"შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 |
|
2012 წლის 26 ოქტომბერი დაბა შუახევი |
|
|
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის |
2012 წლის |
|
შემოსავლები |
3 910 369 |
4 578 872 |
5 902 654 |
|
გადასახადები |
132 646 |
65 200 |
92 200 |
|
გრანტები |
3 667 410 |
4 428 872 |
5 502 554 |
|
სხვა შემოსავლები |
110 313 |
84 800 |
307 900 |
|
ხარჯები |
2 595 991 |
3 322 215 |
3 714 895 |
|
შრომის ანაზღაურება |
870 414 |
1 108 061 |
1 460 000 |
|
საქონელი და მომსახურება |
646 922 |
812 929 |
927 260 |
|
პროცენტი |
0 |
0 |
|
|
სუბსიდიები |
937 818 |
1 083 462 |
1 114 169 |
|
გრანტები |
0 |
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
140 837 |
201 270 |
145 066 |
|
სხვა ხარჯები |
0 |
116 493 |
68 400 |
|
საოპერაციო სალდო |
1 314 378 |
1 256 657 |
2 187 759 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
1 435 890 |
1 402 260 |
2 882 019 |
|
ზრდა |
1 445 472 |
1 475 360 |
2 882 019 |
|
კლება |
9 582 |
73 100 |
|
|
მთლიანი სალდო |
-121 512 |
-145 603 |
-694 260 |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-124 912 |
-171 303 |
-697 890 |
|
ზრდა |
171 303 |
0 |
0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
171 303 |
|
|
|
სესხები |
|
|
|
|
კლება |
296 215 |
171 303 |
697 890 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
296 215 |
171 303 |
697 890 |
|
სესხები |
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-3 400 |
-25 700 |
-3 630 |
|
ზრდა |
0 |
0 |
0 |
|
საშინაო |
0 |
0 |
0 |
|
საგარეო |
0 |
0 |
0 |
|
კლება |
3 400 |
25 700 |
3 630 |
|
საშინაო |
3 400 |
25 700 |
3 630 |
|
საგარეო |
|
|
|
|
ბალანსი |
0 |
0 |
0 |
|
ბ. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: |
|
|
|
|
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის გეგმა |
2012 წლის გეგმა |
|
|
|
|
|
|
შემოსულობები |
3 919 951 |
4 651 972 |
5 902 654 |
|
შემოსავლები |
3 910 369 |
4 578 872 |
5 902 654 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
9 582 |
73 100 |
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
0 |
0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
0 |
|
0 |
|
გადასახდელები |
4 044 863 |
4 823 275 |
6 600 544 |
|
ხარჯები |
2 595 991 |
3 322 215 |
3 714 895 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 445 472 |
1 475 360 |
2 882 019 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება |
3 400 |
25 700 |
3 630 |
|
ნაშთის ცვლილება |
-124 912 |
-171 303 |
-697 890 |
თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 5 902 654 ლარის ოდენობით
|
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის გეგმა |
2012 წლის გეგმა |
|
|
|
|
|
|
შემოსავლები |
3 910 369 |
4 578 872 |
5 902 654 |
|
გადასახადები |
132 646 |
65 200 |
92 200 |
|
გრანტები |
3 667 410 |
4 428 872 |
5 502 554 |
|
სხვა შემოსავლები |
110 313 |
84 800 |
307 900 |
მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
|
შემოსულობების კოდები |
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის გეგმა |
2012 წლის გეგმა |
|
11 |
გადასახადები |
132 646 |
65 200 |
92 200 |
|
11311 |
ქონების გადასახადი |
132 675 |
65 200 |
92 200 |
|
1131101 |
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
123 690 |
60 000 |
87 000 |
|
1131103 |
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
3 |
200 |
200 |
|
1131104 |
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი |
1 448 |
|
|
|
1131105 |
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი |
7 534 |
5 000 |
5 000 |
|
1136 |
სხვა გადასახადი ქონებაზე |
|
|
|
|
116 |
სხვა გადასახადი |
-29 |
|
|
|
შემოსულობების კოდები |
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის გეგმა |
2012 წლის გეგმა |
|
13 |
გრანტები |
3 667 410 |
4 428 872 |
5 502 554 |
|
133 |
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
3 667 410 |
4 428 872 |
5 502 554 |
|
1331 |
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები |
3 667 410 |
4 428 872 |
5 502 554 |
|
|
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი |
2 530 400 |
2 830 900 |
3 461 600 |
|
|
მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად (მგფ) თანადაფინანსება |
|
|
|
|
|
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი |
497 262 |
977 010 |
1 414 744 |
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები |
539 748 |
520 962 |
|
|
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
სხვა ტრანსფერები |
|
|
626 210 |
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 307 900 ლარის ოდენობით.
