ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2024 წლის  ფაქტი

2025 წლის დაზუსტ. გეგმა

2026  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო-სავლები

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

53 347,912

17 275,517

36 072,395

55 729,474

16 823,069

38 906,405

46 270,600

296,100

45 974,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 884,000

0,000

1 884,000

2 016,000

0,000

2 016,000

2 025,000

0,000

2 025,000

ხარჯები

33 995,089

3 275,143

30 719,946

37 915,647

3 179,017

34 736,630

41 119,600

296,100

40 823,500

შრომის ანაზღაურება

3 905,265

0,000

3 905,265

4 262,000

29,000

4 233,000

5 200,700

0,000

5 200,700

საქონელი და მომსახურება

3 140,969

1 812,225

1 328,744

2 923,614

1 442,178

1 481,436

2 698,800

0,000

2 698,800

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

პროცენტი

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

სუბსიდიები

21 551,915

235,778

21 316,137

25 248,003

307,673

24 940,330

28 545,100

291,100

28 254,000

გრანტები

95,637

0,000

95,637

93,000

0,000

93,000

110,000

0,000

110,000

სოციალური უზრუნველყოფა

2 245,190

5,250

2 239,940

2 626,254

0,000

2 626,254

2 665,000

5,000

2 660,000

სხვა ხარჯები

3 041,000

1 221,890

1 819,110

2 732,776

1 400,166

1 332,610

1 870,000

0,000

1 870,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 276,039

14 000,374

5 275,665

17 757,827

13 644,052

4 113,775

5 095,000

0,000

5 095,000

ძირითადი აქტივები

19 276,039

14 000,374

5 275,665

17 757,827

13 644,052

4 113,775

5 095,000

0,000

5 095,000

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

საშინაო

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 506,560

0,000

5 506,560

6 516,262

380,126

6 136,136

8 990,500

0,000

8 990,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

202,000

0,000

202,000

196,000

0,000

196,000

196,000

0,000

196,000

ხარჯები

5 371,695

0,000

5 371,695

5 989,136

29,000

5 960,136

8 124,500

0,000

8 124,500

შრომის ანაზღაურება

3 905,265

0,000

3 905,265

4 262,000

29,000

4 233,000

5 200,700

0,000

5 200,700

საქონელი და მომსახურება

1 170,881

0,000

1 170,881

1 334,136

0,000

1 334,136

2 498,800

0,000

2 498,800

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

პროცენტი

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გრანტები

35,337

0,000

35,337

43,000

0,000

43,000

60,000

0,000

60,000

სოციალური უზრუნველყოფა

60,204

0,000

60,204

65,000

0,000

65,000

65,000

0,000

65,000

სხვა ხარჯები

184,895

0,000

184,895

255,000

0,000

255,000

270,000

0,000

270,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

810,000

0,000

810,000

ძირითადი აქტივები

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

810,000

0,000

810,000

მატერიალური მარაგები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

საშინაო

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 410,919

0,000

5 410,919

6 410,126

380,126

6 030,000

8 564,500

0,000

8 564,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

202,000

0,000

202,000

196,000

0,000

196,000

196,000

0,000

196,000

ხარჯები

5 352,838

0,000

5 352,838

5 939,000

29,000

5 910,000

7 754,500

0,000

7 754,500

შრომის ანაზღაურება

3 905,265

0,000

3 905,265

4 262,000

29,000

4 233,000

5 200,700

0,000

5 200,700

საქონელი და მომსახურება

1 167,137

0,000

1 167,137

1 314,000

0,000

1 314,000

2 158,800

0,000

2 158,800

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გრანტები

35,337

0,000

35,337

43,000

0,000

43,000

60,000

0,000

60,000

სოციალური უზრუნველყოფა

60,204

0,000

60,204

65,000

0,000

65,000

65,000

0,000

65,000

სხვა ხარჯები

184,895

0,000

184,895

255,000

0,000

255,000

270,000

0,000

270,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

810,000

0,000

810,000

ძირითადი აქტივები

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

810,000

0,000

810,000

მატერიალური მარაგები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაწარმოებული აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 169,665

0,000

1 169,665

1 322,000

0,000

1 322,000

1 577,500

0,000

1 577,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

ხარჯები

1 162,376

0,000

1 162,376

1 312,000

0,000

1 312,000

1 447,500

0,000

1 447,500

შრომის ანაზღაურება

849,659

0,000

849,659

934,000

0,000

934,000

1 032,000

0,000

1 032,000

საქონელი და მომსახურება

154,723

0,000

154,723

203,000

0,000

203,000

240,500

0,000

240,500

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

5,419

0,000

5,419

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

სხვა ხარჯები

152,575

0,000

152,575

170,000

0,000

170,000

170,000

0,000

170,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,289

0,000

7,289

10,000

0,000

10,000

130,000

0,000

130,000

ძირითადი აქტივები

7,289

0,000

7,289

10,000

0,000

10,000

130,000

0,000

130,000

მატერიალური მარაგები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ფასეულობები

