ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ორგ.
კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის დაზუსტ. გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო-სავლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
53 347,912
17 275,517
36 072,395
55 729,474
16 823,069
38 906,405
46 270,600
296,100
45 974,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 884,000
0,000
1 884,000
2 016,000
0,000
2 016,000
2 025,000
0,000
2 025,000
ხარჯები
33 995,089
3 275,143
30 719,946
37 915,647
3 179,017
34 736,630
41 119,600
296,100
40 823,500
შრომის ანაზღაურება
3 905,265
0,000
3 905,265
4 262,000
29,000
4 233,000
5 200,700
0,000
5 200,700
საქონელი და მომსახურება
3 140,969
1 812,225
1 328,744
2 923,614
1 442,178
1 481,436
2 698,800
0,000
2 698,800
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
15,113
0,000
15,113
30,000
0,000
30,000
30,000
0,000
30,000
სუბსიდიები
21 551,915
235,778
21 316,137
25 248,003
307,673
24 940,330
28 545,100
291,100
28 254,000
გრანტები
95,637
0,000
95,637
93,000
0,000
93,000
110,000
0,000
110,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 245,190
5,250
2 239,940
2 626,254
0,000
2 626,254
2 665,000
5,000
2 660,000
სხვა ხარჯები
3 041,000
1 221,890
1 819,110
2 732,776
1 400,166
1 332,610
1 870,000
0,000
1 870,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 276,039
14 000,374
5 275,665
17 757,827
13 644,052
4 113,775
5 095,000
0,000
5 095,000
ძირითადი აქტივები
19 276,039
14 000,374
5 275,665
17 757,827
13 644,052
4 113,775
5 095,000
0,000
5 095,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საშინაო
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5 506,560
0,000
5 506,560
6 516,262
380,126
6 136,136
8 990,500
0,000
8 990,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
202,000
0,000
202,000
196,000
0,000
196,000
196,000
0,000
196,000
ხარჯები
5 371,695
0,000
5 371,695
5 989,136
29,000
5 960,136
8 124,500
0,000
8 124,500
შრომის ანაზღაურება
3 905,265
0,000
3 905,265
4 262,000
29,000
4 233,000
5 200,700
0,000
5 200,700
საქონელი და მომსახურება
1 170,881
0,000
1 170,881
1 334,136
0,000
1 334,136
2 498,800
0,000
2 498,800
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
15,113
0,000
15,113
30,000
0,000
30,000
30,000
0,000
30,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
35,337
0,000
35,337
43,000
0,000
43,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
60,204
0,000
60,204
65,000
0,000
65,000
65,000
0,000
65,000
სხვა ხარჯები
184,895
0,000
184,895
255,000
0,000
255,000
270,000
0,000
270,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,081
0,000
58,081
471,126
351,126
120,000
810,000
0,000
810,000
ძირითადი აქტივები
58,081
0,000
58,081
471,126
351,126
120,000
810,000
0,000
810,000
მატერიალური მარაგები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საშინაო
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
5 410,919
0,000
5 410,919
6 410,126
380,126
6 030,000
8 564,500
0,000
8 564,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
202,000
0,000
202,000
196,000
0,000
196,000
196,000
0,000
196,000
ხარჯები
5 352,838
0,000
5 352,838
5 939,000
29,000
5 910,000
7 754,500
0,000
7 754,500
შრომის ანაზღაურება
3 905,265
0,000
3 905,265
4 262,000
29,000
4 233,000
5 200,700
0,000
5 200,700
საქონელი და მომსახურება
1 167,137
0,000
1 167,137
1 314,000
0,000
1 314,000
2 158,800
0,000
2 158,800
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
35,337
0,000
35,337
43,000
0,000
43,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
60,204
0,000
60,204
65,000
0,000
65,000
65,000
0,000
65,000
სხვა ხარჯები
184,895
0,000
184,895
255,000
0,000
255,000
270,000
0,000
270,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,081
0,000
58,081
471,126
351,126
120,000
810,000
0,000
810,000
ძირითადი აქტივები
58,081
0,000
58,081
471,126
351,126
120,000
810,000
0,000
810,000
მატერიალური მარაგები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 169,665
0,000
1 169,665
1 322,000
0,000
1 322,000
1 577,500
0,000
1 577,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
ხარჯები
1 162,376
0,000
1 162,376
1 312,000
0,000
1 312,000
1 447,500
0,000
1 447,500
შრომის ანაზღაურება
849,659
0,000
849,659
934,000
0,000
934,000
1 032,000
0,000
1 032,000
საქონელი და მომსახურება
154,723
0,000
154,723
203,000
0,000
203,000
240,500
0,000
240,500
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
5,419
0,000
5,419
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
სხვა ხარჯები
152,575
0,000
152,575
170,000
0,000
170,000
170,000
0,000
170,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,289
0,000
7,289
10,000
0,000
10,000
130,000
0,000
130,000
ძირითადი აქტივები
7,289
0,000
7,289
10,000
0,000
10,000
130,000
0,000
130,000
მატერიალური მარაგები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფასეულობები
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
4 241,254
0,000
4 241,254
5 088,126
380,126
4 708,000
6 987,000
0,000
6 987,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
163,000
163,000
168,000
168,000
168,000
168,000
ხარჯები
4 190,462
0,000
4 190,462
4 627,000
29,000
4 598,000
6 307,000
0,000
6 307,000
შრომის ანაზღაურება
3 055,606
0,000
3 055,606
3 328,000
29,000
3 299,000
4 168,700
0,000
4 168,700
საქონელი და მომსახურება
1 012,414
0,000
1 012,414
1 111,000
0,000
1 111,000
1 918,300
0,000
1 918,300
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
გრანტები
35,337
0,000
35,337
43,000
0,000
43,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
54,785
0,000
54,785
60,000
0,000
60,000
60,000
0,000
60,000
სხვა ხარჯები
32,320
0,000
32,320
85,000
0,000
85,000
100,000
0,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,792
0,000
50,792
461,126
351,126
110,000
680,000
0,000
680,000
ძირითადი აქტივები
50,792
0,000
50,792
461,126
351,126
110,000
680,000
0,000
680,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
91,897
0,000
91,897
91,136
0,000
91,136
386,000
0,000
386,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
15,113
0,000
15,113
35,136
0,000
35,136
330,000
0,000
330,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
5,136
0,000
5,136
300,000
0,000
300,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საშინაო
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,000
0,000
0,000
5,136
0,000
5,136
250,000
0,000
250,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
5,136
0,000
5,136
250,000
0,000
250,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
5,136
0,000
5,136
250,000
0,000
250,000
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
91,897
0,000
91,897
86,000
0,000
86,000
86,000
0,000
86,000
ხარჯები
15,113
0,000
15,113
30,000
0,000
30,000
30,000
0,000
30,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
15,113
0,000
15,113
30,000
0,000
30,000
30,000
0,000
30,000
ვალდებულებების კლება
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
საშინაო
76,784
0,000
76,784
56,000
0,000
56,000
56,000
0,000
56,000
01 03
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
3,744
0,000
3,744
15,000
0,000
15,000
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
3,744
0,000
3,744
15,000
0,000
15,000
40,000
0,000
40,000
საქონელი და მომსახურება
3,744
0,000
3,744
15,000
0,000
15,000
40,000
0,000
40,000
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
23 351,757
14 456,553
8 895,204
20 589,380
12 916,862
7 672,518
7 920,000
0,000
7 920,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119,000
0,000
119,000
221,000
0,000
221,000
221,000
0,000
221,000
ხარჯები
6 461,426
1 221,890
5 239,536
6 091,212
1 408,412
4 682,800
4 800,000
0,000
4 800,000
სუბსიდიები
4 798,457
0,000
4 798,457
4 606,046
8,246
4 597,800
4 500,000
0,000
4 500,000
სხვა ხარჯები
1 662,969
1 221,890
441,079
1 485,166
1 400,166
85,000
300,000
0,000
300,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 890,331
13 234,663
3 655,668
14 498,168
11 508,450
2 989,718
3 120,000
0,000
3 120,000
ძირითადი აქტივები
16 890,331
13 234,663
3 655,668
14 498,168
11 508,450
2 989,718
3 120,000
0,000
3 120,000
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12 296,162
9 212,077
3 084,085
11 346,680
8 951,964
2 394,716
1 870,000
0,000
1 870,000
ხარჯები
363,196
0,000
363,196
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
363,196
0,000
363,196
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 932,966
9 212,077
2 720,889
11 346,680
8 951,964
2 394,716
1 870,000
0,000
1 870,000
ძირითადი აქტივები
11 932,966
9 212,077
2 720,889
11 346,680
8 951,964
2 394,716
1 870,000
0,000
1 870,000
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 01 02
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
10 102,040
7 254,997
2 847,043
9 511,790
7 223,781
2 288,009
1 860,000
0,000
1 860,000
ხარჯები
363,196
0,000
363,196
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
363,196
0,000
363,196
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 738,844
7 254,997
2 483,847
9 511,790
7 223,781
2 288,009
1 860,000
0,000
1 860,000
ძირითადი აქტივები
9 738,844
7 254,997
2 483,847
9 511,790
7 223,781
2 288,009
1 860,000
0,000
1 860,000
02 01 03
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 01 04
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
315,842
309,251
6,591
417,061
366,354
50,707
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
315,842
309,251
6,591
417,061
366,354
50,707
10,000
0,000
10,000
ძირითადი აქტივები
315,842
309,251
6,591
417,061
366,354
50,707
10,000
0,000
10,000
02 01 05
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
1 803,778
1 647,829
155,949
1 417,829
1 361,829
56,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 803,778
1 647,829
155,949
1 417,829
1 361,829
56,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
1 803,778
1 647,829
155,949
1 417,829
1 361,829
56,000
0,000
0,000
0,000
02 01 06
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
74,502
0,000
74,502
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74,502
0,000
74,502
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
74,502
0,000
74,502
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
3 422,852
2 376,621
1 046,231
2 101,452