|
შემოსულობების კოდები |
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის გეგმა |
2012 წლის გეგმა |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
სხვა შემოსავლები |
110 313 |
84 800 |
307 900 |
|
141 |
შემოსავლები საკუთრებიდან |
80 114 |
68 099 |
267 700 |
|
1411 |
პროცენტები |
30 618 |
15 399 |
180 000 |
|
14115 |
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები |
30 618 |
15 399 |
180 000 |
|
1415 |
რენტა |
49 496 |
52 700 |
87 700 |
|
14151 |
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
48 338 |
52 700 |
87 700 |
|
14154 |
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) |
1 158 |
|
|
|
142 |
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
12 588 |
6 501 |
20 000 |
|
1422 |
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
6 430 |
2 000 |
7 000 |
|
14223 |
სანებართო მოსაკრებელი |
530 |
1 000 |
1 000 |
|
1422312 |
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
14227 |
სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
|
|
14229 |
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
|
142210 |
სატენდერო მოსაკრებლები |
200 |
|
|
|
142213 |
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
142214 |
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
5 700 |
1 000 |
6 000 |
|
1423 |
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
6 158 |
4 501 |
13 000 |
|
14232 |
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
6 158 |
4 501 |
13 000 |
|
14231 |
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
14232 |
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან |
6 158 |
4 501 |
13 000 |
|
1423201 |
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში(უზურუქტი ქირავნოდა და სხვა) |
6 158 |
4 501 |
13 000 |
|
1423209 |
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან |
|
|
|
|
143 |
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) |
17 611 |
10 200 |
20 200 |
|
145 |
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
თავი III
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები,
არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 714 895 ლარის ოდენობით.
|
კოდი |
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის გეგმა |
2012 წლის გეგმა |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
2 595 991 |
3 322 215 |
3 714 895 |
|
21 |
შრომის ანაზღაურება |
870 414 |
1 108 061 |
1 460 000 |
|
22 |
საქონელი და მომსახურება |
646 922 |
812 929 |
927 260 |
|
221 |
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
17 260 |
26 000 |
37 900 |
|
222 |
მივლინება |
26 284 |
33 469 |
26 350 |
|
223 |
ოფისის ხარჯები |
194 593 |
192 630 |
208 375 |
|
224 |
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
3 800 |
17 300 |
17 500 |
|
|
კვების ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები |
0 |
4 000 |
11 835 |
|
228 |
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
133 377 |
148 320 |
169 780 |
|
28 |
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
271 608 |
391 210 |
455 520 |
|
|
პროცენტი |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
სუბსიდიები |
937 818 |
1 083 462 |
1 114 169 |
|
27 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
140 837 |
201 270 |
145 066 |
|
27 |
სხვა ხარჯი |
0 |
116 493 |
68 400 |
მუხლი 7. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2882019 ლარის ოდენობით.მათ შორის:
ა) განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის აფინანსური აქტივების ზრდა 2 882 019 ლარის ოდენობით.
|
კოდი |
მხარჯავი დაწესებულება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის გეგმა |
2012 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
2 145 |
5 000 |
3 500 |
|
02 00 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
207 024 |
150 600 |
134 080 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები |
724 382 |
969 265 |
1 360 524 |
|
04 00 |
სოციალური დაცვა |
0 |
7 125 |
0 |
|
05 00 |
ჯამრთელობის დაცვა |
62 555 |
7 670 |
0 |
|
06 00 |
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები |
0 |
67 500 |
26 391 |
|
07 00 |
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები |
0 |
15 700 |
6 000 |
|
08 00 |
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები |
21 681 |
229 500 |
1 349 224 |
|
09 00 |
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები |
427 685 |
23 000 |
2 300 |
|
სულ ჯამი |
1 445 472 |
1 475 360 |
2 882 019 |
|
ბ) განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.
