„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 14 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№47
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.112.016017
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , სსმ, 64, 16/12/2010
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენილება №47

2010 წლის 10 დეკემბერი

  ქ. ლანჩხუთი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 14 დეკემბრის№43 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,

1.„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 14 დეკემბრის№43 დადგენილებაში შეტანილ იქნ ე ს შემდეგი ცვლილებები:

ა. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;

ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.

ბ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;

ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მე-4 მუხლის თანახმად;

ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

გ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:

გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

დ. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად. 

 ე. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური.

ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი მე-12 მუხლის თანახმად.

ე.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.

 

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჩიტიძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

            მუხლი 1 .ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

5,616,174.0

6,381,465.0

5,564,028.0

გადასახადები

328,444.0

539,204.0

704,600.0

გრანტები

5,033,700.0

5,585,917.0

4,387,509.0

სხვა შემოსავლები

254,030.0

256,344.0

471,919.0

 

 

ხარჯები

3,562,092.0

5,062,977.0

4,821,659.0

შრომის ანაზღაურება

737,983.0

1,063,624.0

1,007,785.0

საქონელი და მომსახურება

604,762.0

992,863.0

1,137,615.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,219,347.0

2,123,420.0

2,121,580.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

811,735.0

546,200.0

სხვა ხარჯები

0.0

71,335.0

8,479.0

 

 

საოპერაციო სალდო

2,054,082.0

1,318,488.0

742,369.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,834,542.0

-281,948.0

3,019,100.0

ზრდა

2,383,546.0

3,519,432.0

3,043,100.0

კლება

549,004.0

3,801,380.0

24,000.0

 

 

მთლიანი სალდო

219,540.0

1,600,436.0

-2,276,731.0

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

219,540.0

1,600,436.0

-2,288,541.0

ზრდა

688,105.0

2,288,541.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

688,105.0

2,288,541.0

 

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

კლება

468,565.0

688,105.0

2,288,541.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

2,288,541.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

468,565.0

688,105.0

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

 

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

11,810.0

 

 მუხლი 2 . ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,
 გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

6633743

10870950

7876569

შემოსავლები

5616174

6381465

5564028

არაფინანსური აქტივების კლება

549004

3801380

24000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

468565

688105

2288541

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

5945638

8582409

7864759

ხარჯები

3562092

5062977

4821659

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2383546

3519432

3043100

 

 

ნაშთის ცვლილება

688105

2288541

11810

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

  მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს
 5564028 ლარი ოდენობით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელ ე ბა

2008 წლის
ფაქტი

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
გეგმა

შემოსავლები

5616174

6381465

5564028

გადასახადები

328444

539204

704600

სოციალური შენატანები

 

 

 

გრანტები

5033700

5585917

4387509

სხვა შემოსავლები

254030

256344

471919

 

 

 

 

 

 მუხლი 4. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს
 704600 ლარის ოდენობით:

შემოსულობების
კოდები

დასახელ ე ბა

2008 წლის
ფაქტი

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
გეგმა

11

გადასახადები

328444

539204

704600

11111

საშემოსავლო გადასახადი

5945

 

 

11311

ქონების გადასახადი

316703

533869

704600

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

124982

177534

146000

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

76854

28911

24700

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

24797

49082

57900

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

90070

278342

476000

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

116

სხვა გადასახადები

5796

5335

 

 მუხლი 5. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს

 4387509 ლარით.

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

გრანტები

5033700

5585917

4387509

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

5033700

5585917

4387509

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1373000

1886800

2631600

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

160000

332400

202000

სპეციალური ტრანსფერი

3500700

3366717

1553909

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

3500700

954600

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

11000

 

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

2080992

800000

მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

320125

679309

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

74600

 მუხლი 6. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 471919 ლარით.

 

შემოსულ-ობების
კოდები

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

254030

256344

471919

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

116662

52154

267019

1411

პროცენტები

 

 

210519

1412

დივიდენდები

 

 

 

1415

რენტა

116662

52154

56500

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

85065

43888

48100

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

 

 

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

493

105

 

14159

მშენებლობის მოსაკრებელი

31104

8161

8400

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

41227

43085

51500

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

41227

43085

51500

14222

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

200

8600

2000

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

33232

27209

39500

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

 

 

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4365

7276

10000

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

3430

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

14231

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

 

 

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 

 

 

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

96141

159210

150500

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

1895

2900

 თავი III

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური
 აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია.

            მუხლი 7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს
 4821659 ლარის ოდენობით

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

ხარჯები

3562092

5062977

4821659

შრომის ანაზღაურება

737983

1063624

1007785

საქონელი და მომსახურება

604762

992863

1137615

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

56700

95401

128350

 მივლინებები

9506

13529

26372

 ოფისის ხარჯები

237716

405270

523222

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

9907

6000

 კვების ხარჯები

2134

4489

5000

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5000

650

7000

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133881

136951

174761

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

159825

326666

266910

სუბსიდიები

2219347

2123420

2121580

სოციალური უზრუნველყოფა

0

811735

546200

სხვა ხარჯები

0

71335

8479

    მუხლი 8. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური

 აქტივების ცვლილება 3024100 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 24000 ლარის      ოდენობით

 ბ) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3043100 ლარი.

 

დასახელ ე ბა

2008 წლის
ფაქტი

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
გეგმა

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1834542

823662

3019100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2383546

4625042

3043100

არაფინანსური აქტივების კლება

549004

3801380

24000

ძირითადი აქტივები

123798

8917

5000

არაწარმოებული აქტივები

425206

3792463

19000

მიწა

425206

3792463

19000

 

 

 

 

    მუხლი 9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და

  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ფუნქციონა-ლური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის
გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,054,266.0

1,702,413.0

1,785,653.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,014,449.0

1,569,334.0

1,741,774.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

968,129.0

1,481,615.0

1,678,274.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

46,320.0

87,719.0

63,500.0

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

 

 

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

15,500.0

22,200.0

0.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

 

 

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

15,500.0

22,200.0

0.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

 

 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

24,317.0

110,879.0

43,879.0

702

თავდაცვა

87,255.0

108,089.0

127,500.0

7021

შეიარაღებული ძალები

87,255.0

108,089.0

126,000.0

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

0.0

0.0

1,500.0

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

226,142.0

304,586.0

250,025.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

117,378.0

139,593.0

91,945.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

108,764.0

164,993.0

158,080.0

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

 

 

 

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,162,195.0

1,161,920.0

556,437.0

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

 

 

 

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

2,935.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

2,935.0

0.0

70422

სატყეო მეურნეობა

 

 

 

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

 

 

 

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

 

 

 

70433

ბირთვული საწვავი

 

 

 

70434

სხვა სახის საწვავი

 

 

 

70435

ელექტროენერგეტიკა

 

 

 

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

 

 

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

 

 

 

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

 

 

 

70443

მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

1,112,245.0

1,045,411.0

481,137.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

750,710.0

1,045,411.0

427,726.0

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

 

 

 

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

 

 

 

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

 

 

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

361,535.0

0.0

53,411.0

7046

კავშირგაბმულობა

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

 

 

 

70472

სასტუმროები და რესტორნები

 

 

 

70473

ტურიზმი

 

 

 

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

 

 

 

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

 

 

 

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

 

 

 

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

 

 

 

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

 

 

 

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

 

 

 

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

 

 

 

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

49,950.0

113,574.0

75,300.0

705

გარემოს დაცვა

268,709.0

760,785.0

894,491.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

 

5,995.0

20,800.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

85,967.0

44,174.0

110,661.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

173,344.0

366,046.0

200,411.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

4,898.0

336,270.0

555,819.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

4,500.0

8,300.0

6,800.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

740,912.0

1,075,320.0

1,136,122.0

7061

ბინათმშენებლობა

111,253.0

267,430.0

177,835.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

 

 

7063

წყალმომარაგება

509,662.0

597,084.0

577,057.0

7064

გარე განათება

119,997.0

210,806.0

381,230.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

88,963.0

152,144.0

141,000.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

 

 

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

 

 

 

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

 

 

 

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

 

 

 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

 

 

 

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

 

 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

51,553.0

113,904.0

111,000.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

37,410.0

38,240.0

30,000.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

949,250.0

1,595,132.0

1,442,568.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

287,289.0

610,935.0

510,788.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

584,611.0

821,285.0

856,380.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

47,709.0

86,367.0

35,200.0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

29,641.0

76,545.0

40,200.0

709

განათლება

830,501.0

1,013,714.0

993,259.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

407,401.0

578,239.0

954,931.0

7092

ზოგადი განათლება

423,100.0

435,475.0

38,328.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

423,100.0

435,475.0

38,328.0

7093

პროფესიული განათლება

 

 

 

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.0

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

 

 

 

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

 

 

 

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 

 

 

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

 

 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

537,445.0

708,306.0

537,704.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

 

 

 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

58,500.0

71,799.0

74,000.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

17,100.0

19,800.0

22,500.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

158,825.0

214,401.0

212,600.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

50,000.0

195,766.0

35,300.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

 

92,974.0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

 

 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

253,020.0

206,540.0

100,330.0

 

სულ

5,945,638.0

8,582,409.0

7,864,759.0

 

 

 

 

 

თავი IV

 ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

  მუხლი 10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

სულ

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

5,945,638.0

8,582,409.0

7,864,759.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156.0

165.0

173.0

ხარჯები

3,562,092.0

5,062,977.0

4,821,659.0

შრომის ანაზღაურება

737,983.0

1,063,624.0

1,007,785.0

საქონელი და მომსახურება

604,762.0

992,863.0

1,137,615.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

56,700.0

95,401.0

128,350.0

 მივლინებები

9,506.0

13,529.0

26,372.0

 ოფისის ხარჯები

237,716.0

405,270.0

523,222.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

9,907.0

6,000.0

 კვების ხარჯები

2,134.0

4,489.0

5,000.0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,000.0

650.0

7,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133,881.0

136,951.0

174,761.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

159,825.0

326,666.0

266,910.0

სუბსიდიები

2,219,347.0

2,123,420.0

2,121,580.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

811,735.0

546,200.0

სხვა ხარჯები

0.0

71,335.0

8,479.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,383,546.0

3,519,432.0

3,043,100.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,054,266.0

1,645,575.0

1,785,653.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

127.0

134.0

ხარჯები

1,040,981.0

1,559,402.0

1,536,244.0

შრომის ანაზღაურება

589,677.0

881,146.0

830,205.0

საქონელი და მომსახურება

435,804.0

641,559.0

697,560.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

54,000.0

72,449.0

94,470.0

 მივლინებები

7,706.0

11,696.0

24,072.0

 ოფისის ხარჯები

203,775.0

272,625.0

291,328.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

9,907.0

6,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

103,099.0

78,997.0

110,940.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

67,224.0

195,885.0

170,750.0

სუბსიდიები

15,500.0

22,200.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

14,497.0

8,479.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,285.0

86,173.0

249,409.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

329,529.0

476,292.0

400,820.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

20.0

18.0

ხარჯები

325,644.0

463,001.0

397,520.0

შრომის ანაზღაურება

183,377.0

233,463.0

205,540.0

საქონელი და მომსახურება

142,267.0

229,538.0

191,980.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

34,669.0

23,520.0

 მივლინებები

2,549.0

3,596.0

5,480.0

 ოფისის ხარჯები

91,919.0

93,456.0

59,480.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

2,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

47,799.0

28,567.0

28,400.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

69,250.0

73,100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,885.0

13,291.0

3,300.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

638,600.0

1,005,323.0

1,277,454.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

104.0

107.0

116.0

ხარჯები

629,200.0

932,441.0

1,033,845.0

შრომის ანაზღაურება

406,300.0

647,683.0

624,665.0

საქონელი და მომსახურება

222,900.0

284,758.0

409,180.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

54,000.0

37,780.0

70,950.0

 მივლინებები

4,700.0

8,015.0

18,592.0

 ოფისის ხარჯები

108,900.0

175,876.0

229,448.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

9,907.0

4,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

54,300.0

48,330.0

79,940.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,000.0

4,850.0

6,250.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,400.0

72,882.0

243,609.0

01 02 01

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური

286,000.0

403,148.0

649,027.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

18.0

16.0

ხარჯები

282,100.0

382,883.0

427,177.0

შრომის ანაზღაურება

133,300.0

189,052.0

159,162.0

საქონელი და მომსახურება

148,800.0

193,831.0

268,015.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

54,000.0

17,355.0

35,510.0

 მივლინებები

1,600.0

4,171.0

11,320.0

 ოფისის ხარჯები

48,200.0

130,418.0

141,555.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

9,907.0

4,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

44,000.0

27,130.0

69,380.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,000.0

4,850.0

6,250.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,900.0

20,265.0

221,850.0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო- სამსახური

75,500.0

82,669.0

84,342.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

72,500.0

78,779.0

78,842.0

შრომის ანაზღაურება

48,000.0

68,263.0

61,615.0

საქონელი და მომსახურება

24,500.0

10,516.0

17,227.0

 მივლინებები

900.0

1,727.0

5,272.0

 ოფისის ხარჯები

23,600.0

8,789.0

11,955.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000.0

3,890.0

5,500.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტურის სამსახური

85,900.0

74,412.0

58,985.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

7.0

5.0

ხარჯები

83,400.0

73,317.0

55,785.0

შრომის ანაზღაურება

48,000.0

56,190.0

48,605.0

საქონელი და მომსახურება

35,400.0

17,127.0

7,180.0

 მივლინებები

1,200.0

215.0

300.0

 ოფისის ხარჯები

23,900.0

6,532.0

6,880.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,300.0

10,380.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500.0

1,095.0

3,200.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური

0.0

52,747.0

46,245.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

5.0

6.0

ხარჯები

0.0

52,277.0

43,645.0

შრომის ანაზღაურება

 

39,709.0

40,040.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

12,568.0

3,605.0

 მივლინებები

 

450.0

300.0

 ოფისის ხარჯები

 

3,796.0

3,305.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

8,322.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

470.0

2,600.0

01 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

19,100.0

23,580.0

24,770.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

2.0

4.0

ხარჯები

19,100.0

23,310.0

24,458.0

შრომის ანაზღაურება

13,500.0

20,510.0

22,240.0

საქონელი და მომსახურება

5,600.0

2,800.0

2,218.0

 მივლინებები

300.0

591.0

200.0

 ოფისის ხარჯები

5,300.0

2,209.0

2,018.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

270.0

312.0

01 02 06

მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

0.0

50,220.0

35,050.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

3.0

4.0

ხარჯები

0.0

48,170.0

32,050.0

შრომის ანაზღაურება

 

28,505.0

26,600.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

19,665.0

5,450.0

 მივლინებები

 

776.0

600.0

 ოფისის ხარჯები

 

18,889.0

4,850.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,050.0

3,000.0

01 02 07

მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

27,100.0

31,229.0

30,343.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

ხარჯები

27,100.0

30,979.0

28,093.0

შრომის ანაზღაურება

18,500.0

27,699.0

24,763.0

საქონელი და მომსახურება

8,600.0

3,280.0

3,330.0

 მივლინებები

700.0

85.0

300.0

 ოფისის ხარჯები

7,900.0

3,195.0

3,030.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

250.0

2,250.0

01 02 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები

145,000.0

283,649.0

295,422.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65.0

61.0

61.0

ხარჯები

145,000.0

239,057.0

294,575.0

შრომის ანაზღაურება

145,000.0

214,675.0

201,600.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

24,382.0

92,975.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

20,425.0

35,440.0

 ოფისის ხარჯები

 

1,459.0

46,975.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

2,498.0

10,560.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

44,592.0

847.0

01 02 09

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური

 

3,669.0

37,870.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

3.0

3.0

ხარჯები

 

3,669.0

37,870.0

შრომის ანაზღაურება

 

3,080.0

24,640.0

საქონელი და მომსახურება

 

589.0

9,180.0

 მივლინებები

 

 

300.0

 ოფისის ხარჯები

 

589.0

8,880.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

4,050.0

01 02 10

მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური

0.0

0.0

5,600.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

2.0

ხარჯები

0.0

0.0

5,600.0

შრომის ანაზღაურება

 

 

5,600.0

01 02 11

მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური

0.0

0.0

9,800.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

4.0

ხარჯები

0.0

0.0

9,800.0

შრომის ანაზღაურება

 

 

9,800.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

38,600.0

82,991.0

60,000.0

ხარჯები

38,600.0

82,991.0

60,000.0

საქონელი და მომსახურება

38,600.0

82,991.0

60,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,600.0

82,991.0

60,000.0

01 04

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

15,500.0

22,200.0

0.0

ხარჯები

15,500.0

22,200.0

0.0

სუბსიდიები

15,500.0

22,200.0

 

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯები

4,413.0

5,478.0

7,500.0

ხარჯები

4,413.0

5,478.0

5,000.0

საქონელი და მომსახურება

4,413.0

5,478.0

5,000.0

 მივლინებები

457.0

85.0

0.0

 ოფისის ხარჯები

2,956.0

3,293.0

2,400.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,000.0

2,100.0

2,600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

2,500.0

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

7,720.0

4,728.0

3,500.0

ხარჯები

7,720.0

4,728.0

3,500.0

საქონელი და მომსახურება

7,720.0

4,728.0

3,500.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,720.0

4,728.0

3,500.0

01 07

მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი

0.0

1,832.0

3,000.0

ხარჯები

0.0

1,832.0

3,000.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

1,832.0

3,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1,832.0

3,000.0

01 08

ქონების რეგისტრაციის ხარჯი

19,904.0

32,234.0

24,900.0

ხარჯები

19,904.0

32,234.0

24,900.0

საქონელი და მომსახურება

19,904.0

32,234.0

24,900.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,904.0

32,234.0

24,900.0

01 09

უკან დაბრუნება

0.0

14,497.0

8,479.0

ხარჯები

0.0

14,497.0

8,479.0

სხვა ხარჯები

 

14,497.0

8,479.0

01 10

ბიუჯეტის დავალიანების დაფარვა

0.0

56,838.0

0.0

ხარჯები

0.0

56,838.0

0.0

სხვა ხარჯები

 

56,838.0

 

02 00

მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური

108,764.0

164,993.0

158,080.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

29.0

29.0

ხარჯები

107,264.0

154,613.0

149,810.0

შრომის ანაზღაურება

86,968.0

123,550.0

117,260.0

საქონელი და მომსახურება

20,296.0

31,063.0

32,550.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

5,000.0

 მივლინებები

205.0

170.0

500.0

 ოფისის ხარჯები

2,884.0

16,651.0

7,000.0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,000.0

650.0

7,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7,207.0

7,042.0

6,500.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,000.0

6,550.0

6,550.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500.0

10,380.0

8,270.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

117,378.0

139,593.0

91,945.0

ხარჯები

117,378.0

73,903.0

53,955.0

საქონელი და მომსახურება

117,378.0

73,903.0

53,955.0

 ოფისის ხარჯები

 

61,851.0

36,004.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

8,907.0

16,951.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3,145.0

1,000.0

სუბსიდიები

117,378.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

65,690.0

37,990.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

87,255.0

108,089.0

127,500.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

10.0

ხარჯები

86,825.0

108,089.0

127,500.0

შრომის ანაზღაურება

61,338.0

58,928.0

60,320.0

საქონელი და მომსახურება

25,487.0

49,161.0

67,180.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

17,132.0

20,000.0

 მივლინებები

1,511.0

1,387.0

1,500.0

 ოფისის ხარჯები

6,640.0

17,107.0

26,200.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,175.0

8,495.0

16,370.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,161.0

5,040.0

3,110.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

430.0

0.0

 

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

87,255.0

108,089.0

126,000.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

10.0

ხარჯები

86,825.0

108,089.0

126,000.0

შრომის ანაზღაურება

61,338.0

58,928.0

60,320.0

საქონელი და მომსახურება

25,487.0

49,161.0

65,680.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

17,132.0

20,000.0

 მივლინებები

1,511.0

1,387.0

1,500.0

 ოფისის ხარჯები

6,640.0

17,107.0

26,200.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,175.0

8,495.0

14,870.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,161.0

5,040.0

3,110.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

430.0

 

 

04 02

მობილიზაციის ხარჯები

0.0

0.0

1,500.0

ხარჯები

0.0

0.0

1,500.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1,500.0

 ოფისის ხარჯები

 

 

 

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

1,500.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,171,816.0

2,998,025.0

2,587,050.0

ხარჯები

242,557.0

329,041.0

507,020.0

საქონელი და მომსახურება

54,555.0

56,086.0

169,140.0

 ოფისის ხარჯები

24,234.0

36,786.0

162,340.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30,321.0

8,300.0

6,800.0

სუბსიდიები

188,002.0

272,955.0

337,880.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,929,259.0

2,668,984.0

2,080,030.0

05 01

გზების რეაბილიტაცია

391,799.0

494,734.0

249,306.0

ხარჯები

0.0

0.0

65,600.0

სუბსიდიები

 

 

65,600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

391,799.0

494,734.0

183,706.0

05 02

ხიდების რეაბილიტაცია

311,311.0

550,677.0

103,820.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

311,311.0

550,677.0

103,820.0

05 03

გაზიფიკაცია

361,535.0

0.0

53,411.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361,535.0

 

53,411.0

05 04

მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი

111,253.0

267,430.0

177,835.0

ხარჯები

0.0

0.0

15,000.0

სუბსიდიები

 

 

15,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,253.0

267,430.0

162,835.0

05 05

გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია

107,872.0

163,228.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107,872.0

163,228.0

0.0

05 06

სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

4,898.0

212,019.0

135,250.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,898.0

212,019.0

135,250.0

05 07

საწრეტი კოლექტორის მოწყობა

85,967.0

44,174.0

110,661.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,967.0

44,174.0

110,661.0

05 08

კეთილმოწყობის სამუშაოები

0.0

44,422.0

265,386.0

სუბსიდიები

 

 

14,600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

44,422.0

250,786.0

05 09

სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა

0.0

0.0

74,600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

74,600.0

05 10

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0.0

107,664.0

104,411.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

107,664.0

104,411.0

05 11

შემოღობვა

0.0

62,084.0

104,001.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

62,084.0

104,001.0

05 12

საძოვრის აღდგენა

0.0

2,935.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,935.0

 

05 13

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

509,662.0

597,084.0

577,057.0

ხარჯები

26,840.0

26,799.0

31,500.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

3,000.0

 ოფისის ხარჯები

 

 

3,000.0

სუბსიდიები

26,840.0

26,799.0

28,500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

482,822.0

570,285.0

545,557.0

05 14

მგზავრთა გადაყვანა

47,600.0

0.0

0.0

ხარჯები

47,600.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

47,600.0

 

 

05 15

სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა

9,829.0

14,336.0

13,800.0

ხარჯები

9,829.0

14,336.0

13,800.0

სუბსიდიები

9,829.0

14,336.0

13,800.0

05 16

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

119,997.0

210,806.0

381,230.0

ხარჯები

48,195.0

72,719.0

151,070.0

საქონელი და მომსახურება

24,234.0

36,786.0

79,600.0

 ოფისის ხარჯები

24,234.0

36,786.0

79,600.0

სუბსიდიები

23,961.0

35,933.0

71,470.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,802.0

138,087.0

230,160.0

05 17

დასუფთავების ღონისძიებები

65,472.0

95,154.0

96,000.0

ხარჯები

65,472.0

95,154.0

96,000.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

79,740.0

 ოფისის ხარჯები

 

 

79,740.0

სუბსიდიები

65,472.0

95,154.0

16,260.0

05 18

გამწვანება

0.0

6,500.0

30,350.0

ხარჯები

0.0

6,500.0

30,350.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

სუბსიდიები

 

6,500.0

30,350.0

05 19

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან

4,500.0

8,300.0

6,800.0

ხარჯები

4,500.0

8,300.0

6,800.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

8,300.0

6,800.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

8,300.0

6,800.0

სუბსიდიები

4,500.0

 

 

05 20

ეკონომიკური საქმიანობა

40,121.0

99,238.0

61,500.0

ხარჯები

40,121.0

99,238.0

61,500.0

საქონელი და მომსახურება

30,321.0

11,000.0

0.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

11,000.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30,321.0

 

0.0

სუბსიდიები

9,800.0

88,238.0

61,500.0

05 21

ნარჩენების გატანა

0.0

5,995.0

20,800.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

 

5,995.0

20,800.0

05 22

მოსაცდელის მოწყობა

0.0

11,245.0

20,832.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11,245.0

20,832.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

830,501.0

1,013,714.0

993,259.0

ხარჯები

430,501.0

583,653.0

654,550.0

საქონელი და მომსახურება

14,400.0

22,360.0

24,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,400.0

22,360.0

24,000.0

სუბსიდიები

416,101.0

561,293.0

630,550.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

400,000.0

430,061.0

338,709.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

407,401.0

578,239.0

954,931.0

ხარჯები

407,401.0

539,861.0

623,950.0

სუბსიდიები

407,401.0

539,861.0

623,950.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

38,378.0

330,981.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

423,100.0

435,475.0

38,328.0

ხარჯები

23,100.0

43,792.0

30,600.0

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

14,400.0

22,360.0

24,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,400.0

22,360.0

24,000.0

სუბსიდიები

8,700.0

21,432.0

6,600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

400,000.0

391,683.0

7,728.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

949,250.0

1,595,132.0

1,442,568.0

ხარჯები

910,178.0

1,340,967.0

1,206,850.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

51,253.0

112,235.0

83,700.0

 ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 კვების ხარჯები

2,134.0

4,489.0

5,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49,119.0

107,746.0

78,700.0

სუბსიდიები

858,925.0

1,228,732.0

1,123,150.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,072.0

254,165.0

235,718.0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

27,389.0

169,123.0

140,188.0

ხარჯები

17,417.0

45,690.0

43,500.0

საქონელი და მომსახურება

17,417.0

35,690.0

43,500.0

 კვების ხარჯები

2,134.0

4,489.0

5,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15,283.0

31,201.0

38,500.0

სუბსიდიები

 

10,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,972.0

123,433.0

96,688.0

07 02

საფეხბურთო კლუბი „გურია“

98,000.0

224,980.0

150,000.0

ხარჯები

98,000.0

224,980.0

150,000.0

სუბსიდიები

98,000.0

224,980.0

150,000.0

07 03

საცურაო აუზი

70,820.0

86,852.0

77,700.0

ხარჯები

70,820.0

86,852.0

77,700.0

სუბსიდიები

70,820.0

86,852.0

77,700.0

07 04

 სასპორტო სკოლა

91,080.0

129,980.0

142,900.0

ხარჯები

91,080.0

129,980.0

142,900.0

სუბსიდიები

91,080.0

129,980.0

142,900.0

07 05

რელიგიის მხარდაჭერა

47,709.0

86,367.0

35,200.0

ხარჯები

47,709.0

86,367.0

35,200.0

საქონელი და მომსახურება

4,195.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,195.0

 

 

სუბსიდიები

43,514.0

86,367.0

35,200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

07 06

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

29,641.0

76,545.0

40,200.0

ხარჯები

29,641.0

76,545.0

40,200.0

საქონელი და მომსახურება

29,641.0

76,545.0

40,200.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29,641.0

76,545.0

40,200.0

07 07

სახელოვნებო სკოლები

153,483.0

212,837.0

308,110.0

ხარჯები

153,483.0

187,885.0

213,600.0

სუბსიდიები

153,483.0

187,885.0

213,600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24,952.0

94,510.0

07 08

ბიბლიოთეკები

79,500.0

116,915.0

138,076.0

ხარჯები

71,400.0

116,915.0

130,500.0

სუბსიდიები

71,400.0

116,915.0

130,500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,100.0

 

7,576.0

07 09

კულტურის ცენტრი

235,911.0

324,072.0

294,669.0

ხარჯები

235,911.0

279,520.0

257,725.0

სუბსიდიები

235,911.0

279,520.0

257,725.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

44,552.0

36,944.0

07 10

მუზეუმები

115,717.0

167,461.0

109,275.0

ხარჯები

94,717.0

106,233.0

109,275.0

სუბსიდიები

94,717.0

106,233.0

109,275.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,000.0

61,228.0

 

07 11

ტურიზმის განვითარების ცენტრი

0.0

0.0

6,250.0

ხარჯები

0.0

0.0

6,250.0

სუბსიდიები

 

 

6,250.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

626,408.0

860,450.0

678,704.0

ხარჯები

626,408.0

856,471.0

585,730.0

საქონელი და მომსახურება

2,967.0

6,496.0

9,530.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,700.0

5,820.0

8,880.0

 მივლინებები

84.0

276.0

300.0

 ოფისის ხარჯები

183.0

250.0

350.0

 კვების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

150.0

0.0

სუბსიდიები

623,441.0

38,240.0

30,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

811,735.0

546,200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3,979.0

92,974.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

51,553.0

113,904.0

111,000.0

ხარჯები

51,553.0

109,925.0

111,000.0

სუბსიდიები

51,553.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

109,925.0

111,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,979.0

 

08 02

მ.ჩაჩავას სახელობის ლანჩხუთის სამედიცინო ცენტრი

25,500.0

35,000.0

30,000.0

ხარჯები

25,500.0

35,000.0

30,000.0

სუბსიდიები

25,500.0

35,000.0

30,000.0

08 03

შპს „იმედი“

11,910.0

3,240.0

0.0

ხარჯები

11,910.0

3,240.0

0.0

სუბსიდიები

11,910.0

3,240.0

 

08 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

58,500.0

71,799.0

74,000.0

ხარჯები

58,500.0

71,799.0

74,000.0

სუბსიდიები

58,500.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

71,799.0

74,000.0

08 05

ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი

9,250.0

8,250.0

7,000.0

ხარჯები

9,250.0

8,250.0

7,000.0

სუბსიდიები

9,250.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

8,250.0

7,000.0

08 06

დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

11,000.0

43,228.0

17,500.0

ხარჯები

11,000.0

43,228.0

17,500.0

სუბსიდიები

11,000.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

43,228.0

17,500.0

08 07

ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

39,700.0

55,850.0

44,600.0

ხარჯები

39,700.0

55,850.0

44,600.0

სუბსიდიები

39,700.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

55,850.0

44,600.0

08 08

ერთჯერადი დახმარება

48,626.0

91,392.0

2,000.0

ხარჯები

48,626.0

91,392.0

2,000.0

სუბსიდიები

48,626.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

91,392.0

2,000.0

08 09

მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა

119,125.0

128,951.0

135,800.0

ხარჯები

119,125.0

128,951.0

135,800.0

სუბსიდიები

119,125.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

128,951.0

135,800.0

08 10

უსახლკარო ოჯახების, მ.შ. სტიქიითა და ხანძრის შედეგად დაზარალებლი მოსახლეობის დახმარების პროგრამა

50,000.0

195,766.0

35,300.0

ხარჯები

50,000.0

195,766.0

35,300.0

სუბსიდიები

50,000.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

195,766.0

35,300.0

08 11

 აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაღუპულთა ოჯახების პროგრამა

17,100.0

19,800.0

20,400.0

ხარჯები

17,100.0

19,800.0

20,400.0

სუბსიდიები

17,100.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

19,800.0

20,400.0

08 12

 სასწრაფო და გადაუდებელი კოსერვატიული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

86,377.0

51,824.0

51,600.0

ხარჯები

86,377.0

51,824.0

51,600.0

სუბსიდიები

86,377.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

51,824.0

51,600.0

08 13

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

0.0

5,350.0

6,000.0

ხარჯები

0.0

5,350.0

6,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5,350.0

6,000.0

08 14

პედაგოგთა და მომსახურე პერსონალთა დახმარება

94,800.0

0.0

0.0

ხარჯები

94,800.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

94,800.0

 

 

08 15

 მშობიარეთა დახმარების პროგრამა

0.0

29,600.0

32,200.0

ხარჯები

0.0

29,600.0

32,200.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

29,600.0

32,200.0

08 16

ვეტერანთა წარმომადგელობა

2,967.0

6,496.0

9,530.0

ხარჯები

2,967.0

6,496.0

9,530.0

საქონელი და მომსახურება

2,967.0

6,496.0

9,530.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,700.0

5,820.0

8,880.0

 მივლინებები

84.0

276.0

300.0

 ოფისის ხარჯები

183.0

250.0

350.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

150.0

0.0

08 17

უპატრონო მიცვალებულთა და კ რძალვის პროგრამა

0.0

0.0

6,700.0

ხარჯები

0.0

0.0

6,700.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

6,700.0

08 18

ქ.ლანჩხუთში სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრის შენობის რებილიტაცია

0.0

0.0

92,974.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

92,974.0

 

 

 

 

08 19

სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

2,100.0

ხარჯები

0.0

0.0

2,100.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2,100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი V

მარეგულირებელი ნორმები

           მუხლი 11. გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

       

         მუხლი 12. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს                      გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 11810 ლარი.

            მუხლი 13. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

 

შემოსულობები

4,336,300.0

4,662,100.0

4,768,700.0

 

შემოსავლები

4,336,300.0

4,662,100.0

4,768,700.0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

შემოსავლები

4,336,300.0

4,662,100.0

4,768,700.0

 

გადასახადები

295,000.0

310,000.0

316,000.0

 

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

ქონების გადასახადი

295,000.0

310,000.0

316,000.0

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

160,000.0

162,000.0

163,000.0

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

15,000.0

17,000.0

18,000.0

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

38,000.0

39,000.0

40,000.0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

82,000.0

92,000.0

95,000.0

 

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

 

სხვა გადასახადები

 

 

 

 

გრანტები

3,783,300.0

4,088,100.0

4,188,200.0

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

 

 

 

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

3,783,300.0

4,088,100.0

4,188,200.0

 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

3,583,300.0

3,844,500.0

3,946,100.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

200,000.0

243,600.0

242,100.0

 

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

 

სხვა შემოსავლები

258,000.0

264,000.0

264,500.0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

97,000.0

97,000.0

97,000.0

 

პროცენტები

50,000.0

50,000.0

50,000.0

 

რენტა

47,000.0

47,000.0

47,000.0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

35,000.0

35,000.0

35,000.0

 

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

 

 

 

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

 

 

 

მშენებლობის მოსაკრებელი

12,000.0

12,000.0

12,000.0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

40,000.0

42,000.0

42,500.0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

40,000.0

42,000.0

42,500.0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

30,000.0

32,000.0

32,500.0

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

 

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

10,000.0

10,000.0

10,000.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

121,000.0

125,000.0

125,000.0

 

 

 

 

 

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

4,336,300.0

4,662,100.0

4,768,700.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177.0

177.0

177.0

ხარჯები

4,328,300.0

4,635,600.0

4,745,200.0

შრომის ანაზღაურება

919,880.0

919,880.0

919,880.0

საქონელი და მომსახურება

902,740.0

985,320.0

1,034,920.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

53,100.0

53,120.0

53,120.0

 მივლინებები

12,700.0

15,700.0

16,900.0

 ოფისის ხარჯები

420,900.0

458,400.0

488,300.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

6,000.0

8,000.0

8,500.0

 კვების ხარჯები

5,000.0

5,000.0

5,000.0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

7,500.0

5,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

171,540.0

189,100.0

198,600.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

233,500.0

248,500.0

259,500.0

სუბსიდიები

1,965,100.0

2,186,500.0

2,246,500.0

სოციალური უზრუნველყოფა

540,580.0

543,900.0

543,900.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,000.0

26,500.0

23,500.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,284,680.0

1,344,640.0

1,378,240.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134.0

134.0

134.0

ხარჯები

1,281,680.0

1,326,140.0

1,359,740.0

შრომის ანაზღაურება

721,240.0

721,240.0

721,240.0

საქონელი და მომსახურება

560,440.0

604,900.0

638,500.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

37,080.0

37,100.0

37,100.0

 მივლინებები

10,800.0

13,500.0

14,700.0

 ოფისის ხარჯები

218,700.0

246,200.0

266,100.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

6,000.0

8,000.0

8,500.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

109,360.0

116,600.0

123,600.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

178,500.0

183,500.0

188,500.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000.0

18,500.0

18,500.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

352,490.0

361,030.0

369,030.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

18.0

18.0

ხარჯები

352,490.0

361,030.0

369,030.0

შრომის ანაზღაურება

154,830.0

154,830.0

154,830.0

საქონელი და მომსახურება

197,660.0

206,200.0

214,200.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20,160.0

20,200.0

20,200.0

 მივლინებები

2,500.0

3,000.0

3,500.0

 ოფისის ხარჯები

75,000.0

80,000.0

85,000.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,000.0

3,000.0

3,500.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26,000.0

28,000.0

30,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72,000.0

72,000.0

72,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

859,690.0

906,110.0

926,710.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116.0

116.0

116.0

ხარჯები

856,690.0

887,610.0

908,210.0

შრომის ანაზღაურება

566,410.0

566,410.0

566,410.0

საქონელი და მომსახურება

290,280.0

321,200.0

341,800.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16,920.0

16,900.0

16,900.0

 მივლინებები

8,300.0

10,500.0

11,200.0

 ოფისის ხარჯები

140,300.0

162,800.0

177,700.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,000.0

5,000.0

5,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

80,760.0

86,000.0

91,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000.0

40,000.0

40,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000.0

18,500.0

18,500.0

01 02 01

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური

348,370.0

372,250.0

387,250.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

16.0

16.0

ხარჯები

348,370.0

367,250.0

382,250.0

შრომის ანაზღაურება

116,350.0

116,350.0

116,350.0

საქონელი და მომსახურება

232,020.0

250,900.0

265,900.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16,920.0

16,900.0

16,900.0

 მივლინებები

3,500.0

4,000.0

4,000.0

 ოფისის ხარჯები

97,600.0

110,000.0

120,000.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,000.0

5,000.0

5,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70,000.0

75,000.0

80,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000.0

40,000.0

40,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,000.0

5,000.0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო- სამსახური

58,900.0

62,900.0

65,400.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

58,900.0

61,400.0

63,900.0

შრომის ანაზღაურება

49,400.0

49,400.0

49,400.0

საქონელი და მომსახურება

9,500.0

12,000.0

14,500.0

 მივლინებები

1,500.0

2,000.0

2,500.0

 ოფისის ხარჯები

8,000.0

10,000.0

12,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,500.0

1,500.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტურის სამსახური

36,280.0

38,780.0

38,980.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

36,280.0

37,280.0

37,480.0

შრომის ანაზღაურება

31,980.0

31,980.0

31,980.0

საქონელი და მომსახურება

4,300.0

5,300.0

5,500.0

 მივლინებები

300.0

500.0

500.0

 ოფისის ხარჯები

4,000.0

4,800.0

5,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,500.0

1,500.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მმართვის სამსახური

39,900.0

41,900.0

42,400.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

ხარჯები

39,900.0

40,400.0

40,900.0

შრომის ანაზღაურება

36,400.0

36,400.0

36,400.0

საქონელი და მომსახურება

3,500.0

4,000.0

4,500.0

 მივლინებები

500.0

500.0

500.0

 ოფისის ხარჯები

3,000.0

3,500.0

4,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,500.0

1,500.0

01 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

28,820.0

31,020.0

31,520.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

ხარჯები

28,820.0

29,520.0

30,020.0

შრომის ანაზღაურება

26,520.0

26,520.0

26,520.0

საქონელი და მომსახურება

2,300.0

3,000.0

3,500.0

 მივლინებები

300.0

500.0

500.0

 ოფისის ხარჯები

2,000.0

2,500.0

3,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,500.0

1,500.0

01 02 06

მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

31,280.0

34,480.0

35,180.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

ხარჯები

31,280.0

32,980.0

33,680.0

შრომის ანაზღაურება

25,480.0

25,480.0

25,480.0

საქონელი და მომსახურება

5,800.0

7,500.0

8,200.0

 მივლინებები

800.0

1,000.0

1,200.0

 ოფისის ხარჯები

5,000.0

6,500.0

7,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,500.0

1,500.0

01 02 07

მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

22,320.0

24,520.0

25,020.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

ხარჯები

22,320.0

23,020.0

23,520.0

შრომის ანაზღაურება

20,020.0

20,020.0

20,020.0

საქონელი და მომსახურება

2,300.0

3,000.0

3,500.0

 მივლინებები

300.0

500.0

500.0

 ოფისის ხარჯები

2,000.0

2,500.0

3,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,500.0

1,500.0

01 02 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები

213,160.0

213,700.0

213,700.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61.0

61.0

61.0

ხარჯები

213,160.0

213,700.0

213,700.0

შრომის ანაზღაურება

200,200.0

200,200.0

200,200.0

საქონელი და მომსახურება

12,960.0

13,500.0

13,500.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

2,200.0

2,500.0

2,500.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,760.0

11,000.0

11,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

01 02 09

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური

32,320.0

37,020.0

37,020.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

3.0

3.0

ხარჯები

32,320.0

37,020.0

37,020.0

შრომის ანაზღაურება

20,020.0

20,020.0

20,020.0

საქონელი და მომსახურება

12,300.0

15,500.0

15,500.0

 მივლინებები

300.0

500.0

500.0

 ოფისის ხარჯები

12,000.0

15,000.0

15,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,500.0

1,500.0

01 02 10

მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური

17,860.0

18,560.0

18,760.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

2.0

2.0

ხარჯები

16,360.0

17,060.0

17,260.0

შრომის ანაზღაურება

14,560.0

14,560.0

14,560.0

საქონელი და მომსახურება

1,800.0

2,500.0

2,700.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 მივლინებები

300.0

500.0

500.0

 ოფისის ხარჯები

1,500.0

2,000.0

2,200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500.0

1,500.0

1,500.0

01 02 11

მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური

30,480.0

30,980.0

31,480.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

ხარჯები

28,980.0

29,480.0

29,980.0

შრომის ანაზღაურება

25,480.0

25,480.0

25,480.0

საქონელი და მომსახურება

3,500.0

4,000.0

4,500.0

 მივლინებები

500.0

500.0

500.0

 ოფისის ხარჯები

3,000.0

3,500.0

4,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500.0

1,500.0

1,500.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

40,000.0

45,000.0

50,000.0

ხარჯები

40,000.0

45,000.0

50,000.0

საქონელი და მომსახურება

40,000.0

45,000.0

50,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000.0

45,000.0

50,000.0

01 04

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

 

 

 

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯები

6,000.0

6,000.0

6,000.0

ხარჯები

6,000.0

6,000.0

6,000.0

საქონელი და მომსახურება

6,000.0

6,000.0

6,000.0

 მივლინებები

0.0

0.0

0.0

 ოფისის ხარჯები

3,400.0

3,400.0

3,400.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,600.0

2,600.0

2,600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

3,500.0

3,500.0

3,500.0

ხარჯები

3,500.0

3,500.0

3,500.0

საქონელი და მომსახურება

3,500.0

3,500.0

3,500.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,500.0

3,500.0

3,500.0

01 07

მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი

3,000.0

3,000.0

3,000.0

ხარჯები

3,000.0

3,000.0

3,000.0

საქონელი და მომსახურება

3,000.0

3,000.0

3,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,000.0

3,000.0

3,000.0

01 08

ქონების რეგისტრაციის ხარჯი

20,000.0

20,000.0

20,000.0

ხარჯები

20,000.0

20,000.0

20,000.0

საქონელი და მომსახურება

20,000.0

20,000.0

20,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20,000.0

20,000.0

20,000.0

01 09

უკან დაბრუნება

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

 

 

 

01 10

ბიუჯეტის დავალიანების დაფარვა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

 

 

 

02 00

მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური

151,180.0

162,180.0

158,680.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

31.0

31.0

ხარჯები

151,180.0

160,680.0

158,680.0

შრომის ანაზღაურება

127,400.0

127,400.0

127,400.0

საქონელი და მომსახურება

23,780.0

33,280.0

31,280.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,780.0

3,780.0

3,780.0

 მივლინებები

500.0

500.0

500.0

 ოფისის ხარჯები

7,000.0

7,000.0

7,000.0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

7,500.0

5,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,000.0

8,000.0

8,500.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,500.0

6,500.0

6,500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,500.0

 

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

62,000.0

62,000.0

62,000.0

ხარჯები

57,000.0

57,000.0

57,000.0

საქონელი და მომსახურება

57,000.0

57,000.0

57,000.0

 ოფისის ხარჯები

35,000.0

35,000.0

35,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17,000.0

17,000.0

17,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,000.0

5,000.0

5,000.0

სუბსიდიები

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000.0

5,000.0

5,000.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

100,480.0

108,600.0

107,100.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

12.0

ხარჯები

100,480.0

107,100.0

107,100.0

შრომის ანაზღაურება

71,240.0

71,240.0

71,240.0

საქონელი და მომსახურება

29,240.0

35,860.0

35,860.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,360.0

3,360.0

3,360.0

 მივლინებები

1,200.0

1,500.0

1,500.0

 ოფისის ხარჯები

10,000.0

10,000.0

10,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,180.0

17,500.0

17,500.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,500.0

3,500.0

3,500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,500.0

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

100,480.0

103,600.0

102,100.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

12.0

ხარჯები

100,480.0

102,100.0

102,100.0

შრომის ანაზღაურება

71,240.0

71,240.0

71,240.0

საქონელი და მომსახურება

29,240.0

30,860.0

30,860.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,360.0

3,360.0

3,360.0

 მივლინებები

1,200.0

1,500.0

1,500.0

 ოფისის ხარჯები

10,000.0

10,000.0

10,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,180.0

12,500.0

12,500.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,500.0

3,500.0

3,500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,500.0

 

04 02

მობილიზაციის ხარჯები

0.0

5,000.0

5,000.0

ხარჯები

0.0

5,000.0

5,000.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

5,000.0

5,000.0

 ოფისის ხარჯები

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

5,000.0

5,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

725,000.0

759,500.0

789,500.0

ხარჯები

725,000.0

759,500.0

789,500.0

საქონელი და მომსახურება

150,000.0

160,000.0

170,000.0

 ოფისის ხარჯები

150,000.0

160,000.0

170,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

575,000.0

599,500.0

619,500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

05 01

გზების რეაბილიტაცია

70,000.0

70,000.0

70,000.0

ხარჯები

70,000.0

70,000.0

70,000.0

სუბსიდიები

70,000.0

70,000.0

70,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 02

ხიდების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 03

გაზიფიკაცია

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 04

მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი

15,000.0

18,000.0

20,000.0

ხარჯები

15,000.0

18,000.0

20,000.0

სუბსიდიები

15,000.0

18,000.0

20,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 05

გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

05 06

სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 07

საწრეტი კოლექტორის მოწყობა

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 08

კეთილმოწყობის სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 09

სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 10

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 11

შემოღობვა

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 12

საძოვრის აღდგენა

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 13

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

75,000.0

75,000.0

75,000.0

ხარჯები

75,000.0

75,000.0

75,000.0

საქონელი და მომსახურება

75,000.0

75,000.0

75,000.0

 ოფისის ხარჯები

75,000.0

75,000.0

75,000.0

სუბსიდიები

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 14

მგზავრთა გადაყვანა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

 

 

 

05 15

სასაფლაოს მოვლა პატრონობა

12,500.0

15,000.0

18,000.0

ხარჯები

12,500.0

15,000.0

18,000.0

სუბსიდიები

12,500.0

15,000.0

18,000.0

05 16

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

113,400.0

125,000.0

140,000.0

ხარჯები

113,400.0

125,000.0

140,000.0

საქონელი და მომსახურება

75,000.0

85,000.0

95,000.0

 ოფისის ხარჯები

75,000.0

85,000.0

95,000.0

სუბსიდიები

38,400.0

40,000.0

45,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 17

დასუფთავების ღონისძიებები

351,100.0

365,000.0

375,000.0

ხარჯები

351,100.0

365,000.0

375,000.0

სუბსიდიები

351,100.0

365,000.0

375,000.0

05 18

გამწვანება

32,000.0

35,000.0

35,000.0

ხარჯები

32,000.0

35,000.0

35,000.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

32,000.0

35,000.0

35,000.0

05 19

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან

6,000.0

6,500.0

6,500.0

ხარჯები

6,000.0

6,500.0

6,500.0

სუბსიდიები

6,000.0

6,500.0

6,500.0

05 20

ეკონომიკური საქმიანობა

50,000.0

50,000.0

50,000.0

ხარჯები

50,000.0

50,000.0

50,000.0

სუბსიდიები

50,000.0

50,000.0

50,000.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

520,000.0

679,000.0

702,000.0

ხარჯები

520,000.0

679,000.0

702,000.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

28,000.0

30,000.0

32,000.0

 ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28,000.0

30,000.0

32,000.0

სუბსიდიები

492,000.0

649,000.0

670,000.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

492,000.0

649,000.0

670,000.0

ხარჯები

492,000.0

649,000.0

670,000.0

სუბსიდიები

492,000.0

649,000.0

670,000.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

28,000.0

30,000.0

32,000.0

ხარჯები

28,000.0

30,000.0

32,000.0

საქონელი და მომსახურება

28,000.0

30,000.0

32,000.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28,000.0

30,000.0

32,000.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

943,100.0

993,000.0

1,018,000.0

ხარჯები

943,100.0

993,000.0

1,018,000.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

45,000.0

55,000.0

61,000.0

 ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 კვების ხარჯები

5,000.0

5,000.0

5,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,000.0

50,000.0

56,000.0

სუბსიდიები

898,100.0

938,000.0

957,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

25,000.0

30,000.0

33,000.0

ხარჯები

25,000.0

30,000.0

33,000.0

საქონელი და მომსახურება

25,000.0

30,000.0

33,000.0

 კვების ხარჯები

5,000.0

5,000.0

5,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20,000.0

25,000.0

28,000.0

სუბსიდიები

 

 

 

07 02

საფეხბურთო კლუბი გურია

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

 

 

 

07 03

საცურაო აუზი

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

 

 

 

07 04

 სასპორტო სკოლა

160,000.0

175,000.0

180,000.0

ხარჯები

160,000.0

175,000.0

180,000.0

სუბსიდიები

160,000.0

175,000.0

180,000.0

07 05

რელიგიის მხარდაჭერა

10,000.0

15,000.0

18,000.0

ხარჯები

10,000.0

15,000.0

18,000.0

სუბსიდიები

10,000.0

15,000.0

18,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

07 06

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

20,000.0

25,000.0

28,000.0

ხარჯები

20,000.0

25,000.0

28,000.0

საქონელი და მომსახურება

20,000.0

25,000.0

28,000.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20,000.0

25,000.0

28,000.0

07 07

სახელოვნებო სკოლები

185,000.0

195,000.0

198,000.0

ხარჯები

185,000.0

195,000.0

198,000.0

სუბსიდიები

185,000.0

195,000.0

198,000.0

07 08

ბიბლიოთეკები

120,000.0

135,000.0

140,000.0

ხარჯები

120,000.0

135,000.0

140,000.0

სუბსიდიები

120,000.0

135,000.0

140,000.0

07 09

კულტურის ცენტრი

216,000.0

200,000.0

200,000.0

ხარჯები

216,000.0

200,000.0

200,000.0

სუბსიდიები

216,000.0

200,000.0

200,000.0

07 10

მუზეუმები

120,000.0

125,000.0

125,000.0

ხარჯები

120,000.0

125,000.0

125,000.0

სუბსიდიები

120,000.0

125,000.0

125,000.0

07 11

ტურიზმის განვითარების ცენტრი

27,500.0

28,000.0

28,500.0

ხარჯები

27,500.0

28,000.0

28,500.0

სუბსიდიები

27,500.0

28,000.0

28,500.0

07 12

ფეხბურთის სკოლა

59,600.0

65,000.0

67,500.0

ხარჯები

59,600.0

65,000.0

67,500.0

სუბსიდიები

59,600.0

65,000.0

67,500.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

549,860.0

553,180.0

553,180.0

ხარჯები

549,860.0

553,180.0

553,180.0

საქონელი და მომსახურება

9,280.0

9,280.0

9,280.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8,880.0

8,880.0

8,880.0

 მივლინებები

200.0

200.0

200.0

 ოფისის ხარჯები

200.0

200.0

200.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

540,580.0

543,900.0

543,900.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

130,000.0

130,000.0

130,000.0

ხარჯები

130,000.0

130,000.0

130,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

130,000.0

130,000.0

130,000.0

08 02

მ.ჩაჩავას სახელობის ლანჩხუთის სამედიცინო ცენტრი

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

 

 

 

08 03

შპს „იმედი“

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

 

 

 

08 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

75,000.0

75,000.0

75,000.0

ხარჯები

75,000.0

75,000.0

75,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

75,000.0

75,000.0

75,000.0

08 05

ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი

5,000.0

5,000.0

5,000.0

ხარჯები

5,000.0

5,000.0

5,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,000.0

5,000.0

5,000.0

08 06

დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

32,500.0

32,500.0

32,500.0

ხარჯები

32,500.0

32,500.0

32,500.0

სოციალური უზრუნველყოფა

32,500.0

32,500.0

32,500.0

08 07

ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

60,000.0

60,000.0

60,000.0

ხარჯები

60,000.0

60,000.0

60,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

60,000.0

60,000.0

60,000.0

08 08

ერთჯერადი დახმარება

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

08 09

მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

08 10

უსახლკარო ოჯახების, მ.შ. სტიქიითა და ხანძრის შედეგად დაზარალებ უ ლი მოსახლეობის დახმარების პროგრამა

41,180.0

45,000.0

45,000.0

ხარჯები

41,180.0

45,000.0

45,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

41,180.0

45,000.0

45,000.0

08 11

 აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაღუპულთა ოჯახების პროგრამა

20,400.0

20,400.0

20,400.0

ხარჯები

20,400.0

20,400.0

20,400.0

სოციალური უზრუნველყოფა

20,400.0

20,400.0

20,400.0

08 12

 სასწრაფო და გადაუდებელი კოსერვატიული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

111,000.0

110,000.0

110,000.0

ხარჯები

111,000.0

110,000.0

110,000.0

სუბსიდიები

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

111,000.0

110,000.0

110,000.0

08 13

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

5,500.0

6,000.0

6,000.0

ხარჯები

5,500.0

6,000.0

6,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,500.0

6,000.0

6,000.0

08 14

პედაგოგთა და მომსახურე პერსონალთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

 

 

 

08 15

 მშობიარეთა დახმარების პროგრამა

50,000.0

50,000.0

50,000.0

ხარჯები

50,000.0

50,000.0

50,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

50,000.0

50,000.0

50,000.0

08 16

ვეტერანთა წარმომადგელობა

9,280.0

9,280.0

9,280.0

ხარჯები

9,280.0

9,280.0

9,280.0

საქონელი და მომსახურება

9,280.0

9,280.0

9,280.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8,880.0

8,880.0

8,880.0

 მივლინებები

200.0

200.0

200.0

 ოფისის ხარჯები

200.0

200.0

200.0

08 17

უპატრონო მიცვალებულთა დაგრძალვის პროგრამა

10,000.0

10,000.0

10,000.0

ხარჯები

10,000.0

10,000.0

10,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10,000.0

10,000.0

10,000.0