0,000

0,000

0,000

არაწარმოებული აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4 241,254

0,000

4 241,254

5 088,126

380,126

4 708,000

6 987,000

0,000

6 987,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163,000

163,000

168,000

168,000

168,000

168,000

ხარჯები

4 190,462

0,000

4 190,462

4 627,000

29,000

4 598,000

6 307,000

0,000

6 307,000

შრომის ანაზღაურება

3 055,606

0,000

3 055,606

3 328,000

29,000

3 299,000

4 168,700

0,000

4 168,700

საქონელი და მომსახურება

1 012,414

0,000

1 012,414

1 111,000

0,000

1 111,000

1 918,300

0,000

1 918,300

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

გრანტები

35,337

0,000

35,337

43,000

0,000

43,000

60,000

0,000

60,000

სოციალური უზრუნველყოფა

54,785

0,000

54,785

60,000

0,000

60,000

60,000

0,000

60,000

სხვა ხარჯები

32,320

0,000

32,320

85,000

0,000

85,000

100,000

0,000

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,792

0,000

50,792

461,126

351,126

110,000

680,000

0,000

680,000

ძირითადი აქტივები

50,792

0,000

50,792

461,126

351,126

110,000

680,000

0,000

680,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

91,897

0,000

91,897

91,136

0,000

91,136

386,000

0,000

386,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

15,113

0,000

15,113

35,136

0,000

35,136

330,000

0,000

330,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

300,000

0,000

300,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

საშინაო

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

91,897

0,000

91,897

86,000

0,000

86,000

86,000

0,000

86,000

ხარჯები

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

პროცენტი

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

ვალდებულებების კლება

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

საშინაო

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

3,744

0,000

3,744

15,000

0,000

15,000

40,000

0,000

40,000

ხარჯები

3,744

0,000

3,744

15,000

0,000

15,000

40,000

0,000

40,000

საქონელი და მომსახურება

3,744

0,000

3,744

15,000

0,000

15,000

40,000

0,000

40,000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

23 351,757

14 456,553

8 895,204

20 589,380

12 916,862

7 672,518

7 920,000

0,000

7 920,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,000

0,000

119,000

221,000

0,000

221,000

221,000

0,000

221,000

ხარჯები

6 461,426

1 221,890

5 239,536

6 091,212

1 408,412

4 682,800

4 800,000

0,000

4 800,000

სუბსიდიები

4 798,457

0,000

4 798,457

4 606,046

8,246

4 597,800

4 500,000

0,000

4 500,000

სხვა ხარჯები

1 662,969

1 221,890

441,079

1 485,166

1 400,166

85,000

300,000

0,000

300,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 890,331

13 234,663

3 655,668

14 498,168

11 508,450

2 989,718

3 120,000

0,000

3 120,000

ძირითადი აქტივები

16 890,331

13 234,663

3 655,668

14 498,168

11 508,450

2 989,718

3 120,000

0,000

3 120,000

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 296,162

9 212,077

3 084,085

11 346,680

8 951,964

2 394,716

1 870,000

0,000

1 870,000

ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 932,966

9 212,077

2 720,889

11 346,680

8 951,964

2 394,716

1 870,000

0,000

1 870,000

ძირითადი აქტივები

11 932,966

9 212,077

2 720,889

11 346,680

8 951,964

2 394,716

1 870,000

0,000

1 870,000

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

10 102,040

7 254,997

2 847,043

9 511,790

7 223,781

2 288,009

1 860,000

0,000

1 860,000

ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 738,844

7 254,997

2 483,847

9 511,790

7 223,781

2 288,009

1 860,000

0,000

1 860,000

ძირითადი აქტივები

9 738,844

7 254,997

2 483,847

9 511,790

7 223,781

2 288,009

1 860,000

0,000

1 860,000

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

315,842

309,251

6,591

417,061

366,354

50,707

10,000

0,000

10,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315,842

309,251

6,591

417,061

366,354

50,707

10,000

0,000

10,000

ძირითადი აქტივები

315,842

309,251

6,591

417,061

366,354

50,707

10,000

0,000

10,000

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

1 803,778

1 647,829

155,949

1 417,829

1 361,829

56,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 803,778

1 647,829

155,949

1 417,829

1 361,829

56,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

1 803,778

1 647,829

155,949

1 417,829

1 361,829

56,000

0,000

0,000

0,000

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

74,502

0,000

74,502

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,502

0,000

74,502

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

74,502

0,000

74,502

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

3 422,852

2 376,621

1 046,231

2 101,452

729,904

1 371,548

1 200,000

0,000

1 200,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

70,000

0,000

70,000

70,000

0,000

70,000

ხარჯები

980,399

0,000

980,399

1 000,000

0,000

1 000,000

1 200,000

0,000

1 200,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

980,399

0,000

980,399

1 000,000

0,000

1 000,000

