ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 |
|
2024 წლის 27 დეკემბერი დაბა ლენტეხი |
|
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,321,3 ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათასი ლარით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათას ლარში
|
ათას ლარში
|
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათას ლარში
|
ათას ლარში
|
ათას ლარში
|
ათას ლარში
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათას ლარში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათას ლარში
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2025 წლის პროექტი |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
420.6 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
179,6 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
179,6 |
|
06 04 |
სოციალური დაცვა |
241.0 |
|
06 04 01 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება |
180.0 |
|
06 04 02 |
სარიტუალო მომსახურება |
5,0 |
3,0 |
|
06 04 03 |
ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება |
2.0 |
1,0 |
|
06 04 04 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
10.0 |
10,0 |
|
06 04 05 |
სტიქიური მოვლენების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება |
20.0 |
8,8 |
|
06 04 06 |
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და მარტოხელა დედის/მამის ფინანსური დახმარება |
15.0 |
15,0 |
|
06 04 07 |
ხანდაზმულთა სოციალური დახმარება |
9.0 |
|
|
06 04 08 |
დიალიზზე დამოკიდებული ბენეფიციართა დახმარება |
0.0 |
6,4 |
|
06 04 09 |
უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა |
0.0 |
|
|
06 04 10 |
სამედიცინო მომსახურების ხარჯი |
0.0 |
|
|
06 04 11 |
სტიქიის (დიდთოვლობის) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება |
0.0 |
|
პროგრამის დასახელება
კოდი
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01
179,6
პროგრამის განმახორციელებელი
ა.ა.ი.პ ლენტეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16.
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლოსააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების
მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი
ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია.
8. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების კერებში მათ წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა
პროგრამის მიზანი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შედეგი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
დაბადებიდან შ.შ.მ პირებზე ფინანსური დახმარება. |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
|
|
||
|
|
06 04 01 |
|
57.6 |
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დაბადებიდან შ.შ.მ პირებზე ფინანსური დახმარება გაიცემა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 18 წლამდე (რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას და სარგებლობენ ეტლით გადაადგილებას) სოციალური დაცვის მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 ლარის ოდენობით. ხოლო დანარჩენ ბენეფიციარებზე დახმარება გაიცემმა 60 (სამოცი) ლარი. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სარიტუალო მომსახურეობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 02 |
5,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ა) მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა 400 ლარის ოდენობით, ბ) მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააჩნიათ) სარიტუალო მომსახურეობა 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ომის ვეტერანთა დახმარებები. |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 03 |
2.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ეროვნული გმირების ოჯახებს ადგ. ბიუჯეტიდან დახმარება მიეცემათ 500 ლარის ოდენობით, ხოლო სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 400 ლარს. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 04 |
10.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია; ოჯახები რომლებსაც ჰყავთ 5-(ხუთი) შვილი და ზევით 18 (თვრამეტ) წლამდე ყოველთვიური დახმარება ბავშვზე 20 (ოცი) ლარის ოდენობით |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ოჯახების ყოველთვიური დახმარება |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 05 |
20.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 1,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 10000 (ათიათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს რომლის საცხოვრებელ სახლსაც ხანძარმა არსებითი ზიანი მიაყენა 1500 (ათასხუთასი) ლარის ოდენობით. 2,სტიქიის შედეგად (დიდთოვლობა, ღვარცოფი, მეწყერი, ქარბუქი დაზარალებული მოსახლეობისთვის (მთლიანად ან ნაწილობრივ დაზარალებული კერძო სახლები) კომპენსაცია გაიცემა 1000 (ათასი) ლარიდან 5000 (ხუთიათასი) ლარის ოდენობით ერთჯერადად კერძო სახლების დაზიანების ხარისხის მიხედვით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი შვილი) და მარტოხელა დედის|მამის ფინანსური დახმარება. |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 06 |
15,0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ 3(სამი) შვილი (18 წლამდე) გაიცემა 150 ლარი ერთჯერადად, 4 შვილის შემთხვევაში -300 ლარი, ერთჯერადად: 5 შვილისა და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე დახმარება 20 ლარი. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 07 |
9.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელთა ასაკი განისაზღვრება 90 წელს ზევით. 2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-94 წლამდე 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, 95-99 წლამდე 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი და 100 წლის ზევით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი დახმარება, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
დიალიზზე დამოკიდებული ბენეფიციართა დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 08 |
0.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები, დიალიზზე დამოკიდებული პაციენტი ფინანსდება ყოველთვიურად, და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თვეში 200(ორასი) ლარის ოდენობით, ტრანსპორტის ხარჯებისთვის იმ ქალაქში სადაც სარგებლობს სახელმწიფო დაფინანსებისპროგრამით „დიალიზი და თირკმლის ტრანსლაცია“ |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დიალიზით დაავადებული პაციენტების სახელმწიფო პროგრამის „დიალიზი და თირკმლის ტრანსლაცია“ ხელმისაწვდომობა. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
უსახლკარო ოჯახების დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 09 |
0.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანხის გაცემა იმ უსახლკარო ოჯახებზე რომელსაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი სხვადასხვა მიზეზების გამო (სტიქია, მეწყერი, ხანძარი და ა.შ) ამ ბენეფიციარებისთვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაიცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინის ქირის ყოველთვიური კომპენსაცია არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სხვადასხვა მიზეზის გამო (სტიქის, მეწყერი, ხანძარი და ა.შ) უსახლკაროდ დარჩენილუი ბენეფიციარებისთვის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 10 |
0.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა სახის მძიმე ოპერაციების (ონკოლოგიური, ტრავმატოლოგიური, კარდიო-ქირურგიული, ნეიროქირურგიული, უროლოგიური, მუცლის ღრუს) თანადაფინანსება რომლებიც არ ფინანსდება ან ფინანსდება დაზღვევით მაგრამ ძვირადღირებული (300 ლარზე მეტი) სახელმწიფო დაზღვევით მოსარგებლე ბენეფიციართათვის, მათი მხრიდან გადასახდელი თანხის 50%-ით მაგრამ არაუმეტეს 1000(ერთიათასი) ლარისა. 2. სხვადასხვა სახის სამედიცინი გამოკვლევების თანნადაფინანსება, რომლებიც არ ფინანსდება დაზღვევით მაგრამ ძვირადღირებული (300 ლარზე მეტი) პირის გადასახდელი თანხის 50%-ით მაგრამ არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დაავადერბულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის ოპერაციების თანადაფინანსება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სტიქიის (დიდთოვლობის) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 11 |
0.0 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის იმფრასტრუქტურის სამსახური |
||
|
გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი |
მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია; საქართველოს მთავრობის 2024 წლის N270 განკარგულებით, სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის (მთლიანად ან ნაწილობრივ დაზიანებული კერძო სახლები) კომპენსაციის გაცემის მიზნით გათვალისწინებულია ერთი ოჯახის რომელსაც მთლიანად დაზიანებულიაქვს საცხოვრებელი სახლი ერთჯერადი დახმარება 30000 (ოცდაათიათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ერთ ოჯახს რომელსაც ნაწილობრივ დაზიანებულიაქვს საცხოვრებელი სახლი ერთჯერადი დახმარების გაეწევა 8000 (რვაათასი) ლარის ოდენობით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დაზარალებული ოჯახების ყოფითი და მატერიარული პირობების გაუმჯობესება |
||
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წამომადგენლობითი და აღმასრულებელი ოგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება.