|
შემოსულობების კოდები |
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის გეგმა |
2012 წლის გეგმა |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
არაფინანსური აქტივები |
9 582 |
73 100 |
0 |
|
311 |
ძირითადი აქტივები |
9 582 |
73 100 |
|
|
314 |
არაწარმოებული აქტივები |
|
|
|
მუხლი 8. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 6 596 914 ლარი
|
ფუნქციონალური კოდი |
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის გეგმა |
2012 წლის გეგმა |
|
701 |
საერთო დანიშნულების |
1 208 823 |
1 496 760 |
1 724 425 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები |
1 180 956 |
1 484 760 |
1 711 105 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 095 654 |
1 339 230 |
1 573 585 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
85 302 |
145 530 |
137 520 |
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
15 882 |
|
|
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
11 985 |
12 000 |
13 320 |
|
702 |
თავდაცვა |
71 825 |
105 590 |
95 880 |
|
7021 |
სამოქალაქო თავდაცვა |
71 825 |
105 590 |
95 880 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
105 279 |
136 100 |
237 635 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
7032 |
სახანძრო სამსახური |
95 279 |
126 100 |
227 635 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
82 579 |
100 460 |
194 979 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
6 530 |
|
|
|
7045 |
ტრანსპორტი |
|
|
87 779 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში |
76 049 |
100 460 |
107 200 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
69 653 |
209 740 |
273 648 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
69 653 |
75 000 |
107 480 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
|
134 740 |
166 168 |
|
706 |
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა |
1 341 786 |
1 091 275 |
1 361 637 |
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
21 252 |
222 610 |
346 387 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
227 659 |
196 500 |
237 800 |
|
7064 |
გარე განათება |
74 152 |
53 000 |
49 100 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
1 018 723 |
619 165 |
728 350 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
130 137 |
83 390 |
58 490 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
|
|
|
|
7076 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
130 137 |
83 390 |
58 490 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
491 023 |
838 300 |
1 985 674 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
24 933 |
265 000 |
1 435 324 |
|
7082 |
მომსახურება კულტერის სფეროში |
319 927 |
355 380 |
463 700 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა |
100 000 |
186 000 |
23 000 |
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, |
46 163 |
31 920 |
63 650 |
|
709 |
განათლება |
419 521 |
540 135 |
524 980 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
222 776 |
326 935 |
313 780 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
|
|
|
|
7096 |
განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
|
7098 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
196 745 |
213 200 |
211 200 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
120 837 |
195 825 |
139 566 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას |
38 000 |
43 825 |
36 700 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
82 837 |
152 000 |
102 866 |
|
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები |
4 041 463 |
4 797 575 |
6 596 914 |
|
თავი IV
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 9. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 697 890 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 697 890 ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის გეგმა |
2012 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-296 215 |
-171 303 |
-697 890 |
|
ზრდა |
0 |
0 |
0 |
|
ვალუტა, დეპოზიტები |
0 |
0 |
0 |
|
სესხები |
0 |
0 |
0 |
|
კლება |
296 215 |
171 303 |
697 890 |
|
ვალუტა, დეპოზიტები |
296 215 |
171 303 |
697 890 |
|
სესხები |
|
|
|
მუხლი 11. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
ა) განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 3630 ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2010 წლის ფაქტი |
2011 წლის გეგმა |
2012 წლის გეგმა |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
3 400 |
25 700 |
3 630 |
|
კლება |
3 400 |
25 700 |
3 630 |
|
სესხები |
|
|
|
მუხლი 12. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით.
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 6 600 544 ლარის ოდენობით.
|
ორგ. კოდი |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2010 წლის |
2011 წლის |
2012 წლის |
|
01 00 |
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
260 408 |
349 310 |
379 020 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
16 |
16 |
16 |
|
|
ხარჯები |
258 263 |
344 310 |
375 520 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
148 694 |
190 330 |
209 220 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
57 177 |
77 340 |
84 820 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
3 000 |
3 000 |
3 900 |
|
|
მივლინებები |
3 749 |
6 300 |
5 500 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
22 068 |
26 020 |
31 520 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
20 560 |
29 720 |
31 400 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
6 200 |
10 500 |
10 500 |
|
|
სუბსიდიები |
52 392 |
76 640 |
81 480 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 145 |
5 000 |
3 500 |
|
02 00 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 057 883 |
1 292 700 |
1 538 365 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
115 |
118 |
125 |
|
|
ხარჯები |
850 859 |
1 142 100 |
1 404 285 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
581 964 |
772 170 |
1 006 440 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
268 895 |
368 860 |
397 845 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
14 260 |
21 000 |
30 100 |
|
|
მივლინებები |
19 108 |
24 500 |
17 850 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
145 944 |
140 860 |
150 645 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
2 200 |
3 500 |
3 500 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
72 905 |
96 790 |
114 250 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
14 478 |
82 210 |
81 500 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
