განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
(ათ.ლარი)
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2024 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
00 00
|
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
|
37 750,00
|
315,60
|
37 434,40
|
|
|
ხარჯები
|
34 625,10
|
315,60
|
34 309,50
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
5 400,00
|
-
|
5 400,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 316,40
|
-
|
4 316,40
|
|
|
პროცენტი
|
95,10
|
-
|
95,10
|
|
|
სუბსიდიები
|
21 393,00
|
245,00
|
21 148,00
|
|
|
გრანტები
|
115,00
|
-
|
115,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 047,60
|
70,60
|
1 977,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 258,00
|
-
|
1 258,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 010,00
|
-
|
3 010,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3 010,00
|
-
|
3 010,00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
114,90
|
-
|
114,90
|
|
|
საგარეო
|
114,90
|
-
|
114,90
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
8 771,40
|
-
|
8 771,40
|
|
|
ხარჯები
|
8 526,50
|
-
|
8 526,50
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
5 400,00
|
-
|
5 400,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 643,40
|
-
|
1 643,40
|
|
|
პროცენტი
|
95,10
|
-
|
95,10
|
|
|
სუბსიდიები
|
800,00
|
-
|
800,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
588,00
|
-
|
588,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
130,00
|
-
|
130,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
130,00
|
-
|
130,00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
114,90
|
-
|
114,90
|
|
|
საგარეო
|
114,90
|
-
|
114,90
|
|
01 01
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
8 172,00
|
-
|
8 172,00
|
|
|
ხარჯები
|
8 042,00
|
-
|
8 042,00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
5 400,00
|
-
|
5 400,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 604,00
|
-
|
1 604,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
800,00
|
-
|
800,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
238,00
|
-
|
238,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
130,00
|
-
|
130,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
130,00
|
-
|
130,00
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1 960,00
|
-
|
1 960,00
|
|
|
ხარჯები
|
1 930,00
|
-
|
1 930,00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 300,00
|
-
|
1 300,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
392,00
|
-
|
392,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
238,00
|
-
|
238,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,00
|
-
|
30,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
30,00
|
-
|
30,00
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
5 412,00
|
-
|
5 412,00
|
|
|
ხარჯები
|
5 312,00
|
-
|
5 312,00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4 100,00
|
-
|
4 100,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 212,00
|
-
|
1 212,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
01 01 04
|
მუნიციპალური ინსპექცია
|
800,00
|
-
|
800,00
|
|
|
ხარჯები
|
800,00
|
-
|
800,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
800,00
|
-
|
800,00
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
599,40
|
-
|
599,40
|
|
|
ხარჯები
|
484,50
|
-
|
484,50
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39,40
|
-
|
39,40
|
|
|
პროცენტი
|
95,10
|
-
|
95,10
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
350,00
|
-
|
350,00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
114,90
|
-
|
114,90
|
|
|
საგარეო
|
114,90
|
-
|
114,90
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
350,00
|
-
|
350,00
|
|
|
ხარჯები
|
350,00
|
-
|
350,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
350,00
|
-
|
350,00
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა
|
29,40
|
-
|
29,40
|
|
|
ხარჯები
|
29,40
|
-
|
29,40
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,40
|
-
|
29,40
|
|
01 02 03
|
მგფ და სხვა ვალდებულებები
|
210,00
|
-
|
210,00
|
|
|
ხარჯები
|
95,10
|
-
|
95,10
|
|
|
პროცენტი
|
95,10
|
-
|
95,10
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
114,90
|
-
|
114,90
|
|
|
საგარეო
|
114,90
|
|
114,90
|
|
01 02 05
|
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
|
10,00
|
-
|
10,00
|
|
|
ხარჯები
|
10,00
|
-
|
10,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,00
|
-
|
10,00
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6 315,00
|
-
|
6 315,00
|
|
|
ხარჯები
|
3 435,00
|
-
|
3 435,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 675,00
|
-
|
1 675,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 560,00
|
-
|
1 560,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
200,00
|
-
|
200,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 880,00
|
-
|
2 880,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 880,00
|
-
|
2 880,00
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
1 530,00
|
-
|
1 530,00
|
|
|
ხარჯები
|
380,00
|
-
|
