განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
პროგრა
მული
კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
|
16,941,473
|
31,073,220
|
29,667,675
|
1,405,545
|
15,928,910
|
15,800,910
|
128000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
217
|
232
|
232
|
0
|
235
|
235
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
7,952,254
|
10,294,461
|
10,294,461
|
0
|
10,715,910
|
10,587,910
|
128000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,489,505
|
2,129,273
|
2,129,273
|
0
|
2,484,000
|
2,484,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,801,168
|
3,187,934
|
3,187,934
|
0
|
2,869,970
|
2,869,970
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
10,100
|
14,030
|
14,030
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მივლინება
|
10,331
|
31,370
|
31,370
|
0
|
21,400
|
21,400
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
594,184
|
695,217
|
695,217
|
0
|
672,320
|
672,320
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
20,594
|
23,000
|
23,000
|
0
|
11,000
|
11,000
|
0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
10,010
|
36,420
|
36,420
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
223,833
|
276,950
|
276,950
|
0
|
246,200
|
246,200
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,932,116
|
2,110,947
|
2,110,947
|
0
|
1,919,050
|
1,919,050
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
156,229
|
585,398
|
585,398
|
0
|
504,410
|
504,410
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,640,944
|
3,066,063
|
3,066,063
|
0
|
4,151,590
|
4,151,590
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
524,033
|
452,085
|
452,085
|
0
|
595,640
|
467,640
|
128000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
340,375
|
873,708
|
873,708
|
0
|
110,300
|
110,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,943,476
|
20,370,013
|
18,964,468
|
1,405,545
|
4,678,570
|
4,678,570
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
45,743
|
408,746
|
408,746
|
0
|
534,430
|
534,430
|
0
|
|
01. 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,273,096
|
4,319,174
|
4,319,174
|
0
|
3,884,620
|
3,884,620
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
167
|
179
|
179
|
0
|
180
|
180
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,158,185
|
3,679,746
|
3,679,746
|
0
|
3,333,890
|
3,333,890
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,263,726
|
1,683,173
|
1,683,173
|
0
|
1,973,440
|
1,973,440
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
594,019
|
702,271
|
702,271
|
0
|
591,660
|
591,660
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
5,600
|
8,030
|
8,030
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მივლინება
|
8,241
|
27,700
|
27,700
|
0
|
18,100
|
18,100
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
215,828
|
265,667
|
265,667
|
0
|
282,260
|
282,260
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
20,594
|
23,000
|
23,000
|
0
|
11,000
|
11,000
|
0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
6,010
|
1,700
|
1,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
163,845
|
218,014
|
218,014
|
0
|
184,200
|
184,200
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
173,901
|
158,160
|
158,160
|
0
|
96,100
|
96,100
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
156,229
|
585,398
|
585,398
|
0
|
504,410
|
504,410
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
141,740
|
154,080
|
154,080
|
0
|
154,080
|
154,080
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,000
|
2,000
|
2,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,471
|
552,824
|
552,824
|
0
|
110,300
|
110,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
69,168
|
230,682
|
230,682
|
0
|
16,300
|
16,300
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
45,743
|
408,746
|
408,746
|
0
|
534,430
|
534,430
|
0
|
|
01. 01.
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
550,635
|
671,777
|
671,777
|
0
|
666,180
|
666,180
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25
|
25
|
25
|
|
25
|
25
|
|
|
|
ხარჯები
|
525,111
|
615,627
|
615,627
|
|
657,680
|
657,680
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
266,123
|
300,087
|
300,087
|
|
353,600
|
353,600
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
117,248
|
158,060
|
158,060
|
|
142,800
|
142,800
|
|
|
|
მივლინება
|
1,043
|
7,000
|
7,000
|
|
7,000
|
7,000
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
59,745
|
73,540
|
73,540
|
|
73,200
|
73,200
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
1,843
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
42,712
|
60,020
|
60,020
|
|
47,400
|
47,400
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11,905
|
17,500
|
17,500
|
|
15,200
|
15,200
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
141,740
|
154,080
|
154,080
|
|
154,080
|
154,080
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
1,000
|
1,000
|
|
0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
2,400
|
2,400
|
|
7,200
|
7,200
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25,524
|
56,150
|
56,150
|
|
8,500
|
8,500
|
|
|
01. 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,425,670
|
2,039,469
|
2,039,469
|
0
|
2,091,600
|
2,091,600
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
142
|
154
|
154
|
0
|
155
|
155
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,383,901
|
1,864,937
|
1,864,937
|
0
|
2,083,800
|
2,083,800
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
997,603
|
1,383,086
|
1,383,086
|
0
|
1,619,840
|
1,619,840
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
385,298
|
476,851
|
476,851
|
0
|
440,860
|
440,860
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
5,600
|
8,030
|
8,030
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მივლინება
|
7,198
|
20,700
|
20,700
|
0
|
11,100
|
11,100
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
156,083
|
192,127
|
192,127
|
0
|
209,060
|
209,060
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
10,499
|
11,000
|
11,000
|
0
|
11,000
|
11,000
|
0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
4,167
|
1,700
|
1,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
121,133
|
157,994
|
157,994
|
0
|
136,800
|
136,800
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
80,618
|
85,300
|
85,300
|
0
|
72,900
|
72,900
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
4,000
|
4,000
|
0
|
23,100
|
23,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,769
|
174,532
|
174,532