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა |
2025 წლის პროექტი |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
4,623.7 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
4,307,0 |
|
01 01 01 |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1,202.5 |
|
01 01 02 |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
3,104.5 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
316,7 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
5,0 |
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამრთლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
10,0 |
|
01 02 04 |
ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი |
290,0 |
|
01 02 05 |
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება |
4,7 |
|
01 02 06 |
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა |
7.0 |
პროგრამის დასახელება
კოდი
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
დაფინანსება ათას ლარში
01 02 07
7,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს მოქალაქეთა მონაწილეობა მათ საქმიანობაში და მოხდეს მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინება საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელებისას, რაც მათ შორის გულისხმობს სხვადასხვა ფორმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობის ინფორმირებას მონაწილეობის ფორმებისა და მუნიციპალიტეტის არსებული პროცესების შესახებ, ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული საჭიროებების გამოვლენის მიზნით სხვადასხვა მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობასთან კომუნიკაციას, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, ბიუჯეტისა და პროგრამების ფორმირებისას მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების მიზნით სხვადასხვა მექანიზმების/ინსტრუმენტების გამოყენებას და სხვა. პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან:
მიზანი: მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი შედეგი
გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე მუნიციპალტეტის საქმიანობისა და მუნიციპალური სერვისების შესახებ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 179.6 ათ ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 0,0 ათ ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №29 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 190020020.35.115.016400, 01/01/2024 წ.)
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი გაზდელიანი
დანართი N-1სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსა ვლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები I. შემოსავლები 15.378.5 18,552.6 10,894.0 7,658.6 9,121.3 604.0 8,517.3 გადასახადები 5.428.3 6,809.00.0
6,809.0 7,765.90.0
7,765.9 გრანტები 9.605.8 11,073.6 10,894.0 179.6 783.6 604.0 179.6 სხვა შემოსავლები 344.3 670.00.0
670.0 571.80.0
571.8 II. ხარჯები 6.198.8 8,549.8 637.8 7,912.0 8,397.30.0
8,397.3 შრომის ანაზღაურება 2.092.2 2,540.00.0
2,540.0 3,028.20.0
3,028.2 საქონელი და მომსახურება 1.547.9 2,071.4 599.8 1,471.6 1,449.90.0
1,449.9 პროცენტი0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები 2.343.7 3,608.60.0
3,608.6 3,632.20.0
3,632.2 სოციალური უზრუნველყოფა 182.8 306.4 38.0 268.4 267.00.0
267.0 სხვა ხარჯები 57.2 30.00.0
30.0 10.00.0
10.0 III. საოპერაციო სალდო 10.292.0 10,002.8 10,256.2 -253.4 724.0 604.0 120.0IV.
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12.141.7 13,713.7 12,677.4 1,036.3 714.0 604.0 110.0 ზრდა 12.141.7 13,713.7 12,677.4 1,036.3 914.0 604.0 310.0 კლება0.0
0.0
0.0
0,0
200.00.0
200.0V.
მთლიანი სალდო -1.849.7 -3,710.9 -2,421.2 -1,289.7 10.00.0
10,0VI.
ფინანსური აქტივების ცვლილება -2.023.2 -3,740.9 -2,421.2 -1,319.70.0
0.0
0,0
ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება 2.023.3 3,740.9 2,421.2 1,319.70.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
VII. ვალდებუ ლებების ცვლილება -173.5 -30.00.0
-30.0 -10.00.0
-10.0 კლება -173.5 30.00.0
30.0 10.00.0
10.0 საშინაო0.0
30.00.0
30.0 10.00.0
10.0 სესხები0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
VIII. ბალანსი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 17.406.5 18,552.6 10,894.0 7,658.6 9,321.3 604.0 8,717.3 შემოსავლები 15.378.5 18,552.6 10,894.0 7,658.6 9,121.3 604.0 8,517.3 არაფინანსური აქტივების კლება4.8
0.0
0.0
0.0
200.00.0
200.0 ფინანსური აქტივების კლება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები 5.428.3 22,293.5 13,315.3 8,978.3 9,321.3 604.0 8,717.3 ხარჯები 6.198.8 8,549.8 637.8 7,912.0 8,397.30.0
8,397.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.316.4 13,713.7 1,036.3 13,713.7 914,0 604,0 310,0 ვალდებულებების კლება0.0
30.00,0
30,0 10,00,0
10,0 ნაშთის ცვლილება0.0
-3740.9 -1319.7 -3740.90,0
0,0
0,0
სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 15.378.5 18,552.6 10,894.0 7,658.6 9,121.3 604.0 8,517.3 გადასახადები 5.428.3 6,809.00.0
6,809.0 7,765.90.0
7,765.9 გრანტები 9.605.8 11,073.6 10,894.0 179.6 783.6 604.0 179.6 სხვა შემოსავლები 344.3 670.00.0
670.0 571.80.0
571.8სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 5.428.3 6,809.00,0
6,809.0 7,765,90.0
7,765,9 საშემოსავლო გადასახადი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დამატებითი ღირებულების გადასახადი 5.381.0 6,759.00,0
6,759.0 7,695,90,0
7,695.9 ქონების გადასახადი 47.4 50.00.0
50.0 70.00.0
70.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 47.4 50.00.0
50.0 70.00.0
70.0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2,009,0 10,814.7 783,6 სპეც. ტრანსფერი0.0
0.0
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 560.5 779.4 179,6 კაპიტალური ტრანსფერი 6.901.7 8,474.3 604,0 სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის : 725.0 2,198.00,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 725,0 2,198.00,0
რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 5,380,0 5,893.30,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 192,9 1.340.00,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები 603,8 604,0 604,0 სხვა სახის ტრანსფერები0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
რენტა 248.8 250,0 271.8 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია8,0
50.0 50,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები8,0
50.0 50,0 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი0.0
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი0.0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი0.0
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 87,5 50.0 100,0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა0.0
0,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები0.0
320.0 150,0სულ
მათ შორისსულ
მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 6,198,8 8,549.8 637.8 7,912.0 8,397.30.0
8,397.3 შრომის ანაზღაურება 2,092,2 2,540.00.0
2,540.0 3,028.20.0
3,028.2 საქონელი და მომსახურება 1,547,9 2,071.4 599.8 1,471.6 1,449.90.0
1,449.9 პროცენტები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები 2,343,7 3,608.60.0
3,608.6 3,632.20.0
3,632.2 სოციალური უზრუნველყოფა 163,0 306.4 38.0 268.4 267.00.0
267.0 სხვა ხარჯები 52,1 30.00.0
30.0 10.00.0
10.00,0
01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 36,5 1,052.20,0
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 6,616,9 12,620.7 914.0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2,939,7 7,109.6 100,0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 1,253,9 2,273,0 10,0 02 03 გარე განათება 42,80,0
0,0
02 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1,790,7 1,946.20,0