729,904
1 371,548
1 200,000
0,000
1 200,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
70,000
70,000
0,000
70,000
ხარჯები
980,399
0,000
980,399
1 000,000
0,000
1 000,000
1 200,000
0,000
1 200,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
980,399
0,000
980,399
1 000,000
0,000
1 000,000
1 200,000
0,000
1 200,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 442,453
2 376,621
65,832
1 101,452
729,904
371,548
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
2 442,453
2 376,621
65,832
1 101,452
729,904
371,548
0,000
0,000
0,000
02 02 01
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
980,399
0,000
980,399
1 220,000
0,000
1 220,000
1 200,000
0,000
1 200,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
70,000
70,000
70,000
70,000
ხარჯები
980,399
0,000
980,399
1 000,000
0,000
1 000,000
1 200,000
0,000
1 200,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
980,399
980,399
1 000,000
1 000,000
1 200,000
1 200,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
220,000
0,000
220,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
220,000
0,000
220,000
0,000
0,000
0,000
02 02 02
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
2 442,453
2 376,621
65,832
881,452
729,904
151,548
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 442,453
2 376,621
65,832
881,452
729,904
151,548
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
2 442,453
2 376,621
65,832
881,452
729,904
151,548
0,000
0,000
0,000
02 03
გარე განათება
575,528
22,445
553,083
550,523
0,523
550,000
650,000
0,000
650,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
0,000
0,000
8,000
0,000
8,000
8,000
0,000
8,000
ხარჯები
529,948
0,000
529,948
548,323
0,523
547,800
600,000
0,000
600,000
სუბსიდიები
529,948
0,000
529,948
548,323
0,523
547,800
600,000
0,000
600,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,580
22,445
23,135
2,200
0,000
2,200
50,000
0,000
50,000
ძირითადი აქტივები
45,580
22,445
23,135
2,200
0,000
2,200
50,000
0,000
50,000
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
540,348
0,000
540,348
550,523
0,523
550,000
600,000
0,000
600,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
8,000
8,000
8,000
8,000
ხარჯები
529,948
0,000
529,948
548,323
0,523
547,800
600,000
0,000
600,000
სუბსიდიები
529,948
529,948
548,323
0,523
547,800
600,000
600,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,400
0,000
10,400
2,200
0,000
2,200
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
10,400
0,000
10,400
2,200
0,000
2,200
0,000
0,000
0,000
02 03 02
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
35,180
22,445
12,735
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,180
22,445
12,735
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
ძირითადი აქტივები
35,180
22,445
12,735
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
3 938,018
412,200
3 525,818
3 469,923
419,923
3 050,000
3 300,000
0,000
3 300,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119,000
0,000
119,000
143,000
0,000
143,000
143,000
0,000
143,000
ხარჯები
3 288,110
0,000
3 288,110
3 057,723
7,723
3 050,000
2 700,000
0,000
2 700,000
სუბსიდიები
3 288,110
0,000
3 288,110
3 057,723
7,723
3 050,000
2 700,000
0,000
2 700,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
649,908
412,200
237,708
412,200
412,200
0,000
600,000
0,000
600,000
ძირითადი აქტივები
649,908
412,200
237,708
412,200
412,200
0,000
600,000
0,000
600,000
02 04 01
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
3 288,110
0,000
3 288,110
3 057,723
7,723
3 050,000
3 300,000
0,000
3 300,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
119,000
119,000
143,000
143,000
143,000
143,000
ხარჯები
3 288,110
0,000
3 288,110
3 057,723
7,723
3 050,000
2 700,000
0,000
2 700,000
სუბსიდიები
3 288,110
3 288,110
3 057,723
7,723
3 050,000
2 700,000
2 700,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600,000
0,000
600,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
600,000
0,000
600,000
02 04 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
649,908
412,200
237,708
412,200
412,200
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
649,908
412,200
237,708
412,200
412,200
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
649,908
412,200
237,708
412,200
412,200
0,000
0,000
0,000
0,000
02 05
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
19,318
0,000
19,318
85,000
0,000
85,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
85,000
0,000
85,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
85,000
0,000
85,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,318
0,000
19,318
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
19,318
0,000
19,318
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
1 299,773
1 221,890
77,883
1 400,166
1 400,166
0,000
300,000
0,000
300,000
ხარჯები
1 299,773
1 221,890
77,883
1 400,166
1 400,166
0,000
300,000
0,000
300,000
სხვა ხარჯები
1 299,773
1 221,890
77,883
1 400,166
1 400,166
0,000
300,000
0,000
300,000
02 06 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300,000
0,000
300,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300,000
0,000
300,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300,000
0,000
300,000
02 06 02
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
1 284,773
1 221,890
62,883
1 400,166
1 400,166
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1 284,773
1 221,890
62,883
1 400,166
1 400,166
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
1 284,773
1 221,890
62,883
1 400,166
1 400,166
0,000
0,000
0,000
0,000
02 06 03
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 07
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 790,020
1 204,885
585,135
1 635,636
1 414,382
221,254
600,000
0,000
600,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 790,020
1 204,885
585,135
1 635,636
1 414,382
221,254
600,000
0,000
600,000
ძირითადი აქტივები
1 790,020
1 204,885
585,135
1 635,636
1 414,382
221,254
600,000
0,000
600,000
02 07 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
629,910
531,031
98,879
460,363
399,294
61,069
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
629,910
531,031
98,879
460,363
399,294
61,069
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
629,910
531,031
98,879
460,363
399,294
61,069
0,000
0,000
0,000
02 07 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 160,110
673,854
486,256
1 175,273
1 015,088
160,185
600,000
0,000
600,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 160,110
673,854
486,256
1 175,273
1 015,088
160,185
600,000
0,000
600,000
ძირითადი აქტივები
1 160,110
673,854
486,256
1 175,273
1 015,088
160,185
600,000
0,000
600,000
02 08
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
10,086
6,435
3,651
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,086
6,435
3,651
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
10,086
6,435
3,651
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 987,347
158,811
2 828,536
3 939,848
348,463
3 591,385
4 335,000
0,000
4 335,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
220,000
0,000
220,000
248,000
0,000
248,000
248,000
0,000
248,000
ხარჯები
2 736,211
0,000
2 736,211
3 465,327
8,327
3 457,000
4 100,000
0,000
4 100,000
სუბსიდიები
2 727,774
0,000
2 727,774
3 465,327
8,327
3 457,000
4 100,000
0,000
4 100,000
სხვა ხარჯები
8,437
0,000
8,437
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
251,136
158,811
92,325
474,521
340,136
134,385
235,000
0,000
235,000
ძირითადი აქტივები
251,136
158,811
92,325
474,521
340,136
134,385
235,000
0,000
235,000
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2 741,824
0,000
2 741,824
3 553,327
8,327
3 545,000
4 300,000
0,000
4 300,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
220,000
220,000
248,000
248,000
248,000
248,000
ხარჯები
2 727,774
0,000
2 727,774
3 465,327
8,327
3 457,000
4 100,000
0,000
4 100,000
სუბსიდიები
2 727,774
2 727,774
3 465,327
8,327
3 457,000
4 100,000
4 100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,050
0,000
14,050
88,000
0,000
88,000
200,000
0,000
200,000
ძირითადი აქტივები
14,050
0,000
14,050
88,000
0,000
88,000
200,000
0,000
200,000
03 02
ქვათაცვენის ღონისძიებები
8,437
0,000
8,437
380,021
340,136
39,885
35,000
0,000
35,000
ხარჯები
8,437
0,000
8,437
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
8,437
0,000
8,437
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
380,021
340,136
39,885
35,000
0,000
35,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
380,021
340,136
39,885
35,000
0,000
35,000
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
59,000
0,000
59,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,000
0,000
59,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
59,000
0,000
59,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 04
სანიაღვრე არხების აღდგენა
178,086
158,811
19,275
6,500
0,000
6,500
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178,086
158,811
19,275
6,500
0,000
6,500
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
178,086
158,811
19,275
6,500
0,000
6,500
0,000
0,000
0,000
04 00
განათლება
9 208,520
1 812,225
7 396,295
11 333,016
2 253,016
9 080,000
10 860,000
0,000
10 860,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
799,000
0,000
799,000
775,000
0,000
775,000
775,000
0,000
775,000
ხარჯები
9 070,493
1 812,225
7 258,268
10 468,178
1 442,178
9 026,000
10 860,000
0,000
10 860,000
საქონელი და მომსახურება
1 812,225
1 812,225
0,000
1 442,178
1 442,178
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
7 258,268
0,000
7 258,268
9 026,000
0,000
9 026,000
10 860,000
0,000
10 860,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,027
0,000
138,027
864,838
810,838
54,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
138,027
0,000
138,027
864,838
810,838
54,000
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
7 295,816
0,000
7 295,816
9 065,130
0,000
9 065,130
10 860,000
0,000
10 860,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
799,000
799,000
775,000
775,000
775,000
775,000
ხარჯები
7 243,532
0,000
7 243,532
9 011,130
0,000
9 011,130
10 860,000
0,000
10 860,000
სუბსიდიები
7 243,532
7 243,532
9 011,130
9 011,130
10 860,000
10 860,000
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,284
0,000
52,284
54,000
0,000
54,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
52,284
0,000
52,284
54,000
0,000
54,000
0,000
0,000
0,000
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
85,743
0,000
85,743
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,743
0,000
85,743
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
85,743
0,000
85,743
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1 826,961
1 812,225
14,736
2 267,886
2 253,016
14,870
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1 826,961
1 812,225
14,736
1 457,048
1 442,178
14,870
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
1 812,225
1 812,225
0,000
1 442,178
1 442,178
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
14,736
14,736
14,870
14,870
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
810,838
810,838
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
810,838
810,838
0,000
0,000
0,000
0,000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
8 712,163
594,815
8 117,348
9 315,014
633,502
8 681,512
9 970,000
0,000
9 970,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
525,000
0,000
525,000
557,000
0,000
557,000
557,000
0,000
557,000
ხარჯები
6 929,954
0,000
6 929,954
8 021,040
0,000
8 021,040
9 040,000
0,000
9 040,000
საქონელი და მომსახურება
157,863
0,000
157,863
147,300
0,000
147,300
200,000
0,000
200,000
სუბსიდიები
6 468,692
0,000
6 468,692
7 707,330
0,000
7 707,330
8 590,000
0,000
8 590,000
სხვა ხარჯები
243,099
0,000
243,099
116,410
0,000
116,410
200,000
0,000
200,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 782,209
594,815
1 187,394
1 293,974
633,502
660,472
930,000
0,000
930,000
ძირითადი აქტივები
1 782,209
594,815
1 187,394
1 293,974
633,502
660,472
930,000
0,000
930,000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
4 599,027
594,815
4 004,212
4 694,004
633,502
4 060,502
4 160,000
0,000
4 160,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
192,000
0,000
192,000
200,000
0,000
200,000
200,000
0,000
200,000
ხარჯები
2 987,732
0,000
2 987,732
3 436,000
0,000
3 436,000
3 690,000
0,000
3 690,000
სუბსიდიები
2 983,732
0,000
2 983,732
3 436,000
0,000
3 436,000
3 690,000
0,000
3 690,000
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
4,000
0,000
4,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 611,295
594,815
1 016,480
1 258,004
633,502
624,502
470,000
0,000
470,000
ძირითადი აქტივები
1 611,295
594,815
1 016,480
1 258,004
633,502
624,502
470,000
0,000
470,000
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2 589,889
0,000
2 589,889
2 975,000
0,000
2 975,000
3 460,000
0,000
3 460,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
192,000
0,000
192,000
200,000
0,000
200,000
200,000
0,000
200,000
ხარჯები
2 537,732
0,000
2 537,732
2 871,000
0,000
2 871,000
3 290,000
0,000
3 290,000
სუბსიდიები
2 533,732
0,000
2 533,732
2 871,000
0,000
2 871,000
3 290,000
0,000
3 290,000
სხვა ხარჯები
4,000
0,000
4,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,157
0,000
52,157
104,000
0,000
104,000
170,000
0,000
170,000
ძირითადი აქტივები
52,157
0,000
52,157
104,000
0,000
104,000
170,000
0,000
170,000
05 01 01 01
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა
1 600,688
0,000
1 600,688
1 885,000
0,000
1 885,000
2 150,000
0,000
2 150,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125,000
125,000
128,000
128,000
128,000
128,000
ხარჯები
1 556,996
0,000
1 556,996
1 799,000
0,000
1 799,000
2 050,000
0,000
2 050,000
სუბსიდიები
1 552,996
1 552,996
1 799,000
1 799,000
2 050,000
2 050,000
სხვა ხარჯები
4,000
0,000
4,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,692
0,000
43,692
86,000
0,000
86,000
100,000
0,000
100,000
ძირითადი აქტივები
43,692
0,000
43,692
86,000
0,000
86,000
100,000
0,000
100,000
05 01 01 02
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
409,916
0,000
409,916
390,000
0,000
390,000
480,000
0,000
480,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,000
23,000
25,000
25,000
25,000
25,000
ხარჯები
406,116
0,000
406,116
385,000
0,000
385,000
460,000
0,000
460,000
სუბსიდიები
406,116
406,116
385,000
385,000
460,000
460,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,800
0,000
3,800
5,000
0,000
5,000
20,000
0,000
20,000
ძირითადი აქტივები
3,800
0,000
3,800
5,000
0,000
5,000
20,000
0,000
20,000
05 01 01 03
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
579,285
0,000
579,285
700,000
0,000
700,000
830,000
0,000
830,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44,000
44,000
47,000
47,000
47,000
47,000
ხარჯები
574,620
0,000
574,620
687,000
0,000
687,000
780,000
0,000
780,000
სუბსიდიები
574,620
574,620
687,000
687,000
780,000
780,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,665
0,000
4,665
13,000
0,000
13,000
50,000
0,000
50,000
ძირითადი აქტივები
4,665
0,000
4,665
13,000
0,000
13,000
50,000
0,000
50,000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
450,000
0,000
450,000
