ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2012 წლის 26 ოქტომბერი
ქ. წალკა
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად,წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:მუხლი 1.
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი 111221032, 26.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016061) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 6462,4 ათ. ლარის ოდენობით დანართი №2-ის შესაბამისად.".2.
მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 7651,0 ათ. ლარის ოდენობით დანართი №3-ის შესაბამისად.“.
3.
დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.4.
დანართი №4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაჩიტიძე🔗
დანართი №1
წალკა მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
შემოსავლები
3 032,7
3 767,1
5 729,4
3 254,5
3 356,7
3 510,7
გადასახადები
194,7
940,5
951,0
358,9
381,7
406,9
გრანტები
2 604,1
2 598,4
3 357,4
2 769,0
2 845,0
2 970,0
სხვა შემოსავლები
233,9
228,2
1 421,0
126,6
130,0
133,8
ხარჯები
1 870,3
2 469,9
3 710,0
3 184,3
3 328,4
3 480,8
შრომის ანაზღაურება
787,7
848,5
1 155,6
1 103,3
1 158,5
1 216,1
საქონელი და მომსახურება
540,5
1 023,2
1 585,5
1 463,7
1 528,4
1 597,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
434,8
274,5
625,4
370,0
381,8
394,4
გრანტები
0,0
200,0
100,0
105,0
110,3
115,8
სოციალური უზრუნველყოფა
83,8
98,6
200,0
136,5
143,3
150,5
სხვა ხარჯები
23,5
25,1
43,5
5,8
6,1
6,4
საოპერაციო სალდო
1 162,4
1 297,2
2 019,4
70,2
28,3
29,9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 413,2
206,7
3 208,0
69,7
-22,4
-25,0
ზრდა
1 470,4
645,6
3 941,0
120,7
28,7
29,7
კლება
57,2
438,9
733,0
51,0
51,1
54,7
მთლიანი სალდო
-250,8
1 090,5
-1 188,6
0,5
50,7
54,9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-250,8
1 090,5
-1 188,6
0,5
50,7
54,9
ზრდა
0,0
1 090,5
0,0
0,5
50,7
54,9
ვალუტა და დეპოზიტები
1 090,5
0,0
0,5
50,7
54,9
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
250,8
0,0
1 188,6
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
250,8
0,0
1 188,6
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
დანართი № 2
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
შემოსულობები
3 089,9
4 206,0
6 462,4
3 305,5
3 407,8
3 565,4
შემოსავლები
3 032,7
3 767,1
5 729,4
3 254,5
3 356,7
3 510,7
არაფინანსური აქტივების კლება
57,2
438,9
733,0
51,0
51,1
54,7
შემოსავლები
3 032,7
3 767,1
5 729,4
3 254,5
3 356,7
3 510,7
გადასახადები
194,7
940,5
951,0
358,9
381,7
406,9
ქონების გადასახადი
194,7
940,5
951,0
358,9
381,7
406,9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
57,2
415,9
747,0
190,0
199,0
209,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
4,2
2,0
2,1
2,2
2,3
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
57,2
2,6
2,0
2,1
2,2
2,3
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1,6
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
119,6
305,7
103,0
113,2
124,3
136,5
ფიზიკური პირებიდან
119,6
285,8
100,0
110,0
121,0
133,0
იურიდიული პირებიდან
19,9
3,0
3,2
3,3
3,5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
17,9
214,7
99,0
53,6
56,2
59,1
ფიზიკური პირებიდან
1,1
1,0
1,1
1,1
1,2
იურიდიული პირებიდან
17,9
213,6
98,0
52,5
55,1
57,9
გრანტები
2 604,1
2 598,4
3 357,4
2 769,0
2 845,0
2 970,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2 604,1
2 598,4
3 357,4
2 769,0
2 845,0
2 970,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 561,7
1 783,3
2 063,9
2 769,0
2 845,0
2 970,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 490,7
1 708,3
1 958,9
2 659,0
2 735,0
2 860,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
71,0
75,0
105,0
110,0
110,0
110,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 042,4
815,1
1 293,5
0,0
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)
600,0
200,0
600,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
442,4
440,1
533,5
სხვა პროექტები
0,0
175,0
160,0
0,0
0,0
0,0
175,0
60,0
0,0
100,0
