ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (7)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29 |
|
2023 წლის 28 დეკემბერი დაბა ლენტეხი |
|
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
8,766.4ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარით
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათას ლარში
|
ათას ლარში
|
ათას ლარშ ი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1,007.0ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,007.0ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:
ათას ლარში
|
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 0,0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
ათას ლარში
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,172,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 515,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,080,0 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,483.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარშ ი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 377,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2024 წლის პროექტი |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
377.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
179,6 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
179,6 |
|
06 04 |
სოციალური დაცვა |
197.4 |
|
06 04 01 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
153.2 |
|
06 04 02 |
სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები) |
3,0 |
|
06 04 03 |
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები) |
1,0 |
|
06 04 04 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
10,0 |
|
06 04 05 |
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება |
8,8 |
|
06 04 06 |
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (3 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი |
15,0 |
|
06 04 07 |
ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი |
6,4 |
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 01
179,6
პროგრამის განმახორციელებელი
ა.ა.ი.პ ლენტეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16.
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლოსააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების
მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი
ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
8. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების კერებში მათ წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა
პროგრამის მიზანი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შედეგი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
|
|
||
|
|
06 04 01 |
|
153.2 |
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას) სოციალური დაცვის მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სარიტუალო მომსახურეობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 02 |
3,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ა) მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემთხვევში მათი დაკრძალვის მიზნით 400 ლარის ოდენობით, ბ) მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააჩნიათ) სარიტუალო მომსახურეობა დაფინანსდება 400 ლარის ოდენობით.
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ომის ვეტერანთა დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 03 |
1,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ეროვნული გმირების ოჯახებს ადგ. ბიუჯეტიდან დახმარება მიეცემათ 500 ლარის ოდენობით, ხოლო სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 400 ლარს.
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სტიქიური უბედურების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 05 |
8,8 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 3000 (სამიათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს რომლის საცხოვრებელ სახლსაც ხანძარმა არსებითი ზიანი მიაყენა 1500 (ათასხუთასი) ლარის ოდენობით.
|
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების შექმნა. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (3 შვილი და მეტი) და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 06 |
15,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ 3(სამი) შვილი (18 წლამდე) გაიცემა 150 ლარი ერთჯერადად, 4 შვილის შემთხვევაში -300 ლარი, ერთჯერადად: 5 შვილისა და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე დახმარება 20 ლარი. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 07 |
6,4 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელტა ასაკი განისაზღვრება 90 წელს ზევით. 2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-94 წლამდე 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, 95-99 წლამდე 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი და 100 წლის ზევით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი დახმარება, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. |
||
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წამომადგენლობითი და აღმასრულებელი ოგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება.
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2024 წლის პროექტი |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
4,139.4 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
3,787.7 |
|
01 01 01 |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1,083.7 |
|
01 01 02 |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
2,704.0 |
|
01 01 03 |
სანხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
351.7 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
40,0 |
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამრთლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
30,0 |
|
01 02 04 |
ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი |
270,0 |
|
01 02 05 |
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება |
4,7 |
|
01 02 06 |
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა |
7.0 |
პროგრამის დასახელება
კოდი
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
დაფინანსება ათას ლარში
01 02 07
6,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს მოქალაქეთა მონაწილეობა მათ საქმიანობაში და მოხდეს მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინება საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელებისას, რაც მათ შორის გულისხმობს სხვადასხვა ფორმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობის ინფორმირებას მონაწილეობის ფორმებისა და მუნიციპალიტეტის არსებული პროცესების შესახებ, ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული საჭიროებების გამოვლენის მიზნით სხვადასხვა მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობასთან კომუნიკაციას, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, ბიუჯეტისა და პროგრამების ფორმირებისას მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების მიზნით სხვადასხვა მექანიზმების/ინსტრუმენტების გამოყენებას და სხვა. პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან:
მიზანი: მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი შედეგი
გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე მუნიციპალტეტის საქმიანობისა და მუნიციპალური სერვისების შესახებ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 179.6 ათ ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 0,0 ათ ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №23 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 190020020.35.115.016369, 01/01/2023 წ.).
