"შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№12
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016058
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 01/11/2012
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2012 წლის 26 ოქტომბერი

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
    „ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
  შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში (სსმ, 29/12/2011)) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეიური ქათამაძე



დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
შუახევის  მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. შუახევის  მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
 

განისაზღვროს შუახევის  მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის
გეგმა

2012 წლის
გეგმა

შემოსავლები

3 910 369

4 578 872

5 902 654

გადასახადები

132 646

65 200

92 200

გრანტები

3 667 410

4 428 872

5 502 554

სხვა შემოსავლები

110 313

84 800

307 900

ხარჯები

2 595 991

3 322 215

3 714 895

შრომის ანაზღაურება

870 414

1 108 061

1 460 000

საქონელი და მომსახურება

646 922

812 929

927 260

პროცენტი

0

0

 

სუბსიდიები

937 818

1 083 462

1 114 169

გრანტები

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140 837

201 270

145 066

სხვა ხარჯები

0

116 493

68 400

საოპერაციო სალდო

1 314 378

1 256 657

2 187 759

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 435 890

1 402 260

2 882 019

ზრდა

1 445 472

1 475 360

2 882 019

კლება

9 582

73 100

 

მთლიანი სალდო

-121 512

-145 603

-694 260

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-124 912

-171 303

-697 890

ზრდა

171 303

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

171 303

 

 

სესხები

 

 

 

კლება

296 215

171 303

697 890

ვალუტა და დეპოზიტები

296 215

171 303

697 890

სესხები

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-3 400

-25 700

-3 630

ზრდა

0

0

0

საშინაო

0

0

0

საგარეო

0

0

0

კლება

3 400

25 700

3 630

საშინაო

3 400

25 700

3 630

საგარეო

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

ბ. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

 

 

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

 

 

 

 

შემოსულობები

3 919 951

4 651 972

5 902 654

შემოსავლები

3 910 369

4 578 872

5 902 654

არაფინანსური აქტივების კლება

9 582

73 100

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

 

0

გადასახდელები

4 044 863

4 823 275

6 600 544

ხარჯები

2 595 991

3 322 215

3 714 895

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 445 472

1 475 360

2 882 019

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების კლება

3 400

25 700

3 630

ნაშთის ცვლილება

-124 912

-171 303

-697 890

 

ავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები   5 902 654  ლარის  ოდენობით

 

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

 

 

 

 

შემოსავლები

3 910 369

4 578 872

5 902 654

გადასახადები

132 646

65 200

92 200

გრანტები

3 667 410

4 428 872

5 502 554

სხვა შემოსავლები

110 313

84 800

307 900

 

მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები

  • განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 92 200 ლარის ოდენობით.
  • შემოსულობების კოდები

    დასახელება

    2010 წლის ფაქტი

    2011 წლის გეგმა

    2012 წლის გეგმა

    11

    გადასახადები

    132 646

    65 200

    92 200

    11311

    ქონების გადასახადი

    132 675

    65 200

    92 200

    1131101

    საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

    123 690

    60 000

    87 000

    1131103

    ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

    3

    200

    200

    1131104

    სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

    1 448

     

     

    1131105

    არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

    7 534

    5 000

    5 000

    1136

    სხვა გადასახადი ქონებაზე

     

     

     

    116

    სხვა გადასახადი

    -29

     

     

     

  • განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები   5 502 554 ლარის ოდენობით.
  • შემოსულობების კოდები

    დასახელება

    2010 წლის ფაქტი

    2011 წლის გეგმა

    2012 წლის გეგმა

    13

    გრანტები

    3 667 410

    4 428 872

    5 502 554

    133

    სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

    3 667 410

    4 428 872

    5 502 554

    1331

    მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

    3 667 410

    4 428 872

    5 502 554

     

    საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

    2 530 400

    2 830 900

    3 461 600

     

    მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად (მგფ) თანადაფინანსება

     

     

     

     

    საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

     

     

     

    აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

    497 262

    977 010

    1 414 744

     

    საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები

    539 748

    520 962

     

     

    საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

    100 000

    100 000

     

     

    სხვა ტრანსფერები

     

     

    626 210

     

    მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

    განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 307 900  ლარის ოდენობით.

     

     

    შემოსულობების კოდები

    დასახელება

    2010 წლის ფაქტი

    2011 წლის გეგმა

    2012 წლის გეგმა

     

     

     

     

     

    14

    სხვა შემოსავლები

    110 313

    84 800

    307 900

    141

    შემოსავლები საკუთრებიდან

    80 114

    68 099

    267 700

    1411

    პროცენტები

    30 618

    15 399

    180 000

    14115

    დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

    30 618

    15 399

    180 000

    1415

    რენტა

    49 496

    52 700

    87 700

    14151

    მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

    48 338

    52 700

    87 700

    14154

    შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

    1 158

     

     