02 05 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა 208,3 688.1 200,0 02 06 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა 603,8 604,0 604,0 02 07 სოფლის მეურნეობა0,0
0,0
0,0
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა0.0
0.0
0.0
03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა0.0
0.0
0.0
04 00 განათლება0.0
0.0
0.0
04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება0.0
0.0
0.0
04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა0.0
0.0
0.0
05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი0.0
34,00,0
05 01 სპორტის სფეროს განვითარება0.0
0,0
0,0
05 02 კულტურის სფეროს განვითარება0.0
34,00,0
06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა0.0
0.0
0.0
06 01 ჯანმრთელობის დაცვა0.0
0.0
0.0
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.653.4 13,713.7 914,07.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3,529,5 5,697.1 4,609.0 7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3,318,2 5,401.7 4,312.0 7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3,318,2 5,385.7 4,307.0 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა0.0
16.15.0
7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 209,0 288.4 290.07.2
თავდაცვა 89,00,0
0,0
7.2.2 სამოქალაქო თავდაცვა 89,00,0
0,0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა 5,706,2 11,212.1 834.0 7,4,2 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 975,8 2,046.2 724.0 7.4 5 ტრანსპორტი 2,939,7 7,289.6 100.0 7.4 5 1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2,939,7 7,289.6 100.0 7.4 5 5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები0.0
0,0
0,0
7.5
გარემოს დაცვა 228,4 380.0 380,0 7.5 1 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 228,4 380.0 380,07.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 1,007,8 1,824.6 376.0 7.6 1 ბინათმშენებლობა 95,0 146.0 146,0 7.6 2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება0.0
0,0
0,0
7.6 3 წყალმომარაგება 870,0 1,648.8 210,0 7.6 4 გარე განათება 42,8 30.0 20,0 7.6 6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში0.0
0,0
0,0
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა 123,3 179.6 179,6 7.7 4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 123,3 179.6 179,67.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია 937,7 1,620.9 1,607.0 7.8 1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 158,8 500.6 492.0 7.8 2 მომსახურება კულტურის სფეროში 758,7 1,078.3 1,074.6 7.8.3 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 19,2 32.5 31.4 7.8 4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა1,0
9.5
9,0
7.9
განათლება 601,2 1,080.0 1,080.0 7.9 1 სკოლამდელი აღზრდა 601,2 1,080.0 1,080.0 7.9 2 ზოგადი განათლება0.0
0,0
0,0
7.9 2 2 საბაზო ზოგადი განათლება0.0
0,0
0,0
7 10 სოციალური დაცვა 176,9 269.3 241.0 7 10 1 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 155,1 170.7 180.0 7 10 2 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა0,8
1.5
2.0
7 10 4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა8,5
25.0 25.0 7 10 7 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას0.0
0,0
0,0
7 10 9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 12,6 72.2 34.0სულ
12,399,4 22,263.6 9,307.70,0
ზრდა0.0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი0.0
0,0
0,0
კლება 2.023.3 3,740.90,0
ფასიანი ქაღალდები გარდა აქციებისა0.0
0,0
0,0
6.0
05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა3.0
ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტული ღონისძიებები დაფინანსება ათას ლარებში 05 01 01 80,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და სპორტი ბარიერების გარეშე-ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალური სპორტული ტურნირების ორგანიზება პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული, ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოება. მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვა. მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, წარმატებული და ღვაწლმოსილი სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფასება და მათი მოტივაციის გაზრდა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ა(ა)იპ ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ლენტეხის ოლიმპიური მომზადებიის ცენტრი დაფინანსება ათას ლარებში 05 01 02 79,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ლენტეხის ოლიმპიური მომზადებიის ცენტრი გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: ა(აპ.ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ლენტეხის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი გახლავთ სპორტული ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს კარგი მატერიალურ -ტექნიკური ბაზა როგორიცაა: რაგბის და ფეხბურთის სტადიონი, თანამედროვე სარბენი ბილიკი, საცურაო აუზი, ტრენაჟორების დარბაზი, საშხაპეები.(ცალკე ვაჟებისათვის, ცალკე გოგონებისათვის) ათი ერთეული სხვადასხვა სახეობის სავარჯიშო დანადგარი, საკონფერენციო დარბაზი 50 კაცზე, ინტერნეტი. ცენტრში დასაქმებულია სულ: 14 თანამშრომელი, ფუნქციონირებს რაგბის, ფეხბურთისა და მკლავჭიდის სექციები, სადაც გაერთიანებულია სულ: 87 სპორტსმენი, მათგან: რაგბში -50, ფეხბურთში-25 ხოლო, მკლავჭიდში -12 აღსაზრდელი. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ოლიმპიური ცენტრის მიზანია სპორტული მონაცემებით დაჯილდოებული ბავშვების და მოზარდი თაობის შერჩევა პროფილის შესაბამისად, მათი მეთოდური აღზრდა, დაოსტატება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, მასობრივი სპორტის განვითარება და დამკვიდრება მოზარდ თაობაში. ნაკრები გუნდის წევრებისთვის-სპორტის სახეობების მიხედვით: რაგბი, ფეხბურთი, მკლავჭიდი მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა, მონაწილეობის მიღება სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსი და სხვა სპორტული ფედერაციების მიერ დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში. მოსალოდნელი შედეგი მაქსიმალური მონაწილეობის მიღება წინასწარ დაგეგმილ ყველა შეჯიბრში და მაღალი შედეგების ჩვენება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი „ლაილა“ დაფინანსება ათას ლარში 05 01 06 139,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი „ლაილა“ გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ძირითადი მიზანი გახლავთ ქვემო სვანეთის ტურისტული პოტენციალის და სერვისების პოპულარიზაცია, რეკლამირება. ბუკლეტების და გზამკვლევების გამოცემა საჭიროებისამებრ, სოციალურ ქსელებში და ინტერნეტფორუმებში აქტიური მუშაობა, ინტერნეტსაიტზე განთავსება და ადმინისტრირება. ღირსშესანიშნავი ადგილების და ქვემო სვანეთის ტურისტული პოტენციალის მქონე ტერიტორიების და ძეგლების განთავსება და აღწერა. ტურიზმის დეპარტამენტთან და ტურისტული მომსახურების ცენტრებთან, სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობა. ტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად სხვა და სხვა პროექტების მომზადება და სხვა აქტივობები - ახალგაზრდობის ჩართულობით. ტურისტული მარშრუტების დაგეგმვა, შესწავლა, ინფორმაციის შეგროვება, მცირე პრეზენტაციების მოწყობა თემაზე ქვემო სვანეთის ღირსშესანიშნაობები. ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის და სხვა ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, გაცნობა და მისი პიარი. მოსალოდნელი შედეგი მოსალოდნელი შედეგი იქნება ქვემო სვანეთის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, უცხოელ და ადგილობრივ ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა, რაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეკონომიკური კეთილდღეობის საწინდარიც გახდება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ა(ა)იპ.ლენტეხის სასპორტო სკოლების გაერთიანება დაფინანსება ათას ლარში 05 01 07 194,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ.ლენტეხის სასპორტო სკოლების გაერთიანება გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ა(ა)იპ ლენტეხის სასპორტო სკოლების გაერთიანებაში ფუნქციონირებს შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები: ლენტეხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, მეკლდეურობის სკოლა და ლაშხეთის სასპორტო სკოლა. გაერთიანების ძირითად ბაზებს წარმოადგენს: დაბა ლენტეხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, ლენტეხის #1 , ჩოლურის, ხელედის და ლაშხეთის საჯარო სკოლები. სასპორტო სკოლების გაერთიანებაში დასაქმებულია სულ 25 თანამშრომელი, რომელთა უმრავლესობა არის კვალიფიციური მწვრთნელი, ისინი ავარჯიშებენ მოსწავლე ახალგაზრდობას ქართულ ჭიდაობაში, ჭიდაობა ძიუდოში, სამბოში, ფრენბურთში, კალათბურთსა და მეკლდეურობაში. გაერთიანებაში სულ 202 აღსაზრდელია, მათგან: ჭიდაობის სექციებში გაერთიანებულია-130 ბენეფიციარი.(ჩიხარეშის სკოლაში-30, ჟახუნდერის სკოლაში-30, ჩოლურის სკოლაში-16, ხელედის სკოლაში-14 და ლენტეხის კომპლექსურ სკოლაში-40). ფრენბურთის სექციებში გაერთიანებულია სულ-62 სპორტსმენი (ჩიხარეშში-20, ხელედში-12, დაბა ლენტეხში-30), მეკლდეურობის სექციას ჰყავს სულ: 10 აღსაზრდელი. სასპორტო სკოლების გაერთიანების მიზანია მოზარდი თაობის აღზრდა, დაოსტატება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, პოპულარიზაცია. სათანადო პირობების შექმნა მათი წვრთნისა და დაოსტატების საქმეში. მონაწილეობის მიღება სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს და სხვა სპორტული ფედერაციების მიერ დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში. მოსალოდნელი შედეგი მოზარდი თაობის ჩართულობის გაზრდა სპორტის სხვა და სხვა სახეობებში, საქართველოს ჩემპიონთა და პრიზიორთა რიცხვის გაზრდა. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის ღონისძიებები დაფინანსება ათას ლარში 05 02 02 50,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულშემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება დაფინანსება ათას ლარში 05 02 04 168,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის ,მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი პ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება,რომელიც შედგება 1-ცენტრალური 1 საბავშვო და 16 სასოფლო ბიბლიოთეკისაგან. საბიბლიოთეკო გაერთიანების წიგნადი ფონდი მთლიანად შეადგენს 35 ათას ერთეულს.დასაქმებულია 45 თანამშრომელი. მთავარ ბიბლიოთეკაში ეწყობა ახალი წიგნების პრეზენტაცია და საჯარო კითხვის დღე, თემატური საღამოები გამოფენები,ლექციები სხვადასხვა თემაზე. ეწყობა ახალი წიგნების პრეზენტაცია. იშვიათად, მაგრამ მაინც ხერხდება გაერთიანებაში შემავალი ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის შევსება. მოსალოდნელი შედეგი მკითხველთა გაზრდილი რაოდენობა და დაინტერესება ახალი წიგნადი ფონდით ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ა.(ა)ი.პ. ლენტეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფუნციონირების ხელშემწყობი ღონისძიებები დაფინანსება ათას ლარებში 05 02 05 97,4 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა.(ა)ი.პ. ლენტეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფუნციონირების ხელშემწყობი ღონისძიებები გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი,რომელიც ხელს უწყობს სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების საგანძურის პოპულარიზაციას.მუზეუმში დაცულია დაახლოებით 4000 მდე ექსპონატი. მათ შორის ეთნოგრაფიული,არქეოლოგიური, ყოფითი ნივთები და სტამბური წიგნები.მუზეუმში დასაქმებულია 18 თანამშრომელი,წლის განმავლობაში მასპინძლობს 1500 მდე უცხოელ და ადგილობრივ ვიზიტორებს,მუზეუმში ეწყობა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.აწყობს გასვლით ექსპედიციებს ქვემო სვანეთის სოფლებში ღირებული ექსპონსტების მოსაძიებლად. პროგრამის მიზანია სხვადასხვა სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება,ექსპონატების შეგროვება- დაცვა-პოპულარიზაცია მოსალოდნელი შედეგი მოპოვებული ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის მატება. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. კულტურის დსწესებულებათა გაერთიანება დაფინანსება ათას ლარებში 05 02 14 540,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. კულტურის დსწესებულებათა გაერთიანება გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება,სადაც დასაქმებულია 65 თანამშრომელი.გაერთიანებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულებია: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი „ძიება+“, ჯოკია მეშველიანის სახელობის ანსამბლი „ლილე“ ,ხელოვნების სკოლა „თ ო რ ა ა ნ ი“, სამხატვრო სკოლა, სამუსიკო სკოლა,ჩოლურის ფოლკლორის სახლი, ნანარის კულტურის სახლი, ხელედის კულტურის სახლი, ანსამბლი :ლაშხეთი“, სოფ. ჩიხსრეშის ანსამბლი და 7 სასოფლო საკლუბო დაწესებულება. კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების მიზანია: სვანური ფოლკლორის,აგრეთვე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების ფოლკლორის უნიკალური ნიმუშების შენარჩუნება და მსმენელამდე მიტანა,ძველი საგალობლების აღდგენა,ჭუნირზე და ჩანგზე დაკვრის სწავლება,ხის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის დახვეწა,ძველი ქართული ორნამენტების მოძიება და დამუშავება , სვანური ქუდების დამზადება და სხვ. კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებაში შემავალ სამხატვრო სკოლაში მოსწავლეები ეუფლებიან ხალხურ რეწვას, გობელენს, ხეზე კვეთას, ფერწერას, ძერწვას, ქსოვას და სხვ. კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლების მიზანია ახალგაზრდებისა და მისახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სხვადასხვა სახის კულტურულ ღონისძიებებში,როგორც ადგილობრივ, ასევე საქართველოს სხვა რეგიონში და საზღვარგარეთაც. ასევა მოსწავლე ასალგაზრდულ სახლში ბავშვები ეუფლებიან ფოლკლორს, ხალხურ საკრავებზე დაკვრის ხელოვნებას, საესტრადო სიმღერების შესწავლას, სასცენო ხელოვნებას, მხატრვულ კითხვას, საქართველოს და საგნობრივი წრეებში ცოდნის გაღრმავებას. ასევე შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; ფასიანი და საერო დღესასწაულების ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა არაფორმალური განათლებაზე; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა გაზრდილი მაჩვენებელი. სვანური ფოლკლორის,აგრეთვე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების ფოლკლორის უნიკალური ნიმუშების შენარჩუნება და მსმენელამდე მიტანა,ძველი საგალობლების აღდგენა,ჭუნირზე და ჩანგზე დაკვრის სწავლება,ხის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის დახვეწა,ძველი ქართული ორნამენტების მოძიება და დამუშავება , სვანური ქუდების დამზადება და სხვ. ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ.“ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცფენტრი“ დაფინანსება ათას ლარებში 05 02 15 219,2 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა.(ა)ი.პ. ლენტეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფუნციონირების ხელშემწყობი ღონისძიებები გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. „ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი,სადაც დასაქმებულია 35 თანამშრომელი და მოქმედებს სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „ლაგუშედა“. ქვეპროგრამა მოიცავს: ა) სვანური ფოლკლორის (სიმღერის და ცეკვის) აგრეთვე საქართველოს სხვა კუთხეების ფილკლორის (სიმღერისა და ცეკვის) უნიკალური ნიმუშების შენარჩუნებას, უკვე მივიწყებული სიმღერების აღდგენას და მსმენელისთვის მათ მიწოდებას ბ) ხალხის წიაღში არსებული ძველი სიმღერების შესწსვლას, დამუშავებას და მსმენელის წინაშე წარდგენას ქვფეპროგრამის მიზანია ფილკლორულ ფესტივალებში და სახალხო დღესასწაულებში მონაწილეობა,ფოლკლორული საღამოების მოწყობა ლენტეხში და საქართველოს სხვა რეგიონებში. მოსალოდნელი შედეგი შენარჩუნდება სვანური ფოლკლორი და საქართველოს სხვა კუთხეების ფოლკლორის უნიკალური ნიმუშები ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერა დაფინანსება ათას ლარებში 05 036,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი SDG 3, SDG 4 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდები მიიღებენ მონაწილეობას პროექტ ეტალონში. ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით. პროგრამის მიზანია ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა.5,0