|
0
|
7,800
|
7,800
|
0
|
|
01.02.01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
415,744
|
686,506
|
686,506
|
0
|
560,460
|
560,460
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18
|
23
|
23
|
|
23
|
23
|
|
|
|
ხარჯები
|
406,154
|
536,174
|
536,174
|
|
560,460
|
560,460
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
183,539
|
249,027
|
249,027
|
|
297,440
|
297,440
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
222,615
|
283,147
|
283,147
|
|
253,420
|
253,420
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4,400
|
5,930
|
5,930
|
|
0
|
0
|
|
|
|
მივლინება
|
6,304
|
16,000
|
16,000
|
|
7,000
|
7,000
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
68,213
|
104,807
|
104,807
|
|
97,320
|
97,320
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
10,499
|
11,000
|
11,000
|
0
|
11,000
|
11,000
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
3,952
|
1,000
|
1,000
|
|
0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
58,887
|
73,510
|
73,510
|
|
67,500
|
67,500
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
70,360
|
70,900
|
70,900
|
|
70,600
|
70,600
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4,000
|
4,000
|
|
9,600
|
9,600
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,590
|
150,332
|
150,332
|
|
0
|
|
|
|
01.02.02
|
იურიდიული სამსახური
|
63,027
|
80,560
|
80,560
|
0
|
89,370
|
89,370
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
|
|
|
ხარჯები
|
58,883
|
75,960
|
75,960
|
0
|
88,170
|
88,170
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
41,967
|
51,910
|
51,910
|
|
63,360
|
63,360
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,916
|
24,050
|
24,050
|
0
|
11,310
|
11,310
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
2,100
|
2,100
|
|
0
|
|
|
|
|
მივლინება
|
120
|
1,500
|
1,500
|
|
500
|
500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6,814
|
4,790
|
4,790
|
|
7,810
|
7,810
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
|
480
|
480
|
|
0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,982
|
2,880
|
2,880
|
|
3,000
|
3,000
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7,000
|
12,300
|
12,300
|
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,000
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0
|
|
|
13,500
|
13,500
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,144
|
4,600
|
4,600
|
|
1,200
|
1,200
|
|
|
01.02.03
|
საფინანსო სამსახური
|
90,200
|
102,065
|
102,065
|
0
|
111,010
|
111,010
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
8
|
|
8
|
8
|
|
|
|
ხარჯები
|
87,183
|
100,065
|
100,065
|
0
|
109,410
|
109,410
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
71,415
|
80,725
|
80,725
|
|
90,720
|
90,720
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,768
|
19,340
|
19,340
|
0
|
18,690
|
18,690
|
0
|
|
|
მივლინება
|
110
|
800
|
800
|
|
800
|
800
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
12,109
|
13,960
|
13,960
|
|
13,390
|
13,390
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3,159
|
4,080
|
4,080
|
|
3,700
|
3,700
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
390
|
500
|
500
|
|
800
|
800
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,017
|
2,000
|
2,000
|
|
1,600
|
1,600
|
|
|
01.02.04
|
ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური
|
58,814
|
61,960
|
61,960
|
0
|
65,300
|
65,300
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
|
|
ხარჯები
|
56,271
|
60,960
|
60,960
|
0
|
65,300
|
65,300
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
40,400
|
50,040
|
50,040
|
|
55,360
|
55,360
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,871
|
10,920
|
10,920
|
0
|
9,940
|
9,940
|
0
|
|
|
მივლინება
|
|
500
|
500
|
|
500
|
500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
12,970
|
6,740
|
6,740
|
|
6,040
|
6,040
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
215
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2,386
|
3,280
|
3,280
|
|
3,400
|
3,400
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
300
|
400
|
400
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,543
|
1,000
|
1,000
|
|
0
|
|
|
|
01.02.05
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
97,671
|
111,979
|
111,979
|
0
|
118,020
|
118,020
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
|
|
|
ხარჯები
|
92,910
|
110,979
|
110,979
|
0
|
116,020
|
116,020
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
76,879
|
93,359
|
93,359
|
|
100,800
|
100,800
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,031
|
17,620
|
17,620
|
0
|
15,220
|
15,220
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,250
|
7,000
|
7,000
|
|
7,020
|
7,020
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6,781
|
10,320
|
10,320
|
|
8,200
|
8,200
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,000
|
300
|
300
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,761
|
1,000
|
1,000
|
|
2,000
|
2,000
|
|
|
01.02.06
|
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
35,837
|
43,260
|
43,260
|
0
|
44,000
|
44,000
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
|
|
|
ხარჯები
|
32,337
|
40,060
|
40,060
|
0
|
44,000
|
44,000
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
25,032
|
28,330
|
28,330
|
|
32,960
|
32,960
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,305
|
10,730
|
10,730
|
0
|
11,040
|
11,040
|
0
|
|
|
მივლინება
|
664
|
0
|
|
|
500
|
500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4,151
|
4,150
|
4,150
|
|
3,540
|
3,540
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2,390
|
6,380
|
6,380
|
|
7,000
|
7,000
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
100
|
200
|
200
|
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
1,000
|
1,000
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,500
|
3,200
|
3,200
|
|
0
|
|
|
|
01.02.07
|
ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური
|
60,744
|
78,766
|
78,766
|
0
|
79,950
|
79,950
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
|
|
|
ხარჯები
|
56,944
|
75,266
|
75,266
|
0
|
79,150
|
79,150
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
43,794
|
57,606
|
57,606
|
|
64,800
|
64,800
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,150
|
17,660
|
17,660
|
0
|
14,350
|
14,350
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5,653
|
7,940
|
7,940
|
|
6,350
|
6,350
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
7,329
|
9,520
|
9,520
|
|
8,000
|
8,000
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