380,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
380,00
|
-
|
380,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 150,00
|
-
|
1 150,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 150,00
|
-
|
1 150,00
|
|
02 01 01
|
გზების მოვლა-შენახვა
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
|
ხარჯები
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
02 01 02
|
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
750,00
|
-
|
750,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
750,00
|
-
|
750,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
750,00
|
-
|
750,00
|
|
02 01 03
|
საგზაო მოძრაობის ორგანიზება
|
380,00
|
-
|
380,00
|
|
|
ხარჯები
|
80,00
|
-
|
80,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80,00
|
-
|
80,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
02 01 04
|
საგზაო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
1 140,00
|
-
|
1 140,00
|
|
|
ხარჯები
|
990,00
|
-
|
990,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
990,00
|
-
|
990,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
150,00
|
-
|
150,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
150,00
|
-
|
150,00
|
|
02 02 01
|
წყალსადენის შიდა ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცი
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
02 02 02
|
წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლუატაცია
|
990,00
|
-
|
990,00
|
|
|
ხარჯები
|
990,00
|
-
|
990,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
990,00
|
-
|
990,00
|
|
02 02 03
|
კანალიზაციის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
50,00
|
-
|
50,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50,00
|
-
|
50,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
50,00
|
-
|
50,00
|
|
02 03
|
საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
02 03 01
|
სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
150,00
|
-
|
150,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
150,00
|
-
|
150,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
150,00
|
-
|
150,00
|
|
02 03 02
|
საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
02 03 03
|
კომუნალურ ქსელებზე დაერთების უზრუნველყოფა
|
50,00
|
-
|
50,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50,00
|
-
|
50,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
50,00
|
-
|
50,00
|
|
02 04
|
პროექტირება და ექსპერტიზა
|
900,00
|
-
|
900,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
900,00
|
-
|
900,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
900,00
|
-
|
900,00
|
|
02 04 01
|
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
|
500,00
|
-
|
500,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
500,00
|
-
|
500,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
500,00
|
-
|
500,00
|
|
02 04 02
|
შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა
|
400,00
|
-
|
400,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
400,00
|
-
|
400,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
400,00
|
-
|
400,00
|
|
02 05
|
სამოქალაქო ბიუჯეტი
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
02 05 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა ექსპლოატაცია რეაბილიტაცია
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
02 05 01 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა ექსპლოატაცია რეაბილიტაცია
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
300,00
|
-
|
300,00
|
|
02 06
|
ბინათმშენებლობა
|
200,00
|
-
|
200,00
|
|
|
ხარჯები
|
200,00
|
-
|
200,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
200,00
|
-
|
200,00
|
|
02 06 01
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოების კეთილმოწყობა
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
ხარჯები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
02 06 02
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
ხარჯები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
02 07
|
გარე განათება და ელმომარაგება
|
1 755,00
|
-
|
1 755,00
|
|
|
ხარჯები
|
1 675,00
|
-
|
1 675,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 295,00
|
-
|
1 295,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
380,00
|
-
|
380,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
80,00
|
-
|
80,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
80,00
|
-
|
80,00
|
|
02 07 01
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
80,00
|
-
|
80,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
80,00
|
-
|
80,00
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
80,00
|
-
|
80,00
|
|
02 07 02
|
გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი
|
1 295,00
|
-
|
1 295,00
|
|
|
ხარჯები
|
1 295,00
|
-
|
1 295,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 295,00
|
-
|
1 295,00
|
|
02 07 03
|
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია
|
380,00
|
-
|
380,00
|
|
|
ხარჯები
|
380,00
|
-
|
380,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
380,00
|
-
|
380,00
|
|
02 08
|
სატრანსპორტო კომპანია
|
190,00
|
-
|
190,00
|
|
|
ხარჯები
|
190,00
|
-
|
190,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
190,00
|
-
|
190,00
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
4 173,00
|
-
|
4 173,00
|
|
|
ხარჯები
|
4 173,00
|
-
|
4 173,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
4 173,00
|
-
|
4 173,00
|
|
03 01
|
მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება
|
3 582,00
|
-
|
3 582,00
|
|
|
ხარჯები
|
3 582,00
|
-
|
3 582,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 582,00
|
-
|
3 582,00
|
|
03 01 01
|
ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები
|
748,00
|
-
|
748,00
|
|
|
ხარჯები
|
748,00
|
-
|
748,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
748,00
|
-
|
748,00
|
|
03 01 02
|
ნარჩენების გატანა
|
1 182,00
|
-
|
1 182,00
|
|
|
ხარჯები
|
1 182,00
|
-
|
1 182,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 182,00
|
-
|
1 182,00
|
|
03 01 03
|
ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა
|
1 652,00
|
-
|
1 652,00
|
|
|
ხარჯები
|
1 652,00
|
-
|
1 652,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 652,00
|
-
|
1 652,00
|
|
03 02
|
რეკრეაციული სივრცეების მოვლა-პატრონობა და განვითარება
|
222,00
|
-
|
222,00
|
|
|
ხარჯები
|
222,00
|
-
|
222,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
222,00
|
-
|
222,00
|
|
03 02 01
|
სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა
|
187,00
|
-
|
187,00
|
|
|
ხარჯები
|
187,00
|
-
|
187,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
187,00
|
-
|
187,00
|
|
03 02 02
|
მრავალწლიანი ნარგავების შეძენა
|
35,00
|
-
|
35,00
|
|
|
ხარჯები
|
35,00
|
-
|
35,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,00
|
-
|
35,00
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა
|
369,00
|
-
|
369,00
|
|
|
ხარჯები
|
369,00
|
-
|
369,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
369,00
|
-
|
369,00
|
|
03 03 01
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
154,00
|
-
|
154,00
|
|
|
ხარჯები
|
154,00
|
-
|
154,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
154,00
|
-
|
154,00
|
|
03 03 02
|
მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
ხარჯები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
03 03 03
|
მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
115,00
|
-
|
115,00
|
|
|
ხარჯები
|
115,00
|
-
|
115,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
115,00
|
-
|
115,00
|
|
04 00
|
განათლება
|
8 546,00
|
-
|
8 546,00
|
|
|
ხარჯები
|
8 546,00
|
-
|
8 546,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
246,00
|
-
|
246,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
8 250,00
|
-
|
8 250,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,00
|
-
|
50,00
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
8 250,00
|
-
|
8 250,00
|
|
|
ხარჯები
|
8 250,00
|
-
|
8 250,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
8 250,00
|
-
|
8 250,00
|
|
04 01 01
|
ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი
|
8 250,00
|
-
|
8 250,00
|
|
|
ხარჯები
|
8 250,00
|
-
|
8 250,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
8 250,00
|
-
|
8 250,00
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
226,00
|
-
|
226,00
|
|
|
ხარჯები
|
226,00
|
-
|
226,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
176,00
|
-
|
176,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,00
|
-
|
50,00
|
|
04 02 01
|
საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები
|
50,00
|
-
|
50,00
|
|
|
ხარჯები
|
50,00
|
-
|
50,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,00
|
-
|
50,00
|
|
04 02 02
|
100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეების წახალისება
|
160,00
|
-
|
160,00
|
|
|
ხარჯები
|
160,00
|
-
|
160,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
160,00
|
-
|
160,00
|
|
04 02 03
|
საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა
|
16,00
|
-
|
16,00
|
|
|
ხარჯები
|
16,00
|
-
|
16,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,00
|
-
|
16,00
|
|
04 03
|
არაფორმალური განათლებისა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
70,00
|
-
|
70,00
|
|
|
ხარჯები
|
70,00
|
-
|
70,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70,00
|
-
|
70,00
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
6 790,00
|
-
|
6 790,00
|
|
|
ხარჯები
|
6 790,00
|
-
|
6 790,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
612,00
|
-
|
612,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
6 063,00
|
-
|
6 063,00
|
|
|
გრანტები
|
115,00
|
-
|
115,00
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2 710,00
|
-
|
2 710,00
|
|
|
ხარჯები
|
2 710,00
|
-
|
2 710,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 710,00
|
-
|
2 710,00
|
|
05 01 01
|
მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
70,00
|
-
|
70,00
|
|
|
ხარჯები
|
70,00
|
-
|
70,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,00
|
-
|
70,00
|
|
05 01 02
|
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
|
1 740,00
|
-
|
1 740,00
|
|
|
ხარჯები
|
1 740,00
|
-
|
1 740,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 740,00
|
-
|
1 740,00
|
|
05 01 03
|
სპორტული კლუბების ხელშეწყობა
|
900,00
|
-
|
900,00
|
|
|
ხარჯები
|
900,00
|
-
|
900,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
900,00
|
-
|
900,00
|
|
05 01 03 01
|
ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი
|
450,00
|
-
|
450,00
|
|
|
ხარჯები
|
450,00
|
-
|
450,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
450,00
|
-
|
450,00
|
|
05 01 03 02
|
შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი
|
450,00
|
-
|
450,00
|
|
|
ხარჯები
|
450,00
|
-
|
450,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
450,00
|
-
|
450,00
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
3 780,00
|
-
|
3 780,00
|
|
|
ხარჯები
|
3 780,00
|
-
|
3 780,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
412,00
|
-
|
412,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 253,00
|
-
|
3 253,00
|
|
|
გრანტები
|
115,00
|
-
|
115,00
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა
|
312,00
|
-
|
312,00
|
|
|
ხარჯები
|
312,00
|
-
|
312,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
312,00
|
-
|
312,00
|
|
05 02 02
|
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა:
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
ხარჯები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
05 02 02 01
|
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
ხარჯები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
05 02 04
|
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
|
3 368,00
|
-
|
3 368,00
|
|
|
ხარჯები
|
3 368,00
|
-
|
3 368,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 253,00
|
-
|
3 253,00
|
|
|
გრანტები
|
115,00
|
-
|
115,00
|
|
05 02 04 01
|
დაბა ურეკის კულტურის სახლი
|
234,00
|
-
|
234,00
|
|
|
ხარჯები
|
234,00
|
-
|
234,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
234,00
|
-
|
234,00
|
|
05 02 04 02
|
ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
268,00
|
-
|
268,00
|
|
|
ხარჯები
|
268,00
|
-
|
268,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
268,00
|
-
|
268,00
|
|
05 02 04 03
|
თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი
|
195,00
|
-
|
195,00
|
|
|
ხარჯები
|
195,00
|
-
|
195,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
195,00
|
-
|
195,00
|
|
05 02 04 04
|
სახვითი ხელოვნების ცენტრი
|
173,00
|
-
|
173,00
|
|
|
ხარჯები
|
173,00
|
-
|
173,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
173,00
|
-
|
173,00
|
|
05 02 04 05
|
სახელმწიფო ანსამბლი გურია
|
350,00
|
-
|
350,00
|
|
|
ხარჯები
|
350,00
|
-
|
350,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
350,00
|
-
|
350,00
|
|
05 02 04 06
|
სამხატვრო სკოლა
|
120,00
|
-
|
120,00
|
|
|
ხარჯები
|
120,00
|
-
|
120,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
120,00
|
-
|
120,00
|
|
05 02 04 07
|
მუსიკალური სკოლა
|
222,00
|
-
|
222,00
|
|
|
ხარჯები
|
222,00
|
-
|
222,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
222,00
|
-
|
222,00
|
|
05 02 04 08
|
სამუზეუმო გაერთიანება
|
316,00
|
-
|
316,00
|
|
|
ხარჯები
|
316,00
|
-
|
316,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
316,00
|
-
|
316,00
|
|
05 02 04 09
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი
|
1 375,00
|
-
|
1 375,00
|
|
|
ხარჯები
|
1 375,00
|
-
|
1 375,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 375,00
|
-
|
1 375,00
|
|
05 02 04 10
|
ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი
|
115,00
|
-
|
115,00
|
|
|
ხარჯები
|
115,00
|
-
|
115,00
|
|
|
გრანტები
|
115,00
|
-
|
115,00
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამები
|
200,00
|
-
|
200,00
|
|
|
ხარჯები
|
200,00
|
-
|
200,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
200,00
|
-
|
200,00
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
ხარჯები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,00
|
-
|
100,00
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 834,60
|
315,60
|
2 519,00
|
|
|
ხარჯები
|
2 834,60
|
315,60
|
2 519,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
367,00
|
245,00
|
122,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 047,60
|
70,60
|
1 977,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
420,00
|
-
|
420,00
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა
|
1 317,00
|
245,00
|
1 072,00
|
|
|
ხარჯები
|
1 317,00
|
245,00
|
1 072,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
245,00
|
245,00
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 072,00
|
-
|
1 072,00
|
|
06 01 01
|
ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
245,00
|
245,00
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
245,00
|
245,00
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
245,00
|
245,00
|
-
|
|
06 01 02
|
მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება
|
350,00
|
-
|
350,00
|
|
|
ხარჯები
|
350,00
|
-
|
350,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
350,00
|
-
|
350,00
|
|
06 01 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
|
70,00
|
-
|
70,00
|
|
|
ხარჯები
|
70,00
|
-
|
70,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
70,00
|
-
|
70,00
|
|
06 01 04
|
ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება
|
360,00
|
-
|
360,00
|
|
|
ხარჯები
|
360,00
|
-
|
360,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
360,00
|
-
|
360,00
|
|
06 01 05
|
გადაუდებელი და არაპროგრამული რეფერალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება
|
240,00
|
-
|
240,00
|
|
|
ხარჯები
|
240,00
|
-
|
240,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
240,00
|
-
|
240,00
|
|
06 01 06
|
ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება
|
52,00
|
-
|
52,00
|
|
|
ხარჯები
|
52,00
|
-
|
52,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
52,00
|
-
|
52,00
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
1 517,60
|
70,60
|
1 447,00
|
|
|
ხარჯები
|
1 517,60
|
70,60
|
1 447,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
122,00
|
-
|
122,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
975,60
|
70,60
|
905,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
420,00
|
-
|
420,00
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
16,00
|
-
|
16,00
|
|
|
ხარჯები
|
16,00
|
-
|
16,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16,00
|
-
|
16,00
|
|
06 02 02
|
დღის ცენტრის დაფინანსება
|
51,00
|
-
|
51,00
|
|
|
ხარჯები
|
51,00
|
-
|
51,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
51,00
|
-
|
51,00
|
|
06 02 03
|
დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
|
20,00
|
-
|
20,00
|
|
|
ხარჯები
|
20,00
|
-
|
20,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,00
|
-
|
20,00
|
|
06 02 04
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
372,00
|
-
|
372,00
|
|
|
ხარჯები
|
372,00
|
-
|
372,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
42,00
|
-
|
42,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
330,00
|
-
|
330,00
|
|
06 02 05
|
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება
|
59,60
|
59,60
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
59,60
|
59,60
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
59,60
|
59,60
|
-
|
|
06 02 06
|
სარიტუალო დახმარება
|
50,00
|
11,00
|
39,00
|
|
|
ხარჯები
|
50,00
|
11,00
|
39,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,00
|
11,00
|
39,00
|
|
06 02 07
|
ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღსანიშნავად სოციალური მხარდაჭერა
|
70,00
|
-
|
70,00
|
|
|
ხარჯები
|
70,00
|
-
|
70,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
70,00
|
-
|
70,00
|
|
06 02 08
|
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება
|
400,00
|
-
|
400,00
|
|
|
ხარჯები
|
400,00
|
-
|
400,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
400,00
|
-
|
400,00
|
|
06 02 09
|
მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
250,00
|
-
|
250,00
|
|
|
ხარჯები
|
250,00
|
-
|
250,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
250,00
|
-
|
250,00
|
|
06 02 10
|
სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების თანადაფინანსება
|
29,00
|
-
|
29,00
|
|
|
ხარჯები
|
29,00
|
-
|
29,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
29,00
|
-
|
29,00
|
|
06 02 11
|
სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება
|
40,00
|
-
|
40,00
|
|
|
ხარჯები
|
40,00
|
-
|
40,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40,00
|
-
|
40,00
|
|
06 02 12
|
ბავშვთა უფლებების დაცვის და 'გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული მხარდაჭერის პროგრამა
|
140,00
|
-
|
140,00
|
|
|
ხარჯები
|
140,00
|
-
|
140,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
140,00
|
-
|
140,00
|
|
06 02 13
|
სოციალური მიზნის მქონე პროექტების თანადაფინანსება
|
20,00
|
-
|
20,00
|
|
|
ხარჯები
|
20,00
|
-
|
20,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
20,00
|
-
|
20,00
|
|
07 00
|
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა
|
320,00
|
-
|
320,00
|
|
|
ხარჯები
|
320,00
|
-
|
320,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
140,00
|
-
|
140,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
180,00
|
-
|
180,00
|
|
07 01
|
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება
|
320,00
|
-
|
320,00
|
|
|
ხარჯები
|
320,00
|
-
|
320,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
140,00
|
-
|
140,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
180,00
|
-
|
180,00
|
|
07 01 01
|
მუნიციპალური ქონების მართვა და განკარგვა
|
20,00
|
-
|
20,00
|
|
|
ხარჯები
|
20,00
|
-
|
20,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,00
|
-
|
20,00
|
|
07 01 02
|
ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა)
|
180,00
|
-
|
180,00
|
|
|
ხარჯები
|
180,00
|
-
|
180,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
180,00
|
-
|
180,00
|
|
07 01 03
|
მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა
|
80,00
|
-
|
80,00
|
|
|
ხარჯები
|
80,00
|
-
|
80,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80,00
|
-
|
80,00
|
|
07 01 05
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
|
40,00
|
-
|
40,00
|
|
|
ხარჯები
|
40,00
|
-
|
40,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,00
|
-
|
40,00
|
|