3,0
06 04 03 ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება2.0
1,0
06 04 04 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 10.0 10,0 06 04 05 სტიქიური მოვლენების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 20.08,8
06 04 06 მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და მარტოხელა დედის/მამის ფინანსური დახმარება 15.0 15,0 06 04 07 ხანდაზმულთა სოციალური დახმარება9.0
06 04 08 დიალიზზე დამოკიდებული ბენეფიციართა დახმარება0.0
6,4
06 04 09 უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა0.0
06 04 10 სამედიცინო მომსახურების ხარჯი0.0
06 04 11 სტიქიის (დიდთოვლობის) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება0.0
პროგრამის დასახელება კოდი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა დაფინანსება ათას ლარში 06 01 01 179,6 პროგრამის განმახორციელებელი ა.ა.ი.პ ლენტეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლოსააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2 იმუნიზაციია. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობისდაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება (სკრინინგი) კორონა ვირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფა C ჰეპატიტის მიდევნების პროგრამა (დადებითი ბენეფიციარების კონფირმაციულ კვლევებსადა მკურნალობაში ჩაბმის მომსახურება. 8. მალარიის და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების კერებში მათ წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა პროგრამის მიზანი მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსალოდნელი შედეგი მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება პროგრამის დასახელება კოდი დაბადებიდან შ.შ.მ პირებზე ფინანსური დახმარება. დაფინანსება ათას ლარში 06 04 01 57.6 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დაბადებიდან შ.შ.მ პირებზე ფინანსური დახმარება გაიცემა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 18 წლამდე (რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას და სარგებლობენ ეტლით გადაადგილებას) სოციალური დაცვის მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 ლარის ოდენობით. ხოლო დანარჩენ ბენეფიციარებზე დახმარება გაიცემმა 60 (სამოცი) ლარი. მოსალოდნელი შედეგი დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა პროგრამის დასახელება კოდი სარიტუალო მომსახურეობა დაფინანსება ათას ლარში 06 04 025,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი ა) მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა 400 ლარის ოდენობით, ბ) მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააჩნიათ) სარიტუალო მომსახურეობა 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება. პროგრამის დასახელება კოდი ომის ვეტერანთა დახმარებები. დაფინანსება ათას ლარში 06 04 032.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული ეროვნული გმირების ოჯახებს ადგ. ბიუჯეტიდან დახმარება მიეცემათ 500 ლარის ოდენობით, ხოლო სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 400 ლარს. მოსალოდნელი შედეგი ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. პროგრამის დასახელება კოდი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა დაფინანსება ათას ლარში 06 04 04 10.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი 1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია; ოჯახები რომლებსაც ჰყავთ 5-(ხუთი) შვილი და ზევით 18 (თვრამეტ) წლამდე ყოველთვიური დახმარება ბავშვზე 20 (ოცი) ლარის ოდენობით მოსალოდნელი შედეგი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება პროგრამის დასახელება კოდი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება დაფინანსება ათას ლარში 06 04 05 20.0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 1,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 10000 (ათიათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს რომლის საცხოვრებელ სახლსაც ხანძარმა არსებითი ზიანი მიაყენა 1500 (ათასხუთასი) ლარის ოდენობით. 2,სტიქიის შედეგად (დიდთოვლობა, ღვარცოფი, მეწყერი, ქარბუქი დაზარალებული მოსახლეობისთვის (მთლიანად ან ნაწილობრივ დაზარალებული კერძო სახლები) კომპენსაცია გაიცემა 1000 (ათასი) ლარიდან 5000 (ხუთიათასი) ლარის ოდენობით ერთჯერადად კერძო სახლების დაზიანების ხარისხის მიხედვით. მოსალოდნელი შედეგი მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამის დასახელება კოდი მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი შვილი) და მარტოხელა დედის|მამის ფინანსური დახმარება. დაფინანსება ათას ლარში 06 04 06 15,0 პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ 3(სამი) შვილი (18 წლამდე) გაიცემა 150 ლარი ერთჯერადად, 4 შვილის შემთხვევაში -300 ლარი, ერთჯერადად: 5 შვილისა და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე დახმარება 20 ლარი. მოსალოდნელი შედეგი მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამის დასახელება კოდი ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. დაფინანსება ათას ლარში 06 04 079.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელთა ასაკი განისაზღვრება 90 წელს ზევით. 2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-94 წლამდე 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, 95-99 წლამდე 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი და 100 წლის ზევით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი დახმარება, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. პროგრამის დასახელება კოდი დიალიზზე დამოკიდებული ბენეფიციართა დახმარება დაფინანსება ათას ლარში 06 04 080.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი 1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები, დიალიზზე დამოკიდებული პაციენტი ფინანსდება ყოველთვიურად, და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თვეში 200(ორასი) ლარის ოდენობით, ტრანსპორტის ხარჯებისთვის იმ ქალაქში სადაც სარგებლობს სახელმწიფო დაფინანსებისპროგრამით „დიალიზი და თირკმლის ტრანსლაცია“ მოსალოდნელი შედეგი დიალიზით დაავადებული პაციენტების სახელმწიფო პროგრამის „დიალიზი და თირკმლის ტრანსლაცია“ ხელმისაწვდომობა. პროგრამის დასახელება კოდი უსახლკარო ოჯახების დახმარება დაფინანსება ათას ლარში 06 04 090.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი 1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანხის გაცემა იმ უსახლკარო ოჯახებზე რომელსაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი სხვადასხვა მიზეზების გამო (სტიქია, მეწყერი, ხანძარი და ა.შ) ამ ბენეფიციარებისთვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაიცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინის ქირის ყოველთვიური კომპენსაცია არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. მოსალოდნელი შედეგი სხვადასხვა მიზეზის გამო (სტიქის, მეწყერი, ხანძარი და ა.შ) უსახლკაროდ დარჩენილუი ბენეფიციარებისთვის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. პროგრამის დასახელება კოდი სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება დაფინანსება ათას ლარში 06 04 100.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი 1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა სახის მძიმე ოპერაციების (ონკოლოგიური, ტრავმატოლოგიური, კარდიო-ქირურგიული, ნეიროქირურგიული, უროლოგიური, მუცლის ღრუს) თანადაფინანსება რომლებიც არ ფინანსდება ან ფინანსდება დაზღვევით მაგრამ ძვირადღირებული (300 ლარზე მეტი) სახელმწიფო დაზღვევით მოსარგებლე ბენეფიციართათვის, მათი მხრიდან გადასახდელი თანხის 50%-ით მაგრამ არაუმეტეს 1000(ერთიათასი) ლარისა. 2. სხვადასხვა სახის სამედიცინი გამოკვლევების თანნადაფინანსება, რომლებიც არ ფინანსდება დაზღვევით მაგრამ ძვირადღირებული (300 ლარზე მეტი) პირის გადასახდელი თანხის 50%-ით მაგრამ არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. მოსალოდნელი შედეგი დაავადერბულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის ოპერაციების თანადაფინანსება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა პროგრამის დასახელება კოდი სტიქიის (დიდთოვლობის) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება დაფინანსება ათას ლარში 06 04 110.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის იმფრასტრუქტურის სამსახური გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი მიზანი 1; მიზანი 3; მიზანი 16. პროგრამის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია; საქართველოს მთავრობის 2024 წლის N270 განკარგულებით, სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის (მთლიანად ან ნაწილობრივ დაზიანებული კერძო სახლები) კომპენსაციის გაცემის მიზნით გათვალისწინებულია ერთი ოჯახის რომელსაც მთლიანად დაზიანებულიაქვს საცხოვრებელი სახლი ერთჯერადი დახმარება 30000 (ოცდაათიათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ერთ ოჯახს რომელსაც ნაწილობრივ დაზიანებულიაქვს საცხოვრებელი სახლი ერთჯერადი დახმარების გაეწევა 8000 (რვაათასი) ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი დაზარალებული ოჯახების ყოფითი და მატერიარული პირობების გაუმჯობესება0
01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 316,7 01 02 01 სარეზერვო ფონდი5,0
01 02 02 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამრთლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 10,0 01 02 04 ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი 290,0 01 02 05 სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება4,7
01 02 06 ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა7.0
პროგრამის დასახელება კოდი ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა დაფინანსება ათას ლარში 01 02 077,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური პროგრამის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს მოქალაქეთა მონაწილეობა მათ საქმიანობაში და მოხდეს მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინება საქმიანობის დაგეგმვა-განხორციელებისას, რაც მათ შორის გულისხმობს სხვადასხვა ფორმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობის ინფორმირებას მონაწილეობის ფორმებისა და მუნიციპალიტეტის არსებული პროცესების შესახებ, ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული საჭიროებების გამოვლენის მიზნით სხვადასხვა მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით მოსახლეობასთან კომუნიკაციას, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, ბიუჯეტისა და პროგრამების ფორმირებისას მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების მიზნით სხვადასხვა მექანიზმების/ინსტრუმენტების გამოყენებას და სხვა. პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან: დასახლების საერთო კრების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირება და ორგანიზების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა; მერის და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენის ორგანიზების პროცესის მხარდაჭერა და მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა; ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებისთვის შესაბამისი სისტემის შექმნა, გაუმჯობესება და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; თვითმართველობის ორგანოებთან არსებული საკონსულტაციო-სათათბირო საბჭოების (სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, შშმ პირთა საბჭოს, ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს და სხვა) საქმიანობის ხელშეწყობა; სამოქალაქო (მონაწილეობითი) ბიუჯეტის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლება. მიზანი: მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შედეგი გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე მუნიციპალტეტის საქმიანობისა და მუნიციპალური სერვისების შესახებსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 11,655,2 22,293,5 13,315,3 8,978,3 9,321,3 604.0 8,717,3 მომუშავეთა რიცხოვნება 631,0 904,00,0
904,0 625.00.0
625.0 ხარჯები 5,744,6 8,549.8 637.8 7,912.0 8,397.30.0
8,397.3 შრომის ანაზღაურება 1,284,9 2,540.00.0
2,540.0 3,028.20.0
3,028.2 საქონელი და მომსახურება 1,931,5 2,071.4 599.8 1,471.6 1,449.90.0
1,449.9 პროცენტები0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 2,065,1 3,608.60.0
3,608.6 3,632.20.0
3,632.2 გრანტები0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 157,9 306.4 38.0 268.4 267.00.0
267.0 სხვა ხარჯები 305,0 30.00.0
30.0 10.00.0
10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,910,6 13,713.7 12,677.4 1,036.3 914.0 604.0 310.0 ვალდებულებები0,0
30.00.0
30,0 10.00.0
10.0 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2,493,,4 5,727,1 1.531.7 4,195,1 4.623.70.0
4.623.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 105.0 95.00,0
95,0 148.00.0
148.0 ხარჯები 2,494,9 4,729,9 599.8 4,130,1 4.613.70.0
4.613.7 შრომის ანაზღაურება 1,284,9 2,540.00.0
2,540.0 3.028.20.0
3.028.2 საქონელი და 902,8 1,300.3 599.8 1,229.0 1,269.50.0
1,269.5 მომსახურება პროცენტები0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 196,9 288,30.0
288,3 290.00.0
290.0 გრანტები0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა8,1
37.10.0
37.1 26.00.0
26.0 სხვა ხარჯები 92,70,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა8,5
1,052,2 931.8 120,40.0
0.0
0.0
ვალდებულებები0,0
30,00,0
30,0 10.00.0
10.0 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,292,6 5.381,0 1.531.7 3.849,3 4.307.00.0
4.307.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 105,0 95,00.0
95,0 93.00.0
93.0 ხარჯები 2,284,1 4,413,8 599.8 3,814,0 4.307.00.0
4.307.0 შრომის ანაზღაურება 1,284,9 2,540.00.0
2,540.0 3.028.20.0
3.028.2 საქონელი და მომსახურება 898,2 1,141.7 599.8 1,141.7 1.257.80.0
1.257.8 სუბსიდიები0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
გრანტები0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა8,1
21.00.0
21.0 21.00.0
21.0 სხვა ხარჯები 92,70,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა8,5
1,052,2 931.8 120,40.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება0,0
30,00,0
30,00.0
0.0
0.0
01 01 01 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 556,5 1,083.70.0
1,083.7 1.202.50.0
1.202.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 24,0 26,00.0
26,0 24.00.0
24.0 ხარჯები 556,5 1,043.70.0
1,043.7 1.202.50.0
1.202.5 შრომის ანაზღაურება 376,0 780.00.0
780.0 907.80.0
907.8 საქონელი და მომსახურება 147,5 261.70.0
261.7 292.70.0
292.7 სოციალური0,0
2,0
0.0
2,0
2.0
0.0
2.0
უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 32,90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
40.00,0
40,00,0
0,0
0,0
01 0102
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია 1,671,3 4,297,3 1,531.7 2,770,3 3,104.50.0
3,104.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 68,0 69,00,0
69.0 69.00.0
69.0 ხარჯები 1,662,7 3,289.7 599.8 2,689.9 3,104.50.0
3,104.5 შრომის ანაზღაურება 860,8 1,760.00.0
1,760.0 2,120.40.0
2,120.4 საქონელი და მომსახურება 734,0 1,510.7 599.8 910.9 965.10.0
965.1 სუბსიდიები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა8,1
19.00.0
19.0 19.00.0
19.0 სხვა ხარჯები 59,70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა8,5
1.012.2 931.8 80.40.0
0.0
0.0
01 0103
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 64,80.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება6,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
ხარჯები 64,80.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