168
|
200
|
200
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,800
|
3,500
|
3,500
|
|
800
|
800
|
|
|
01.02.08
|
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
|
40,468
|
81,455
|
81,455
|
0
|
84,380
|
84,380
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
7
|
7
|
|
7
|
7
|
|
|
|
ხარჯები
|
37,894
|
74,855
|
74,855
|
0
|
84,380
|
84,380
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
31,590
|
65,801
|
65,801
|
|
76,800
|
76,800
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,304
|
9,054
|
9,054
|
0
|
7,580
|
7,580
|
0
|
|
|
მივლინება
|
|
500
|
500
|
|
500
|
500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6,104
|
7,230
|
7,230
|
|
5,580
|
5,580
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
|
220
|
220
|
|
0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
904
|
904
|
|
1,500
|
1,500
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
200
|
200
|
200
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,574
|
6,600
|
6,600
|
|
0
|
|
|
|
01.02.09
|
ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
24,620
|
27,570
|
27,570
|
0
|
38,760
|
38,760
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2
|
2
|
2
|
|
3
|
3
|
|
|
|
ხარჯები
|
24,620
|
25,270
|
25,270
|
0
|
37,760
|
37,760
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
20,317
|
22,740
|
22,740
|
|
33,440
|
33,440
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,303
|
2,530
|
2,530
|
0
|
4,320
|
4,320
|
0
|
|
|
მივლინება
|
|
100
|
100
|
|
300
|
300
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4,203
|
2,430
|
2,430
|
|
4,020
|
4,020
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
100
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,300
|
2,300
|
|
1,000
|
1,000
|
|
|
01.02.10
|
ტერიტორიული ორგანოები
|
517,931
|
723,168
|
723,168
|
0
|
855,380
|
855,380
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
77
|
80
|
80
|
|
80
|
80
|
|
|
|
ხარჯები
|
514,181
|
723,168
|
723,168
|
0
|
854,180
|
854,180
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
452,952
|
651,778
|
651,778
|
|
770,240
|
770,240
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61,229
|
71,390
|
71,390
|
0
|
83,940
|
83,940
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
1,200
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
23,143
|
29,590
|
29,590
|
|
53,940
|
53,940
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
36,886
|
41,800
|
41,800
|
|
30,000
|
30,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,750
|
0
|
|
|
1,200
|
1,200
|
|
|
01.02.11
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
20,614
|
42,180
|
42,180
|
0
|
44,970
|
44,970
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
|
|
|
ხარჯები
|
16,524
|
42,180
|
42,180
|
0
|
44,970
|
44,970
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
9,718
|
31,770
|
31,770
|
|
33,920
|
33,920
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,806
|
10,410
|
10,410
|
0
|
11,050
|
11,050
|
0
|
|
|
მივლინება
|
|
1,300
|
1,300
|
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5,473
|
3,490
|
3,490
|
|
4,050
|
4,050
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,333
|
5,320
|
5,320
|
|
4,500
|
4,500
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
300
|
300
|
|
1,500
|
1,500
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,090
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
01. 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
80,700
|
80,700
|
0
|
80,000
|
80,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
80,700
|
80,700
|
0
|
80,000
|
80,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
80,700
|
80,700
|
|
80,000
|
80,000
|
|
|
01.04.
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა
|
201,972
|
994,144
|
994,144
|
0
|
1,038,840
|
1,038,840
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
156,229
|
585,398
|
585,398
|
0
|
504,410
|
504,410
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
156,229
|
585,398
|
585,398
|
0
|
504,410
|
504,410
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
45,743
|
408,746
|
408,746
|
0
|
534,430
|
534,430
|
0
|
|
01.04.01
|
ქობულეთის წყალარინების პროექტი
|
56,576
|
392,600
|
392,600
|
0
|
336,990
|
336,990
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
55,182
|
98,600
|
98,600
|
0
|
73,830
|
73,830
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
55,182
|
98,600
|
98,600
|
|
73,830
|
73,830
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,394
|
294,000
|
294,000
|
|
263,160
|
263,160
|
|
|
01.04.02
|
დაბა ოჩხამური ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
96,576
|
96,600
|
96,600
|
0
|
96,580
|
96,580
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
61,728
|
57,310
|
57,310
|
0
|
52,330
|
52,330
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
61,728
|
57,310
|
57,310
|
|
52,330
|
52,330
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
34,848
|
39,290
|
39,290
|
|
44,250
|
44,250
|
|
|
01.04.03
|
მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა
|
48,820
|
83,052
|
83,052
|
0
|
83,060
|
83,060
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
39,319
|
52,169
|
52,169
|
0
|
48,260
|
48,260
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
39,319
|
52,169
|
52,169
|
|
48,260
|
48,260
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
9,501
|
30,883
|
30,883
|
|
34,800
|
34,800
|
|
|
01.04.04
|
მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)
|
0
|
421,892
|
421,892
|
0
|
522,210
|
522,210
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
377,319
|
377,319
|
0
|
329,990
|
329,990
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
|
377,319
|
377,319
|
|
329,990
|
329,990
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
44,573
|
44,573
|
|
192,220
|
192,220
|
|
|
01.05.
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
11,970
|
12,000
|
12,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10,095
|
12,000
|
12,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,095
|
12,000
|
12,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
10,095
|
12,000
|
12,000
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,875
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
01.06.
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
0
|
10,000
|
10,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10,000
|
10,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
10,000
|
10,000
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
10,000
|
10,000
|
|
0
|
|
|
|
01.07.