1 200,000

0,000

1 200,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 442,453

2 376,621

65,832

1 101,452

729,904

371,548

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

2 442,453

2 376,621

65,832

1 101,452

729,904

371,548

0,000

0,000

0,000

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

980,399

0,000

980,399

1 220,000

0,000

1 220,000

1 200,000

0,000

1 200,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

70,000

70,000

70,000

70,000

ხარჯები

980,399

0,000

980,399

1 000,000

0,000

1 000,000

1 200,000

0,000

1 200,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

980,399

980,399

1 000,000

1 000,000

1 200,000

1 200,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

220,000

0,000

220,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

220,000

0,000

220,000

0,000

0,000

0,000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

2 442,453

2 376,621

65,832

881,452

729,904

151,548

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 442,453

2 376,621

65,832

881,452

729,904

151,548

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

2 442,453

2 376,621

65,832

881,452

729,904

151,548

0,000

0,000

0,000

02 03

გარე განათება

575,528

22,445

553,083

550,523

0,523

550,000

650,000

0,000

650,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

8,000

0,000

8,000

8,000

0,000

8,000

ხარჯები

529,948

0,000

529,948

548,323

0,523

547,800

600,000

0,000

600,000

სუბსიდიები

529,948

0,000

529,948

548,323

0,523

547,800

600,000

0,000

600,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,580

22,445

23,135

2,200

0,000

2,200

50,000

0,000

50,000

ძირითადი აქტივები

45,580

22,445

23,135

2,200

0,000

2,200

50,000

0,000

50,000

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

540,348

0,000

540,348

550,523

0,523

550,000

600,000

0,000

600,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

8,000

8,000

8,000

8,000

ხარჯები

529,948

0,000

529,948

548,323

0,523

547,800

600,000

0,000

600,000

სუბსიდიები

529,948

529,948

548,323

0,523

547,800

600,000

600,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,400

0,000

10,400

2,200

0,000

2,200

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

10,400

0,000

10,400

2,200

0,000

2,200

0,000

0,000

0,000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

35,180

22,445

12,735

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,180

22,445

12,735

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

ძირითადი აქტივები

35,180

22,445

12,735

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

3 938,018

412,200

3 525,818

3 469,923

419,923

3 050,000

3 300,000

0,000

3 300,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,000

0,000

119,000

143,000

0,000

143,000

143,000

0,000

143,000

ხარჯები

3 288,110

0,000

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

2 700,000

0,000

2 700,000

სუბსიდიები

3 288,110

0,000

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

2 700,000

0,000

2 700,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

600,000

0,000

600,000

ძირითადი აქტივები

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

600,000

0,000

600,000

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

3 288,110

0,000

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

3 300,000

0,000

3 300,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,000

119,000

143,000

143,000

143,000

143,000

ხარჯები

3 288,110

0,000

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

2 700,000

0,000

2 700,000

სუბსიდიები

3 288,110

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

2 700,000

2 700,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000

0,000

600,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000

0,000

600,000

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

19,318

0,000

19,318

85,000

0,000

85,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

85,000

0,000

85,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

85,000

0,000

85,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,318

0,000

19,318

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

19,318

0,000

19,318

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 299,773

1 221,890

77,883

1 400,166

1 400,166

0,000

300,000

0,000

300,000

ხარჯები

1 299,773

1 221,890

77,883

1 400,166

1 400,166

0,000

300,000

0,000

300,000

სხვა ხარჯები

1 299,773

1 221,890

77,883

1 400,166

1 400,166

0,000

300,000

0,000

300,000

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300,000

0,000

300,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300,000

0,000

300,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300,000

0,000

300,000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

1 284,773

1 221,890

62,883

1 400,166

1 400,166

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

1 284,773

1 221,890

62,883

1 400,166

1 400,166

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

1 284,773

1 221,890

62,883

1 400,166

1 400,166

0,000

0,000

0,000

0,000

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 790,020

1 204,885

585,135

1 635,636

1 414,382

221,254

600,000

0,000

600,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 790,020

1 204,885

585,135

1 635,636

1 414,382

221,254

600,000

0,000

600,000

ძირითადი აქტივები

1 790,020

1 204,885

585,135

1 635,636

1 414,382

221,254

600,000

0,000

600,000

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

629,910

531,031

98,879

460,363

399,294

61,069

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

629,910

531,031

98,879

460,363

399,294

61,069

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

629,910

531,031

98,879

460,363

399,294

61,069

0,000

0,000

0,000

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 160,110

673,854

486,256

1 175,273

1 015,088

160,185

600,000

0,000

600,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 160,110

673,854

486,256

1 175,273

1 015,088

160,185

600,000

0,000

600,000

ძირითადი აქტივები

1 160,110

673,854

486,256

1 175,273

1 015,088

160,185

600,000

0,000

600,000

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

10,086

6,435

3,651

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,086

6,435

3,651

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

10,086

6,435

3,651

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 987,347

158,811

2 828,536

3 939,848

348,463

3 591,385

4 335,000

0,000

4 335,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220,000

0,000

220,000

248,000

0,000

248,000

248,000

0,000

248,000

ხარჯები

2 736,211

0,000

2 736,211

3 465,327

8,327

3 457,000

4 100,000

0,000

4 100,000

სუბსიდიები

2 727,774

0,000

2 727,774

3 465,327

8,327

3 457,000

4 100,000

0,000

4 100,000

სხვა ხარჯები

8,437

0,000

8,437

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251,136

158,811

92,325

474,521

340,136

134,385

235,000

0,000

235,000

ძირითადი აქტივები

251,136

158,811

92,325

474,521

340,136

134,385

235,000

0,000

235,000

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 741,824

0,000

2 741,824

3 553,327

8,327

3 545,000

4 300,000

0,000

4 300,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220,000

220,000

248,000

248,000

248,000

248,000

ხარჯები

2 727,774

0,000

2 727,774

3 465,327

8,327

3 457,000

4 100,000

0,000

4 100,000

სუბსიდიები

2 727,774

2 727,774

3 465,327

8,327

3 457,000

4 100,000

4 100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,050

0,000

14,050

88,000

0,000

88,000

200,000

0,000

200,000

ძირითადი აქტივები

14,050

0,000

14,050

88,000

0,000

88,000

200,000

0,000

200,000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

8,437

0,000

8,437

380,021

340,136

39,885

35,000

0,000

35,000

ხარჯები

8,437

0,000

8,437

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

8,437

0,000

8,437

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

380,021

340,136

39,885

35,000

0,000

35,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

380,021

340,136

39,885

35,000

0,000

35,000

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59,000

0,000

59,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,000

0,000

59,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

59,000

0,000

59,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

178,086

158,811

19,275

6,500

0,000

6,500

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178,086

158,811

19,275

6,500

0,000

6,500

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

178,086

158,811

19,275

6,500

0,000

6,500

0,000

0,000

0,000

04 00

განათლება

9 208,520

1 812,225

7 396,295

11 333,016

2 253,016

9 080,000

10 860,000

0,000

10 860,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

799,000

0,000

799,000

775,000

0,000

775,000

775,000

0,000

775,000

ხარჯები

9 070,493

1 812,225

7 258,268

10 468,178

1 442,178

9 026,000

10 860,000

0,000

10 860,000

საქონელი და მომსახურება

1 812,225

1 812,225

0,000

1 442,178

1 442,178

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

7 258,268

0,000

7 258,268

9 026,000

0,000

9 026,000

10 860,000

0,000

10 860,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,027

0,000

138,027

864,838

810,838

54,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

138,027

0,000

138,027

864,838

810,838

54,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

7 295,816

0,000

7 295,816

9 065,130

0,000

9 065,130

10 860,000

0,000

10 860,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

799,000

799,000

775,000

775,000

775,000

775,000

ხარჯები

7 243,532

0,000

7 243,532

9 011,130

0,000

9 011,130

10 860,000

0,000

10 860,000

სუბსიდიები

7 243,532

7 243,532

9 011,130

9 011,130

10 860,000

10 860,000

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,284

0,000

52,284

54,000

0,000

54,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

52,284

0,000

52,284

54,000

0,000

54,000

0,000

0,000

0,000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

85,743

0,000

85,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,743

0,000

85,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

85,743

0,000

85,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1 826,961

1 812,225

14,736

2 267,886

2 253,016

14,870

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

1 826,961

1 812,225

14,736

1 457,048

1 442,178

14,870

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურება

1 812,225

1 812,225

0,000

1 442,178

1 442,178

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

14,736

14,736

14,870

14,870

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

810,838

810,838

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

810,838

810,838

0,000

0,000

0,000

0,000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

8 712,163

594,815

8 117,348

9 315,014

633,502

8 681,512

9 970,000

0,000

9 970,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

525,000

0,000

525,000

557,000

0,000

557,000

557,000

0,000

557,000

ხარჯები

6 929,954

0,000

6 929,954

8 021,040

0,000

8 021,040

9 040,000

0,000

9 040,000

საქონელი და მომსახურება

157,863

0,000

157,863

147,300

0,000

147,300

200,000

0,000

200,000

სუბსიდიები

6 468,692

0,000

6 468,692

7 707,330

0,000

7 707,330

8 590,000

0,000

8 590,000

სხვა ხარჯები

243,099

0,000

243,099

116,410

0,000

116,410

200,000

0,000

200,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 782,209

594,815

1 187,394

1 293,974

633,502

660,472

930,000

0,000

930,000

ძირითადი აქტივები

1 782,209

594,815

1 187,394

1 293,974

633,502

660,472

930,000

0,000

930,000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

4 599,027

594,815

4 004,212

4 694,004

633,502

4 060,502

4 160,000

0,000

4 160,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192,000

0,000

192,000

200,000

0,000

200,000

200,000

0,000

200,000

ხარჯები

2 987,732

0,000

2 987,732

3 436,000

0,000

3 436,000

3 690,000

0,000

3 690,000

სუბსიდიები

2 983,732

0,000

2 983,732

3 436,000

0,000

3 436,000

3 690,000

0,000

3 690,000

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

4,000

0,000

4,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 611,295

594,815

1 016,480

1 258,004

633,502

624,502

470,000

0,000

470,000

ძირითადი აქტივები

1 611,295

594,815

1 016,480

1 258,004

633,502

624,502

470,000

0,000

470,000

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 589,889

0,000

2 589,889

2 975,000

0,000

2 975,000

3 460,000

0,000

3 460,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192,000

0,000

192,000

200,000

0,000

200,000

200,000

0,000

200,000

ხარჯები

2 537,732

0,000

2 537,732

2 871,000

0,000

2 871,000

3 290,000

0,000

3 290,000

სუბსიდიები

2 533,732

0,000

2 533,732

2 871,000

0,000

2 871,000

3 290,000

0,000

3 290,000

სხვა ხარჯები

4,000

0,000

4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,157

0,000

52,157

104,000

0,000

104,000

170,000

0,000

170,000

ძირითადი აქტივები

52,157

0,000

52,157

104,000

0,000

104,000

170,000

0,000

170,000

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

1 600,688

0,000

1 600,688

1 885,000

0,000

1 885,000

2 150,000

0,000

2 150,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125,000

125,000

128,000

128,000

128,000

128,000

ხარჯები

1 556,996

0,000

1 556,996

1 799,000

0,000

1 799,000

2 050,000

0,000

2 050,000

სუბსიდიები

1 552,996

1 552,996

1 799,000

1 799,000

2 050,000

2 050,000

სხვა ხარჯები

4,000

0,000

4,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,692

0,000

43,692

86,000

0,000

86,000

100,000

0,000

100,000

ძირითადი აქტივები

43,692

0,000

43,692

86,000

0,000

86,000

100,000

0,000

100,000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

409,916

0,000

409,916

390,000

0,000

390,000

480,000

0,000

480,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,000

23,000

25,000

25,000

25,000

25,000

ხარჯები

406,116

0,000

406,116

385,000

0,000

385,000

460,000

0,000

460,000

სუბსიდიები

406,116

406,116

385,000

385,000

460,000

460,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,800

0,000

3,800

5,000

0,000

5,000

20,000

0,000

20,000

ძირითადი აქტივები

3,800

0,000

3,800

5,000

0,000

5,000

20,000

0,000

20,000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

579,285

0,000

579,285

700,000

0,000

700,000

830,000

0,000

830,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44,000

44,000

47,000

47,000

47,000

47,000

ხარჯები

574,620

0,000

574,620

687,000

0,000

687,000

780,000

0,000

780,000

სუბსიდიები

574,620

574,620

687,000

687,000

780,000

780,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,665

0,000

4,665

13,000

0,000

13,000

50,000

0,000

50,000

ძირითადი აქტივები

4,665

0,000

4,665

13,000

0,000

13,000

50,000

0,000

50,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

450,000

0,000

450,000

565,000

0,000

565,000

400,000

0,000

400,000

ხარჯები

450,000

0,000

450,000

565,000

0,000

565,000

400,000

0,000

400,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

450,000

450,000

565,000

565,000

400,000

400,000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 559,138

594,815

964,323

1 154,004

633,502

520,502

300,000

0,000

300,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 559,138

594,815

964,323

1 154,004

633,502

520,502

300,000

0,000

300,000

ძირითადი აქტივები

1 559,138

594,815

964,323

1 154,004

633,502

520,502

300,000

0,000

300,000

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 960,354

0,000

3 960,354

4 504,600

0,000

4 504,600

5 610,000

0,000

5 610,000

ხარჯები

3 789,440

0,000

3 789,440

4 468,630

0,000

4 468,630

5 150,000

0,000

5 150,000

საქონელი და მომსახურება

117,180

0,000

117,180

147,300

0,000

147,300

200,000

0,000

200,000

სუბსიდიები

3 484,960

0,000

3 484,960

4 271,330

0,000

4 271,330

4 900,000

0,000

4 900,000

გრანტები

60,300

0,000

60,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

სხვა ხარჯები

127,000

0,000

127,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170,914

0,000

170,914

35,970

0,000

35,970

460,000

0,000

460,000

ძირითადი აქტივები

170,914

0,000

170,914

35,970

0,000

35,970

460,000

0,000

460,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

3 498,576

0,000

3 498,576

4 184,000

0,000

4 184,000

4 810,000

0,000

4 810,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

333,000

0,000

333,000

357,000

0,000

357,000

357,000

0,000

357,000

ხარჯები

3 372,662

0,000

3 372,662

4 148,030

0,000

4 148,030

4 750,000

0,000

4 750,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

3 322,362

0,000

3 322,362

4 098,030

0,000

4 098,030

4 700,000

0,000

4 700,000

გრანტები

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,914

0,000

125,914

35,970

0,000

35,970

60,000

0,000

60,000

ძირითადი აქტივები

125,914

0,000

125,914

35,970

0,000

35,970

60,000

0,000

60,000

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა

509,516

0,000

509,516

610,000

0,000

610,000

650,000

0,000

650,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

ხარჯები

499,936

0,000

499,936

600,000

0,000

600,000

650,000

0,000

650,000

სუბსიდიები

499,936

499,936

600,000

600,000

650,000

650,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,580

0,000

9,580

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

9,580

0,000

9,580

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა

277,231

0,000

277,231

337,000

0,000

337,000

390,000

0,000

390,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29,000

29,000

29,000

29,000

29,000

29,000

ხარჯები

268,959

0,000

268,959

327,000

0,000

327,000

360,000

0,000

360,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

268,959

268,959

327,000

327,000

360,000

360,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,272

0,000

8,272

10,000

0,000

10,000

30,000

0,000

30,000

ძირითადი აქტივები

8,272

0,000

8,272

10,000

0,000

10,000

30,000

0,000

30,000

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

179,723

0,000

179,723

228,000

0,000

228,000

250,000

0,000

250,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

ხარჯები

178,023

0,000

178,023

228,000

0,000

228,000

250,000

0,000

250,000

სუბსიდიები

178,023

178,023

228,000

228,000

250,000

250,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,700

0,000

1,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

1,700

0,000

1,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

413,686

0,000

413,686

515,000

0,000

515,000

670,000

0,000

670,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,000

63,000

63,000

63,000

63,000

63,000

ხარჯები

411,526

0,000

411,526

510,000

0,000

510,000

640,000

0,000

640,000

სუბსიდიები

411,526

411,526

510,000

510,000

640,000

640,000

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,160

0,000

2,160

5,000

0,000

5,000

30,000

0,000

30,000

ძირითადი აქტივები

2,160

0,000

2,160

5,000

0,000

5,000

30,000

0,000

30,000

05 02 01 06

თეატრი

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

ხარჯები

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

გრანტები

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

05 02 01 07

ჭიათურის კულტურის ცენტრი

2 068,120

0,000

2 068,120

2 444,000

0,000

2 444,000

2 800,000

0,000

2 800,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166,000

166,000

190,000

190,000

190,000

190,000

ხარჯები

1 963,918

0,000

1 963,918

2 433,030

0,000

2 433,030

2 800,000

0,000

2 800,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1 963,918

0,000

1 963,918

2 433,030

0,000

2 433,030

2 800,000

0,000

2 800,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,202

0,000

104,202

10,970

0,000

10,970

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

104,202

0,000

104,202

10,970

0,000

10,970

0,000

0,000

0,000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

229,778

0,000

229,778

147,300

0,000

147,300

200,000

0,000

200,000

ხარჯები

229,778

0,000

229,778

147,300

0,000

147,300

200,000

0,000

200,000

საქონელი და მომსახურება

117,180

0,000

117,180

147,300

0,000

147,300

200,000

0,000

200,000

სუბსიდიები

102,598

102,598

0,0

0,0

გრანტები

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

45,000

0,000

45,000

0,000

0,000

0,000

400,000

0,000

400,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,000

0,000

45,000

0,000

0,000

0,000

400,000

0,000

400,000

ძირითადი აქტივები

45,000

0,000

45,000

0,000

0,000

0,000

400,000

0,000

400,000

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

187,000

0,000

187,000

173,300

0,000

173,300

200,000

0,000

200,000

ხარჯები

187,000

0,000

187,000

173,300

0,000

173,300

200,000

0,000

200,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

60,000

60,000

173,300

173,300

200,000

200,000

სხვა ხარჯები

127,000

0,000

127,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

152,782

0,000

152,782

116,410

0,000

116,410

200,000

0,000

200,000

ხარჯები

152,782

0,000

152,782

116,410

0,000

116,410

200,000

0,000

200,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

112,099

0,000

112,099

116,410

0,000

116,410

200,000

0,000

200,000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 581,565

253,113

3 328,452

4 035,954

291,100

3 744,854

4 195,100

296,100

3 899,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

0,000

19,000

19,000

0,000

19,000

28,000

0,000

28,000

ხარჯები

3 425,310

241,028

3 184,282

3 880,754

291,100

3 589,654

4 195,100

296,100

3 899,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

298,724

235,778

62,946

443,300

291,100

152,200

495,100

291,100

204,000

სოციალური უზრუნველყოფა

2 184,986

5,250

2 179,736

2 561,254

0,000

2 561,254

2 600,000

5,000

2 595,000

სხვა ხარჯები

941,600

0,000

941,600

876,200

0,000

876,200

1 100,000

0,000

1 100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156,255

12,085

144,170

155,200

0,000

155,200

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

156,255

12,085

144,170

155,200

0,000

155,200

0,000

0,000

0,000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

310,809

247,863

62,946

543,300

291,100

252,200

495,100

291,100

204,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

0,000

19,000

19,000

0,000

19,000

28,000

0,000

28,000

ხარჯები

298,724

235,778

62,946

443,300

291,100

152,200

495,100

291,100

204,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

298,724

235,778

62,946

443,300

291,100

152,200

495,100

291,100

204,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,085

12,085

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

12,085

12,085

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

310,809

247,863

62,946

386,300

291,100

95,200

435,100

291,100

144,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

19,000

19,000

19,000

28,000

28,000

ხარჯები

298,724

235,778

62,946

386,300

291,100

95,200

435,100

291,100

144,000

სუბსიდიები

298,724

235,778

62,946

386,300

291,100

95,200

435,100

291,100

144,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,085

12,085

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

12,085

12,085

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

0,000

0,000

0,000

157,000

0,000

157,000

60,000

0,000

60,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

57,000

0,000

57,000

60,000

0,000

60,000

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

57,000

57,000

60,000

60,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

06 02

სოციალური დაცვა

3 270,756

5,250

3 265,506

3 492,654

0,000

3 492,654

3 700,000

5,000

3 695,000

ხარჯები

3 126,586

5,250

3 121,336

3 437,454

0,000

3 437,454

3 700,000

5,000

3 695,000

სოციალური უზრუნველყოფა

2 184,986

5,250

2 179,736

2 561,254

0,000

2 561,254

2 600,000

5,000

2 595,000

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1 314,403

0,000

1 314,403

1 292,600

0,000

1 292,600

1 722,000

5,000

1 717,000

ხარჯები

1 314,403

0,000

1 314,403

1 292,600

0,000

1 292,600

1 722,000

5,000

1 717,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1 314,403

0,000

1 314,403

1 292,600

0,000

1 292,600

1 722,000

5,000

1 717,000

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

850,603

0,000

850,603

838,400

0,000

838,400

1 200,000

0,000

1 200,000

ხარჯები

850,603

0,000

850,603

838,400

0,000

838,400

1 200,000

0,000

1 200,000

სოციალური უზრუნველყოფა

850,603

0,000

850,603

838,400

0,000

838,400

1 200,000

0,000

1 200,000

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

50,640

0,000

50,640

48,000

0,000

48,000

62,000

0,000

62,000

ხარჯები

50,640

0,000

50,640

48,000

0,000

48,000

62,000

0,000

62,000

სოციალური უზრუნველყოფა

50,640

0,000

50,640

48,000

0,000

48,000

62,000

0,000

62,000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

184,360

0,000

184,360

191,200

0,000

191,200

205,000

5,000

200,000

ხარჯები

184,360

0,000

184,360

191,200

0,000

191,200

205,000

5,000

200,000

სოციალური უზრუნველყოფა

184,360

0,000

184,360

191,200

0,000

191,200

205,000

5,000

200,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

227,600

0,000

227,600

210,000

0,000

210,000

250,000

0,000

250,000

ხარჯები

227,600

0,000

227,600

210,000

0,000

210,000

250,000

0,000

250,000

სოციალური უზრუნველყოფა

227,600

0,000

227,600

210,000

0,000

210,000

250,000

0,000

250,000

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

1,200

0,000

1,200

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

ხარჯები

1,200

0,000

1,200

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1,200

0,000

1,200

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

0,250

0,250

0,000

3,000

0,000

3,000

3,000

0,000

3,000

ხარჯები

0,250

0,250

0,000

3,000

0,000

3,000

3,000

0,000

3,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,250

0,250

0,000

3,000

0,000

3,000

3,000

0,000

3,000

06 02 03

უფასო სასადილო

261,811

0,000

261,811

264,000

0,000

264,000

300,000

0,000

300,000

ხარჯები

261,811

0,000

261,811

264,000

0,000

264,000

300,000

0,000

300,000

სოციალური უზრუნველყოფა

261,811

0,000

261,811

264,000

0,000

264,000

300,000

0,000

300,000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

67,400

5,000

62,400

85,000

0,000

85,000

85,000

0,000

85,000

ხარჯები

67,400

5,000

62,400

85,000

0,000

85,000

85,000

0,000

85,000

სოციალური უზრუნველყოფა

67,400

5,000

62,400

85,000

0,000

85,000

85,000

0,000

85,000

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

19,500

0,000

19,500

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

ხარჯები

19,500

0,000

19,500

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

სოციალური უზრუნველყოფა

19,500

0,000

19,500

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

6,400

5,000

1,400

11,000

0,000

11,000

11,000

0,000

11,000

ხარჯები

6,400

5,000

1,400

11,000

0,000

11,000

11,000

0,000

11,000

სოციალური უზრუნველყოფა

6,400

5,000

1,400

11,000

0,000

11,000

11,000

0,000

11,000

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1,400

0,000

1,400

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

ხარჯები

1,400

0,000

1,400

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

სოციალური უზრუნველყოფა

1,400

0,000

1,400

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

40,100

0,000

40,100

45,000

0,000

45,000

45,000

0,000

45,000

ხარჯები

40,100

0,000

40,100

45,000

0,000

45,000

45,000

0,000

45,000

სოციალური უზრუნველყოფა

40,100

0,000

40,100

45,000

0,000

45,000

45,000

0,000

45,000

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1 463,092

0,000

1 463,092

1 678,054

0,000

1 678,054

1 390,000

0,000

1 390,000

ხარჯები

1 318,922

0,000

1 318,922

1 622,854

0,000

1 622,854

1 390,000

0,000

1 390,000

სოციალური უზრუნველყოფა

442,322

0,000

442,322

816,654

0,000

816,654

390,000

0,000

390,000

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

44,500

0,000

44,500

55,000

0,000

55,000

60,000

0,000

60,000

ხარჯები

44,500

0,000

44,500

55,000

0,000

55,000

60,000

0,000

60,000

სოციალური უზრუნველყოფა

44,500

0,000

44,500

55,000

0,000

55,000

60,000

0,000

60,000

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

121,350

0,000

121,350

170,000

0,000

170,000

180,000

0,000

180,000

ხარჯები

121,350

0,000

121,350

170,000

0,000

170,000

180,000

0,000

180,000

სოციალური უზრუნველყოფა

121,350

0,000

121,350

170,000

0,000

170,000

180,000

0,000

180,000

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

282,872

0,000

282,872

589,854

0,000

589,854

150,000

0,000

150,000

ხარჯები

282,872

0,000

282,872

589,854

0,000

589,854

150,000

0,000

150,000

სოციალური უზრუნველყოფა

272,872

0,000

272,872

589,854

0,000

589,854

150,000

0,000

150,000

სხვა ხარჯები

10,000

0,000

10,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06 02 05 04

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

1 014,370

0,000

1 014,370

863,200

0,000

863,200

1 000,000

0,000

1 000,000

ხარჯები

870,200

0,000

870,200

808,000

0,000

808,000

1 000,000

0,000

1 000,000

სოციალური უზრუნველყოფა

3,600

0,000

3,600

1,800

0,000

1,800

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

866,600

0,000

866,600

806,200

0,000

806,200

1 000,000

0,000

1 000,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,170

0,000

144,170

55,2

0,0

55,2

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

144,170

0,000

144,170

55,2

0,0

55,2

0,000

0,000

0,000

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

65,000

0,000

65,000

70,000

0,000

70,000

100,000

0,000

100,000

ხარჯები

65,000

0,000

65,000

70,000

0,000

70,000

100,000

0,000

100,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

65,000

0,000

65,000

70,000

0,000

70,000

100,000

0,000

100,000

06 02 07

ომის  ვეტერანთა დახმარება

98,800

0,000

98,800

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

ხარჯები

98,800

0,000

98,800

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

სოციალური უზრუნველყოფა

98,800

0,000

98,800

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

თავი IVმარეგულირებელი ნორმებ