1 070 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
207 024 |
150 600 |
134 080 |
|
02 01 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობის |
514 638 |
538 250 |
612 680 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
14 |
15 |
19 |
|
|
ხარჯები |
310 614 |
402 650 |
483 800 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
124 023 |
159 920 |
210 440 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
186 591 |
242 730 |
273 360 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
11 925 |
18 000 |
26 200 |
|
|
მივლინებები |
9 958 |
12 000 |
7 000 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
98 747 |
68 640 |
80 460 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
2 200 |
3 500 |
3 500 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
56 100 |
68 880 |
82 500 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
7 661 |
71 710 |
73 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
204 024 |
135 600 |
128 880 |
|
02 02 |
შიდა აუდიტის სამსახური |
0 |
23 900 |
28 740 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
2 |
2 |
|
|
ხარჯები |
0 |
20 900 |
28 740 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
14 560 |
21 280 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
6 340 |
7 460 |
|
|
მივლინებები |
|
1 000 |
1 000 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
|
4 640 |
3 960 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
700 |
2 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
3 000 |
0 |
|
02 03 |
მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური |
85 302 |
105 530 |
97 520 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
9 |
9 |
7 |
|
|
ხარჯები |
82 302 |
102 530 |
96 020 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
58 060 |
68 980 |
65 740 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
24 242 |
32 480 |
30 280 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
2 335 |
3 000 |
3 900 |
|
|
მივლინებები |
3 257 |
3 500 |
2 000 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
10 023 |
13 420 |
15 380 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
3 627 |
4 520 |
3 700 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
5 000 |
8 040 |
5 300 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
1 070 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 000 |
3 000 |
1 500 |
|
02 04 |
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |
61 324 |
90 460 |
107 200 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
8 |
10 |
|
|
ხარჯები |
61 324 |
87 460 |
105 700 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
50 680 |
71 980 |
89 300 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
10 644 |
15 480 |
16 400 |
|
|
მივლინებები |
2 493 |
2 500 |
2 000 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
5 387 |
6 500 |
6 700 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
947 |
4 020 |
5 200 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
1 817 |
2 460 |
2 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
3 000 |
1 500 |
|
02 05 |
ჯამრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური |
24 782 |
37 120 |
38 290 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
3 |
3 |
3 |
|
|
ხარჯები |
24 782 |
35 620 |
38 290 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
21 280 |
26 600 |
28 880 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3 502 |
9 020 |
9 410 |
|
|
მივლინებები |
1 368 |
1 500 |
1 800 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
2 134 |
4 380 |
4 560 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
3 140 |
3 050 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
1 500 |
0 |
|
02 06 |
მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური |
24 482 |
31 920 |
63 650 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
3 |
3 |
6 |
|
|
ხარჯები |
24 482 |
30 420 |
61 450 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
21 227 |
26 600 |
56 240 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3 255 |
3 820 |
5 210 |
|
|
მივლინებები |
781 |
1 000 |
1 750 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
2 474 |
2 820 |
3 460 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
1 500 |
2 200 |
|
02 07 |
ზედამხედველობის სამსახური |
26 747 |
37 750 |
37 140 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
3 |
3 |
3 |
|
|
ხარჯები |
26 747 |
34 750 |
37 140 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
21 028 |
26 600 |
28 880 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5 719 |
8 150 |
8 260 |
|
|
მივლინებები |
1 215 |
1 200 |
800 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
1 922 |
3 300 |
3 660 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
2 582 |
3 650 |
3 800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
3 000 |
0 |
|
02 08 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები |
320 608 |
427 770 |
553 145 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
75 |
75 |
75 |
|
|
ხარჯები |
320 608 |
427 770 |
553 145 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
285 666 |
376 930 |
505 680 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
34 942 |
50 840 |
47 465 |
|
|
მივლინებები |
36 |
1 800 |
1 500 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
25 257 |
37 160 |
32 465 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
9 649 |
11 880 |
13 500 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
978 262 |
1 273 265 |
1 687 244 |
|
|
ხარჯები |
253 880 |
304 000 |
326 720 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
187 164 |
184 600 |
211 520 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
187 164 |
184 600 |
211 520 |
|
|
სუბსიდიები |
66 716 |
42 907 |
86 800 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
76 493 |
28 400 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
724 382 |
969 265 |
1 360 524 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები |
0 |
10 000 |
87 779 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
4 700 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
4 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
10 000 |
83 079 |
|
03 01 01 |
ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა |
0 |
10 000 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
10 000 |
|
|
03 01 02 |
ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება |
0 |
0 |
70 100 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
70 100 |
|
03 01 03 |
შუახევის მუნიციპალიტეტთან არსებული სასოფლო ამხანაგობა `სოფლის აღორძინება~ |
0 |
0 |
4 700 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
4 700 |
|
|
სხვა ხარჯები |
|
|
4 700 |
|
03 01 04 |
კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა |
0 |
0 |
12 979 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
12 979 |
|
03 02 |
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
74 152 |
53 000 |
49 100 |
|
|
ხარჯები |
44 152 |
45 000 |
45 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
44 152 |
45 000 |
45 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
44 152 |
45 000 |
45 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30 000 |
8 000 |
4 100 |
|
03 02 01 |
დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა |
44 152 |
45 000 |
45 000 |
|
|
ხარჯები |
44 152 |
45 000 |
45 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
44 152 |
45 000 |
45 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
44 152 |
45 000 |
45 000 |
|
03 02 02 |
გარე განათების ფარების შეძენა |
0 |
8 000 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
8 000 |
0 |
|
03 02 03 |
გარე განათებისთვის კაბელის შეძენა |
0 |
0 |
2 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
0 |
2 500 |
|
03 02 04 |
ხიჭაურისა და ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ ცენტრებში გარე განათების მოწყობა |
30 000 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30 000 |
|
|
|
03 02 05 |
შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა |
0 |
0 |
1 600 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
1 600 |
|
03 03 |
გამწვანება |
7 500 |
9 000 |
9 000 |
|
|
ხარჯები |
7 500 |
9 000 |
9 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
7 500 |
9 000 |
9 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
7 500 |
9 000 |
9 000 |
|
03 04 |
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები |
589 773 |
791 025 |
1 025 917 |
|
|
ხარჯები |
9 964 |
10 000 |
11 320 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9 964 |
10 000 |
11 320 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
9 964 |
10 000 |
11 320 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
579 809 |
781 025 |
1 014 597 |
|
03 04 01 |
დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები |
9 964 |
10 000 |
10 000 |
|
|
ხარჯები |
9 964 |
10 000 |
10 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9 964 |
10 000 |
10 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
9 964 |
10 000 |
10 000 |
|
03 04 02 |
დაბის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
11 288 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11 288 |
|
|
|
03 04 03 |
შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა |
0 |
51 000 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
51 000 |
0 |
|
03 04 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
539 748 |
520 962 |
626 210 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
539 748 |
520 962 |
626 210 |
|
03 04 05 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა |
14 048 |
44 553 |
30 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14 048 |
44 553 |
30 000 |
|
03 04 06 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე |
0 |
48 800 |
67 787 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
48 800 |
67 787 |
|
03 04 07 |
დაბის ტერიტორიაზე წისქვილის მშენებლობა |
0 |
2 900 |
4 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
2 900 |
4 000 |
|
03 04 08 |
არსებული წისქვილების გამრიცხველიანების თანხა |
0 |
0 |
18 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
18 000 |
|
03 04 09 |
ავტოსადგურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა |
0 |
0 |
31 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
31 000 |
|
03 04 10 |
დაბისა და სოფელ ხიჭაურში არსებული შენობების სახურავების შეცვლა |
0 |
112 810 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
112 810 |
0 |
|
03 04 11 |
დაბის ცენტრში ჩამოშლილი ჯებირის გამაგრება |
14 725 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14 725 |
0 |
0 |
|
03 04 12 |
საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი |
0 |
0 |
23 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
23 000 |
|
03 04 13 |
რუსთაველის ქუჩა №25 მდებარე შენობის რემონტი |
0 |
0 |
8 600 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
8 600 |
|
03 04 14 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება |
0 |
0 |
1 320 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
1 320 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
1 320 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
1 320 |
|
03 04 15 |
სოფ. ტბეთის ადმინისტრაციული სახლის მოწყობა |
0 |
0 |
40 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
40 000 |
|
03 04 16 |
დაბა შუახევში არსებული კიბეების რეაბილიტაცია და გარე განათების სანათების მოწყობა |
0 |
0 |
155 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
155 000 |
|
03 04 17 |
ორი მოსაცდელის მშენებლობა |
0 |
0 |
11 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
11 000 |
|
03 05 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
69 653 |
75 000 |
107 480 |
|
|
ხარჯები |
69 653 |
75 000 |
100 600 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
69 653 |
75 000 |
100 600 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
69 653 |
75 000 |
100 600 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6 880 |
|
03 05 01 |
სანიტარული დასუფთავების პროგრამა |
69 653 |
75 000 |
100 600 |
|
|
ხარჯები |
69 653 |
75 000 |
100 600 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
69 653 |
75 000 |
100 600 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
69 653 |
75 000 |
100 600 |
|
03 05 02 |
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა |
0 |
0 |
6 880 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6 880 |
|
03 06 |
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუსნებოვნების პროგრამა |
2 995 |
4 000 |
4 000 |
|
|
ხარჯები |
2 995 |
4 000 |
4 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 995 |
4 000 |
4 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
2 995 |
4 000 |
4 000 |
|
03 07 |
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები |
227 659 |
196 500 |
237 800 |
|
|
ხარჯები |
113 086 |
161 000 |
152 100 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
46 370 |
41 600 |
