ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
27.12.2024 ძალადაკარგული 26.12.2025
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№12
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.134.016391
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 28/12/2024
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (5)

წინა ცვლილებები (4)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2024 წლის 27 დეკემბერი

დაბა ქედა

ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი დანართი №3-ის შესაბამისად.
მუხლი 4
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის №14 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 29/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016374).
მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 01 იანვრიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის               ფაქტი

2024 წლის               გეგმა

2025 წლის პროექტი

შემოსავლები

24 296 482

25 982 500

29 297 500

გადასახადები

15 382 649

16 690 800

19 471 500

გრანტები

8 330 251

8 460 300

9 250 000

სხვა შემოსავლები

583 582

831 400

576 000

ხარჯები

15 502 736

17 690 875

21 002 200

შრომის ანაზღაურება

5 950 429

6 912 563

8 504 290

საქონელი და მომსახურება

3 388 352

3 890 857

4 766 070

პროცენტი

9 788

5 300

8 500

სუბსიდიები

2 773 961

3 145 645

3 822 865

გრანტები

6 350

2 100

2 100

სოციალური უზრუნველყოფა

1 491 465

1 698 240

1 597 100

სხვა ხარჯები

1 882 390

2 036 170

2 301 275

საოპერაციო სალდო

8 793 746

8 291 625

8 295 300

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9 250 797

9 160 125

8 913 300

ზრდა

9 260 222

9 190 125

8 943 300

კლება

9 425

30 000

30 000

მთლიანი სალდო

-457 051

-868 500

-618 000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-483 841

-896 500

-646 000

კლება

483 841

896 500

646 000

ვალუტა და დეპოზიტები

483 841

896 500

646 000

ვალდებულებების ცვლილება

-26 790

-28 000

-28 000

კლება

26 790

28 000

28 000

საშინაო

26 790

28 000

28 000

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის               გეგმა

2025 წლის პროექტი

შემოსულობები

24 305 907

26 012 500

29 327 500

შემოსავლები

24 296 482

25 982 500

29 297 500

არაფინანსური აქტივების კლება

9 425

30 000

30 000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

24 789 747

26 909 000

29 973 500

ხარჯები

15 502 736

17 690 875

21 002 200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 260 222

9 190 125

8 943 300

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

ვალდებულებების კლება

26 790

28 000

28 000

ნაშთის ცვლილება

-483 841

-896 500

-646 000

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 29 297 500  ლარის ოდენობით.

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

შემოსავლები

24 296 482

25 982 500

29 297 500

გადასახადები

15 382 649

16 690 800

19 471 500

გრანტები

8 330 251

8 460 300

9 250 000

სხვა შემოსავლები

583 582

831 400

576 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19 471 500 ლარის ოდენობით.

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

გადასახადები

15 382 649

16 690 800

19 471 500

გადასახადები ქონებაზე

403 035

400 000

450 000

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

403 035

400 000

450 000

ქონების გადასახადი

403 035

400 000

450 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

329 309

367 000

417 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4 844

3 000

3 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

7 339

0

0

 ფიზიკური პირებიდან

6 280

 

0

 იურიდიული პირებიდან

1 059

 

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

61 543

30 000

30 000

ფიზიკური პირებიდან

3 933

2 000

2 000

იურიდიული პირებიდან

57 610

28 000

28 000

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

14 979 614

16 290 800

19 021 500

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

14 979 614

16 290 800

19 021 500

დამატებული ღირებულების გადასახადი

14 979 614

16 290 800

19 021 500

საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

5 615 192

4 514 300

5 842 000

იმპორტირებული პროდუქციიდან

9 364 422

11 776 500

13 179 500

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 9 250 000 ლარის ოდენობით.

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

გრანტები

8 330 251

8 460 300

9 250 000

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

8 330 251

8 460 300

9 250 000

მიმდინარე

1 575 337

1 300 000

2 100 000

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0,00

200 000,00

0,00

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0,00

200 000,00

0,00

სხვა

 

200 000,00

0,00

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

1 575 337

1 100 000

2 100 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

1 575 337

1 100 000

2 100 000

სპეციალური ტრანსფერი

1 575 337

1 100 000

2 100 000

კაპიტალური

6 754 914

7 160 300

7 150 000

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0,00

10 300,00

0,00

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0,00

10 300,00

0,00

კაპიტალური ტრანსფერი

 

10 300,00

0,00

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

6 754 914

7 150 000

7 150 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

6 754 914

7 150 000

7 150 000

კაპიტალური ტრანსფერი

6 754 914

7 150 000

7 150 000

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 576 000 ლარის ოდენობით.

შემოსავლების სახეების დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სხვა შემოსავალი

583 582

831 400

576 000

შემოსავალი საკუთრებიდან

213 566

374 400

257 000

პროცენტი

129 341

212 400

140 000

რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა

129 341

212 400

140 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

129 341

212 400

140 000

რენტა

84 225

162 000

117 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

82 761

154 000

114 000

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

15 000

12 000

12 000

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

41 408

74 000

60 000

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

120

28 000

17 000

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

370

 

0

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

25 863

40 000

25 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1 465

8 000

3 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

43 970

92 000

77 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

27 810

67 000

57 000

სანებართვო მოსაკრებლები

4 797

35 000

30 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

4 797

35 000

30 000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

23 013

32 000

27 000

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

16 161

25 000

20 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16 161

25 000

20 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

16 161

25 000

20 000

სანქციები, ჯარიმები და საურავები

41 619

66 000

42 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

32 369

50 000

29 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

4 205

13 000

6 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

2 410

6 000

5 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

19 195

31 000

18 000

 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

18 760

26 000

15 000

უბილეთო მგზავრობის გამო

60,00

 

0,00

 სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

375

5 000

3 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

6 420

 

0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

140

 

0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

9 000

9 000

7 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

250,00

7 000,00

6 000,00

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

284 426

299 000

200 000

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

284 426

299 000

200 000

სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

284 426

299 000

200 000

სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

1 606,50

 

0,00

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

4 972,86

 

0,00

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

277 847

299 000

200 000

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 21 000 100  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

ხარჯები

15 496 386

17 688 775

21 000 100

შრომის ანაზღაურება

5 950 429

6 912 563

8 504 290

საქონელი და მომსახურება

3 388 352

3 890 857

4 766 070

პროცენტი

9 788

5 300

8 500

სუბსიდიები

2 773 961

3 145 645

3 822 865

სოციალური უზრუნველყოფა

1 491 465

1 698 240

1 597 100

სხვა ხარჯები

1 882 390

2 036 170

2 301 275

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 943 300 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 913 300   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

290 700

1 215 565

1 181 450

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

114 933

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 474 498

5 867 220

4 895 500

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

172 252

258 400

0

განათლება

138 287

86 100

53 950

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

963 852

1 454 840

2 557 400

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

220 633

308 000

255 000

სულ ჯამი

9 375 154

9 190 125

8 943 300

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

9 425

30 000

30 000

ძირითადი აქტივები

6 125

10 000

10 000

არაწარმოებული აქტივები

3 300

20 000

20 000

მიწა

3 300

20 000

20 000

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  29 945 500 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 283 628

6 113 316

7 358 200

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

4 155 041

4 866 610

6 139 700

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 155 041

4 632 210

6 039 700

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

234 400

100 000

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

9 788

5 300

8 500

7,18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

118 799

1 241 406

1 210 000

7,2

თავდაცვა

114 933

0

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

114 933

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

4 151 897

3 348 150

1 904 800

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

7 899

13 000

13 000

7,421

სოფლის მეურნეობა

7 899

13 000

13 000

7,45

ტრანსპორტი

3 772 397

2 811 150

1 322 400

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

3 772 397

2 811 150

1 322 400

7,47

ეკონომიკის სხვა დარგები

371 601

524 000

569 400

7,473

ტურიზმი

371 601

524 000

569 400

7,5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 472 054

1 802 400

2 011 600

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 472 054

1 802 400

2 011 600

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 026 699

4 064 480

4 702 000

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 432 398

2 006 300

1 660 000

7,63

წყალმომარაგება

1 312 678

1 641 300

2 002 000

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 281 622

416 880

1 040 000

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

863 584

998 280

978 900

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

863 584

998 280

978 900

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 956 851

4 031 540

5 506 800

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

711 046

1 753 100

1 790 400

7,82

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 245 805

2 278 440

3 716 400

7,9

განათლება

3 820 672

4 147 524

4 693 300

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

2 860 216

3 023 600

3 511 800

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

960 456

1 123 924

1 181 500

7 10

სოციალური დაცვა

2 072 639

2 375 310

2 789 900

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

30 969

32 000

32 000

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 041 670

2 343 310

2 757 900

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

24 762 957

26 881 000

29 945 500

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 618 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 28 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2025 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
პრიორიტეტი:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

მონაწილეობითი ბიუჯეტი ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას, წარმოადგენს მასას და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

01 02 07

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება

01 02 08

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

პრიორიტეტი:

2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).

ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება, რომელიც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება  ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის,სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01). პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების  (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა)  რეაბილიტაციას, გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით, გზების ადაპტირებას (ტროტუარების,  პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა), საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოეწყობას საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან, გზების  მოდინებული წყლის ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კიუვეტების, ცხაურების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურა ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

02 01 02

ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

02 01 05

საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

02 01 06

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02). მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.

წყლის სისტემების მოწყობა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების  შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.

წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე ქალი და კაცი მასწავლებლებისა და დასაქმებული პერსონალისთვის.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 02

შპს  ქედის წყალკანალი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი წყალმომარაგების სისტემა, რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

ქვეპროგრამა: წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01).  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

02 02 01 01

პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

02 02 01 02

 სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 03

სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 04

სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

02 02 01 05

სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

02 02 01 06

სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

02 02 01 07

სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

 

 

  • ქვეპროგრამაშპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02). მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების  მოვლა-შენახვა.
  • ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების  მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია.გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოვლილია კანალიზაციო და სანიაღვრე არხები.

    N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 02 02

    შპს  ქედის წყალკანალი

    პროგრამა:  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალების და კაცების საჭიროებები.

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    02 03 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

    02 03 02

    ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო.

    ქ ვეპროგრამა:  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01). პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება.
    ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 03 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

    02 03 01 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

    02 03 01 03

    სოციალური სახლის მშენებლობა

     

     

     

     

     

     

     

     

    ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით გაუმჯობესებულია მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა და მობინადრეთათვის შექმნილია კომფორტული საცხოვრებელი გარემო; რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და მოსახლეობისთვის შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.

  • პროგრამა:  ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02). გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
  • N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 03 02

    ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    02 03 02 01

    მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

    ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები.

  • პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04). მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ზემოაღნიშნული სამუშაოების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2024 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას.
  • პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
  • N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 04

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    02 04 01

    ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

    02 04 02

     პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

    02 04 03

    მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.

    პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05). მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია.

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 05

    სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

    02 05 01

    აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

    02 05 02

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მიერ  ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია; ხელშეწყობილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.

    N

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    02 07

    საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

    02 08

    შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

    02 09

    ,,გომის" მთის ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა

    პრიორიტეტი

    3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 00).

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის  გათიბვა

    პროგრამა: მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 00). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის,  არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია.

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    03 00

    დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    03 01

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

    03 01 01

    შპს ქედის კომუნალურსერვისი

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და უზრუნველყოფილია ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

    პრიორიტეტი:

    4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა,  რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

    პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება.                                                                                                                                                                              შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია. 

    „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:  ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;                              ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; 

    ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.  ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

    - ა(ა)იპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

    სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნითა და ინკლუზიური სწავლების დანერგვით იქნმება თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

    პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.

    04 00

    განათლება

    04 01

    სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

    04 01 01

    ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური  რეაბილიტაცია

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა, შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

    პროგრამა.

    ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)

             განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში  ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი  მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარებზე წლის განმავლობაში  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომლებსაც  ბოლო ორი წელი  ნასწავლი აქვთ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, ამასთან მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული   ოქროს ან ვერცხლის მედალოსნის ან მედალოსნის კანდიდატის სტატუსი.

     ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 

    იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ  ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და  ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

    04 02

    ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი:  ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული  აბიტურიენტების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების წახალისება.

    პრიორიტეტი:

    5. კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

     სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.                  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

    ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების  მიერ.

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    05 00

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01). ქედის მუნიციპალიტეტში   ბავშვთა  და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის  მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება.სპორტულ აქტივობებში გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის განხორციელება და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    05 01 01

    ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

    05 01 03

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    05 01 04

    სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.

    პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03). მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება.  სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას.   მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად.  1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს  საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს  პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის  ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა.

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    05 01 03

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    05 01 03 02

    შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

    05 01 03 03

    ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: რაგბის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილია რაგბის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.

    პროგრამა: სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04). ქედის მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სახის მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    05 01 04

    სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

    05 01 04 01

    სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

    05 01 04 02

    სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

    05 01 04 03

    დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია

    05 01 04 04

    მთა სასადილოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

    05 01 04 05

    მთა ნაკონაღვარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, განახლებული მინი სპორტული მოედნები.

    პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02). ტრადიციული და სახალხო დღსასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა.კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა  და  სხვა  ღონისძიებების   ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.
    კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების  პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები,ვორქშოფები, სემინარები,მასტერკლასები)
    კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.)
    საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.                                                                                                    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    05 02 01

    ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

    05 02 02

    ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

    05 02 03

    ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

    05 02 05

      ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

    05 02 06

    კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი:  შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა. გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

    პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05). საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების  აქტიურობის საკითხი.

    პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.

    ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.  ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.

    მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს გენდერულად მგრძნობიარე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია  სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    05 02 05

      ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

    05 02 05 01

    ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა

    პროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06). ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

     პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:  

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    05 02 06

    კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    05 02 06 01

    დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

    05 02 06 02

    წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

    პრიორიტეტი:

    6. ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).     

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  დახმარება და სხვადასხვა  შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    06 02

    სოციალური უზრუნველყოფა

    პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01). სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია. ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის  ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება..

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    06 01 01

    მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

    06 01 02

    სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

    06 01 03

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

    06 01 04

    ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

    06 01 05

    მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

    06 01 06

    ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.

  • პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02). პროგრამის ფარგლებში არსებული 12 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მძიმე სოციალური მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების დახმარება.  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვა სოციალური ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
  • 06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    06 02 04

    ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    06 02 05

    გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    06 02 06

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

    06 02 07

    სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

    06 02 08

    საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

    06 02 09

    ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

    06 02 10

    მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

    06 02 11

    0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

    06 02 12

    საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

    06 02 13

    სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

    06 02 14

    მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

    პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებითა და სოციალური სერვისებით.


    თავი III
    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

     ლარებში

    პროგრამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2023 წლის ფაქტი

    2024 წლის გეგმა

    2025 წლის პროექტი

    1

    ქედის მუნიციპალიტეტი

    24 789 747

    26 909 000

    29 973 500

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    542

    543

    542

     

    ხარჯები

    15 502 736

    17 690 875

    21 002 200

     

    შრომის ანაზღაურება

    5 950 429

    6 912 563

    8 504 290

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    3 388 352

    3 890 857

    4 766 070

     

    პროცენტი

    9 788

    5 300

    8 500

     

    სუბსიდიები

    2 773 961

    3 145 645

    3 822 865

     

    გრანტები

    6 350

    2 100

    2 100

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 491 465

    1 698 240

    1 597 100

     

    სხვა ხარჯები

    1 882 390

    2 036 170

    2 301 275

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9 260 222

    9 190 125

    8 943 300

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    28 000

    28 000

    01 00

    მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    4 425 351

    6 141 316

    7 386 200

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    124

    125

    124

     

    ხარჯები

    4 107 861

    4 897 751

    6 176 750

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 503 784

    2 722 273

    3 603 550

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 490 280

    1 784 386

    2 309 200

     

    პროცენტი

    9 788

    5 300

    8 500

     

    გრანტები

    4 350

    2 100

    2 100

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    5 716

    2 027

    0

     

    სხვა ხარჯები

    72 033

    335 200

    206 935

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    290 700

    1 215 565

    1 181 450

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    28 000

    28 000

    01 01

      საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    4 269 974

    4 632 210

    6 039 700

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    124

    125

    124

     

    ხარჯები

    3 979 274

    4 507 710

    5 858 250

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 503 784

    2 722 273

    3 603 550

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 427 013

    1 725 610

    2 194 200

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    5 716

    2 027

    0

     

    სხვა ხარჯები

    42 761

    57 800

    60 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    290 700

    124 500

    181 450

    01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    981 928

    1 098 900

    1 584 600

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    25

    30

    30

     

    ხარჯები

    975 653

    1 087 300

    1 440 100

     

    შრომის ანაზღაურება

    684 845

    786 600

    1 042 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    257 994

    253 500

    352 000

     

    სხვა ხარჯები

    32 814

    47 200

    46 100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 275

    11 600

    144 500

    01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

    3 173 114

    3 533 310

    4 455 100

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    95

    95

    94

     

    ხარჯები

    2 890 376

    3 420 410

    4 418 150

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 731 947

    1 935 673

    2 561 550

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 143 215

    1 472 110

    1 842 200

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    5 716

    2 027

    0

     

    სხვა ხარჯები

    9 498

    10 600

    14 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    282 737

    112 900

    36 950

    01 01 03

    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

    114 933

    0

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    4

    0

    0

     

    ხარჯები

    113 245

    0

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    86 993

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    25 803

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    449

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 688

    0

    0

    01 02

      საერთო დანიშნულების ხარჯები

    155 377

    1 509 106

    1 346 500

     

    ხარჯები

    128 587

    390 041

    318 500

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    63 267

    58 776

    115 000

     

    პროცენტი

    9 788

    5 300

    8 500

     

    სუბსიდიები

    21 910

    46 465

    46 465

     

    გრანტები

    4 350

    2 100

    2 100

     

    სხვა ხარჯები

    29 272

    277 400

    146 435

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1 091 065

    1 000 000

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    28 000

    28 000

    01 02 01

    სარეზერვო ფონდი

    0

    234 400

    100 000

     

    ხარჯები

    0

    234 400

    100 000

     

    სხვა ხარჯები

     

    234 400

    100 000

    01 02 02

    მონაწილეობითი ბიუჯეტი

    49 500

    1 134 841

    1 100 000

     

    ხარჯები

    49 500

    43 776

    100 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    49 500

    43 776

    100 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1 091 065

    1 000 000

    01 02 03

    მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

    26 260

    48 565

    50 000

     

    ხარჯები

    26 260

    48 565

    50 000

     

    სუბსიდიები

    21 910

    46 465

    46 465

     

    გრანტები

    4 350

    2 100

    2 100

     

    სხვა ხარჯები

     

    0

    1 435

    01 02 04

    სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

    36 578

    33 300

    36 500

     

    ხარჯები

    9 788

    5 300

    8 500

     

    პროცენტი

    9 788

    5 300

    8 500

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    28 000

    28 000

    01 02 04 01

    სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

    36 578

    32 300

    35 500

     

    ხარჯები

    9 788

    5 300

    8 500

     

    პროცენტი

    9 788

    5 300

    8 500

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    27 000

    27 000

    01 02 04 02

    წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
    დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
    ფინანსური უზრუნველყოფა

    0

    1 000

    1 000

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    1 000

    1 000

    01 02 05

    ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

    28 972

    43 000

    45 000

     

    ხარჯები

    28 972

    43 000

    45 000

     

    სხვა ხარჯები

    28 972

    43 000

    45 000

    01 02 06

    ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

    3 768

    5 000

    5 000

     

    ხარჯები

    3 768

    5 000

    5 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    3 768

    5 000

    5 000

    01 02 07

     გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლება

    9 999

    10 000

    10 000

     

    ხარჯები

    9 999

    10 000

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    9 999

    10 000

    10 000

    01 02 08

    საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

    300

    0

    0

     

    ხარჯები

    300

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    300

    0

    0

    02 00

     ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

    9 178 596

    7 412 630

    6 606 800

     

    ხარჯები

    1 704 098

    1 545 410

    1 711 300

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    46 922

    28 710

    25 000

     

    სუბსიდიები

    999 708

    1 279 900

    1 502 200

     

    სხვა ხარჯები

    657 468

    236 800

    184 100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 474 498

    5 867 220

    4 895 500

    02 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    3 772 397

    2 811 150

    1 322 400

     

    ხარჯები

    103 159

    158 900

    219 300

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    16 999

    18 000

    20 000

     

    სუბსიდიები

    86 160

    140 900

    199 300

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 669 238

    2 652 250

    1 103 100

    02 01 01

    შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

    1 944 022

    2 437 100

    1 000 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 944 022

    2 437 100

    1 000 000

    02 01 02

    ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

    137 400

    103 050

    103 100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    137 400

    103 050

    103 100

    02 01 03

    მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

    7 000

    8 000

    10 000

     

    ხარჯები

    7 000

    8 000

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    7 000

    8 000

    10 000

    02 01 04

    ბურღვა აფეთქება

    9 999

    10 000

    10 000

     

    ხარჯები

    9 999

    10 000

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    9 999

    10 000

    10 000

    02 01 05

    საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

    26 360

    60 400

    93 600

     

    ხარჯები

    26 360

    60 400

    93 600

     

    სუბსიდიები

    26 360

    60 400

    93 600

    02 01 06

    შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

    59 800

    80 500

    105 700

     

    ხარჯები

    59 800

    80 500

    105 700

     

    სუბსიდიები

    59 800

    0

    105 700

    02 01 07

    ხელვაჩაური-ქედის საზღვართან საზღვრის მიმანიშნებელი აბრის რეაბილიტაცია

    0

    112 100

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    112 100

    0

    02 01 08

     სპეცტექნიკის შეძენა (ტრაქტორი JSB)

    247 247

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    247 247

    0

    0

    02 01 09

    სოფელ ქვედა აქუცისა და სოფელ ვაიოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

    1 340 569

    0

    0,00

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 340 569

    0

    0,00

    02 02

    საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

    1 312 678

    1 641 300

    2 002 000

     

    ხარჯები

    598 238

    630 800

    789 600

     

    სუბსიდიები

    551 737

    622 900

    757 000

     

    სხვა ხარჯები

    46 501

    7 900

    32 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    714 440

    1 010 500

    1 212 400

    02 02 01

    წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

    754 051

    1 010 500

    1 212 400

     

    ხარჯები

    39 611

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    39 611

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    714 440

    1 010 500

    1 212 400

    02 02 01 01

    პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    220 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    220 000

    02 02 01 02

     სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    0

    70 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    70 000

    02 02 01 03

    სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    0

    236 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    236 500

    02 02 01 04

    სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

    0

    0

    84 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    84 000

    02 02 01 05

    სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

    0

    0

    108 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    108 000

    02 02 01 06

    სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    0

    133 900

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    133 900

    02 02 01 07

    სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    0

    360 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    360 000

    02 02 01 08

    სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

    0

    130 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    130 000

    0

    02 02 01 09

    სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

    0

    588 400

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    588 400

    0

    02 02 01 10

    სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

    0

    80 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    80 000

    0

    02 02 01 11

    სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

    0

    150 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    150 000

    0

    02 02 01 12

    სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

    0

    12 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    12 000

    0

    02 02 01 13

    სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების  გამანაწილებელი ავზის მოწყობა

    0

    50 100

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    50 100

    0

    02 02 01 14

    დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში ორცვასა და არსენაულში სასმელი წყლის სისტემების (შიგა გამანაწილებელი ქსელის, სანიტარული დაცვის ღობის) რეაბილიტაცია

    714 440

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    714 440

    0

    0

    02 02 01 15

    სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

    39 611

    0

    0

     

    ხარჯები

    39 611

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    39 611

    0

    0

    02 02 02

    შპს  ქედის წყალკანალი

    558 627

    636 800

    789 600

     

    ხარჯები

    558 627

    636 800

    789 600

     

    სუბსიდიები

    551 737

    622 900

    757 000

     

    სხვა ხარჯები

    6 890

    7 900

    32 600

    02 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    2 432 398

    2 006 300

    1 660 000

     

    ხარჯები

    606 246

    205 710

    100 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    25 167

    5 710

    0

     

    სხვა ხარჯები

    581 079

    200 000

    100 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 826 153

    1 800 590

    1 560 000

    02 03 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

    459 308

    676 200

    1 100 000

     

    ხარჯები

    51 455

    200 000

    100 000

     

    სხვა ხარჯები

    51 455

    200 000

    100 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    407 853

    476 200

    1 000 000

    02 03 01 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

    51 455

    200 000

    100 000

     

    ხარჯები

    51 455

    200 000

    100 000

     

    სხვა ხარჯები

    51 455

    200 000

    100 000

    02 03 01 02

    ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა

    0

    143 200

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    143 200

    0

    02 03 01 03

    სოციალური სახლის მშენებლობა

    0

    333 000

    1 000 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    333 000

    1 000 000

    02 03 01 04

    დაბა ქედაში მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა

    157 450

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    157 450

    0

    0

    02 03 01 05

    ქედის მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში ხანდაზმულთთვის განკუთვნილი დასასვენებელი სივრცის მოწყობა

    177 912

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    177 912

    0

    0

    02 03 01 08

    სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა

    72 491

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    72 491

    0

    0

    02 03 02

    ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    588 457

    765 200

    500 000

     

    ხარჯები

    529 624

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    529 624

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    58 833

    765 200

    500 000

    02 03 02 01

    მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

    588 457

    765 200

    500 000

     

    ხარჯები

    529 624

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    529 624

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    58 833

    765 200

    500 000

    02 03 03

    პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

    1 384 633

    564 900

    60 000

     

    ხარჯები

    25 167

    5 710

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    25 167

    5 710

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 359 467

    559 190

    60 000

    02 03 03 01

    ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა

    0

    467 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    467 000

    0

    02 03 03 02

    დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული კედლის მოპირკეთება

    194 166

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    194 166

    0

    0

    02 03 03 03

    დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    556 853

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    556 853

    0

    0

    02 03 03 04

    მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

    633 614

    10 000

    60 000

     

    ხარჯები

    25 167

    5 710

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    25 167

    5 710

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    608 447

    4 290

    60 000

    02 03 03 05

    დაბა ქედაში  ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის

    0

    87 900

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    87 900

    0

    02 04

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    376 108

    379 150

    455 000

     

    ხარჯები

    4 756

    5 000

    5 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4 756

    5 000

    5 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    371 352

    374 150

    450 000

    02 04 01

    ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

    4 756

    5 000

    5 000

     

    ხარჯები

    4 756

    5 000

    5 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4 756

    5 000

    5 000

    02 04 02

     პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

    261 419

    229 950

    300 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    261 419

    229 950

    300 000

    02 04 03

    მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

    109 933

    144 200

    150 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    109 933

    144 200

    150 000

    02 05

    სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

    7 899

    13 000

    13 000

     

    ხარჯები

    7 899

    13 000

    13 000

     

    სხვა ხარჯები

    7 899

    13 000

    13 000

    02 05 01

    აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

    0

    5 000

    5 000

     

    ხარჯები

    0

    5 000

    5 000

     

    სხვა ხარჯები

     

    5 000

    5 000

    02 05 02

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

    7 899

    8 000

    8 000

     

    ხარჯები

    7 899

    8 000

    8 000

     

    სხვა ხარჯები

    7 899

    8 000

    8 000

    02 06

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    713 398

    29 730

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    713 398

    29 730

    0

    02 07

    საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

    12 200

    8 000

    15 000

     

    ხარჯები

    12 200

    8 000

    15 000

     

    სხვა ხარჯები

    12 200

    8 000

    15 000

    02 08

    შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

    371 601

    524 000

    569 400

     

    ხარჯები

    371 601

    524 000

    569 400

     

    სუბსიდიები

    361 812

    516 100

    545 900

     

    სხვა ხარჯები

    9 789

    7 900

    23 500

    02 09

    ,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

    0

    0

    570 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    570 000

    03 00

     დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    1 472 054

    1 802 400

    2 011 600

     

    ხარჯები

    1 299 802

    1 544 000

    2 011 600

     

    სუბსიდიები

    1 254 621

    1 529 300

    1 946 400

     

    სხვა ხარჯები

    45 182

    14 700

    65 200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    172 252

    258 400

    0

    03 01

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

    1 472 054

    1 802 400

    2 011 600

     

    ხარჯები

    1 299 802

    1 544 000

    2 011 600

     

    სუბსიდიები

    1 254 621

    1 529 300

    1 946 400

     

    სხვა ხარჯები

    45 182

    14 700

    65 200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    172 252

    258 400

    0

    03 01 01

    შპს ქედის კომუნალურსერვისი

    1 299 802

    1 544 000

    2 011 600

     

    ხარჯები

    1 299 802

    1 544 000

    2 011 600

     

    სუბსიდიები

    1 254 621

    1 529 300

    1 946 400

     

    სხვა ხარჯები

    45 182

    14 700

    65 200

    03 01 02

    ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)

    172 252

    258 400

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    172 252

    258 400

    0

    04 00

    განათლება

    2 879 516

    3 040 100

    3 561 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    219

    220

    220

     

    ხარჯები

    2 741 229

    2 954 000

    3 507 850

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 059 841

    2 292 850

    2 701 740

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    647 084

    623 400

    750 310

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    11 445

    15 850

    0

     

    სხვა ხარჯები

    22 859

    21 900

    55 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    138 287

    86 100

    53 950

    04 01

    სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

    2 860 216

    3 023 600

    3 511 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    219

    218

    220

     

    ხარჯები

    2 721 929

    2 937 500

    3 457 850

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 059 841

    2 292 850

    2 701 740

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    647 084

    623 400

    750 310

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    11 445

    15 850

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3 559

    5 400

    5 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    138 287

    86 100

    53 950

    04 01 01

    ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

    2 860 216

    3 023 600

    3 511 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    219

    218

    220

     

    ხარჯები

    2 721 929

    2 937 500

    3 457 850

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 059 841

    2 292 850

    2 701 740

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    647 084

    623 400

    750 310

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    11 445

    15 850

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3 559

    5 400

    5 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    138 287

    86 100

    53 950

    04 02

    ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

    19 300

    16 500

    50 000

     

    ხარჯები

    19 300

    16 500

    50 000

     

    სხვა ხარჯები

    19 300

    16 500

    50 000

    05 00

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    3 898 007

    5 138 964

    6 638 300

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    199

    198

    198

     

    ხარჯები

    2 934 155

    3 684 124

    4 080 900

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 386 804

    1 897 440

    2 199 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 198 506

    1 454 361

    1 681 560

     

    სუბსიდიები

    253 295

    121 500

    149 900

     

    გრანტები

    2 000

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 326

    443

    0

     

    სხვა ხარჯები

    91 224

    210 380

    50 440

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    963 852

    1 454 840

    2 557 400

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    1 388 608

    2 535 324

    2 565 200

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    56

    52

    52

     

    ხარჯები

    974 913

    1 414 724

    1 395 100

     

    შრომის ანაზღაურება

    309 799

    606 070

    692 640

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    323 456

    491 384

    505 960

     

    სუბსიდიები

    253 295

    121 500

    149 900

     

    სხვა ხარჯები

    88 363

    195 770

    46 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    413 695

    1 120 600

    1 170 100

    05 01 01

    ა.ა.ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

    677 562

    782 224

    774 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29

    29

    29

     

    ხარჯები

    597 217

    775 224

    771 000

     

    შრომის ანაზღაურება

    253 399

    347 470

    396 720

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    277 730

    348 634

    360 680

     

    სხვა ხარჯები

    66 088

    79 120

    13 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    80 345

    7 000

    3 800

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

    63 216

    161 400

    95 000

     

    ხარჯები

    63 216

    161 400

    95 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    43 091

    64 900

    80 000

     

    სხვა ხარჯები

    20 125

    96 500

    15 000

    05 01 03

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    317 480

    479 900

    530 900

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    27

    23

    23

     

    ხარჯები

    314 480

    478 100

    529 100

     

    შრომის ანაზღაურება

    56 400

    258 600

    295 920

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2 635

    77 850

    65 280

     

    სუბსიდიები

    253 295

    121 500

    149 900

     

    სხვა ხარჯები

    2 150

    20 150

    18 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 000

    1 800

    1 800

    05 01 03 01

    საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

    124 537

    0

    0

     

    ხარჯები

    124 537

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    124 537

    0

    0

    05 01 03 02

    შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

    130 908

    122 300

    149 900

     

    ხარჯები

    130 908

    122 300

    149 900

     

    სუბსიდიები

    128 758

    121 500

    149 900

     

    სხვა ხარჯები

    2 150

    800

    0

    05 01 03 03

    ააიპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

    62 035

    357 600

    381 000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    27

    23

    23

     

    ხარჯები

    59 035

    355 800

    379 200

     

    შრომის ანაზღაურება

    56 400

    258 600

    295 920

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2 635

    77 850

    65 280

     

    სხვა ხარჯები

    0

    19 350

    18 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 000

    1 800

    1 800

    05 01 04

    სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

    330 350

    1 111 800

    1 164 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    330 350

    1 111 800

    1 164 500

    05 01 04 01

    სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

    0

    0

    229 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    229 000

    05 01 04 02

    სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

    0

    0

    151 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    151 500

    05 01 04 03

    დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია

    0

    0

    117 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    117 500

    05 01 04 04

    მთა სასადილოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

    0

    0

    294 200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    294 200

    05 01 04 05

    მთა ნაკონაღვარში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

    0

    0

    372 300

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    372 300

    05 01 04 06

    მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                 (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)

    0

    646 200

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    646 200

    0

    05 01 04 07

    სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

    0

    183 900

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    183 900

    0

    05 01 04 08

    დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

    0

    281 700

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    281 700

    0

    05 01 04 09

    ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გოგიაშვილებში არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    84 170

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    84 170

    0

    0

    05 01 04 10

    ქედის მუნიციპალიტეტში, დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ხარაულის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

    142 243

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    142 243

    0

    0

    05 01 04 11

     ზუნდაგის  მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    103 937

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    103 937

    0

    0

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    2 509 400

    2 603 640

    4 073 100

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    143

    146

    146

     

    ხარჯები

    1 959 242

    2 269 400

    2 685 800

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 077 005

    1 291 370

    1 506 360

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    875 051

    962 977

    1 175 600

     

    გრანტები

    2 000

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 326

    443

    0

     

    სხვა ხარჯები

    2 861

    14 610

    3 840

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    550 157

    334 240

    1 387 300

    05 02 01

    ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

    1 482 705

    1 604 800

    2 021 600

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    105

    107

    107

     

    ხარჯები

    1 392 321

    1 592 800

    1 947 400

     

    შრომის ანაზღაურება

    787 747

    957 600

    1 124 160

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    600 587

    632 257

    820 700

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 326

    443

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1 660

    2 500

    2 540

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    90 384

    12 000

    74 200

    05 02 02

    ა.ა.ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

    263 594

    325 200

    356 700

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29

    29

    29

     

    ხარჯები

    263 594

    313 700

    350 700

     

    შრომის ანაზღაურება

    209 229

    234 100

    267 720

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    54 365

    68 790

    82 980

     

    სხვა ხარჯები

    0

    10 810

    0,00

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    11 500

    6 000

    05 02 03

    ა.ა.ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

    163 548

    237 410

    239 800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9

    10

    10

     

    ხარჯები

    155 374

    226 670

    232 700

     

    შრომის ანაზღაურება

    80 029

    99 670

    114 480

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    75 144

    126 700

    117 920

     

    სხვა ხარჯები

    201

    300

    300

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 174

    10 740

    7 100

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

    107 972

    99 630

    110 000

     

    ხარჯები

    107 972

    99 630

    110 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    104 972

    98 630

    109 000

     

    გრანტები

    2 000

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1 000

    1 000

    1 000

    05 02 05

      ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

    39 982

    36 600

    45 000

     

    ხარჯები

    39 982

    36 600

    45 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    39 982

    36 600

    45 000

    05 02 05 01

    ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

    39 982

    36 600

    45 000

     

    ხარჯები

    39 982

    36 600

    45 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    39 982

    36 600

    45 000

    05 02 06

    კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    451 599

    300 000

    1 300 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    451 599

    300 000

    1 300 000

    05 02 06 01

    დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

    0

    300 000

    1 000 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    300 000

    1 000 000

    05 02 06 02

    წონიარისის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

    0

    0

    300 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    300 000

    05 02 06 03

    ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში არსებული კულტურის სახლისა  და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

    451 599

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    451 599

    0

    0

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    2 936 223

    3 373 590

    3 768 800

     

    ხარჯები

    2 715 590

    3 065 590

    3 513 800

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5 560

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    244 427

    168 480

    177 900

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 471 978

    1 679 920

    1 597 100

     

    სხვა ხარჯები

    993 625

    1 217 190

    1 738 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    220 633

    308 000

    255 000

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    863 584

    998 280

    978 900

     

    ხარჯები

    863 584

    998 280

    978 900

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5 560

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    109 930

    142 280

    147 900

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    748 094

    856 000

    831 000

    06 01 01

    მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

    109 930

    142 280

    147 900

     

    ხარჯები

    109 930

    142 280

    147 900

     

    სუბსიდიები

    109 930

    142 280

    147 900

    06 01 02

    სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

    160 043

    203 000

    225 000

     

    ხარჯები

    160 043

    203 000

    225 000

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5 560

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    154 483

    203 000

    225 000

    06 01 03

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

    93 600

    93 600

    93 600

     

    ხარჯები

    93 600

    93 600

    93 600

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    93 600

    93 600

    93 600

    06 01 04

    ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

    57 242

    80 000

    80 000

     

    ხარჯები

    57 242

    80 000

    80 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    57 242

    80 000

    80 000

    06 01 05

    მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

    434 530

    470 000

    420 000

     

    ხარჯები

    434 530

    470 000

    420 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    434 530

    470 000

    420 000

    06 01 06

    ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

    8 239

    9 400

    12 400

     

    ხარჯები

    8 239

    9 400

    12 400

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    8 239

    9 400

    12 400

    06 02

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 072 639

    2 375 310

    2 789 900

     

    ხარჯები

    1 852 006

    2 067 310

    2 534 900

     

    სუბსიდიები

    134 497

    26 200

    30 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    723 884

    823 920

    766 100

     

    სხვა ხარჯები

    993 625

    1 217 190

    1 738 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    220 633

    308 000

    255 000

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    30 969

    32 000

    32 000

     

    ხარჯები

    30 969

    32 000

    32 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    30 969

    32 000

    32 000

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    75 938

    91 990

    106 100

     

    ხარჯები

    75 938

    91 990

    106 100

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    20 600

    40 800

    47 300

     

    სხვა ხარჯები

    55 338

    51 190

    58 800

    06 02 04

    ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    99 000

    105 000

    105 000

     

    ხარჯები

    99 000

    105 000

    105 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    99 000

    105 000

    105 000

    06 02 05

    გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    37 500

    50 000

    58 000

     

    ხარჯები

    37 500

    50 000

    58 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    37 500

    50 000

    58 000

    06 02 06

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

    31 538

    37 320

    35 000

     

    ხარჯები

    31 538

    37 320

    35 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    31 538

    37 320

    35 000

    06 02 07

    სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

    54 480

    65 000

    50 000

     

    ხარჯები

    54 480

    65 000

    50 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    54 480

    65 000

    50 000

    06 02 08

    საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

    99 775

    0

    0

     

    ხარჯები

    99 775

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    99 775

    0

    0

    06 02 09

    ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

    220 633

    308 000

    255 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    220 633

    308 000

    255 000

    06 02 10

    მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

    164 900

    375 000

    300 000

     

    ხარჯები

    164 900

    375 000

    300 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    164 900

    375 000

    300 000

    06 02 11

    0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

    14 340

    19 200

    28 800

     

    ხარჯები

    14 340

    19 200

    28 800

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    14 340

    19 200

    28 800

    06 02 12

    საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

    26 200

    26 200

    30 000

     

    ხარჯები

    26 200

    26 200

    30 000

     

    სუბსიდიები

    26 200

    26 200

    30 000

    06 02 13

    სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

    283 760

    1 166 000

    1 680 000

     

    ხარჯები

    283 760

    1 166 000

    1 680 000

     

    სხვა ხარჯები

    283 760

    1 166 000

    1 680 000

    06 02 14

    მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

    85 200

    99 600

    110 000

     

    ხარჯები

    85 200

    99 600

    110 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    85 200

    99 600

    110 000

    06 02 15

    ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი სერვისების თანადაფინანსება

    108 297

    0

    0

     

    ხარჯები

    108 297

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    108 297

    0

    0

    06 02 16

    სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)

    740 109

    0

    0

     

    ხარჯები

    740 109

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    185 357

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    554 752

    0

    0