565,000
0,000
565,000
400,000
0,000
400,000
ხარჯები
450,000
0,000
450,000
565,000
0,000
565,000
400,000
0,000
400,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
450,000
450,000
565,000
565,000
400,000
400,000
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1 559,138
594,815
964,323
1 154,004
633,502
520,502
300,000
0,000
300,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 559,138
594,815
964,323
1 154,004
633,502
520,502
300,000
0,000
300,000
ძირითადი აქტივები
1 559,138
594,815
964,323
1 154,004
633,502
520,502
300,000
0,000
300,000
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
3 960,354
0,000
3 960,354
4 504,600
0,000
4 504,600
5 610,000
0,000
5 610,000
ხარჯები
3 789,440
0,000
3 789,440
4 468,630
0,000
4 468,630
5 150,000
0,000
5 150,000
საქონელი და მომსახურება
117,180
0,000
117,180
147,300
0,000
147,300
200,000
0,000
200,000
სუბსიდიები
3 484,960
0,000
3 484,960
4 271,330
0,000
4 271,330
4 900,000
0,000
4 900,000
გრანტები
60,300
0,000
60,300
50,000
0,000
50,000
50,000
0,000
50,000
სხვა ხარჯები
127,000
0,000
127,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170,914
0,000
170,914
35,970
0,000
35,970
460,000
0,000
460,000
ძირითადი აქტივები
170,914
0,000
170,914
35,970
0,000
35,970
460,000
0,000
460,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
3 498,576
0,000
3 498,576
4 184,000
0,000
4 184,000
4 810,000
0,000
4 810,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
333,000
0,000
333,000
357,000
0,000
357,000
357,000
0,000
357,000
ხარჯები
3 372,662
0,000
3 372,662
4 148,030
0,000
4 148,030
4 750,000
0,000
4 750,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
3 322,362
0,000
3 322,362
4 098,030
0,000
4 098,030
4 700,000
0,000
4 700,000
გრანტები
50,300
0,000
50,300
50,000
0,000
50,000
50,000
0,000
50,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125,914
0,000
125,914
35,970
0,000
35,970
60,000
0,000
60,000
ძირითადი აქტივები
125,914
0,000
125,914
35,970
0,000
35,970
60,000
0,000
60,000
05 02 01 01
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
509,516
0,000
509,516
610,000
0,000
610,000
650,000
0,000
650,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
ხარჯები
499,936
0,000
499,936
600,000
0,000
600,000
650,000
0,000
650,000
სუბსიდიები
499,936
499,936
600,000
600,000
650,000
650,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,580
0,000
9,580
10,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
9,580
0,000
9,580
10,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
05 02 01 02
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
277,231
0,000
277,231
337,000
0,000
337,000
390,000
0,000
390,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
ხარჯები
268,959
0,000
268,959
327,000
0,000
327,000
360,000
0,000
360,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
268,959
268,959
327,000
327,000
360,000
360,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,272
0,000
8,272
10,000
0,000
10,000
30,000
0,000
30,000
ძირითადი აქტივები
8,272
0,000
8,272
10,000
0,000
10,000
30,000
0,000
30,000
05 02 01 03
სახვითი ხელოვნების განვითარება
179,723
0,000
179,723
228,000
0,000
228,000
250,000
0,000
250,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
ხარჯები
178,023
0,000
178,023
228,000
0,000
228,000
250,000
0,000
250,000
სუბსიდიები
178,023
178,023
228,000
228,000
250,000
250,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,700
0,000
1,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
1,700
0,000
1,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 01 04
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
413,686
0,000
413,686
515,000
0,000
515,000
670,000
0,000
670,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
ხარჯები
411,526
0,000
411,526
510,000
0,000
510,000
640,000
0,000
640,000
სუბსიდიები
411,526
411,526
510,000
510,000
640,000
640,000
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,160
0,000
2,160
5,000
0,000
5,000
30,000
0,000
30,000
ძირითადი აქტივები
2,160
0,000
2,160
5,000
0,000
5,000
30,000
0,000
30,000
05 02 01 06
თეატრი
50,300
0,000
50,300
50,000
0,000
50,000
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
50,300
0,000
50,300
50,000
0,000
50,000
50,000
0,000
50,000
გრანტები
50,300
0,000
50,300
50,000
0,000
50,000
50,000
0,000
50,000
05 02 01 07
ჭიათურის კულტურის ცენტრი
2 068,120
0,000
2 068,120
2 444,000
0,000
2 444,000
2 800,000
0,000
2 800,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
166,000
166,000
190,000
190,000
190,000
190,000
ხარჯები
1 963,918
0,000
1 963,918
2 433,030
0,000
2 433,030
2 800,000
0,000
2 800,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 963,918
0,000
1 963,918
2 433,030
0,000
2 433,030
2 800,000
0,000
2 800,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,202
0,000
104,202
10,970
0,000
10,970
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
104,202
0,000
104,202
10,970
0,000
10,970
0,000
0,000
0,000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
229,778
0,000
229,778
147,300
0,000
147,300
200,000
0,000
200,000
ხარჯები
229,778
0,000
229,778
147,300
0,000
147,300
200,000
0,000
200,000
საქონელი და მომსახურება
117,180
0,000
117,180
147,300
0,000
147,300
200,000
0,000
200,000
სუბსიდიები
102,598
102,598
0,0
0,0
გრანტები
10,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
45,000
0,000
45,000
0,000
0,000
0,000
400,000
0,000
400,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,000
0,000
45,000
0,000
0,000
0,000
400,000
0,000
400,000
ძირითადი აქტივები
45,000
0,000
45,000
0,000
0,000
0,000
400,000
0,000
400,000
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
187,000
0,000
187,000
173,300
0,000
173,300
200,000
0,000
200,000
ხარჯები
187,000
0,000
187,000
173,300
0,000
173,300
200,000
0,000
200,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
60,000
60,000
173,300
173,300
200,000
200,000
სხვა ხარჯები
127,000
0,000
127,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
152,782
0,000
152,782
116,410
0,000
116,410
200,000
0,000
200,000
ხარჯები
152,782
0,000
152,782
116,410
0,000
116,410
200,000
0,000
200,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
112,099
0,000
112,099
116,410
0,000
116,410
200,000
0,000
200,000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 581,565
253,113
3 328,452
4 035,954
291,100
3 744,854
4 195,100
296,100
3 899,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,000
0,000
19,000
19,000
0,000
19,000
28,000
0,000
28,000
ხარჯები
3 425,310
241,028
3 184,282
3 880,754
291,100
3 589,654
4 195,100
296,100
3 899,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
298,724
235,778
62,946
443,300
291,100
152,200
495,100
291,100
204,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 184,986
5,250
2 179,736
2 561,254
0,000
2 561,254
2 600,000
5,000
2 595,000
სხვა ხარჯები
941,600
0,000
941,600
876,200
0,000
876,200
1 100,000
0,000
1 100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156,255
12,085
144,170
155,200
0,000
155,200
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
156,255
12,085
144,170
155,200
0,000
155,200
0,000
0,000
0,000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
310,809
247,863
62,946
543,300
291,100
252,200
495,100
291,100
204,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,000
0,000
19,000
19,000
0,000
19,000
28,000
0,000
28,000
ხარჯები
298,724
235,778
62,946
443,300
291,100
152,200
495,100
291,100
204,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
298,724
235,778
62,946
443,300
291,100
152,200
495,100
291,100
204,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,085
12,085
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
12,085
12,085
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
0,000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
310,809
247,863
62,946
386,300
291,100
95,200
435,100
291,100
144,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,000
19,000
19,000
19,000
28,000
28,000
ხარჯები
298,724
235,778
62,946
386,300
291,100
95,200
435,100
291,100
144,000
სუბსიდიები
298,724
235,778
62,946
386,300
291,100
95,200
435,100
291,100
144,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,085
12,085
0,000
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
12,085
12,085
0,000
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
06 01 02
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
0,000
0,000
0,000
157,000
0,000
157,000
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
57,000
0,000
57,000
60,000
0,000
60,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
57,000
57,000
60,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
0,000
06 02
სოციალური დაცვა
3 270,756
5,250
3 265,506
3 492,654
0,000
3 492,654
3 700,000
5,000
3 695,000
ხარჯები
3 126,586
5,250
3 121,336
3 437,454
0,000
3 437,454
3 700,000
5,000
3 695,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2 184,986
5,250
2 179,736
2 561,254
0,000
2 561,254
2 600,000
5,000
2 595,000
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1 314,403
0,000
1 314,403
1 292,600
0,000
1 292,600
1 722,000
5,000
1 717,000
ხარჯები
1 314,403
0,000
1 314,403
1 292,600
0,000
1 292,600
1 722,000
5,000
1 717,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1 314,403
0,000
1 314,403
1 292,600
0,000
1 292,600
1 722,000
5,000
1 717,000
06 02 01 01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
850,603
0,000
850,603
838,400
0,000
838,400
1 200,000
0,000
1 200,000
ხარჯები
850,603
0,000
850,603
838,400
0,000
838,400
1 200,000
0,000
1 200,000
სოციალური უზრუნველყოფა
850,603
0,000
850,603
838,400
0,000
838,400
1 200,000
0,000
1 200,000
06 02 01 02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
50,640
0,000
50,640
48,000
0,000
48,000
62,000
0,000
62,000
ხარჯები
50,640
0,000
50,640
48,000
0,000
48,000
62,000
0,000
62,000
სოციალური უზრუნველყოფა
50,640
0,000
50,640
48,000
0,000
48,000
62,000
0,000
62,000
06 02 01 03
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
184,360
0,000
184,360
191,200
0,000
191,200
205,000
5,000
200,000
ხარჯები
184,360
0,000
184,360
191,200
0,000
191,200
205,000
5,000
200,000
სოციალური უზრუნველყოფა
184,360
0,000
184,360
191,200
0,000
191,200
205,000
5,000
200,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 01 04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
227,600
0,000
227,600
210,000
0,000
210,000
250,000
0,000
250,000
ხარჯები
227,600
0,000
227,600
210,000
0,000
210,000
250,000
0,000
250,000
სოციალური უზრუნველყოფა
227,600
0,000
227,600
210,000
0,000
210,000
250,000
0,000
250,000
06 02 01 05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
1,200
0,000
1,200
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
1,200
0,000
1,200
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,200
0,000
1,200
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
06 02 02
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
0,250
0,250
0,000
3,000
0,000
3,000
3,000
0,000
3,000
ხარჯები
0,250
0,250
0,000
3,000
0,000
3,000
3,000
0,000
3,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,250
0,250
0,000
3,000
0,000
3,000
3,000
0,000
3,000
06 02 03
უფასო სასადილო
261,811
0,000
261,811
264,000
0,000
264,000
300,000
0,000
300,000
ხარჯები
261,811
0,000
261,811
264,000
0,000
264,000
300,000
0,000
300,000
სოციალური უზრუნველყოფა
261,811
0,000
261,811
264,000
0,000
264,000
300,000
0,000
300,000
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
67,400
5,000
62,400
85,000
0,000
85,000
85,000
0,000
85,000
ხარჯები
67,400
5,000
62,400
85,000
0,000
85,000
85,000
0,000
85,000
სოციალური უზრუნველყოფა
67,400
5,000
62,400
85,000
0,000
85,000
85,000
0,000
85,000
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
19,500
0,000
19,500
25,000
0,000
25,000
25,000
0,000
25,000
ხარჯები
19,500
0,000
19,500
25,000
0,000
25,000
25,000
0,000
25,000
სოციალური უზრუნველყოფა
19,500
0,000
19,500
25,000
0,000
25,000
25,000
0,000
25,000
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
6,400
5,000
1,400
11,000
0,000
11,000
11,000
0,000
11,000
ხარჯები
6,400
5,000
1,400
11,000
0,000
11,000
11,000
0,000
11,000
სოციალური უზრუნველყოფა
6,400
5,000
1,400
11,000
0,000
11,000
11,000
0,000
11,000
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
1,400
0,000
1,400
4,000
0,000
4,000
4,000
0,000
4,000
ხარჯები
1,400
0,000
1,400
4,000
0,000
4,000
4,000
0,000
4,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,400
0,000
1,400
4,000
0,000
4,000
4,000
0,000
4,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
40,100
0,000
40,100
45,000
0,000
45,000
45,000
0,000
45,000
ხარჯები
40,100
0,000
40,100
45,000
0,000
45,000
45,000
0,000
45,000
სოციალური უზრუნველყოფა
40,100
0,000
40,100
45,000
0,000
45,000
45,000
0,000
45,000
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
1 463,092
0,000
1 463,092
1 678,054
0,000
1 678,054
1 390,000
0,000
1 390,000
ხარჯები
1 318,922
0,000
1 318,922
1 622,854
0,000
1 622,854
1 390,000
0,000
1 390,000
სოციალური უზრუნველყოფა
442,322
0,000
442,322
816,654
0,000
816,654
390,000
0,000
390,000
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
44,500
0,000
44,500
55,000
0,000
55,000
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
44,500
0,000
44,500
55,000
0,000
55,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
44,500
0,000
44,500
55,000
0,000
55,000
60,000
0,000
60,000
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
121,350
0,000
121,350
170,000
0,000
170,000
180,000
0,000
180,000
ხარჯები
121,350
0,000
121,350
170,000
0,000
170,000
180,000
0,000
180,000
სოციალური უზრუნველყოფა
121,350
0,000
121,350
170,000
0,000
170,000
180,000
0,000
180,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
282,872
0,000
282,872
589,854
0,000
589,854
150,000
0,000
150,000
ხარჯები
282,872
0,000
282,872
589,854
0,000
589,854
150,000
0,000
150,000
სოციალური უზრუნველყოფა
272,872
0,000
272,872
589,854
0,000
589,854
150,000
0,000
150,000
სხვა ხარჯები
10,000
0,000
10,000
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
06 02 05 04
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
1 014,370
0,000
1 014,370
863,200
0,000
863,200
1 000,000
0,000
1 000,000
ხარჯები
870,200
0,000
870,200
808,000
0,000
808,000
1 000,000
0,000
1 000,000
სოციალური უზრუნველყოფა
3,600
0,000
3,600
1,800
0,000
1,800
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
866,600
0,000
866,600
806,200
0,000
806,200
1 000,000
0,000
1 000,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144,170
0,000
144,170
55,2
0,0
55,2
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
144,170
0,000
144,170
55,2
0,0
55,2
0,000
0,000
0,000
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
65,000
0,000
65,000
70,000
0,000
70,000
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
65,000
0,000
65,000
70,000
0,000
70,000
100,000
0,000
100,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
65,000
0,000
65,000
70,000
0,000
70,000
100,000
0,000
100,000
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
98,800
0,000
98,800
100,000
0,000
100,000
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
98,800
0,000
98,800
100,000
0,000
100,000
100,000
0,000
100,000
სოციალური უზრუნველყოფა
98,800
0,000
98,800
100,000
0,000
100,000
100,000
0,000
100,000