41 600 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
46 370 |
41 600 |
41 600 |
|
|
სუბსიდიები |
66 716 |
42 907 |
86 800 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
76 493 |
23 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
114 573 |
35 500 |
85 700 |
|
03 07 01 |
სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა |
89 974 |
0 |
51 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
89 974 |
|
51 700 |
|
03 07 02 |
აიპ `შუახევის წყალკანალი~ |
66 716 |
55 407 |
96 300 |
|
|
ხარჯები |
66 716 |
42 907 |
86 800 |
|
|
სუბსიდიები |
66 716 |
42 907 |
86 800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
12 500 |
9 500 |
|
03 07 03 |
სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა |
0 |
17 000 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
17 000 |
|
|
03 07 04 |
შპს `შუახევის წყალკანალი~ |
0 |
76 493 |
23 700 |
|
|
ხარჯები |
0 |
76 493 |
23 700 |
|
|
სხვა ხარჯები |
|
76 493 |
23 700 |
|
03 07 05 |
სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის |
0 |
6 000 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
6 000 |
|
|
03 07 06 |
ხიჭაური-ხაბელაშვილების სასმელი წყლის წყალსადენზე სათავე ნაგებობის მოწყობა |
24 599 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24 599 |
|
|
|
03 07 07 |
დაბა შუახევის ცენტრალური წყალსადენის მაგისტრალის ხაზის სტიქიის შედეგად დაზიანებულიმონაკვეთის აღდგენა |
6 370 |
0 |
0 |
|
|
ხარჯები |
6 370 |
0 |
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6 370 |
0 |
0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
6 370 |
|
|
|
03 07 08 |
ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა |
0 |
0 |
24 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
24 500 |
|
03 07 09 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
40 000 |
41 600 |
41 600 |
|
|
ხარჯები |
40 000 |
41 600 |
41 600 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
40 000 |
41 600 |
41 600 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
40 000 |
41 600 |
41 600 |
|
03 07 09 01 |
სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა |
40 000 |
41 600 |
41 600 |
|
|
ხარჯები |
40 000 |
41 600 |
41 600 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
40 000 |
41 600 |
41 600 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
40 000 |
41 600 |
41 600 |
|
03 08 |
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები |
6 530 |
134 740 |
166 168 |
|
|
ხარჯები |
6 530 |
0 |
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6 530 |
0 |
0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
6 530 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
134 740 |
166 168 |
|
03 08 01 |
ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია |
0 |
24 500 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
24 500 |
|
|
03 08 02 |
ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა |
0 |
90 000 |
28 878 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
90 000 |
28 878 |
|
03 08 03 |
სველი წერტილების მოწყობა |
0 |
20 240 |
21 950 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
20 240 |
21 950 |
|
03 08 04 |
დაბა შუახევში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა |
0 |
0 |
115 340 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
115 340 |
|
03 08 05 |
მსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის თურქული დაავადების სალიკვიდაციოდ |
6 530 |
0 |
0 |
|
|
ხარჯები |
6 530 |
0 |
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6 530 |
0 |
0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
6 530 |
|
|
|
04 00 |
სოციალური დაცვის ღონისძიებები |
120 837 |
195 825 |
139 566 |
|
|
ხარჯები |
120 837 |
188 700 |
139 566 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
120 837 |
188 700 |
139 566 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
7 125 |
0 |
|
04 01 |
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა |
38 000 |
43 825 |
36 700 |
|
|
ხარჯები |
38 000 |
36 700 |
36 700 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
38 000 |
36 700 |
36 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
7 125 |
|
|
04 02 |
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადრესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა |
5 737 |
3 000 |
2 700 |
|
|
ხარჯები |
5 737 |
3 000 |
2 700 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5 737 |
3 000 |
2 700 |
|
04 03 |
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა |
15 700 |
15 600 |
16 500 |
|
|
ხარჯები |
15 700 |
15 600 |
16 500 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
15 700 |
15 600 |
16 500 |
|
04 04 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
16 000 |
18 500 |
19 000 |
|
|
ხარჯები |
16 000 |
18 500 |
19 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
16 000 |
18 500 |
19 000 |
|
04 05 |
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
10 000 |
15 500 |
23 000 |
|
|
ხარჯები |
10 000 |
15 500 |
23 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
10 000 |
15 500 |
23 000 |
|
04 06 |
გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
ხარჯები |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
04 07 |
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა |
0 |
7 200 |
7 800 |
|
|
ხარჯები |
0 |
7 200 |
7 800 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
7 200 |
7 800 |
|
04 08 |
შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა |
0 |
0 |
8 250 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
8 250 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
8 250 |
|
04 09 |
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა |
0 |
0 |
5 616 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
5 616 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
5 616 |
|
04 10 |
სოციალურები სხვა |
15 400 |
72 200 |
0 |
|
|
ხარჯები |
15 400 |
72 200 |
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
15 400 |
72 200 |
|
|
05 00 |
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები |
105 355 |
46 270 |
20 200 |
|
|
ხარჯები |
42 800 |
38 600 |
20 200 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
14 700 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
14 700 |
|
|
სუბსიდიები |
22 800 |
27 100 |
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
20 000 |
11 500 |
5 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
62 555 |
7 670 |
0 |
|
05 01 |
18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა |
20 000 |