|
პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი
|
81,378
|
45,360
|
45,360
|
0
|
8,000
|
8,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
81,378
|
45,360
|
45,360
|
0
|
8,000
|
8,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81,378
|
45,360
|
45,360
|
0
|
8,000
|
8,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
81,378
|
45,360
|
45,360
|
0
|
8,000
|
8,000
|
0
|
|
01.07.01
|
დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები
|
24,000
|
18,000
|
18,000
|
0
|
8,000
|
8,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
24,000
|
18,000
|
18,000
|
0
|
8,000
|
8,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24,000
|
18,000
|
18,000
|
0
|
8,000
|
8,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
24,000
|
18,000
|
18,000
|
|
8,000
|
8,000
|
|
|
01.07.02
|
პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი
|
56,880
|
2,360
|
2,360
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
56,880
|
2,360
|
2,360
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
56,880
|
2,360
|
2,360
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
56,880
|
2,360
|
2,360
|
|
0
|
|
|
|
01.07.03
|
პროექტების ექსპერტიზის ხარჯი
|
498
|
25,000
|
25,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
498
|
25,000
|
25,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
498
|
25,000
|
25,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
498
|
25,000
|
25,000
|
|
0
|
|
|
|
01. 08
|
პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები
|
1,471
|
120,524
|
120,524
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,471
|
120,524
|
120,524
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,471
|
120,524
|
120,524
|
|
0
|
|
|
|
01. 09
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
0
|
345,200
|
345,200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
345,200
|
345,200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
345,200
|
345,200
|
|
0
|
|
|
|
02. 00
|
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
683,487
|
676,551
|
676,551
|
0
|
719,950
|
719,950
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
50
|
53
|
53
|
|
55
|
55
|
0
|
|
|
|
424,238
|
668,751
|
668,751
|
0
|
659,870
|
659,870
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
225,779
|
446,100
|
446,100
|
0
|
510,560
|
510,560
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
198,459
|
222,651
|
222,651
|
0
|
149,310
|
149,310
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4,500
|
6,000
|
6,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მივლინება
|
2,090
|
3,670
|
3,670
|
0
|
3,300
|
3,300
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
87,694
|
79,550
|
79,550
|
0
|
40,060
|
40,060
|
0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
4,000
|
34,720
|
34,720
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
59,988
|
58,936
|
58,936
|
0
|
62,000
|
62,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
40,187
|
39,775
|
39,775
|
0
|
43,950
|
43,950
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
259,249
|
7,800
|
7,800
|
0
|
60,080
|
60,080
|
0
|
|
02. 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
106,634
|
120,766
|
120,766
|
0
|
135,090
|
135,090
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
8
|
|
10
|
10
|
|
|
|
ხარჯები
|
102,830
|
117,966
|
117,966
|
|
133,690
|
133,690
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
61,356
|
72,720
|
72,720
|
|
91,040
|
91,040
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
41,474
|
45,246
|
45,246
|
|
42,650
|
42,650
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4,500
|
6,000
|
6,000
|
|
0
|
|
|
|
|
მივლინება
|
2,090
|
3,670
|
3,670
|
|
2,500
|
2,500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
11,824
|
10,760
|
10,760
|
|
11,000
|
11,000
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4,588
|
5,736
|
5,736
|
|
5,800
|
5,800
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
18,472
|
19,080
|
19,080
|
|
23,350
|
23,350
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,804
|
2,800
|
2,800
|
|
1,400
|
1,400
|
|
|
02. 02
|
სახანძრო -სამაშველო სამსახური
|
515,600
|
505,785
|
505,785
|
0
|
584,860
|
584,860
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42
|
45
|
45
|
|
45
|
45
|
|
|
|
ხარჯები
|
261,655
|
500,785
|
500,785
|
0
|
526,180
|
526,180
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
164,423
|
373,380
|
373,380
|
|
419,520
|
419,520
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
97,232
|
127,405
|
127,405
|
0
|
106,660
|
106,660
|
0
|
|
|
მივლინება
|
|
0
|
|
|
800
|
800
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
16,117
|
18,790
|
18,790
|
|
29,060
|
29,060
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
4,000
|
34,720
|
34,720
|
|
0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
55,400
|
53,200
|
53,200
|
|
56,200
|
56,200
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
21,715
|
20,695
|
20,695
|
|
20,600
|
20,600
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
253,945
|
5,000
|
5,000
|
|
58,680
|
58,680
|
|
|
02. 03
|
შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება
|
61,253
|
50,000
|
50,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
59,753
|
50,000
|
50,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,753
|
50,000
|
50,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
59,753
|
50,000
|
50,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,500
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03. 00
|
ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
11,343,338
|
21,492,229
|
20,086,684
|
1,405,545
|
3,967,810
|
3,839,810
|
128000
|
|
|
ხარჯები
|
2,773,350
|
2,906,703
|
2,906,703
|
0
|
2,589,930
|
2,589,930
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,833,811
|
2,025,000
|
2,025,000
|
0
|
1,985,000
|
1,985,000
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
290,662
|
350,000
|
350,000
|
0
|
350,000
|
350,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,543,149
|
1,675,000
|
1,675,000
|
0
|
1,635,000
|
1,635,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
600,635
|
560,819
|
560,819
|
0
|
604,930
|
604,930
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
128000
|
0
|
128000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
338,904
|
320,884
|
320,884
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,569,988
|
18,585,526
|
17,179,981
|
1,405,545
|
1,249,880
|
1,249,880
|
0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
3,704,716
|
5,764,615
|
5,764,615
|
0
|
18,600
|
18,600
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
235,042
|
235,042
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
235,042
|
235,042
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,704,716
|
5,529,573
|
5,529,573
|
0
|
18,600
|
18,600
|
0
|
|
03 01 01
|
ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების კეთილმოწყობა
|
1,847,657
|
3,391,951
|
3,391,951
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
200,902
|
200,902
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
200,902
|
200,902
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,847,657
|
3,191,049
|
3,191,049
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 01 01
|
ქ.ქობულეთში ქუჩებს შორის გადასასვლელების მოწყობა
|
112,613
|
609,857
|
609,857
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
112,613
|
609,857
|
609,857
|
|
0
|
|
|
|
03 01 01 02
|
მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა
|
466,858
|
164,910
|
164,910
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
466,858
|
164,910
|
164,910
|
|
0
|
|
|
|
03 01 01 03
|
დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა
|
43,206
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43,206
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 01 04
|
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) რეაბილიტაცია
|
1,159,773
|
1,504,820
|
1,504,820
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,159,773
|
1,504,820
|
1,504,820
|
|
0
|
|
|
|
03 01 01 05
|
ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია
|
4,980
|
176,127
|
176,127
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,980
|
176,127
|
176,127
|
|
0
|
|
|
|
03 01 01 06
|
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია
|
60,227
|
147,929
|
147,929
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60,227
|
147,929
|
147,929
|
|
0
|
|
|
|
03 01 01 07
|
ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა
|
0
|
587,406
|
587,406
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
587,406
|
587,406
|
|
0
|
|
|
|
03 01 01 08
|
ქ.ქობულეთში ქუჩების მოშანდაგება
|
0
|
200,902
|
200,902
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
200,902
|
200,902
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
200,902
|
200,902
|
|
0
|
|
|
|
03 01 02
|
ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
|
1,838,000
|
2,164,503
|
2,164,503
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,838,000
|
2,164,503
|
2,164,503
|
|
0
|
|
|
|
03 01 03
|
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.
|
0
|
36,450
|
36,450
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
36,450
|
36,450
|
|
0
|
|
|
|
03 01 04
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი
|
0
|
3,420
|
3,420
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,420
|
3,420
|
|
0
|
|
|
|
03 01 05
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა
|
15,184
|
96,430
|
96,430
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,184
|
96,430
|
96,430
|
|
0
|
|
|
|
03 01 06
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა
|
3,875
|
20,971
|
20,971
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,875
|
20,971
|
20,971
|
|
0
|
|
|
|
03 01 07
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი
|
0
|
34,140
|
34,140
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
34,140
|
34,140
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
34,140
|
34,140
|
|
0
|
|
|
|
03 01 08
|
სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი
|
0
|
16,750
|
16,750
|
0
|
18,600
|
18,600
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
16,750
|
16,750
|
|
18,600
|
18,600
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6,240,180
|
8,048,835
|
8,048,835
|
0
|
3,595,710
|
3,595,710
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,638,939
|
2,534,919
|
2,534,919
|
0
|
2,554,930
|
2,554,930
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,776,604
|
1,960,000
|
1,960,000
|
0
|
1,950,000
|
1,950,000
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
290,662
|
350,000
|
350,000
|
0
|
350,000
|
350,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,485,942
|
1,610,000
|
1,610,000
|
0
|
1,600,000
|
1,600,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
600,635
|
560,819
|
560,819
|
0
|
604,930
|
604,930
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
261,700
|
14,100
|
14,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,601,241
|
5,513,916
|
5,513,916
|
0
|
1,040,780
|
1,040,780
|
0
|
|
03 02 01
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები
|
510,705
|
2,768,354
|
2,768,354
|
0
|
569,000
|
569,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
510,705
|
2,768,354
|
2,768,354
|
0
|
569,000
|
569,000
|
0
|
|
03 02 01 01
|
ფასადების სამუშაოები
|
4,078
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,078
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 02
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების მოწყობა
|
114,359
|
779,876
|
779,876
|
0
|
200,000
|
200,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114,359
|
779,876
|
779,876
|
|
200,000
|
200,000
|
|
|
03 02 01 03
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება
|
0
|
1,062,457
|
1,062,457
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,062,457
|
1,062,457
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 04
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა
|
190,950
|
856,885
|
856,885
|
0
|
369,000
|
369,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
190,950
|
856,885
|
856,885
|
0
|
369,000
|
369,000
|
|
|
03 02 01 05
|
მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია
|
201,318
|
50,000
|
50,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
201,318
|
50,000
|
50,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02 01 06
|
სადარბაზოების სანათების მოწყობა
|
0
|
19,136
|
19,136
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
19,136
|
19,136
|
|
0
|
|
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
652,921
|
658,156
|
658,156
|
0
|
580,000
|
580,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
480,874
|
580,000
|
580,000
|
0
|
580,000
|
580,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
480,874
|
580,000
|
580,000
|
0
|
580,000
|
580,000
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
290,662
|
350,000
|
350,000
|
|
350,000
|
350,000
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
190,212
|
230,000
|
230,000
|
|
230,000
|
230,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
172,047
|
78,156
|
78,156
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
1,198,529
|
1,364,990
|
1,364,990
|
0
|
1,250,000
|
1,250,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,198,529
|
1,250,000
|
1,250,000
|
0
|
1,250,000
|
1,250,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,198,529
|
1,250,000
|
1,250,000
|
0
|
1,250,000
|
1,250,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,198,529
|
1,250,000
|
1,250,000
|
|
1,250,000
|
1,250,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
114,990
|
114,990
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
151,783
|
241,829
|
241,829
|
0
|
180,000
|
180,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
146,383
|
167,529
|
167,529
|
0
|
171,400
|
171,400
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
146,383
|
167,529
|
167,529
|
0
|
171,400
|
171,400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,400
|
74,300
|
74,300
|
0
|
8,600
|
8,600
|
0
|
|
03 02 04 01
|
ა (ა) იპ გ ა მ წ ვ ა ნ ე ბ ა
|
151,783
|
171,829
|
171,829
|
0
|
180,000
|
180,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
146,383
|
167,529
|
167,529
|
0
|
171,400
|
171,400
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
146,383
|
167,529
|
167,529
|
|
171,400
|
171,400
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,400
|
4,300
|
4,300
|
|
8,600
|
8,600
|
|
|
03 02 04 02
|
მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა
|
0
|
70,000
|
70,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
70,000
|
70,000
|
|
|
|
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,758,053
|
1,499,442
|
1,499,442
|
0
|
854,190
|
854,190
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
715,952
|
407,390
|
407,390
|
0
|
433,530
|
433,530
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
454,252
|
393,290
|
393,290
|
0
|
433,530
|
433,530
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
261,700
|
14,100
|
14,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,042,101
|
1,092,052
|
1,092,052
|
0
|
420,660
|
420,660
|
0
|
|
03 02 05 01
|
წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
1,010,985
|
1,072,252
|
1,072,252
|
0
|
393,760
|
393,760
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,010,985
|
1,072,252
|
1,072,252
|
|
393,760
|
393,760
|
|
|
03 02 05 02
|
შპს"ქობულეთის წყალკანალი"
|
311,160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
311,160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
311,160
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03
|
შპს"ქობულეთის წყალი"
|
258,400
|
250,000
|
250,000
|
0
|
250,000
|
250,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
258,400
|
250,000
|
250,000
|
0
|
250,000
|
250,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
250,000
|
250,000
|
|
250,000
|
250,000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
258,400
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 04
|
შპს"ქობულეთის სოფლის წყალი"
|
3,300
|
14,100
|
14,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3,300
|
14,100
|
14,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,300
|
14,100
|
14,100
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 05
|
ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "
|
143,092
|
143,290
|
143,290
|
0
|
183,530
|
183,530
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
143,092
|
143,290
|
143,290
|
0
|
183,530
|
183,530
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
143,092
|
143,290
|
143,290
|
|
183,530
|
183,530
|
|
|
03 02 05 06
|
სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
|
26,900
|
19,800
|
19,800
|
0
|
26,900
|
26,900
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26,900
|
19,800
|
19,800
|
|
26,900
|
26,900
|
|
|
03 02 05 08
|
მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები
|
4,216
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,216
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 06
|
სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
1,928,950
|
1,466,064
|
1,466,064
|
0
|
122,520
|
122,520
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
57,962
|
80,000
|
80,000
|
0
|
80,000
|
80,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
57,962
|
80,000
|
80,000
|
0
|
80,000
|
80,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
57,962
|
80,000
|
80,000
|
0
|
80,000
|
80,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,870,988
|
1,386,064
|
1,386,064
|
0
|
42,520
|
42,520
|
0
|
|
03 02 06 01
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა"
|
57,962
|
80,000
|
80,000
|
0
|
80,000
|
80,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
57,962
|
80,000
|
80,000
|
0
|
80,000
|
80,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
57,962
|
80,000
|
80,000
|
0
|
80,000
|
80,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
57,962
|
80,000
|
80,000
|
|
80,000
|
80,000
|
|
|
03 02 06 02
|
ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები
|
1,096,752
|
1,030,902
|
1,030,902
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,096,752
|
1,030,902
|
1,030,902
|
|
0
|
|
|
|
03 02 06 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება
|
774,236
|
355,162
|
355,162
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
774,236
|
355,162
|
355,162
|
|
0
|
|
|
|
03 02 06 04
|
ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლში კანალიზაციის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9,530
|
9,530
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
|
|
9,530
|
9,530
|
|
|
03 02 06 05
|
დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება(მე-2 ეტაპი)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32,990
|
32,990
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
|
|
32,990
|
32,990
|
|
|
03 02 07
|
უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი
|
39,239
|
50,000
|
50,000
|
0
|
40,000
|
40,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
39,239
|
50,000
|
50,000
|
0
|
40,000
|
40,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39,239
|
50,000
|
50,000
|
0
|
40,000
|
40,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
39,239
|
50,000
|
50,000
|
|
40,000
|
40,000
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
78,602
|
4,629,186
|
4,629,186
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
71,742
|
71,742
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
71,742
|
71,742
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78,602
|
4,557,444
|
4,557,444
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 01
|
სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
53,815
|
3,649,765
|
3,649,765
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53,815
|
3,649,765
|
3,649,765
|
|
0
|
|
|
|
03 03 02
|
საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი
|
0
|
131,100
|
131,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
131,100
|
131,100
|
|
0
|
|
|
|
03 03 03
|
მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
23,296
|
334,908
|
334,908
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23,296
|
334,908
|
334,908
|
|
0
|
|
|
|
03 03 04
|
ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა
|
0
|
67,650
|
67,650
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
67,650
|
67,650
|
|
0
|
|
|
|
03 03 05
|
დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები
|
1,491
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,491
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 03 06
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) შეკეთება-რეაბილიტაცია
|
0
|
46,232
|
46,232
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
46,232
|
46,232
|
|
0
|
|
|
|
03 03 07
|
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
0
|
268,900
|
268,900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
268,900
|
268,900
|
|
0
|
|
|
|
03 03 08
|
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
0
|
58,889
|
58,889
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
58,889
|
58,889
|
|
0
|
|
|
|
03 03 09
|
ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები
|
0
|
57,762
|
57,762
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
57,762
|
57,762
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
57,762
|
57,762
|
|
0
|
|
|
|
03 03 10
|
ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება
|
0
|
13,980
|
13,980
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
13,980
|
13,980
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
13,980
|
13,980
|
|
0
|
|
|
|
03 04
|
ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოები
|
77,204
|
1,202,100
|
1,202,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
77,204
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
77,204
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,202,100
|
1,202,100
|
|
0
|
|
|
|
03 05
|
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
|
115,870
|
356,948
|
356,948
|
0
|
190,500
|
190,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
115,870
|
356,948
|
356,948
|
|
190,500
|
190,500
|
|
|
03 06
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
|
1,069,559
|
1,405,545
|
0
|
1,405,545
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,069,559
|
1,405,545
|
|
1,405,545
|
0
|
|
|
|
03 07
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით"აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
20,000
|
20,000
|
|
0
|
|
|
|
03 08
|
საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები
|
25,000
|
30,000
|
30,000
|
0
|
30,000
|
30,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
25,000
|
30,000
|
30,000
|
0
|
30,000
|
30,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,000
|
30,000
|
30,000
|
0
|
30,000
|
30,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25,000
|
30,000
|
30,000
|
|
30,000
|
30,000
|
|
|
03 09
|
აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი
|
21,026
|
30,000
|
30,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
21,026
|
30,000
|
30,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,026
|
30,000
|
30,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
21,026
|
30,000
|
30,000
|
|
5,000
|
5,000
|
|
|
03 10
|
სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი
|
1,183
|
5,000
|
5,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,183
|
5,000
|
5,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,183
|
5,000
|
5,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,183
|
5,000
|
5,000
|
|
0
|
|
|
|
03 11
|
არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის ხელშეწყობა
|
9,998
|
0
|
0
|
0
|
128,000
|
0
|
128,000
|
|
|
ხარჯები
|
9,998
|
0
|
0
|
0
|
128,000
|
0
|
128,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,998
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
128,000
|
0
|
128,000
|
|
04. 00
|
განათლება
|
825,141
|
1,562,616
|
1,562,616
|
0
|
2,134,430
|
2,134,430
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
811,725
|
815,375
|
815,375
|
0
|
1,178,430
|
1,178,430
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
811,725
|
815,375
|
815,375
|
0
|
1,178,430
|
1,178,430
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,416
|
747,241
|
747,241
|
0
|
956,000
|
956,000
|
0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
804,191
|
1,549,171
|
1,549,171
|
0
|
2,127,430
|
2,127,430
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
797,775
|
806,375
|
806,375
|
0
|
1,171,430
|
1,171,430
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
797,775
|
806,375
|
806,375
|
0
|
1,171,430
|
1,171,430
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,416
|
742,796
|
742,796
|
0
|
956,000
|
956,000
|
0
|
|
04 01 01
|
ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
802,275
|
813,375
|
813,375
|
0
|
1,174,930
|
1,174,930
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
797,775
|
806,375
|
806,375
|
0
|
1,171,430
|
1,171,430
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
797,775
|
806,375
|
806,375
|
|
1,171,430
|
1,171,430
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,500
|
7,000
|
7,000
|
|
3,500
|
3,500
|
|
|
04 01 02
|
საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა
|
1,916
|
735,796
|
735,796
|
0
|
952,500
|
952,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,916
|
735,796
|
735,796
|
|
952,500
|
952,500
|
|
|
04 02
|
სკოლების ხელშეწყობა
|
20,950
|
13,445
|
13,445
|
0
|
7,000
|
7,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13,950
|
9,000
|
9,000
|
0
|
7,000
|
7,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
13,950
|
9,000
|
9,000
|
|
7,000
|
7,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,000
|
4,445
|
4,445
|
|
0
|
|
|
|
05. 00
|
კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,180,090
|
2,440,721
|
2,440,721
|
0
|
4,612,140
|
4,612,140
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,148,435
|
1,672,921
|
1,672,921
|
0
|
2,215,830
|
2,215,830
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
174,879
|
238,012
|
238,012
|
0
|
144,000
|
144,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
174,879
|
238,012
|
238,012
|
0
|
144,000
|
144,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
973,556
|
1,434,909
|
1,434,909
|
0
|
2,071,830
|
2,071,830
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31,655
|
767,800
|
767,800
|
0
|
2,396,310
|
2,396,310
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
210,096
|
1,116,960
|
1,116,960
|
0
|
3,141,180
|
3,141,180
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
201,206
|
362,100
|
362,100
|
0
|
756,110
|
756,110
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
58,035
|
73,000
|
73,000
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
58,035
|
73,000
|
73,000
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
143,171
|
289,100
|
289,100
|
0
|
696,110
|
696,110
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,890
|
754,860
|
754,860
|
0
|
2,385,070
|
2,385,070
|
0
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
116,278
|
152,100
|
152,100
|
0
|
140,210
|
140,210
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
108,538
|
136,100
|
136,100
|
0
|
140,210
|
140,210
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
108,538
|
136,100
|
136,100
|
|
140,210
|
140,210
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,740
|
16,000
|
16,000
|
|
0
|
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
58,035
|
73,000
|
73,000
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
58,035
|
73,000
|
73,000
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
58,035
|
73,000
|
73,000
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
58,035
|
73,000
|
73,000
|
|
60,000
|
60,000
|
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა
|
34,633
|
153,000
|
153,000
|
0
|
823,000
|
823,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
34,633
|
153,000
|
153,000
|
0
|
555,900
|
555,900
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
34,633
|
153,000
|
153,000
|
|
555,900
|
555,900
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
|
|
267,100
|
267,100
|
|
|
05 01 04
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
1,150
|
289,931
|
289,931
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,150
|
289,931
|
289,931
|
|
0
|
|
|
|
05 01 05
|
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
2,117,970
|
2,117,970
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
400,000
|
400,000
|
|
2,117,970
|
2,117,970
|
|
|
05 01 06
|
სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი
|
0
|
40,000
|
40,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
40,000
|
40,000
|
|
0
|
|
|
|
05 01 07
|
სპორტული დარბაზის მოწყობა
|
0
|
8,929
|
8,929
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
8,929
|
8,929
|
|
0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
969,994
|
1,323,761
|
1,323,761
|
0
|
1,470,960
|
1,470,960
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
947,229
|
1,310,821
|
1,310,821
|
0
|
1,459,720
|
1,459,720
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
116,844
|
165,012
|
165,012
|
0
|
84,000
|
84,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
116,844
|
165,012
|
165,012
|
0
|
84,000
|
84,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
830,385
|
1,145,809
|
1,145,809
|
0
|
1,375,720
|
1,375,720
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,765
|
12,940
|
12,940
|
0
|
11,240
|
11,240
|
0
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა
|
317,823
|
450,695
|
450,695
|
0
|
529,750
|
529,750
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
317,823
|
450,695
|
450,695
|
0
|
529,750
|
529,750
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
317,823
|
450,695
|
450,695
|
|
529,750
|
529,750
|
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი
|
535,327
|
456,615
|
456,615
|
0
|
421,130
|
421,130
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
512,562
|
446,715
|
446,715
|
0
|
419,130
|
419,130
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
512,562
|
446,715
|
446,715
|
|
419,130
|
419,130
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,765
|
9,900
|
9,900
|
|
2,000
|
2,000
|
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი
|
0
|
67,534
|
67,534
|
0
|
189,860
|
189,860
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
66,034
|
66,034
|
0
|
187,460
|
187,460
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
66,034
|
66,034
|
|
187,460
|
187,460
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,500
|
1,500
|
|
2,400
|
2,400
|
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'
|
0
|
172,380
|
172,380
|
0
|
194,060
|
194,060
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
170,840
|
170,840
|
0
|
188,220
|
188,220
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
170,840
|
170,840
|
|
188,220
|
188,220
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,540
|
1,540
|
|
5,840
|
5,840
|
|
|
05 02 05
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
79,569
|
164,232
|
164,232
|
0
|
62,000
|
62,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
79,569
|
164,232
|
164,232
|
0
|
62,000
|
62,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
79,569
|
164,232
|
164,232
|
0
|
62,000
|
62,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
79,569
|
164,232
|
164,232
|
|
62,000
|
62,000
|
|
|
05 02 06
|
ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა
|
350
|
780
|
780
|
0
|
22,000
|
22,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
350
|
780
|
780
|
0
|
22,000
|
22,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
350
|
780
|
780
|
0
|
22,000
|
22,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
350
|
780
|
780
|
|
22,000
|
22,000
|
|
|
05 02 07
|
ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი
|
0
|
11,525
|
11,525
|
0
|
52,160
|
52,160
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
11,525
|
11,525
|
0
|
51,160
|
51,160
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
11,525
|
11,525
|
|
51,160
|
51,160
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
|
|
1,000
|
1,000
|
|
|
05 02 08
|
საახალწლო ღონისძიება
|
36,925
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
36,925
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36,925
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
36,925
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
636,321
|
581,929
|
581,929
|
0
|
609,960
|
609,960
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
636,321
|
550,965
|
550,965
|
0
|
609,960
|
609,960
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
113,288
|
100,880
|
100,880
|
0
|
142,320
|
142,320
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
523,033
|
450,085
|
450,085
|
0
|
467,640
|
467,640
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
30,964
|
30,964
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
113,288
|
105,396
|
105,396
|
0
|
142,320
|
142,320
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
113,288
|
100,880
|
100,880
|
0
|
142,320
|
142,320
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
113,288
|
100,880
|
100,880
|
0
|
142,320
|
142,320
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
4,516
|
4,516
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 01
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"
|
22,697
|
46,000
|
46,000
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
22,697
|
46,000
|
46,000
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
22,697
|
46,000
|
46,000
|
|
60,000
|
60,000
|
|
|
06 01 02
|
შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 "
|
90,591
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
90,591
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
90,591
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 01 03
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი
|
0
|
1,623
|
1,623
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,623
|
1,623
|
|
0
|
|
|
|
06 01 04
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები
|
0
|
2,893
|
2,893
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,893
|
2,893
|
|
0
|
0
|
|
|
06 01 05
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება
|
0
|
54,880
|
54,880
|
0
|
82,320
|
82,320
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
54,880
|
54,880
|
0
|
82,320
|
82,320
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
54,880
|
54,880
|
|
82,320
|
82,320
|
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
523,033
|
476,533
|
476,533
|
0
|
467,640
|
467,640
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
523,033
|
450,085
|
450,085
|
0
|
467,640
|
467,640
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
523,033
|
450,085
|
450,085
|
0
|
467,640
|
467,640
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
26,448
|
26,448
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 01
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"
|
125,275
|
153,000
|
153,000
|
0
|
174,150
|
174,150
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
125,275
|
153,000
|
153,000
|
0
|
174,150
|
174,150
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
125,275
|
153,000
|
153,000
|
|
174,150
|
174,150
|
|
|
06 02 02
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"
|
36,500
|
45,700
|
45,700
|
0
|
77,500
|
77,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
36,500
|
45,700
|
45,700
|
0
|
77,500
|
77,500
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,500
|
45,700
|
45,700
|
|
77,500
|
77,500
|
|
|
06 02 03
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"
|
40,500
|
24,000
|
24,000
|
0
|
48,000
|
48,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
40,500
|
24,000
|
24,000
|
0
|
48,000
|
48,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40,500
|
24,000
|
24,000
|
|
48,000
|
48,000
|
|
|
06 02 04
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"
|
15,490
|
10,300
|
10,300
|
0
|
21,700
|
21,700
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
15,490
|
10,300
|
10,300
|
0
|
21,700
|
21,700
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,490
|
10,300
|
10,300
|
|
21,700
|
21,700
|
|
|
06 02 05
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"
|
10,950
|
12,000
|
12,000
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10,950
|
12,000
|
12,000
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,950
|
12,000
|
12,000
|
|
20,000
|
20,000
|
|
|
06 02 06
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
|
0
|
27,750
|
27,750
|
0
|
30,000
|
30,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
27,750
|
27,750
|
0
|
30,000
|
30,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
27,750
|
27,750
|
|
30,000
|
30,000
|
|
|
06 02 07
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"
|
33,000
|
41,500
|
41,500
|
0
|
41,500
|
41,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
33,000
|
41,500
|
41,500
|
0
|
41,500
|
41,500
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,000
|
41,500
|
41,500
|
|
41,500
|
41,500
|
|
|
06 02 08
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
50,000
|
50,000
|
|
0
|
|
|
|
06 02 09
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
261,318
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
261,318
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
261,318
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 02 10
|
მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა
|
0
|
26,448
|
26,448
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
26,448
|
26,448
|
|
0
|
|
|
|
06 02 11
|
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა
|
0
|
29,835
|
29,835
|
0
|
54,790
|
54,790
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
29,835
|
29,835
|
0
|
54,790
|
54,790
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
29,835
|
29,835
|
|
54,790
|
54,790
|
|
|
06 02 12
|
სოციალური დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა
|
0
|
56,000
|
56,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
56,000
|
56,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
56,000
|
56,000
|
|
0
|
|
|
|