|
01 00
|
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
260 408
|
349 310
|
407 100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16
|
16
|
16
|
|
|
ხარჯები
|
258 263
|
344 310
|
403 600
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
148 694
|
190 330
|
229 300
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
57 177
|
77 340
|
92 820
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3 000
|
3 000
|
3 900
|
|
|
მივლინებები
|
3 749
|
6 300
|
5 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
22 068
|
26 020
|
31 520
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
1 600
|
1 800
|
10 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
20 560
|
29 720
|
31 400
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6 200
|
10 500
|
10 500
|
|
|
სუბსიდიები
|
52 392
|
76 640
|
81 480
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 145
|
5 000
|
3 500
|
|
02 00
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 057 883
|
1 292 700
|
1 559 081
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
115
|
118
|
125
|
|
|
ხარჯები
|
850 859
|
1 142 100
|
1 425 001
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
581 964
|
772 170
|
1 028 606
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
268 895
|
368 860
|
396 395
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
14 260
|
21 000
|
30 100
|
|
|
მივლინებები
|
19 108
|
24 500
|
17 850
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
145 944
|
140 860
|
143 045
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2 200
|
3 500
|
11 500
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
72 905
|
96 790
|
114 250
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14 478
|
82 210
|
79 650
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
1 070
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
207 024
|
150 600
|
134 080
|
|
02 01
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ადმინისტრაციული სამსახური
|
514 638
|
538 250
|
622 086
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14
|
15
|
19
|
|
|
ხარჯები
|
310 614
|
402 650
|
493 206
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
124 023
|
159 920
|
218 296
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
186 591
|
242 730
|
274 910
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
11 925
|
18 000
|
26 200
|
|
|
მივლინებები
|
9 958
|
12 000
|
7 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
98 747
|
68 640
|
75 860
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2 200
|
3 500
|
11 500
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
56 100
|
68 880
|
82 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7 661
|
71 710
|
71 850
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
204 024
|
135 600
|
128 880
|
|
02 02
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
0
|
23 900
|
30 300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
2
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
20 900
|
30 300
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
14 560
|
22 840
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
6 340
|
7 460
|
|
|
მივლინებები
|
|
1 000
|
1 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
4 640
|
3 960
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
700
|
2 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 000
|
0
|
|
02 03
|
მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური
|
85 302
|
105 530
|
102 630
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
82 302
|
102 530
|
101 130
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
58 060
|
68 980
|
70 850
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24 242
|
32 480
|
30 280
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2 335
|
3 000
|
3 900
|
|
|
მივლინებები
|
3 257
|
3 500
|
2 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10 023
|
13 420
|
15 380
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3 627
|
4 520
|
3 700
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5 000
|
8 040
|
5 300
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
1 070
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 000
|
3 000
|
1 500
|
|
02 04
|
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
61 324
|
90 460
|
113 270
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
61 324
|
87 460
|
111 770
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50 680
|
71 980
|
95 370
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 644
|
15 480
|
16 400
|
|
|
მივლინებები
|
2 493
|
2 500
|
2 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5 387
|
6 500
|
6 700
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
947
|
4 020
|
5 200
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 817
|
2 460
|
2 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
3 000
|
1 500
|
|
02 05
|
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
|
24 782
|
37 120
|
40 380
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
24 782
|
35 620
|
40 380
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21 280
|
26 600
|
30 970
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 502
|
9 020
|
9 410
|
|
|
მივლინებები
|
1 368
|
1 500
|
1 800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 134
|
4 380
|
4 560
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0
|
3 140
|
3 050
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
1 500
|
0
|
|
02 06
|
მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური
|
24 482
|
31 920
|
66 390
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
24 482
|
30 420
|
64 190
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21 227
|
26 600
|
58 980
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 255
|
3 820
|
5 210
|
|
|
მივლინებები
|
781
|
1 000
|
1 750
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 474
|
2 820
|
3 460
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
1 500
|
2 200
|
|
02 07
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
26 747
|
37 750
|
39 230
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
26 747
|
34 750
|
39 230
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21 028
|
26 600
|
30 970
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 719
|
8 150
|
8 260
|
|
|
მივლინებები
|
1 215
|
1 200
|
800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 922
|
3 300
|
3 660
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2 582
|
3 650
|
3 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
3 000
|
0
|
|
02 08
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
|
320 608
|
427 770
|
544 795
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
75
|
75
|
75
|
|
|
ხარჯები
|
320 608
|
427 770
|
544 795
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
285 666
|
376 930
|
500 330
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
34 942
|
50 840
|
44 465
|
|
|
მივლინებები
|
36
|
1 800
|
1 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
25 257
|
37 160
|
29 465
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9 649
|
11 880
|
13 500
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
978 262
|
1 273 265
|
1 706 477
|
|
|
ხარჯები
|
253 880
|
304 000
|
320 120
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
187 164
|
184 600
|
204 920
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
187 164
|
184 600
|
204 920
|
|
|
სუბსიდიები
|
66 716
|
42 907
|
86 800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
76 493
|
28 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
724 382
|
969 265
|
1 386 357
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
0
|
10 000
|
97 506
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
4 700
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
4 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
10 000
|
92 806
|
|
03 01 01
|
ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა
|
0
|
10 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
10 000
|
|
|
03 01 02
|
ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება
|
0
|
0
|
79 827
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
79 827
|
|
03 01 03
|
შუახევის მუნიციპალიტეტთან არსებული სასოფლო ამხანაგობა „სოფლის აღორძინება“
ტრაქტორისათვის საბურავებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0
|
0
|
4 700
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
4 700
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
4 700
|
|
03 01 04
|
კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა
|
0
|
0
|
12 979
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
12 979
|
|
03 02
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
74 152
|
53 000
|
53 100
|
|
|
ხარჯები
|
44 152
|
45 000
|
45 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44 152
|
45 000
|
45 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
44 152
|
45 000
|
45 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30 000
|
8 000
|
8 100
|
|
03 02 01
|
დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა
|
44 152
|
45 000
|
45 000
|
|
|
ხარჯები
|
44 152
|
45 000
|
45 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44 152
|
45 000
|
45 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
44 152
|
45 000
|
45 000
|
|
03 02 02
|
გარე განათების ფარების შეძენა
|
0
|
8 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
8 000
|
0
|
|
03 02 03
|
გარე განათებისთვის კაბელის შეძენა
|
0
|
0
|
2 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
2 500
|
|
03 02 04
|
ხიჭაურისა და ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ ცენტრებში გარე განათების მოწყობა
|
30 000
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30 000
|
|
|
|
03 02 05
|
შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
1 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1 600
|
|
03 02 06
|
დაბა შუახევისა და ხიჭაურის გარე-
განათების ქსელის შეკეთება
|
0
|
0
|
4 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
4 000
|
|
03 03
|
გამწვანება
|
7 500
|
9 000
|
9 000
|
|
|
ხარჯები
|
7 500
|
9 000
|
9 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 500
|
9 000
|
9 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7 500
|
9 000
|
9 000
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
589 773
|
791 025
|
1 038 877
|
|
|
ხარჯები
|
9 964
|
10 000
|
11 320
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 964
|
10 000
|
11 320
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9 964
|
10 000
|
11 320
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
579 809
|
781 025
|
1 027 557
|
|
03 04 01
|
დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
9 964
|
10 000
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
9 964
|
10 000
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 964
|
10 000
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9 964
|
10 000
|
10 000
|
|
03 04 02
|
დაბის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
11 288
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11 288
|
|
|
|
03 04 03
|
შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
|
0
|
51 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
51 000
|
0
|
|
03 04 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
539 748
|
520 962
|
626 210
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
539 748
|
520 962
|
626 210
|
|
03 04 05
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა
|
14 048
|
44 553
|
30 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 048
|
44 553
|
30 000
|
|
03 04 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
|
0
|
48 800
|
67 787
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
48 800
|
67 787
|
|
03 04 07
|
დაბის ტერიტორიაზე წისქვილის მშენებლობა
|
0
|
2 900
|
4 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2 900
|
4 000
|
|
03 04 08
|
არსებული წისქვილების გამრიცხველიანების თანხა
|
0
|
0
|
18 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
18 000
|
|
03 04 09
|
ავტოსადგურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
31 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
31 000
|
|
03 04 10
|
დაბისა და სოფელ ხიჭაურში არსებული შენობების სახურავების შეცვლა
|
0
|
112 810
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
112 810
|
0
|
|
03 04 11
|
დაბის ცენტრში ჩამოშლილი ჯებირის გამაგრება
|
14 725
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 725
|
0
|
0
|
|
03 04 12
|
საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
23 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
23 000
|
|
03 04 13
|
რუსთაველის ქუჩა №25 მდებარე შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
3 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3 100
|
|
03 04 14
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება
|
0
|
0
|
1 320
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
1 320
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
1 320
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
1 320
|
|
03 04 15
|
სოფ. ტბეთის ადმინისტრაციული სახლის მოწყობა
|
0
|
0
|
55 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
55 500
|
|
03 04 16
|
დაბა შუახევში არსებული კიბეების რეაბილიტაცია და გარე განათების სანათების მოწყობა
|
0
|
0
|
157 960
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
157 960
|
|
03 04 17
|
ორი მოსაცდელის მშენებლობა
|
0
|
0
|
11 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
11 000
|
|
03 05
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
69 653
|
75 000
|
107 480
|
|
|
ხარჯები
|
69 653
|
75 000
|
100 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
69 653
|
75 000
|
100 600
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
69 653
|
75 000
|
100 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
6 880
|
|
03 05 01
|
სანიტარшული დასუფთავების პროგრამა
|
69 653
|
75 000
|
100 600
|
|
|
ხარჯები
|
69 653
|
75 000
|
100 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
69 653
|
75 000
|
100 600
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
69 653
|
75 000
|
100 600
|
|
03 05 02
|
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
|
0
|
0
|
6 880
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
6 880
|
|
03 06
|
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუსნებოვნების პროგრამა
|
2 995
|
4 000
|
4 000
|
|
|
ხარჯები
|
2 995
|
4 000
|
4 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 995
|
4 000
|
4 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2 995
|
4 000
|
4 000
|
|
03 07
|
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
227 659
|
196 500
|
235 686
|
|
|
ხარჯები
|
113 086
|
161 000
|
145 500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46 370
|
41 600
|
35 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
46 370
|
41 600
|
35 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
66 716
|
42 907
|
86 800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
76 493
|
23 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114 573
|
35 500
|
90 186
|
|
03 07 01
|
სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასხვა დიამეტრის მილების შეძენა
|
89 974
|
0
|
64 186
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89 974
|
|
64 186
|
|
03 07 02
|
აიპ „შუახევის წყალკანალი“
|
66 716
|
55 407
|
96 300
|
|
|
ხარჯები
|
66 716
|
42 907
|
86 800
|
|
|
სუბსიდიები
|
66 716
|
42 907
|
86 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
12 500
|
9 500
|
|
03 07 03
|
სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა
|
0
|
17 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
17 000
|
|
|
03 07 04
|
შპს „შუახევის წყალკანალი“ (კაპიტალის შესავსებად)
|
0
|
76 493
|
23 700
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
76 493
|
23 700
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
76 493
|
23 700
|
|
03 07 05
|
სოფელ გომარდულში სასმელი წყლის
მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
6 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
6 000
|
|
|
03 07 06
|
ხიჭაური-ხაბელაშვილების სასმელი წყლის წყალსადენზე სათავე ნაგებობის მოწყობა
|
24 599
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 599
|
|
|
|
03 07 07
|
დაბა შუახევის ცენტრალური წყალსადენის მაგისტრალის ხაზის სტიქიის შედეგად დაზიანებულიმონაკვეთის აღდგენა
|
6 370
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
6 370
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 370
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6 370
|
|
|
|
03 07 08
|
ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა
|
0
|
0
|
16 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
16 500
|
|
03 07 09
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
40 000
|
41 600
|
35 000
|
|
|
ხარჯები
|
40 000
|
41 600
|
35 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40 000
|
41 600
|
35 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
40 000
|
41 600
|
35 000
|
|
03 07 09 01
|
სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა
|
40 000
|
41 600
|
35 000
|
|
|
ხარჯები
|
40 000
|
41 600
|
35 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40 000
|
41 600
|
35 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
40 000
|
41 600
|
35 000
|
|
03 08
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
6 530
|
134 740
|
160 828
|
|
|
ხარჯები
|
6 530
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 530
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6 530
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
134 740
|
160 828
|
|
03 08 01
|
ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია
|
0
|
24 500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
24 500
|
|
|
03 08 02
|
ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა
|
0
|
90 000
|
28 878
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
90 000
|
28 878
|
|
03 08 03
|
სველი წერტილების მოწყობა
|
0
|
20 240
|
21 950
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
20 240
|
21 950
|
|
03 08 04
|
დაბა შუახევში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა
|
0
|
0
|
110 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
110 000
|
|
03 08 05
|
მსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის თურქული დაავადების სალიკვიდაციოდ
|
6 530
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
6 530
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 530
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6 530
|
|
|
|
04 00
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
120 837
|
195 825
|
139 566
|
|
|
ხარჯები
|
120 837
|
188 700
|
139 566
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
120 837
|
188 700
|
139 566
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
7 125
|
0
|
|
04 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
|
38 000
|
43 825
|
36 700
|
|
|
ხარჯები
|
38 000
|
36 700
|
36 700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
38 000
|
36 700
|
36 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
7 125
|
|
|
04 02
|
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომის მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
|
5 737
|
3 000
|
2 700
|
|
|
ხარჯები
|
5 737
|
3 000
|
2 700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5 737
|
3 000
|
2 700
|
|
04 03
|
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
|
15 700
|
15 600
|
16 500
|
|
|
ხარჯები
|
15 700
|
15 600
|
16 500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15 700
|
15 600
|
16 500
|
|
04 04
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
16 000
|
18 500
|
19 000
|
|
|
ხარჯები
|
16 000
|
18 500
|
19 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16 000
|
18 500
|
19 000
|
|
04 05
|
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
10 000
|
15 500
|
23 000
|
|
|
ხარჯები
|
10 000
|
15 500
|
23 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10 000
|
15 500
|
23 000
|
|
04 06
|
გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
|
|
ხარჯები
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
|
04 07
|
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
0
|
7 200
|
7 800
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
7 200
|
7 800
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
7 200
|
7 800
|
|
04 08
|
შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
|
0
|
0
|
8 250
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
8 250
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
8 250
|
|
04 09
|
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
|
0
|
0
|
5 616
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
5 616
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
5 616
|
|
04 10
|
სოციალურები სხვა
|
15 400
|
72 200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
15 400
|
72 200
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15 400
|
72 200
|
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
105 355
|
46 270
|
20 200
|
|
|
ხარჯები
|
42 800
|
38 600
|
20 200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
14 700
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
14 700
|
|
|
სუბსიდიები
|
22 800
|
27 100
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20 000
|
11 500
|
5 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62 555
|
7 670
|
0
|
|
05 01
|
18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
|
20 000
|
11 500
|
5 500
|
|
|
ხარჯები
|
20 000
|
11 500
|
5 500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20 000
|
11 500
|
5 500
|
|
05 02
|
შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ხარჯები
|
22 800
|
27 100
|
14 700
|
|
|
ხარჯები
|
22 800
|
27 100
|
14 700
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
14 700
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
14 700
|
|
|
სუბსიდიები
|
22 800
|
27 100
|
0
|
|
05 03
|
ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი
|
0
|
7 670
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
7 670
|
|
|
05 04
|
პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულების
(ამბულატორიები) რემონტი
|
62 555
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62 555
|
|
|
|
06 00
|
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
|
229 321
|
348 635
|
329 860
|
|
|
ხარჯები
|
229 321
|
281 135
|
299 839
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 545
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6 545
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
222 776
|
281 135
|
299 839
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
67 500
|
26 391
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
3 630
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
222 776
|
326 935
|
317 410
|
|
|
ხარჯები
|
222 776
|
272 235
|
292 339
|
|
|
სუბსიდიები
|
222 776
|
272 235
|
292 339
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
54 700
|
21 441
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
3 630
|
|
06 01 01
|
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
|
0
|
326 935
|
317 410
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
272 235
|
292 339
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
272 235
|
292 339
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
54 700
|
21 441
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
3 630
|
|
06 01 02
|
აიპ დაბა შუახევის საბავშვო ბაღი
|
62 543
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
62 543
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
62 543
|
|
|
|
06 01 03
|
აიპ ნიგაზეულის საბავშვო ბაღი
|
41 284
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
41 284
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
41 284
|
|
|
|
06 01 04
|
აიპ უჩამბის საბავშვო ბაღი
|
38 325
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
38 325
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
38 325
|
|
|
|
06 01 05
|
აიპ ჭვანის საბავშვო ბაღი
|
40 837
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
40 837
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
40 837
|
|
|
|
06 01 06
|
აიპ მახალაკიძეების საბავშვო ბაღი
|
39 787
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
39 787
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
39 787
|
|
|
|
06 02
|
ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები
|
0
|
1 400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1 400
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
1 400
|
|
|
06 03
|
დაწყებით სკოლებში ელექტროენერგიის
მომარაგების სისტემის მოწყობა
|
0
|
10 800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
10 800
|
|
|
06 04
|
სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა
|
0
|
0
|
4 950
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
4 950
|
|
06 05
|
სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა
|
0
|
2 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2 000
|
|
|
06 06
|
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსისთვის სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
6 545
|
7 500
|
7 500
|
|
|
ხარჯები
|
6 545
|
7 500
|
7 500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 545
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6 545
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
7 500
|
7 500
|
|
07 00
|
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
|
487 927
|
606 380
|
561 950
|
|
|
ხარჯები
|
487 927
|
590 680
|
555 950
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36 993
|
57 000
|
79 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
36 993
|
57 000
|
79 500
|
|
|
სუბსიდიები
|
450 934
|
533 680
|
476 450
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
15 700
|
6 000
|
|
07 01
|
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა
|
68 000
|
65 000
|
75 250
|
|
|
ხარჯები
|
68 000
|
65 000
|
71 250
|
|
|
სუბსიდიები
|
68 000
|
65 000
|
71 250
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
4 000
|
|
07 02
|
აიპ კულტურის ცენტრი
|
282 934
|
304 380
|
407 200
|
|
|
ხარჯები
|
282 934
|
288 680
|
405 200
|
|
|
სუბსიდიები
|
282 934
|
288 680
|
405 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
15 700
|
2 000
|
|
07 03
|
კულტურის ღონისძიებები
|
36 993
|
51 000
|
56 500
|
|
|
ხარჯები
|
36 993
|
51 000
|
56 500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36 993
|
51 000
|
56 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
36 993
|
51 000
|
56 500
|
|
07 04
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0
|
6 000
|
23 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
6 000
|
23 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
6 000
|
23 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
6 000
|
23 000
|
|
07 05
|
ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის, ტაძრისა და საეკლესიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა
|
100 000
|
180 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
100 000
|
180 000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100 000
|
180 000
|
|
|
08 00
|
სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება
|
168 814
|
391 500
|
1 545 551
|
|
|
ხარჯები
|
147 133
|
162 000
|
209 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24 933
|
40 000
|
40 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
24 933
|
40 000
|
40 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
122 200
|
122 000
|
169 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21 681
|
229 500
|
1 335 951
|
|
08 01
|
ააიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
|
122 200
|
126 500
|
123 500
|
|
|
ხარჯები
|
122 200
|
122 000
|
123 500
|
|
|
სუბსიდიები
|
122 200
|
122 000
|
123 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4 500
|
0
|
|
08 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
24 933
|
40 000
|
40 000
|
|
|
ხარჯები
|
24 933
|
40 000
|
40 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24 933
|
40 000
|
40 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
24 933
|
40 000
|
40 000
|
|
08 03
|
დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
|
0
|
200 000
|
1 057 360
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
200 000
|
1 057 360
|
|
08 04
|
უნივერმაგის შენობაში სპორტდარბაზის მოწყობა
|
0
|
25 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
25 000
|
|
|
08 05
|
აიპ საფეხბურთო კლუბ „ოთოლთას“ მხარდამჭერი პროგრამა
|
0
|
0
|
46 100
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
46 100
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
46 100
|
|
08 06
|
დაბის ცენტრში ტრენაჟორის მოწყობა
|
21 681
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21 681
|
|
|
|
08 07
|
სპორტული მოედნების მშენებლობა
(კვიახიძეები, წყაროთა, ქიძინიძეები, დარჩიძეები, ხიჭაური)
|
0
|
0
|
156 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
156 400
|
|
08 08
|
ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა
|
0
|
0
|
51 539
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
51 539
|
|
08 09
|
სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი
|
0
|
0
|
13 808
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
13 808
|
|
08 10
|
პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა
|
0
|
0
|
56 844
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
56 844
|
|
09 00
|
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
|
636 056
|
319 390
|
396 759
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
33
|
30
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
204 971
|
270 690
|
394 459
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
139 756
|
145 561
|
255 584
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65 215
|
85 129
|
98 875
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
2 000
|
3 900
|
|
|
მივლინებები
|
3 427
|
2 669
|
3 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
26 581
|
25 750
|
26 210
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0
|
12 000
|
12 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0
|
4 000
|
11 835
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
33 367
|
21 810
|
24 130
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 840
|
16 900
|
17 800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
40 000
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
427 685
|
23 000
|
2 300
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3 400
|
25 700
|
0
|
|
09 01
|
არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
15 882
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
15 882
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
12 156
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 726
|
0
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
993
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 733
|
|
|
|
09 02
|
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
|
11 985
|
12 000
|
12 000
|
|
|
ხარჯები
|
11 985
|
12 000
|
12 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11 985
|
12 000
|
12 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 985
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0
|
12 000
|
12 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9 000
|
|
|
|
09 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
71 825
|
105 590
|
98 922
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
7
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
71 825
|
89 090
|
97 422
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
43 960
|
54 951
|
62 702
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27 865
|
34 139
|
34 720
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
2 000
|
3 900
|
|
|
მივლინებები
|
1 947
|
1 869
|
2 200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6 729
|
8 490
|
8 220
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
17 349
|
11 780
|
12 400
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 840
|
10 000
|
8 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
16 500
|
1 500
|
|
09 04
|
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
|
95 279
|
126 100
|
235 837
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23
|
23
|
23
|
|
|
ხარჯები
|
95 279
|
119 600
|
235 037
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
83 640
|
90 610
|
192 882
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11 639
|
28 990
|
42 155
|
|
|
მივლინებები
|
487
|
800
|
800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5 134
|
7 260
|
7 990
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0
|
4 000
|
11 835
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6 018
|
10 030
|
11 730
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
6 900
|
9 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
6 500
|
800
|
|
09 05
|
შსს ადგილობრივი სამმართველო
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
9 000
|
10 000
|
10 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1 000
|
|
|
|
09 06
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
40 000
|
40 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
40 000
|
40 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
40 000
|
40 000
|
|
09 07
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
3 400
|
25 700
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3 400
|
25 700
|
|
|
09 08
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება
|
427 685
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
427 685
|
|
|
|
სულ გადასახდელები
|
4 044 863
|
4 823 275
|
6 666 544
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
164
|
164
|
171
|
|
|
ხარჯები
|
2 595 991
|
3 322 215
|
3 768 335
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
870 414
|
1 108 061
|
1 513 490
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
646 922
|
812 929
|
927 210
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
17 260
|
26 000
|
37 900
|
|
|
მივლინებები
|
26 284
|
33 469
|
26 350
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
194 593
|
192 630
|
200 775
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3 800
|
17 300
|
33 500
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0
|
4 000
|
11 835
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
133 377
|
148 320
|
169 780
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
271 608
|
391 210
|
447 070
|
|
|
სუბსიდიები
|
937 818
|
1 083 462
|
1 114 169
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
140 837
|
201 270
|
145 066
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
116 493
|
68 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 445 472
|
1 475 360
|
2 894 579
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3 400
|
25 700
|
3 630
|