11 500 |
5 500 |
|
|
ხარჯები |
20 000 |
11 500 |
5 500 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
20 000 |
11 500 |
5 500 |
|
05 02 |
შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ხარჯები |
22 800 |
27 100 |
14 700 |
|
|
ხარჯები |
22 800 |
27 100 |
14 700 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
14 700 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
14 700 |
|
|
სუბსიდიები |
22 800 |
27 100 |
0 |
|
05 03 |
ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი |
0 |
7 670 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
7 670 |
|
|
05 04 |
პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულების |
62 555 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
62 555 |
|
|
|
06 00 |
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები |
229 321 |
348 635 |
329 860 |
|
|
ხარჯები |
229 321 |
281 135 |
299 839 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6 545 |
0 |
0 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
6 545 |
0 |
0 |
|
|
სუბსიდიები |
222 776 |
281 135 |
299 839 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
67 500 |
26 391 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
3 630 |
|
06 01 |
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება |
222 776 |
326 935 |
317 410 |
|
|
ხარჯები |
222 776 |
272 235 |
292 339 |
|
|
სუბსიდიები |
222 776 |
272 235 |
292 339 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
54 700 |
21 441 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
3 630 |
|
06 01 01 |
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება |
0 |
326 935 |
317 410 |
|
|
ხარჯები |
0 |
272 235 |
292 339 |
|
|
სუბსიდიები |
|
272 235 |
292 339 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
54 700 |
21 441 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
|
|
3 630 |
|
06 01 02 |
აიპ დაბა შუახევის საბავშვო ბაღი |
62 543 |
0 |
|
|
|
ხარჯები |
62 543 |
0 |
0 |
|
|
სუბსიდიები |
62 543 |
|
|
|
06 01 03 |
აიპ ნიგაზეულის საბავშვო ბაღი |
41 284 |
0 |
|
|
|
ხარჯები |
41 284 |
0 |
0 |
|
|
სუბსიდიები |
41 284 |
|
|
|
06 01 04 |
აიპ უჩამბის საბავშვო ბაღი |
38 325 |
0 |
|
|
|
ხარჯები |
38 325 |
0 |
0 |
|
|
სუბსიდიები |
38 325 |
|
|
|
06 01 05 |
აიპ ჭვანის საბავშვო ბაღი |
40 837 |
0 |
|
|
|
ხარჯები |
40 837 |
0 |
0 |
|
|
სუბსიდიები |
40 837 |
|
|
|
06 01 06 |
აიპ მახალაკიძეების საბავშვო ბაღი |
39 787 |
0 |
0 |
|
|
ხარჯები |
39 787 |
0 |
0 |
|
|
სუბსიდიები |
39 787 |
|
|
|
06 02 |
ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები |
0 |
1 400 |
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
1 400 |
0 |
|
|
სუბსიდიები |
|
1 400 |
|
|
06 03 |
დაწყებით სკოლებში ელექტრო ენერგიის |
0 |
10 800 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
10 800 |
|
|
06 04 |
სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა |
0 |
0 |
4 950 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
4 950 |
|
06 05 |
სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა |
0 |
2 000 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
2 000 |
|
|
06 06 |
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსისთვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა |
6 545 |
7 500 |
7 500 |
|
|
ხარჯები |
6 545 |
7 500 |
7 500 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6 545 |
0 |
0 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
6 545 |
0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
|
7 500 |
7 500 |
|
07 00 |
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები |
487 927 |
606 380 |
561 950 |
|
|
ხარჯები |
487 927 |
590 680 |
555 950 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
36 993 |
57 000 |
79 500 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
36 993 |
57 000 |
79 500 |
|
|
სუბსიდიები |
450 934 |
533 680 |
476 450 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
15 700 |
6 000 |
|
07 01 |
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა |
68 000 |
65 000 |
75 250 |
|
|
ხარჯები |
68 000 |
65 000 |
71 250 |
|
|
სუბსიდიები |
68 000 |
65 000 |
71 250 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
4 000 |
|
07 02 |
აიპ კულტურის ცენტრი |
282 934 |
304 380 |
407 200 |
|
|
ხარჯები |
282 934 |
288 680 |
405 200 |
|
|
სუბსიდიები |
282 934 |
288 680 |
405 200 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
15 700 |
2 000 |
|
07 03 |
კულტურის ღონისძიებები |
36 993 |
51 000 |
56 500 |
|
|
ხარჯები |
36 993 |
51 000 |
56 500 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
36 993 |
51 000 |
56 500 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
36 993 |
51 000 |
56 500 |
|
07 04 |
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება |
0 |
6 000 |
23 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
6 000 |
23 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
6 000 |
23 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
6 000 |
23 000 |
|
07 05 |
ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშომბლის ხატის, ტაძრისა და საეკლისიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა |
100 000 |
180 000 |
0 |
|
|
ხარჯები |
100 000 |
180 000 |
0 |
|
|
სუბსიდიები |
100 000 |
180 000 |
|
|
08 00 |
სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება |
168 814 |
391 500 |
1 558 824 |
|
|
ხარჯები |
147 133 |
162 000 |
209 600 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
24 933 |
40 000 |
40 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
24 933 |
40 000 |
40 000 |
|
|
სუბსიდიები |
122 200 |
122 000 |
169 600 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
21 681 |
229 500 |
1 349 224 |
|
08 01 |
ააიპ შუახევის სასპორტო სკოლა |
122 200 |
126 500 |
123 500 |
|
|
ხარჯები |
122 200 |
122 000 |
123 500 |
|
|
სუბსიდიები |
122 200 |
122 000 |
123 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
4 500 |
0 |
|
08 02 |
სპორტული ღონისძიებები |
24 933 |
40 000 |
40 000 |
|
|
ხარჯები |
24 933 |
40 000 |
40 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
24 933 |
40 000 |
40 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
24 933 |
40 000 |
40 000 |
|
08 03 |
დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა |
0 |
200 000 |
1 057 360 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
200 000 |
1 057 360 |
|
08 04 |
უნივერმაგის შენობაში სპორტდარბაზის მოწყობა |
0 |
25 000 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
25 000 |
|
|
08 05 |
აიპ საფეხბურთო კლუბ `ოთოლთა~ს მხარდამჭერი პროგრამა |
