5
სოციალური უზრუნველყოფა
40.5
0.0
40.5
47.5
0.0
47.5
47.5
0.0
47.5
06 02 21
მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა
87.5
0.0
87.5
94.0
0.0
94.0
94.0
0.0
94.0
ხარჯები
87.5
0.0
87.5
94.0
0.0
94.0
94.0
0.0
94.0
სოციალური უზრუნველყოფა
87.5
0.0
87.5
94.0
0.0
94.0
94.0
0.0
94.0
06 02 22
ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
06 02 23
ზამთრის სეზონოს დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა
29.8
0.0
29.8
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
29.8
0.0
29.8
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29.8
0.0
29.8
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
06 02 24
სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა
809.2
0.0
809.2
967.0
0.0
967.0
912.0
0.0
912.0
ხარჯები
809.2
0.0
809.2
967.0
0.0
967.0
912.0
0.0
912.0
სოციალური უზრუნველყოფა
809.2
0.0
809.2
967.0
0.0
967.0
912.0
0.0
912.0
06 02 26
ბავშვის უფლებების
დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
1.1
0.0
1.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
23.9
0.0
23.9
23.9
0.0
23.9
თავი III
მარეგულირებელი ნორმები
|
მუხლი 19
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 20🔗
2023 წლის განმავლობაში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 21🔗
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 22🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 23🔗
2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მერის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 24🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის N13 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 30/12/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016495).
მუხლი 25🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემიხეილ გედეხაური