ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

00 00

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

49 736,6

55 629,3

45 395,5

10 233,8

57 328,6

48 029,5

9 299,3

მომუშავეთა რიცხოვნება

203

194

194

194

194

ხარჯები

26 495,2

32 063,4

30 996,5

1 066,9

35 382,6

34 472,5

910.1

შრომის ანაზღაურება

4 284,8

5 007,2

5 007,2

-

5 688,0

5 688,0

საქონელი და მომსახურება

3 452,4

4 207,6

3 509,1

698,5

4 276,3

3 557,6

718,7

პროცენტები

23,5

20,0

20,0

-

5,0

5,0

სუბსიდიები

13 528,1

17 475,9

17 475,9

-

20 387,0

20 387,0

გრანტები

348,0

190,0

190,0

-

360,0

360,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 767,5

2 367,8

2 367,8

-

2 455,9

2 455,9

სხვა ხარჯები

3 090,8

2 794,9

2 426,5

368,4

2 210,4

2 019,0

191,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 121,6

23 446,0

14 279,1

9 166,9

21 886,1

13 496,8

8 389,3

ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

-

60,0

60,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6 426,4

7 698,8

7 698,8

-

8 780,5

8 780,5

-

მომუშავეთა რიცხოვნება

171

203

203

194

194

-

ხარჯები

6 176,1

7 418,5

7 418,5

-

8 573,2

8 573,2

-

შრომის ანაზღაურება

4 284,8

5 007,2

5 007,2

-

5 688,0

5 688,0

-

საქონელი და მომსახურება

1 470,9

1 824,9

1 824,9

-

2 179,0

2 179,0

-

პროცენტები

23,5

20,0

20,0

-

5,0

5,0

-

გრანტები

-

-

-

-

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

108,4

110,6

110,6

-

130,0

130,0

-

სხვა ხარჯები

288,5

455,8

455,8

-

571,2

571,2

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130,5

160,5

160,5

-

147,3

147,3

-

ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

-

60,0

60,0

-

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 283,0

7 546,9

7 546,9

-

8 526,0

8 526,0

-

მომუშავეთა რიცხოვნება

171

203

203

-

194

194

-

ხარჯები

6 152,6

7 386,4

7 386,4

-

8 378,7

8 378,7

-

შრომის ანაზღაურება

4 284,8

5 007,2

5 007,2

-

5 688,0

5 688,0

-

საქონელი და მომსახურება

1 470,9

1 814,9

1 814,9

-

2 154,0

2 154,0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

108,4

110,6

110,6

-

130,0

130,0

-

სხვა ხარჯები

288,5

453,7

453,7

-

406,7

406,7

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130,5

160,5

160,5

-

147,3

147,3

-

01 01 01

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 782,1

2 031,3

2 031,3

-

2 272,0

2 272,0

-

მომუშავეთა რიცხოვნება

29

33

33

33

33

ხარჯები

1 705,7

2 020,8

2 020,8

-

2 217,0

2 217,0

-

შრომის ანაზღაურება

1 017,6

1 138,0

1 138,0

-

1 265,0

1 265,0

-

საქონელი და მომსახურება

492,4

639,5

639,5

-

698,3

698,3

-

სოციალური უზრუნველყოფა

2, 4

21,5

21,5

-

30,0

30,0

-

სხვა ხარჯები

193,2

221,8

221,8

-

226,7

226,7

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,4

10,5

10,5

-

52,0

52,0

-

01 01 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია

4 500,9

5 515,6

5 515,6

-

6 254,0

6 254,0

-

მომუშავეთა რიცხოვნება

136

164

164

161

161

ხარჯები

4 446,9

5 365,7

5 365,7

-

6 158,7

6 158,7

-

შრომის ანაზღაურება

3 267,2

3 869,2

3 869,2

-

4 423,0

4 423,0

-

საქონელი და მომსახურება

978,4

1 175,4

1 175,4

-

1 455,7

1 455,7

-

გრანტები

-

-

-

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

106,0

89,1

89,1

-

100,0

100,0

-

სხვა ხარჯები

95,3

231,9

231,9

-

180,0

180,0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,0

149,9

149,9

-

95,3

95,3

-

ვალდებულებები

-

-

-

-

-

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

143,4

142,0