სხვა შემოსავლები
233,9
228,2
1 421,0
126,6
130,0
133,8
შემოსავლები საკუთრებიდან
187,8
165,9
132,0
86,5
88,1
89,7
პროცენტები
5,2
75,3
40,0
40,0
40,0
40,0
რენტა
182,6
90,6
92,0
46,5
48,1
49,7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
111,6
61,8
30,0
31,5
33,1
34,7
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
71,0
28,4
62,0
15,0
15,0
15,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0,4
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
12,0
3,8
6,0
6,4
6,6
7,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
12,0
0,9
4,0
4,3
4,4
4,7
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
2,4
0,8
1,0
1,1
1,1
1,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0,0
2,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0,1
0,0
2,1
2,2
2,3
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
2,6
0,1
1,0
1,1
1,1
1,2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0,0
2,9
2,0
2,1
2,2
2,3
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
2,9
2,0
2,1
2,2
2,3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
34,1
57,4
50,0
32,6
34,2
35,9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1,1
1 233,0
1,1
1,1
1,2
არაფინანსური აქტივების კლება
57,2
438,9
733,0
51,0
51,1
54,7
ძირითადი აქტივები
25,1
60,0
21,0
21,1
23,2
არაწარმოებული აქტივები
57,2
413,8
673,0
30,0
30,0
31,5
მიწა
57,2
413,8
673,0
30,0
30,0
31,5
დანართი № 3
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა
ორგ.კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
წალკის მუნიციპალიტეტი
3 340,7
3 115,6
7 651,0
3 305,0
3 357,1
3 510,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
108,0
126,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 870,3
2 469,9
3 710,0
3 184,3
3 328,4
3 480,8
შრომის ანაზღაურება
787,7
848,5
1 155,6
1 103,3
1 158,5
1 216,1
საქონელი და მომსახურება
540,5
1 023,2
1 585,5
1 463,7
1 528,4
1 597,6
სუბსიდიები
434,8
274,5
625,4
370,0
381,8
394,4
გრანტები
0,0
200,0
100,0
105,0
110,3
115,8
სოციალური უზრუნველყოფა
83,8
98,6
200,0
136,5
143,3
150,5
სხვა ხარჯები
23,5
25,1
43,5
5,8
6,1
6,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 470,4
645,6
3 941,0
120,7
28,7
29,7
ძირითადი აქტივები
1 470,4
645,6
3 941,0
120,7
28,7
29,7
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 173,9
1 483,6
2 348,3
1 871,2
1 860,5
1 948,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
85,0
100,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 137,3
1 377,4
1 993,1
1 750,5
1 831,8
1 918,6
შრომის ანაზღაურება
688,3
739,3
1 006,0
968,5
1 016,9
1 067,7
საქონელი და მომსახურება
436,3
438,1
867,1
677,0
704,6
735,1
გრანტები
0,0
200,0
100,0
105,0
110,3
115,8
სხვა ხარჯები
12,7
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,6
106,2
355,2
120,7
28,7
29,7
ძირითადი აქტივები
36,6
106,2
355,2
120,7
28,7
29,7
01 01
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
316,3
332,2
478,0
458,6
481,0
505,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
18,0
ხარჯები
316,3
330,8
451,0
453,3
475,5
499,5
შრომის ანაზღაურება
195,2
216,0
243,0
234,5
246,3
258,6
საქონელი და მომსახურება
108,6
114,8
208,0
218,8
229,2
240,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1,5
27,0
5,3
5,5
5,8
ძირითადი აქტივები
0,0
1,5
27,0
5,3
5,5
5,8
01 02
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
787,5
911,1
1 627,3
1 319,6
1 286,5
1 350,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67,0
82,0
ხარჯები
750,9
806,4
1 299,1
1 204,2
1 263,3
1 326,1
შრომის ანაზღაურება
493,1
523,3
763,0
734,0
770,6
809,1
საქონელი და მომსახურება
257,6
283,1
516,1
365,2
382,4
401,2
გრანტები
0,0
0,0
0,0
105,0
110,3
115,8
სხვა ხარჯები
0,2
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,6
104,7
328,2
115,4
23,2
23,9
ძირითადი აქტივები
36,6
104,7
328,2
115,4
23,2
23,9
01 03
სარეზერვო ფონდი
27,7
20,7
100,0
50,0
50,0
50,0
ხარჯები
27,7
20,7
100,0
50,0
50,0
50,0
საქონელი და მომსახურება
27,7
20,7
100,0
50,0
50,0
50,0
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
25,0
3,6
10,0
10,0
10,0
10,0
ხარჯები
25,0
3,6
10,0
10,0
10,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
25,0
3,6
10,0
10,0
10,0
10,0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
15,0
15,0
30,0
30,0
30,0
30,0
ხარჯები
15,0
15,0
30,0
30,0
30,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
15,0
15,0
30,0
30,0
30,0
30,0
01 06
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
2,4
0,9
3,0
3,0
3,0
3,0
ხარჯები
2,4
0,9
3,0
3,0
3,0
3,0
საქონელი და მომსახურება
2,4
0,9
3,0
3,0
3,0
3,0
01 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
0,0
200,0
100,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
200,0
100,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
0,0
200,0
100,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
193,9
312,4
299,1
268,0
277,8
287,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
23,0
26,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
193,9
312,4
299,1
268,0
277,8
287,8
შრომის ანაზღაურება
99,4
109,2
149,6
134,8
141,6
148,4
საქონელი და მომსახურება
27,4
124,3
64,0
52,4
55,1
58,0
სუბსიდიები
67,1
78,9
80,0
75,0
75,0
75,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
5,5
5,8
6,1
6,4
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
85,2
103,0
153,5
136,8
143,7
150,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
21,0
ხარჯები
85,2
103,0
153,5
136,8
143,7
150,8
შრომის ანაზღაურება
67,1
74,3
109,0
94,3
99,0
103,7
საქონელი და მომსახურება
18,1
28,7
39,0
36,7
38,6
40,7
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
5,5
5,8
6,1
6,4
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
67,1
164,0
90,0
75,0
75,0
75,0
ხარჯები
67,1
164,0
90,0
75,0
75,0
75,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
85,1
10,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
67,1
78,9
80,0
75,0
75,0
75,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
41,6
45,4
55,6
56,2
59,1
62,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,0
5,0
ხარჯები
41,6
45,4
55,6
56,2
59,1
62,0
შრომის ანაზღაურება
32,3
34,9
40,6
40,5
42,6
44,7
საქონელი და მომსახურება
9,3
10,5
15,0
15,7
16,5
17,3
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 263,0
919,9
3 817,5
737,9
770,6
804,8
ხარჯები
169,6
380,5
761,4
737,9
770,6
804,8
საქონელი და მომსახურება
0,0
380,5
491,4
682,9
715,6
749,8
სუბსიდიები
169,6
0,0
270,0
55,0
55,0
55,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 093,4
539,4
3 056,1
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1 093,4
539,4
3 056,1
0,0
0,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
134,9
155,4
1 758,0
35,0
36,8
38,6
ხარჯები
0,0
115,5
130,4
35,0
36,8
38,6
საქონელი და მომსახურება
0,0
115,5
130,4
35,0
36,8
38,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134,9
39,9
1 627,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
134,9
39,9
1 627,6
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
642,9
284,6
1 263,6
702,9
733,8
766,2
ხარჯები
133,2
147,7
481,0
702,9
733,8
766,2
საქონელი და მომსახურება
0,0
147,7
341,0
647,9
678,8
711,2
სუბსიდიები
133,2
0,0
140,0
55,0
55,0
55,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
509,7
136,9
782,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
509,7
136,9
782,6
0,0
0,0
0,0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
428,1
116,5
984,7
565,9
589,9
615,2
ხარჯები
45,0
35,2
306,0
565,9
589,9
615,2
საქონელი და მომსახურება
0,0
35,2
166,0
510,9
534,9
560,2
სუბსიდიები
45,0
0,0
140,0
55,0
55,0
55,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
383,1
81,3
678,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
383,1
81,3
678,7
0,0
0,0
0,0
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
26,3
10,5
10,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,3
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
26,3
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
75,0
88,3
130,0
95,0
99,8
104,7
ხარჯები
75,0
88,3
130,0
95,0
99,8
104,7
საქონელი და მომსახურება
0,0
88,3
130,0
95,0
99,8
104,7
03 02 04
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
113,5
69,3
138,9
42,0
44,1
46,3
ხარჯები
13,2
24,2
35,0
42,0
44,1
46,3
საქონელი და მომსახურება
0,0
24,2
35,0
42,0
44,1
46,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,3
45,1
103,9
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
100,3
45,1
103,9
0,0
0,0
0,0
03 03
სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი
485,2
479,9
603,9
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
36,4
117,3
20,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
117,3
20,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
448,8
362,6
583,9
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
448,8
362,6
583,9
0,0
0,0
0,0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
0,0
0,0
192,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
130,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
130,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
62,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
62,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
45,1
26,0
112,5
47,3
49,6
52,1
ხარჯები
45,1
26,0
52,5
47,3
49,6
52,1
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
45,1
26,0
51,0
47,3
49,6
52,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
45,1
26,0
106,5
47,3
49,6
52,1
ხარჯები
45,1
26,0
46,5
47,3
49,6
52,1
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
45,1
26,0
45,0
47,3
49,6
52,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
6,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
538,8
243,7
842,2
211,1
220,7
230,7
ხარჯები
198,4
243,7
372,5
211,1
220,7
230,7
საქონელი და მომსახურება
76,8
80,4
161,5
51,4
53,1
54,7
სუბსიდიები
121,6
138,2
193,0
159,7
167,6
176,0
სხვა ხარჯები
0,0
25,1
18,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340,4
0,0
469,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
340,4
0,0
469,7
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
56,9
70,3
381,0
80,8
84,9
89,1
ხარჯები
56,9
70,3
105,0
80,8
84,9
89,1
საქონელი და მომსახურება
10,9
15,5
45,0
20,9
22,1
23,1
სუბსიდიები
46,0
54,8
60,0
59,9
62,8
66,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
276,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
276,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული სკოლები
46,0
54,8
346,0
59,9
62,8
66,0
ხარჯები
46,0
54,8
70,0
59,9
62,8
66,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
46,0
54,8
60,0
59,9
62,8
66,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
276,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
276,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
10,9
15,5
35,0
20,9
22,1
23,1
ხარჯები
10,9
15,5
35,0
20,9
22,1
23,1
საქონელი და მომსახურება
10,9
15,5
35,0
20,9
22,1
23,1
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
117,1
148,3
357,5
130,3
135,8
141,6
ხარჯები
112,3
148,3
212,5
130,3
135,8
141,6
საქონელი და მომსახურება
36,7
64,9
114,5
30,5
31,0
31,6
სუბსიდიები
75,6
83,4
98,0
99,8
104,8
110,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,8
0,0
145,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,8
0,0
145,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
კულტურის სახლები
47,7
50,4
170,5
63,0
66,2
69,5
ხარჯები
42,9
50,4
75,5
63,0
66,2
69,5
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
12,5
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
42,9
50,4
63,0
63,0
66,2
69,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,8
0,0
95,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,8
0,0
95,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02
ბიბლიოთეკა
32,7
33,0
87,0
36,8
38,6
40,5
ხარჯები
32,7
33,0
37,0
36,8
38,6
40,5
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
32,7
33,0
35,0
36,8
38,6
40,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
36,7
64,9
100,0
30,5
31,0
31,6
ხარჯები
36,7
64,9
100,0
30,5
31,0
31,6
საქონელი და მომსახურება
36,7
64,9
100,0
30,5
31,0
31,6
05 03
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი
335,6
0,0
49,7
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
335,6
0,0
48,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
335,6
0,0
48,7
0,0
0,0
0,0
05 04
რელიგია
29,2
25,1
54,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
29,2
25,1
54,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
29,2
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
35,0
სხვა ხარჯები
0,0
25,1
18,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
126,0
130,0
231,4
169,5
177,9
186,8
ხარჯები
126,0
130,0
231,4
169,5
177,9
186,8
სუბსიდიები
31,4
31,4
31,4
33,0
34,6
36,3
სოციალური უზრუნველყოფა
83,8
98,6
200,0
136,5
143,3
150,5
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42,2
31,4
31,4
33,0
34,6
36,3
ხარჯები
42,2
31,4
31,4
33,0
34,6
36,3
სუბსიდიები
31,4
31,4
31,4
33,0
34,6
36,3
06 02
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
83,8
98,6
200,0
136,5
143,3
150,5
ხარჯები
83,8
98,6
200,0
136,5
143,3
150,5
სოციალური უზრუნველყოფა
83,8
98,6
200,0
136,5
143,3
150,5
დანართი № 4
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 173,9
1 283,6
2 248,3
1 871,2
1 860,5
1 948,3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 156,5
1 267,7
2 215,3
1 838,2
1 827,5
1 915,3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 103,8
1 243,4
2 105,3
1 778,2
1 767,5
1 855,3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
52,7
24,3
110,0
60,0
60,0
60,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
2,4
0,9
3,0
3,0
3,0
3,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
2,4
0,9
3,0
3,0
3,0
3,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
15,0
15,0
30,0
30,0
30,0
30,0
702
თავდაცვა
41,6
45,4
55,6
56,2
59,1
62,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
152,3
267,0
243,5
211,8
218,7
225,8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
67,1
164,0
90,0
75,0
75,0
75,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
85,2
103,0
153,5
136,8
143,7
150,8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
646,4
645,8
2 563,9
35,0
36,8
38,6
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
26,3
10,5
10,0
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
26,3
10,5
10,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
134,9
155,4
1 950,0
35,0
36,8
38,6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
134,9
155,4
1 950,0
35,0
36,8
38,6
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
485,2
479,9
603,9
0,0
0,0
0,0
705
გარემოს დაცვა
75,0
88,3
130,0
95,0
99,8
104,7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
75,0
88,3
130,0
95,0
99,8
104,7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
541,6
185,8
1 123,6
607,9
634,0
661,5
7063
წყალმომარაგება
428,1
116,5
984,7
565,9
589,9
615,2
7064
გარე განათება
113,5
69,3
138,9
42,0
44,1
46,3
707
ჯანმრთელობის დაცვა
42,2
31,4
31,4
33,0
34,6
36,3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42,2
31,4
31,4
33,0
34,6
36,3
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
538,8
243,7
842,2
211,1
220,7
230,7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
392,5
70,3
430,7
80,8
84,9
89,1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
117,1
148,3
357,5
130,3
135,8
141,6
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
29,2
25,1
54,0
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
45,1
26,0
112,5
47,3
49,6
52,1
7091
სკოლამდელი აღზრდა
45,1
26,0
106,5
47,3
49,6
52,1
710
სოციალური დაცვა
83,8
98,6
200,0
136,5
143,3
150,5
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
83,8
98,6
200,0
136,5
143,3
150,5
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
83,8
98,6
200,0
136,5
143,3
150,5
სულ
3 340,7
2 915,6
7 551,0
3 305,0
3 357,1
3 510,5