0 |
0 |
46 100 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
46 100 |
|
|
სუბსიდიები |
|
|
46 100 |
|
08 06 |
დაბის ცენტრში ტრენაჟორის მოწყობა |
21 681 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
21 681 |
|
|
|
08 07 |
სპორტული მოედნების მშენებლობა |
0 |
0 |
175 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
175 000 |
|
08 08 |
ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა |
0 |
0 |
48 020 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
48 020 |
|
08 09 |
სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი |
0 |
0 |
12 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
12 000 |
|
08 10 |
პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა |
0 |
0 |
56 844 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
56 844 |
|
09 00 |
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები |
636 056 |
319 390 |
385 515 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
33 |
30 |
30 |
|
|
ხარჯები |
204 971 |
270 690 |
383 215 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
139 756 |
145 561 |
244 340 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
65 215 |
85 129 |
98 875 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
2 000 |
3 900 |
|
|
მივლინებები |
3 427 |
2 669 |
3 000 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
26 581 |
25 750 |
26 210 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
0 |
12 000 |
12 000 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0 |
4 000 |
11 835 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
33 367 |
21 810 |
24 130 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
1 840 |
16 900 |
17 800 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
427 685 |
23 000 |
2 300 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
3 400 |
25 700 |
0 |
|
09 01 |
არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება |
15 882 |
0 |
0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
3 |
0 |
|
|
|
ხარჯები |
15 882 |
0 |
0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
12 156 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3 726 |
0 |
0 |
|
|
მივლინებები |
993 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
2 733 |
|
|
|
09 02 |
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები |
11 985 |
12 000 |
12 000 |
|
|
ხარჯები |
11 985 |
12 000 |
12 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
11 985 |
12 000 |
12 000 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
2 985 |
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
0 |
12 000 |
12 000 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
9 000 |
|
|
|
09 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
71 825 |
105 590 |
95 880 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
7 |
7 |
7 |
|
|
ხარჯები |
71 825 |
89 090 |
94 380 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
43 960 |
54 951 |
59 660 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
27 865 |
34 139 |
34 720 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
2 000 |
3 900 |
|
|
მივლინებები |
1 947 |
1 869 |
2 200 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
6 729 |
8 490 |
8 220 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
17 349 |
11 780 |
12 400 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
1 840 |
10 000 |
8 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
16 500 |
1 500 |
|
09 04 |
სახანძრო-სამაშველო სამსახური |
95 279 |
126 100 |
227 635 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
23 |
23 |
23 |
|
|
ხარჯები |
95 279 |
119 600 |
226 835 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
83 640 |
90 610 |
184 680 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
11 639 |
28 990 |
42 155 |
|
|
მივლინებები |
487 |
800 |
800 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
5 134 |
7 260 |
7 990 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0 |
4 000 |
11 835 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
6 018 |
10 030 |
11 730 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
6 900 |
9 800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
6 500 |
800 |
|
09 05 |
შსს ადგილობრივი სამმართველო |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
ხარჯები |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
9 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
1 000 |
|
|
|
09 06 |
სარეზერვო ფონდი |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
|
40 000 |
40 000 |
|
09 07 |
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
3 400 |
25 700 |
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
3 400 |
25 700 |
|
|
09 08 |
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება |
427 685 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
427 685 |
|
|
|
სულ გადასახდელები |
4 044 863 |
4 823 275 |
6 600 544 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
164 |
164 |
171 |
|
|
ხარჯები |
2 595 991 |
3 322 215 |
3 714 895 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
870 414 |
1 108 061 |
1 460 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
646 922 |
812 929 |
927 260 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
17 260 |
26 000 |
37 900 |
|
|
მივლინებები |
26 284 |
33 469 |
26 350 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
194 593 |
192 630 |
208 375 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
3 800 |
17 300 |
17 500 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
0 |
4 000 |
11 835 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
133 377 |
148 320 |
169 780 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
271 608 |
391 210 |
455 520 |
|
|
სუბსიდიები |
937 818 |
1 083 462 |
1 114 169 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
140 837 |
201 270 |
145 066 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
116 493 |
68 400 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 445 472 |
1 475 360 |
2 882 019 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
3 400 |
25 700 |
3 630 |
მუხლი 13 პრემიები
2012 წლის განმავლობაში შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე
მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14 ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
2012 წელს შუახევის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 40000 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად.