თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
22.12.2011 ბოლო ცვლილება 26.12.2012
ნომერი
№143
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.123.016095
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 30/12/2011
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (13)

წინა ცვლილებები (12)

დოკუმენტის ტექსტი

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს

დადგენილება №143

2011 წლი ს22დეკემბერი    

ქ. ქუთაისი                

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 76-ე მუხლის მე-5 პუნქტის გათვალისწინებით, განიხილა რა 2012 წლის ტერიტორიული ბიუჯეტის პროექტი, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებად განისაზღვროს: ქალაქში ინფრასტრუქტურის განვითარება, საბინაო -კომუნალური მეურნეობისა და გარემოს დაცვის პროექტების ეფექტურად განხორციელება, საცხოვრებელი შენობების კეთილმოწყობა და ქალაქის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა მოსახლეობის აქტუალური პრობლემების მოგვარებაში; სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური ღონისძიებების განხორციელება; განათლების, სპორტისა და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა.

მუხლი 2. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების, პროექტებისა და ღონისძიებების შესრულების შეფასებისას გამოყენებულ იქნეს შემდეგი მეთოდები:

1. შესრულებულ სამუშაოთა (მომსახურების) შედეგების რაოდენობრივი (თვლადი) მაჩვენებლებით შეფასება;

2. შესრულებულ სამუშაოთა (მომსახურების) შედეგების ხარისხობრივი მაჩვენებლებით შეფასება;

3. ექსპერტული შეფასება;

4. მოსახლეობის კმაყოფილების დონის განსაზღვრა;

5. კომპლექსური შეფასება;

6. შესრულებულ სამუშაოთა შედეგების ეფექტურობისა (პირდაპირი და არაპირდაპირი ეფექტი) და ადეკვატურობის მაჩვენებლებით შეფასება.

მუხლი 3. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსის მაჩვენებლები დანართი №1-ის შესაბამისად.

მუხლი 4. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 33745.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. გადასახადები4 110.0 ათასი ლარი;

2. გრანტები24 236.9 ათასი ლარი;

3. სხვა შემოსავლები5398.1 ათასი ლარი.

მუხლი 5. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საერთო მოცულობა 36445.0 ათასი ლარის ოდენობით და დამტკიცდეს დანართი №3-ის შესაბამისად.

მუხლი 6 . განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯების მაჩვენებელი 34030.9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 7. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი 1662.5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი 2 700.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლების მაჩვენებელი 751.6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტისათვის გამოყოფილია 24 236.9 ათასი ლარი. მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი – 24 021.9 ათასი ლარი, ხოლო მიზნობრივი ტრანსფერი – 215.0 ათასი ლარი.

მუხლი 11 . თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 500.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მერი, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს იმ გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების დასაფინანსებლად, რომლებიც გათვალისწინებული არ იყო საბიუჯეტო ასიგნებაში.

მუხლი 12 . წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარი.

მუხლი 13. გათვალისწინებულ იქნეს ქალაქ ქუთაისში 2004–2005 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად (მათ შორის სესხის ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის) 1093.6 ათასი ლარი. დაფინანსება მოხდეს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით, მერიის საფინანსო სამსახურის მიერ.

მუხლი 14. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განისაზღვროს ბავშვთა კვების ნორმა თვეში 24 ლარის ოდენობით. ამასთან, მრავალშვილიანი /4 და მეტი შვილი/ ოჯახების, მარტოხელა დედების შვილების, ობოლი, ტყუპი (იგულისხმება ერთი აღსაზრდელი) და ლტოლვილი (მხოლოდ ქუთაისში რეგისტრირებული) აღსაზრდელების, №4 ფილიალის სარეაბილიტაციო ჯგუფის აღსაზრდელების კვების თანხის დაფინანსება განხორციელდეს 100%-ით ბიუჯეტიდან, ხოლო დანარჩენი აღსაზრდელებისა, თანადაფინანსების პრინციპით, 10 ლარის ოდენობით ბიუჯეტიდან.

მუხლი 15. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერმა, განათლების სკოლამდელი დაწესებულებების არაფინანსური აქტივების ზრდისათვის გათვალისწინებული 200.0 ათასი ლარის ხარჯვა მოახდინოს ორგანიზებულად, თვითმმართველობის მიერ განხორციელებულ ერთ შესყიდვად.

მუხლი 16. იმის გამო, რომ ქალაქში არსებული თეატრალური და მუსიკალური კოლექტივები, საჯარო სამართლისა და არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირები საკუთარი შემოსავლებით ვერ ფარავენ თავიანთ ხარჯებს, კულტურის, სპორტისა და განათლების განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე, მათი დაფინანსება განხორციელდეს სუბსიდირების წესით.

მუხლი 17 . „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 39-ე მუხლისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის შესაბამისად, ნება დაერთოს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერს დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეუტანლად, თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის თანხმობით, მოახდინოს ცალკეული საბიუჯეტო ორგანიზაციების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება, საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახადების 5 %-ის ფარგლებში.

მუხლი 18. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ღონისძიებების ფარგლებში, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ მერიის შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებს, ქალაქ ქუთაისის მერის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 19. საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან გადმორიცხული მიზნობრივი ტრანსფერიდან (215,0 ათასი ლარი) დაფინანსდეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ვეტერანთა სარიტუალო და მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამები (დანართი №3-9–ის შესაბამისად).

მუხლი 20. დადგინდეს, რომ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემის სამსახურების ,,ოფისის ხარჯები“ აისახოს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხარჯებში, ხოლო ცალკეული სამსახურებისათვის საჭირო ლიმიტი განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მერის ბრძანებით.

 მუხლი 21 . დაევალოს ადგილობრივი თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციებსა და სამსახურების ხელმძღვანელებს, წინამდებარე დადგენილების გამოქვეყნებიდან არა უგვიანეს 10 დღის ვადაში, უზრუნველყონ კვარტალურ ჭრილში პროგრამებისა და ღონისძიებების წარდგენა მერიის საფინანსო სამსახურში.

 მუხლი 22. დადგინდეს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 24-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტიდან სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით.

 მუხლი 23 . დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს პროგრამები დანართი №3-I-ის შესაბამისად.

მუხლი 24 . დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის გარემოს დაცვის ღონისძიებების პროგრამები დანართი №3-2-ის შესაბამისად.

მუხლი 25. დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამები დანართი №3-3-ის შესაბამისად.

მუხლი 26. დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის განათლების ღონისძიებების პროგრამა დანართი №3-4-ის შესაბამისად.

მუხლი 2 7. დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის სპორტული ღონისძიებების პროგრამა დანართი №3-5-ის შესაბამისად.

მუხლი 2 8. დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის კულტურის ღონისძიებების პროგრამა დანართი №3-6-ის შესაბამისად.

მუხლი 2 9. დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა დანართი №3-7-ის შესაბამისად.

მუხლი 30. დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა დანართი №3-8-ის შესაბამისად.

მუხლი 3 1. დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებების პროგრამა დანართი №3-9-ის შესაბამისად.

მუხლი 3 2. დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა კვების პროგრამა დანართი №3-10-ის შესაბამისად.

მუხლი 3 3. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახდელების ხარჯების გაწევა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ერთიანი ანგარიშიდან, ქალაქ ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახურის მიერ.

მუხლი 3 4. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს ,,ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ვალდებულებების აღებისა და ხარჯვის გაწევის წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2007 წლის 10 სექტემბრის №1046 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად.

მუხლი 3 5. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2012 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლების მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზედაც პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბიუჯეტო დაწესებულებასა და ორგანიზაციას.

მუხლი 3 6. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილება.

მუხლი 3 7. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვარიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე          ა.ხვადაგიანი

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტის  ბალანსი      

 

                                                                                                                                        დანართი №1

 

(ათას ლარებში)

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის პროექტი

შემოსავლები

111,495.0

41,427.1

33,745.0

გადასახადები

9,126.6

4,110.0

4,110.0

გრანტები

96,811.7

30,288.6

24,236.9

სხვა შემოსავლები

5,556.7

7,028.5

5,398.1

 

 

ხარჯები

27,568.4

33,173.8

34,030.9

შრომის ანაზღაურება

3,802.6

4,274.3

4,401.8

საქონელი და მომსახურება

3,438.2

4,118.8

4,376.7

პროცენტი

527.2

442.0

442.0

სუბსიდიები

18,189.7

21,000.1

22,743.0

გრანტები

0.0

1,500.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,610.7

1,838.6

2,067.4

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

 

საოპერაციო სალდო

83,926.6

8,253.3

-285.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

86,723.9

17,628.1

-1,037.5

ზრდა

88,965.9

21,668.8

1,662.5

კლება

2,242.0

4,040.7

2,700.0

 

 

მთლიანი სალდო

-2,797.3

-9,374.8

751.6

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-14,583.3

-10,298.1

0.0

ზრდა

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

სესხები

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

კლება

14,583.3

10,298.1

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

სესხები

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

14,583.3

10,298.1

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1,487.9

-923.3

-751.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

 

 

 

საგარეო

 

 

 

კლება

1,487.9

923.3

751.6

საშინაო

1,487.9

923.3

751.6

საგარეო

 

 

 

 

 

ბალანსი

10,298.1

0.0

0.0

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტის  შემოსულობები

 

დანართი №2

 

 

 

ათას ლარებში

სტრიქონის №

შემოსავლების დასახელება

კლასიფიკაციის კოდი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის პროექტი

1

შემოსავლები  (2+25+38)                                       მათ შორის:

1

111495.0

41427.1

33745.0

2

გადასახადები   (3+4+5+22)                                   მათ შორის:

11

9126.6

4110.0

4110.0

3

საშემოსავლო გადასახადი1)

11111

 

 

 

4

სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

1113

 

 

 

5

ქონების გადასახადი (6+7+8+15+18+21) 

11311

9108.5

4110.0

4110.0

6

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

4395.5

3000.0

3000.0

7

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

 

 

 

8

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)                                                                                                                                                                   მათ შორის:

113113

136.3

110.0

110.0

9

 - ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

101.9

90.0

90.0

10

- არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

34.4

20.0

20.0

11

- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

 

 

 

12

- საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1131134

 

 

 

13

 - საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე     

1131135

 

 

 

14

- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

1131136

 

 

 

15

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                მათ შორის:

113114

0.0

0.0

0.0

16

- ფიზიკური პირებიდან

1131141

 

 

 

17

- იურიდიული პირებიდან

1131142

 

 

 

18

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                            მათ შორის:

113115

4573.9

1000.0

1000.0

19

- ფიზიკური პირებიდან

1131151

86.1

 

 

20

- იურიდიული პირებიდან

1131152

4487.8

1000.0

1000.0

21

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

2.8

 

 

22

სხვა გადასახადები                                                                                  მათ შორის:

116

18.1

 

 

23

- მეწარმე სუბიექტებიდან

1161

 

 

 

24

- არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

1162

 

 

 

25

გრანტები (26+27+28)                                                                                             მათ შორის:

13

96811.7

30288.6

24236.9

26

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

 

 

 

27

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

132

 

 

 

28

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები            

133

96811.7

30288.6

24236.9

29

 -გათანაბრებითი ტრანსფერი

1331

19893.0

24108.6

24021.9

30

 - მიზნობრივი ტრანსფერი

1331

157.7

210.0

215.0

31

- სპეციალური ტრანსფერი

1331

 

 

 

32

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1331

20.0

10.0

 

33

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1331

 

 

 

34

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1331

 

 

 

35

მგფ-ი ს თანადაფინანსება

1331

 

 

 

36

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1331

76741.0

5750.0

 

37

იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული გრანტები

1331

 

210.0

 

38

სხვა შემოსავლები (39+41+42+56+57+58+59+60+61+69+70+71+72+73+74+75+76+77+82+89+92)                  
           მათ შორის:

14

5556.7

7028.5

5398.1

39

პროცენტები                         
           მათ შორის:

1411

494.8

900.0

0.0

40

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

14115

494.8

900.0

 

41

დივიდენდები

1412

 

 

 

42

რენტა   (43+51+52+53+54+55)                                 
          მათ შორის:

1415

192.4

125.5

133.0

43

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
            მათ შორის:                         

14151

87.1

33.5

35.0

44

 -მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

141511

31.4

14.0

15.0

45

 - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

141512

0.2

 

 

46

 - მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების  პროდუქტებით სარგებლობისათვის

141513

 

 

 

47

 - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

141514

6.3

5.5

5.0

48

 - მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის

141515

 

 

 

49

 -მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

141516

20.2

14.0

15.0

50

 - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

141519

29.0

 

 

51

მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან2)

14152

 

 

 

52

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

 

 

 

53

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

105.3

92.0

98.0

54

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები2)

14155

 

 

 

55

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

 

 

 

56

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი1)

14222

 

 

 

57

საერთო-სახელმწიფოებრივი სანებართვო მოსაკრებელი1)

14223

 

 

 

58

სახელმწიფო ბაჟი

14227

 

 

 

59

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0.2

0.9

 

60

 სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

4.0

1.0

5.1

61

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                   
             აქედან:

142213

1604.1

1505.1

2000.0

62

 -კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან

1422131

 

 

 

63

- სათამაშო აპარატებიდან

1422132

1414.1

1355.1

1800.0

64

 - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან

1422133

189.4

150.0

200.0

65

 - წამახალისებელი გათამაშებიდან

1422134

0.3

 

 

66

 - სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან

1422135

 

 

 

67

 - ლატარიების მოწყობაზე

1422136

 

 

 

68

 - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი     

1422139

0.3

 

 

69

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

142210

22.5

0.0

0.0

70

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

978.1

940.0

1000.0

71

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

 

 

 

72

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

 

 

 

73

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე  (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

1422312

34.3

50.0

50.0

74

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი

142299

 

 

 

75

შემოსავალი არაკლასიფიცირებული საქონლის (მუზეუმების მიერ ხელოვნების ნიმუშების ასლების, სწავლის საფასურის, მუზეუმის, პარკის, კულტურულ-გასართობი დაწესებულების მიერ ბილეთების) რეალიზაციიდან

14231

 

 

 

76

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან

142319

 

 

 

77

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან     
            

მათ შორის:

14232

464.4

400.0

400.0

78

 -შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

142321

463.9

400.0

400.0

79

- შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

142322

0.3

 

 

80

- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

142323

 

 

 

81

 - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

142329

0.2

 

 

82

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) (83+86+87+88)                                  
            მათ შორის:

143

1418.3

1166.0

1510.0

83

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო                       
                აქედან:

1431

1062.6

1116.0

1460.0

84

 -'შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

143171

727.1

806.0

960.0

85

- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

143199

335.5

310.0

500.0

86

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო

1433

 

 

 

87

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი  დარღვევის გამო

1434

13.7

50.0

50.0

88

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

1439

342.0

 

 

89

შემოსავალი ნებაყოფლობითი (შემოწირულობები, ჰუმანიტარული და სხვა) ტრანსფერებიდან, გრანტების გარდა                                      
              მათ შორის:

144

 

 

 

90

- მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან

1441

 

 

 

91

- კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან

1442

 

 

 

92

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები           
           მათ შორის:

145

343.6

1940.0

300.0

93

 -სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი

1451

 

 

 

94

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან

1457

343.6

300.0

300.0

95

 - სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

1459

 

1640.0

 

96

არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:

61

2242.0

4040.7

2700.0

97

შენობა-ნაგებობები

6111

1790.1

3040.7

1500.0

98

მიწა

614

451.9

1000.0

1200.0

99

ფინანსური აქტივები, მათ შორის

62

14583.3

10298.1

0.0

100

ნაშთი

6212

14583.3

10298.1

 

101

სულ შემოსულობები

 

128320.3

55765.9

36445.0

 

 

დანართი №3

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტის გადასახდელები

 

 

 

 

ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის პროექტი

1

 

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

118,022.2

55,765.9

36,445.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

526

524

531

 

ხარჯები

27,568.4

33,173.8

34,030.9

 

შრომის ანაზღაურება

3,802.6

4,274.3

4,401.8

 

საქონელი და მომსახურება

3,438.2

4,118.8

4,376.7

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

237.3

353.9

345.0

 

    მივლინებები

129.6

174.7

173.3

 

    ოფისის ხარჯები

814.7

883.8

926.2

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

40.8

165.9

210.0

 

    კვების ხარჯები

57.3

74.0

50.0

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.0

78.6

67.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

339.3

528.3

628.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,814.2

1,859.6

1,976.7

 

პროცენტი

527.2

442.0

442.0

 

სუბსიდიები

18,189.7

21,000.1

22,743.0

 

გრანტები

0.0

1,500.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,610.7

1,838.6

2,067.4

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,965.9

21,668.8

1,662.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

1,487.9

923.3

751.6

01 00

701

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები

7,368.1

8,805.1

7,194.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

412

410

415

 

ხარჯები

5,321.7

7,576.4

6,269.5

 

შრომის ანაზღაურება

3,060.7

3,472.2

3,581.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,659.1

2,100.5

2,192.7

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

220.2

331.8

322.0

 

    მივლინებები

24.1

66.5

71.5

 

    ოფისის ხარჯები

527.2

574.3

552.7

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

40.8

165.9

210.0

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

266.4

354.3

373.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

580.4

607.7

663.5

 

პროცენტი

527.2

442.0

442.0

 

სუბსიდიები

46.3

11.1

0.0

 

გრანტები

0.0

1,500.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.4

50.6

53.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

558.5

305.4

173.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

1,487.9

923.3

751.6

01 01

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო

679.6

846.6

800.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

 

ხარჯები

650.6

791.6

765.0

 

შრომის ანაზღაურება

360.6

407.7

410.0

 

საქონელი და მომსახურება

276.5

370.9

346.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

72.3

133.9

120.0

 

    მივლინებები

4.3

15.0

15.0

 

    ოფისის ხარჯები

87.2

69.0

71.0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

18.9

22.0

20.0

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

87.6

119.0

110.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.2

12.0

10.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.5

13.0

9.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.0

55.0

35.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02

701

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები)

4,195.7

4,560.8

4,586.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

383

381

386

 

ხარჯები

3,666.2

4,310.4

4,447.5

 

შრომის ანაზღაურება

2,700.1

3,064.5

3,171.8

 

საქონელი და მომსახურება

951.2

1,208.3

1,231.7

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

147.9

197.9

202.0

 

    მივლინებები

19.8

51.5

56.5

 

    ოფისის ხარჯები

440.0

505.3

481.7

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

21.9

115.0

150.0

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

178.8

235.3

263.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

142.8

103.3

78.5

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.9

37.6

44.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

529.5

250.4

138.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 01

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

1,522.8

1,602.4

1,855.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61

79

90

 

ხარჯები

1,047.9

1,465.4

1,804.2

 

შრომის ანაზღაურება

556.4

741.7

823.0

 

საქონელი და მომსახურება

482.8

714.1

963.2

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

108.2

127.4

127.5

 

    მივლინებები

11.2

27.5

29.0

 

    ოფისის ხარჯები

220.1

286.2

481.7

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

21.9

115.0

150.0

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

74.6

96.0

114.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46.8

62.0

61.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.7

9.6

18.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

474.9

137.0

51.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 02

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო  სამსახური

236.1

243.2

214.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

21

21

 

ხარჯები

221.2

238.2

206.4

 

შრომის ანაზღაურება

171.0

178.9

181.9

 

საქონელი და მომსახურება

48.3

57.3

21.5

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.9

6.0

5.5

 

    მივლინებები

0.6

2.0

2.0

 

    ოფისის ხარჯები

40.3

35.0

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.5

8.6

8.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

5.7

6.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

2.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.9

5.0

8.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 03

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის  სამსახური

113.3

4.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

0

0

 

ხარჯები

113.3

4.4

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

96.8

3.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

15.8

0.7

0.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

 

 

 

    მივლინებები

2.0

0.1

 

 

    ოფისის ხარჯები

11.3

0.6

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.5

0.0

 

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

0.2

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 04

70111

თვითმმართველი ქალაქის –  ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

102.6

129.5

109.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

ხარჯები

101.4

112.5

103.5

 

შრომის ანაზღაურება

87.9

94.0

95.5

 

საქონელი და მომსახურება

12.9

16.5

6.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

0.1

1.0

1.0

 

    ოფისის ხარჯები

10.6

12.0

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.2

2.5

4.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1.0

1.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

17.0

6.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 05

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური

80.0

288.7

250.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

23

22

 

ხარჯები

77.6

284.2

247.3

 

შრომის ანაზღაურება

55.7

184.6

181.3

 

საქონელი და მომსახურება

21.9

95.6

64.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9.9

26.5

42.0

 

    მივლინებები

0.3

4.0

3.0

 

    ოფისის ხარჯები

9.7

18.4

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.0

21.7

18.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

25.0

1.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

4.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

4.5

3.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 06

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო  სამსახური

204.2

210.7

196.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

 

ხარჯები

202.0

205.7

191.6

 

შრომის ანაზღაურება

154.4

141.5

143.8

 

საქონელი და მომსახურება

47.5

62.2

44.8

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

13.4

11.9

12.8

 

    მივლინებები

1.0

2.0

2.0

 

    ოფისის ხარჯები

14.3

15.3

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

18.1

32.0

29.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.7

1.0

1.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.1

2.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

5.0

5.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 07

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახური

171.2

8.3

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

 

 

 

ხარჯები

171.2

8.3

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

139.7

7.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

31.1

0.9

0.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.0

0.5

 

 

    მივლინებები

 

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

6.3

0.4

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.6

 

 

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.2

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 08

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების  სამსახური

184.1

7.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

 

 

ხარჯები

183.3

7.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

153.2

6.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

29.6

0.4

0.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

0.1

0.0

0.0

 

    ოფისის ხარჯები

11.5

0.4

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.9

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.1

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 09

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური  სამსახური

152.8

208.4

151.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19

14

 

ხარჯები

151.8

196.3

142.8

 

შრომის ანაზღაურება

124.3

148.0

123.3

 

საქონელი და მომსახურება

27.5

46.3

17.5

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1.9

6.3

 

 

    მივლინებები

2.0

7.0

5.0

 

    ოფისის ხარჯები

17.8

21.4

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.0

10.0

10.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.8

1.6

2.5

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

12.1

9.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 10

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

238.2

398.1

373.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

41

41

 

ხარჯები

237.0

392.6

370.1

 

შრომის ანაზღაურება

128.0

338.1

334.9

 

საქონელი და მომსახურება

109.0

50.5

33.2

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.8

11.6

8.7

 

    მივლინებები

1.2

1.2

2.5

 

    ოფისის ხარჯები

12.4

19.7

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8.1

18.0

22.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

82.5

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

4.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

5.5

3.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 11

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების  სამსახური

105.2

124.8

118.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

12

 

ხარჯები

103.7

120.8

114.5

 

შრომის ანაზღაურება

87.6

102.8

104.5

 

საქონელი და მომსახურება

15.8

16.0

8.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

 

 

2.0

 

    ოფისის ხარჯები

10.7

9.0

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.1

7.0

6.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

4.0

4.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 12

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

67.7

211.6

195.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

19

20

 

ხარჯები

64.7

205.1

190.8

 

შრომის ანაზღაურება

55.4

167.0

173.3

 

საქონელი და მომსახურება

9.3

34.3

13.5

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

0.1

3.4

5.5

 

    ოფისის ხარჯები

8.5

22.9

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

7.0

6.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.7

1.0

2.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3.8

4.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

6.5

5.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 13

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

71.1

86.9

82.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

ხარჯები

69.9

86.9

82.7

 

შრომის ანაზღაურება

58.8

71.1

72.7

 

საქონელი და მომსახურება

10.5

14.8

9.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

0.1

0.8

2.0

 

    ოფისის ხარჯები

5.5

6.5

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.9

7.5

7.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

1.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 14

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები

834.6

934.6

953.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

125

124

 

ხარჯები

817.3

887.3

913.1

 

შრომის ანაზღაურება

746.1

810.3

873.1

 

საქონელი და მომსახურება

70.5

74.0

37.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

 

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

50.6

49.0

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.9

20.0

35.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

5.0

2.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

3.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

47.3

40.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 15

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის  სამსახური

37.5

4.8

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

 

 

 

ხარჯები

37.5

4.8

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

33.2

4.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.3

0.3

0.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

0.9

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

1.7

0.3

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.7

 

 

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 16

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების  სამსახური

38.5

96.2

84.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

 

ხარჯები

34.4

89.7

80.5

 

შრომის ანაზღაურება

24.0

63.5

64.5

 

საქონელი და მომსახურება

10.2

24.2

14.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.8

7.7

5.5

 

    მივლინებები

0.1

2.5

2.5

 

    ოფისის ხარჯები

5.4

8.0

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.9

5.0

4.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1.0

2.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

6.5

4.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 17

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური

35.8

1.2

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

 

 

ხარჯები

32.0

1.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

27.6

1.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.2

0.2

0.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

0.1

0.0

0.0

 

    ოფისის ხარჯები

3.3

0.2

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.8

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 18

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული სამსახური

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

 

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 03

70112

სარეზერვო ფონდი

420.3

400.0

500.0

 

ხარჯები

420.3

400.0

500.0

 

საქონელი და მომსახურება

420.3

400.0

500.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

420.3

400.0

500.0

01 04

70112

აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

0.0

24.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

24.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

24.0

30.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

24.0

30.0

01 05

70112

ბანკის მომსახურების ხარჯები

0.0

20.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

20.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

20.0

20.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

20.0

20.0

01 06

70133

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

11.1

25.0

25.0

 

ხარჯები

11.1

25.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.1

25.0

25.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.1

25.0

25.0

01 07

7018

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

19.3

94.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

19.3

94.0

100.0

01 08

7016

კრედიტის დაფარვა

1,718.6

1,182.0

1,093.6

 

ხარჯები

527.2

442.0

442.0

 

პროცენტი

527.2

442.0

442.0

 

ვალდებულებების კლება

1,191.4

740.0

651.6

01 09

7018

პარლამენტის მაჟორიტარი  წევრის ბიურო ქუთაისის №59 საარჩევნო ოლქში

46.3

40.0

40.0

 

ხარჯები

46.3

40.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

28.9

40.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

 

28.9

40.0

 

სუბსიდიები

46.3

11.1

 

01 10

7018

ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა

277.2

89.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

277.2

89.3

 

01 11

70 17

საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება

0.0

1,500.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1,500.0

0.0

 

გრანტები

 

1,500.0

 

01 12

7018

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა

 

23.4

0.0

 

ხარჯები

 

23.4

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

23.4

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

23.4

 

02 00

7032

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

905.4

1,175.3

1,175.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

114

116

 

ხარჯები

894.1

1,052.3

1,131.0

 

შრომის ანაზღაურება

741.9

802.1

820.0

 

საქონელი და მომსახურება

147.1

247.2

308.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17.1

22.1

23.0

 

    მივლინებები

1.5

3.0

3.0

 

    ოფისის ხარჯები

55.6

63.1

103.5

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

    კვების ხარჯები

 

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

50.0

42.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72.9

104.0

127.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

5.0

9.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.1

3.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.3

123.0

44.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

03 00

7031

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

231.9

745.4

330.0

 

ხარჯები

231.9

280.4

285.0

 

საქონელი და მომსახურება

231.9

280.4

285.0

 

    ოფისის ხარჯები

231.9

246.4

270.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

34.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

465.0

45.0

03 01

7031

შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო

220.0

628.0

260.0

 

ხარჯები

220.0

260.0

260.0

 

საქონელი და მომსახურება

220.0

260.0

260.0

 

    ოფისის ხარჯები

220.0

238.0

260.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

22.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

368.0

 

03 02

7031

კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი

7.2

45.4

50.0

 

ხარჯები

7.2

20.4

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.2

20.4

25.0

 

    ოფისის ხარჯები

7.2

8.4

10.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

12.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

25.0

25.0

03 03

7031

საპატრულო პოლიცია

4.7

72.0

20.0

 

ხარჯები

4.7

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.7

0.0

0.0

 

    ოფისის ხარჯები

4.7

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

72.0

20.0

05 00

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

94,685.9

29,146.8

11,247.0

 

ხარჯები

6,374.8

8,720.2

10,047.0

 

საქონელი და მომსახურება

334.9

238.0

241.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

334.9

238.0

241.0

 

სუბსიდიები

6,039.9

8,482.2

9,806.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,311.1

20,426.6

1,200.0

05 01

70411

სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები

25.0

50.0

30.0

 

ხარჯები

25.0

50.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

25.0

50.0

30.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25.0

50.0

30.0

05 02

70451

გზების   მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა- პატრონობის პროგრამა

4,522.2

2,815.3

500.0

 

ხარჯები

422.0

600.0

500.0

 

სუბსიდიები

422.0

600.0

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,100.2

2,215.3

 

05 03

70451

ქალაქის ქუჩების დამცავი კედლების მოწყობის პროგრამა

0.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

 

 

200.0

05 04

70451

ქუთაისში არსებული (თეთრი, წითელი და ჯაჭვის) ხიდების კაპიტალურად შეკეთების სამუშაოების პროგრამა

 

334.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

334.0

 

05 05

70473

ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა

0.0

48.0

28.0

 

ხარჯები

0.0

48.0

28.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

48.0

28.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

48.0

28.0

05 06

7049

თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები

0.0

15.0

14.0

 

ხარჯები

0.0

15.0

14.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

14.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

15.0

14.0

05 07

7049

თვითმმართველი ერთეულის ქონების დაცვის განხორციელება

0.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

30.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

30.0

05 08

7049

ქალაქ ქუთაისის ქონების ბალანსზე აყვანა, ასევე სხვა საექსპერტო მომსახურების ხარჯები

0.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

20.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

20.0

05 09

7049

ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა

0.0

50.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

50.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

50.0

10.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

50.0

10.0

05 10

7049

უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და                     საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა

0.0

50.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

50.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

50.0

70.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

50.0

70.0

05 11

7051

დასუფთავების ღონისძიებების პროგრამა

2,290.7

3,386.0

3,136.0

 

ხარჯები

1,543.0

2,100.0

3,136.0

 

სუბსიდიები

1,543.0

2,100.0

3,136.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

747.7

1,286.0

 

05 12

7051

ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა

0.0

38.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

38.0

40.0

 

სუბსიდიები

 

38.0

40.0

05 13

7051

ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლებისაგან  მოსახლეობის დასაცავად აუცილებელ ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავების პროგრამა

 

20.2

30.0

 

ხარჯები

 

20.2

30.0

 

სუბსიდიები

 

20.2

30.0

05 14

7052

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა

467.4

198.8

300.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

467.4

198.8

300.0

05 15

7062

პროგრამა „კორპუსი“

2,334.3

2,296.3

1,900.0

 

ხარჯები

1,417.6

1,814.1

1,900.0

 

სუბსიდიები

1,417.6

1,814.1

1,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

916.7

482.2

 

05 16

7062

საახალწლოდ ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებელ  ღონისძიებათა პროგრამა

132.6

163.0

200.0

 

ხარჯები

132.6

163.0

200.0

 

სუბსიდიები

132.6

163.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 17

7062

ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის  კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები

12.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

12.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

12.9

 

 

05 18

7063

წყლის სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამა

389.9

519.1

100.0

 

ხარჯები

389.9

519.1

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

309.9

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

309.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

80.0

519.1

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 19

7064

გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა

2,321.7

3,138.3

2,000.0

 

ხარჯები

1,010.0

2,000.0

2,000.0

 

სუბსიდიები

1,010.0

2,000.0

2,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,311.7

1,138.3

 

05 20

7066

საგზაო მოძრაობის, ორგანიზებისა და უსაფრთხოების სამუშაოების პროგრამა

157.1

178.0

240.0

 

ხარჯები

157.1

178.0

240.0

 

სუბსიდიები

157.1

178.0

240.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 21

7066

შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა

46.5

70.0

150.0

 

ხარჯები

46.5

70.0

150.0

 

სუბსიდიები

46.5

70.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 22

7066

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცის პროგრამა

69.4

42.0

80.0

 

ხარჯები

69.4

42.0

80.0

 

სუბსიდიები

69.4

42.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 23

7066

ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა  და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა

115.8

160.0

900.0

 

ხარჯები

115.8

160.0

500.0

 

სუბსიდიები

115.8

160.0

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

400.0

05 24

7066

ღვარსადენების ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამა

295.9

200.0

200.0

 

ხარჯები

295.9

160.7

200.0

 

სუბსიდიები

295.9

160.7

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

39.3

 

05 25

7066

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

297.3

290.0

350.0

 

ხარჯები

297.3

290.0

350.0

 

სუბსიდიები

297.3

290.0

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 26

7066

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა

25.0

25.0

25.0

 

ხარჯები

25.0

25.0

25.0

 

სუბსიდიები

25.0

25.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 27

7066

ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების  მოწყობის პროგრამა

300.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

300.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

300.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 28

7066

ქალაქის სხვადასხვა  უბანში ატრაქციონების  მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა

 

 

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

300.0

05 29

7066

ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები

4,087.5

124.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,087.5

124.4

 

05 30

7066

ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების,მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება

68,426.8

5,148.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,426.8

5,148.5

 

05 31

7066

ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები

589.2

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

589.2

 

 

05 32

7066

ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის ექსპლუატაციის პროგრამა

260.0

145.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

145.0

5.0

 

სუბსიდიები

 

145.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260.0

 

 

05 33

7066

ქალაქ ქუთაისის ცეტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

4,376.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,376.1

 

 

05 34

7066

ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა

73.4

0.0

0.0

 

ხარჯები

73.4

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

73.4

 

 

05 35

7066

საცურაო აუზის მშენებლობა

1,600.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,600.0

 

 

05 36

7066

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა

434.8

78.9

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434.8

78.9

200.0

05 37

7066

სასწარფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

474.1

25.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

474.1

25.9

 

05 38

7066

ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა

24.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

24.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

24.8

 

 

05 39

7066

ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩის №43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო. ჩეჩელაშვილის ქუჩის №22-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩა №5-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები

0.0

47.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

47.1

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

47.1

 

05 40

7066

ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა

0.0

420.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

420.0

 

05 41

7066

საციგურაო მოედნის მოწყობა–მონტაჟის სამუშაოების პროგრამა

465.9

710.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

465.9

710.0

 

05 42

7066

მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება

53.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.0

 

 

05 43

7066

ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა

0.0

25.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

25.0

25.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

25.0

25.0

05 44

7066

ქალაქის სხვადასხვა უბანში სამისამართო  ფირნიშების დამზადება-გაკვრის პროგრამა

0.0

30.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

30.0

50.0

 

სუბსიდიები

 

30.0

50.0

05 45

7066

ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა

0.0

30.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

30.0

50.0

 

სუბსიდიები

 

30.0

50.0

05 46

7066

გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა

16.6

50.0

50.0

 

ხარჯები

16.6

50.0

50.0

 

სუბსიდიები

16.6

50.0

50.0

05 47

7066

უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

 

 

14.0

 

ხარჯები

 

 

14.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

14.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

14.0

05 50

7066

მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია

0.0

894.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

894.0

 

05 51

7066

100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა

 

81.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

81.0

 

05 52

7066

ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის შენობის შეკეთებითი სამუშაოების პროგრამა

 

1,850.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,850.0

 

05 53

7066

ტ. ტაბიძის ქუჩის №3 -ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა

 

185.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

185.0

 

05 54

7066

მრავალსართულიანი შენობების რეაბილიტაციის პროგრამა

 

1,600.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,600.0

 

05 55

7066

ქალაქ ქუთაისში დავით აღმაშენებლის გამზირის გამყოფი ზოლის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის პროგრამა

 

755.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

755.0

 

05 56

7066

ქალაქ ქუთაისში დავით აღმაშენებლის ძეგლის დემონტაჟი–გადატანა–მონტაჟი, რკინიგზის სადგურის წინმდებარე მოედნის კეთილმოწყობის სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

 

160.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

160.0

 

05 57

7066

ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია

 

2,700.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,700.0

 

06 00

709

განათლება

5,335.1

5,282.5

5,206.0

 

ხარჯები

5,335.1

4,982.5

5,006.0

 

საქონელი და მომსახურება

115.3

131.5

150.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

13.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

115.3

131.5

137.0

 

სუბსიდიები

5,219.8

4,851.0

4,856.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

300.0

200.0

06 01

7091

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

5,049.3

4,956.0

5,056.0

 

ხარჯები

5,049.3

4,656.0

4,856.0

 

სუბსიდიები

5,049.3

4,656.0

4,856.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

300.0

200.0

06 01 01

7091

ა.ა.ი.პ. ,,ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება"

0.0

4,656.0

4,856.0

 

ხარჯები

0.0

4,656.0

4,856.0

 

სუბსიდიები

 

4,656.0

4,856.0

06 01 02

7091

ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი

190.1

0.0

0.0

 

ხარჯები

190.1

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

190.1

 

 

06 01 03

7091

ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი

135.7

0.0

0.0

 

ხარჯები

135.7

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

135.7

 

 

06 01 04

7091

ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი

139.1

0.0

0.0

 

ხარჯები

139.1

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

139.1

 

 

06 01 05

7091

ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი

211.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

211.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

211.9

 

 

06 01 06

7091

ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი

193.4

0.0

0.0

 

ხარჯები

193.4

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

193.4

 

 

06 01 07

7091

ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი

104.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

104.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

104.8

 

 

06 01 08

7091

ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი

216.4

0.0

0.0

 

ხარჯები

216.4

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

216.4

 

 

06 01 09

7091

ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი

188.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

188.2

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

188.2

 

 

06 01 10

7091

ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი

101.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

101.3

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

101.3

 

 

06 01 11

7091

ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი

103.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

103.3

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

103.3

 

 

06 01 12

7091

ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი

116.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

116.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

116.9

 

 

06 01 13

7091

ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი

182.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

182.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

182.9

 

 

06 01 14

7091

ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი

125.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

125.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

125.9

 

 

06 01 15

7091

ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი

117.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

117.2

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

117.2

 

 

06 01 16

7091

ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი

157.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

157.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

157.8

 

 

06 01 17

7091

ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი

120.1

0.0

0.0

 

ხარჯები

120.1

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

120.1

 

 

06 01 18

7091

ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი

260.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

260.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

260.8

 

 

06 01 19

7091

ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი

109.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

109.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

109.8

 

 

06 01 20

7091

ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი

178.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

178.6

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

178.6

 

 

06 01 21

7091

ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი

197.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

197.2

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

197.2

 

 

06 01 22

7091

ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი

125.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

125.3

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

125.3

 

 

06 01 23

7091

ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი

63.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

63.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

63.0

 

 

06 01 24

7091

ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი

97.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

97.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

97.0

 

 

06 01 25

7091

ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი

72.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

72.3

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

72.3

 

 

06 01 26

7091

ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი

168.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

168.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

168.8

 

 

06 01 27

7091

ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი

80.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

80.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

80.0

 

 

06 01 28

7091

ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი

167.5

0.0

0.0

 

ხარჯები

167.5

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

167.5

 

 

06 01 29

7091

ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი

164.7

0.0

0.0

 

ხარჯები

164.7

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

164.7

 

 

06 01 30

7091

ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი

173.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

173.6

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

173.6

 

 

06 01 31

7091

ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი

94.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

94.6

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

94.6

 

 

06 01 32

7091

ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი

151.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

151.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

151.0

 

 

06 01 33

7091

ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი

80.5

0.0

0.0

 

ხარჯები

80.5

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

80.5

 

 

06 01 34

7091

ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი

216.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

216.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

216.9

 

 

06 01 35

7091

ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი

172.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

172.6

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

172.6

 

 

06 01 36

7091

ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი

70.1

0.0

0.0

 

ხარჯები

70.1

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

70.1

 

 

06 02

70923

საჯარო სკოლების დაფინანსება

75.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

75.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

75.0

50.0

0.0

06 03

7098

ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე

95.5

145.0

0.0

 

ხარჯები

95.5

145.0

0.0

 

სუბსიდიები

95.5

145.0

 

06 04

7098

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

115.3

131.5

150.0

 

ხარჯები

115.3

131.5

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

115.3

131.5

150.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

13.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

115.3

131.5

137.0

07 00

708

სპორტი, კულტურა და რელიგია

7,880.6

8,822.8

9,278.0

 

ხარჯები

7,795.6

8,774.0

9,278.0

 

საქონელი და მომსახურება

949.9

1,121.2

1,200.0

 

    მივლინებები

104.0

105.2

98.8

 

    კვების ხარჯები

57.3

74.0

50.0

 

    სამედიცინო ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.0

28.6

25.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

36.0

100.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

783.6

877.4

926.2

 

სუბსიდიები

6,845.7

7,652.8

8,078.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.0

48.8

0.0

07 01

7081

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

393.1

502.0

500.0

 

ხარჯები

393.1

453.2

500.0

 

საქონელი და მომსახურება

393.1

453.2

500.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

    მივლინებები

104.0

105.2

98.8

 

    კვების ხარჯები

57.3

74.0

50.0

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.0

28.6

25.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

36.0

40.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

226.8

209.4

286.2

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

48.8

 

07 02

7081

სპორტული სკოლების დაფინანსება

2,676.1

2,571.0

2,770.0

 

ხარჯები

2,676.1

2,571.0

2,770.0

 

სუბსიდიები

2,676.1

2,571.0

2,770.0

07 02 01

7081

ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

155.8

23.9

0.0

 

ხარჯები

155.8

23.9

0.0

 

სუბსიდიები

155.8

23.9

 

07 02 02

7081

ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

170.0

17.3

0.0

 

ხარჯები

170.0

17.3

0.0

 

სუბსიდიები

170.0

17.3

 

07 02 03

7081

ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

311.5

24.9

0.0

 

ხარჯები

311.5

24.9

0.0

 

სუბსიდიები

311.5

24.9

 

07 02 04

7081

ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

190.0

31.2

0.0

 

ხარჯები

190.0

31.2

0.0

 

სუბსიდიები

190.0

31.2

 

07 02 05

7081

ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა

159.9

14.8

0.0

 

ხარჯები

159.9

14.8

0.0

 

სუბსიდიები

159.9

14.8

 

07 02 06

7081

ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა

144.0

11.0

0.0

 

ხარჯები

144.0

11.0

0.0

 

სუბსიდიები

144.0

11.0

 

07 02 07

7081

ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა

136.9

15.7

0.0

 

ხარჯები

136.9

15.7

0.0

 

სუბსიდიები

136.9

15.7

 

07 02 08

7081

ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა

162.0

14.9

0.0

 

ხარჯები

162.0

14.9

0.0

 

სუბსიდიები

162.0

14.9

 

07 02 09

7081

ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

130.0

14.1

0.0

 

ხარჯები

130.0

14.1

0.0

 

სუბსიდიები

130.0

14.1

 

07 02 10

7081

ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

130.0

10.8

0.0

 

ხარჯები

130.0

10.8

0.0

 

სუბსიდიები

130.0

10.8

 

07 02 11

7081

ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა

115.0

12.6

0.0

 

ხარჯები

115.0

12.6

0.0

 

სუბსიდიები

115.0

12.6

 

07 02 12

7081

ქუთაისის №100  კომპლექსური სასპორტო სკოლა

160.0

19.6

0.0

 

ხარჯები

160.0

19.6

0.0

 

სუბსიდიები

160.0

19.6

 

07 02 13

7081

ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა

100.0

10.6

0.0

 

ხარჯები

100.0

10.6

0.0

 

სუბსიდიები

100.0

10.6

 

07 02 14

7081

ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი

556.0

57.2

0.0

 

ხარჯები

556.0

57.2

0.0

 

სუბსიდიები

556.0

57.2

 

07 02 15

7081

ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“

55.0

41.7

0.0

 

ხარჯები

55.0

41.7

0.0

 

სუბსიდიები

55.0

41.7

 

07 02 16

7081

ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

0.0

2,250.7

2,770.0

 

ხარჯები

0.0

2,250.7

2,770.0

 

სუბსიდიები

 

2,250.7

2,770.0

07 03

7081

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“

280.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

280.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

280.9

 

 

07 04

7081

სპორტის სასახლე

100.7

80.2

0.0

 

ხარჯები

100.7

80.2

0.0

 

სუბსიდიები

100.7

80.2

 

07 05

7081

შ.პ.ს. საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“

179.0

450.0

350.0

 

ხარჯები

179.0

450.0

350.0

 

სუბსიდიები

179.0

450.0

350.0

07 06

7081

ოლიმპიური კომიტეტი

0.0

1.6

10.0

 

ხარჯები

0.0

1.6

10.0

 

სუბსიდიები

 

1.6

10.0

07 07

7081

ააიპ თვითმმართველი ქალაქის –ქუთაისის ყინულის მოედანი

 

160.0

380.0

 

ხარჯები

 

160.0

380.0

 

სუბსიდიები

 

160.0

380.0

07 08

7081

ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა

85.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.0

 

 

07 09

7082

სახელოვნებო სკოლები

835.0

482.2

0.0

 

ხარჯები

835.0

482.2

0.0

 

სუბსიდიები

835.0

482.2

0.0

07 09 01

7082

ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა

182.8

87.1

0.0

 

ხარჯები

182.8

87.1

0.0

 

სუბსიდიები

182.8

87.1

 

07 09 02

7082

ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა

145.0

76.5

0.0

 

ხარჯები

145.0

76.5

0.0

 

სუბსიდიები

145.0

76.5

 

07 09 03

7082

ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა

146.8

73.3

0.0

 

ხარჯები

146.8

73.3

0.0

 

სუბსიდიები

146.8

73.3

 

07 09 04

7082

ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა

141.4

76.9

0.0

 

ხარჯები

141.4

76.9

0.0

 

სუბსიდიები

141.4

76.9

 

07 09 05

7082

ქუთაისის სამხატვრო სკოლა

47.3

37.0

0.0

 

ხარჯები

47.3

37.0

0.0

 

სუბსიდიები

47.3

37.0

 

07 09 06

7082

 ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა

171.7

131.4

0.0

 

ხარჯები

171.7

131.4

0.0

 

სუბსიდიები

171.7

131.4

 

07 10

7082

ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

471.2

470.0

470.0

 

ხარჯები

471.2

470.0

470.0

 

სუბსიდიები

471.2

470.0

470.0

07 11

7082

მუზეუმები

281.9

247.4

69.0

 

ხარჯები

281.9

247.4

69.0

 

სუბსიდიები

281.9

247.4

69.0

07 11 01

7082

ა.ა.ი.პ.  ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი

23.1

20.5

0.0

 

ხარჯები

23.1

20.5

0.0

 

სუბსიდიები

23.1

20.5

 

07 11 02

7082

ა.ა.ი.პ. ქუთაისის სპორტის მუზეუმი

23.9

22.5

0.0

 

ხარჯები

23.9

22.5

0.0

 

სუბსიდიები

23.9

22.5

 

07 11 03

7082

ა.ა.ი.პ. ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი

24.0

21.4

0.0

 

ხარჯები

24.0

21.4

0.0

 

სუბსიდიები

24.0

21.4

 

07 11 04

7082

ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი

22.3

22.5

0.0

 

ხარჯები

22.3

22.5

0.0

 

სუბსიდიები

22.3

22.5

 

07 11 05

7082

სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის    სახელმწიფო ისტორიული   მუზეუმი

28.0

45.3

39.0

 

ხარჯები

28.0

45.3

39.0

 

სუბსიდიები

28.0

45.3

39.0

07 11 06

7082

ქუთაისის სამხატვრო გალერეა

127.6

85.2

0.0

 

ხარჯები

127.6

85.2

0.0

 

სუბსიდიები

127.6

85.2

 

07 11 07

7082

სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“

33.0

30.0

30.0

 

ხარჯები

33.0

30.0

30.0

 

სუბსიდიები

33.0

30.0

30.0

07 12

7082

თეატრები

1,186.1

1,659.0

1,700.0

 

ხარჯები

1,186.1

1,659.0

1,700.0

 

სუბსიდიები

1,186.1

1,659.0

1,700.0

07 12 01

7082

ლადო მესხიშვილის სახელობის  დრამატული თეატრი

686.1

800.0

800.0

 

ხარჯები

686.1

800.0

800.0

 

სუბსიდიები

686.1

800.0

800.0

07 12 02

7082

სსიპ–ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი

370.0

689.0

730.0

 

ხარჯები

370.0

689.0

730.0

 

სუბსიდიები

370.0

689.0

730.0

07 12 03

7082

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი

130.0

170.0

170.0

 

ხარჯები

130.0

170.0

170.0

 

სუბსიდიები

130.0

170.0

170.0

07 13

7082

კულტურის ღონისძიებების პროგრამა

362.4

433.0

500.0

 

ხარჯები

362.4

433.0

500.0

 

საქონელი და მომსახურება

362.4

433.0

500.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

30.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

362.4

433.0

470.0

07 14

7082

ა.ა.ი.პ. ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

357.4

235.8

0.0

 

ხარჯები

357.4

235.8

0.0

 

სუბსიდიები

357.4

235.8

 

07 15

7082

ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი

46.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

46.0

50.0

50.0

 

სუბსიდიები

46.0

50.0

50.0

07 16

7082

ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

233.9

310.0

300.0

 

ხარჯები

233.9

310.0

300.0

 

სუბსიდიები

233.9

310.0

300.0

07 17

7082

ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი

49.5

91.7

99.0

 

ხარჯები

49.5

91.7

99.0

 

სუბსიდიები

49.5

91.7

99.0

07 18

7082

ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა

12.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

12.2

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.2

0.0

0.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12.2

 

 

07 19

7082

ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი

29.9

47.7

0.0

 

ხარჯები

29.9

47.7

0.0

 

სუბსიდიები

29.9

47.7

 

07 20

7082

ა.ა.ი.პ. ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

 

610.7

1,690.0

 

ხარჯები

 

610.7

1,690.0

 

სუბსიდიები

 

610.7

1,690.0

07 21

7083

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

78.1

121.0

150.0

 

ხარჯები

78.1

121.0

150.0

 

სუბსიდიები

78.1

121.0

150.0

07 22

7084

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

182.2

235.0

200.0

 

ხარჯები

182.2

235.0

200.0

 

საქონელი და მომსახურება

182.2

235.0

200.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

30.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

182.2

235.0

170.0

07 23

7084

ქუთათელ გაენათეს ეპარქია

40.0

64.5

40.0

 

ხარჯები

40.0

64.5

40.0

 

სუბსიდიები

40.0

64.5

40.0

08 00

707 – 710

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1,615.2

1,788.0

2,014.4

 

ხარჯები

1,615.2

1,788.0

2,014.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,577.2

1,785.0

2,011.4

 

სუბსიდიები

38.0

3.0

3.0

08 01

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93.9

116.0

161.0

 

ხარჯები

93.9

116.0

161.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93.9

116.0

161.0

08 02

7076

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

40.4

60.5

65.0

 

ხარჯები

40.4

60.5

65.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.4

60.5

65.0

08 03

7076

სამედიცინო დახმარების პროგრამა

269.1

300.0

340.0

 

ხარჯები

269.1

300.0

340.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

269.1

300.0

340.0

08 04

7076

სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა

27.8

40.0

0.0

 

ხარჯები

27.8

40.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.8

40.0

 

08 05

7076

 სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა

132.3

96.9

200.0

 

ხარჯები

132.3

96.9

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

132.3

96.9

200.0

08 06

7076

სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03

35.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

35.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

35.0

 

 

08 07

7109

ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა

12.3

24.0

24.0

 

ხარჯები

12.3

24.0

24.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.3

24.0

24.0

08 08

7107

მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში

16.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.3

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.3

 

 

08 09

7104

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

119.8

150.0

195.0

 

ხარჯები

119.8

150.0

195.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

119.8

150.0

195.0

08 10

7109

მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა

22.0

30.0

30.0

 

ხარჯები

22.0

30.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.0

30.0

30.0

08 11

7109

 სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

172.6

210.6

230.0

 

ხარჯები

172.6

210.6

230.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

172.6

210.6

230.0

08 12

7107

უფასო მგზავრობის პროგრამა

0.5

97.0

97.0

 

ხარჯები

0.5

97.0

97.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

97.0

97.0

08 13

7107

 მატერიალური დახმარების პროგრამა

180.0

143.5

163.4

 

ხარჯები

180.0

143.5

163.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

180.0

143.5

163.4

08 14

7107

უფასო კვების პროგრამა

470.2

490.5

490.0

 

ხარჯები

470.2

490.5

490.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

470.2

490.5

490.0

08 15

7109

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

3.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

3.0

3.0

3.0

 

სუბსიდიები

3.0

3.0

3.0

08 16

7107

ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება

20.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

20.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

 

 

08 17

71 07

სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა

0.0

16.0

16.0

 

ხარჯები

0.0

16.0

16.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

16.0

16.0

08 18

71 07

საქართველოს პრეზიდენტის №02/08/01 განკარგულების საფუძველზე,  კუნძულ უტოიაზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილის ოჯახისათვის მატერიალერი დახმარება

0.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

10.0

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    დანართი №3-I

     

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის  პროგრამები

 

 

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში

პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური

1

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა

500.0

კეთილმოწყობის  სამსახური

2

ქალაქის ქუჩების დამცავი კედლების მოწყობის პროგრამა

200.0

კეთილმოწყობის  სამსახური

3

უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო  ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა

70.0

ეკონომიკის სამასახური

4

ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა

28.0

ეკონომიკის სამასახური

5

ქალაქ ქუთაისის  სტრატეგიული განვითარების პროგრამა

10.0

ეკონომიკის სამასახური

 

 

    დან რთი №3-1

 

1. პროგრამის დასახელება:  გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის    

                                               პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01    იანვარი2012წელი

                                                                              31  დეკემბერი 2012წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:     ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:   500 000  (ხუთასი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძირითად ქუჩებზე სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაციები მოწესრიგებულია, მაგრამ იგი შეადგენს ქალაქის ქუჩების 20-25%-ს, დანარჩენი  მოუწესრიგებელია,  საკმაოდ დიდი დაზიანებებია როგორც სავალ ნაწილზე, ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციებში. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ გზის სავალი ნაწილი განიცდის ცვეთას და ნგრევას, რომლის ციკლი 8-12 წლამდე მერყეობს და იგი დამოკიდებულია ქუჩაზე მოძრავი ავტომანქანების ინტენსივობასა (რაოდენობაზე) და ტვირთამწეობაზე, მაშინ მთელი ქალაქის ქუჩების შეკეთების ციკლი უნდა გადანაწილდეს საშუალოდ 10 წელზე მაინც.

გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება ნიშნავს, ქალაქის ქუჩებში ავტოტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების გაუმჯობესებას და ავტომანქანებიდან ნაკლები გამონაბოლქვის გამოყოფას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის გაუმჯობესებისათვის პირველ რიგში, უნდა შეირჩეს პრიორიტეტული ქუჩები (რომლებსაც უფრო მეტი დატვირთვა აქვს) დამუშავდეს მათი კაპიტალურად შეკეთების ღონისძიებები და აღდგენის სამუშაოები შესრულდეს დროულად და მაღალხარისხოვნად. ამასთან, ქუჩების სავალი ნაწილის კაპიტალურად შეკეთების პარალელურად უნდა მიმდინარეობდეს ადრე შეკეთებული ქუჩების საექსპლუატაციო სამუშაოები (ორმოული შეკეთება).

ქუჩის სავალი ნაწილის ორმოული დაზიანების დროულად შეკეთება გაახანგრძლივებს სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო ვადებს.         

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ქუჩების მიმდინარე შეკეთების (ორმოული) ხარჯები - 500 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი:   ქალაქში მოწესრიგებული ქუჩებით კმაყოფილი იქნება, პირველ რიგში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები და მგზავრები. შემდეგ - კერძო ავტომფლობელები და ფეხით  მოსიარულენი. გარდა ამისა, მოწესრიგებული სავალი ნაწილი ხელს შეუწყობს ტურისტული და საინვესტიციო გარემოს განვითარებას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.

9. შეფასების კრიტერიუმები:    რეაბილიტირებული საავტომობილო გზების, მათ შორის ისტორიულ და ტურისტულ ობიექტებთან მისასვლელი გზების რაოდენობის განმსაზღვრელი მაჩვენებელი; საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა; გადაადგილების დროისა და სატრანსპორტო ხარჯების შემცირებული მაჩვენებელი; ინსპექტირების ჯგუფის, ს.ს.ი.პ. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს  დასკვნა შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე; მაღალი სტანდარტების შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები.

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

 

     დანართი №3- 1

 

1. პროგრამის დასახელება:      ქალაქის   ქუჩების დამცავი კედლების  მოწყობის   პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:    01    იანვარი2012წელი

                                                                             31  დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:   ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:    200  000 (ორასი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:  დანგრეული, მწყობრიდან გამოსული ქუჩისპირა საყრდენი კედლების აღდგენა.

6.  განსახორციელებელი ღონისძიებები: დანგრეული, მწყობრიდან გამოსული ქუჩისპირა საყრდენი კედლები უნდა აღდგეს პირვანდელი სახით, იგივე ზომებში, თანამედროვე სამშენებლო მასალების გამოყენებით. 

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქუჩების დამცავი კედლების შეკეთებისა და კაპიტალური მშენებლობის   სამუშაოების ჩატარების  ხარჯები -200.0 ათასი ლარი

ობიექტების ჩამონათვალი თან ერთვის.

8. მოსალოდნელი შედეგი:   კერძო მოსახლეების ეზოები დაცული იქნება ჩამონგრევისაგან, შენარჩუნებული იქნება ეზოს ნიშნული და გაშენებული ხე-ნარგავები, ქუჩაში შეუფერხებლად იმოძრავებს ტრანსპორტი და ფეხით მოსიარულენი

9. შეფასების კრიტერიუმები: სავარაუდო საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ავარიული/უბედური შემთხვევების შემცირების მაჩვენებელი; რეაბილიტირებული საყრდენი კედლების რაოდენობა; ქალაქის ესთეტიკური პირობების გაუმჯობესება; ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა; გამოკითხულ მოქალაქეთა კმაყოფილება.

10.   პროგრამის გან ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

ობიექტების     ჩამონათვალი

ლესელიძის ქუჩის მე-5 შესახვევის №16 და №44

 2

ვაჟა–ფშაველას ქუჩის №27

 3

ასლანიკაშვილისა და ჩანჩიბაძის ქუჩების გადაკვეთა

 4

 დავით და კონსტანტინეს ქუჩის მე-3 შესახვევის №5 (ბაგრატის ტაძართან ასასვლელი კიბის მარცხენა მხარე)

 5

ქეთევან წამებულის ქუჩა №4 (პეტრე იბერის ქუჩის მხრიდან 2 კედელი)

 6

 ყაზბეგის ქუჩის პირველი ჩიხი

 

 

დანართი №3-1

 

1.     პროგრამის დასახელება: უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და                     საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა

განხორციელების ვადები:   1 იანვარი 2012 წელი 

31 დეკემბერი 2012 წელი

2.     დაფინანსების წყარო:  ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

3.     პროგრამის ბიუჯეტი:    70 000(სამოცდაათი ათასი) ლარი

4.     პროგრამის მიზნები: მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირება და დახმარება;

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ქალაქ ქუთაისში, ხელშეწყობა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარება; საგამოფენო სტენდებისა და ინვენტარის დამზადება; ქალაქ ქუთაისში მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობებისა და მათ მიერ ნაწარმოები საკვები პროდუქტების უცხოელი და ადგილობრივი პარტნიორებისათვის წარდგენა; დაძმობილებული ქალაქების ბიზნეს–სექტორისათვის ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური და სამრეწველო შესაძლებლობების დემონსტრირება; ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვის მოწყობა; ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვის მოწყობა.

 

5.     განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 

ღონისძიებების დასახელება

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი)

1.

საგამოფენო სტენდებისა და ინვენტარის დამზადება

5 000 ლარი

2.

ქუთაისის საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკური სიტუაციის ამსახველი ბროშურების ბეჭდვა

3 000 ლარი

3.

მივლინება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ გამოფენებზე, მცირე და საშუალო მეწარმეების პროდუქციის შესაძლებლობების დემონსტრირებისათვის

8 000 ლარი

 

4.

მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირება და დახმარება

 

50 000 ლარი

5.

ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა

4 000 ლარი

სულ მიმდინარე ხარჯები

70 000 ლარი

 

6.     მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქ ქუთაისში მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებულ

კერძო თუ იურიდიულ პირებს სერიოზული პრობლემები აქვთ, როგორც შიგა საწარმოო, ასევე, უცხოურ პარტნიორებთან ურთიერთობის სფეროში. შესაბამისად, მათი მუშაობის დაბალეფექტურობის ერთ-ერთ საფუძველს აღნიშნული პრობლემა წარმოადგენს. ამ პროგრამით, დახმარება გაეწევათ ადგილობრივ ბიზნესმენებს საერთაშორისო ბაზარზე გასასვლელად, მიეცემათ რეკომენდაციები ქუთაისთან დაძმობილებულ ქალაქებთან, რათა შესაძლებელი გახდეს მეტი საქონელი გაიტანონ ექსპორტზე და განავითარონ საკუთარი ბიზნესი რაც ხელს შეუწყობს ქალაქში ბიზნესის განვითარებას და პირდაპირ ზემოქმედებას მოახდენს ქალაქის ეკონომიკის გაუმჯობესებაზე.

7.     შეფასების კრიტერიუმები: სამუშაო ადგილების რაოდენობის მატება;  ქუთაისის

ბიზნეს–სექტორისათვის ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობა; ქუთაისის პროდუქციის ექსპორტის ზრდა; გაზრდილი ბიზნეს–კონტაქტების მაჩვენებელი; ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციის მაჩვენებელი; ბიზნეს სექტორისათვის გაფართოებული სამოქმედო არეალი;  ბიოპროდუქციის წარმოებაში დასაქმებულთა წილის გაზრდა.

8.     პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის

ეკონომიკური სამსახური.

 

დანართი №3-1

 

1. პროგრამის დასახელება:      ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა

2. განხორციელების ვადები:    1 იანვარი 2012 წელი

                                                         31 დეკემბერი 2012 წელი

3. დაფინანსების წყარო:   ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივიბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:  2 8000 (ოცდარვაათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზნები:  საერთაშორისო ტურისტული გამოფენებისათვის ქუთაისის ტურისტული გზამკვლევისა და ბროშურის მომზადება; საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება: თბილისი, ბათუმი, პოზნანი, თელ-ავივი, კიევი, ბერლინი, ხარკოვი, ლონდონი, ჰელსინკი; საინფორმაციო ცენტრის წლიური კომუნალური ხარჯებით უზრუნველყოფა; პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისათვის სამივლინებო ხარჯების გამოყოფა.

 

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 

ღონისძიების დასახელება

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი)

1.

ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის დაფინანსების უზრუნველყოფა, საინფორმაციო ცენტრის 2 თანამშრომლის სახელფასო განაკვეთი

8400 ლარი

2.

საინფორმაციო ცენტრის კომუნალური ხარჯები

1000 ლარი

3.

საერთაშორისო გამოფენებში სტენდის იჯარის ხაჯრები: თელ–ავივი, პოზნანი, ხარკოვი, კიევი, თბილისი, ბათუმი, ბერლინი, ლონდონი, ჰელსინკი

6000 ლარი

4.

საგამოფენო ტურისტული მასალების, ბროშურების, პროსპექტების, ქუთაისისა და იმერეთის გზამკვლევი რუქების, სასაჩუქრე პარკების, ტურისტული პროდუქტის ციფრული ვერსიების შეძენა

4600 ლარი

5.

სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ

8000 ლარი

 

სულ მიმდინარე ხარჯები:

28000 ლარი

 

7. მოსალოდნელი შედეგები: ტურიზმის 2012 წლის განვითარების პროგრამის ძირითადი ამოცანაა ქუთაისისათვის საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მოპოვების ხელშეწყობა, ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქუთაისის ტურისტული პოტენციალის გატანა და პრომოუშენი, ქუთაისში ტურიზმის განვითარებით გაიზრდება ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობა.

8. შეფასების კრიტერიუმები: ქართველი და უცხოური ტურისტების ნაკადების რიცხვი; ტურისტული პოტენციალით დაინტერესების ზრდის მაჩვენებელი; ტურისტულ ბაზარზე ქალაქის ცნობადობის დონის მაჩვენებელი.

9.     პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის

ეკონომიკური სამსახური.

 

     დანართი № 3-1

 

1.     პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა

2.     განხორციელების ვადები:    01 იანვარი 2012 წელი

                                                       31 დეკემბერი 2012 წელი

3.     დაფინანსების წყარო:   ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4.     პროგრამის ბიუჯეტი 1 0000 (ათიათასი ათასი) ლარი

5.     პროგრამის მიზნები:   ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შედგენა და

სტრატეგიული საბჭოს წევრებისა და მოწვეული ექსპერტებისათვის მივლინების ხარჯების დაფარვა; სტრატეგიული განვითარების გეგმის ილუსტრირებული საინფორმაციო მასალის დამზადება;

6.     განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 

ღონისძიებების დასახელება

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი)

1.

მივლინება სტრატეგიული განვითარების საბჭოს მუშაობისათვის, საბჭოს წევრებისა და სხვა დამხმარე ექსპერტებისათვის;

6 000 ლარი

2.

საინფორმაციო მასალის დამზადება;

4 000 ლარი

 

7.     მოსალოდნელი შედეგები:   ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა იქნება

საშუალოვადიანი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქალაქის განვითარების პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს, მიზნებსა და ამოცანებს და იქნება შემადგენელი იმ პირობების, რომლებიც უზრუნველყოფს  ქალაქის მდგრად განვითარებას.

8.     შეფასების კრიტერიუმები:   ქალაქის განვითარების ძირითადი პრინციპების ექსპერტული

შეფასება;  შემუშავებული გეგმის ეფექტურობისა და ადეკვატურობის მაჩვენებელი.

9.     პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის

ეკონომიკური სამსახური.

 

 

                                                                                                                                             დანართი №3-2

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის გარემოს დაცვის პროგრამები

 

 

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში

პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური

1

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

300.0

კეთილმოწყობის სამსახური

2

დასუფთავების ღონისძიებები

3136.0

კეთილმოწყობის სამსახური

3

ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის დასაცავად  აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება

30.0

კეთილმოწყობის სამსახური

4

ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა

40.0

კეთილმოწყობის სამსახური

 

 

დანართი №3-2

 

1. პროგრამის დასახელება:      საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01 იანვარი2012წელი

                                                                             31 დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:      ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:       300 000 (სამასი ათასი)ლარი

5. პროგრამის მიზანი:     ქალაქის ძველ უბნებში, სადაც კანალიზაციის ქსელი გაკეთებულია გასული საუკუნის დასაწყისში კერამიკული თუ ლითონის მილებით, წლების განმავლობაში ამორტიზირებულია და ისეა დაზიანებული, რომ მათი აღდგენის ღირებულება გაცილებით მეტი ჯდება, ვიდრე იგივე მონაკვეთის  ახლით შეცვლა.  საკანალიზაციო მილების შეცვლა გააუმჯობესებს ქსელის მუშაობას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:     ძველ უბნებში კანალიზაციის ამორტიზირებული ქსელის გაწმენდა, საჭიროების შემთხვევაში მონაკვეთის ახალი მილებით შეცვლა.

/ 2012წელს საკანალიზაციო ქსელებზე ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი თან ერთვის /

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ამორტიზირებული ქსელების  აღდგენა-შეკეთების   ხარჯები -- 300 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: ძველ უბნებში საკანალიზაციო ქსელი იმუშავებს შეუფერხებლად, ქუჩაში არ გაიბიდნება სათვალთვალო ჭები, არ იქნება  ანტისანიტარია, რითაც კმაყოფილი იქნება მოსახლეობა.

9. შეფასების კრიტერიუმები: რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემების რაოდენობა; საკანალიზაციო ქსელში წყლის გაჟონვის შემცირება; ინსპექტირების ჯგუფის, ს.ს.ი.პ. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს  დასკვნა შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე; საკანალიზაციო ქსელის გამართული ფუნქციონირებით კმაყოფილ მოქალაქეთა პროცენტული მაჩვენებელი; უკმაყოფილო მოქალაქეთა განცხადებების რაოდენობა.

 

10. პროგრამის გან ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:   ქალაქ ქუთაისის მერიის

კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

ცხრილი

2012   წელს საკანალიზაციო ქსელზე ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი

 

დასახელება

1

ისიანის ქუჩა (გაგრძელება)

2

ბალანჩივაძის ქუჩის  მე-2 შესახვევი

3

ფალიაშვილის ქუჩა (წნ. ნინოს ქუჩა-წითელი ხიდი)

4

ერევნის ქუჩის  ნაწილი(ტყაბლაძის-კუპრაძის ქუჩამდე)

5

ასათიანის ქუჩის  მე-3 შესახვევი

6

ჯავახიშვილის ქუჩის  პირველი შესახვევი

7

ოცხელის ქუჩის  მე-2 ჩიხი

8

ფალიაშვილის ქუჩის მე-5 შესახვევი (ბინების საკანალიზაციო ჭების გამოტანა)

9

პეტრიწის ქუჩის გაგრძელება

10

ყაზბეგის ქუჩა(დაერთება ტაბიძის ქუჩაზე)

11

კიკვიძის ქუჩის ნაწილი (დაერთება ბერი თედორეს ქუჩაზე)

12

ბროსეს ქუჩა 

13

განათლების ქუჩა  №32

14

დავითაშვილის ქუჩა  №13

 

 

დანართი №3-2

 

1.         პროგრამის დასახელება - ქალაქ ქუთაისის დასუფთავების ღონისძიებების  პროგრამა.

 

2.   პროგრამის განხორციელების ვადები:            1  იანვარი  2012 წელი

                                                                               31 დეკემბერი  2012 წელი

 

3.   დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4.   პროგრამის ბიუჯეტი :  3 136 000(სამიმილიონ ასოცდათექვსმეტი ათასი) ლარი.

5.   პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში სანიტარული წესრიგის გაუმჯობესება და მომსახურების ხარისხის ამაღლება.

6.   განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალქ ქუთაისში მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა-გაუვნებლობის, ქუჩებისა და მოედნების მორწვა- ჩარეცხვის სამუშაოების ორგანიზება.

დასუფთავების ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის.

7.    პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

პროგრამის განხორციელებისათვის 3 136 000 ლარი, აქედან:

1. ქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები - 2 959 000 ლარი;

2. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გაუვნებელყოფა – 177 000 ლარი.

8.   მოსალოდნელი შედეგი:დასუფთავებული ქალაქი; ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

9.    შეფასების კრიტერიუმი:ყოველწლიურად ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 201300 კუბ.მ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენის  შეტანა; 86  ქუჩის დაგვა-დასუფთავება, საერთო ფართით 2340.3 ათასი კვ.მ., ქუჩების მორწყვა-ჩარეცხვა საერთო ფართით  729 ათასი  კვ.მ.; მოსახლეობის კმაყოფილებ ის დონის მაჩვენებელი.

10.  პასუხისმგებელი ორგანო:  ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

დასუფთავების ობიექტების ნუსხა

ქუჩის დასახელება

ფართობი

(ათ. კვ.მ.)

დაგვის ჯერადობა

დასაგველი ფართობი

(ათ. კვ.მ)

სამუშაო

მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი

(ათ. კვ.მ)

შენიშვნა

დაწყება-დამთავრება

დილის ცვლა

საღამოს ცვლა

1

წმინდა ნინოს ქუჩა

9,9

ორჯერადი

19,8

5:00-9:00

17:00-20:00

9,9

 

2

ფალიაშვილის ქუჩა (შესახვევებით)

13,1

ორჯერადი

26,2

5:00-9:00

17:00-20:00

13,1

 

3

ვარლამიშვილის ქუჩა (შესახვევით)

7,7

ორჯერადი

15,4

5:00-9:00

17:00-20:00

7,7

 

4

ცისფერყანწელთა ქუჩა

3,5

ორჯერადი

7,0

5:00-9:00

17:00-20:00

3,5

 

5

ლერმონტოვის ქუჩა

4,2

ორჯერადი

8,4

5:00-9:00

17:00-20:00

4,2

 

6

ბროსეს ქუჩა

2,8

ორჯერადი

5,6

5:00-9:00

17:00-20:00

2,8

 

7

ყვავილების ბაზრის წინა მოედანი

1,0

ორჯერადი

2,0

5:00-9:00

17:00-20:00

1,0

 

8

აღმაშენებლის მოედანი

8,8

ორჯერადი

17,6

5:00-9:00

17:00-20:00

8,8

 

9

ქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული ტერიტორია

3,0

ორჯერადი

6,0

5:00-9:00

17:00-20:00

3,0

 

10

რუსთაველის გამზირი (ხიდამდე)

7,4

ორჯერადი

14,8

5:00-9:00

17:00-20:00

7,4

 

11

წერეთლის ქუჩა (ეროვნულ ბანკამდე)

3,7

ორჯერადი

7,4

5:00-9:00

17:00-20:00

3,7

 

12

თამარ მეფის ქუჩა (პუშკინის ქუჩამდე)

3,5

ორჯერადი

7,0

5:00-9:00

17:00-20:00

3,5

 

13

პუშკინის ქუჩა + ფანჯიკიძის ქუჩა

3,9

ორჯერადი

7,8

5:00-9:00

17:00-20:00

3,9

 

14

თამარ მეფის ქუჩა (პუშკინის ქუჩიდან - სადგურამდე)

17,1

ორჯერადი

34,2

5:00-9:00

17:00-20:00

17,1

 

15

ნიუპორტის ქუჩა

8,3

ორჯერადი

16.6

5:00-9:00

17:00-20:00

 

 

16

თბილისის ქუჩა

10,6

ორჯერადი

21.20

5:00-9:00

17:00-20:00

 

 

17

26 მაისის ქუჩა

17,6

ერთჯერადი

17,6

5:00-9:00

 

 

 

18

სოლომონ პირველის ქუჩა

22,0

ერთჯერადი

22,0

5:00-9:00

 

 

 

19

რკინიგზის საავადმყოფო (წინა მოედანი)

3,2

ერთჯერადი

3,2

5:00-9:00

 

 

 

20

ტიციან ტაბიძის ქუჩა

6,3

ორჯერადი

12.6

5:00-9:00

17:00-20:00

6,3

 

21

მერაბ კოსტავას ქუჩა

11,0

ერთჯერადი

11,0

5:00-9:00

 

 

 

22

რუსთაველის გამზირი (ხიდიდან - გამარჯვების მოედნამდე)

27,7

ორჯერადი

55,4

5:00-9:00

17:00-20:00

27,7

 

23

აღმაშენებლის გამზირი

85,0

ორჯერადი

170,0

5:00-9:00

17:00-20:00

85,0

 

24

გრიშაშვილის ქუჩა

16,0

ორჯერადი

32,0

5:00-9:00

17:00-20:00

 

 

25

ნინოშვილის ქუჩა + ნოდარ დუმბაძის ქუჩა

25,4

ორჯერადი

50,8

5:00-9:00

17:00-20:00

 

 

26

ლადო ასათიანის ქუჩა

30,0

ორჯერადი

60,0

5:00-9:00

17:00-20:00

 

 

27

ყაზბეგის ქუჩა (ბაგრატის ტაძრამდე)

10,5

ერთჯერადი

10,5

5:00-9:00

 

 

 

28

გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩა

15,3

ორჯერადი

30,6

5:00-9:00

17:00-20:00

 

 

29

ახალგაზრდობის გამზირი

53,0

ორჯერადი

106,0

5:00-9:00

17:00-20:00

53,0

 

30

სადგურის კიბეები

0,9

ერთჯერადი

0,9

5:00-9:00

 

 

 

31

მანდარიას ქუჩა

8,3

ორჯერადი

16.6

5:00-9:00

17:00-20:00

8,3

 

32

სადგური - I - ის მოედანი

7,7

ერთჯერადი

7,7

5:00-9:00

 

 

 

33

ვიქტორ კუპრაძის ქუჩა

12,5

ერთჯერადი

12,5

5:00-9:00

 

 

 

34

ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩა

15,8

ერთჯერადი

15,8

5:00-9:00

 

 

 

35

გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა

10,0

ერთჯერადი

10,0

5:00-9:00

 

 

 

 

 

 

ქუჩის დასახელება

ფართობი

(ათ. კვ.მ.)

დაგვის ჯერადობა

დასაგველი ფართობი

(ათ. კვ.მ)

სამუშაო

მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი

(ათ. კვ.მ)

შენიშვნა

დაწყება

დამთავრება

დილის ცვლა

საღამოს ცვლა

36

გიორგი ლეონიძის ქუჩა

8,4

ერთჯერადი

8,4

5:00-9:00

 

 

 

37

ჭავჭავაძის გამზირი (ნიკეას ქუჩის გადაკვეთიდან ახალგაზრდობის გამზირამდე)

31,0

ორჯერადი

62,0

5:00-9:00

17:00-20:00

31,0

 

38

ნიკეას ქუჩა

84,1

ორჯერადი

168,2

5:00-9:00

17:00-20:00

 

 

39

გუგუნავას ქუჩა

48,0

ერთჯერადი

48,0

5:00-9:00

 

 

 

40

სულხან-საბას გამზირი

24,9

ერთჯერადი

24,9

5:00-9:00

 

 

 

41

თაბუკაშვილის ქუჩა

68,6

ერთჯერადი

68,6

5:00-9:00

 

 

 

42

ოცხელის ქუჩა

5,8

ერთჯერადი

5,8

5:00-9:00

 

 

 

43

კ.გამსახურდიას ქუჩა (ჭავჭავაძის გამზირიდან საავადმყოფომდე)

7,6

ერთჯერადი

7,6

5:00-9:00

 

 

 

44

ჭავჭავაძის გამზირი (9 აპრილის ქუჩიდან - ნიკეას ქუჩის გადაკვეთამდე)

77,3

ორჯერადი

154,6

5:00-9:00

17:00-20:00

77,3

 

45

სადგური - II - ის მოედანი

3,2

ერთჯერადი

3,2

5:00-9:00

 

 

 

46

ხორავას ქუჩა ცენტრალური სტადიონის გასწვრივ ნარსიას ქუჩამდე

13,1

ერთჯერადი

13,1

5:00-9:00

 

 

 

47

მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკის წინ არსებული მოედანი

2,1

ერთჯერადი

2,1

5:00-9:00

 

 

 

48

ირაკლი აბაშიძის გამზირი

63,0

ორჯერადი

126,0

5:00-9:00

17:00-20:00

63,0

 

49

9 აპრილის ქუჩა

21,3

ორჯერადი

42,6

5:00-9:00

17:00-20:00

21,3

 

50

შარტავას ქუჩა

10,4

ორჯერადი

20,8

5:00-9:00

17:00-20:00

10.4

 

51

ბუხაიძის ქუჩა

15,3

ორჯერადი

30,6

5:00-9:00

17:00-20:00

15,3

 

52

ჯავახიშვილის ქუჩა (საავადმყოფომდე)

26,4

ორჯერადი

52,8

5:00-9:00

17:00-20:00

26,4

 

53

ზვიად გამსახურდიას ქუჩა

66,5

ორჯერადი

133

5:00-9:00

17:00-20:00

66,5

 

54

გამარჯვების მოედანი

12,9

ორჯერადი

25,8

5:00-9:00

17:00-20:00

12,9

 

55

ავტომშენებლის ქუჩა

87,0

ორჯერადი

174,0

5:00-9:00

17:00-20:00

87.0

 

56

ორახელაშვილის ქუჩა

20,1

ერთჯერადი

20,1

5:00-9:00

 

 

 

57

წერეთლის ქუჩა (ეროვნული ბანკიდან - ჭავჭავაძის გამზირამდე)

48,0

ორჯერადი

96,0

5:00-9:00

17:00-20:00

48,0

 

58

ხახანაშვილის ქუჩა

1,9

ერთჯერადი

1,9

5:00-9:00

 

 

 

59

ჯიბლაძის ქუჩა

2,2

ერთჯერადი

2,2

5:00-9:00

 

 

 

60

ლუდსახარში „მირზაანის“ ჩასასვლელიდან ოქროს ჩარდახამდე ასასვლელი კიბის ჩათვლით (ლუდსახარშზე მიმაგრებული ტერიტორიის გარდა)

1,0

ორჯერადი

2,0

5:00-9:00

17:00-20:00

 

 

 

 

 

ქუჩის დასახელება

ფართობი

(ათ. კვ.მ.)

დაგვის ჯერადობა

დასაგველი ფართობი

(ათ. კვ.მ)

სამუშაო

მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი

(ათ. კვ.მ)

შენიშვნა

დაწყება-დამთავრება

დილის ცვლა

საღამოს ცვლა

61

მერიასა და სავაჭრო ცენტრ „ქარვასლას“ შორის არსებული ტერიტორია

1,0

ერთჯერადი

1,0

5:00-9:00

 

 

 

62

მდინარე „რიონზე“ არსებული ხიდები (ჯაჭვის ხიდი, რუსთაველის ხიდი, წითელი ხიდი, თეთრი ხიდი)

3,5

ორჯერადი

7.0

5:00-9:00

17:00-20:00

 

 

63

გაპონოვის ქუჩა დასაწყისიდან მეორე სალოცავამდე

8,4

ერთჯერადი

8,4

5:00-9:00

 

 

 

64

გელათის ქუჩა პოლიციის  მე-2 განყოფილებიდან მწვანეყვავილას პანთეონამდე

12,5

ერთჯერადი

12,5

5:00-9:00

 

 

 

65

ახალგაზრდობის გამზირის  1-ლი შესახვევი

1,5

ერთჯერადი

1,5

5:00-9:00

 

 

 

66

სოხუმის ქუჩა

5,7

ერთჯერადი

5,7

5:00-9:00

 

 

 

67

ლეჟავას ქუჩა

4,2

ერთჯერადი

4,2

5:00-9:00

 

 

 

68

ავტომშენებლის ქუჩის 1-ლი შესახვევი

2,4

ერთჯერადი

2,4

5:00-9:00

 

 

 

69

ჯაჭვის ხიდიდან ბენზინგასამართ სადგურ „ვისოლამდე“

6,2

ორჯერადი

12.4

5:00-9:00

17:00-20:00

 

 

70

ბარათაშვილის ქუჩა

15,2

ერთჯერადი

15,2

5:00-9:00

 

 

 

71

ბუკიას ქუჩა

19,8

ერთჯერადი

19,8

5:00-9:00

 

 

 

72

ჩხობაძის ქუჩა

10,0

ერთჯერადი

10,0

5:00-9:00

 

 

 

73

ჩეჩელაშვილის ქუჩა (ნინოშვილის ქუჩიდან გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩამდე)

3,4

ერთჯერადი

3,4

5:00-9:00

 

 

 

74

როძევიჩის ქუჩა

3,7

ერთჯერადი

3,7

5:00-9:00

 

 

 

75

პ.იაშვილის ქუჩა

2,0

ერთჯერადი

2,0

5:00-9:00

 

 

 

76

ზ.გამსახურდიას გამზირი  1-ლი შესახვევი

1,3

ერთჯერადი

1,3

5:00-9:00

 

 

 

77

ჯავახიშვილის ქუჩა

დიაგნოსტიკური ცენტრი

0,4

ერთჯერადი

0,4

5:00-9:00

 

 

 

78

თვალჭრელიძის ქუჩა (ცახელი)

5,1

ერთჯერადი

5,1

5:00-9:00

 

 

 

79

გრ.ხანძთელის ქუჩა

7,8

ერთჯერადი

7,8

5:00-9:00

 

 

 

80

ცხინვალის ქუჩა

4,9

ერთჯერადი

4,9

5:00-9:00

 

 

 

81

ნ.ლორთქიფანიძის ქუჩა

1,9

ერთჯერადი

1,9

5:00-9:00

 

 

 

82

აკაკი შანიძის აღმართი

3,9

ერთჯერადი

3,9

5:00-9:00

 

 

 

83

ლომონოსოვის ქუჩა

3,4

ერთჯერადი

3,4

5:00-9:00

 

 

 

84

დავით და კონსტანტინეს ქუჩა

4,0

ერთჯერადი

4,0

5:00-9:00

 

 

 

85

ლესელიძის ქუჩა 26-ე სკოლამდე

17,8

ერთჯერადი

17,8

5:00-9:00

 

 

 

86

იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორია

24,1

ერთჯერადი

24,1

5:00-9:00

 

 

 

 

 

1410,9

 

2340.3

 

 

729.0

 

 

 

        დანართი № 3-2

 

2.         პროგრამის დასახელება - ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის დასაცავად აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება.

2.   პროგრამის განხორციელების ვადები:         20 ივლისი 2012 წელი

20 ოქტომბერი  2012 წელი

 

3.   დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4.   პროგრამის ბიუჯეტი :  30 000(ოცდაათი ათასი) ლარი

5.   პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლების დაფრთხობა.

6.   განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქ ქუთაისის ადმისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლების დასაფრთხობად აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება.

7.   მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქის ტერიტორიაზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა

8.   შეფასების კრიტერიუმი: ქალაქის ტერიტორიაზე ქვეწარმავლების მინიმუმამდე დაყვანა; საშიში ინფექციების გავრცელების შემცირების პრევენციათა რაოდენობა. უკმაყოფილო მოქალაქეთა განცხადებების რაოდენობა.

9.    პასუხისმგებელი ორგანო:  ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის დასუფთავების განყოფილება.

 

 

 

 

ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში

ქიმიური რეპელენტით დასამუშავებელი ტერიტორიების ჩამონათვალი

 

ადგილმდებარეობა

განზომილება

2

ფართის რაოდენობა

შეწამვლის პერიოდულობა თვეში

1

ყოფილი საგრენაჟო ქარხნის ტერიტორია

2

750

1

2

ეთნოგრაფიული მუზეუმის გვერდითი ფერდობები

2

500

1

3

ვარლამიშვილის ქუჩა. ხარების ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია

2

600

1

4

პროკურატურისა და იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიები

2

800

1

5

მე-12 საჯარი სკოლის გვერდით მდებარე ფერდობი

2

2200

1

6

რიონის სანაპიროს ფერდობები რუსთაველის ხიდთან

2

1000

1

7

მდინარე ოღასკურას სანაპირო ბუხაიძის დასახლებაში

2

1500

1

8

ხარაზოვის ბაღი

2

800

1

9

სააპელაციო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორია

2

700

1

10

გუგუნავას ქუჩაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის ნაწილი სასაფლაოს მხრიდან

2

900

1

11

შპს „ხურო“-ს მიმდებარე ტერიტორია

2

600

1

12

ეროვნული ცენტრისა და ბავშვთა საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორია

2

1200

1

13

მშენებარე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია

2

2000

1

14

ქალაქის საჯარო სკოლების ტერიტორიები

2

1800

1

15

საეკლესიო საავადმყოფოს მოსაზღვრე ფერდობები ახალგაზრდობის გამზირის მხრიდან

2

900

1

16

პიონერთა და მოსწავლეთა პარკის ტერიტორია (გასართობი საშუალებით დატვირთული ნაწილი)

2

800

1

17

პ.იაშვილის ქუჩაზე მდებარე ონკოლოგიური საავადმყოფოს ყოფილი ტერიტორია

2

450

1

18

დ.კლდიაშვილის ქუჩაზე მდებარე „წყალსაცავი“-ს ტერიტორია განათლებისა და დ.კლდიაშვილის ქუჩების საზღვრებთან

2

1000

1

19

თაბუკაშვილის ქუჩაზე ყოფილი კულტურის სახლის შენობის ტერიტორია

2

700

1

20

ვ.ხარებავას დასახლება

2

2100

1

 

ჯამი

2

21300

 

 

შენიშვნა:

1. პროგრამის მიმდინარეობისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს საგანგებო სიტუაციები.

2. დასამუშავებელი ფართების რაოდენობა განიცდის ცვლილებას.

      

 

დანართი № 3-2

 

3.         პროგრამის დასახელება - ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა.

2.   პროგრამის განხორციელების ვადები:           1 იანვარი 2012 წელი

31 დეკემბერი  2012 წელი

3.   დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4.   პროგრამის ბიუჯეტი :  40 000 (ორმოცი ათასი) ლარი

5.   პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების განხორციელება.

6.   განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მაღალსართულიან საცხოვრებელ ბინებში არსებული ბუნკერების, ქუჩებსა და მაგისტრალებზე განთავსებული ნაგვის კონტეინერების დერატიზაცია-დეზინფექცია; ქალაქში დროებითი ხელოვნური ნაგავსაყრელების, მასიური თავშეყრის ადგილების დერატიზაცია-დეზინფექცია; ბაზრებისა და ბაზრობების, მიმდებარე ტერიტორიების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტოსადგურების დერატიზაცია-დეზინფექცია; ქალაქში გამავალი არხების, დიდი და მცირე მდინარეების სანაპიროების დერატიზაცია.

7.   მოსალოდნელი შედეგი:ჯანსაღი, სუფთა გარემოპირობების შექმნა; მინიმუმამდე დაყვანილი საშიში დაავადებების კერები.

8.    შეფასების კრიტერიუმი:ანტისანიტარიისა და სხვადასხვა ეპიდემიური დაავადებების რაოდენობრივი შემცირება; საშიშ დაავადებათა კერ ების შემცირების მაჩვენებელი.

9.    პასუხისმგებელი ორგანო:  ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

 

 

                                                                                                                                       დანართი №3-3

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო–კომუნალური მეურნეობის განვითარების  პროგრამები

 

 

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში

პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური

1

პროგრამა „კორპუსი“

1900.0

საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების  სამსახური

2

საახალწლოდ ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებელ ღონისძიებათა პროგრამა

200.0

კეთილმოწყობის სამსახური

3

წყლის სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამა

100.0

კეთილმოწყობის სამსახური

4

გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა

2000.0

კეთილმოწყობის სამსახური

5

საგზაო მოძრაობის, ორგანიზებისა და უსაფრთხოების სამუშაოების პროგრამა

240.0

კეთილმოწყობის სამსახური

6

შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა

150.0

კეთილმოწყობის სამსახური

7

ქალაქ ქუთაისში უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის პროგრამა

80.0

კეთილმოწყობის სამსახური

8

ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა

900.0

კეთილმოწყობის სამსახური

9

ღვარსადენების ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამა

200.0

კეთილმოწყობის სამსახური

10

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

350.0

კეთილმოწყობის სამსახური

11

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა

25.0

კეთილმოწყობის სამსახური

12

ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის  ექსპლუატაციის პროგრამა

5.0

კეთილმოწყობის სამსახური

13

ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა

25.0

კეთილმოწყობის სამსახური

14

ქალაქის სხვადასხვა უბანში სამისამართო ფირნიშების დამზადება -გაკვრის პროგრამა

50.0

კეთილმოწყობის სამსახური

15

ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა

50.0

კეთილმოწყობის სამსახური

16

გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა

50.0

კეთილმოწყობის სამსახური

17

ქალაქის სხვადასხვა უბანში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა -რეაბილიტაციის  პროგრამა

300.0

კეთილმოწყობის სამსახური

18

ქალაქის მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაციის     პროგრამა

200.0

კეთილმოწყობის სამსახური

 

 

დანართი № 3-3

 

 

1.         პროგრამის დასახელება :                         პროგრამა „კორპუსი“

2.      პროგრამის განხორციელების ვადები:        1 იანვარი 2012 წელი

                                                                              31 დეკემბერი 2012 წელი

3.       პროგრამის დაფინანსების წყარო:           ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი  ბიუჯეტი

                                                                              1 900 000 (ერთი მილიონ ცხრაასი ათასი)   ლარი.

4.    პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:                  1 900 000 (ერთი მილიონ ცხრაასი ათასი)   ლარი.        

5 .    პროგრამის მიზანი:  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და მერიის მონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად.ქალაქ ქუთაისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითრება.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამა „კორპუსის“ ეფექტურად განხორციელებისათვის მიზანშეწონილია საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების  სამსახურში აყვანილ იქნეს მთავარი კოორდინატორის 1 ერთეული, წამყვანი კოორდინატორის 3 ერთეული და კოორდინატორის 1 10 ერთეული, რომლებსაც სამსახურის უფროსის წარდგინებით,  პროგრამის მოქმედების ვადით,  ხელშეკრულების საფუძველზე, კანონით დადგენილი წესით, ნიშნავს ქალაქის მერი.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

900 000 (ცხრაასი ათასი) ლარი. ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის, თანადაფინანსებით 90%-10%-ზე /90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 150 000 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარის გადასახური მასალა ბიკროსტი მინაქსოვილზე ნაფხვენით, მოთუთიებული გოფრირებული და მოთუთიებული ფურცლოვნი თუნუქის შეძენა და გადაცემა  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის;  201 720 (ორას ერთი ათას შვიდას ოცი) ლარი - მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ბეტონის საფარის მოწყობა (ხუთსართულიან საცხოვრებელ სახლებზე მაღალი სახლებისათვის თანადაფინანსებით 80%-20%-ზე /80% მერია, 20% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/. ხუთსართულიანი და დაბალი საცხოვრებელი სახლებისათვის 90%–10%–ზე /90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 100 000 (ასი ათასი) ლარი - მაღლივი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა თანადაფინანსებით 90%-10%-ზე /90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 110 000 (ასათი ათასი) ლარი - მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობა თანადაფინანსებით 80%-20%-ზე /80% მერია, 20% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 70 000 (სამოცდაათი ათასი) ლარი - მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებზე   დაზიანებული აივნებისა და პანელოვან კორპუსებში, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით, სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია თანადაფინანსებით 80%-20%-ზე /80% მერია, 20% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი - საჭიროების შემთხვევაში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადასახური მასალის განმეორებით გადაცემისათვის, თანადაფინანსებით 50%-50%-ზე /50% მერია, 50% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 20 000 (ოცი ათასი) ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის; 2 000 (ორი ათასი) ლარი - საკანცელარიო ნივთების შესაძენად. 3 000 (სამი ათასი) ლარი - საწვავის შესაძენად.

293 280 (ორას ოთხმოცდაცამეტი ათას ორას ოთხმოცი) ლარი - ხელფასის მთლიანი ხარჯი.

მათ შორის:

 ა) 23 790 (ოცდასამი ათას შვიდას ოთხმოცდაათი) ლარი, პროგრამა ,,კორპუსის“ მთავარი და წამყვანი  კოორდინატორების ხელფასი .

ბ) 5 490 (ხუთი ათას ოთხას ოთხმოცდაათი) ლარი - პროგრამა ,,კორპუსის“ მთავარი და წამყვანი კოორდინატორების სოციალური უზრუნველყოფა;

გ)  264 000 (ორას სამოცდაოთხი ათასი) ლარი - კოორდინატორების ხელფასი.

მთლიანი ჯამი:   1 900 000 (ერთი მილიონცხრაასი ათასი) ლარი

8.          მოსალოდნელი შედეგი : საზოგადოებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში. საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

9.  შეფასების კრიტერიუმი:   დაფინანსებული ამხანაგობების ზრდა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულების ზრდა; უკმაყოფილო მოქალაქეთა განცხადებების რაოდენობა; ს.ს.ი.პ. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს  დასკვნა შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე .

10 .   პროგრამის განხორციელებაზე  პასუხისმგებელი ორგანო : თვითმმართველი  ქალაქის-ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების  სამსახური.

 

 

დანართი №3-3

 

1.     პროგრამის დასახელება:    საახალწლოდ ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებელ ღონისძიებათა  

                                                       პროგრამა

2.     პროგრამის განხორციელების ვადები:         1 იანვ ა რი2012წელი

                                                                                         31 დეკემბერი  2012წელი

3.      პროგრამის დაფინანსების წყარო:   ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4.     პროგრამის ბიუჯეტი:     200 000 (ორასიათასი)  ლარი

5.     პროგრამის მიზანი: ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო, სადღესასწაულო

        განწყობილების შექმნა.

6.     განსახორციელებელი ღონისძიებები:     ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, ბაღები და სკვერები საახალწლოდ მორთული იქნება  სხვადასხვა მანათობლებითა და ციმციმებით.

7.     პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი, შენახვა–დასაწყობება და განმეორებით მონტაჟის ხარჯები – 200 000 ლარი;

8. მოსალოდნელი შედეგი:    მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი,მოსახლეობისა და ქალაქის სტუმრების    საზეიმო განწყობ ა.

9.    შეფასების კრიტერიუმები:  საახალწლოდ ქალაქის ესთეტიკური იერსახის გაუმჯობესებით

მოსახლეობის კეთილგანწყობა.

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:   ქალაქ ქუთაისის მერიის

კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

დანართი №3-3

 

  1. პროგრამის დასახელება:  წყლის სისტემის რეაბილიტაციის   პროგრამა    

  2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01    იანვარი2012წელი

                                                                                 31  დეკემბერი 2012 წელი

  3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:      ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

  4. პროგრამის ბიუჯეტი:    100 000  (ასიათასი) ლარი

  5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.

  6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქ ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა.

  7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქ ქუთაისში არსებული წყალმომარაგების ქსელზე მცირემასშტაბიანი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები – 100 000 ლარი.

  8. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობისათვის მიწოდებული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება, წყლის მიწოდების ინტესივობა.

  9. შეფასების კრიტერიუმები: ქსელში წყლის გაჟონვის შემცირების მაჩვენებელი; საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში წყალმომარაგების ქსელის გამართული ფუნქციონირებით კმაყოფილ მოქალაქეთა რაოდენობის ზრდა; არასამთავრობო სექტორის, მოქალაქეთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა შეფასება.

  10. პროგრამის გან ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:   ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

 

დან რთი №3-3

 

1. პროგრამის დასახელება:      გარეგანათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01    იანვარი2012წელი

                                                                               31  დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:      ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:      2000 000 (ორიმილიონი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:   ქალაქ ქუთაისში გარეგანათების ქსელების ექსპლუატაცია; მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება ღამის პერიოდში, განსაკუთებით კი ზამთარში, როდესაც დღის ხანგრძლიობა შემცირდება.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: გარეგანათების ქსელისა და სანათი წერტილების ესპლუატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.ქალაქის გარეგანათების საექსპლუატაციო ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის /ცხრილი/.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გარეგანათების ქსელისა და სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაცია) ხარჯები -950 000 ლარი;   მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების  ხარჯები -1 050 000 ლარი.

8 . მოსალოდნელი შედეგი: განათებული ქალაქი, უსაფრთხო სატრანსპორტო გადაადგილება, კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

9.   შეფასების კრიტერიუმები: ინსპექტირების ჯდუფის დასკვნა; ექსპლუატაცია გაეწევა 9962 სანათ წერტილს;  მართვის ტერიტორიული ორგანოებისა და მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები.

10. პროგრამის გან ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:  ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

ცხრილი

 

ქალაქის გარეგანათების საექსპლუატაციო ობიექტების ნუსხა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასახელება

ელნათურის რაოდენობა

დრლ-250

დრლ-400

დნტ-150

დნტ-250

დნტ-400

ეკონომ - ნათურა

პროექ -ტორი 250 ვტ

1

2

3

6

7

9

10

11

12

13

1

26 მაისის ქუჩა

32

32

 

 

 

 

 

 

2

9 აპრილის ქუჩა

99

 

 

 

80

 

19

 

3

ა. ბელიაშვილის ქუჩა

11

 

 

11

 

 

 

 

4

ა. გორკის ქუჩა

40

 

 

40

 

 

 

 

5

ა. გრიბოედოვის ქუჩა

18

 

 

18

 

 

 

 

6

ა. ვასაძის ქუჩა

12

 

 

12

 

 

 

 

7

ა. კიბორძალიძის ქუჩა

5

 

 

5

 

 

 

 

8

ა. რაზმაძის ქუჩა

21

 

 

21

 

 

 

 

9

ა. სინაურის ქუჩა

10

 

 

10

 

 

 

 

10

ა. ფურცელაძის ქუჩა

28

 

 

28

 

 

 

 

11

ა. ქუთათელის ქუჩა

18

 

 

18

 

 

 

 

12

ა. ჩეხოვის ქუჩა

16

 

 

16

 

 

 

 

13

ა. წერეთლის I ჩიხი

3

 

 

 

 

 

3

 

14

ა. წერეთლის IV შესახვევი

8

 

 

8

 

 

 

 

15

ა. წერეთლის ქუჩა (რუსთაველის გამზირიდან ი. ჭავჭავაძის გამზირამდე)

147

 

 

72

27

18

30

 

16

ა. წერეთლის ქუჩის II შესახვევი

9

 

 

 

 

 

9

 

17

ა. წერეთლის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი (ი. ჭავჭავაძის გამზირიდან)

28

 

 

28

 

 

 

 

18

ა. ხორავას ქუჩა

20

 

 

 

 

20

 

 

19

ა. ხორავას ქუჩა №4, 6, 12

8

 

 

8

 

 

 

 

20

ა. ჯორჯიაშვილის ქუჩა

39

 

 

39

 

 

 

 

21

ავტომშენებლის ქუჩის I შ ესახვევი

9

 

 

9

 

 

 

 

22

ავტომშენებლის ქუჩა

161

161

 

 

 

 

 

 

23

ავტოქარხანაში ჩერნობილის მემორიალი

2

 

 

2

 

 

 

 

24

ანტონ კათალიკოსის ქუჩა

22

 

 

22

 

 

 

 

25

ასლანიკაშვილის ქუჩის I Aშესახვევი

6

 

 

6

 

 

 

 

26

ასსაფეხურიანი კიბეები

42

 

 

 

 

 

42

 

27

დავით აღმაშენებლის გამზირის №50, №52

4

 

 

4

 

 

 

 

28

დავით აღმაშენებლის გამზირის III შესახვევი

4

 

 

4

 

 

 

 

29

ახალგაზდობის გამზირის  V შესახვევი

48

 

 

 

48

 

 

 

30

ახალგაზრდობის გამზირის №80 ბინის წინ

5

 

 

5

 

 

 

 

31

ახალგაზრდობის გამზირის I შესახვევი

13

13

 

 

 

 

 

 

32

ახალგაზრდობის გამზირის IX-შესახვევი

28

 

 

28

 

 

 

 

33

ახალგაზრდობის გამზირის VIII-შესახვევი

11

 

 

11

 

 

 

 

34

ახალგაზრდობის გამზირის VII-შესახვევი

28

 

 

28

 

 

 

 

35

ახალგაზრდობის გამზირის VI-შესახვევი

15

 

 

15

 

 

 

 

36

ახალგაზრდობის გამზირი

150

150

 

 

 

 

 

 

37

ბ. ბელინსკის ქუჩა

17

 

 

17

 

 

 

 

38

ბაგრატის ტაძარი

23

 

 

 

 

 

23

 

39

ბადრიძის ქუჩა (ყოფილი 26 მაისის I შესახვევი)

10

 

 

10

 

 

 

 

40

ბაზაძის ქუჩა

14

 

 

14

 

 

 

 

41

ბათუმის ქუჩა

15

 

 

15

 

 

 

 

42

ბალანჩივაძის ქუჩის II შესახვევი №6 ბინა

4

 

 

4

 

 

 

 

43

ბარათაშვილის ქუჩა

36

 

 

36

 

 

 

 

44

ბარნოვის ქუჩის II შესახვევი

8

 

 

8

 

 

 

 

45

ბაქოს ქუჩის ჩიხი

4

 

 

4

 

 

 

 

46

ბერი თევდორეს ქუჩა

10

 

 

10

 

 

 

 

47

ბესიკის I შესახვევი

8

 

 

8

 

 

 

 

48

ბესიკის ქუჩა

10

 

 

10

 

 

 

 

49

ბოჭორიშვილის ქუჩა

10

 

 

10

 

 

 

 

50

ბუკიას ქუჩა

33

 

 

3

30

 

 

 

51

ბუხაიძის ქუჩის II მკ.რ-ნი №22

3

 

 

3

 

 

 

 

52

ბუხაიძის ქუჩის II მკ.რ-ნი №25

3

 

 

3

 

 

 

 

53

ბუხაიძის ქუჩის მე-2 მ/რ შესახვევი

16

 

 

 

16

 

 

 

54

ბუხაიძის ქუჩის მე-2 მიკრორაიონი

32

 

 

 

32

 

 

 

55

გ. ბრწყინვალეს ქუჩა

46

 

 

46

 

 

 

 

56

გ. გველესიანის ქუჩა

33

 

 

33

 

 

 

 

57

გ. ერისთავის ქუჩის II შესახვევი

8

 

 

8

 

 

 

 

58

გ. ერისთავის ქუჩა

12

 

 

12

 

 

 

 

59

გ. ლეონიძის ქუჩა

23

12

 

11

 

 

 

 

60

გ. ნარსიას ქუჩა

8

 

 

8

 

 

 

 

61

გ. სააკაძის ქუჩა

37

 

 

37

 

 

 

 

62

გ. ტაბიძის ქუჩა

35

 

 

35

 

 

 

 

63

გ. ტყაბლაძის ქუჩა

14

 

 

14

 

 

 

 

64

გ. შერვაშიძის ქუჩა

42

 

 

42

 

 

 

 

65

გ. ჩორგოლიანის ქუჩა

15

 

 

15

 

 

 

 

66

გამარჯვების ქუჩა

10

 

 

 

10

 

 

 

67

განათლების ქუჩა

36

 

 

36

 

 

 

 

68

განათლების ქუჩის V შესახვევი

9

 

 

9

 

 

 

 

69

განჯის ქუჩა

33

 

 

33

 

 

 

 

70

გაპონოვის ქუჩა

19

 

 

19

 

 

 

 

71

გელათის ქუჩა

105

 

 

46

57

 

2

 

72

გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის III შესახვევი

7

 

 

7

 

 

 

 

73

გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის VI შესახვევი

11

 

 

11

 

 

 

 

74

გოგოლის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი აბაშიძის ქუჩიდან

16

 

 

16

 

 

 

 

75

გორის ქუჩა

18

 

 

18

 

 

 

 

76

გოჭოურას სასაფლაოს მისასვლელი, წყალტუბოს ქუჩიდან

3

 

 

3

 

 

 

 

77

გრ. აბაშიძის ქუჩა

16

16

 

 

 

 

 

 

78

გრიშაშვილის ქუჩა

19

 

 

 

19

 

 

 

79

გუგუნავას ქუჩის №15-ის დასახლება №15/9; 27; 28; 31; 32; 35

16

 

 

16

 

 

 

 

80

გუმათის ზედა დასახლება

33

 

 

33

 

 

 

 

81

გუმათჰესის დასახლება

44

 

 

 

44

 

 

 

82

დ. არაყიშვილის ქუჩა

8

 

 

8

 

 

 

 

83

დავით აღმაშენებლის გამზირის №24

3

 

 

3

 

 

 

 

84

დავით აღმაშენებლის გამზირის №,27,35,37,39,41,43

11

 

 

11

 

 

 

 

85

დავით აღმაშენებლის გამზირის №31 ბინის წინ

1

 

 

1

 

 

 

 

86

დავით აღმაშენებლის გამზ. I შესახვევი

5

 

 

5

 

 

 

 

87

დავით აღმაშენებლის ქუჩის №22, 9, 11, 13

8

 

 

8

 

 

 

 

88

დ. და ო. კაკაბაძეების ქუჩა (ყოფილი გაგარინის ქუჩა)

10

 

 

10

 

 

 

 

89

დ. კაკაბაძის ქუჩა

6

 

 

6

 

 

 

 

90

დ. კლდიაშვილის ქუჩა

56

 

 

56

 

 

 

 

91

დ. კლდიაშვილის ქუჩის I ჩიხი

5

 

 

5

 

 

 

 

92

დ. კლდიაშვილის ქუჩის VI შესახვევი

12

 

 

12

 

 

 

 

93

დ. კლდიაშვილის ქუჩის VIII შესახვევი

11

 

 

11

 

 

 

 

94

დ. მჭედლიძის ქუჩა

17

 

 

17

 

 

 

 

95

დ. ნაზარიშვილის ქუჩა და II ჩიხი

14

 

 

14

 

 

 

 

96

დ. ნიჟარაძის (ყოფილი ოსტროვსკის) ქუჩა

15

 

 

15

 

 

 

 

97

დ. უზნაძის ქუჩის I-ჩიხი

3

 

 

3

 

 

 

 

98

დადიანის ქუჩა

7

 

 

 

 

 

7

 

99

დავით აღმაშენებლის გამზირი

213

103

100

10

 

 

 

 

100

დავით ბერძენაძის ქუჩის I და III შესახვევები (ყოფილი მგალობლიშვილის ქუჩის I და III შესახვევები)

12

 

 

12

 

 

 

 

101

დავითი და კონსტანტინეს ქუჩის ბოლო ნაწილი

13

 

 

13

 

 

 

 

102

დასავლეთის მხრიდან შემოსასვლელი (გზაგამტარი ხიდიდან ორახელაშვილის ქუჩამდე)

102

 

 

 

102

 

 

 

103

და-ძმა უორდროპების ქუჩის გაგრძელება

17

 

 

17

 

 

 

 

104

დები იშხნელების ქუჩა

19

 

 

19

 

 

 

 

105

დეპოს ქუჩა

23

 

 

23

 

 

 

 

106

დია ჩიანელის ქუჩა

19

 

 

19

 

 

 

 

107

დიმიტრი თავდადებულის ქუჩა I და II შესახვევებით

34

 

 

34

 

 

 

 

108

დონეცკის ქუჩა

10

 

 

10

 

 

 

 

109

ე. თაყაიშვილის ქუჩა

8

 

 

8

 

 

 

 

110

ე. ნინოშვილის ქუჩის VI ჩიხი

5

 

 

5

 

 

 

 

111

ე. ნინოშვილის ქუჩის XVI შესახვევი

14

 

 

14

 

 

 

 

112

ე. ნინოშვილის ქუჩისХIV შესახვევი

12

 

 

12

 

 

 

 

113

ერევნის ქუჩა

18

 

 

18

 

 

 

 

114

ერევნის ქუჩის II შესახვევი

14

 

 

14

 

 

 

 

115

ერისთავის ქუჩის №15 ბინის წინ

2

 

 

2

 

 

 

 

116

ვ. ანჯაფარიძის ქუჩა

12

 

 

12

 

 

 

 

117

ვ. ბაგრატიონის ქუჩა

25

25

 

 

 

 

 

 

118

ვ. ბარნოვის ქუჩა

26

 

 

26

 

 

 

 

119

ვ. გვანცელაძის ქუჩა

21

 

 

21

 

 

 

 

120

ვ. გუნიას ქუჩა

18

 

 

18

 

 

 

 

121

ვ. კიკვიძის ქუჩა

22

 

 

22

 

 

 

 

122

ვ. კუპრაძის ქუჩა

39

39

 

 

 

 

 

 

123

ვ. მესხიშვილის ქუჩა

31

 

 

31

 

 

 

 

124

ვაჟა-ფშაველას ქუჩის VI შესახვევი

15

 

 

15

 

 

 

 

125

ვაჟა-ფშაველას ქუჩა

66

 

 

66

 

 

 

 

126

ვაჟა-ფშაველას ქუჩის IV შესახვევი

17

 

 

17

 

 

 

 

127

ვარლამიშვილის ქუჩა

30

11

 

19

 

 

 

 

128

ვარლამიშვილის ქუჩის ნაწილი, მოედნით, ჯაჭვის ხიდამდე და ბროსეს ქუჩა

19

 

 

19

 

 

 

 

129

ვასილ ამაშუკელის ქუჩა

9

 

 

9

 

 

 

 

130

ვეტერანების ქუჩა

19

 

 

19

 

 

 

 

131

ვოლგოგრადის ქუჩა

12

 

 

12

 

 

 

 

132

ზ. ანჯაფარიძის ქუჩიდან დავით აღმაშენებლის გამზირამდე გასასვლელი

3

 

 

3

 

 

 

 

133

ზ. ანჯაფარიძის ქუჩა

50

 

 

50

 

 

 

 

134

ზ. გამსახურდიას ქუჩის №21,23,25

11

 

 

11

 

 

 

 

135

ზ. გამსახურდიას ქუჩის №27

3

 

 

3

 

 

 

 

136

ზ. გამსახურდიას ქუჩის №40 ბინა და II ჩიხი

7

 

 

7

 

 

 

 

137

ზ. გამსახურდიას ქუჩის I ჩიხი

14

 

 

14

 

 

 

 

138

ზ. გამსახურდიას ქუჩა

67

 

 

 

67

 

 

 

139

ზ. გამსახურდიას ქუჩის №19

2

 

 

2

 

 

 

 

140

ზ. გამსახურდიას ქუჩის I შესახვევი

10

10

 

 

 

 

 

 

141

ზ. მალანიას ქუჩა

8

 

 

8

 

 

 

 

142

ზ. საკანდელიძის ქუჩა (ყოფილი თამარ მეფის ქუჩის I ჩიხი)

8

 

 

8

 

 

 

 

143

ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნულ ცენტრთან მისასვლელი გზა

19

 

 

19

 

 

 

 

144

ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის №26 (I და II სადარბაზო)

2

 

 

2

 

 

 

 

145

ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა

96

 

 

96

 

 

 

 

146

ზ. ჭავჭავაძის ქუჩაზე იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება "კოტეჯები"

9

 

 

9

 

 

 

 

147

ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის დარჩენილი ნაწილი

24

 

 

 

 

 

24

 

148

ზარდალიშვილის ქუჩა

7

 

 

7

 

 

 

 

149

ზესტაფონის ქუჩა

10

 

 

10

 

 

 

 

150

ზესტაფონის ქუჩის I შესახვევი

4

 

 

4

 

 

 

 

151

თ. ჭუმბურიძის ქუჩა

16

 

 

16

 

 

 

 

152

თაბუკაშვილის ქუჩა

170

 

 

 

170

 

 

 

153

თაბუკაშვილის ქუჩის №117, 119, 187, 189, 191

15

 

 

15

 

 

 

 

154

თავისუფლების ქუჩა

15

 

 

15

 

 

 

 

155

თავისუფლების ქუჩა (ჭავჭავაძე-აღმაშენებელი)

30

 

 

30

 

 

 

 

156

თავისუფლების ქუჩის IV შესახვევი

17

 

 

17

 

 

 

 

157

თავისუფლების ქუჩის V შესახვევი

10

 

 

10

 

 

 

 

158

თავისუფლების ქუჩის I შესახვევი

7

 

 

7

 

 

 

 

159

თავისუფლების ქუჩის III შესახვევი

11

 

 

11

 

 

 

 

160

თავისუფლების ქუჩის IV ჩიხი

9

 

 

9

 

 

 

 

161

თამარ მეფის ქუჩის №101

2

 

 

2

 

 

 

 

162

თამარ მეფის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი

22

 

 

22

 

 

 

 

163

თამარ მეფის ქუჩა

41

 

 

16

25

 

 

 

164

თბილისის ქუჩა

38

 

 

38

 

 

 

 

165

თბილისის ქუჩის II შესახვევი

5

 

 

 

 

 

5

 

166

თეატრის წრე

6

 

 

 

6

 

 

 

167

თეთრი ხიდი

24

 

 

 

 

 

24

 

168

ი. აბაშიძის ქუჩა

116

112

 

 

4

 

 

 

169

ი. გოგებაშვილის ქუჩა

21

 

 

21

 

 

 

 

170

ი. დავითაშვილის ქუჩა

21

 

 

21

 

 

 

 

171

ი. ევდოშვილის ქუჩა

50

 

 

36

14

 

 

 

172

ი. ევდოშვილის ქუჩის I შესახვევი

11

 

 

11

 

 

 

 

173

ი. ევდოშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი №115-ის შემდეგ

5

 

 

5

 

 

 

 

174

ი. მაჩაბელის ქუჩა

17

 

 

17

 

 

 

 

175

ი. მოსეშვილის ქუჩა

11

 

 

11

 

 

 

 

176

ი. პეტრიწის ქუჩის გაგრძელება ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან

18

 

 

18

 

 

 

 

177

ი. ჭავჭავაძის №2 ბინის წინ

5

 

 

5

 

 

 

 

178

ი. ჭავჭავაძის გამზ. №12,14,16,24,26,28,30,32,34,36, 39,41,43,44,45,46,47,49,52.

35

 

 

35

 

 

 

 

179

ი. ჭავჭავაძის გამზ. №25,27,37,38,40,1ა,1ბ,2,6.

27

 

 

27

 

 

 

 

180

ი. ჭავჭავაძის გამზ. №51

4

 

 

4

 

 

 

 

181

ი. ჭავჭავაძის გამზ. №52

2

 

 

2

 

 

 

 

182

ი. ჭავჭავაძის გამზ. №54

2

 

 

2

 

 

 

 

183

ი. ჭავჭავაძის გამზ. №7,9,11,13,15,17,18,20,7ბ,7ვ,9ა, 9ვ,60,62,56,64.

14

 

 

14

 

 

 

 

184

ი. ჭავჭავაძის გამზირის №9ა ბინის წინა ეზო

3

 

 

3

 

 

 

 

185

ი. ჯანელიძის ქუჩა

14

 

 

14

 

 

 

 

186

ი. ჯანელიძის ქუჩა (ყოფილი ლესელიძის ქუჩის VII შესახვევი)

21

 

 

21

 

 

 

 

187

იმედაძის ქუჩა

6

 

 

6

 

 

 

 

188

იოანე პეტრიწის ქუჩა (ყოფილი ბუაჩიძის ქუჩა)

22

 

 

22

 

 

 

 

189

იოსელიანის ქუჩა

8

 

 

 

8

 

 

 

190

ირ. აბაშიძის ქუჩის №29

3

 

 

3

 

 

 

 

191

ისიანის ქუჩის გაგრძელება

7

 

 

7

 

 

 

 

192

კ. გამსახურდიას ქუჩის II შესახვევი

8

 

 

8

 

 

 

 

193

კ. გამსახურდიას ქუჩის I შესახვევი

10

 

 

10

 

 

 

 

194

კ. გამსახურდიას ქუჩა

89

 

 

28

 

 

61

 

195

კ. გამსახურდიას ქუჩა №43 (კონსერვატორიის შენობის  მიმდებარე)

9

 

 

9

 

 

 

 

196

კ. გამსახურდიას ქუჩის №12 ბინის წინ

3

 

 

3

 

 

 

 

197

კ. გამსახურდიას ქუჩის I ჩიხი

15

 

 

15

 

 

 

 

198

კ. გამსახურდიას ქუჩის VIII შესახვევი

11

 

 

11

 

 

 

 

199

კ. კეკელიძის ქუჩა

9

 

 

9

 

 

 

 

200

კ. ლორთქიფანიძის ქუჩა

7

 

 

7

 

 

 

 

201

კ. მარჯანიშვილის ქუჩა

15

 

 

15

 

 

 

 

202

კ. მესხის I შესახვევი

24

 

 

24

 

 

 

 

203

კ. მესხის ქუჩა

26

 

 

26

 

 

 

 

204

კ.უ.დ.-ის შენობის პერიმეტრი

113

 

 

 

 

 

113

 

205

კვიცარიძის ქუჩა

10

 

 

10

 

 

 

 

206

კიბულის ქუჩა (პანთეონის მიმდებარე ტერიტორია)

7

 

 

7

 

 

 

 

207

კიევის ქუჩა

8

 

 

8

 

 

 

 

208

კიკვიძის სკვერი

24

 

 

 

 

 

24

 

209

კიკვიძის ქუჩის II ჩიხი

7

 

 

7

 

 

 

 

210

კოღუაშვილის ქუჩა

10

 

 

10

 

 

 

 

211

კუპრაძის ქუჩის VIII შესახვევი

5

 

 

5

 

 

 

 

212

კუპრაძის ქუჩის XII შესახვევი

5

 

 

 

 

 

5

 

213

კუპრაძის ქუჩის X შესახვევი

5

 

 

5

 

 

 

 

214

ლ. ასათიანის ქუჩის №147ა, 147ბ,145, 143, 139,  94, 50 ბინების წინ

21

 

 

21

 

 

 

 

215

ლ. ასათიანის  ქუჩის III შესახვევი

7

 

 

7

 

 

 

 

216

ლ. ასათიანის ქუჩის V შესახვევი

13

 

 

13

 

 

 

 

217

ლ. ასათიანის ქუჩის VI ჩიხი

11

 

 

11

 

 

 

 

218

ლ. ასათიანის ქუჩა

60

 

 

34

26

 

 

 

219

ლ. ასათიანის ქუჩის №119 ბინის მიმდებარედ

8

 

 

8

 

 

 

 

220

ლ. ასათიანის ქუჩის II შესახვევი

10

 

 

10

 

 

 

 

221

ლ. ასათიანის ქუჩის IV ჩიხი

8

 

 

8

 

 

 

 

222

ლ. ასათიანის ქუჩის VII ჩიხი

5

 

 

5

 

 

 

 

223

ლ. ასათიანის ქუჩის I შესახვევი

7

 

 

7

 

 

 

 

224

ლ. ასათიანის ქუჩის V ჩიხი

9

 

 

9

 

 

 

 

225

ლ. ასათიანის ქუჩის II ჩიხი

6

 

 

6

 

 

 

 

226

ლ. ტოლსტოის ქუჩა

6

 

 

6

 

 

 

 

227

ლ. უკრაინკას ქუჩა

8

 

 

8

 

 

 

 

228

ლ. ქიაჩელის ქუჩა

11

 

 

11

 

 

 

 

229

ლაღიძის ქუჩა

6

 

 

6

 

 

 

 

230

ლერმონტოვის ქუჩა

17

 

 

17

 

 

 

 

231

ლესელიძის ქუჩის II შესახვევი

23

 

 

23

 

 

 

 

232

ლესელიძის ქუჩის III-ჩიხი

7

 

 

7

 

 

 

 

233

ლესელიძის ქუჩის  V შესახვევი

24

 

 

24

 

 

 

 

234

ლესელიძის ქუჩის V ჩიხი

8

 

 

8

 

 

 

 

235

ლესელიძის ქუჩა, დავით და კონსტანტინეს ქუჩა

113

 

 

50

63

 

 

 

236

ლესელიძის ქუჩის V ჩიხის მონაკვეთი

3

 

 

3

 

 

 

 

237

ლუკა ასათიანის ქუჩა და I შესახვევი (ყოფილი სადგურის ქუჩა
და I შესახვევი)

13

 

 

13

 

 

 

 

238

მ. ასათიანის ქუჩის გაგრძელება

12

 

 

12

 

 

 

 

239

მ. ასლანიკაშვილის ქუჩა

32

 

 

32

 

 

 

 

240

მ. ბალანჩივაძის ქუჩა

27

 

 

27

 

 

 

 

241

მ. ბუხაიძის ქუჩა

24

 

 

 

24

 

 

 

242

მ. გურიელის ქუჩა

14

 

 

14

 

 

 

 

243

მ. დვალიშვილის ქუჩა

17

 

 

17

 

 

 

 

244

მ. კოსტავას ქუჩა

30

 

 

30

 

 

 

 

245

მ. ლომონოსოვის ქუჩა

7

 

 

7

 

 

 

 

246

მ. ქანთარიას ქუჩა

14

 

 

14

 

 

 

 

247

მაისურაძე-ხუნდაძის ქუჩები

29

 

 

29

 

 

 

 

248

მამფორიას ქუჩა

5

 

 

5

 

 

 

 

249

მანდარიას ქუჩა

17

 

 

17

 

 

 

 

250

მარჯანიშვილის ქუჩის I შესახვევი

8

 

 

8

 

 

 

 

251

მგალობლიშვილის ქუჩა

18

 

 

18

 

 

 

 

252

მერიის შენობის გვერდით

18

 

 

 

 

 

18

 

253

მერიის შენობის უკანა ტერიტორია

5

 

 

 

5

 

 

 

254

მესხიშვილის  ქუჩის II შეასახვევი

9

 

 

9

 

 

 

 

255

მესხიშვილის  ქუჩის IV შესახვევი

11

 

 

11

 

 

 

 

256

მესხიშვილის ქუჩის I შესახვევი

9

 

 

9

 

 

 

 

257

მესხიშვილის ქუჩის II ჩიხი

1

 

 

1

 

 

 

 

258

მესხიშვილის ქუჩის IV ჩიხი

5

 

 

5

 

 

 

 

259

მიქელაძე მეველეს ქუჩის III შესახვევი

11

 

 

11

 

 

 

 

260

მიქელაძე-მეველეს ქუჩა

29

 

 

29

 

 

 

 

261

მკურნალის ქუჩა

12

 

 

12

 

 

 

 

262

მოსწავლეთა და ახალგაზრდობის პარკი

16

 

 

16

 

 

 

 

263

მუსხელიშვილის ქუჩის №1, 3, 5, 7, 9, 11 ბინები

19

 

 

19

 

 

 

 

264

მშვიდობის ქუჩა

11

 

 

11

 

 

 

 

265

მწვანეყვავილას ქუჩა

23

 

 

23

 

 

 

 

266

ნ. გოგოლის ქუჩა

19

 

 

19

 

 

 

 

267

ნ. მუსხელიშვილის ქუჩის IV შესახვევი

21

 

 

21

 

 

 

 

268

ნ. მუსხელიშვილის ქუჩა

17

 

 

17

 

 

 

 

269

ნ. ნეკრასოვის ქუჩა

22

 

 

22

 

 

 

 

270

ნ. ნიკოლაძის ქუჩა

19

 

 

19

 

 

 

 

271

ნ. ფიროსმანის ქუჩა

9

 

 

9

 

 

 

 

272

ნ. ფიროსმანის ქუჩის III შესახვევი

11

 

 

11

 

 

 

 

273

ნ. ჩხეიძის ქუჩა

9

 

 

9

 

 

 

 

274

ნამგალაძის ქუჩა

7

 

 

7

 

 

 

 

275

ნაფეტვარიძის ქუჩა

10

 

 

10

 

 

 

 

276

ნიზამი განჯელის ქუჩა (ყოფილი აზერბაიჯანის ქუჩა)

15

 

 

15

 

 

 

 

277

ნიზამი-განჯელის ქუჩის I შესახვევი

7

 

 

7

 

 

 

 

278

ნიზამი-განჯელის ქუჩის III შესახვევი

3

 

 

3

 

 

 

 

279

ნიკეას ქუჩის №1/3 და №1/5 ბინების წინ

12

 

 

12

 

 

 

 

280

ნიკეას ქუჩის I შესახვევი, ორსართულიანი ბინა (კავშირგაბმულობის ბინა)

2

 

 

2

 

 

 

 

281

ნიკეას ქუჩის I შესახვევი №12 ბინამდე

5

 

 

5

 

 

 

 

282

ნიკეას ქუჩის I შესახვევის შიდა კვარტალი

27

 

 

27

 

 

 

 

283

ნიკეას ქუჩის II შეს. №14ა,18,19,21,23,25,27,2,4,7,7ა,5,6.

41

 

 

41

 

 

 

 

284

ნიკეას ქუჩის II შესახვევის №15 და №21 ბინების სადარბაზოსთან

7

 

 

7

 

 

 

 

285

ნიკეას დასახლება

122

 

 

102

20

 

 

 

286

ნიკეას ქუჩა

192

 

 

 

192

 

 

 

287

ნიკეას ქუჩა №44ა,54ა,36,38,40,46ა,58,60,62, 64,66,68,32,34,36.

52

 

 

52

 

 

 

 

288

ნიკეას ქუჩა №19/2,19/49,19/60,19/61,19/62, 19/63,19/64,19/65,19/66,19/90,19/93

61

 

 

61

 

 

 

 

289

ნიკეას ქუჩის II შესახვევი №72-74 ბინის წინ

7

 

 

 

 

 

7

 

290

ნიკეას ქუჩის II შესახვეი №7ა ბინის სადარბაზოსთან

3

 

 

3

 

 

 

 

291

ნიკეას ქუჩის II შესახვევი 30, 32 ბინის სადარბაზოსთან

1

 

 

1

 

 

 

 

292

ნიკეას ქუჩის II შესახვევი 72 ბინის სადარბაზოსთან

2

 

 

2

 

 

 

 

293

ნიკეას ქუჩა, მე-4 პოლიკლინიკის წინ

3

 

 

3

 

 

 

 

294

ნიკო მარის ქუჩა

23

 

 

23

 

 

 

 

295

ნინოშვილის  ქუჩის XIV შესახვევის დარჩენილი ნაწილი

7

 

 

7

 

 

 

 

296

ნინოშვილის ქუჩა

74

 

 

 

74

 

 

 

297

ნინოშვილის ქუჩის VI შესახვევი

10

 

 

10

 

 

 

 

298

ნინოშვილის ქუჩის XXIII ჩიხი

3

 

 

3

 

 

 

 

299

ნიჟარაძის ქუჩის I შესახვევი (ყოფილი ოსტროვსკის I შესახვევი)

2

 

 

2

 

 

 

 

300

ნიუპორტის ქუჩა

18

 

 

 

18

 

 

 

301

ნუცუბიძის ქუჩა

11

 

 

11

 

 

 

 

302

ო. ჩხობაძის ქუჩის I შესახვევი

12

 

 

12

 

 

 

 

303

ო. ჩხობაძის ქუჩა (ლტოლვილებამდე)

33

 

 

33

 

 

 

 

304

ომარ ფხაკაძის ქუჩა

11

 

 

11

 

 

 

 

305

ორახელაშვილის ქუჩა

19

12

 

 

7

 

 

 

306

ორახელაშვილის ქუჩა, საპატრულოს წინ

6

 

 

6

 

 

 

 

307

ოქროს ჩარდახის ირგვლივ

113

 

 

 

 

 

113

 

308

ოცხელის ქუჩა

18

 

 

18

 

 

 

 

309

პ. ბაგრატიონის ქუჩა

10

 

 

 

10

 

 

 

310

პ. თვალჭრელიძის /ცახელი/ ქუჩა

14

 

 

14

 

 

 

 

311

პ. იაშვილის ქუჩა

27

 

 

27

 

 

 

 

312

პ. ინგოროყვას  ქუჩის II შესახვევი

6

 

 

6

 

 

 

 

313

პ. ინგოროყვას ქუჩა

16

 

 

16

 

 

 

 

314

პ. მელიქიშვილის ქუჩა

13

 

 

13

 

 

 

 

315

პ. ჭაბუკიანის ქუჩა

23

 

 

23

 

 

 

 

316

პეტრე იბერის ქუჩა

15

 

 

15

 

 

 

 

317

პეტრე – პავლეს ეკლესიის წინ

4

 

 

4

 

 

 

 

318

პუშკინის ქუჩა

74

 

 

 

 

 

74

 

319

ჟ. შარტავას ქუჩის I და II შესახვევი

21

 

 

21

 

 

 

 

320

ჟ. შარტავას დასახლება

17

 

 

17

 

 

 

 

321

ჟ. შარტავას ქუჩა

13

 

 

 

13

 

 

 

322

რ. თაბუკაშვილის ქუჩის II, IV, VI, VIII, X შესახვევები

27

 

 

27

 

 

 

 

323

რ. თაბუკაშვილის ქუჩა №12,14,16,18

10

 

 

10

 

 

 

 

324

რ. თაბუკაშვილის ქუჩა №167,169,171,177, 36-ე სკოლა, 21-ე ბაღი

29

 

 

29

 

 

 

 

325

რ. თაბუკაშვილის ქუჩა №28,30,32

7

 

 

7

 

 

 

 

326

რ. თაბუკაშვილის ქუჩა №34,36,38

8

 

 

8

 

 

 

 

327

რ. თაბუკაშვილის ქუჩა 205,207,209,211,199,215,217,219, 221,223

26

 

 

26

 

 

 

 

328

რესპუბლიკის ქუჩა

11

 

 

11

 

 

 

 

329

როძევიჩის ქუჩა

9

 

 

 

9

 

 

 

330

რუას ქუჩა

36

 

 

36

 

 

 

 

331

რუსთაველის გამზირი

249

 

 

 

203

46

 

 

332

რუსთაველის გამზირის VI ჩიხი

6

 

 

6

 

 

 

 

333

ს. გუგუნავას ქუჩის 10ა

5

 

 

5

 

 

 

 

334

ს. გუგუნავას ქუჩა

134

 

 

 

134

 

 

 

335

ს. გუგუნავას ქუჩა №2

3

 

 

3

 

 

 

 

336

ს. გუგუნავას ქუჩის შიდა დასახლება

31

 

 

31

 

 

 

 

337

ს. ზაქარიაძის ქუჩის კერძო სექტორი II შესახვევიდან

14

 

 

14

 

 

 

 

338

ს. თოფურიას ქუჩის კერძო სექტორი

18

 

 

18

 

 

 

 

339

ს. ისიანის ქუჩა

12

 

 

12

 

 

 

 

340

ს. კლდიაშვილის ქუჩა

11

 

 

11

 

 

 

 

341

ს. მახვილაძის ქუჩა (ყოფილი ახალგაზრდობის გამზირის II შესახვევი)

38

 

 

38

 

 

 

 

342

ს. მესხის ქუჩის IV და VIშესახვევები

23

 

 

23

 

 

 

 

343

ს. მესხის ქუჩა

31

 

 

31

 

 

 

 

344

ს. ყაუხჩიშვილის ქუჩა (ყოფილი სტურუას ქუჩა)

5

 

 

5

 

 

 

 

345

ს. ჩიქოვანის ქუჩა

7

 

 

7

 

 

 

 

346

ს. ხაბეიშვილის ქუჩა

21

 

 

21

 

 

 

 

347

ს. ხუნდაძის ქუჩის კერძო სექტორი №1-50, №65-92

18

 

 

18

 

 

 

 

348

ს. ხუნდაძის ქუჩა №50,52,54.

27

 

 

27

 

 

 

 

349

სადგურ "ქუთაისი I"-ის წინ არსებული მოედანი

28

 

 

8

20

 

 

 

350

სადგურის ქუჩის III შესახვევი

5

 

 

5

 

 

 

 

351

სარაჯიშვილის ქუჩა

21

 

 

21

 

 

 

 

352

სახელაშვილის ქუჩა

9

 

 

9

 

 

 

 

353

სინაურის ქუჩის II ჩიხი

5

 

 

5

 

 

 

 

354

სოლომონ I ქუჩა

48

 

 

48

 

 

 

 

355

სოლომონ II ქუჩა

66

 

 

 

 

 

66

 

356

სოლომონ I-ის ქუჩის I შესახვევი

4

 

 

4

 

 

 

 

357

სოლომონ I-ის ქუჩის VI შესახვევი

8

 

 

8

 

 

 

 

358

სოხუმის ქუჩა

16

 

 

 

 

 

16

 

359

სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია

24

 

 

24

 

 

 

 

360

სულხან-საბას დასახლება

109

 

 

105

4

 

 

 

361

სულხან-საბას დასახლების შიგა კვარტალი

49

 

 

49

 

 

 

 

362

სულხან-საბას ქუჩა

84

 

 

 

84

 

 

 

363

სხირტლაძის ქუჩა

15

 

 

 

15

 

 

 

364

ტ. ტაბიძის ქუჩა

16

 

 

 

16

 

 

 

365

ტყიბულის ქუჩის II ჩიხი

4

 

 

4

 

 

 

 

366

ტყიბულის ქუჩა

70

 

 

70

 

 

 

 

367

ტყიბულის ქუჩის I შესახვევი

13

 

 

13

 

 

 

 

368

უზნაძის ქუჩა

8

 

 

8

 

 

 

 

369

ფ. ვარლამიშვილის ქუჩა

14

 

 

14

 

 

 

 

370

ფალიაშვილის ქუჩა

34

 

 

 

34

 

 

 

371

ფარნავაზ მეფის ქუჩა

19

 

 

19

 

 

 

 

372

ფოთის ქუჩა (ინფექციური საავადმყოფო)

18

 

 

18

 

 

 

 

373

ფოლკლორის სასახლესთან მიმდებარე ტერიტორია

4

 

 

4

 

 

 

 

374

ქალაქში შემოსასვლელი სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან

44

 

 

 

44

 

 

 

375

ქეთევან წამებულის ქუჩის II შესახვევი

12

 

 

12

 

 

 

 

376

ქეთევან წამებულის ქუჩა

18

 

 

18

 

 

 

 

377

ქორქიას ქუჩა (ყოფილი თამარ მეფის ქუჩის II ჩიხი)

3

 

 

3

 

 

 

 

378

ყაზბეგის ქუჩა

30

30

 

 

 

 

 

 

379

ყაზბეგის ქუჩის I და V ჩიხი

28

 

 

28

 

 

 

 

380

ყაზბეგის ქუჩის II ჩიხი

3

 

 

3

 

 

 

 

381

შ. არაგვისპირელის ქუჩა

28

 

 

28

 

 

 

 

382

შ. დადიანის ქუჩის კერძო სექტორი №1-53, №63-82

20

 

 

20

 

 

 

 

383

შ. დადიანის ქუჩა №55,57,59,61,61ა

23

 

 

23

 

 

 

 

384

შ. ლეჟავას ქუჩა

19

 

 

19

 

 

 

 

385

შანიძის ქუჩა

10

 

 

10

 

 

 

 

386

შმიდტის ქუჩის I და III შესახვევი

7

 

 

7

 

 

 

 

387

ჩანჩიბაძის ქუჩა

39

 

 

39

 

 

 

 

388

ჩანჩიბაძის ქუჩის II შესასხვევი

10

 

 

10

 

 

 

 

389

ჩეჩელაშვილის ქუჩის III შესახვევი

7

 

 

7

 

 

 

 

390

ჩეჩელაშვილის ქუჩა

30

 

 

30

 

 

 

 

391

ჩეხოვის ქუჩის I შესახვევი საპატრიარქოს შესასვლელი

3

 

 

3

 

 

 

 

392

ჩეხოვის ქუჩის I შესახვევი

6

 

 

6

 

 

 

 

393

ჩეხოვის ქუჩის მიმდებარე ჩიხი (ჯანელიძის პარალელური)

1

 

 

1

 

 

 

 

394

ჩხობაძის ქუჩის III შესახვევი

16

 

 

16

 

 

 

 

395

ცაცხვების ქუჩა

14

 

 

14

 

 

 

 

396

ცახელის ქუჩა, №5 ბინის წინ

2

 

 

2

 

 

 

 

397

ცენტრალური ბაღი

139

 

 

 

139

 

 

 

398

ცენტრალური მოედანი

61

 

 

 

61

 

 

 

399

ცისფერყანწელთა ქუჩა

164

 

 

 

 

 

164

 

400

ცხინვალის ქუჩა

10

 

 

 

10

 

 

 

401

ძნელაძის ქუჩა

17

 

 

17

 

 

 

 

402

წერეთლის ქუჩის III შესახვევი

5

 

 

5

 

 

 

 

403

წერეთლის ქუჩის VIII ჩიხი

14

 

 

14

 

 

 

 

404

წმინდა ნინოს ქუჩა

75

 

 

 

 

 

75

 

405

წმინდა სამების ქუჩის II შესახვევი

8

 

 

8

 

 

 

 

406

წმინდა სამების ქუჩა

17

 

 

17

 

 

 

 

407

წმინდა სამების ქუჩის V შესახვევი

4

 

 

4

 

 

 

 

408

წყალტუბოს ქუჩა

25

 

 

25

 

 

 

 

409

წყაროს ქუჩა

21

 

 

21

 

 

 

 

410

ჭავჭავაძის გამზირის №30,32,34

5

 

 

5

 

 

 

 

411

ჭავჭავაძის გამზ ირი

274

 

 

 

274

 

 

 

412

ჭანტურიას ქუჩა

12

 

 

12

 

 

 

 

413

ჭიათურის ქუჩა

9

 

 

9

 

 

 

 

414

ჭონქაძის ქუჩა

17

 

 

17

 

 

 

 

415

ჭონქაძის ქუჩის ბოლო ნაწილი სანატორიუმის ჩათვლით

9

 

 

9

 

 

 

 

416

ხანძთელის ქუჩა

8

 

 

8

 

 

 

 

417

ხარებავას ქუჩა

52

 

 

44

8

 

 

 

418

ხარებავას ქუჩა №3; 5; 5ა; 6; 9ა; 9ბ; 42

15

 

 

3

 

 

12

 

419

ხარებავას ქუჩის ბოლო მონაკვეთი (ციხის წინ)

9

 

 

 

 

 

9

 

420

ხახანაშვილის ქუჩა

10

 

 

10

 

 

 

 

421

ხორავას ქუჩის №10-№12 ბინებს შორის ბაღის მისასვლელი

2

 

 

2

 

 

 

 

422

ჯავახიშვილის ქუჩა მოედნით

87

 

 

 

87

 

 

 

423

ჯავახიშვილის ქუჩის №51

3

 

 

3

 

 

 

 

424

ჯავახიშვილის ქუჩის I შესახვევი

16

 

 

16

 

 

 

 

425

ჯავახიშვილის ქუჩის I შესახვევი (ბაღთან)

8

 

 

8

 

 

 

 

426

ჯავახიშვილის ქუჩის I შესახვევი (ხიდთან)

9

 

 

9

 

 

 

 

427

ჯანელიძის ქუჩა

7

 

 

7

 

 

 

 

428

ჯიბლაძის ქუჩა

7

 

 

7

 

 

 

 

 

სულ

9962

726

100

5754

2353

84

945

 

 

 

 

დანართი №3-3

 

1.     პროგრამის დასახელება:      საგზაო მოძრაობის , ორგანიზებისა  და  უსაფრთხოების

                                                         სამუშაოების  პროგრამა

2.        პროგრამის განხორციელების ვადები:      01    იანვარი2012წელი

                                                                                  31  დეკემბერი 2012 წელი

3.     პროგრამის დაფინანსების წყარო:      ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4.     პროგრამის ბიუჯეტი:       240 000 (ორასორმოციათასი) ლარი.

5.        პროგრამის მიზანი: ქალაქში  საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია გარკვეული ღონისძიებების გატარება. სწორად შერჩეული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაცია და გზებისა და გზაჯვარედინის მოწესრიგება შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით, მნიშვნელოვნად აამაღლებს სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების დონეს ქალაქის მასშტაბით.

6.        განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქში საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებისა და უსაფრთხოების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები ძირითადად ორ ჯგუფად იყოფა: არსებული მარეგულირებელი საგზაო ნიშნების (შუქნიშნების) ექსპლუატაცია და ახალი შუქნიშნების მოწყობა (შეძენა-მონტაჟი).

ქალაქში მოსაწყობი ახალი შუქნიშნების, ,,ციმციმა" შუქნიშნებისა და საექსპლუატაციო ობიექტების ნუსხა პროგრამას თან ერთვის/ცხრილი №1, №2 და №3/

7.    პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

არსებული შუქნიშნების ექსპლუატაციის ხარჯები (მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება)   -   80 000   ლარი;   ახალი შუქნიშნების მოწყობის (შეძენა-მონტაჟი) სამუ შაოების ღირებულება - 120 000   ლარი;  ციმციმა შუქნიშნების მოწყობა (შეძენა-მონტაჟი),  საგზაო ნიშნების მოწყობისა და მაგისტრალების მონიშვნითი  სამუ შაოების ღირებულება -  40 000   ლარი.

8.        მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობაზე ორიენტირებული  გარემოპირობების  შექმნა; ქალაქში საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება;   გზებისა და გზაჯვარედინების მოწესრიგება.

9.  შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის მოსახლეობის (მძღოლთა, მოსწავლეთა, მგზავრთა) კმაყოფილება. ქალაქში გადაადგილების უსაფრთხოების დონის ამაღლება. უბედური საგზაო შემთხვევების შემცირება. საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ობიექტების ფუნქციონირების მაღალი ხარისხი წინა წლებთან შედარებით.

10.   პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:  ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

ცხრილი №1

ქალაქში  საექსპლ უ ატაციო შუქნიშნის ობიექტების ნუსხა

ობიექტების მდებარეობა

ობიექტის რაოდენობა (ცალი)

მომსახურების ვადა

მომსახურების დრო

მუშაობის რეჟიმი

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

1

თბილისის ქუჩის დასაწყისში

1

წლის განმავლობაში

24 სთ.

მარეგულირებელი

 

2

ფალიაშვილისა და წმინდა ნინოს ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

3

რუსთაველის გამზირზე(მკვეთრ მოსახვევთან)

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

4

რუსთაველის გამზირისა და შარტავას ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

5

რუსთაველის გამზირისა და გუგუნავას ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

6

ჭავჭავაძის გამზირისა და ნიკეას ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

7

ჭავჭავაძის გამზირისა და  ნინოშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

8

ჭავჭავაძის გამზირისა და თაბუკაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

9

ჭავჭავაძის გამზირისა და გუგუნავას ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

10

ჭავჭავაძის გამზირისა და თავისუფლების ქუჩის  გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

11

ჭავჭავაძის გამზირზე (რკ. სადგური II-თან)

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

12

დავით აღმაშენებლის გამზირისა და ნინოშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

13

დავით აღმაშენებლის გამზირის,  ლ. ასათიანისა და გ. ტაბიძის ქუჩების გადაკვეთაზე  (სასტუმრო ,,თბილისთან“)

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

14

ირ. აბაშიძის  გამზირისა და ბუხაიძის ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

15

გ. ტაბიძისა და გრიშაშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

16

 ახალგაზრდობის გამზირზე, ქალაქის შემოსასვლელში

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

17

კუპრაძის ქუჩაზე, საქალაქო სასამართლოსთან

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

18

ასათიანის ქუჩაზე, მკვეთრ მოსახვევში

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

19

ნინოშვილის, ჩეხოვისა და სოხუმის ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

20

ავტომშენებლისა და ბუკიას ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი,

მარეგულირებელი

 

21

ლეონიძისა  და ბაგრატიონის ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

22

ავტომშენებლისა და ტოლბუხინის ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

23

 წერეთლისა და მანდარიას ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"––"

"––"

მარეგულირებელი

 

24

ახალგაზრდობის გამზირზე, სპორტის სასახლესთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

25

კინო ,,სულიკოსთან"

1

"––"

"––"

მარეგულირებელი

 

26

დავით აღმაშენებლის გამზირისა და ხანძთელის ქუჩის გადაკვეთაზე (ფოლკლორის სკოლასთან)

1

"––"

"––"

მარეგულირებელი

 

27

ახალგაზრდობის გამზირზე, №33 საჯარო სკოლასთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

28

 რუსთაველის გამზირზე, №1 საჯარო სკოლასთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

29

ზ. გამსხურდიას გამზირზე, ფიზიკა-მათემატიკის  სკოლასთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

30

ტ. ტაბიძის ქუჩაზე (აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უკან)

1

"––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

31

ჩეჩელაშვილის ქუჩაზე  ,,სემეკ"-თან

1

"––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

32

 გელათის ქუჩაზე, №8 საჯარო სკოლასთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

33

გ. ტაბიძის ქუჩაზე, №2 საჯარო სკოლასთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

34

დავით აღმაშენებლის გამზირზე,  №21 საჯარო სკოლასთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

35

დავით აღმაშენებლის გამზირზე, სკოლა "პროგრესთან"

1

"––"

"––"

მოციმციმე -გამაფრთხილებელი

 

36

დავით  აღმაშენებელის გამზირი-ზ. გამსახურდიას ქუჩის გადაკვეთა

1

"––"

"––"

მარეგულირებელი

 

 

 

ცხრილი №2

მოსაწყობი შუქნიშნების ობიექტების ნუსხა

ობიექტების დასახელება

შესრულების ვადა

შენიშვნა

წერეთლის ქუჩისა და დავით აღმაშენებლის გამზირის გადაკვეთა

 აპრილი-სექტემბერი

 

ნიკეას ქუჩა ("ქელასი"- ავტოსადგური)

აპრილი-სექტემბერი

 

ჩხობაძისა და ავტომშენლის ქუჩების გადაკვეთ ა

აპრილი-სექტემბერი

 

 

 

ცხრილი 3

მოსაწყობი ციმციმა  შუქნიშნების ობიექტების ნუსხა

ობიექტების დასახელება

რაოდენობა (ცალი)

შენიშვნა

1

 ციმციმების მოწყობა

30

 

2

საგზაო ნიშნების მოწყობა

300

 

 

 

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება:      შადრევნების ექსპლუატაციის    პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01    იანვარი2012წელი

                                                                               31  დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:      ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:        150  000 (ასორმოცდაათიათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:  ქალაქში მოქმედი შადრევნები გაშენებულია მოსახლეობის დასვენების ადგილებში, მათი მუშაობა და დიზაინი გათვალისწინებულია დასვენებისა და მოსახლეობის კეთილგანწყობის შესაქმნელად, შადრევნების მუშაობის პერიოდი და ხანგრძლივობა მოიცავს წელიწადის უმეტეს დროს,აუცილებელია მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მომსახურების ზრდა, რაც განაპირობებს ქალაქის ესთეტიკური და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესებას, მოსახლეობაზე ორიენტირებული გარემოპირობების  შექმნას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: შადრევნების გამართული მუშაობისათვის საჭიროა მოწესრიგებულ იქნეს ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდების საკითხი, ასევე, მომსახურე პერსონალი დაკომპლექტდეს  მცოდნე და პასუხისმგებლობის მქონე მუშაკებით.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:    შადრევნების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) ხარჯები -150 000 ლარი

8. მოსალოდნელი შედეგი:   შადრევნების გამართული მუშაობა ამსუბუქებს ზაფხულის ცხელი დღეების მიერ გამოწვეულ უხერხულობას, კარგ განწყობას უქმნის მოსახლეობას და სტუმრებს.

9. შეფასების კრიტერიუმები: შადრევნების გამართული ფუნქციონირების ხარისხი; მოსახლეობის კმაყოფილების დონის მაჩვენებელი.

10. პროგრამის გან ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

 საექსპლუატაციო შადრევნების და ფანტანების ობიექტების ნუსხა

ობიექტის დასახელება

განზ.

რაოდენობა

1

ცენტრალურ ბაღში არსებული  შადრევანი

2

2

კიკვიძის სკვერში არსებული შადრევანი

1

3

№1 საჯარო სკოლის წინ არსებული შადრევანი

1

4

ცენტრალურ ბაღში  არსებული ფანტანი

2

5

ნიკოლაძის სახელობის  სკვერში არსებული ფანტანი

1

6

დავით აღმაშენებლის გამზირზე არსებული სარწყავი სისტემა

 

 

 

 

დანართი №3-3

 

1. პროგრამის დასახელება - ქალაქ ქუთაისში უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის პროგრამა.

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:         1 იანვარი 2012 წელი

                                                                                31 დეკემბერი  2012 წელი

3.   დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4.   პროგრამის ბიუჯეტი :  80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარი

5.   პროგრამის მიზანი: მაწანწალა და უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების (ძაღლები, ძროხები და სხვა) იზოლირება.

6.   განსახორციელებელი ღონისძიებები: უპატრონო ძაღლებისა და უმეთვალყურეოდ დატოვებული რქოსანი ცხოველების იზოლაცია; დაკავებული რქოსანი ცხოველების სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა.

7.   მოსალოდნელი შედეგი:მაწანწალა და უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ცხოველთა რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა.           

8.    შეფასების კრიტერიუმი:  მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით.

9.    პასუხისმგებელი ორგანო:  ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

 

დან რთი №3-3

 

1. პროგრამის დასახელება:      ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა  და სკვერების  

                                                      კეთილმოწყობის   პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:        01  იანვარი2012წელი

                                                                               31  დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:      ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:         900 000(ცხრ აასი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, კეთილმოწყობა, მომსახურების ხარისხობრივი დონის ამაღლება, შემდგომში მოდერნიზაცია, განვითარება  და ახალი სკვერების მოწყობა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:   ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობა,  ხე-მცენ ა რეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე-მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა. სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა, ქალაქის დასუფთავებისა და მცენარეთა განაშენიანების ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობა. ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული კორდის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:  ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების  მოვლა-პატრონობის ხარჯები, ხე-მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენის ხარჯები - 500 000  ლარი. სკვერის კაპიტალურად მოწყობის ხარჯები - 400 000 ლარი. 

მოსაწყობი სკვერების ჩამონათვალი თან ერთვის.

8. მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამა ხელს შეუწყობს ქალაქის გამწვანებას და  გარემოს გაჯანსაღებას, რაც საწინდარი იქნება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა.

9.  შეფასების კრიტერიუმები:  გამწვანებული ტერიტორიების ახალი ნარგავებით შევსების მაჩვენებლის ზრდა; მოწყობილი სკვერების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი; მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა.

10.          პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:   ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

მოსაწყობი სკვერების ჩამონათვალი

1.        ასლანიკაშვილის სკვერის კეთილმოწყობა;

2.        ი.ჭავჭავაძის გამზირის№58–ის წინ  არსებული სკვერის კეთილმოწყობა;

3.        ი. ჭავჭავაძის გამზირზე "ძელქვიანის" ტერიტორიული ორგანოს მიმდებარე

ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა.

 

 

დანართი №3-3

 

1. პროგრამის დასახელება:      ღვარსადენების ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:         01  იანვარი2012წელი

                                                                               31  დეკემბერი2012წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:      ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:       200 000 (ორასი ათასი)ლარი

5. პროგრამის მიზანი: მოწესრიგებული სანიაღვრე მეურნეობა გზის საფარის კარგად შენახვის საწინდარია, ქალაქის ძველ უბნებში, ძირითადად, სანიაღვრე ქსელები გაშენებულია ოთხკუთხა კვეთის არხებით, რომელიც ადრეულ პერიოდში დახურული იყო ეკლარის ქვის ფილებით, შემდგომში  აგურის თაღებით, ხოლო ამჟამად  არხების გადახურვა მიმდინარეობს რკინა - ბეტონის ფილებით, რითაც არხები ადვილად გასაწმენდი იქნება. სანიაღვრე არხებისა თუ მილების გამართული მუშაობა ხელსაყრელ პირობებს შეუქმნის ავტომანქანებისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო მოძრაობას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:    ქალაქის ძველ უბნებში უნდა გაიწმინდოს ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები, შეკეთდეს ნიაღვარმიმღები ჭები, გაიწმინდოს ბუნებრივი სასულეები.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:   ღვარსადენების  ქსელის  მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაცია) ხარჯები - 200 000  ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ფეხით მოსიარულეთა შეუზღუდავი გადაადგილება, ტრანსპორტის ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

9. შეფასების კრიტერიუმები: სანიაღვრე ქსელის გამტარუნარიანობის ზრდა, მოქალაქეთა კმაყოფილების ზრდის მაჩვენებელი; სპეციალისტების შეფასება.

10.   პროგრამის გან ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:    ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

საექსპლუატაციო ნიაღვარსადენი ობიექტების ნუსხა

ქუჩის დასახელება

ღვარმიმღები ცხაურების რაოდენობა ცალი

ღია ღვარსადენი არხები ( კიუეტები )

გრძ . მეტრი

ღია მაგისტრალური არხები გრძ. მეტრი

შენიშვნა

1.   

პირველი ზონა

 

 

 

 

2.   

კლდიაშვილის ქუჩა

3

 

 

 

3.   

წმინდა სამების ქუჩა და მე-4 შესახვევი

7

 

 

 

4.   

26 მაისის ქუჩა

7

 

 

 

5.   

ევდოშვილის ქუჩა

7

 

 

 

6.   

მერაბ კოსტავას ქუჩა

8

 

 

 

7.   

თბილისის ქუჩა

12

 

 

 

8.   

ტყიბულის ქუჩა

9

 

 

 

9.   

გოგებაშვილის ქუჩა

5

 

 

 

10.      

სოლომონ I–ის ქუჩა

28

 

 

 

11.      

სოლომონ II–ს ქუჩა

4

1000

 

 

12.      

ნიზამის ქუჩა (ყოფილი აზერბაიჯანის ქუჩა)

3

 

 

 

13.      

ბათუმის ქუჩა

8

 

 

 

14.      

დიმიტრი თავდადებულის ქუჩა

3

 

 

 

15.      

კიბულის ქუჩა

4

 

 

 

16.      

ლესია უკრაინკას ქუჩა

4

 

 

 

17.      

მკურნალის ქუჩა

4

 

 

 

18.      

ნაზარიშვილის ქუჩა

10

 

 

 

19.      

გელათის ქუჩა

21

2000

 

 

20.      

პაოლო იაშვილის ქუჩა

3

 

 

 

21.      

ალავერდოვის ქუჩა

4

 

 

 

22.      

განათლების ქუჩა

2

 

 

 

23.      

რუსთაველის გამზირი მდინარე რიონამდე

8

 

 

 

24.      

გაპონოვის ქუჩა და I შესახვევი

8

 

 

 

25.      

დვალიშვილის ქუჩა

6

 

 

 

26.      

ნიუპორტის ქუჩა

9

 

 

 

27.      

ვარლამიშვილის ქუჩა

10

 

 

 

28.      

თამარ მეფის ქუჩა

32

 

 

 

29.      

წერეთლის ქუჩა

72

 

 

 

30.      

ფალიაშვილის ქუჩა

17

 

 

 

31.      

ცენტრალური ბაღი

15

 

 

 

32.      

წმინდა ნინოს ქუჩა

18

 

 

 

33.      

შანიძის აღმართი

3

 

 

 

34.      

ტიციან ტაბიძის ქუჩა

8

 

 

 

35.      

სადგურის ქუჩა

4

 

 

 

36.      

უზნაძის ქუჩა

4

 

 

 

37.      

ლომონოსოვის ქუჩა

12

 

 

 

38.      

ლესელიძის ქუჩა

18

 

 

 

39.      

დავით და კონსტანტინეს ქუჩა

10

150

 

 

40.      

ახალგაზრდობის გამზირი

9

400

 

 

41.      

ბაქოს ქუჩა

4

 

 

 

42.      

გოგოლის ქუჩა

4

 

 

 

43.      

ჯიბლაძის ქუჩა

8

 

 

 

44.      

ხახანაშვილის ქუჩა

4

 

 

 

45.      

ფოთის ქუჩა

10

 

 

 

46.      

გორის ქუჩა

5

 

 

 

47.      

ლეონიძის ქუჩა

7

1000

 

 

48.      

ვ. ბაგრატიონის ქუჩა

6

880

 

 

49.      

აბაშიძის ქუჩა

18

450

 

 

50.      

კუპრაძის ქუჩა

36

50

 

 

51.      

დავით აღმაშენებლის გამზირი მდინარე რიონამდე

6

 

 

 

52.      

გუმათის დასახლება

6

 

3000

 

53.      

ვაჟა ფშაველას ქუჩა

9

 

 

 

54.      

ყაზბეგის ქუჩა

8

 

 

 

55

წერეთლის ქუჩაზე "თამარას ღელე"-ს გაწმენდა

 

 

 

 

56

წერეთლის ქუჩაზე ბენზინის გა სა მართ სადგურსა და სახანძრო შენობ ა ს შორის არხის გაწმენდა

 

 

 

 

სულ

550

6050

2924

 

მეორე ზონა

 

 

 

 

1.   

ჭავჭავაძის გამზირი

42

 

 

 

2.   

რუსთაველის გამზირი  და ზ. გამსახურდიას ქ უჩა მდინარე რიონიდან მაშველ არხამდე

58

 

 

 

3.   

მარჯანიშვილის ქუჩა

8

 

 

 

4.   

ჯანელიძის ქუჩა

6

 

 

 

5.   

გ. ტაბიძის ქუჩა

3

 

 

 

6.   

სტურუას ქუჩა

12

 

 

 

7.   

გრიშაშვილის ქუჩა

6

 

 

 

8.   

ხანძთელის ქუჩა

2

 

 

 

9.   

გაგარინის ქუჩა

6

 

 

 

10.      

ლენინაკანის ქუჩა

2

 

 

 

11.      

დია ჩიანელის ქუჩა

11

 

 

 

12.      

ბარათაშვილის ქუჩა

12

 

 

 

13.      

ასათიანის ქუჩა

8

 

 

 

14.      

ბაგრატიონის ქუჩა

3

 

 

 

15.      

თავისუფლების ქუჩა

35

 

 

 

16.      

გურამიშვილის ქუჩა

4

 

 

 

17.      

ნინოშვილის ქუჩა ჭავჭავაძემდე

32

 

 

 

18.      

ჩეხოვის ქუჩა

8

 

 

 

19.      

ინგოროყვას ქუჩა

12

 

 

 

20.      

დავით აღმაშენებლის გამზირი მდინარე  რიონიდან რუსთაველის გამზირამდე

33

 

 

 

21.      

ფარნავაზ მეფის ქუჩა

13

 

 

 

22.      

ბესიკის ქუჩა

7

 

 

 

23.      

უკრაინის ქუჩა

6

 

 

 

24.      

ნარსიას ქუჩა

4

 

 

 

25.      

მესხიშვილის ქუჩა

12

 

 

 

26.      

გვანცელაძის ქუჩა

4

 

 

 

27.      

ერისთავის ქუჩა

3

 

 

 

28.      

სოხუმის ქუჩა

3

 

 

 

29.      

ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა

7

 

 

 

30.      

რიონის სანაპირო

3

 

 

 

31.      

გუგუნავას ქუჩა

17

1800

 

 

32.      

სულხან-საბას გამზირი

25

 

 

 

33.      

თაბუკაშვილის ქუჩა

12

600

 

 

34.      

ოცხელის ქუჩა

5

 

 

 

35.      

კ. გამსახურდიას ქუჩა

7

 

 

 

36.      

ნიკეას ქუჩა

4

 

 

 

37.      

ლომოურის ქუჩა

8

 

 

 

38.      

ირაკლი აბაშიძის გამზირი

44

 

 

 

39.      

9 აპრილის ქუჩა

11

 

 

 

40.      

შარტავას ქუჩა

4

800

 

 

41.      

ჯავახიშვილის ქუჩა

8

120

 

 

42.      

ჯავახიშვილის ქუჩის I შესახვევი (ბუხაიძის მიკრორაიონი)

27

 

 

 

43.      

წყალტუბოს ქუჩა

6

 

 

 

44.      

კიკვიძის ქუჩა

8

 

 

 

45.      

ბუაჩიძის ქუჩა

5

 

 

 

46.      

ბარნოვის ქუჩა

5

 

 

 

47.      

ცხინვალის ქუჩა

6

 

 

 

48.      

არაყიშვილის ქუჩა

4

 

 

 

49.      

ბუხაიძის ქუჩა

8

 

 

 

სულ

579

3320

 

2000

მესამე ზონა

 

 

 

 

1.   

მესხის ქუჩა

8

 

 

 

2.   

ავტომშენებლის ქუჩა

15

 

 

 

3.   

ორახელაშვილის ქუჩა

10

 

 

 

4.   

ლუქსემბურგის ქუჩა

11

 

 

 

5.   

ხმელნიცკის ქუჩა

4

 

 

 

6.   

ბელინსკის ქუჩა

 

1000

 

 

7.   

ჩხობაძის ქუჩა

 

800

 

 

8.   

ჩხობაძის ქუჩის I შესახვევი

 

600

 

 

9.   

ავტოქარხნის მარჯვენა დასახლება

14

 

2400

 

10.      

ავტოქარხნის სამხრეთ დასახლება

12

 

 

 

11.      

მუსხელიშვილის ქუჩის დასახლება

18

 

2200

 

12.      

მდ. ოღასკურას კალაპოტის გაწმენდა

 

 

 

3000 გრძ.მ.

13.      

ბუკიას ქუჩის  დასახლებაში ახალ პილოტირებულ სახლთან

4

 

 

 

სულ

96

2400

4600

3000

 

ქალაქში არსებული ზედაპირული წყლების მიმღები

. . ბუნებრივი სასულეების სია

( პირველი ზონა)

 

მისამართი

შენიშვნა

1.      

გელათის ქუჩის მე-8ჩიხი

 

2.      

კიროვობადის ქუჩა

 

3.      

26მაისის ქუჩა(კინოგაქირავებასთან)

 

4.      

ყაზბეგის ქუჩის მე-3ჩიხი

 

5.      

პეტრე იბერის ქუჩა

 

6.      

ყაზბეგის ქუჩისIჩიხი

 

7.      

არაგვისპირელის ქუჩა

 

8.      

მიზანდარის ქუჩა

 

9.      

 კოლმეურნეობის  ქუჩა¹(2)

 

10.   

ჩანჩიბაძის ქუჩა¹(2)

 

11.   

ვაჟა-ფშაველას ქუჩა

 

12.   

"გოჭოურას"სასაფლაოსთან

 

13.   

ჭაბუკიანის ქუჩა (3ცალი)

 

 

 

 

დანართი №3-3

 

1. პროგრამის დასახელება:      საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  სამუშაოების  პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01    იანვარი2012წელი

                                                                              31  დეკემბერი 2012წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:   ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:       350 000 (სამასორმოცდაათიათასი)ლარი.

5. პროგრამის მიზანი:  პროგრამით გათვალისწინებული საპროექტო ობიექტების ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების ხარისხიანი და განსაზღვრულ დროში წარმოდგენა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:   შესაბამისი სამსახურიდან საპროექტო დავალებებისა და საპროექტო სიმძლავრეების მიწოდების უზრუნველყოფა; საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების შესრულება.

საპროექტო ობიექტების ნუსხა  დანართს თან ერთვის /ცხრილი /

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა-დაპროექტების (მათ შორის: შენობები, ქუჩები, გარეგანათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტები)  ხარჯები -350 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: შესრულებული და წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო პროექტები წარმოადგენს სატენდერო პირობების შექმნისა და ტენდერების ჩატარების უზრუნველყოფის საფუძველს.

9. შეფასების კრიტერიუმები: წარმოდგენილ ტექნიკურ ნახაზებსა და ხარჯთაღრიცხვებზე ექსპერტთა შეფასება.

10.   პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:   ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

                                                                                                                                                    ცხრილი

საპროექტო ობიექტების ნუსხა

1.         გზების კაპიტალური შეკეთების პროექტი

2.         მიწისქვეშა კომუნიკაციების (წყალსადენი, ღვარსადენი და საკანალიზაციო სისტემები) კაპიტალური შეკეთებისა და ახალი სისტემების მოწყობის პროექტი

3.         გარეგანათების ობიექტების მოწყობის პროექტი

4.         შუქნიშნების ობიექტების მოწყობის პროექტი

5.         მინი სპორტული მოედნების მოწყობის პროექტი

6.         საბავშვო ბაღებში ატრაქციონების მონტაჟის პროექტი

7.         საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის კეთილმოწყობის მესამე ეტაპის პროექტი

8.         შენობა-ნაგებობების პროექტი.

 

დანართი № 3-3

 

1. პროგრამის დასახელება:   პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა  და მოვლა-პატრონობის    

                                                    პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01  იანვარი2012წელი

                                                                              31  დეკემბერი 2012წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:  ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:     25 000 (ოცდახუთი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:  ქალაქის  საზოგადო მოღვაწეთა და გამოჩენილ პირთა პანთეონის ტერიტორიის მოწესრიგება, მისი გაფართოება ნიშნავს, პატივი მიეგოს  განსვენებულთ  და კარგი პირობები შეექმნათ  სასაფლაოსთან მისასვლელად მათ ჭირისუფალთ.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:     პანთეონის ტერიტორიაზე დაკრძალული საზოგადო მოღვაწეების საფლავების, ქვების, წარწერებისა დ ქანდაკებების შეკეთება, მწვანე საფარის მოწესრიგება და ახალი ადგილების მომზადება.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: პანთეონის ტერიტორიაზე დაკრძალული საზოგადო მოღვაწეების საფლავების, ქვების, წარწერებისა დ ქანდაკებების შეკეთების ხარჯი -10 000 ლარი; მწვანე საფარის მოწესრიგებისა და ახალი ადგილების მომზადების ხარჯი-15 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივგება.

9.  შეფასების კრიტერიუმები:  გამოჩენილ საზოგადო მოღვაწე თა ახლობლებისა და საზოგადოების კმაყოფილება.

10. პროგრამის გან ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

დან რთი №3-3

 

1. პროგრამის დასახელება:     ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის  ექსპლუატაციის   პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01   იანვარი2012წელი

                                                                              31  დეკემბერი 2012წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:    ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:       5 000 (ხუთი  ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:  ქალაქის ქუჩების გზაჯვარედინებზე დამონტაჟებული ვიდეო კონტროლის აპარატების მოვლა–პატრონობა საგრძნობლად შეამცირებს ავტომანქანების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევას, ხოლო ბაღებსა და სკვერებში, ასევე საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში დანაშაულებების ჩადენას ან მის მცდელობას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის მასშტაბით ვიდეოთვალის ქსელის  ექსპლუატაცია.

7 . პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ვიდეოკონტროლის აპარატების მოვლა-პატრონობა (ექსპლუატაცია)- 5000 ლარი.

8 მოსალოდნელი შედეგი:   გზაჯვარედინებსა და ხალხის თავშეყრის ადგილებზე ვიდეოთვალის დამონტაჟებით შემცირდება ავტოსაგზაო შემ თხვევები და მოსახლეობა უფრო მეტად დაცული იქნება.

9. შეფასების კრიტერიუმები:  ვიდეოთვალის მუშაობით შემცირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა;  ექსპერტული შეფასება;  გამოკითხულ მძღოლთა შეფასება.

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

დანართი №3-3

 

1. პროგრამის დასახელება:      ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების  პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01  იანვარი2012წელი

                                                                              31  დეკემბერი 2012წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:   25 000 (ოცდახუთი ათასი) ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: ზამთრის სეზონის  მზადებისათვის აუცილებელია გარკვეული ღონისძიებების გატარება, დიდი თოვლცვენისა და ყინვების დროს ქალაქის ქუჩებში არ უნდა შეწყდეს საზოგადო ტრანსპორტის მოძრაობა, ამისათვის კი საჭიროა გაიწმინდოს სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებებთან მისასვლელი გზები, მოსახლეობის დაუცველ ფენას შესაძლებლობის ფარგლებში  გაეწიოს დახმარება სათბობის შეძენაში და სხვა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:   იმისათვის, რომ ზემოაღნიშნული პირობების დროს ქუჩებში არ შეწყდეს საზოგადო ტრანსპორტის მოძრაობა, ზამთრის დღეების დადგომამდე შეძენილი უნდა იქნეს ტექნიკური მარილი 60-65ტ და 250-300 მ3 ქვიშა, რომელსაც ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია საჭიროების შემთხევაში მოაყრის ქუჩებში, ხოლო თოვლცვენის დაწყების დროს უნდა დაიწყოს სავალი ნაწილის ერთდროული წმენდა.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 60-65 ტ. ტექნიკური მარილისა და 250-300 მ3 ქვიშის  შეძენის, მისი მოყრა-აღებისა და მექანიზმებით თოვლის გან გაწმენდის ხარჯი   -  25 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი:    გაწმენდილი და ტრანსპორტის მოძრაობისათვის მოწესრიგებული სავალი ნაწილი უზრუნველყოფს საქალაქო და სხვა ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებას. ასევე ტროტუარების გაწმენდა საუკეთესო პირობა იქნება ფეხით მოსიარულეთათვის.

9. შეფასების კრიტერიუმები: გაწმენდილი ქუჩების სავალი ნაწილებისა და ტროტუარების რაოდენობა; ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება, ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება, გამოკითხული მოსახლეობის კმაყოფილება.

10. პროგრამის გან ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

 

       დანართი №3-3

 

1. პროგრამის დასახელება:      ქალაქის სხვადასხვა უბანში  სამისამართო ფირნიშების დამზადება-

                                                        გაკვრის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:   01  იანვარი2012წელი

                                                                            31  დეკემბერი2012წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:   ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:      50 000 (ორმოცდაათი ათასი)ლარი

5. პროგრამის მიზანი:  ქალაქ ის ქუჩების დასახელებების აღმნიშვნელი ძველი ფირნიშების  შეცვლა ახალი ფირნიშებით.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:    შერჩეულ ქუჩებზე არსებული ძველი ფირნიშის ჩამოხსნა და ახლის გაკვრა.         

7.   პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:  შერჩეულ ქუჩებზე არსებული ძველი ფირნიშის ჩამოხსნა და ახლის გაკვრის ხარჯები - 50 000 ლარი.

8 . მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესდება ქუჩების იერსახე, გამოიწვევს მოსახლეობის    კმაყოფილებას და საჭირო მისამართების მაძიებელ მოქალაქეებს გაუადვილებს მის მოძებნას.

9. შეფასების კრიტერიუმები: დამზადებული და დამონტაჟებული ფირნიშების ესთეტიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებელი; გამოკითხული მოსახლეობის კმაყოფილება.

10. პროგრამის გან ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:   ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

დანართი №3-3

 

1. პროგრამის დასახელება:      ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის  პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01  იანვარი2012წელი

                                                                             31  დეკემბერი 2012წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:   ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:        50 000 (ორმოცდაათიათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:   ქალაქის ქუჩებსა და დასახლებებში არსებული მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა, რომლებიც  საშიშია როგორც მაღლივი საცხოვრებელი სახლებისათვის, ასევე, კერძო მოსახლეობისათვის. გადაბელვით შემცირდება ხეების რხევის ამპლიტუდა, რაც თავის მხრივ  გადადიოდა მის ფესვებზე და აზიანებდა შენობის საძირკვლებს. ასევე, მაღალი ტოტების მოცილების შემდეგ, მისი დარტყმით არ დაიმტვრევა სახლის სახურავები და წყლის შემკრები ღარები, რაც, რა თქმა უნდა, გააუმჯობესებს ქალაქის იერსახეს და ეკოლოგიურ პირობებს.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:     მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა, გამხმარი ხეების მოჭრა

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ხეების მოჭრა-გადაბელვის ხარჯები- 50 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი:   არ გაიბიდნება ფოთლებით წყალსაწრეტი მილები და არ დაზიანდება სახლის კედლები, არ გაჩნდება საძირკვლებში ბზარები და ხვრელები, რის გამოც გამოირიცხება სარდაფებში წყლის ჩადგომა.

9. შეფასების კრიტერიუმები: გადაბელილი ხეების რაოდენობა; მოსახლეობის უსაფრთხოების

მინიმუმამდე დაყვანა; შემოსულ განცხადებებზე რეაგირების მაჩვენებლის ზრდა.

10. პროგრამის გან ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

 

                                               დანართი №3-3

 

1. პროგრამის დასახელება:     გაუთვალისწინებელი   სხვადასხვა კეთილმოწყობითი   სამუშაოების 

                                                       პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01  იანვარი2012წელი

                                                                              31  დეკემბერი2012წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:      ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:           50 000 (ორმოცდაათი ათასი)  ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის მასშტაბით, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ   სტიქიური და გაუთვალისწინებელი მოვლენების დროულად აღმოფხვრა

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის მასშტაბით, ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაზიანებული ხიდების,  საცხოვრებელი სახლების ავარიულად დანგრევის, მაღალი ტანის ხეების წაქცევით და მის მიერ მიყენებული დაზიანებების, სანაპირო საყრდენი და ქუჩისპირას სტიქიურად გადმონგრეული საყრდენი კედლების,  მეწყერის,  წყალსადენის, გაზისა და კანალიზაციის ქსელების ოპერატიულად აღდგენა და სხვა.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გაუთვალისწინებელი სამუშაოების  ხარჯები -50 000 ლარი

8. მოსალოდნელი შედეგი:   წარმოქმნილი  სირთულეების  ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დროულად აღმოფხვრა.

9 . შეფასების კრიტერიუმები: მოულოდნელი შემთხვევების შედეგად დაზიანებული ობიექტების ოპერატიულად აღდგენა; ვადების დაცვისა და ხარისხის მონიტორინგი; გამოკითხული  მოსახლეობის კმაყოფილება.

10. პროგრამის გან ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის     სამსახური.

 

 

დანართი №3-3

 

1. პროგრამის დასახელება:      ქალაქის სხვადასხვა უბანში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა–

                                                     რეაბილიტაციის  პროგრამა 

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01   იანვარი2012წელი

                                                                               31  დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:      ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:        300  000 (სამასიათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: დასასვენებელ ადგილებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის მართვის ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით, ატრაქციონების მოსაწყობი ადგილების შერჩევა. ატრაქციონების შეძენა და მონტაჟი.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: საბავშვო ატრაქციონების  შეძენა მონტაჟის ხარჯები -300.0 ათასი ლარი.

/მოსაწყობი ობიექტების ჩამონათვალი თან ერთვის/

8. მოსალოდნელი შედეგი:   დასასვენებელი ადგილების მაღალ დონეზე მოწყობა და ბავშვთა გასართობი პირობების გაუმჯობესება. ბავშვებში ურთიერთკავშირის გაღრმავება.

9.   შეფასების კრიტერიუმები: მოსახლეობაზე ორიენტირებული გარემოპირობების შექმნა;მოწყობილი და რეაბილიტირებული ატრაქციონების რაოდენობა; ექსპერტული შეფასება; მშობელთა და ქალაქის მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა.

10.   პროგრამის გან ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

 ატრაქციონების მოწყობა

ობიექტების დასახელება

ტერიტორიული ორგანოების დასახელება

1.

კ. გამსახურდიას ქუჩის №2-სა და მაისურაძის ქუჩის №1-ს შორის

ვაკისუბანი

2.

ლ. ასათიანის ქუჩა №119

ძელქვიანი

3.

ი. ჭავჭავაძის გამზირის  №24,26,28

ძელქვიანი

4.

ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს №19,25,21

ნიკეა

5.

ავალიანის ქუჩის №16

გუმათი

6.

ახალგაზრდობის გამზირის პირველი შესახვევის №10 და №12 ბინებს შორის

კახიანოური

7.

ჯავახიშვილის ქუჩის №73-თან

გამარჯვება

8.

შერვაშიძის ქუჩა(ავტოქარხნის მარჯვენა დასახლება)

ავტოქარხანა

9.

მესხის ქუჩა №11-ის წინ

ავტოქარხანა

10.

სულხან-საბას გამზ.  №29

სულხან-საბა

11.

სულხან-საბას გამზ. № 43ა-ს წინ

სულხან-საბა

12.

საფიჩხიის მოედანზე, კლდიაშვილის ქუჩის №3-თან

საფიჩხია

13.

 ახალგაზრდობის მე-5 შესახ. №15-ში

მუხნარი

14.

ჯავახიშვილის ქუჩა, №6 ბინის უკან

უქიმერიონი

 

 

დან რთი 3-3

 

 

1. პროგრამის დასახელება:      ქალაქის მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა– 

                                                       რეაბილიტაციის       პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01  იანვარი2012წელი

                                                                              31  დეკემბერი 2012წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:      ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:             200 000 (ორასიათასი)ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდების სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პირობების გაუმჯობესება, სპორტის სხვადასხვა სახეობებისადმი მიდრეკილი ახალგაზრდების გამოვლენა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:    ახალი მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა -200 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი:   ჯანმრთელი ახალგაზრდობა, ახალი მოედნების მოწყობით სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება  და სპორტისადმი მიდრეკილი ახალგაზრდების გამოვლენა.

9. შეფასების კრიტერიუმები:   მოწყობილი სპორტული მოედნების რაოდენობა და ხარისხი; ექსპერტთა შეფასება; მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები.

10.   პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის  სამსახური.

 

მოსაწყობი  მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების  ჩამონათვალი

 

ობიექტების ჩამონათვალი

შენიშვნა

1

ი. ჭავჭავაძის  გამზირის №6 ბინის, ლ. ასათიანის ქუჩის №139,143,145,147 ბინების ეზოში (მოწყობა)

 

2

ი. ჭავჭავაძის გამზირის №43,45,47,49,51 ბინების ეზოში №47 ბინების წინ (მ ოწყობა)

 

3

25-ე საჯარო სკოლის ეზოს უკან ლ. ასათიანის ქუჩის №119,1,2,3,4,5,7 ბინების ბოლოს (მოწყობა)

 

4

წერეთლის  ქუჩის №276 ბინების წინ (მოწყობა)

 

5

ხუნდაძის  ქუჩის №52,54,61,63-ის შორის (მოწყობა)

 

6

მესხიშვილის ქუჩაზე, თავისუფლების ქუჩის მე-4 შესახვევის გადაკვეთასთან (მოწყობა)

 

7

ნიკეას  ქუჩის მე-2 შესახვევი №15 ბინის უკან (მოწყობა)

 

8

ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის №4 ბინის წინ (მოწყობა)

 

9

ავტოქარხნის მარჯვენა დასახლება (სააკაძის ქუჩაზე) (მოწყობა)

 

10

მელიქიშვილის  ქუჩის №10-ის წინ (რეაბილიტაცია)

 

11

ბუხაიძის ქუჩის II მ/რ №21-ის წინ (რეაბილიტაცია)

 

12

სულხან-საბას ქუჩის №25 და №21-ის მიმდებარე ტერიტორია (მოწყობა)

 

 

 

დადგენილების  დანართი  № 3- 4

 

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის განათლების ღონისძიებების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:        1 იანვარი 2012 წელი

                                                                                 31 დეკემბერი 2012 წელი

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 150 000 (ას ორმოცდაათი ათასი)  ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო  პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებული თანამშრომლობა; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

 

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 

დასახელება

ჩატარების დრო/პერიოდი

თანხა (ლარებში)

შენიშვნა

1 .

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება,                                    მათ შორის:

 

137000

 

ა.

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო კონცერტი ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა მონაწილეობით

 მარტი                     

3000

 

ბ.

ცისფერყანწელთა სახელობის მოსწავლეთა ეროვნული ლიტერატურული კონკურსი

მაისი              

2000

 

გ.

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი

 ივნისი –დეკემბერი              

20000

 

დ.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო სპორტული ღონისძიება

1 ივნისი                  

3000

 

ე.

საქართველოს მოქმედ კურორტებზე ბანაკის მოწყობა – ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთათვის

ივლისი                    

30000

 

ვ.

საქართველოს მოქმედ კურორტებზე ბანაკის მოწყობა –საჯარო სკოლების მასწავლებელთა, წარჩინებულ და სოციალურად დაუცველ მოსწავლეთათვის (ორ ნაკადად)

ივლისი-აგვისტო                   

60000

 

ზ.

მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით პედაგოგთა დაჯილდოება

5 ოქტომბერი   

8000

 

თ.

ეროვნულ ი სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო  ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება

ნოემბერი               

5000

 

ი.

ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა შემოქმედების დათვალიერება - ფესტივალი

ნოემბერი                 

6000

 

2.

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                                                                                                    მათ შორის:

 

13000

 

ა.

გათვალისწინებული ტრანსპორტირების ხარჯები

იანვარ - დეკემბერი

6000

 

   ბ.

გაუთვალისწინებელი ტრანსპორტირების ხარჯები

იანვარ-დეკემბერი

7000

 

 

ჯამი

 

150000

 

 

7. მოსალოდნელი შედეგი: საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა დაინტერესება და სტიმულირება; მოზარდთა შემეცნებით–ინტელექტუალური დონის ზრდა.

8. შეფასების კრიტერიუმები: აღსაზრდელთა, მოზარდთა და მასწავლებელთა დაინტერესების ზრდა, მათი შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება. მოსწავლეთა მშობლების, განათლების მუშაკთა კმაყოფილება. საზოგადოებისა და კვალიფიცირებული ექსპერტების მიერ დადებითად შეფასებული განხორციელებული პროექტები.

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.

 

  

დადგენილების  დანართი  №3-5

 

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის სპორტის ღონისძიებების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:       1 იანვარი  2012 წელი

                                                                               31 დეკემბერი   2012 წელი

3. დაფინანსების წყარო:  ქალაქ  ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:   500 000 ( ხუთასი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:   სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა; ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა; სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა;ქალაქის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 

დასახელება

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში)

1.

სპორტული მივლინებების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

98750.0

2 .

კვების ხარჯების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

50000.0

3 .

ქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სპორტული ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის დაფინანსება

წლის განმავლობაში

25000.0

4 .

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები                                                                                 მათ შორის:

წლის განმავლობაში

40000.0

 ა.

გათვალისწინებული ტრანსპორტით მომსახურება

წლის განმავლობაში

10000.0

 ბ.

გაუთვალისწინებელი ტრანსპორტით მომსახურება

წლის განმავლობაში

30000.0

5 .

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                      მათ შორის:

წლის განმავლობაში

286250.0

ა .

ქალაქ ქუთაისის ნაკრები გუნდების სასწავლო-საწვრთნო შეკრების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

40000.0

 ბ.

ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიო, ევროპისა და საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატების (თასის მფლობელების) გამარჯვებული სპორტსმენებისა და პრიზიორების, წარმატებული მწვრთნელების, ვეტერან ი სპორტსმენებისა  და სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა საპრემიო და ერთჯერადი  დაფინანსება

წლის განმავლობაში

98250.0

 გ.

სპორტსმენთა საშეჯიბრო შესატანი, სასტარტო და სალიცენზიო დაფინანსება

  წლის განმავლობაში

12000.0

 დ.

საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში

დანიშვნით

10000.0

 ე.

ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში

დანიშვნით

40000.0

 ვ.

ი. კოზელსკის, ი. ჩირიკაშვილისა და  რ. ქობულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი მძლეოსნობაში

 

4500.0

 ზ.

მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში

დანიშვნით

8000.0

 თ.

დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)

დანიშვნით

4500.0

 ი.

საქალაქო ღონისძიება ინვალიდ სპორტსმენთა შორის

დანიშვნით

1500.0

 კ.

ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, მ. დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი 

დანიშვნით

4000.0

 ლ.

საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ. არჩაიას ხსოვნის ტურნირი ბალახის ჰოკეიში

დანიშვნით

3000.0

მ.

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში

დანიშვნით

4000.0

 ნ.

ინვალიდთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში

3.12.2012

1500.0

 ო.

მაია ჩიბურდანიძის საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში

დანიშვნით

10000.0

 პ.

მერიის თასის გათმაშება ხელბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის

დანიშვნით

5000.0

 ჟ.

მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო ტურნირი კრივში

დანიშვნით

13000.0

 რ.

სპორტულ და ოლიმპიურ თ ე მატიკაზე 3 წიგნის გამოშვება

დანიშვნით

7000.0

ს.

საქალაქო ღია პირველობა სტრონგმენებს შორის

2.05.2012

3500.0

 ტ.

ბეჭდაუდებელი ფალავნის, კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

მაისი

4500.0

 უ.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

წლის განმავლობაში

12000.0

 

სულ ჯამი

 

500000.0

 

7. მოსალოდნელი შედეგი :  სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი; ქალაქის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; გარდაცვლილი გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელების უკვდავყოფა; ცნობილი ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; ქალაქში სპორტის განვითარება.

8. შეფასების კრიტერიუმები : სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობა; სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა; ქალაქის სპორტული მიღწევების მაჩვენებელი; სპორტსმენებისა და მწვრთნელების კვალიფიკაციის დონე.

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:   ქალაქ  ქუთაისის მერიის კულტურის,    სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.

 

 

                                               დანართი №3-6

 

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის კულტურისა  და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:        1 იანვარი   2012 წელი

                                                                                31 დეკემბერი   2012 წელი

3. დაფინანსების წყარო:  ქალაქ  ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:   500000 (ხუთასი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:   კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზაციის კოორდინაცია. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერა. კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 

ღონისძიება

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა

(ლარებში)

შენიშვნა

 

1.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება,

მათ შორის:

 

451700

 

ა.

კულტურული ინიციატივები (ფესტივალები, კონკურსები, საიუბილეო საღამოები და სახელმწიფო დღესასწაულები)  

წლის განმავლობაში

383500

 

ბ.

თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა)

 

43200

 

გ.

 ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ხელშეწყობა

წლის განმავლობაში

25000

 

2.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

წლის განმავლობაში

18300 

 

3.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

მათ შორის:

 

30000

 

ა.

გათვალისწინებული  ტრანსპორტირების ხარჯები

წლის განმავლობაში

10000 ლარი

 

ბ.

გაუთვალისწინებელი  ტრანსპორტირების ხარჯები

წლის განმავლობაში

20000 ლარი

 

 

ჯამი

 

 

500000 ლარი

 

     

7. მოსალოდნელი შედეგი : საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის  ამაღლება,უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობების შენარჩუნება მომავალი თაობებისათვის; ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

8. შეფასების კრიტერიუმები : მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლებისა და გამოფენების რაოდენობის ზრდა; საზოგადოების ინტერესის, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, რეალიზებული ბილეთების, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ექსპერტთა დასკვნები და შეფასებები.

9.პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:   ქალაქ  ქუთაისის მერიის კულტურის,

სპორტის, განათლების,  ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა  სამსახური.

 

 

დადგენილების დანართი № 3-7

 

1. პროგრამის დასახელება: საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადა:       01იანვარი 2012წელი

                                                                              31დეკემბერი 2012 წელი

3 . დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4 . პროგრამის ბიუჯეტი: 150 000 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მეტი გამჭირვალობისათვის, აუცილებელია  საზოგადოების ფართო ფენების  ინფორმირება. სამართლებრივი აქტების გამოცემა, საკრებულოს სხდომების ტრანსლირება, ტენდერების, აუქციონების, კონკურსებისა და განცხადებების საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელება.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 

 

საინფორმაციო უზრუნველყოფის საშუალება

თანხა (ლარებში)

შენიშვნა

1

ქუთასის საკრებულოსა და მერიის სამართლებრივი აქტების გამოცემა

40 000

 

2

 ტელევიზია

80 000

 

3

სხვადასხვა ღონისძიებებისა და საინფორმაციო საშუალებებისათვის

30 000

 

 

სულ

150 000

 

 

7. მოსალოდნელი შედეგი:   მოსახლეობის მეტად ინფორმირება და ადგილობრივი

თვითმმართველობის მუშაობის მეტი გამჭვირვალობა.

8. შეფასების კრიტერიუმები:   საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მასმედიის მიერ დადებითად შეფასებული განხორციელებული ღონისძიებები.

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო : ქალაქ ქუთაისის

    მერიის ადმინისტრაციული სამსახური.

 

 

დადგენილების დანართი  № 3-8

 

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:           1 იანვარი   2012 წელი

                                                                                     31 დეკემბერი   2012 წელი

3. დაფინანსების წყარო:  ქალაქ  ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:   200 000 (ორასი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:   ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების

გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა.

6.    განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 

დასახელება

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში)

შენიშვნა

1.

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება,                                                        მათ შორის:

 

183000

 

ა.

სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების დახმარება

წლის განმავლობაში

10000

 

ბ.

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია (ლაშქრობები, ექსკურსიები)

წლის განმავლობაში

10000

 

გ.

შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, სპექტაკლები)

წლის განმავლობაში

43000

 

დ.

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (ტრენინგ-სემინარების, კონფერენციების, ფორუმების მოწყობა)

წლის განმავლობაში

10000

 

ე.

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

წლის განმავლობაში

90000

 

ვ.

ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილი კონცერტი

 

5000

 

ზ.

ახალგაზრდული კარნავალის მოწყობა

იანვარი

15000

 

2.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები,              მათ შორის:

 

17000

 

ა.

გათვალისწინებული ღონისძიებების ტრანსპორტირების ხარჯი

წლის განმავლობაში

10000

 

ბ.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ტრანსპორტირების ხარჯი

წლის განმავლობაში

7000

 

 

          ჯამი (1+2)

 

200000

 

 

7. მოსალოდნელი შედეგი :  წარმატებული ახალგაზრდების ცნობადობის გაზრდა ქალაქის ფართო საზოგადოების წინაშე, ინტელექტუალური დონის ამაღლება, თვისობრივად და ხარისხობრივად მაღალორგანიზებულად განხორციელებული ღონისძიებები.

8. შეფასების კრიტერიუმები : ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროსადმი, განხორციელებული ინიციატივების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი; ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა.

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:   ქალაქ  ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.

 

 

                                                                                                                                       დანართი №3-9

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  სოციალური და ჯანდაცვის   პროგრამები

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში

პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური

1

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამა

161.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური

2

მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

65.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

3

სამედიცინო დახმარების პროგრამა

340.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

4

 სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა

200.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური

5

ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა

24.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური

6

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

195.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური

7

მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა

30.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

8

 სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

230.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

9

უფასო მგზავრობის პროგრამა

97.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

10

 მატერიალური დახმარების პროგრამა

163.4

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

11

უფასო კვების პროგრამა

490.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

12

სოციალური საცხოვრისის პროგრამა

16.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

 

 

   დადგენილების დანართი № 3-9

 

1. პროგრამის დასახელება :  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები :               01 იანვარი 2012 წელი

                                                                              31 დეკემბერი 2012 წელი

3 . პროგრამის დაფინანსების წყარო :           ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი :               161 000 (ას სამოცდაერთი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: საქართველოს კანონით „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“

გათვალისწინებული ადგილობრივი თვითმმართველობის  დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

6 . განსახორციელებელი ღონისძიებები: საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, ქალაქის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციისა და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით და საგანმანათლებლო-აღმზრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისათვის ხელშეწყობა, ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადობრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის, პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, ქალაქის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება.

 

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეულის დასახელება

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი (ლარებში)

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი ( ლარი)

შენიშვნა

1.

მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება (პერსონალის ხელფასი)

თვე

12

6350

76 200

 

2.

ტრანსპორტირების, ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი

 

 

 

6 000

 

3.

მივლინება

 

 

 

2 000

 

4.

საოფისე ხარჯი

 

 

 

8 600

 

5.

სამედიცინო ხარჯი

 

 

 

1 000

 

6.

კაპიტალური ხარჯი

 

 

 

29 400

 

7.

დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაციისა და საბონიფიკაციო ღონისძიებები

 

 

 

15 000

 

8.

სხვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებები

 

 

 

22 800

 

 

სულ ხარჯი

                                                      161 000

 

8. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი

 

თანამდებობა

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურების მოცულობა (ლარი)

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი)

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე

წელიწადში (12 თვე)

 

1.

კოორდინატორი

1

550

550

6 600

2.

მთავარი სპეციალისტი

7

500

3500

42000

3.

წამყვანი სპეციალისტი

3

450

1350

16200

4.

სპეციალისტი

2

350

700

8400

5.

დამხმარე პერსონალი

1

250

250

3000

 

სულ

14

 

6350

76200

 

9 . მოსალოდნელი შედეგი : მოსახლეობის საშიში ინფექციური დაავადებებით  ავადობის შემცირება

და ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება

10 . შეფასების კრიტერიუმები: იმუნიზირებული მოსახლეობის რაოდენობა, საშიში ინფექციური

დაავადებებით ავადობის მაჩვენებლის შემცირება.

11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ  ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური.

 

 

დადგენილების დანართი №3-9

 

1. პროგრამის დასახელება :  მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები :               01 იანვარი 2012 წელი

                                                                              31 დეკემბერი 2012 წელი

3 . პროგრამის დაფინანსების წყარო :   ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი : 65 000 (სამოცდახუთი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ინკურაბელური, ქრონიკული, მძიმე დაავადების მქონე პირების

მედიკამენტებით ა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება.

6 . განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და მოცულობის განსაზღვრა, მედიკამენტის ვაუჩერის დამზადება, გაცემა, სააფთიაქო დაწესებულების შერჩევა , მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების მიწოდება , გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.

 

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

( ლარი)

შენიშვნა

1

მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

წინასწარ დადგენილი არ არის

არაუმეტეს 200 ლარი

64 500

 

2

პროგრამის მართვა (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო და სხვა ხარჯი)

 

 

 

500 ლარი

 

 

სულ ხარჯი

65 000

 

 

8. დამატებითი ინფორმაცია:

ა) დახმარების მიღება მოხდება მედიკამენტის ვაუჩერის გამოყენებით;

ბ) დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა. საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამხმარე დოკუმენტი (ფორმა 100,სამედიცინო დაწესებულებიდან და/ან სხვა) სამსახურის მოთხოვნით;

გ) დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არა უმეტეს200 ლარის მედიკამენტებით;

დ) ლიმიტსზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამს ა ხურის მიერ,დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიურად განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი.

9 . მოსალოდნელი შედეგი : მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების ხელმისაწვდომობა.

10 . შეფასების კრიტერიუმი: მედიკამენტებსა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა; დადგენილი გასაცემლების/მომსახურების სრულ და დროულ მიწოდებაზე მონიტორინგი; პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის გამოკითხვით მიღებული მაჩვენებელი; ბენეფიციართა კმაყოფილება.

11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ   ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური.

 

 

                    დადგენილების დანართი №3-9

 

1. პროგრამის დასახელება :  სამედიცინო დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები :               01 იანვარი 2012 წელი         

                                                            31 დეკემბერი 2012 წელი

3 . პროგრამის დაფინანსების წყარო :           ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი   

4. პროგრამის ბიუჯეტი :    340 000 (სამას ორმოცი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:   მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული

შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება

6 . განსახორციელებელი ღონისძიებები: მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის და ოდენობის განსაზღვრა , საგარანტიო წერილების გაცემა , სამედიცინო მომსახურების მიღება სამედიცინო დაწესებულებებში , გაწეული მომსახურების  ღირებულების ანაზღაურება

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი (ლარებში)

სულ ხარჯები (ლარებში)

შენიშვნა

1.

სამედიცინო მომსახურეობა

ბენეფიციარი

ბენეფიციართა რაოდენობა წინასწარ განსაზღვრული არ არის

არა უმეტეს 1000 ლარი

333 600

 

2.

პროგრამის მართვის ხარჯები

მათ შორის:

 

 

 

6 400

 

ა.

შრომის ანაზღაურების ფონდი

თვე

12

450

5 400

 

ბ.

სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნიკაციის, ტრანსპორტირებისა და სხვა)

 

 

 

1 000

 

 

სულ ხარჯი

                                                                         340 000

 

8. დამატებითი ინფორმაცია: 

ა.   დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები;

. დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშ-ფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან. განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით;

გ. დახმარების მოცულობა განისაზღვება თანაგადახდის პრინციპით, მომსახურების ღირებულების

არა უმეტეს 50%-ით და არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარით;

. დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების, მკურნალობის მეთოდის,

ღირებულების, პიროვნების სოციალური სტატუსის და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით.ლიმიტსზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების

საფუძველზე, ანალოგიური წესით განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი;

. სამსახურს უფლება აქვს დახმარების მთხოვნელს მიუთითოს სამედიცინო დაწესებულება, სადაც

მისი მკურნალობა ნაკლებღირებული და/ან უფრო ხარისხიანი იქნება.

 

9. პროგრამით გათვალისწინებული  პერსონალი

 

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი)

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე

წელიწადში (12 თვე)

 

კოორდინატორი

პროგრამის განხორციელების კოორდინაცია, ხელშეწყობა

 

 

1

450

5 400

 

10 . მოსალოდნელი შედეგი :  სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება.

11 . შეფასების კრიტერიუმები:  პროგრამით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა მიზნობრივი

ჯგუფებისათვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხემისაწვდომობის მაჩვენებ ლის ზრდა; ბენეფიციართა კმაყოფილება.

12. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური.

 

 

                 დადგენილების დანართი №3-9

 

1. პროგრამის დასახელება :  სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები :               1 იანვარი 2012 წელი

                                                                                     31 დეკემბერი 2012 წელი

3 . პროგრამის დაფინანსების წყარო :     ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი

4 . პროგრამის ბიუჯეტი :    200 000 (ორასი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:   გარკვეული კატეგორიის პირების სამედიცინო დაზღვევა

6 . განსახორციელებელი ღონისძიებები: დასაზღვევ პირთა კონტინგენტის (სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებული პირები, ქალაქ ქუთაისის საგანგებო სიტუაციების მართვის  სამსახურის თანამშრომლები) დადგენა, სადაზღვევო კომპანიის შერჩევა , პროგრამის ქვემდებარე კონტინგენტის დაზღვევა , სადაზღვევო მომსახურეობის ღირებულების ანაზღაურება.

შენიშვნა : დასაზღვევ პირთა სიის მოწოდებაზე პასუხისმგებელია ქალაქ  ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლების და ძეგლთა დაცვის სამსახური და ქალაქ ქუთაისის საგანგებო სიტუაციების მართვის  სამსახური.

7 . პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

( ლარი)

შენიშვნა

1

სამედიცინო დაზღვევა

1. ქალაქ ქუთაისის სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებული პირები – ბენეფიციარი

2. ქალაქ ქუთაისის საგანგებო სიტუაციების მართვის  სამსახურის თანამშრომლები--ბენეფიციარი

 

 

 

 

 

194 600

 

2

პროგრამის მართვა

5400

 

 

სულ ხარჯი

200 000 ლარი

 

 

8 . პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი

 

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე

(9 თვე)

 

კოორდინატორი

პროგრამის მართვა და კოორდინაცია

1

450

5 400

 

9. მოსალოდნელი შედეგი : გარანტირებული უფასო სამედიცინო მომსახურება.

10 . შეფასების კრიტერიუმი: დაზღვეულ პირთა კმაყოფილება.

1 1 . პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური.

 

 

დადგენილების დანართი №3-9

 

1. პროგრამის დასახელება : ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები :                01 იანვარი 2012 წელი

                                                                               31 დეკემბერი 2012 წელი

3 . პროგრამის დაფინანსების წყარო : ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი    

4. პროგრამის ბიუჯეტი :   24 000 (ოცდაოთხი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:  საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების

შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულება.

6 . განსახორციელებელი ღონისძიებები:

გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის წევრზე ან დასაფლავების ხარჯების გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 300 ლარის ოდენობით.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

( 12 თვე)

შენიშვნა

1

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

80

300

24000

 

 

8. დამატებითი ინფორმაცია

ა) დახმარება გაიცემა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის წევრზე (ან სხვა პირზე), ვინც გაიღო გარდაცვლილის დასაფლავების ხარჯები;

ბ) დახმარების მისაღებად წარმოდგენილ უნდა იქნეს: 1. ვეტერანობის დამადასტურებელი მოწმობა, 2. გარდაცვალების ცნობა, 3. დასაფლავების ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი ცნობა, 4. დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობა. საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტი.

9 . მოსალოდნელი შედეგი : გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა გარდაცვლილ ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, მათი პატივგება.

10 . შეფასების კრიტერიუმი: გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების კმაყოფილება.

11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური.

 

 

დადგენილების დანართი №3-9

 

1. პროგრამის დასახელება :  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები :               01 იანვარი 2012 წელი

                                       31 დეკემბერი 2012 წელი

3 . პროგრამის დაფინანსების წყარო : ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი  

4. პროგრამის ბიუჯეტი :   195 000 (ას ოთხმოცდათხუთმეტი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:  მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა,

მე-4 და ყოველი შემდეგი ახალშობილის შეძენ ისას მატერიალური დახმარების გაწევა.

6 . განსახორციელებელი ღონისძიებები: მოქალაქეთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, პროგრამის ქვემდებარე კონტინგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა , ბენეფიციარებზე მატერიალური დახმარების გაცემა: მრავალშვილიან ოჯახზე ერთჯერადად 700 ლარის ოდენობით. მე-4 შვილის შეძენისას 400 ლარის ოდენობით, მე-5 შვილის შეძენისას 500 ლარის ოდენობით, ყოველი შემდეგი შვილის შეძენისას თანხა გაიზრდება 100 ლარით.

7. პროგრამით მოსარგებლე პირთა (ბენეფიციართა) კატეგორია და რაოდენობა

1. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, მათ შორის არანაკლებ 3 (სამი) –18 წლამდე ასაკის;

2. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ოჯახები, რომელთაც 2012 წელს შეეძინებათ მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილი.

8. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეულის დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი

სულ ხარჯები

შენიშვნა

1

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

250

700

175 000

 

2

მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება

 

ბენეფიციარი

 

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

მე-4 შვილის შეძენისას -400 ლარი, მე-5 შვილის შეძენისას  500 ლარი, ყოველ შემდეგი შვილის შეძენისას 100 ლარის დამატებით

20 000

 

 

სულ ხარჯი

                                                          195 000

 

9. დამატებითი ინფორმაცია: 

. დახმარება მიეცემა დედას, მამას ან სხვა უფლებამოსილ წარმომადგენელს;

. სავალდებულოა შვილის შეძენის მომენტისათვის ორივე მშობელი იყოს რეგისტრირებული (მცხოვრები) ქალაქ ქუთაისში, ასევე მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში;

გ.  იმ შემთხვევაში, თუ 2011 წელს შვილის შეძენისას ბენეფიციარს დახმარება არა აქვს მიღებული, შესაძლებელია მას  დახმარება მიეცეს 2012 წელს;

. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე;

. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნეს: 1. ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობა, 2. დედისა და მამის პირადობის მოწმობები, 3. ქორწინების მოწმობა  (საჭიროებისას), 4. ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან (საჭიროებისას), 5.სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.

10 . მოსალოდნელი შედეგი :  მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების

გაუმჯობესება

11 . შეფასების კრიტერიუმები:  დემოგრაფიული პროცესების გაუმჯობესება, მრავალშვილიანი

ოჯახების კმაყოფილება

12. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ  ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური.

 

 

                   დადგენილების დანართი №3-9

 

1. პროგრამის დასახელება :  მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები :               01 იანვარი 2012 წელი

                                                                              31 დეკემბერი 2012 წელი

3 . პროგრამის დაფინანსების წყარო :              ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი  

4. პროგრამის ბიუჯეტი :   30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:     გარდაცვლილ ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში).

6 . განსახორციელებელი ღონისძიებები: გარდაცვლილი ლტოლვილის ოჯახის წევრზე სარიტუალო ხარჯებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 300 ლარის ოდენობით და უპატრონო მიცვალებულთათვის სარიტუალო მომსახურების გაწევა, კერძოდ: სუდარის დამზადება, სამარის გაჭრა-ამოვსება, კატაფალკით მომსახურება, საფლავზე აღმნიშვნელი ფირფიტის დაყენება.

 

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

( ლარი)

შენიშვნა

 

1. გარდაცვლილ ლტოლვილთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

2. უპატრონო მიცვალებულთა დასაფლავება

გარდაცვლილი

 

 

გარდაცვლილი

85

 

 

 

 

15

300

 

 

 

 

300

25500

 

 

 

 

4 500

 

 

სულ ხარჯი

 

 

 

30000

 

 

8 . მოსალოდნელი შედეგი : გარდაცვლილ ლტოლვილთა ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

9 . შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული მომსახურებით ბენეფიციართა

კმაყოფილება.

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქ ალაქ ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

 

 

  დადგენილების დანართი №3-9

 

1. პროგრამის დასახელება :  სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები :                   01 იანვარი 2012 წელი

                                                                                  31 დეკემბერი 2012 წელი

3 . პროგრამის დაფინანსების წყარო :    ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი  

4. პროგრამის ბიუჯეტი:           230 000   (ორას ოცდაათი ათასი)  ლარი

5. პროგრამის მიზანი: გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა, კურორტული სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციის კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება.

6 . განსახორციელებელი ღონისძიებები: ტრადიციულ დღესასწაულებთან (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ახალი წელი) დაკავშირებით, ბენეფიციარებისათვის სურსათით და სხვა სახის დახმარების გაწევა, საზაფხულო დასვენება-რეაბილიტაციის მოწყობა კურორტებზე, ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა, ღონისძიებების მოწყობა შესაბამისი კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული, უნარშეზღუდული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის , საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციის კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება.

 

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებების დასახელება

სულ ხარჯები

ლარებში

შენიშვნა

 

 

 

1

 

 

 

 

2

ტრადიციული დღესასწაულების აღნიშვნა

საზაფხულო დასვენება-რეაბილიტაციის ღონისძიება, ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა

 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციის კომუნალური და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება

 

 

218 100

 

 

 

 

 

4 500

ღონისძიებების ჩამონათვალი სავარაუდოა, მათი შინაარსი, განხორციელების თარიღი და

 ბიუჯეტი გადაწყდება და დაკონკრეტდება წლის განმავლობაში

 

წითელი ჯვრის ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება ფაქტ ობრივი ხარჯის მიხედვით წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურების შესაბამისად.

3

პროგრამის მართვა

მათ შორის:

7 400

 

შრომის ანაზღაურების ფონდი

თვე

12

450

5 400

 

პროგრამის მართვის ხარჯები (საკანცელარიო, ტრანსპორტირების, საკომუნიკაციო და სხვა)

 

 

 

2 000

 

 

სულ ხარჯი

230 000 ლარი

 

 

8 . პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი.

 

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში

შრომის ანაზღაურების მთლიანი ხარჯი

(12 თვე)

 

კოორდინატორი

პროგრამის მართვა და კოორდინაცია

1

450

4500

 

9. მოსალოდნელი შედეგი :  უნარშეზღუდული პირებისათვის საკურორტო-სარეაბილიტაციო

მომსახურების ხელმისაწვდომობა, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული პირების პატივგება, ეროვნული ტრადიციების შენარჩუნება, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციისადმი თანადგომა.

10. შეფასების კრიტერიუმები:  პროგრამის ბენეფიციარების გამოკითხვით მიღებული შედეგები.

1 1 . პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური.

 

 

  დადგენილების დანართი №3-9

 

1. პროგრამის დასახელება :  უფასო მგზავრობის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები :                     01 იანვარი 2012 წელი

                                                                                    31 დეკემბერი 2012 წელი

3 . პროგრამის დაფინანსების წყარო : ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი : 97 000 (ოთხმოცდაჩვიდმეტი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:   გარკვეული კატეგორიის პირების საქალაქო ტრანსპორტით (ავტობუსით) მგზავრობის უზრუნველყოფა.

6 . განსახორციელებელი ღონისძიებები:

1. პროგრამით მოსარგებლე პირთა კონტინგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა

2. სამგზავრო მოწმობების დამზადება, გაცემა

3. საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა

7 . პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა და კატეგორია :

1. უფასო კვების პროგრამის ბენეფიციარები

2. II მსოფლიო ომის ვეტერანები

3. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ინვალიდები და 

    მარჩენალდაკარგულები

4. წითელი ჯვრის კლუბების მარტოხელა ხანდაზმული პენსიონერები

5. მრავალშვილიანი დედები

6. მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები

7. სტუდენტური ოჯახები (ცოლი და ქმარი, ორთავე სტუდენტი)

სულ: 1000 პირი.

 

8. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

( 12 თვე)

შენიშვნა

1

საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

1000

8 ლარი

96000

 

2

პროგრამის მართვის ხარჯი (სამგზავრო მოწმობების დამზადება, საკანცელარიო ხარჯი და სხვა)

 

 

 

1000

 

 

სულ ხარჯი

97 000

 

 

9. დამატებითი ინფორმაცია

1. პროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობების გამოყენებით   

2. პროგრამით ისარგებლებენ ქ ალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები

3. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობის ა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა

4. ეკონომიის ხარჯზე შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტიგენტის ა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება,სამსახურის გადაწყვეტილებით.

10 . მოსალოდნელი შედეგი : საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა

11 . შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უფასო ტრანსპორტით

მომსახურების მაჩვენებლის ზრდა და მუდმივი მონიტორინგის მაჩვენებელი გაწეული მომსახურების ხარისხზე,პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა კმაყოფილება.

12. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური.

 

 

           დადგენილების დანართი №3-9

 

1. პროგრამის დასახელება :  მატერიალური დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები :               01 იანვარი 2012 წელი

                                                                              31 დეკემბერი 2012 წელი

3 . პროგრამის დაფინანსების წყარო :            ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი :    163 400 (ას სამოცდასამი ათას ოთხასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:             სხვადასხვა კატეგორიის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის,

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 6 (ექვსი) და მეტი შვილი, ასევე  ახლადწარმოშობილი, გაუთვალისწინებელი პრობლემის წინაშე და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში მყოფი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა.

6 . განსახორციელებელი ღონისძიებები: მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და პრობლემების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება, მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, დახმარების მიზანშეწონილობისა და დახმარების მოცულობის საკითხის გადაწყვეტა,  პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, მატერიალური დახმარების გაწევა.

 

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

( 12 თვე)

შენიშვნა

1

მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

არა  უმეტეს 300 ლარი

136 500

 

2

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

37

არა უმეტეს 700 ლარი

25 900

 

3

პროგრამის მართვის ხარჯი

(საკანცელარიო, საკომუნიკაციო, ტრანსპორტირებისა  და სხვა)

 

 

 

1 000

 

 

სულ ხარჯი

 

 

 

163 400

 

 

8. დამატებითი ინფორმაცია.

ა.ბენეფიციართა რაოდენობა და კატეგორია დაუზუსტებელია და მათი დადგენა მოხდება პროგრამის მიმდინარეობისას.

ბ.დახმარების საკითხი და ოდენობა განიხილება და გადაწყდება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობებისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით.  

გ.დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არა უმეტეს 300  (სამასი) ლარის ოდენობით.

დ. ქალქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 6 (ექვსი) და მეტი შვილი, დახმარების  მოცულობა განისაზღვრება, არა უმეტეს, 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით.

ე.განსაკუთრებულ შემთხვევებში,დამატებითი გარემოებებისა და არგუმენტების საფუძველზე,შესაძლებელია ლიმიტზედა თანხით დახმარება, ანალოგიური წესით გადაწყდება ყველა სხვა შემთხვევაში, დახმარების საკითხი.

ვ. დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. დახმარების საკითხი განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) პირებისა და ოჯახებისა.

9 . მოსალოდნელი შედეგი : გაჭირვებული და პრობლემატური ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

10 . შეფასების კრიტერიუმი: შეღავათით მოსარგებლე ბენეფიციართა კმაყოფილება; დადგენილი

გასაცემების სრული და დროული მიწოდების მონიტორინგის მაჩვენებელი.

11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური.

 

 

  დადგენილების დანართი №3-9

 

1. პროგრამის დასახელება :  უფასო კვების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები :               01 იანვარი 2012 წელი

                                                                              31 დეკემბერი 2012 წელი

3 . პროგრამის დაფინანსების წყარო : ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი  

4. პროგრამის ბიუჯეტი :   490 000 (ოთხას ოთხმოცდაათი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი:   განსაკუთრებით გაჭირვებული, უმწეო პირების კვებითი მოთხოვნილების

დაკმაყოფილება

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა, მომსახურების მომწოდებელი სუბიექტის შერჩევა, პროგრამის ბენეფიციარების ყოველდღიურად ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა, პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი, მართვა.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

( 12 თვე)

შენიშვნა

1.

ერთჯერადი სადილი

ულუფა

 

 

484 660

 

2.

პროგრამის მართვა

მათ შორის:

5340

 

ა.

შრომის ანაზღაურების ფონდი

თვე

12

400

4800

 

ბ.

სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, სტამბის, საკომუნიკაციო და სხვა)

 

 

 

540

 

 

სულ ხარჯი

490 000

 

 

8. აუცილებლად გამოსაყენებელი პროდუქტების ჩამონათვალი 7 დღეზე (1კვირა)

 

პროდუქტის დასახელება

ყოველკვირეული ხარჯი ერთ სულზე

1.

ხორცი

200 გრ.

2.

ქათმის ბარკალი

100 გრ.

3.

თევზი

150 გრ

4.

კვერცხი

1 ც.

5.

პური

2 100 გრ

6.

შაქარი

120 გრ.

7.

ლობიო

100 გრ.

8.

ხილი

300 გრ.

 

9. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი

 

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე

(12 თვე)

 

კოორდინატორი

პროგრამის მართვა და კოორდინაცია

1

400

4 800

 

10. დამატები ი ინფორმაცია

ა) ყოველდღიური მენიუ, პროდუქტების ჩამონათვალი და რაოდენობა დაზუსტდება მომსახურების გამწევის მიერ,სამსახურთან შეთანხმებით;

ბ) ეკონომიის ან სხვა დამატებითი შემოსავლების (სპონსორები) შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებითი ბენეფიციართა დაკმაყოფილება ან დამატებითი მომსახურეობა;

გ) პროგრამის მიმდინარეობისას, ბენეფიციართა მომართვიანობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ულუფის რაოდენობის რეგულირება ან დამატებით ბენეფიციართა მომსახურება შესაბამის   სამსახურთან შეთანხმებით.

დ) შესაძლებელია მენიუს ცვლილება სეზონურად, სეზონური პროდუქტების გამოყენებით სამსახურთან შეთანხმებით.

11 . მოსალოდნელი შედეგი : შიმშილის ნაწილობრივი ან სრული აღმოფხვრა.

12 . შეფასების კრიტერიუმი: მოშიმშილე კატეგორიის მაჩვენებლის შემცირება, გამოკითხულ

ბენეფიციართა კმაყოფილება, მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა.  

13. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური.

 

 

დადგენილების დანართი №3-9

 

1. პროგრამის დასახელება :  სოციალური საცხოვრისის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები :               01 იანვარი 2012 წელი

                                                                              31 დეკემბერი 2012 წელი

3 . პროგრამის დაფინანსების წყარო :            ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი   

4. პროგრამის ბიუჯეტი :          16 000 (თექვსმეტი ათასი) ლარი

5 . პროგრამის მიზანი : საცხოვრისის მაცხოვრებელთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, მათ

სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა

6 . განსახორციელებელი ღონისძიებები: სოციალურ საცხოვრისში დასაქმებული სოციალური მუშაკის შრომის ანაზღაურება, სოციალური მუშაკისათვის სამუშაო პირობების შექმნა, კრიზისული სიტუაციების მართვა

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებების დასახელება

ერთეული

რაოდენობა

ერთეულის ფასი

სოციალური სახლი

შენიშვნა

1

შრომის ანაზღაურება

თვე

12

450

5 400

 

2

ოფისის ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნალური, საკომუნიკაციო და სხვა)

 

 

 

600

 

3

კრიზისული სიტუაციების მართვა

 

 

 

10 000

 

 

სულ ხარჯი

                                                       16 000

 

8. პროგრამით გათვალისწინებული  პერსონალი

 

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი)

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე

წელიწადში (12 თვე)

 

სოციალური მუშაკი

1. საცხოვრისის მობინადრეთა  სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;

2. თანაცხოვრების წესებისა და შინაგანაწესის დაცვის ზედამხედველობა;

3.კრიზისული სიტუაციების მართვა

1

450

5 400

 

9 . მოსალოდნელი შედეგი : ოჯახებისათვის დამოუკიდებლად, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება,

ცხოვრებისათვის ნორმალური გარემოს შექმნა

10 . შეფასების კრიტერიუმები: ოჯახების სულიერი გაძლიერება,  სოციალური რეაბილიტაცია,

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა კმაყოფილება.

11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური.

 

 

   დადგენილების დანართი 3-10

 

ბაგა - ბაღებში აღსაზრდელთა კვების რაციონი

დღიური ნორმა ერთ ბავშვზე

( ორჯერადი კვება )

 

 

 

პროდუქტის დასახელება

 

პროდუქტის ხარჯვა

ხარჯვა 1

ბავშვზე დღეში

( გრამებში )

ხარჯვა 1

ბავშვზე თვეში

( გრამებში )

 

 

შენიშვნა

1

პური

ყოველდღე

150-200

3000-4000

 

2

ხორბლის ფქვილი

თვეში ორჯერ

2

4

 

3

ბურღული

ყოველდღე

20-30

400-600

 

4

კარტოფილი

ყოველდღე

100-200

2000-4000

 

5

კომბოსტო

კვირაში ერთხელ

70

280

 

6

ჭარხალი

კვირაში ერთხელ

10-15

40-60

 

7

სტაფილო

ყოველდღე

10

200

 

8

ხახვი

ყოველდღე

8

160

 

9

მწვანილი

ყოველდღე

8

160

 

10

ტომატი

ყოველდღე

3-5

60-100

 

11

ლობიო ხმელი

კვირაში ერთხელ

50

200

 

12

შაქარი

ყოველდღე

10-25

380

 

13

ქიშმიში

კვირაში ერთხელ

5

20

 

14

ზეთი

ყოველდღე

10

200

 

15

კარაქი

ყოველდღე

5-10

100-200

 

16

კვერცხი

კვირაში ერთხელ

1

4

 

17

ხორცი (საქონლის)

კვირაში ერთხელ

80

320

 

18

თევზი

კვირაში ერთხელ

80

320

 

19

მარილი

ყოველდღე

5

100

 

20

რძის ფხვნილი

კვირაში სამჯერ

10

120

 

21

ყველი

კვირაში ერთხელ

30

120

 

22

სიმინდის ფქვილი

თვეში ერთხელ

50

50

 

23

პეჩენია, კანფეტი

ყოველდღე

10-20

100-200

 

24

ჩაი

კვირაში ორჯერ

0.5

4

 

25

კაკაო

კვირაში ორჯერ

2

16

 

26

წიწიბურა

კვირაში ერთხელ

25

100

 

27

კისელი

კვირაში ორჯერ

20

160

 

 

 

                                                                                                                                                              დანართი №4

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,368.1   

8,805.1   

7,194.6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,295.6   

5,851.4   

5,936.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,875.3   

5,407.4   

5,386.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

420.3   

444.0   

550.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

 

 

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

11.1   

25.0   

25.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

 

 

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

11.1   

25.0   

25.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1,718.6   

1,182.0   

1,093.6   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

1,500.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

342.8    

246.7   

140.0   

702

თავდაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7021

შეიარაღებული ძალები

 

 

 

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

 

 

 

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

 

 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,137.3   

1,920.7   

1,505.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

231.9   

745.4   

330.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

905.4   

1,175.3   

1,175.0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

 

 

 

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4,547.2   

3,362.3   

902.0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

25.0   

50.0   

30.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

25.0

50.0

30.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

 

 

 

70422

სატყეო მეურნეობა

 

 

 

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

 

 

 

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

 

 

 

70433

ბირთვული საწვავი

 

 

 

70434

სხვა სახის საწვავი

 

 

 

70435

ელექტროენერგეტიკა

 

 

 

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

 

 

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

 

 

 

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

 

 

 

70443

მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

4,522.2   

3,149.3   

700.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,522.2   

3,149.3   

700.0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

 

 

 

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

 

 

 

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

 

 

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

7046

კავშირგაბმულობა

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

48.0   

28.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

 

 

 

70472

სასტუმროები და რესტორნები

 

 

 

70473

ტურიზმი

0.0   

48.0   

28.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

 

 

 

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

 

 

 

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

 

 

 

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

 

 

 

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

 

 

 

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

 

 

 

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

 

 

 

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

115.0

144.0

705

გარემოს დაცვა

2,758.1   

3,643.0   

3,506.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2290.7

3444.2

3206

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

467.4

198.8

300.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

 

 

 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 

 

 

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

87,380.6   

22,141.5   

6,839.0   

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,479.8   

2,459.3   

2,100.0   

7063

წყალმომარაგება

389.9

519.1

100.0

7064

გარე განათება

2321.7

3138.3

2000.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

82189.2

16024.8

2639.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

598.5   

613.4   

766.0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

 

 

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

 

 

 

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

 

 

 

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

 

 

 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

 

 

 

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

 

 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93.9

116.0

161.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

504.6

497.4

605.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7,880.6   

8,822.8   

9,278.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3714.8

3764.8

4010.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3865.5

4637.5

4878

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

78.1

121

150

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

222.2

299.5

240

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

709

განათლება

5,335.1   

5,282.5   

5,206.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,049.3   

4,956.0   

5,056.0   

7092

ზოგადი განათლება

75.0   

50.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

75.0   

50.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

 

 

 

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

 

 

 

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

 

 

 

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 

 

 

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

 

 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

210.8   

276.5   

150.0   

710

სოციალური დაცვა

1,016.7   

1,174.6   

1,248.4   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

 

 

 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

119.8

150.0

195.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

687

757

766.4

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

 

 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

209.9

267.6

287.0

 

სულ

118,022.2   

55,765.9   

36,445.0    

 

დანართი №5

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტის ნაშთის ცვლილება

                                                                                                                                           

               

 

                        (ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის პროექტი

შემოსულობები

128,320.3

55,765.9

36,445.0

შემოსავლები

111,495.0

41,427.1

33,745.0

არაფინანსური აქტივების კლება

2,242.0

4,040.7

2,700.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

14,583.3

10,298.1

0.0

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

118,022.2

55,765.9

36,445.0

ხარჯები

27,568.4

33,173.8

34,030.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,965.9

21,668.8

1,662.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების კლება

1,487.9

923.3

751.6

 

 

ნაშთის ცვლილება

10,298.1

0.0

0.0