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი გაზდელიანი
დანართი №1სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები შემოსულობები 17.406.5 20.871.0 9,262,8 11.608.2 8,766,4 8,162.4 604.0 შემოსავლები 15.378.5 15.929.7 8,500,0 7.429.7 8,766,4 8,162.4 604.0 არაფინანსური აქტივების კლება4.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება0,0
4,941,3 762,8 4,178,50.0
0.0
0.0
გადასახდელები 5.428.36.130,7
6,130,70.0
6,809.0 6,809.00,0
ხარჯები 6.198.8 7,444.9 6,908.8 536.2 7,729.4 7,729.40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.316.4 13,386.1 2,314.1 11,072,0 1,007,0 403.0 604.0 ვალდებულებების კლება0.0
40.0 40.0 30.0 30.00.0
ნაშთის ცვლილება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები შემოსავლები 15.378.5 15,929.7 8,500.0 7.429.7 8,766.4 8,162.4 604.0 გადასახადები 5.428.3 6,130.7 6,130.70.0
6,809.0 6,809.00.0
გრანტები 9.605.8 9,400.0 1,970.3 7.429.7 783.6 179.6 604.0 სხვა შემოსავლები 344.3 399.0 399.00.0
1,173.8 1,173.80.0
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები გადასახადები 5.428.3 6,130.7 6,130.70.0
6,809.0 6,809.00.0
საშემოსავლო გადასახადი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი 5.381.0 6,064.8 6,064.80.0
6,759.0 6,759.00.0
ქონების გადასახადი 47.4 65,9 65,90.0
50.0 50.00.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 47.4 65,9 65,90.0
50.0 50.00.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2,009,0 1,188.70.0
სპეც. ტრანსფერი0.0
350.00.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 560.5 838.7 179.6 კაპიტალური ტრანსფერი 6.901.7 3,684,30.0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის : 725.0 1,670.00.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 725,0 1,670.00.0
რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 5,380,0 4,197.80.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 192,9 354,20.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები 603,8 604,0 604,0 სხვა სახის ტრანსფერები0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
რენტა 248.8 299,0 973.8 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია8,0
30,0 50.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები8,0
30,0 50.0 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი0.0
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი0.0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი0.0
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 87,5 70.0 150.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა0.0
0.0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები0.0
0.0
0,0
ი
დასახელება 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2024 წლის გეგმასულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავ ლები სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდები ხარჯები 6,198,8 7,454,0 6,908.8 536,2 7,729.4 7,729.40,0
შრომის ანაზღაურება 2,092,2 2,379.2 2,379.20,0
2,540.0 2,540.00,0
საქონელი და მომსახურება 1,547,9 1,885,3 1,349.1 536,2 1,440.4 1,440.40,0
პროცენტები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები 2,343,7 2,910.1 2,910.10,0
3,460.6 3,460.60,0
სოციალური უზრუნველყოფა 163,0 222.8 222.80,0
258.4 258.40,0
სხვა ხარჯები 52,1 57.6 57.60,0
30.0 30.00,0
0,0
02 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1,790,7 2,982.40,0
02 07 სანიაღვრე არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 296,1 1,000.00,0
02 05 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა 208,3 421.4 200,0 02 06 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა 603,8 604,0 604,0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა0.0
0.0
0.0
03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა0.0
0.0
0.0
04 00 განათლება0.0
0.0
0.0
04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება0.0
0.0
0.0
04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა0.0
0.0
0.0
05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი0.0
0.0
0.0
05 01 სპორტის სფეროს განვითარება0.0
0.0
0.0
05 02 კულტურის სფეროს განვითარება0.0
0.0
0.0
06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
06 01 ჯანმრთელობის დაცვა0.0
0.0
0.0
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.653.4 13,386.1 1,007.07.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3,529,5 5,117.7 4,109.4 7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3,318,2 4,866.0 3,837.4 7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3,318,2 4,865.3 3,797.4 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა0.0
0,7
40.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 209,0 247.2 270.07.2
თავდაცვა 89,0 105,00,0
7.2.2 სამოქალაქო თავდაცვა 89,0 105,00,0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა 5,706,2 11,418.4 922.0 7,4,2 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 975,8 1,700.8 719.0 7.4 5 ტრანსპორტი 2,939,7 6,722.3 173.0 7.4 5 1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2,939,7 6,722.3 173.0 7.4 5 5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები0.0
0,0
0,0
7.5
გარემოს დაცვა 228,4 284.0 380.0 7.5 1 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 228,4 284.0 380.07.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 1,007,8 1,409,3 385.0 7.6 1 ბინათმშენებლობა 95,0 118.0 135.0 7.6 2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება0.0
0,0
0,0
7.6 3 წყალმომარაგება 870,0 1,154.8 220.0 7.6 4 გარე განათება 42,8 136.5 30.0 7.6 6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში0.0
0,0
0,0
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა 123,3 141.0 179.6 7.7 4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 123,3 141.0 179.67.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია 937,7 1,278.6 1,483.0 7.8 1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 158,8 363.3 477.0 7.8 2 მომსახურება კულტურის სფეროში 758,7 875.4 964.0 7.8.3 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 19,2 32,5 32.5 7.8 4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა1,0
7,4
9.5
7.9
განათლება 601,2 880,0 1,080.0 7.9 1 სკოლამდელი აღზრდა 601,2 880,0 1,080.0 7.9 2 ზოგადი განათლება0.0
0,0
0,0
7.9 2 2 საბაზო ზოგადი განათლება0.0
0,0
0,0
7 10 სოციალური დაცვა 176,9 197.1 197.4 7 10 1 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 155,1 158.6 153.2 7 10 2 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა0,8
0,8
0.8
7 10 4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა8,5
23.3 25.0 7 10 7 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას0.0
0,0
0,0
7 10 9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 12,6 14.4 18.2სულ
12,399,4 20,831.1 8,736.42022 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა საოპერაციო სალდო 10.292.0 8,484.80,0
მთლიანი სალდო -1.849.7 -4,901,30,0
0,0
ზრდა0.0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი0.0
0,0
0,0
კლება 2.023.3 4,941,30,0
ფასიანი ქაღალდები გარდა აქციებისა0.0
4,941,30,0
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 573.2 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 573.2 ათას ლარს, ხოლო 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 543.2 ათასი ლარი.თავი II
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები
მუხლი 13.🔗
ინფრასტრუქტურის განვითარება ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,172,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2024 წლის გეგმა 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 1,172,0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურა 173,0 02 01 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლაშენახვა (გზები და ხიდები) 173,0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 40,0 02 02 01 წყლის სისტემის ექსპლოატაცია 20,0 02 02 02 სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 20,0 02 03 გარე განათება 30,0 02 03 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია 30,0 02 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 30,0 02 04 01 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა) 30,0 12,0 14,0 15,0 02 05 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა 200,0 250,0 270,0 300,0 02 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 604,0 604,0 604,0 604,0 02 07 ა(ა)იპ ფერმერული მომსახურების ცენტრი 95,0 87,5 90,1 92,8 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი გზების მიმდინარე შეკეთება დაფინანსება ათას ლარში 02 01 02 173,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად მიღწეული შედეგი დ. ლენტეხის ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებზე ჩატარდა თოვლის საფარისაგან გაწმენდითი სამუშაოები გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს ადგილობრივი დ.ლენტეხის და სოფლების მოსახლეები. კოდი დაფინანსება პროგრამის დასახელება წყლის სისტემის განვითარება ათას ლარში 02 02 20,0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 6. სუფთა წყალი და სანიტარია პროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც დ. ლენტეხში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს წყლის 24 საათიანი მიწოდება; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია დაფინანსება ათას ლარში 02 02 01 20,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 6. სუფთა წყალი და სანიტარია ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 8 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა დ.ლენტეხის) 2700 კომლის წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება: დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები. მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; მოსალოდნელი შედეგი მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება. პროგრამის დასახელება კოდი გარე განათება დაფინანსება ათას ლარში 02 03 30,0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 7. ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია. ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს პროგრამის აღწერა შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დ.ლენტეხში და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიი 50%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 700-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 1000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 2800 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. 2023 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია დაფინანსება ათას ლარში 02 03 01 30,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 7. ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დ.ლენტეხში ასევე 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 50%. (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურებისგამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; - ქსელის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა, შეკეთება. მოსალოდნელი შედეგი გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები და ფასადები) დაფინანსება ათას ლარში 02 04 01 30,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების მიმდინარე შეკეთება. მოსალოდნელი შედეგი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა შეკეთებულ შენობებზე.ი
პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2024 წლის პროექტი 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1,483.0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 477.0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 90,0 05 01 02 ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი 72,0 05 01 06 ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრი ლაილა 130,0 05 01 07 ა(ა)იპ სასპორტო სკოლების გაერთიანება 185,0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 996.5 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 50,0 05 02 04 ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება 145.0 05 02 05 ა(ა)იპ ლ.მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 89,0 05 02 13 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 32,5 05 02 14 ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება 505,0 05 02 15 ა(ა)იპ ჯ.მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი 175,0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება7,0
05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა2,5
ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ღონისძიებები დაფინანსება ათას ლარებში 05 01 02 90,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და სპორტი ბარიერების გარეშე-ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალური სპორტული ტურნირების ორგანიზება პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული, ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება. მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა. მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, წარმატებული და ღვაწლმოსილი სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფასება და მათი მოტივაციის გაზრდა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებები დაფინანსება ათას ლარში 05 02 02 50,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულშემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა დაფინანსება ათას ლარებში 05 037,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდები მიიღებენ მონაწილეობას პროექტ ეტალონში. ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით. პროგრამის მიზანია ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა.3,0
06 04 03 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები)1,0
06 04 04 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 10,0 06 04 05 ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება8,8
06 04 06 მრავალშვილიანი ოჯახებისა (3 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი 15,0 06 04 07 ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი6,4
პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა დაფინანსება ათას ლარში 06 01 01 179,6 პროგრამის განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ ლენტეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლოსააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობისდაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება (სკრინინგი) კორონა ვირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა C ჰეპატიტის მიდევნების პროგრამა (დადებითი ბენეფიციარების კონფირმაციულ კვლევებსადა მკურნალობაში ჩაბმის მომსახურება. 8. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების კერებში მათ წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა პროგრამის მიზანი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შედეგი მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება პროგრამის დასახელება კოდი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა დაფინანსება ათას ლარში 06 04 01 153.2 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას) სოციალური დაცვის მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა პროგრამის დასახელება კოდი სარიტუალო მომსახურეობა დაფინანსება ათას ლარში 06 04 023,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი ა) მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემთხვევში მათი დაკრძალვის მიზნით 400 ლარის ოდენობით, ბ) მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააჩნიათ) სარიტუალო მომსახურეობა დაფინანსდება 400 ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება. პროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დახმარება დაფინანსება ათას ლარში 06 04 031,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ეროვნული გმირების ოჯახებს ადგ. ბიუჯეტიდან დახმარება მიეცემათ 500 ლარის ოდენობით, ხოლო სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 400 ლარს. მოსალოდნელი შედეგი ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. პროგრამის დასახელება კოდისტიქიური უბედურების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება
დაფინანსება ათას ლარში 06 04 058,8
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 3000 (სამიათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს რომლის საცხოვრებელ სახლსაც ხანძარმა არსებითი ზიანი მიაყენა 1500 (ათასხუთასი) ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების შექმნა. პროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახებისა (3 შვილი და მეტი) და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი დაფინანსება ათას ლარში 06 04 06 15,0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ 3(სამი) შვილი (18 წლამდე) გაიცემა 150 ლარი ერთჯერადად, 4 შვილის შემთხვევაში -300 ლარი, ერთჯერადად: 5 შვილისა და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე დახმარება 20 ლარი. მოსალოდნელი შედეგი მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამის დასახელება კოდი ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი დაფინანსება ათას ლარში 06 04 076,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელტა ასაკი განისაზღვრება 90 წელს ზევით. 2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-94 წლამდე 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, 95-99 წლამდე 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი და 100 წლის ზევით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი დახმარება, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.0
01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 351.7 01 02 01 სარეზერვო ფონდი 40,0 01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამრთლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 30,0 01 02 04 ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი 270,0 01 02 05 სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება4,7
01 02 06 ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა7.0
პროგრამის დასახელება კოდი ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა დაფინანსება ათას ლარში 01 02 076,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს მოქალაქეთა მონაწილეობა მათ საქმიანობაში და მოხდეს მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინება საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელებისას, რაც მათ შორის გულისხმობს სხვადასხვა ფორმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობის ინფორმირებას მონაწილეობის ფორმებისა და მუნიციპალიტეტის არსებული პროცესების შესახებ, ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული საჭიროებების გამოვლენის მიზნით სხვადასხვა მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობასთან კომუნიკაციას, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, ბიუჯეტისა და პროგრამების ფორმირებისას მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების მიზნით სხვადასხვა მექანიზმების/ინსტრუმენტების გამოყენებას და სხვა. პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან: დასახლების საერთო კრების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირება და ორგანიზების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა; მერის და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენის ორგანიზების პროცესის მხარდაჭერა და მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა; ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებისთვის შესაბამისი სისტემის შექმნა, გაუმჯობესება და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; თვითმართველობის ორგანოებთან არსებული საკონსულტაციო-სათათბირო საბჭოების (სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, შშმ პირთა საბჭოს, ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს და სხვა) საქმიანობის ხელშეწყობა; სამოქალაქო (მონაწილეობითი) ბიუჯეტის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლება. მიზანი: მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე მუნიციპალტეტის საქმიანობისა და მუნიციპალური სერვისების შესახებ|
პროგრამული კოდი
დასახელება
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
2024 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 11,655,2 20,871.0 9,262.9 11,608.28 8,766.4 8,162.4 604.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 631,0 904,0 904,00,0 904.0 904,00,0 ხარჯები 5,744,6 7,444.9 6,908.8 536,2 7,729.4 7,729.40.0 შრომის ანაზღაურება 1,284,9 2,379.2 2,379.20,0 2,540.0 2,540.00,0 საქონელი და მომსახურება 1,931,5 1,885.3 1,885.30,0 1,440.4 1,440.40,0 პროცენტები0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 სუბსიდიები 2,065,1 2,910.1 2,910.10,0 3,460.6 3,460.60,0 გრანტები0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 157,9 222.8 222.80,0 258.4 258.40,0 სხვა ხარჯები 305,0 47.6 47.60,0 30.0 30.00,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,910,6 13,386.1 2,314.1 11,072.0 1,007.0 403.0 604.0 ვალდებულებები0,0 40,0 40,00,0 30.0 30.00,0 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2,493,,4 5.526.1 4.107.3 1.155.5 4,139.4 4,139.40.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 105.0 96,0 96,00,0 95.0 95,00,0 ხარჯები 2,494,9 4.358.5 3.822.3 536.2 4,019.4 4,019.40.0 შრომის ანაზღაურება 1,284,9 2,379.2 2,379.20,0 2,540.0 2,540.00,0 საქონელი და 902,8 1.677.2 1.141.0 536,2 1,148.4 1,148.40.0 მომსახურება პროცენტები0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 196,9 247.2 247.20,0 270.0 270.00,0 გრანტები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა8,1 25,7 25,70,0 61.0 61.00,0 სხვა ხარჯები 92,70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა8,5 864.3 245.0 619.3 90.0 90.00.0 ვალდებულებები0,0 40,0 40,00,0 30,0 30,00,0 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,292,6 4.970.3 3.814.9 1.155.5 3,792.7 3,792.70.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 105,0 92,0 92,00,0 95,0 95,00,0 ხარჯები 2,284,1 4,293,0 3,756,8 536,2 3,702.7 3,702.70.0 შრომის ანაზღაურება 1,284,9 2,299,2 2,299,20,0 2,540.0 2,540.00,0 საქონელი და მომსახურება 898,2 1,740,8 1,204,6 536,2 1,141.7 1,141.70.0 სუბსიდიები0,0 228,0 228,00,0 0,0 0,0 0,0 გრანტები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა8,1 25,0 25,00,0 21.0 21.00,0 სხვა ხარჯები 92,70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა8,5 594,8 320,0 619.3 90.0 90.00.0 ვალდებულების კლება0,0 40,0 40,00,0 0,0 0,0 0,0 01 0101 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 556,5 995.3 995.30,0 1,083.7 1,083.70,0 მომუშავეთა რიცხოვნება 24,0 26,0 26,00,0 26,0 26,00,0 ხარჯები 556,5 960.3 960.30,0 1,043.7 1,043.70,0 შრომის ანაზღაურება 376,0 699.1 699.10,0 780.0 780.00,0 საქონელი და მომსახურება 147,5 240.0 240.00,0 261.7 261.70,0 სოციალური0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 32,90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 35.0 35.00,0 40.0 40.00,0 01 0102 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია 1,671,3 3,870.0 2,714.6 1,155.5 2,704.0 2,704.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 68,0 68,0 68,00,0 69,0 69,00,0 ხარჯები 1,662,7 3,040.7 2,504.6 536,2 2,654.0 2,654.00.0 შრომის ანაზღაურება 860,8 1,595.2 1,595.20.0 1,760.0 1,760.00.0 საქონელი და მომსახურება 734,0 1,412.5 876.4 536,2 875,0 875,00.0 სუბსიდიები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 გრანტები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა8,1 23.0 23.00,0 19.0 19.00,0 სხვა ხარჯები 59,70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა8,5 829.3 210.0 619.3 50.0 50.00.0 01 0103 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 64,8 105,0 105,00,0 0.0 0.0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნება6,0 4,0 4,0 0,0 0.0 0.0 0,0 ხარჯები 64,8 105,0 105,00,0 0.0 0.0 0,0 შრომის ანაზღაურება 48,1 84,9 84,90,0 0.0 0.0 0,0 საქონელი და მომსახურება 16,7 20,1 20,10,0 0.0 0.0 0,0 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 200,7 292.4 292.40,0 346.7 346.70,0 მომუშავეთა რიცხოვნება ხარჯები 200,7 252.4 252.40,0 316.7 316.70,0 შრომის ანაზღაურება0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება4,6 4,5 4,5 0,0 4,0 4,0 0,0 პროცენტები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 196,1 247.2 247.20,0 270.0 270.00,0 გრანტები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა0,0 0.7 0.7 0,0 40.0 40.00,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებები0,0 40,0 40,00,0 30,0 30,00,0 01 0201 სარეზერვო ფონდი0,0 0.7 0.7 0,0 40.0 40.00,0 ხარჯები0,0 0.7 0.7 0,0 40.0 40.00,0 სოციალური უზრუნველყოფა0,0 0.7 0.7 0,0 40.0 40.00,0 01 0202 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა0.0 40,0 40,00,0 30,0 30,00,0 ვალდებულებების კლებ0,0 40,0 40,00,0 30,0 30,00,0 სხვა ხარჯები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0203 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 გრანტები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 0204 ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი0,0 247.2 247.20,0 270.0 270.00,0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0 55.0 55.00.0 55.0 55.00.0 ხარჯები0,0 247.2 247.20,0 270.0 270.00,0 საქონელი და მომსახურება0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები0,0 247.2 247.20,0 270.0 270.00,0 01 0205 სიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება 196,14,5 4,5 0,0 4.7 4.7 0,0 ხარჯები 196,14,5 4,5 0,0 4.7 4.7 0,0 სუბსიდია 196,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება0,0 4,5 4,5 0,0 4.7 4.7 0,0 01 02 06 ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 ხარჯები0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 საქონელი და მომსახურება0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 7,148,6 12.709.7 2.257.0 10,452.7 1.172.0 568.0 604.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 24.0 26,0 26,00,0 26,0 26,00,0 ხარჯები 1,246,5 187.9 187.90,0 275.0 275.00,0 საქონელი და მომსახურება 960,9 78.2 78.20,0 180.0 180.00,0 სუბსიდია 82,6 91.3 91.30,0 95.0 95.00,0 სხვა ხარჯები 202,8 18.4 18.40,0 14.9 14.90,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,902,1 12,521.8 2,069.1 10,452.7 897.0 293.0 604.0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 3,163,8 6,722.3 221.3 6,501.0 173.0 173.00.0 ხარჯები 35,80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 35,80,0 0,0 0,0 80.0 80.00,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,127,9 6,674.3 173.3 6,501.0 93.0 93.00.0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 2,047,3 726,95,0 721,9 40.0 40.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 907,80,0 0,0 0,0 40.0 40.00,0 საქონელი და მომსახურება 904,90,0 0,0 0,0 40.0 40.00,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,139,5 726,95,0 721,90.0 0,0 0.0 02 0201 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 1,041,8 726,95,0 721,9 20.0 20.00.0 ხარჯები2,8 0,0 0,0 0,0 20.0 20.00,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,038,9 726,95,0 721,90.0 0,0 0.0 02 0202 სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 1,005,5 1,005.55.5 1,000,0 20.0 20.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 904,94.9 4.9 0.0 20.0 20.00.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,5 1,000,00,0 1,000,0 30.0 30.00.0 ძირითადი აქტივები 100,5 1,000,00,0 1,000,00.0 0,0 0.0 02 03 გარე განათება 16,6 136.5 44.9 91,6 30.0 30.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,6 19.4 19.40,0 30.0 30.00,0 საქონელი და მომსახურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 117.1 25.5 91,60.0 0.0 0.0 02 0301 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია 16,6 136.5 44.9 91,6 30.0 30.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,6 19.4 19.40,0 30.0 30.00,0 საქონელი და მომსახურება0,0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.00.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 117.1 25.5 91,60.0 0.0 0.0 02 04 01 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა) 986,5 2,995.3 1,519.0 1,476.3 30.0 30.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 203,5 12.9 12.90,0 30.0 30.00,0 საქონელი და მომსახურება3,5 0,0 0,0 0,0 30.0 30.00,0 სხვა ხარჯები 199,9 12.9 12.90,0 0.0 0.0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 783,0 2,982.4 1,506.1 1,476.30.0 0.0 0.0 02 05 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა 248,7 427.9 370.0 57,9 200.0 200.00.0 ხარჯები0,0 6.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 248,7 421.4 363.5 57,9 200.0 200.00.0 02 06 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა 602,8 604.00.0 604.0 604.00.0 604.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 602,8 604.00.0 604.0 604.00.0 604.0 02 07 სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი 82,7 91.3 91.30.0 95.0 95.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 24,0 26,0 26,00,0 26,0 26,00,0 ხარჯები 82,7 91.3 91.30.0 95.0 95.00.0 სუბსიდია 82,7 91.3 91.30.0 95.0 95.00.0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 317,7 402.0 402.00,0 515.0 515.00,0 მომუშავეთა რიცხოვნება 68.0 82,0 82,00,0 82,0 82,00,0 ხარჯები 317,7 402.0 402.00,0 515.0 515.00,0 სუბსიდია 317,7 402.0 402.00,0 515.0 515.00,0 საქონელი და მომსახურება0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 01 დასუფთავების ღონისძიებები 205,9 284.0 284.00,0 380.0 380.00,0 მომუშავეთა რიცხოვნება 68.0 53,0 53,00,0 53,0 53,00,0 ხარჯები 205,9 284.0 284.00,0 380.0 380.00,0 სუბსიდია 205,9 284.0 284.00,0 380.0 380.00,0 საქონელი და მომსახურება0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი 111,7 118.0 118.00,0 135.0 135.00,0 მომუშავეთა რიცხოვნება 13.0 29.0 29.00.0 29.0 29.00.0 ხარჯები 111,7 118.0 118.00,0 135.0 135.00,0 სუბსიდია 111,7 118.0 118.00,0 135.0 135.00,0 04 00 განათლება 551,2 880,0 880,00,0 1,080.0 1,080.00,0 მომუშავეთა რიცხოვნება 130.0 130,0 130,00,0 130,0 130,00,0 ხარჯები 551,2 880,0 880,00,0 1,080.0 1,080.00,0 შრომის ანაზღაურება0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 46,6 90,0 90,0 90,0 120.0 120.00,0 სუბსიდიები 404,6 790,0 790,00,0 960.0 960.00,0 სხვა ხარჯები0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ხელშეწყობის ღონისძიებები 551,2 880,0 880,00,0 1,080.0 1,080.00,0 მომუშავეთა რიცხოვნება 130.0 130,0 130,00,0 130,0 130,00,0 ხარჯები 551,2 90,0 90,0 90,0 120.0 120.00,0 საქონელი და მომსახურება 46,60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდია 404,6 790,0 790,00,0 960.0 960.00,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 965.7 1,278.6 1,278.60,0 1,483.0 1,483.00,0 მომუშავეთა რიცხოვნება 285.0 539,0 539,00,0 539,0 539,00,0 ხარჯები 965.7 1,278.6 1,278.60,0 1,483.0 1,483.00,0 საქონელი და მომსახურება 21.1 39.9 39.90,0 42.0 42.00,0 სუბსიდიები 943.9 1,238.7 1,238.70,0 1,441.0 1,441.00,0 სხვა ხარჯები0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 301.5 363.3 363.30.0 477.0 477.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნება38 60,0 60,00,0 60,0 60,00,0 ხარჯები 301.5 363.3 363.30.0 477.0 477.00.0 შრომის ანაზღაურება0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 301.5 363.3 363.30.0 477.0 477.00.0 სხვა ხარჯები0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0101 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება3.4 4.4 4.4 0,0 90.0 90.00,0 მომუშავეთა რიცხოვნება0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები3.4 4.4 4.4 0,0 90.0 90.00,0 შრომის ანაზღაურება0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები3.4 4.4 4.4 0.0 90.0 90.00.0 სხვა ხარჯები0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 0102 ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა 51.8 76.1 76.10.0 72.0 72.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 10.0 11,0 11,00,0 11,0 11,00,0 ხარჯები 51.8 76.1 76.10.0 72.0 72.00.0 სუბსიდია 51,8 76.1 76.10.0 72.0 72.00.0 საქონელი და მომსახურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0107 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 135,5 132.2 132.20.0 130.0 130.00.0 ხარჯები 135,5 24.0 24.00.0 24.0 24.00.0 სუბსიდიები 135,5 132.2 132.20.0 130.0 130.00.0 05 0107 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება 110,8 159.3 159.30.0 185.0 185.00.0 ხარჯები 110,8 25,0 25,00,0 185.0 185.00,0 სუბსიდიები 110,8 159.3 159.30.0 185.0 185.00.0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 660,5 907.9 907.90.0 996.5 996.50.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 247,0 419,0 419,00,0 419,0 419,00,0 ხარჯები 660,5 907.9 907.90.0 996.5 996.50.0 შრომის ანაზღაურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21,1 32.5 32.50.0 32.5 32.50.0 სუბსიდიები 639,4 875.4 875.40.0 964.0 964.00.0 სხვა ხარჯები0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0201 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება1,7 18.8 18.80.0 50.0 50.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები1,7 18.8 18.80.0 50.0 50.00.0 შრომის ანაზღაურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდია1,7 18.8 18.80.0 50.0 50.00.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0204 მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობის ღონისძიებები 101,4 132.2 132.20.0 145.0 145.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნება45 42,0 42,00,0 42,0 42,00,0 ხარჯები 101,4 132.2 132.20.0 145.0 145.00.0 შრომის ანაზღაურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდია 101,4 132.2 132.20.0 145.0 145.00.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0205 მუზეუმის დაფინანსების ღონისძიებები 61,7 82.2 82.20.0 89.0 89.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 17,0 18,0 18,00,0 18,0 18,00,0 ხარჯები 61,7 82.2 82.20.0 89.0 89.00.0 შრომის ანაზღაურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდია 61,7 82.2 82.20.0 89.0 89.00.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0213 ტელერადიო მაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა 21,1 32.5 32.50.0 32.5 32.50.0 ხარჯები 21,1 32.5 32.50.0 32.5 32.50.0 საქონელი და მომსახურება 21,1 32.5 32.50.0 32.5 32.50.0 სუბსიდიები0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 0214 ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება 367,7 483.1 483.10.0 505.0 505.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 154,0 162,0 162,00,0 162,0 162,00,0 ხარჟები 367,7 483.1 483.10.0 505.0 505.00.0 სუბსიდია 367,7 483.1 483.10.0 460.0 460.00.0 05 0215 ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი 107,0 159.1 159.10.0 175.0 175.00.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31,0 38,0 38,00,0 38,0 38,00,0 ხარჯები 107,0 159.1 159.10.0 175.0 175.00.0 სუბსიდიები 107,0 159.1 159.10.0 175.0 175.00.0 სხვა ხარჯები0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა3,0 4.9 4.9 0.0 7.0 7.0 0.0 ხარჯები3,0 4.9 4.9 0.0 7.0 7.0 0.0 სუბსიდიები3,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა0,0 2.5 2.5 0.0 2.5 2.5 0.0 ხარჯები0,0 2.5 2.5 0.0 2.5 2.5 0.0 სუბსიდია0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვა 06 00 და სოციალური უზრუნველყოფა 279,2 338.1 338.10,0 377.0 377.00,0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0 17,0 17,00,0 17,0 17,00,0 ხარჯები 279,2 338.1 338.10,0 360.0 360.00,0 შრომის ანაზღაურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 100,0 141.0 141.00,0 179.6 179.60,0 სოციალური უზრუნველყოფა 149,7 197.1 197.10,0 197.4 197.40,0 სხვა ხარჯები0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 100,0 141.0 141.00,0 179.6 179.60,0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0 17,0 17,00.0 17,0 17,00.0 ხარჯები 100,0 141.0 141.00,0 179.6 179.60,0 შრომის ანაზღაურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდია 100,0 141.0 141.00,0 179.6 179.60,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 0101 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 70,8 141.0 141.00.0 179.6 179.60.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 13,0 17,0 17,00.0 17,0 17,00.0 ხარჯები 70,8 141.0 141.00.0 179.6 179.60.0 შრომის ანაზღაურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდია 70,8 141.0 141.00,0 179.6 179.60,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 0102 სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა 29,10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 29,10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდია 29,10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 04 სოციალური დაცვა 179,3 197.1 197.10.0 197.4 197.40.0 ხარჯები 179,3 197.1 197.10.0 197.4 197.40.0 საქონელი და მომსახურება0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 179,3 197.1 197.10.0 197.4 197.40.0 სხვა ხარჯები0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 0401 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება 152,4 158.6 158.60.0 153.2 153.20.0 ხარჯები 152,4 158.6 158.60.0 153.2 153.20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 152,4 158.6 158.60.0 153.2 153.20.0 06 0402 სარიტუალო მომსახურების (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის) ხარჯები0,2 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 ხარჯები0,2 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა0,2 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 06 0403 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები)0,3 0.8 0.8 0.0 1.0 1.0 0.0 ხარჯები0,3 0.8 0.8 0.0 1.0 1.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა0,3 0.8 0.8 0.0 1.0 1.0 0.0 06 0404 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა9,4 10.0 10.00.0 10.0 10.00.0 ხარჯები9,4 10.0 10.00.0 10.0 10.00.0 სუბსიდიები0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 0405 ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება 12,76.0 6.0 0.0 8.8 8.8 0.0 ხარჯები 12,76.0 6.0 0.0 8.8 8.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,76.0 6.0 0.0 8.8 8.8 0.0 06 0406 მრავალშვილიანი ოჯახებისა (3 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი0,0 13.0 13.00.0 15.0 15.00.0 ხარჯები0,0 13.0 13.00.0 15.0 15.00.0 სოციალური უზრუნველყოფა0,0 13.0 13.00.0 15.0 15.00.0 06 0407 ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი4,3 6.4 6.4 0.0 6.4 6.4 0.0 ხარჯები4,3 6.4 6.4 0.0 6.4 6.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა4,3 6.4 6.4 0.0 6.4 6.4 0.0 |