    142

    საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

    12 588

    6 501

    20 000

    1422

    ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

    6 430

    2 000

    7 000

    14223

    სანებართო მოსაკრებელი

    530

    1 000

    1 000

    1422312

    მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

    1 000

    1 000

    1 000

    14227

    სახელმწიფო ბაჟი

     

     

     

    14229

    საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

     

     

     

    142210

    სატენდერო მოსაკრებლები

    200

     

     

    142213

    სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

     

     

     

    142214

    მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

    5 700

    1 000

    6 000

    1423

    არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

    6 158

    4 501

    13 000

    14232

    შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

    6 158

    4 501

    13 000

    14231

    შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

     

     

     

    14232

    შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

    6 158

    4 501

    13 000

    1423201

    შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში(უზურუქტი ქირავნოდა და სხვა)

    6 158

    4 501

    13 000

    1423209

    შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან

     

     

     

    143

    სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

    17 611

    10 200

    20 200

    145

    შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

     

     

     

     

    თავი III
    შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები,
    არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

    განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 714 895 ლარის ოდენობით.

    კოდი

    დასახელება

    2010 წლის ფაქტი

    2011 წლის გეგმა

    2012 წლის გეგმა

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ხარჯები

    2 595 991

    3 322 215

    3 714 895

    21

    შრომის ანაზღაურება

    870 414

    1 108 061

    1 460 000

    22

    საქონელი და მომსახურება

    646 922

    812 929

    927 260

    221

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    17 260

    26 000

    37 900

    222

    მივლინება

    26 284

    33 469

    26 350

    223

    ოფისის ხარჯები

    194 593

    192 630

    208 375

    224

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    3 800

    17 300

    17 500

     

    კვების ხარჯები

    0

    0

    0

     

    სამედიცინო ხარჯები

    0

    0

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    0

    4 000

    11 835

    228

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    133 377

    148 320

    169 780

    28

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    271 608

    391 210

    455 520

     

    პროცენტი

    0

    0

    0

    25

    სუბსიდიები

    937 818

    1 083 462

    1 114 169

    27

    სოციალური უზრუნველყოფა

    140 837

    201 270

    145 066

    27

    სხვა ხარჯი

    0

    116 493

    68 400

     

    მუხლი 7. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისვლილება

    განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  2882019   ლარის ოდენობით.მათ შორის:

    ა)  განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის აფინანსური აქტივების ზრდა  2 882 019   ლარის ოდენობით.

    კოდი

    მხარჯავი დაწესებულება

    2010 წლის ფაქტი

    2011 წლის გეგმა

    2012 წლის გეგმა

    01 00

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    2 145

    5 000

    3 500

    02 00

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    207 024

    150 600

    134 080

    03 00

    ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    724 382

    969 265

    1 360 524

    04 00

    სოციალური დაცვა

    0

    7 125

    0

    05 00

    ჯამრთელობის დაცვა

    62 555

    7 670

    0

    06 00

    განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

    0

    67 500

    26 391

    07 00

    კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

    0

    15 700

    6 000

    08 00

    სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

    21 681

    229 500

    1 349 224

    09 00

    სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

    427 685

    23 000

    2 300

    სულ ჯამი

    1 445 472

    1 475 360

    2 882 019

     

     

    ბ) განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.

    შემოსულობების კოდები

    დასახელება

    2010 წლის ფაქტი

    2011 წლის გეგმა

    2012 წლის გეგმა

     

     

     

     

     

    31

    არაფინანსური აქტივები

    9 582

    73 100

    0

    311

    ძირითადი აქტივები

    9 582

    73 100

     

    314

    არაწარმოებული აქტივები

     

     

     

     

    მუხლი 8.  შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    განისაზღვროს შუახევის  მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 6 596 914  ლარი

    ფუნქციონალური კოდი

    გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

    2010 წლის ფაქტი

    2011 წლის გეგმა

    2012 წლის გეგმა

    701

    საერთო დანიშნულების
    სახელმწიფო მომსახურება

    1 208 823

    1 496 760

    1 724 425

    7011

    აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

    1 180 956

    1 484 760

    1 711 105

    70111

    აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    1 095 654

    1 339 230

    1 573 585

    70112

    ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

    85 302

    145 530

    137 520

    7013

    საერთო დანიშნულების მომსახურება

    15 882

     

     

    7018

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

    11 985

    12 000

    13 320

    702

    თავდაცვა

    71 825

    105 590

    95 880

    7021

     სამოქალაქო თავდაცვა

    71 825

    105 590

    95 880

    703

    საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    105 279

    136 100

    237 635

    7031

    პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

    10 000

    10 000

    10 000

    7032

    სახანძრო სამსახური

    95 279

    126 100

    227 635

    704

    ეკონომიკური საქმიანობა

    82 579

    100 460

    194 979

    7042

    სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

    6 530

     

     

    7045

    ტრანსპორტი

     

     

    87 779

    7049

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

    76 049

    100 460

    107 200

    705

    გარემოს დაცვა

    69 653

    209 740

    273 648

    7051

    ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

    69 653

    75 000

    107 480

    7052

    ჩამდინარე წყლების მართვა

     

    134 740

    166 168

    706

    საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

    1 341 786

    1 091 275

    1 361 637

    7062

    კომუნალური მეურნეობის განვითარება

    21 252

    222 610

    346 387

    7063

    წყალმომარაგება

    227 659

    196 500

    237 800

    7064

    გარე განათება

    74 152

    53 000

    49 100

    7066

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

    1 018 723

    619 165

    728 350

    707

    ჯანმრთელობის დაცვა

    130 137

    83 390

    58 490

    7074

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

     

     

     

    7076

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

    130 137

    83 390

    58 490

    708

    დასვენება, კულტურა და რელიგია

    491 023

    838 300

    1 985 674

    7081

    მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

    24 933

    265 000

    1 435 324

    7082

    მომსახურება კულტერის სფეროში

    319 927

    355 380

    463 700

    7084

    რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

    100 000

    186 000

    23 000

    7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
        კულტურისა და რელიგიის სფეროში

    46 163

    31 920

    63 650

    709

    განათლება

    419 521

    540 135

    524 980

    7091

    სკოლამდელი აღზრდა

    222 776

    326 935

    313 780

    7092

    ზოგადი განათლება

     

     

     

    7096

    განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

     

     

     

    7098

        სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

    196 745

    213 200

    211 200

    710

    სოციალური დაცვა

    120 837

    195 825

    139 566

    7107

    სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

    38 000

    43 825

    36 700

    7109

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

    82 837

    152 000

    102 866

    სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

    4 041 463

    4 797 575

    6 596 914

     

     

                           

    თავი IV
    შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

    მუხლი 9. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო                                                                                                           

    განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო   697 890  ლარის ოდენობით.

    მუხლი 10. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

    განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება   697 890 ლარის ოდენობით.

    დასახელება

    2010 წლის ფაქტი

    2011 წლის გეგმა

    2012 წლის გეგმა

    ფინანსური აქტივების ცვლილება

    -296 215

    -171 303

    -697 890

    ზრდა

    0

    0

    0

    ვალუტა, დეპოზიტები

    0

    0

    0

    სესხები

    0

    0

    0

    კლება

    296 215

    171 303

    697 890

    ვალუტა, დეპოზიტები

    296 215

    171 303

    697 890

    სესხები

     

     

     

     

    მუხლი 11. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება

    ა) განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 3630  ლარის ოდენობით.

    დასახელება

    2010 წლის ფაქტი

    2011 წლის გეგმა

    2012 წლის გეგმა

    ვალდებულებების ცვლილება

    3 400

    25 700

    3 630

    კლება

    3 400

    25 700

    3 630

    სესხები

     

     

     

     

    მუხლი 12. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით.

    განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების  მიხედვით 6 600 544  ლარის ოდენობით.

     

    ორგ. კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2010 წლის
    ფაქტი

    2011 წლის
     გეგმა

    2012 წლის
     გეგმა

    01 00

    შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    260 408

    349 310

    379 020

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    16

    16

    16

     

    ხარჯები

    258 263

    344 310

    375 520

     

    შრომის ანაზღაურება

    148 694

    190 330

    209 220

     

    საქონელი და მომსახურება

    57 177

    77 340

    84 820

     

        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    3 000

    3 000

    3 900

     

        მივლინებები

    3 749

    6 300

    5 500

     

        ოფისის ხარჯები

    22 068

    26 020

    31 520

     

        წარმომადგენლობითი ხარჯები

    1 600

    1 800

    2 000

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    20 560

    29 720

    31 400

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    6 200

    10 500

    10 500

     

    სუბსიდიები

    52 392

    76 640

    81 480

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 145

    5 000

    3 500

    02 00

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1 057 883

    1 292 700

    1 538 365

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    115

    118

    125

     

    ხარჯები

    850 859

    1 142 100

    1 404 285

     

    შრომის ანაზღაურება

    581 964

    772 170

    1 006 440

     

    საქონელი და მომსახურება

    268 895

    368 860

    397 845

     

        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    14 260

    21 000

    30 100

     

        მივლინებები

    19 108

    24 500

    17 850

     

        ოფისის ხარჯები

    145 944

    140 860

    150 645

     

        წარმომადგენლობითი ხარჯები

    2 200

    3 500

    3 500

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    72 905

    96 790

    114 250

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    14 478

    82 210

    81 500

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    1 070

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    207 024

    150 600

    134 080

     02 01

    მუნიციპალიტეტის გამგეობის
    ადმინისტრაცილი სამსახური

    514 638

    538 250

    612 680

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    14

    15

    19

     

    ხარჯები

    310 614

    402 650

    483 800

     

    შრომის ანაზღაურება

    124 023

    159 920

    210 440

     

    საქონელი და მომსახურება

    186 591

    242 730

    273 360

     

        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    11 925

    18 000

    26 200

     

        მივლინებები

    9 958

    12 000

    7 000

     

        ოფისის ხარჯები

    98 747

    68 640

    80 460

     

        წარმომადგენლობითი ხარჯები

    2 200

    3 500

    3 500

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    56 100

    68 880

    82 500

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    7 661

    71 710

    73 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    204 024

    135 600

    128 880

     02 02

    შიდა აუდიტის სამსახური

    0

    23 900

    28 740

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     

    2

    2

     

    ხარჯები

    0

    20 900

    28 740

     

    შრომის ანაზღაურება

     

    14 560

    21 280

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    6 340

    7 460

     

        მივლინებები

     

    1 000

    1 000

     

        ოფისის ხარჯები

     

    4 640

    3 960

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     

    700

    2 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    3 000

    0

    02 03

    მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური

    85 302

    105 530

    97 520

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9

    9

    7

     

    ხარჯები

    82 302

    102 530

    96 020

     

    შრომის ანაზღაურება

    58 060

    68 980

    65 740

     

    საქონელი და მომსახურება

    24 242

    32 480

    30 280

     

        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    2 335

    3 000

    3 900

     

        მივლინებები

    3 257

    3 500

    2 000

     

        ოფისის ხარჯები

    10 023

    13 420

    15 380

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    3 627

    4 520

    3 700

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    5 000

    8 040

    5 300

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    1 070

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 000

    3 000

    1 500

    02 04

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

    61 324

    90 460

    107 200

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

    10

     

    ხარჯები

    61 324

    87 460

    105 700

     

    შრომის ანაზღაურება

    50 680

    71 980

    89 300

     

    საქონელი და მომსახურება

    10 644

    15 480

    16 400

     

        მივლინებები

    2 493

    2 500

    2 000

     

        ოფისის ხარჯები

    5 387

    6 500

    6 700

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    947

    4 020

    5 200

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1 817

    2 460

    2 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    3 000

    1 500

    02 05

     ჯამრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური                                   

    24 782

    37 120

    38 290

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    3

     

    ხარჯები

    24 782

    35 620

    38 290

     

    შრომის ანაზღაურება

    21 280

    26 600

    28 880

     

    საქონელი და მომსახურება

    3 502

    9 020

    9 410

     

        მივლინებები

    1 368

    1 500

    1 800

     

        ოფისის ხარჯები

    2 134

    4 380

    4 560

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    0

    3 140

    3 050

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1 500

    0

    02 06

    მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის  სამსახური

    24 482

    31 920

    63 650

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    6

     

    ხარჯები

    24 482

    30 420

    61 450

     

    შრომის ანაზღაურება

    21 227

    26 600

    56 240

     

    საქონელი და მომსახურება

    3 255

    3 820

    5 210

     

        მივლინებები

    781

    1 000

    1 750

     

        ოფისის ხარჯები

    2 474

    2 820

    3 460

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1 500

    2 200

    02 07

    ზედამხედველობის სამსახური

    26 747

    37 750

    37 140

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    3

     

    ხარჯები

    26 747

    34 750

    37 140

     

    შრომის ანაზღაურება

    21 028

    26 600

    28 880

     

    საქონელი და მომსახურება

    5 719

    8 150

    8 260

     

        მივლინებები

    1 215

    1 200

    800

     

        ოფისის ხარჯები

    1 922

    3 300

    3 660

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    2 582

    3 650

    3 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    3 000

    0

    02 08

    მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

    320 608

    427 770

    553 145

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    75

    75

    75

     

    ხარჯები

    320 608

    427 770

    553 145

     

    შრომის ანაზღაურება

    285 666

    376 930

    505 680

     

    საქონელი და მომსახურება

    34 942

    50 840

    47 465

     

        მივლინებები

    36

    1 800

    1 500

     

        ოფისის ხარჯები

    25 257

    37 160

    32 465

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    9 649

    11 880

    13 500

    03 00

    ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    978 262

    1 273 265

    1 687 244

     

    ხარჯები

    253 880

    304 000

    326 720

     

    საქონელი და მომსახურება

    187 164

    184 600

    211 520

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    187 164

    184 600

    211 520

     

    სუბსიდიები

    66 716

    42 907

    86 800

     

    სხვა ხარჯები

    0

    76 493

    28 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    724 382

    969 265

    1 360 524

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

    0

    10 000

    87 779

     

    ხარჯები

    0

    0

    4 700

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    4 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    10 000

    83 079

    03 01 01

    ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა

    0

    10 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    10 000

     

    03 01 02

    ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება

    0

    0

    70 100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    70 100

    03 01 03

    შუახევის მუნიციპალიტეტთან არსებული სასოფლო ამხანაგობა `სოფლის აღორძინება~
    ტრაქტორისათვის საბურავებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა

    0

    0

    4 700

     

    ხარჯები

    0

    0

    4 700

     

    სხვა ხარჯები

     

     

    4 700

    03 01 04

    კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

    0

    0

    12 979

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    12 979

    03 02

    გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    74 152

    53 000

    49 100

     

    ხარჯები

    44 152

    45 000

    45 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    44 152

    45 000

    45 000

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    44 152

    45 000

    45 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    30 000

    8 000

    4 100

    03 02 01

    დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

    44 152

    45 000

    45 000

     

    ხარჯები

    44 152

    45 000

    45 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    44 152

    45 000

    45 000

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    44 152

    45 000

    45 000

    03 02 02

    გარე განათების ფარების შეძენა

    0

    8 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    8 000

    0

    03 02 03

    გარე განათებისთვის კაბელის  შეძენა

    0

    0

    2 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

    2 500

    03 02 04

    ხიჭაურისა და ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ ცენტრებში გარე განათების მოწყობა

    30 000

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    30 000

     

     

    03 02 05

    შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა

    0

    0

    1 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    1 600

    03 03

    გამწვანება

    7 500

    9 000

    9 000

     

    ხარჯები

    7 500

    9 000

    9 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    7 500

    9 000

    9 000

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    7 500

    9 000

    9 000

    03 04

    კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    589 773

    791 025

    1 025 917

     

    ხარჯები

    9 964

    10 000

    11 320

     

    საქონელი და მომსახურება

    9 964

    10 000

    11 320

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    9 964

    10 000

    11 320

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    579 809

    781 025

    1 014 597

    03 04 01

    დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    9 964

    10 000

    10 000

     

    ხარჯები

    9 964

    10 000

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    9 964

    10 000

    10 000

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    9 964

    10 000

    10 000

    03 04 02

    დაბის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

    11 288

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 288

     

     

    03 04 03

    შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა

    0

    51 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    51 000

    0

    03 04 04

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    539 748

    520 962

    626 210

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    539 748

    520 962

    626 210

    03 04 05

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

    14 048

    44 553

    30 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14 048

    44 553

    30 000

    03 04 06

    კეთილმოწყობის ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

    0

    48 800

    67 787

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    48 800

    67 787

    03 04 07

    დაბის ტერიტორიაზე წისქვილის მშენებლობა

    0

    2 900

    4 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    2 900

    4 000

    03 04 08

    არსებული წისქვილების გამრიცხველიანების თანხა

    0

    0

    18 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    18 000

    03 04 09

    ავტოსადგურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა

    0

    0

    31 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    31 000

    03 04 10

    დაბისა და სოფელ ხიჭაურში არსებული შენობების სახურავების შეცვლა

    0

    112 810

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    112 810

    0

    03 04 11

    დაბის ცენტრში ჩამოშლილი ჯებირის გამაგრება

    14 725

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14 725

    0

    0

    03 04 12

    საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

    0

    0

    23 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    23 000

    03 04 13

    რუსთაველის ქუჩა №25 მდებარე შენობის რემონტი

    0

    0

    8 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    8 600

    03 04 14

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება

    0

    0

    1 320

     

    ხარჯები

    0

    0

    1 320

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    1 320

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     

     

    1 320

    03 04 15

    სოფ. ტბეთის ადმინისტრაციული სახლის მოწყობა

    0

    0

    40 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    40 000

    03 04 16

    დაბა შუახევში არსებული კიბეების რეაბილიტაცია და გარე განათების სანათების მოწყობა

    0

    0

    155 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    155 000

    03 04 17

    ორი მოსაცდელის მშენებლობა

    0

    0

    11 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    11 000

    03 05

    დასუფთავების ღონისძიებები

    69 653

    75 000

    107 480

     

    ხარჯები

    69 653

    75 000

    100 600

     

    საქონელი და მომსახურება

    69 653

    75 000

    100 600

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    69 653

    75 000

    100 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    6 880

    03 05 01

    სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

    69 653

    75 000

    100 600

     

    ხარჯები

    69 653

    75 000

    100 600

     

    საქონელი და მომსახურება

    69 653

    75 000

    100 600

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    69 653

    75 000

    100 600

    03 05 02

    ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

    0

    0

    6 880

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    6 880

    03 06

    უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუსნებოვნების პროგრამა

    2 995

    4 000

    4 000

     

    ხარჯები

    2 995

    4 000

    4 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 995

    4 000

    4 000

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    2 995

    4 000

    4 000

    03 07

    წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

    227 659

    196 500

    237 800

     

    ხარჯები

    113 086

    161 000

    152 100

     

    საქონელი და მომსახურება

    46 370

    41 600

    41 600

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    46 370

    41 600

    41 600

     

    სუბსიდიები

    66 716

    42 907

    86 800

     

    სხვა ხარჯები

    0

    76 493

    23 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    114 573

    35 500

    85 700

    03 07 01

    სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა

    89 974

    0

    51 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    89 974

     

    51 700

    03 07 02

    აიპ `შუახევის წყალკანალი~

    66 716

    55 407

    96 300

     

    ხარჯები

    66 716

    42 907

    86 800

     

    სუბსიდიები

    66 716

    42 907

    86 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    12 500

    9 500

    03 07 03

    სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა

    0

    17 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    17 000

     

    03 07 04

    შპს `შუახევის წყალკანალი~
    (
    კაპიტალის შესავსებად)

    0

    76 493

    23 700

     

    ხარჯები

    0

    76 493

    23 700

     

    სხვა ხარჯები

     

    76 493

    23 700

    03 07 05

    სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის
    მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა

    0

    6 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    6 000

     

    03 07 06

    ხიჭაური-ხაბელაშვილების სასმელი წყლის  წყალსადენზე სათავე ნაგებობის მოწყობა

    24 599

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24 599

     

     

    03 07 07

    დაბა შუახევის ცენტრალური წყალსადენის მაგისტრალის ხაზის სტიქიის შედეგად დაზიანებულიმონაკვეთის აღდგენა

    6 370

    0

    0

     

    ხარჯები

    6 370

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    6 370

    0

    0

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    6 370

     

     

    03 07 08

    ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა

    0

    0

    24 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    24 500

    03 07 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    40 000

    41 600

    41 600

     

    ხარჯები

    40 000

    41 600

    41 600

     

    საქონელი და მომსახურება

    40 000

    41 600

    41 600

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    40 000

    41 600

    41 600

    03 07 09 01

    სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა

    40 000

    41 600

    41 600

     

    ხარჯები

    40 000

    41 600

    41 600

     

    საქონელი და მომსახურება

    40 000

    41 600

    41 600

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    40 000

    41 600

    41 600

    03 08

    საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    6 530

    134 740

    166 168

     

    ხარჯები

    6 530

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    6 530

    0

    0

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    6 530

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    134 740

    166 168

    03 08 01

    ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია

    0

    24 500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    24 500

     

    03 08 02

    ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა

    0

    90 000

    28 878

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    90 000

    28 878

    03 08 03

    სველი წერტილების მოწყობა

    0

    20 240

    21 950

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    20 240

    21 950

    03 08 04

    დაბა შუახევში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა

    0

    0

    115 340

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    115 340

    03 08 05

    მსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის თურქული დაავადების სალიკვიდაციოდ

    6 530

    0

    0

     

    ხარჯები

    6 530

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    6 530

    0

    0

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    6 530

     

     

    04 00

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    120 837

    195 825

    139 566

     

    ხარჯები

    120 837

    188 700

    139 566

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    120 837

    188 700

    139 566

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    7 125

    0

    04 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

    38 000

    43 825

    36 700

     

    ხარჯები

    38 000

    36 700

    36 700

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    38 000

    36 700

    36 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    7 125

     

    04 02

    შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადრესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

    5 737

    3 000

    2 700

     

    ხარჯები

    5 737

    3 000

    2 700

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    5 737

    3 000

    2 700

    04 03

    მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

    15 700

    15 600

    16 500

     

    ხარჯები

    15 700

    15 600

    16 500

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    15 700

    15 600

    16 500

    04 04

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    16 000

    18 500

    19 000

     

    ხარჯები

    16 000

    18 500

    19 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    16 000

    18 500

    19 000

    04 05

    გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი  მატერიალური დახმარების პროგრამა

    10 000

    15 500

    23 000

     

    ხარჯები

    10 000

    15 500

    23 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    10 000

    15 500

    23 000

    04 06

    გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების პროგრამა

    20 000

    20 000

    20 000

     

    ხარჯები

    20 000

    20 000

    20 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    20 000

    20 000

    20 000

    04 07

    18 წლამდე  ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

    0

    7 200

    7 800

     

    ხარჯები

    0

    7 200

    7 800

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    7 200

    7 800

    04 08

    შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

    0

    0

    8 250

     

    ხარჯები

    0

    0

    8 250

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

     

    8 250

    04 09

    დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

    0

    0

    5 616

     

    ხარჯები

    0

    0

    5 616

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

     

    5 616

    04 10

    სოციალურები სხვა

    15 400

    72 200

    0

     

    ხარჯები

    15 400

    72 200

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    15 400

    72 200

     

    05 00

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    105 355

    46 270

    20 200

     

    ხარჯები

    42 800

    38 600

    20 200

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    14 700

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    14 700

     

    სუბსიდიები

    22 800

    27 100

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    20 000

    11 500

    5 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    62 555

    7 670

    0

    05 01

    18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

    20 000

    11 500

    5 500

     

    ხარჯები

    20 000

    11 500

    5 500

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    20 000

    11 500

    5 500

    05 02

    შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ხარჯები

    22 800

    27 100

    14 700

     

    ხარჯები

    22 800

    27 100

    14 700

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    14 700

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     

     

    14 700

     

    სუბსიდიები

    22 800

    27 100

    0

    05 03

    ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი

    0

    7 670

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    7 670

     

    05 04

    პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულების
    (ამბულატორიები) რემონტი

    62 555

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    62 555

     

     

    06 00

    განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

    229 321

    348 635

    329 860

     

    ხარჯები

    229 321

    281 135

    299 839

     

    საქონელი და მომსახურება

    6 545

    0

    0

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    6 545

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    222 776

    281 135

    299 839

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    67 500

    26 391

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    3 630

    06 01

     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    222 776

    326 935

    317 410

     

    ხარჯები

    222 776

    272 235

    292 339

     

    სუბსიდიები

    222 776

    272 235

    292 339

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    54 700

    21 441

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    3 630

    06 01 01

    აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

    0

    326 935

    317 410

     

    ხარჯები

    0

    272 235

    292 339

     

    სუბსიდიები

     

    272 235

    292 339

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    54 700

    21 441

     

    ვალდებულებების კლება

     

     

    3 630

    06 01 02

    აიპ დაბა შუახევის საბავშვო ბაღი

    62 543

    0

     

     

    ხარჯები

    62 543

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    62 543

     

     

    06 01 03

    აიპ ნიგაზეულის საბავშვო ბაღი

    41 284

    0

     

     

    ხარჯები

    41 284

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    41 284

     

     

    06 01 04

    აიპ უჩამბის საბავშვო ბაღი

    38 325

    0

     

     

    ხარჯები

    38 325

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    38 325

     

     

    06 01 05

    აიპ ჭვანის საბავშვო ბაღი

    40 837

    0

     

     

    ხარჯები

    40 837

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    40 837

     

     

    06 01 06

    აიპ მახალაკიძეების საბავშვო ბაღი

    39 787

    0

    0

     

    ხარჯები

    39 787

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    39 787

     

     

    06 02

    ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები

    0

    1 400

    0

     

    ხარჯები

    0

    1 400

    0

     

    სუბსიდიები

     

    1 400

     

    06 03

    დაწყებით სკოლებში ელექტრო ენერგიის
    მომარაგების სისტემის მოწყობა

    0

    10 800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    10 800

     

    06 04

    სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა

    0

    0

    4 950

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    4 950

    06 05

    სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა

    0

    2 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    2 000

     

    06 06

    ნიგაზეულის საჯარო  სკოლის ავტობუსისთვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა

    6 545

    7 500

    7 500

     

    ხარჯები

    6 545

    7 500

    7 500

     

    საქონელი და მომსახურება

    6 545

    0

    0

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    6 545

    0

     

     

    სუბსიდიები

     

    7 500

    7 500

    07 00

    კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

    487 927

    606 380

    561 950

     

    ხარჯები

    487 927

    590 680

    555 950

     

    საქონელი და მომსახურება

    36 993

    57 000

    79 500

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    36 993

    57 000

    79 500

     

    სუბსიდიები

    450 934

    533 680

    476 450

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    15 700

    6 000

    07 01

    აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

    68 000

    65 000

    75 250

     

    ხარჯები

    68 000

    65 000

    71 250

     

    სუბსიდიები

    68 000

    65 000

    71 250

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    4 000

    07 02

    აიპ კულტურის ცენტრი

    282 934

    304 380

    407 200

     

    ხარჯები

    282 934

    288 680

    405 200

     

    სუბსიდიები

    282 934

    288 680

    405 200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    15 700

    2 000

    07 03

    კულტურის ღონისძიებები

    36 993

    51 000

    56 500

     

    ხარჯები

    36 993

    51 000

    56 500

     

    საქონელი და მომსახურება

    36 993

    51 000

    56 500

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    36 993

    51 000

    56 500

    07 04

    ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

    0

    6 000

    23 000

     

    ხარჯები

    0

    6 000

    23 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    6 000

    23 000

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     

    6 000

    23 000

    07 05

    ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშომბლის ხატის, ტაძრისა და საეკლისიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა

    100 000

    180 000

    0

     

    ხარჯები

    100 000

    180 000

    0

     

    სუბსიდიები

    100 000

    180 000

     

    08 00

    სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება

    168 814

    391 500

    1 558 824

     

    ხარჯები

    147 133

    162 000

    209 600

     

    საქონელი და მომსახურება

    24 933

    40 000

    40 000

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    24 933

    40 000

    40 000

     

    სუბსიდიები

    122 200

    122 000

    169 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    21 681

    229 500

    1 349 224

    08 01

    ააიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

    122 200

    126 500

    123 500

     

    ხარჯები

    122 200

    122 000

    123 500

     

    სუბსიდიები

    122 200

    122 000

    123 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    4 500

    0

    08 02

    სპორტული ღონისძიებები

    24 933

    40 000

    40 000

     

    ხარჯები

    24 933

    40 000

    40 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    24 933

    40 000

    40 000

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    24 933

    40 000

    40 000

    08 03

    დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

    0

    200 000

    1 057 360

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    200 000

    1 057 360

    08 04

    უნივერმაგის შენობაში სპორტდარბაზის მოწყობა

    0

    25 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    25 000

     

    08 05

    აიპ საფეხბურთო კლუბ `ოთოლთა~ მხარდამჭერი პროგრამა

    0

    0

    46 100

     

    ხარჯები

    0

    0

    46 100

     

    სუბსიდიები

     

     

    46 100

    08 06

    დაბის ცენტრში ტრენაჟორის მოწყობა

    21 681

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    21 681

     

     

    08 07

    სპორტული მოედნების მშენებლობა
    (კვიახიძეები, წყაროთა, ქიძინიძეები, დარჩიძეები, ხიჭაური)

    0

    0

    175 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    175 000

    08 08

    ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

    0

    0

    48 020

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    48 020

    08 09

    სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი

    0

    0

    12 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    12 000

    08 10

    პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა

    0

    0

    56 844

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    56 844

    09 00

    სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

    636 056

    319 390

    385 515

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    33

    30

    30

     

    ხარჯები

    204 971

    270 690

    383 215

     

    შრომის ანაზღაურება

    139 756

    145 561

    244 340

     

    საქონელი და მომსახურება

    65 215

    85 129

    98 875

     

        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

    2 000

    3 900

     

        მივლინებები

    3 427

    2 669

    3 000

     

        ოფისის ხარჯები

    26 581

    25 750

    26 210

     

        წარმომადგენლობითი ხარჯები

    0

    12 000

    12 000

     

        რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    0

    4 000

    11 835

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    33 367

    21 810

    24 130

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1 840

    16 900

    17 800

     

    სხვა ხარჯები

    0

    40 000

    40 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    427 685

    23 000

    2 300

     

    ვალდებულებების კლება

    3 400

    25 700

    0

    09 01

    არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

    15 882

    0

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    0

     

     

    ხარჯები

    15 882

    0

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    12 156

     

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    3 726

    0

    0

     

        მივლინებები

    993

     

     

     

        ოფისის ხარჯები

    2 733

     

     

    09 02

    მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

    11 985

    12 000

    12 000

     

    ხარჯები

    11 985

    12 000

    12 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    11 985

    12 000

    12 000

     

        ოფისის ხარჯები

    2 985

     

     

     

        წარმომადგენლობითი ხარჯები

    0

    12 000

    12 000

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    9 000

     

     

    09 03

    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

    71 825

    105 590

    95 880

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    7

    7

    7

     

    ხარჯები

    71 825

    89 090

    94 380

     

    შრომის ანაზღაურება

    43 960

    54 951

    59 660

     

    საქონელი და მომსახურება

    27 865

    34 139

    34 720

     

        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

    2 000

    3 900

     

        მივლინებები

    1 947

    1 869

    2 200

     

        ოფისის ხარჯები

    6 729

    8 490

    8 220

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    17 349

    11 780

    12 400

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1 840

    10 000

    8 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    16 500

    1 500

    09 04

    სახანძრო-სამაშველო სამსახური

    95 279

    126 100

    227 635

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    23

    23

    23

     

    ხარჯები

    95 279

    119 600

    226 835

     

    შრომის ანაზღაურება

    83 640

    90 610

    184 680

     

    საქონელი და მომსახურება

    11 639

    28 990

    42 155

     

        მივლინებები

    487

    800

    800

     

        ოფისის ხარჯები

    5 134

    7 260

    7 990

     

        რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    0

    4 000

    11 835

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    6 018

    10 030

    11 730

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

    6 900

    9 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    6 500

    800

    09 05

    შსს ადგილობრივი სამმართველო

    10 000

    10 000

    10 000

     

    ხარჯები

    10 000

    10 000

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    10 000

    10 000

    10 000

     

        ოფისის ხარჯები

    9 000

    10 000

    10 000

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    1 000

     

     

    09 06

    სარეზერვო ფონდი

    0

    40 000

    40 000

     

    ხარჯები

    0

    40 000

    40 000

     

    სხვა ხარჯები

     

    40 000

    40 000

    09 07

    წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

    3 400

    25 700

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    3 400

    25 700

     

    09 08

    მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

    427 685

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    427 685

     

     

    სულ გადასახდელები

    4 044 863

    4 823 275

    6 600 544

     

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    164

    164

    171

     

    ხარჯები

    2 595 991

    3 322 215

    3 714 895

     

    შრომის ანაზღაურება

    870 414

    1 108 061

    1 460 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    646 922

    812 929

    927 260

     

        შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    17 260

    26 000

    37 900

     

        მივლინებები

    26 284

    33 469

    26 350

     

        ოფისის ხარჯები

    194 593

    192 630

    208 375

     

        წარმომადგენლობითი ხარჯები

    3 800

    17 300

    17 500

     

        რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    0

    4 000

    11 835

     

        ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    133 377

    148 320

    169 780

     

        სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    271 608

    391 210

    455 520

     

    სუბსიდიები

    937 818

    1 083 462

    1 114 169

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    140 837

    201 270

    145 066

     

    სხვა ხარჯები

    0

    116 493

    68 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 445 472

    1 475 360

    2 882 019

     

    ვალდებულებების კლება

    3 400

    25 700

    3 630

     

    მუხლი 13  პრემიები

    2012  წლის განმავლობაში შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  ბიუჯეტის დაფინანსებაზე
    მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს
     შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 14 ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

    2012 წელს შუახევის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 40000 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის  ღონისძიებების დასაფინანსებლად.