შრომის ანაზღაურება 48,10.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
საქონელი და მომსახურება 16,70.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 200,7 346,10.0
346,1 316.70.0
316.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 55.0 55.00.0
55.0 55.00.0
55.0 ხარჯები 200,7 316,10.0
316,1 306.70.0
306.7 შრომის ანაზღაურება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება4,6
0,0
0,0
0,0
11.70,0
11.7 პროცენტები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები 196,1 288,30,0
288,3 290.00.0
290.0 გრანტები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
16,10,0
16,15.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებები0,0
30,00,0
30,0 10.00.0
10.0 01 02 01 სარეზერვო ფონდი0,0
16,10,0
16,15.0
0.0
5.0
ხარჯები0,0
16,10,0
16,15.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
16,10,0
16,15.0
0.0
5.0
01 02 02 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა0.0
30,00,0
30,0 10,00,0
10,0 ვალდებულებების კლებ0,0
30,00,0
30,0 10,00,0
10,0 სხვა ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02 04 ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი0,0
288,30,0
288,3 290.00.0
290.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0
55.00.0
55.0 55.00.0
55.0 ხარჯები0,0
288,30,0
288,3 290.00.0
290.0 საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები0,0
288,30,0
288,3 290.00.0
290.0 01 02 05 სიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება 196,14,7
0,0
4,7
4.7
0.0
4.7
ხარჯები 196,14.7
0,0
4.7
4.7
0,0
4.7
სუბსიდია 196,10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება0,0
4.7
0,0
4.7
4.7
0,0
4.7
01 02 06 ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა0,0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები0,0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
საქონელი და მომსახურება0,0
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 7,148,6 13,416.7 11,745.6 1,671.1 1.064.0 604.0 460.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 24.0 26,00,0
26,0 84.00.0
84.0 ხარჯები 1,246,5 270.00.0
270.0 140.00.0
140.0 საქონელი და მომსახურება 960,9 130.00,0
130.0 20.00.0
20.0 სუბსიდია 82,6 110,00,0
110,0 110,00,0
110,0 სხვა ხარჯები 202,8 30.00.0
30.0 10.00.0
10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,902,1 12,620.7 11,745.6 875.1 914.0 604.0 310.0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 3,163,8 7,189.6 6,852.8 336.8 100,00,0
100,0 ხარჯები 35,80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება 35,8 80.00.0
80.00,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,127,9 7,109.6 6,852.8 256.8 100.00.0
100.0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 2,047,3 2.293.0 2.253.0 40.0 20.00.0
20.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები 907,8 20.00.0
20.0 10.00.0
10.0 საქონელი და მომსახურება 904,9 20.00.0
20.0 10.00.0
10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,139,5 2.273.0 2.253.0 20.0 10.00.0
10.0 02 02 01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 1,041,8 960.8 940.8 20.0 10.00.0
10.0 ხარჯები2,8
20.00.0
20,00.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,038,9 960.8 940.8 20.0 10.00.0
10.0 02 02 02 სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 1,005,5 1,332.2 1,256.8 75.4 10.00.0
10.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 904,9 20.00.0
20.0 10.00.0
10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,5 1,312.2 1,256.8 55.40.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები 100,5 1,312.2 1,256.8 55.40.0
0.0
0.0
02 03 გარე განათება 16,6 30.00.0
30.0 20.00.0
20.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 16,6 30.00.0
30.0 20.00.0
20.0 საქონელი და მომსახურება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია 16,6 30.00.0
30.0 20.00.0
20.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 16,6 30.00.0
30.0 20.00.0
20.0 საქონელი და მომსახურება0,0
30.00.0
30.0 20.00.0
20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 04 01 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა) 986,5 1,976.2 1,731.9 244.3 10.00.0
10.0 30.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები 203,5 30.00.0
30.0 10.00.0
10.0 30.00,0
საქონელი და მომსახურება3,5
30.00.0
30.0 10.00.0
10.0 30.00,0
სხვა ხარჯები 199,90.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 783,0 1,946.2 1,731.9 214.30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 05 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა 248,7 668.1 359.3 328.8 200.00.0
200.0 200.00.0
ხარჯები0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 248,7 668.1 359.3 328.8 200.00.0
200.0 200.00.0
02 06 სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა 602,8 604.0 604.00.0
604.0 604.00.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 602,8 604.0 604.00.0
604.0 604.00.0
02 07 სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი 82,7 110,00.0
110,0 110,00.0
110,0 მომუშავეთა რიცხოვნება 24,0 110,00,0
110,0 110,00,0
110,0 ხარჯები 82,70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია 82,7 110.00.0
110.0 110.00.0
110.0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 317,7 526,00,0
526,0 526,00,0
526,0 მომუშავეთა რიცხოვნება 68.0 82,00,0
82,0 82,00,0
82,0 ხარჯები 317,7 526,00,0
526,0 526,00,0
526,0 სუბსიდია 317,7 526,00,0
526,0 526,00,0
526,0 საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01 დასუფთავების ღონისძიებები 205,9 380.00,0
380.0 380.00,0
380.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 68.0 53,00,0
53,0 53,00,0
53,0 ხარჯები 205,9 380.00,0
380.0 380.00,0
380.0 სუბსიდია 205,9 380.00,0
380.0 380.00,0
380.0 საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი 111,7 146,00,0
146,0 146,00,0
146,0 მომუშავეთა რიცხოვნება 13.0 29.00.0
29.0 29.00.0
29.0 ხარჯები 111,7 146,00,0
146,0 146,00,0
146,0 სუბსიდია 111,7 146,00,0
146,0 146,00,0
146,0 04 00 განათლება 551,2 1,080.00,0
1,080.0 1,080.00,0
1,080.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 130.0 130,00,0
130,0 130,00,0
130,0 ხარჯები 551,2 1,080.00,0
1,080.0 1,080.00,0
1,080.0 შრომის ანაზღაურება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება 46,6 120.00,0
120.0 120.00,0
120.0 სუბსიდიები 404,6 960.00,0
960.0 960.00,0
960.0 სხვა ხარჯები0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01 სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ხელშეწყობის ღონისძიებები 551,2 1,080.00,0
1,080.0 1,080.00,0
1,080.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 130.0 130,00,0
130,0 130,00,0
130,0 ხარჯები 551,2 120.00,0
120.0 120.00,0
120.0 საქონელი და მომსახურება 46,60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდია 404,6 960.00.0
960.0 960.00.0
960.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 965.7 1,625.90.0
1,625.9 1,607.00.0
1,607.0 1,483.00,0
მომუშავეთა რიცხოვნება 285.0 539,00,0
539,0 539,00,0
539,0 539,00,0
ხარჯები 965.7 1,580.10.0
1,580.1 1.607.00.0
1.607.0 1,483.00,0
საქონელი და მომსახურება 21.1 42.00.0
42.0 40.40.0
40.4 42.00,0
სუბსიდიები 943.9 1,538.10.0
1,538.1 1,566.60.0
1,566.6 1,441.00,0
სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 301.5 500.60.0
500.6 492.00.0
492.0 მომუშავეთა რიცხოვნება38
60,00,0
60,0 60,00,0
60,0 ხარჯები 301.5 500.60.0
500.6 492.00.0
492.0 შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები 301.5 500.60.0
500.6 492.00.0
492.0 სხვა ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება3.4
87.20.0
87.2 80.00.0
80.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები3.4
87.20.0
87.2 80.00.0
80.0 შრომის ანაზღაურება0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები3.4
87.20.0
87.2 80.00.0
80.0 სხვა ხარჯები0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 0102
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა 51.8 79.60.0
79.6 79.00.0
79.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 10.0 11,00,0
11,0 11,00,0
11,0 ხარჯები 51.8 79.60.0
79.6 79.00.0
79.0 სუბსიდია 51,8 79.60.0
79.6 79.00.0
79.0 საქონელი და მომსახურება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 0106
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 135,5 139,00.0
139,0 139,00.0
139,0 ხარჯები 135,5 24.00.0
24.0 24.00.0
24.0 სუბსიდიები 135,5 139,00.0
139,0 139,00.0
139,0 05 01 07 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება 110,8 194.80.0
194.8 194.00.0
194.0 ხარჯები 110,8 194.80.0
194.8 194.00.0
194.0 სუბსიდიები 110,8 194.80.0
194.8 194.00.0
194.0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 660,5 1,108,9 1,108,9 1,108,9 1,106.00.0
1,106.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 247,0 419,00,0
419,0 419,00,0
419,0 ხარჯები 660,5 1,074,90.0
1,074,9 1,106.00.0
1,106.0 შრომის ანაზღაურება0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
საქონელი და მომსახურება 21,1 32.50.0
32.5 31.40.0
31.4 სუბსიდიები 639,4 1,042,40.0
1,042,4 1,074.60.0
1,074.6 სხვა ხარჯები0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება1,7
42.70.0
42.7 50.00.0
50.0 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები1,7
42.70.0
42.7 50.00.0
50.0 შრომის ანაზღაურება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია1,7
42.70.0
42.7 50.00.0
50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04 მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობის ღონისძიებები 101,4 167.70.0
167.7 168.00.0
168.0 მომუშავეთა რიცხოვნება45
42,00,0
42,0 42,00,0
42,0 ხარჯები 101,4 167.70.0
167.7 168.00.0
168.0 შრომის ანაზღაურება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია 101,4 167.70.0
167.7 168.00.0
168.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 05 მუზეუმის დაფინანსების ღონისძიებები 61,7 97.40.0
97.4 97.40.0
97.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 17,0 18,00,0
18,0 18,00,0
18,0 ხარჯები 61,7 97.40.0
97.4 97.40.0
97.4 შრომის ანაზღაურება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია 61,7 97.40.0
97.4 97.40.0
97.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 13 ტელერადიო მაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა 21,1 32.50.0
32.5 31.40.0
31.4 ხარჯები 21,1 32.50.0
32.5 31.40.0
31.4 საქონელი და მომსახურება 21,1 32.50.0
32.5 31.40.0
31.4 სუბსიდიები0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 14 ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება 367,7 556.10.0
556.1 540.00.0
540.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 154,0 162,00,0
162,0 162,00,0
162,0 ხარჟები 367,7 556.10.0
556.1 540.00.0
540.0 სუბსიდია 367,7 556.10.0
556.1 540.00.0
540.0 05 02 15 ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი 107,0 219.40.0
219.4 219.20.0
219.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31,0 38,00,0
38,0 38,00,0
38,0 ხარჯები 107,0 178.60.0
178.6 219.20.0
219.2 სუბსიდიები 107,0 178.60.0
178.6 219.20.0
219.2 სხვა ხარჯები0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
34,00.0
34.00,0
0.0
0.0
05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა3,0
7.0
0.0
7.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები3,0
7.0
0.0
7.0
6.0
0.0
6.0
სუბსიდიები3,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა0,0
2.5
0.0
2.5
3.0
0.0
3.0
ხარჯები0,0
2.5
0.0
2.5
3.0
0.0
3.0
სუბსიდია0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ჯანმრთელობის დაცვა 06 00 და სოციალური უზრუნველყოფა 279,2 448.9 38.0 410.9 420.60.0
420.6 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0
17,00,0
17,0 17,00,0
17,0 ხარჯები 279,2 448.9 38.0 410.9 420.60.0
420.6 სუბსიდიები 100,0 179.60,0
179.6 179.60,0
179.6 სოციალური უზრუნველყოფა 149,7 269.3 38.0 231.3 241.00.0
241.0 სხვა ხარჯები0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 100,0 179.60,0
179.6 179.60,0
179.6 მომუშავეთა რიცხოვნება0,0
17,00.0
17,0 17,00.0
17,0 ხარჯები 100,0 179.60,0
179.6 179.60,0
179.6 შრომის ანაზღაურება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია 100,0 179.60,0
179.6 179.60,0
179.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 70,8 179.60.0
179.6 179.60.0
179.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 13,0 17,00.0
17,0 17,00.0
17,0 ხარჯები 70,8 179.60.0
179.6 179.60.0
179.6 შრომის ანაზღაურება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია 70,8 179.60.0
179.6 179.60.0
179.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 02 სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა 29,10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 29,10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია 29,10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 04 სოციალური დაცვა 179,3 269.3 38.0 231.3 241.00.0
241.0 ხარჯები 179,3 269.3 38.0 231.3 241.00.0
241.0 საქონელი და მომსახურება0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 179,3 269.3 38.0 231.3 241.00.0
241.0 სხვა ხარჯები0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 04 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება 152,4 158.6 158.60.0
180.00.0
180.0 ხარჯები 152,4 57.60.0
57.6 180.00.0
180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 152,4 57.60.0
57.6 180.00.0
180.0 06 04 02 სარიტუალო მომსახურება0,2
57.60.0
57.65.0
0.0
5.0
ხარჯები0,2
4.0
0.0
4.0
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა0,2
4.0
0.0
4.0
5.0
0.0
5.0
06 04 03 ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება0,3
4.0
0.0
4.0
2.0
0.0
2.0
ხარჯები0,3
1.5
0.0
1.5
2.0
0.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა0,3
1.5
0.0
1.5
2.0
0.0
2.0
06 04 04 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა9,4
1.5
0.0
1.5
10.00.0
10.0 ხარჯები9,4
18,20.0
18,2 10.00.0
10.0 სუბსიდიები0.0
18,20.0
18,2 10.00.0
10.0 06 04 05 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 12,7 18,20.0
18,2 20.00.0
20.0 ხარჯები 12,78.8
0.0
8.8
20.00.0
20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,78.8
0.0
8.8
20.00.0
20.0 06 04 06 მრავალშვილიანი ოჯახების (4 შვილი და მეტი) და მარტოხელა დედეის/მამის ფინანსური დახმარება0,0
8.8
0.0
8.8
15,00.0
15.0 ხარჯები0,0
25,00.0
25,0 15,00.0
15,0 სოციალური უზრუნველყოფა0,0
25,00.0
25,0 15,00.0
15,0 06 04 07 ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფა4,3
6.4
0.0
6.4
9.0
0.0
9.0
ხარჯები4,3
6.4
0.0
6.4
9.0
0.0
9.0
სოციალური უზრუნველყოფა4,3
6.4
0.0
6.4
9.0
0.0
9.0
06 04 08 დიალეზზე დამოკიდებული ბენეფიციართა დახმარება0,0
14,40,0
14,40.0
0,0
0.0
ხარჯები0,0
14,40,0
14,40.0
0,0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
14,40,0
14,40.0
0,0
0.0
06 04 09 უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა0,0
5,4
0,0
5,4
0.0
0,0
0.0
ხარჯები0,0
5,4
0,0
5,4
0.0
0,0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
5,4
0,0
5,4
0.0
0,0
0.0
06 04 10 სამედიცინო მომსახურების ხარჯი0,0
90,00,0
90,00,0
0,0
0,0
ხარჯები0,0
90,00.0
90,00,0
0.0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
90,00,0
90,00,0
0,0
0,0
06 04 11 სტიქიის (დიდთოვლობის) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება0,0
38,0 38,00,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები0,0
38,0 38,00,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
38,0 38,00,0
0,0
0,0
0,0