142,0

-

229,5

229,5

-

მომუშავეთა რიცხოვნება

-

-

ხარჯები

23,5

22,1

22,1

-

169,5

169,5

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

პროცენტები

23,5

20,0

20,0

-

5,0

5,0

-

სუბსიდიები

-

-

-

-

სხვა ხარჯები

-

2,1

2,1

-

164,5

164,5

-

ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

-

60,0

60,0

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

2,1

2,1

-

164,5

164,5

-

ხარჯები

0,0

2,1

2,1

-

164,5

164,5

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

სხვა ხარჯები

0,0

2,1

2,1

-

164,5

164,5

-

01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

-

-

ხარჯები

-

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა

143,4

139,9

139,9

65,0

65,0

-

ხარჯები

23,5

20,0

20,0

5,0

5,0

-

პროცენტები

23,5

20,0

20,0

5,0

5,0

ვალდებულებები

119,8

119,9

119,9

60,0

60,0

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,0

10,0

10,0

25,0

25,0

ხარჯები

0,0

10,0

10,0

25,0

25,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

10,0

10,0

25,0

25,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

-

-

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივები

-

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

25 302,3

20 387,8

14 854,4

5 533,3

16 883,4

14 572,7

2 310,7

მომუშავეთა რიცხოვნება

ხარჯები

5 000,0

5 920,7

5 552,3

368,5

4 862,4

4 862,4

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

1 134,7

1 268,8

1 268,8

-

950,0

950,0

სუბსიდიები

1 679,6

2 708,8

2 708,8

-

2 979,0

2 979,0

გრანტები

სხვა ხარჯები

2 185,7

1 943,2

1 574,7

368,5

933,4

742,0

191.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 302,3

14 467,0

9 302,2

5 164,8

12 021,0

9 901,7

2 119,3

ვალდებულებები

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 122,3

8 468,9

4 394,4

4 074,5

5 617,9

4 307,5

1 310,5

ხარჯები

143,4

432,9

432,9

-

180,0

180,0

საქონელი და მომსახურება

143,4

239,8

239,8

180,0

180,0

სხვა ხარჯები

-

193,1

193,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 978,9

8 036,0

3 961,5

4 074,5

5 437,0

4 127,5

1 310,5

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

97,3

127,8

127,8

180,0

180,0

-

ხარჯები

97,3

127,8

127,8

180,0

180,0

-

საქონელი და მომსახურება

97,3

127,8

127,8

180,0

180,0

-

სხვა ხარჯები

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

0,0

0,0

-

ვალდებულებები

-

02 01 02

ახალი გზების მშენებლობა

9 025,0

8 186,6

4 221,1

3 965,5

5 379,3

4 068,8

1 310,5

ხარჯები

46,1

305,1

305,1

-

საქონელი და მომსახურება

46,1

112,0

112,0

სხვა ხარჯები

-

193,1

193,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 978,9

7 881,5

3 916,0

3 965,5

5 379,3

4 068,8

1 310,5

ვალდებულებები

02 01 03

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0,0

154,5

45,5

109,0

58,7

58,7

ხარჯები

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

154,5

45,5

109,0

58,7

58,7

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

4 054,7

1 446,7

1 267,0

179,7

2 307,9

2 274,5

33,4

მომუშავეთა რიცხოვნება

ხარჯები

969,9

837,3

837,3

-

999,0

999,0

-

საქონელი და მომსახურება

207,9

-

60,0

60,0

სუბსიდიები

761,9

837,3

837,3

-

939,0

939,0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 084,8

609,4

429,7

179,7

1 308,9

1 275,5

33,4

02 02 03

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

3 266,5

580,4

400,7

179,7

1 308,9

1 275,5

33,4

ხარჯები

207,9

-

60,0

60,0

-

საქონელი და მომსახურება

207,9

60,0

60,0

-

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 058,6

580,4

400,7

179,7

1 267,9

1 234,5

33,4

02 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

788,2

866,3

866,3

980,0

980,0

ხარჯები

761,9

837,3

837,3

939,0

939,0

სუბსიდიები

761,9

837,3

837,3

939,0

939,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,2

29,0

29,0

41,0

41,0

02 03

გარე განათება

792,8

748,8

683,3

65,5

754,0

754,0

მომუშავეთა რიცხოვნება

ხარჯები

486,0

600,0

600,0

650,0

650,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

486,0

600,0

600,0

650,0

650,0

სუბსიდიები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306,8

148,8

148,8

104,0

104,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

486,0

600,0

600,0

650,0

650,0

მომუშავეთა რიცხოვნება

ხარჯები

486,0

600,0

600,0

650,0

650,0

-

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

486,0

600,0

600,0

650,0

650,0

-

სუბსიდიები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

306,8

148,8

148,8

104,0

104,0

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306,8

148,8

148,8

104,0

104,0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

3 854,5

3 971,6

3 971,6

2 040,0

2 040,0

ხარჯები

719,8

1 651,7

1 651,7

1 780,0

1 780,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

სუბსიდიები

719,8

1 651,7

1 651,7

1 780,0

1 780,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 134,7

2 319,9

2 319,9

260,0

260,0

02 04 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი

749,3

1 651,7

1 651,7

1 780,0

1 780,0

ხარჯები

719,8

1 651,7

1 651,7

1 780,0

1 780,0

სუბსიდიები

719,8

1 651,7

1 651,7

1 780,0

1 780,0

არაფინანსური აქტივები

29,5

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

3 105,1

2 319,9

2 319,9

260,0

260,0

ხარჯები

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივები

3 105,1

2 319,9

2 319,9

260,0

260,0

02 07

კეთილმოწყობა

7 263,7

5 530,3

4 316,7

1 213,6

5 903,6

4 936,7

966,8

მომუშავეთა რიცხოვნება

ხარჯები

2 483,1

2 179,1

1 810,6

368,5

993,4

802,0

191,4

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

297,4

429,0

429,0

-

60,0

60,0

გრანტები

სხვა ხარჯები

2 185,7

1 750,0

1 381,6

368,5

933,4

742,0

191,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 780,6

3 351,3

2 506,1

845,2

4 910,2

4 134,7

775,5

02 07 01

საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

1 105,2

942,4

942,4

-

1 070,1

1 070,1

ხარჯები

149,3

148,4

148,4

-

52,0

52,0

საქონელი და მომსახურება

5,3

11,8

11,8

-

10,0

10,0

გრანტები

სხვა ხარჯები

143,9

136,6

136,6

-

42,0

42,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

955,9

794,1

794,1

-

1 058,1

1 058,1

ვალდებულებები

02 07 02

შენობების ფასადებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

2 665,8

2 395,0

2 026,6

368,5

2 310,5

2 116,6

193,9

ხარჯები

2 272,9

1 871,1

1 502,7

368,5

891,4

700,0

191,4

საქონელი და მომსახურება

238,6

257,7

257,7

სხვა ხარჯები

2 034,3

1 613,5

1 245,0

368,5

891,4

700,0

191,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

392,9

523,9

523,9

1 419,1

1 416,6

2,5

02 07 03

პარკებისა და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1 186,2

568,9

396,1

172,8

1 043,0

1 043,0

ხარჯები

60,9

159,6

159,6

50,0

50,0

საქონელი და მომსახურება

53,5

159,6

159,6

50,0

50,0

სხვა ხარჯები

7,4

არაფინანსური აქტივები

1 125,3

409,4

236,6

172,8

993,0

857,0

136,0

02 07 04

სოფლის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა

2 306,5

1 624,0

951,6

672,4

1 480,0

1 480,0

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 306,5

1 624,0

951,6

672,4

1 480,0

1 480,0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

214,4

221,4

221,4

-

260,0

260,0

ხარჯები

197,8

219,8

219,8

260,0

260,0

-

სუბსიდიები

197,8

219,8

219,8

260,0

260,0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,6

1,7

1,7

-

-

02 08 01

სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა

16,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 08 02

ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი

197,8

221,4

221,4

-

260,0

260,0

-

ხარჯები

197,8

219,8

219,8

260,0

260,0

-

სუბსიდიები

197,8

219,8

219,8

260,0

260,0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,7

1,7

-

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4 125,2

3 731,9

3 731,9

4 470,0

4 470,0

-

ხარჯები

3 395,9

3 706,1

3 706,1

4 392,0

4 392,0

-

საქონელი და მომსახურება

73,1

70,0

70,0

სუბსიდია

3 322,9

3 636,1

3 636,1

4 392,0

3 392,0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

729,3

25,8

25,8

78,0

78,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

794,9

70,0

70,0

70,0

70,0

-

მომუშავეთა რიცხოვნება

ხარჯები

73,1

70,0

70,0

-

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

73,1

70,0

70,0

-

სუბსიდიები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

721,9

70,0

70,0

03 02

ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი

3 330,3

3 661,9

3 661,9

4 400,0

4 400,0

ხარჯები

3 322,9

3 636,1

3 636,1

4 392,0

4 392,0

სუბსიდიები

3 322,9

3 636,1

3 636,1

4 392,0

4 392,0

არაფინანსური აქტივები

7,4

25,8

25,8

8,0

8,0

04 00

განათლება

6 983,0

10 843,9

9 062,6

1 781,3

10 626,4

9 199,8

1 426,6

ხარჯები

6 044,5

7 962,2

7 263,7

698,5

8 673,2

7 954,5

718,7

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

334,0

698,5

698,5

718,7

718,7

სუბსიდიები

5 670,5

7 215,4

7 215,4

7 910,0

7 910,0

სხვა ხარჯები

40,0

48,3

48,3

44,5

44,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

938,5

2 881,7

1 798,9

1 082,8

1 953,2

1 245,3

707,9

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

5 873,1

7 365,0

7 365,0

-

7 950,0

7 950,0

ხარჯები

5 670,5

7 215,4

7 215,4

-

7 910,0

7 910,0

სუბსიდიები

5 670,5

7 215,4

7 215,4

7 910,0

7 910,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202,6

149,6

149,6

-

40,0

40,0

04 01 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

5 873,1

7 365,0

7 365,0

7 950,0

7 950,0

ხარჯები

5 670,5

7 215,4

7 215,4

7 910,0

7 910,0

სუბსიდიები

5 670,5

7 215,4

7 215,4

7 910,0

7 910,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202,6

149,6

149,6

40,0

40,0

04 02

განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 069,9

3 430,6

3 649,3

1 781,3

2 631,9

1 205,3

1 426,6

ხარჯები

334,0

698,5

698,5

718,7

718,7

საქონელი და მომსახურება

334,0

698,5

698,5

718,7

718,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

735,9

2 732,1

1 649,3

1 082,8

1 913,2

1 205,2

707,9

04 02 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

733,1

1 502,2

662,4

839,8

663,5

332,7

330,8

ხარჯები

270,0

270,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

733,1

1 502,2

662,4

839,8

393,5

332,7

60,8

04 02 02

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

336,9

1 928,5

987,0

941,5

1 968,4

872,5

1 095,8

ხარჯები

334,0

698,5

698,5

448,7

448,7

საქონელი და მომსახურება

334,0

698,5

698,5

448,7

448,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,8

1 229,9

987,0

242,9

1 519,7

872,5

647,2

04 03

ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს

40,0

48,3

48,3

44,5

44,5

ხარჯები

40,0

48,3

48,3

44,5

44,5

სხვა ხარჯები

40,0

48,3

48,3

44,5

44,5

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4 787,5

10 269,7

7 350,5

2 919,2

13 635,2

8 073,1

5 562,1

ხარჯები

3 767,1

4 358,8

4 358,8

5 948,6

5 948,6

საქონელი და მომსახურება

435,1

333,9

333,9

428,6

428,6

სუბსიდიები

2 603,2

3 606,1

3 606,1

4 706,0

4 706,0

გრანტები

348,0

190,0

190,0

360,0

360,0

სხვა ხარჯები

380,8

228,7

228,7

453,9

453,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 020,4

5 910,9

2 991,7

2 919,2

7 686,6

2 124,5

5 562,1

ვალდებულებები

-

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 250,8

5 292,5

4 183,3

1 109,2

6 626,4

4 225,9

2 400,5

მომუშავეთა რიცხოვნება

-

ხარჯები

1 476,7

2 086,2

2 086,2

3 157,1

3 157,1

-

საქონელი და მომსახურება

28,6

29,5

29,5

89,0

89,0

-

სუბსიდიები

1 204,6

1 930,7

1 930,7

2 816,0

2 816,0

-

გრანტები

208,0

110,0

110,0

235,0

235,0

სხვა ხარჯები

35,4

16,0

16,0

17,1

17,1

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

774,2

3 206,3

2 097,1

1 109,2

3 435,3

1 034,8

2 400,5

ვალდებულებები

-

-

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

272,0

300,8

300,8

741,1

741,1

-

მომუშავეთა რიცხოვნება

-

ხარჯები

272,0

300,8

300,8

741,1

741,1

-

საქონელი და მომსახურება

28,6

29,5

29,5

89,0

89,0

-

სუბსიდიები

-

145,3

145,3

400,0

400,0

გრანტები

208,0

110,0

110,0

235,0

235,0

სხვა ხარჯები

35,4

16,0

16,0

17,1

17,1

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

ვალდებულებები

-

-

05 01 02

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

749,1

3 186,3

2 077,1

1 109,2

3 435,3

1 034,8

2 400,5

მომუშავეთა რიცხოვნება

ხარჯები

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

749,1

3 186,3

2 077,1

1 109,2

3 435,3

1 034,8

2 400,5

05 01 05

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება

1 229,7

1 805,4

1 805,4

2 450,0

2 450,0

ხარჯები

1 204,6

1 785,4

1 785,4

2 416,0

2 416,0

სუბსიდიები

1 204,6

1 785,4

1 785,4

2 416,0

2 416,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,1

20,0

20,0

34,0

34,0

-

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2 282,6

4 794,2

2 984,2

1 810,0

6 717,8

3 556,2

3 161,6

ხარჯები

2 036,4

2 091,5

2 091,5

2 500,5

2 500,5

საქონელი და მომსახურება

310,5

224,1

224,1

255,5

255,5

სუბსიდიები

1 368,6

1 645,5

1 645,5

1 840,0

1 840,0

გრანტები

15,0

15,0

15,0

სხვა ხარჯები

342,4

207,0

207,0

405,0

405,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

246,2

2 702,7

892,7

1 810,0

4 217,3

1 055,7

3 161,6

05 02 01

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

633,1

717,3

717,3

820,0

820,0

ხარჯები

621,1

705,3

705,3

820,0

820,0

-

სუბსიდიები

621,1

705,3

705,3

820,0

820,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,0

12,0

12,0

05 02 02

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

547,7

688,0

688,0

750,0

750,0

-

ხარჯები

530,4

677,6

677,6

750,0

750,0

-

სუბსიდიები

530,4

677,6

677,6

750,0

750,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,3

10,4

10,4

05 02 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

177,0

254,3

254,3

270,0

270,0

-

ხარჯები

177,0

252,3

252,3

270,0

270,0

-

სუბსიდიები

177,0

252,3

252,3

270,0

270,0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

2,0

05 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის ციხე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

381,3

279,4

279,4

260,5

260,5

-

ხარჯები

375,8

256,3

256,3

260,5

260,5

-

საქონელი და მომსახურება

310,5

224,1

224,1

255,5

255,5

-

სუბსიდიები

40,0

10,2

10,2

გრანტები

15,0

15,0

15,0

სხვა ხარჯები

10,4

7,0

7,0

5,0

5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,4

23,1

23,1

05 02 08

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

211,5

2 655,2

845,2

1 810,0

4 217,3

1 055,7

3 161,6

ხარჯები

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211,5

2 655,2

845,2

1 810,0

4 217,3

1 055,7

3 161,6

05 02 09

კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

332,0

200,0

200,0

400,0

400,0

-

ხარჯები

332,0

200,0

200,0

400,0

400,0

-

სხვა ხარჯები

332,0

200,0

200,0

400,0

400,0

-

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

99,0

88,0

88,0

116,0

116,0

-

ხარჯები

99,0

86,1

86,1

116,0

116,0

საქონელი და მომსახურება

96,0

80,3

80,3

84,1

84,1

სუბსიდიები

სხვა ხარჯები

3,0

5,7

5,7

31,9

31,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

1,9

05 03 01

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

99,0

88,0

88,0

116,0

116,0

ხარჯები

99,0

86,1

86,1

116,0

116,0

საქონელი და მომსახურება

96,0

80,3

80,3

84,1

84,1

სუბსიდიები

სხვა ხარჯები

3,0

5,7

5,7

31,9

31,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

1,9

1,9

-

-

05 04

თეატრები

125,0

65,0

65,0

125,0

125,0

ხარჯები

125,0

65,0

65,0

125,0

125,0

გრანტები

125,0

65,0

65,0

125,0

125,0

05 05

ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

30,0

30,0

30,0

50,0

50,0

ხარჯები

30,0

30,0

30,0

50,0

50,0

სუბსიდიები

30,0

30,0

30,0

50,0

50,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 112,1

2 697,2

2 697,2

-

2 933,3

2 933,3

ხარჯები

2 111,4

2 697,2

2 697,2

2 933,3

2 933,3

საქონელი და მომსახურება

4,6

11,4

11,4

სუბსიდიები

251,9

309,5

309,5

400,0

400,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 659,1

2 257,2

2 257,2

2 325,9

2 325,9

სხვა ხარჯები

195,8

119,0

119,0

207,4

207,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

-

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

-

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

0,0

0,0

06 01 02

ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

-

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

06 02

სოციალური დაცვა

2 112,1

2 697,2

2 697,2

2 933,3

2 933,3

ხარჯები

2 111,4

2 697,2

2 697,2

2 933,3

2 933,3

საქონელი და მომსახურება

4,6

11,4

11,4

სუბსიდიები

251,9

309,5

309,5

400,0

400,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 659,1

2 257,2

2 257,2

2 325,9

2 325,9

სხვა ხარჯები

195,8

119,0

119,0

207,4

207,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

06 02 01

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილმეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

3,0

5,9

5,9

4,3

4,3

ხარჯები

3,0

5,9

5,9

4,3

4,3

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

5,0

5,0

4,3

4,3

სხვა ხარჯები

0,0

0,9

0,9

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარება

265,5

270,4

270,4

348,0

348,0

ხარჯები

268,5

270,4

270,4

348,0

348,0

საქონელი და მომსახურება

4,6

სოციალური უზრუნველყოფა

259,1

265,5

265,5

348,0

348,0

სხვა ხარჯები

4,8

4,9

4,9

06 02 03

ომის მონაწილე შშმ პირების და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება

14,7

16,8

16,8

22,0

22,0

ხარჯები

14,7

16,8

16,8

22,0

22,0

სოციალური უზრუნველყოფა

14,7

16,8

16,8

22,0

22,0

06 02 04

ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

252,6

287,0

287,0

400,0

400,0

-

ხარჯები

251,9

287,0

287,0

400,0

400,0

-

სუბსიდიები

251,9

287,0

287,0

400,0

400,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

06 02 05

ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

64,5

25,6

25,6

25,0

25,0

-

ხარჯები

64,5

25,6

25,6

25,0

25,0

-

სხვა ხარჯები

64,5

25,6

25,6

25,0

25,0

06 02 06

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება

332,9

407,7

407,7

406,3

406,3

-

ხარჯები

230,9

407,7

407,7

406,3

406,3

-

საქონელი და მომსახურება

11,0

11,0

სუბსიდიები

22,5

22,5

სოციალური უზრუნველყოფა

230,9

297,4

297,4

320,0

320,0

სხვა ხარჯები

101,9

76,8

76,8

86,3

86,3

06 02 07

95 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

34,3

40,0

40,0

45,0

45,0

-

ხარჯები

34,3

40,0

40,0

45,0

45,0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

34,3

40,0

40,0

45,0

45,0

06 02 08

ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

33,9

-

ხარჯები

33,9

-

სოციალური უზრუნველყოფა

33,9

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

94,3

84,0

84,0

100,0

100,0

ხარჯები

94,3

84,0

84,0

100,0

100,0

სოციალური უზრუნველყოფა

94,3

84,0

84,0

100,0

100,0

06 02 10

მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება

4,8

5,2

5,2

25,0

25,0

ხარჯები

4,8

5,2

5,2

25,0

25,0

სხვა ხარჯები

4,8

5,2

5,2

25,0

25,0

06 02 11

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

1 008,6

1 554,6

1 554,6

1 557,8

1 557,8

ხარჯები

1 008,6

1 554,6

1 554,6

1 557,8

1 557,8

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

6,0

6,0

1 535,7

1 535,7

სხვა ხარჯები

1 008,6

1 548,6

1 548,6

22,1

22,1

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმე