„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
27.12.2012 ძალადაკარგული 27.12.2013
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№31
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.131.016100
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 04/01/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (6)

წინა ცვლილებები (4)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2012 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

 


ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი




თავი I
   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

 

(ლარი)

 

 

 

 

დასახელება

 

 

 

 

2011 წლისფაქტი

2012 წლისგეგმა

2013წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

20,020,686

24,943,210

23,537,665

1,405,545

14 900910

14 900910

0

გადასახადები

1,003,402

1,076,850

1,076,850

0

930,910

930,910

0

გრანტები

17,896,962

21,927,825

20,522,280

1,405,545

12841500

12841500

0

სხვა შემოსავლები

1,120,322

1,938,535

1,938,535

0

1,128,500

1,128,500

0

ხარჯები

7,952,254

10,294,461

10,294,461

0

10715910

10,587,910

128000

შრომის ანაზღაურება

1,489,505

2,129,273

2,129,273

0

2,484,000

2,484,000

0

საქონელი და მომსახურება

2,801,168

3,187,934

3,187,934

0

2,869,970

2,869,970

0

პროცენტი

156,229

585,398

585,398

0

504,410

504,410

0

სუბსიდიები

2,640,944

3,066,063

3,066,063

0

4,151,590

4,151,590

0

სოციალური უზრუნველყოფა

524,033

452,085

452,085

0

595640

467,640

128000

სხვახარჯები

340,375

873,708

873,708

0

110,300

110,300

0

საოპერაციო სალდო

12,068,432

14,648,749

13,243,204

1,405,545

4185000

4,313,000

-128000

არაფინანსური აქტივების  ცვლილება

7,260,498

20,220,013

18,814,468

1,405,545

4,678,570

4,678,570

0

ზრდა

8,943,476

20,370,013

18,964,468

1,405,545

4,678,570

4,678,570

0

კლება

1,682,978

150,000

150,000

 

0

 

 

მთლიანი სალდო

4,807,934

-5,571,264

-5,571,264

0

-493570

-365,570

-128,000

ფინანსური აქტივების  ცვლილება

4,762,191

-5,980,010

-5,980,010

0

-1,028,000

-900,000

-128,000

ზრდა

4,762,191

0

 

 

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

4,762,191

0

 

 

 

 

 

კლება

0

5,980,010

5,980,010

0

1,028,000

900,000

128,000

ვალუტა, დეპოზიტები

 

5,980,010

5,980,010

 

1,028,000

900,000

128,000

ვალდებულებების ცვლილება

-45,743

-408,746

-408,746

0

-534,430

-534,430

0

ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

კლება

45,743

408,746

408,746

0

534,430

534,430

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

     შემოსულობები

  21,703,664

    25,093,210

23687665

1405545 

  14900910

  14900910

0  

შემოსავლები

       20,020,686

         24,943,210

       23,537,665

         1,405,545

       14900910

       14900910

                        0  

არაფინანსური აქტივების კლება

         1,682,978

              150,000

            150,000

0

0

0

0

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

                     0  

                        0  

0  

0

0-

0

0

 ვალდებულებების ზრდა

                     0  

                        0-  

0  

0

0

0

0

გადასახდელები

  16,941,473

    31,073,220

29667675 

1405545  

  15,928910

  15,800,910

128000 

      ხარჯები

         7,952,254

         10,294,461

       10,294,461

0  

       10715910

       10,587,910

                        128000

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

         8,943,476

         20,370,013

       18,964,468

         1,405,545

         4,678,570

         4,678,570

                        0

      ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

                        0  

 

 

                      -  

 

 

      ვალდებულებების კლება

              45,743

              408,746

            408,746

0  

            534,430

            534,430

                        0  

ნაშთის ცვლილება

    4,762,191

-5,980,010

-5980010

0  

-1028000

-900000

-128000

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  14,900,910  ლარის ოდენობით.

 

განისაზღვროს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები   

 

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

    20,020,686

 24,943,210

 23,537,665

  1,405,545

 14,900,910

 14,900,910

               -  

გადასახადები

            1,003,402

       1,076,850

       1,076,850

 

          930,910

          930,910

                      -  

გრანტები

          17,896,962

     21,927,825

     20,522,280

      1,405,545

     12841500

     12841500

                      -  

სხვა შემოსავლები

            1,120,322

       1,938,535

       1,938,535

 

       1,128,500

       1,128,500

                      -  

მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   930910     ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                        1,003,402

                       1,076,850

                           930,910

ქონების გადასახადი

                        1,003,402

                       1,076,850

                           930,910

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                       439,432

                                      591,500

                                       445,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                         66,136

                                        40,500

                                         40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                         66,546

                                        44,850

                                         44,910

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                       431,157

                                      400,000

                                       400,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

                                               131

                                                 -  

                                                  -  

 

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  12841500  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

    17,896,962

 21,927,825

 20,522,280

  1,405,545

 12,841,500

 12,841,500

               -  

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი

           87,803

        21,980

        21,980

 

           -  

 

 

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

    17,809,159

 21,905,845

 20,500,300

  1,405,545

 12,841,500

 12,841,500

               -  

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

            5,649,300

       6,224,500

       6,224,500

 

       5,784,900

       5,784,900

 

სპეციალური ტრანსფერი

    12,159,859

 15,681,345

 14,275,800

  1,405,545

7,056,600

7,056,600

               -  

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

            1,069,559

       1,405,545

 

      1,405,545

               -  

 

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

          11,090,300

     14,275,800

     14,275,800

 

7,056,600

   7 056 600

 

) მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1128500.  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,120,322

1,938,535

1,128,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

391,888

1,314,035

430,500

პროცენტები

204,350

1,164,035

250,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

204,350

1,164,035

250,500

რენტა

187,538

150,000

180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

58,916

50,000

50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

128,622

100,000

130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

323,147

254,400

278,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

288,475

228,400

250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

15,096

28,400

30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

15,096

28,400

30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

98

-

-

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

113,986

-

-

სათამაშო აპარატებიდან

90,034

-

-

ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან

23,906

-

-

წამახალისებელი გათამაშებიდან

17

-

-

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

29

-

-

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

159,295

200,000

220,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

34,672

26,000

28,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

34,672

26,000

28,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

34,672

26,000

28,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

362,845

300,000

300,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

42,442

70,100

120,000

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

 

70,100

120,000

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

42,442

-

-

 


მუხლი 4.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 10715910.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

                                2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

7,952,254

10,294,461

10,294,461

0.0

10,715,910

10,587,910

128000

შრომის ანაზღაურება

1,489,505

2,129,273

2,129,273

0.0

2,484,000

2,484,000

0.0

სხვა ხარჯი

340,375

873,708

873,708

0.0

110,300

110,300

0.0

სუბსიდიები

2,640,944

3,066,063

3,066,063

0.0

4,151,590

4,151,590

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

524,033

452,085

452,085

0.0

5 95,640

467,640

128000

საქონელი და მომსახურება

2,801,168

3,187,934

3,187,934

0.0

2,869,970

2,869,970

0.0

პროცენტი

156,229

585,398

585,398

0.0

504,410

504,410

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 678 570.  ლარის ოდენობით მათ შორის.

 

 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 678 570 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

                   69,168

                 230,682

                 230,682

0.0

               16,300

                   16,300

0.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

                 259,249

                     7,800

                     7,800

0.0

               60,080

                   60,080

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

             8,569,988

           18,585,526

           17,179,981

             1,405,545

          1,249,880

             1,249,880

0.0

განათლება

                   13,416

                 747,241

                 747,241

0.0

             956,000

                 956,000

0.0

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

                   31,655

                 767,800

                 767,800

0.0

          2,396,310

             2,396,310

0.0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

                   30,964

                   30,964

0.0

0.0

0.0

0.0

ჯამი

             8,943,476

           20,370,013

           18,964,468

             1,405,545

          4,678,570

             4,678,570

0.0


ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით,მათ შორის;

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

 

 

 

 

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

       1,655,866

          150,000

          150,000

 

0.0

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  15,394,480 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით

           

  (ლარი) 

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2011

წლის

ფაქტი 
                

 2012 წლის გეგმა     

 2013წლის გეგმა     

 

სულ

    მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი

შემო

სავლები

სახელ

მწიფო ბიუ

ჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

1,909,199 

3,505,438 

3,505,438 

2,919,780 

2,919,780 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

1,682,151 

2,404,956 

2,404,956 

2,415,370 

2,415,370 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,547,337 

2,162,011 

2,162,011 

2,171,390 

2,171,390 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

134,814 

242,945 

242,945 

243,980 

243,980 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

156,229 

585,398 

585,398 

504,410 

504,410 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

70,819 

515,084 

515,084 

 

702

თავდაცვა

106,634 

120,766 

120,766 

135,090 

135,090 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

106,634 

120,766 

120,766 

135,090 

135,090 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

576,853 

555,785 

555,785 

584,860 

584,860 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

61,253 

50,000 

50,000 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

515,600 

505,785 

505,785 

584,860 

584,860 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,887,072 

5,905,341 

5,905,341 

291,850 

163,850 

128000

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

9,998 

 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

9,998 

 

128000

128000

 

7045

ტრანსპორტი

3,757,516 

5,764,615 

5,764,615 

18,600 

18,600 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,757,516 

5,764,615 

5,764,615 

18,600 

18,600 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

119,558 

140,726 

140,726 

145,250 

145,250 

 

705

 გარემოს დაცვა

2,460,309 

2,481,080 

2,481,080 

1,372,520 

1,372,520 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,198,529 

1,364,990 

1,364,990 

1,250,000 

1,250,000 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,261,780 

1,116,090 

1,116,090 

122,520 

122,520 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5,249,023 

13,401,773 

11,996,228 

1,405,545 

2,610,710 

2,610,710 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

631,055 

7,061,989 

7,061,989 

609,000 

609,000 

 

7063

წყალმომარაგება

2,472,663 

1,849,416 

1,849,416 

854,190 

854,190 

 

7064

 გარე განათება

652,921 

658,156 

658,156 

580,000 

580,000 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,492,384 

3,832,212 

2,426,667 

1,405,545 

567,520 

567,520 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

137,908 

132,966 

132,966 

181,080 

181,080 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

137,908 

132,966 

132,966 

181,080 

181,080 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

786,457 

1,919,381 

1,919,381 

4,026,560 

4,026,560 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

93,818 

1,032,394 

1,032,394 

3,190,830 

3,190,830 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

651,821 

804,752 

804,752 

729,350 

729,350 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

350 

780 

780 

22,000 

22,000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

40,468 

81,455 

81,455 

84,380 

84,380 

 

709

განათლება

1,259,242 

2,165,411 

2,165,411 

2,804,390 

2,804,390 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

802,275 

813,375 

813,375 

1,174,930 

1,174,930 

 

7092

ზოგადი განათლება

20,950 

13,445 

13,445 

7,000 

7,000 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

20,950 

13,445 

13,445 

7,000 

7,000 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

436,017 

1,338,591 

1,338,591 

1,622,460 

1,622,460 

 

710

სოციალური დაცვა

523,033 

476,533 

476,533 

467,640 

467,640 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

125,275 

153,000 

153,000 

174,150 

174,150 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

397,758 

323,533 

323,533 

293,490 

293,490 

 

 

მთლიანი ხარჯები

16,895,730 

30,664,474 

29,258,929 

1,405,545 

15,394,480 

15,266,480 

128000

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 493570ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1028000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 534430 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების  მიზნით,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
სპორტული, კულტურული, ახალგაზრდული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 03 00)

     ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

 

1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად  აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება,აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის სრულ რეაბილიტაციას,რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  

 

      2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და   ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 00)  

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა,წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება  . უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

2.1.1.სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის  შეძენა-მონტაჟი ( პროგრამული კოდი 03 01 08)

   პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების იმ ადგილებში, სადაც ხშირია ავტო-საგზაო  შემთხვევები სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის განთავსებას.სულ შეიძინება და დამონტაჟდება 10 ერთეული (1ერთეული 10გრძ/მეტრი) სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი.

         2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

               პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების  კეთილმოწყობა, გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

    2.2.1.  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

     ქალაქის  იერ-სახის შენარჩუნებისა და მისი გაუმჯობესების მიზნით  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშაოები კერძოდ, ქ.ქობულეთში ჩეხოვის ქ№19-ში ეზოს კეთილმოწყობის მიზნით დაფინანსდება აღნიშნული ეზოს ფილებით მოწყობა , პროგრამა ითვალისწინებს  აღმაშენებლის ქუჩის №99-101ეზოს კეთილმოწყობას დეკორატიული ფილებით მასთან დაკავშირებული სანიაღვრე ქსელის  სამუშაოებით,აღმაშენებლის №106-ში ასევე დაფინანსდება ეზოს კეთილმოწყობისა და სკვერის  მოწყობის სამუშაოები.  პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, სულ გადაიხურება 12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი,კერძოდ სოფლებში:ბობოყვათი, ციხისძირი,კვირიკე,სოფელ ქობულეთი,ხუცუბანი აგრეთვე დაბა ოჩხამურსა და დაბა ჩაქვში.ქ.ქობულეთში გადაიხურება თამარ მეფის ქუჩა №68 ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.სულ გადაიხურება 5587კვადრატული მეტრი ფართობის სახურავი.

      2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის ,  ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა,აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-3605  წერტის ექსპლოატაცია,მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების .

2.2.3  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

       მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა,  ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისადა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების   არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში ან საჭიროების შემთხვევაში განადგურება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

       2.2.4 გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება,პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს.

   2.2.5 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

   პროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა;   . შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით. გათვალისწინებულია ზედა ლეღვას მაგისტრალური წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, აგრეთვე  პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის  დაფინანსებას,რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას  ,ამორტიზებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

 2.2.6  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა,      აგრეთვე   ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა.  პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის №9-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას ,აგრეთვე დაბა ოჩხამურში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო სისტემას .

   2.2.7  უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის მიერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების(ავტოფარეხი,რკინის კონსტრუქცია,უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.2.8. პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 05)

  მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

2.2.9  საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 08)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმადე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.სულ სამუშაოები ჩატარდება 137160კვ/მეტრ ფართობზე.

 2.2.10 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 09)

    მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.3  არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის ხელშეწყობა-(პროგრამული კოდი 03 11)

   თანახმად საქართველოს მთავრობის 2012 წლის განკარგულება №2062 ისა პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება .

 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

   3.1  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1 ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში   იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს  1200 მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს და აღნიშნული თანხით  ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. მუნიციპალიტეტი ითვალისწინებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.1.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია,ინვენტარით  უზრუნველყოფა    (პროგრამული კოდი 04 01 02)

 ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს  №2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას ხოლო  №5 საბავშვო ბაღის მშენებლობას და ინვენტარით უზრუნველყოფას.

 3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით  გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით .

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ააიპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
  • 4.1.1  ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

          სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 403 ბავშვი,  მუშაობს 21 მწვრთნელი. ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.

        4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე) სახელობის ტურნების მოწყობას,სპორტის სახეობებში როგორიცაა :ჭადრაკი,ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი,რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას;პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას,წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება .

      4.1.3. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის “შუქურას“ მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას და  გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    4.1.4. სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

       პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ხელს შეუწყობს  სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას,ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას,ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000 კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან: მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა - 600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები, დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი,სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

    4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

     მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.   

      4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2013 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის,დაბა ჩაქვისა და ქ.ქობულეთის   სკოლები სულ  572 მოსწავლეზე.    

     4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

       მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეა ხალგაზრდობასთან  მუშაობის განყოფილება,მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება,შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“ . ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია 120 ახალგაზრდა,  კულტურის ცენტრში იღებს განათლებას ქობულეთის 300 მდე მოზარდი.პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

       4.2.3 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

         მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

     4.2.4 ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

       მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ  ხარჯს.

     4.2.5 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები.კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, „ზურაბობა“ სახალხო დღესასწაული, ,ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება,საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა ,მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების  მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, საბავშვო გასართობი პროგრამების მოწყობა,ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა,ქობულეთის მოქმედი ანსამბლის“ქობულეთის „საიუბილო დღის აღნიშვნა,საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის.

        4.2.6  ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

      პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას , გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),  , დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერტაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული , ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი"," გაიმართება ახალგაზრდა ხელოვანთა ნაშრომების პრეზენტაციები, მოეწყობა შეხვედრა ხანდაზმულ ადამიანებთან, განხორციელდება ახალგაზრდობის მიერ ინიცირებული მცირე პროექტების დაფინანსება.

     4.2.7 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 07)

    მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი,რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას.მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს,საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც,ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის  მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  • ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)
  •       პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება,მათ შორის,  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია . განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

       5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 0101)

    პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა,რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან, მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

    5.1.2 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 01 05)

         პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას(ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას.პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას,აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

    5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

    5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

         პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი,დედმამით ობოლი ბავშვი,უსახლკარო,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი(18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი .პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7 დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში.

    5.2. 2  ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე(10ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით .

    5.2.3  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 03)

         მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს,დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება,რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია,პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

    5.2.4  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

        მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარარებული ძალების ვეტერანების,მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  250 ლარი  , მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით,ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო, 8-9აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“და საქართველოს კანონი“ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“

    5.2.5  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

      პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა(18 წლამდე)   დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით.

      5.2.6  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური  საპროთეზო-ორთოპედიული  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 06)               

    მუნიციპალიტეტის პროგრამის „სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოსბენეფიციარები  სოციალური შემწეობისა და პენსიის თანხებზე არიან დამოკიდებული,არ გააჩნიათ  ფინანსური საშუალება ჩაიტარონ როგორც საპროთეზო-ორთოპედოიული ისე სხვადასხვა სტომატოლოგიური მკურნალობა.  პროგრამა  ითვალისწინებს მუნიციპალური უფასო სასადილოს 120 ბენეფიციარებისთვის სტომატოლოგიურ და საპროთეზო-ორთოპედიულ მომსახურეობას რომლის საშუალო ღირებულება თითოეულზე შეადგენს 250 ლარს.

       5.2.7 უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

        პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000  ჩათვლით.ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

    5.2.8  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

            პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე 43 ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

                                 

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


    მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

     პროგრა

    მული

    კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

     2011 წლის  ფაქტი

    2012 წლის  გეგმა

    2013 წლის  გეგმა

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

     

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

    16,941,473

    31,073,220

    29,667,675

    1,405,545

    15,928,910

    15,800,910

    128000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    217

    232

    232

    0

    235

    235

    0

     

    ხარჯები

    7,952,254

    10,294,461

    10,294,461

    0

    10,715,910

    10,587,910

    128000

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,489,505

    2,129,273

    2,129,273

    0

    2,484,000

    2,484,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    2,801,168

    3,187,934

    3,187,934

    0

    2,869,970

    2,869,970

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    10,100

    14,030

    14,030

    0

    0

    0

    0

     

    მივლინება

    10,331

    31,370

    31,370

    0

    21,400

    21,400

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    594,184

    695,217

    695,217

    0

    672,320

    672,320

    0

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    20,594

    23,000

    23,000

    0

    11,000

    11,000

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    10,010

    36,420

    36,420

    0

    0

    0

    0

     

      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     

    223,833

    276,950

    276,950

    0

    246,200

    246,200

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1,932,116

    2,110,947

    2,110,947

    0

    1,919,050

    1,919,050

    0

     

    პროცენტი

    156,229

    585,398

    585,398

    0

    504,410

    504,410

    0

     

    სუბსიდიები

    2,640,944

    3,066,063

    3,066,063

    0

    4,151,590

    4,151,590

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    524,033

    452,085

    452,085

    0

    595,640

    467,640

    128000

     

    სხვა ხარჯები

    340,375

    873,708

    873,708

    0

    110,300

    110,300

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8,943,476

    20,370,013

    18,964,468

    1,405,545

    4,678,570

    4,678,570

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    45,743

    408,746

    408,746

    0

    534,430

    534,430

    0

    01. 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    2,273,096

    4,319,174

    4,319,174

    0

    3,884,620

    3,884,620

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    167

    179

    179

    0

    180

    180

    0

     

    ხარჯები

    2,158,185

    3,679,746

    3,679,746

    0

    3,333,890

    3,333,890

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,263,726

    1,683,173

    1,683,173

    0

    1,973,440

    1,973,440

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    594,019

    702,271

    702,271

    0

    591,660

    591,660

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    5,600

    8,030

    8,030

    0

    0

    0

    0

     

    მივლინება

    8,241

    27,700

    27,700

    0

    18,100

    18,100

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    215,828

    265,667

    265,667

    0

    282,260

    282,260

    0

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    20,594

    23,000

    23,000

    0

    11,000

    11,000

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    6,010

    1,700

    1,700

    0

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    163,845

    218,014

    218,014

    0

    184,200

    184,200

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    173,901

    158,160

    158,160

    0

    96,100

    96,100

    0

     

    პროცენტი

    156,229

    585,398

    585,398

    0

    504,410

    504,410

    0

     

    სუბსიდიები

    141,740

    154,080

    154,080

    0

    154,080

    154,080

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,000

    2,000

    2,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,471

    552,824

    552,824

    0

    110,300

    110,300

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    69,168

    230,682

    230,682

    0

    16,300

    16,300

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    45,743

    408,746

    408,746

    0

    534,430

    534,430

    0

    01. 01.

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    550,635

    671,777

    671,777

    0

    666,180

    666,180

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    25

    25

    25

     

    25

    25

     

     

    ხარჯები

    525,111

    615,627

    615,627

     

    657,680

    657,680

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    266,123

    300,087

    300,087

     

    353,600

    353,600

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    117,248

    158,060

    158,060

     

    142,800

    142,800

     

     

    მივლინება

    1,043

    7,000

    7,000

     

    7,000

    7,000

     

     

    ოფისის ხარჯები

    59,745

    73,540

    73,540

     

    73,200

    73,200

     

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    1,843

    0

     

     

    0

     

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    42,712

    60,020

    60,020

     

    47,400

    47,400

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    11,905

    17,500

    17,500

     

    15,200

    15,200

     

     

    სუბსიდიები

    141,740

    154,080

    154,080

     

    154,080

    154,080

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    1,000

    1,000

     

    0

     

     

     

    სხვა ხარჯები

     

    2,400

    2,400

     

    7,200

    7,200

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    25,524

    56,150

    56,150

     

    8,500

    8,500

     

    01. 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1,425,670

    2,039,469

    2,039,469

    0

    2,091,600

    2,091,600

     

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    142

    154

    154

    0

    155

    155

    0

     

    ხარჯები

    1,383,901

    1,864,937

    1,864,937

    0

    2,083,800

    2,083,800

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    997,603

    1,383,086

    1,383,086

    0

    1,619,840

    1,619,840

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    385,298

    476,851

    476,851

    0

    440,860

    440,860

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    5,600

    8,030

    8,030

    0

    0

    0

    0

     

    მივლინება

    7,198

    20,700

    20,700

    0

    11,100

    11,100

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    156,083

    192,127

    192,127

    0

    209,060

    209,060

    0

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    10,499

    11,000

    11,000

    0

    11,000

    11,000

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    4,167

    1,700

    1,700

    0

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    121,133

    157,994

    157,994

    0

    136,800

    136,800

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    80,618

    85,300

    85,300

    0

    72,900

    72,900

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,000

    1,000

    1,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    4,000

    4,000

    0

    23,100

    23,100

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    41,769

    174,532

    174,532

    0

    7,800

    7,800

    0

    01.02.01

    ადმინისტრაციული სამსახური

    415,744

    686,506

    686,506

    0

    560,460

    560,460

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    18

    23

    23

     

    23

    23

     

     

    ხარჯები

    406,154

    536,174

    536,174

     

    560,460

    560,460

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    183,539

    249,027

    249,027

     

    297,440

    297,440

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    222,615

    283,147

    283,147

     

    253,420

    253,420

     

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    4,400

    5,930

    5,930

     

    0

    0

     

     

    მივლინება

    6,304

    16,000

    16,000

     

    7,000

    7,000

     

     

    ოფისის ხარჯები

    68,213

    104,807

    104,807

     

    97,320

    97,320

     

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    10,499

    11,000

    11,000

    0

    11,000

    11,000

     

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    3,952

    1,000

    1,000

     

    0

     

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    58,887

    73,510

    73,510

     

    67,500

    67,500

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    70,360

    70,900

    70,900

     

    70,600

    70,600

     

     

    სხვა ხარჯები

     

    4,000

    4,000

     

    9,600

    9,600

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,590

    150,332

    150,332

     

    0

     

     

    01.02.02

    იურიდიული სამსახური

    63,027

    80,560

    80,560

    0

    89,370

    89,370

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    5

    6

    6

     

    6

    6

     

     

    ხარჯები

    58,883

    75,960

    75,960

    0

    88,170

    88,170

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    41,967

    51,910

    51,910

     

    63,360

    63,360

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    15,916

    24,050

    24,050

    0

    11,310

    11,310

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     

    2,100

    2,100

     

    0

     

     

     

    მივლინება

    120

    1,500

    1,500

     

    500

    500

     

     

    ოფისის ხარჯები

    6,814

    4,790

    4,790

     

    7,810

    7,810

     

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     

    480

    480

     

    0

     

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    1,982

    2,880

    2,880

     

    3,000

    3,000

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    7,000

    12,300

    12,300

     

    0

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,000

    0

     

     

    0

     

     

     

    სხვა ხარჯები

     

    0

     

     

    13,500

    13,500

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,144

    4,600

    4,600

     

    1,200

    1,200

     

    01.02.03

    საფინანსო სამსახური

    90,200

    102,065

    102,065

    0

    111,010

    111,010

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

    8

     

    8

    8

     

     

    ხარჯები

    87,183

    100,065

    100,065

    0

    109,410

    109,410

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    71,415

    80,725

    80,725

     

    90,720

    90,720

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    15,768

    19,340

    19,340

    0

    18,690

    18,690

    0

     

    მივლინება

    110

    800

    800

     

    800

    800

     

     

    ოფისის ხარჯები

    12,109

    13,960

    13,960

     

    13,390

    13,390

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    3,159

    4,080

    4,080

     

    3,700

    3,700

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    390

    500

    500

     

    800

    800

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,017

    2,000

    2,000

     

    1,600

    1,600

     

    01.02.04

    ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

    58,814

    61,960

    61,960

    0

    65,300

    65,300

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    5

    5

    5

     

    5

    5

     

     

    ხარჯები

    56,271

    60,960

    60,960

    0

    65,300

    65,300

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    40,400

    50,040

    50,040

     

    55,360

    55,360

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    15,871

    10,920

    10,920

    0

    9,940

    9,940

    0

     

    მივლინება

     

    500

    500

     

    500

    500

     

     

    ოფისის ხარჯები

    12,970

    6,740

    6,740

     

    6,040

    6,040

     

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    215

    0

     

     

    0

     

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    2,386

    3,280

    3,280

     

    3,400

    3,400

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    300

    400

    400

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,543

    1,000

    1,000

     

    0

     

     

    01.02.05

    ზედამხედველობის სამსახური

    97,671

    111,979

    111,979

    0

    118,020

    118,020

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    11

    11

    11

     

    11

    11

     

     

    ხარჯები

    92,910

    110,979

    110,979

    0

    116,020

    116,020

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    76,879

    93,359

    93,359

     

    100,800

    100,800

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    16,031

    17,620

    17,620

    0

    15,220

    15,220

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    7,250

    7,000

    7,000

     

    7,020

    7,020

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    6,781

    10,320

    10,320

     

    8,200

    8,200

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    2,000

    300

    300

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,761

    1,000

    1,000

     

    2,000

    2,000

     

    01.02.06

    არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

    35,837

    43,260

    43,260

    0

    44,000

    44,000

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    3

     

    3

    3

     

     

    ხარჯები

    32,337

    40,060

    40,060

    0

    44,000

    44,000

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    25,032

    28,330

    28,330

     

    32,960

    32,960

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    7,305

    10,730

    10,730

    0

    11,040

    11,040

    0

     

    მივლინება

    664

    0

     

     

    500

    500

     

     

    ოფისის ხარჯები

    4,151

    4,150

    4,150

     

    3,540

    3,540

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    2,390

    6,380

    6,380

     

    7,000

    7,000

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    100

    200

    200

     

    0

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    1,000

    1,000

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,500

    3,200

    3,200

     

    0

     

     

    01.02.07

    ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

    60,744

    78,766

    78,766

    0

    79,950

    79,950

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

    6

     

    6

    6

     

     

    ხარჯები

    56,944

    75,266

    75,266

    0

    79,150

    79,150

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    43,794

    57,606

    57,606

     

    64,800

    64,800

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    13,150

    17,660

    17,660

    0

    14,350

    14,350

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    5,653

    7,940

    7,940

     

    6,350

    6,350

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    7,329

    9,520

    9,520

     

    8,000

    8,000

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    168

    200

    200

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,800

    3,500

    3,500

     

    800

    800

     

    01.02.08

    კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    40,468

    81,455

    81,455

    0

    84,380

    84,380

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    4

    7

    7

     

    7

    7

     

     

    ხარჯები

    37,894

    74,855

    74,855

    0

    84,380

    84,380

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    31,590

    65,801

    65,801

     

    76,800

    76,800

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    6,304

    9,054

    9,054

    0

    7,580

    7,580

    0

     

    მივლინება

     

    500

    500

     

    500

    500

     

     

    ოფისის ხარჯები

    6,104

    7,230

    7,230

     

    5,580

    5,580

     

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     

    220

    220

     

    0

     

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     

    904

    904

     

    1,500

    1,500

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    200

    200

    200

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,574

    6,600

    6,600

     

    0

     

     

    01.02.09

    ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    24,620

    27,570

    27,570

    0

    38,760

    38,760

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    2

    2

    2

     

    3

    3

     

     

    ხარჯები

    24,620

    25,270

    25,270

    0

    37,760

    37,760

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    20,317

    22,740

    22,740

     

    33,440

    33,440

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    4,303

    2,530

    2,530

    0

    4,320

    4,320

    0

     

    მივლინება

     

    100

    100

     

    300

    300

     

     

    ოფისის ხარჯები

    4,203

    2,430

    2,430

     

    4,020

    4,020

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    100

    0

     

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    2,300

    2,300

     

    1,000

    1,000

     

    01.02.10

    ტერიტორიული ორგანოები

    517,931

    723,168

    723,168

    0

    855,380

    855,380

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    77

    80

    80

     

    80

    80

     

     

    ხარჯები

    514,181

    723,168

    723,168

    0

    854,180

    854,180

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    452,952

    651,778

    651,778

     

    770,240

    770,240

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    61,229

    71,390

    71,390

    0

    83,940

    83,940

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    1,200

    0

     

     

    0

     

     

     

    ოფისის ხარჯები

    23,143

    29,590

    29,590

     

    53,940

    53,940

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    36,886

    41,800

    41,800

     

    30,000

    30,000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,750

    0

     

     

    1,200

    1,200

     

    01.02.11

    შიდა აუდიტის სამსახური

    20,614

    42,180

    42,180

    0

    44,970

    44,970

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    3

     

    3

    3

     

     

    ხარჯები

    16,524

    42,180

    42,180

    0

    44,970

    44,970

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    9,718

    31,770

    31,770

     

    33,920

    33,920

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    6,806

    10,410

    10,410

    0

    11,050

    11,050

    0

     

    მივლინება

     

    1,300

    1,300

     

    1,000

    1,000

     

     

    ოფისის ხარჯები

    5,473

    3,490

    3,490

     

    4,050

    4,050

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    1,333

    5,320

    5,320

     

    4,500

    4,500

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     

    300

    300

     

    1,500

    1,500

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,090

    0

     

     

    0

     

     

    01. 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    80,700

    80,700

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    80,700

    80,700

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    80,700

    80,700

     

    80,000

    80,000

     

    01.04.

    მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

    201,972

    994,144

    994,144

    0

    1,038,840

    1,038,840

    0

     

    ხარჯები

    156,229

    585,398

    585,398

    0

    504,410

    504,410

    0

     

    პროცენტი

    156,229

    585,398

    585,398

    0

    504,410

    504,410

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    45,743

    408,746

    408,746

    0

    534,430

    534,430

    0

    01.04.01

    ქობულეთის წყალარინების პროექტი

    56,576

    392,600

    392,600

    0

    336,990

    336,990

    0

     

    ხარჯები

    55,182

    98,600

    98,600

    0

    73,830

    73,830

    0

     

    პროცენტი

    55,182

    98,600

    98,600

     

    73,830

    73,830

     

     

    ვალდებულებების კლება

    1,394

    294,000

    294,000

     

    263,160

    263,160

     

    01.04.02

    დაბა ოჩხამური ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

    96,576

    96,600

    96,600

    0

    96,580

    96,580

    0

     

    ხარჯები

    61,728

    57,310

    57,310

    0

    52,330

    52,330

    0

     

    პროცენტი

    61,728

    57,310

    57,310

     

    52,330

    52,330

     

     

    ვალდებულებების კლება

    34,848

    39,290

    39,290

     

    44,250

    44,250

     

    01.04.03

    მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

    48,820

    83,052

    83,052

    0

    83,060

    83,060

    0

     

    ხარჯები

    39,319

    52,169

    52,169

    0

    48,260

    48,260

    0

     

    პროცენტი

    39,319

    52,169

    52,169

     

    48,260

    48,260

     

     

    ვალდებულებების კლება

    9,501

    30,883

    30,883

     

    34,800

    34,800

     

    01.04.04

    მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

    0

    421,892

    421,892

    0

    522,210

    522,210

    0

     

    ხარჯები

    0

    377,319

    377,319

    0

    329,990

    329,990

    0

     

    პროცენტი

     

    377,319

    377,319

     

    329,990

    329,990

     

     

    ვალდებულებების კლება

     

    44,573

    44,573

     

    192,220

    192,220

     

    01.05.

    მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

    11,970

    12,000

    12,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    10,095

    12,000

    12,000

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    10,095

    12,000

    12,000

    0

    0

    0

    0

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    10,095

    12,000

    12,000

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,875

    0

     

     

    0

     

     

    01.06.

    სახელმწიფო ბაჟი

    0

    10,000

    10,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    10,000

    10,000

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    10,000

    10,000

     

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     

    10,000

    10,000

     

    0

     

     

    01.07.

    პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

    81,378

    45,360

    45,360

    0

    8,000

    8,000

    0

     

    ხარჯები

    81,378

    45,360

    45,360

    0

    8,000

    8,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    81,378

    45,360

    45,360

    0

    8,000

    8,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    81,378

    45,360

    45,360

    0

    8,000

    8,000

    0

    01.07.01

    დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

    24,000

    18,000

    18,000

    0

    8,000

    8,000

    0

     

    ხარჯები

    24,000

    18,000

    18,000

    0

    8,000

    8,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    24,000

    18,000

    18,000

    0

    8,000

    8,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    24,000

    18,000

    18,000

     

    8,000

    8,000

     

    01.07.02

    პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

    56,880

    2,360

    2,360

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    56,880

    2,360

    2,360

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    56,880

    2,360

    2,360

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    56,880

    2,360

    2,360

     

    0

     

     

    01.07.03

    პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

    498

    25,000

    25,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    498

    25,000

    25,000

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    498

    25,000

    25,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    498

    25,000

    25,000

     

    0

     

     

    01. 08

    პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

    1,471

    120,524

    120,524

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    1,471

    120,524

    120,524

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,471

    120,524

    120,524

     

    0

     

     

    01. 09

    საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

    0

    345,200

    345,200

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    345,200

    345,200

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    345,200

    345,200

     

    0

     

     

    02. 00

    თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    683,487

    676,551

    676,551

    0

    719,950

    719,950

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    50

    53

    53

     

    55

    55

    0

     

     

    424,238

    668,751

    668,751

    0

    659,870

    659,870

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    225,779

    446,100

    446,100

    0

    510,560

    510,560

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    198,459

    222,651

    222,651

    0

    149,310

    149,310

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    4,500

    6,000

    6,000

    0

    0

    0

    0

     

    მივლინება

    2,090

    3,670

    3,670

    0

    3,300

    3,300

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    87,694

    79,550

    79,550

    0

    40,060

    40,060

    0

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    4,000

    34,720

    34,720

    0

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    59,988

    58,936

    58,936

    0

    62,000

    62,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    40,187

    39,775

    39,775

    0

    43,950

    43,950

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    259,249

    7,800

    7,800

    0

    60,080

    60,080

    0

    02. 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

    106,634

    120,766

    120,766

    0

    135,090

    135,090

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

    8

     

    10

    10

     

     

    ხარჯები

    102,830

    117,966

    117,966

     

    133,690

    133,690

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    61,356

    72,720

    72,720

     

    91,040

    91,040

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    41,474

    45,246

    45,246

     

    42,650

    42,650

    0

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    4,500

    6,000

    6,000

     

    0

     

     

     

    მივლინება

    2,090

    3,670

    3,670

     

    2,500

    2,500

     

     

    ოფისის ხარჯები

    11,824

    10,760

    10,760

     

    11,000

    11,000

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    4,588

    5,736

    5,736

     

    5,800

    5,800

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    18,472

    19,080

    19,080

     

    23,350

    23,350

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,804

    2,800

    2,800

     

    1,400

    1,400

     

    02. 02

    სახანძრო -სამაშველო სამსახური

    515,600

    505,785

    505,785

    0

    584,860

    584,860

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    42

    45

    45

     

    45

    45

     

     

    ხარჯები

    261,655

    500,785

    500,785

    0

    526,180

    526,180

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    164,423

    373,380

    373,380

     

    419,520

    419,520

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    97,232

    127,405

    127,405

    0

    106,660

    106,660

    0

     

    მივლინება

     

    0

     

     

    800

    800

     

     

    ოფისის ხარჯები

    16,117

    18,790

    18,790

     

    29,060

    29,060

     

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    4,000

    34,720

    34,720

     

    0

     

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    55,400

    53,200

    53,200

     

    56,200

    56,200

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    21,715

    20,695

    20,695

     

    20,600

    20,600

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    253,945

    5,000

    5,000

     

    58,680

    58,680

     

    02. 03

    შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

    61,253

    50,000

    50,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    59,753

    50,000

    50,000

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    59,753

    50,000

    50,000

    0

    0

    0

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    59,753

    50,000

    50,000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,500

     

     

    0

    0

    0

    0

    03. 00

    ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    11,343,338

    21,492,229

    20,086,684

    1,405,545

    3,967,810

    3,839,810

    128000

     

    ხარჯები

    2,773,350

    2,906,703

    2,906,703

    0

    2,589,930

    2,589,930

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    1,833,811

    2,025,000

    2,025,000

    0

    1,985,000

    1,985,000

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    290,662

    350,000

    350,000

    0

    350,000

    350,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1,543,149

    1,675,000

    1,675,000

    0

    1,635,000

    1,635,000

    0

     

    სუბსიდიები

    600,635

    560,819

    560,819

    0

    604,930

    604,930

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    0

    128000

    0

    128000

     

    სხვა ხარჯები

    338,904

    320,884

    320,884

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8,569,988

    18,585,526

    17,179,981

    1,405,545

    1,249,880

    1,249,880

    0

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

    3,704,716

    5,764,615

    5,764,615

    0

    18,600

    18,600

    0

     

    ხარჯები

    0

    235,042

    235,042

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    235,042

    235,042

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,704,716

    5,529,573

    5,529,573

    0

    18,600

    18,600

    0

    03 01 01

    ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების კეთილმოწყობა

    1,847,657

    3,391,951

    3,391,951

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    200,902

    200,902

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    200,902

    200,902

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,847,657

    3,191,049

    3,191,049

    0

    0

    0

    0

    03 01 01 01

    ქ.ქობულეთში ქუჩებს შორის გადასასვლელების მოწყობა

    112,613

    609,857

    609,857

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    112,613

    609,857

    609,857

     

    0

     

     

    03 01 01 02

    მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა

    466,858

    164,910

    164,910

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    466,858

    164,910

    164,910

     

    0

     

     

    03 01 01 03

    დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა

    43,206

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    43,206

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 01 04

    ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) რეაბილიტაცია

    1,159,773

    1,504,820

    1,504,820

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,159,773

    1,504,820

    1,504,820

     

    0

     

     

    03 01 01 05

    ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

    4,980

    176,127

    176,127

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,980

    176,127

    176,127

     

    0

     

     

    03 01 01 06

    ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია

    60,227

    147,929

    147,929

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    60,227

    147,929

    147,929

     

    0

     

     

    03 01 01 07

    ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან  ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

    0

    587,406

    587,406

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    587,406

    587,406

     

    0

     

     

    03 01 01 08

    ქ.ქობულეთში  ქუჩების მოშანდაგება

    0

    200,902

    200,902

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    200,902

    200,902

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    200,902

    200,902

     

    0

     

     

    03 01 02

    ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

    1,838,000

    2,164,503

    2,164,503

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,838,000

    2,164,503

    2,164,503

     

    0

     

     

    03 01 03

    ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

    0

    36,450

    36,450

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    36,450

    36,450

     

    0

     

     

    03 01 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი

    0

    3,420

    3,420

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    3,420

    3,420

     

    0

     

     

    03 01 05

    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

    15,184

    96,430

    96,430

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15,184

    96,430

    96,430

     

    0

     

     

    03 01 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

    3,875

    20,971

    20,971

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,875

    20,971

    20,971

     

    0

     

     

    03 01 07

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

    0

    34,140

    34,140

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    34,140

    34,140

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    34,140

    34,140

     

    0

     

     

    03 01 08

    სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

    0

    16,750

    16,750

    0

    18,600

    18,600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    16,750

    16,750

     

    18,600

    18,600

     

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    6,240,180

    8,048,835

    8,048,835

    0

    3,595,710

    3,595,710

    0

     

    ხარჯები

    2,638,939

    2,534,919

    2,534,919

    0

    2,554,930

    2,554,930

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    1,776,604

    1,960,000

    1,960,000

    0

    1,950,000

    1,950,000

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    290,662

    350,000

    350,000

    0

    350,000

    350,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1,485,942

    1,610,000

    1,610,000

    0

    1,600,000

    1,600,000

    0

     

    სუბსიდიები

    600,635

    560,819

    560,819

    0

    604,930

    604,930

    0

     

    სხვა ხარჯები

    261,700

    14,100

    14,100

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,601,241

    5,513,916

    5,513,916

    0

    1,040,780

    1,040,780

    0

    03 02 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

    510,705

    2,768,354

    2,768,354

    0

    569,000

    569,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    510,705

    2,768,354

    2,768,354

    0

    569,000

    569,000

    0

    03 02 01 01

    ფასადების სამუშაოები

    4,078

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,078

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 01 02

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

    114,359

    779,876

    779,876

    0

    200,000

    200,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    114,359

    779,876

    779,876

     

    200,000

    200,000

     

    03 02 01 03

     მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

    0

    1,062,457

    1,062,457

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1,062,457

    1,062,457

     

    0

     

     

    03 02 01 04

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

    190,950

    856,885

    856,885

    0

    369,000

    369,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    190,950

    856,885

    856,885

    0

    369,000

    369,000

     

    03 02 01 05

    მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

    201,318

    50,000

    50,000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    201,318

    50,000

    50,000

     

    0

     

     

    03 02 01 06

    სადარბაზოების სანათების მოწყობა

    0

    19,136

    19,136

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    19,136

    19,136

     

    0

     

     

    03 02 02

    გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    652,921

    658,156

    658,156

    0

    580,000

    580,000

    0

     

    ხარჯები

    480,874

    580,000

    580,000

    0

    580,000

    580,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    480,874

    580,000

    580,000

    0

    580,000

    580,000

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    290,662

    350,000

    350,000

     

    350,000

    350,000

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    190,212

    230,000

    230,000

     

    230,000

    230,000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    172,047

    78,156

    78,156

     

    0

     

     

    03 02 03

    დასუფთავების ღონისძიებები

    1,198,529

    1,364,990

    1,364,990

    0

    1,250,000

    1,250,000

    0

     

    ხარჯები

    1,198,529

    1,250,000

    1,250,000

    0

    1,250,000

    1,250,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    1,198,529

    1,250,000

    1,250,000

    0

    1,250,000

    1,250,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1,198,529

    1,250,000

    1,250,000

     

    1,250,000

    1,250,000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    114,990

    114,990

     

    0

     

     

    03 02 04

    გამწვანების ღონისძიებები

    151,783

    241,829

    241,829

    0

    180,000

    180,000

    0

     

    ხარჯები

    146,383

    167,529

    167,529

    0

    171,400

    171,400

    0

     

    სუბსიდიები

    146,383

    167,529

    167,529

    0

    171,400

    171,400

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,400

    74,300

    74,300

    0

    8,600

    8,600

    0

    03 02 04 01

    ა (ა) იპ      გ ა მ წ ვ ა ნ ე ბ ა

    151,783

    171,829

    171,829

    0

    180,000

    180,000

    0

     

    ხარჯები

    146,383

    167,529

    167,529

    0

    171,400

    171,400

    0

     

    სუბსიდიები

    146,383

    167,529

    167,529

     

    171,400

    171,400

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,400

    4,300

    4,300

     

    8,600

    8,600

     

    03 02 04 02

    მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

    0

    70,000

    70,000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    70,000

    70,000

     

     

     

     

    03 02 05

    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

    1,758,053

    1,499,442

    1,499,442

    0

    854,190

    854,190

    0

     

    ხარჯები

    715,952

    407,390

    407,390

    0

    433,530

    433,530

    0

     

    სუბსიდიები

    454,252

    393,290

    393,290

    0

    433,530

    433,530

    0

     

    სხვა ხარჯები

    261,700

    14,100

    14,100

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,042,101

    1,092,052

    1,092,052

    0

    420,660

    420,660

    0

    03 02 05  01

    წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

    1,010,985

    1,072,252

    1,072,252

    0

    393,760

    393,760

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,010,985

    1,072,252

    1,072,252

     

    393,760

    393,760

     

    03 02 05 02

    შპს"ქობულეთის   წყალკანალი"

    311,160

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    311,160

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    311,160

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 05 03

    შპს"ქობულეთის   წყალი"

    258,400

    250,000

    250,000

    0

    250,000

    250,000

    0

     

    ხარჯები

    258,400

    250,000

    250,000

    0

    250,000

    250,000

    0

     

    სუბსიდიები

     

    250,000

    250,000

     

    250,000

    250,000

     

     

    სხვა ხარჯები

    258,400

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 05  04

    შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

    3,300

    14,100

    14,100

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    3,300

    14,100

    14,100

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3,300

    14,100

    14,100

     

    0

     

     

    03 02 05 05

    ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

    143,092

    143,290

    143,290

    0

    183,530

    183,530

    0

     

    ხარჯები

    143,092

    143,290

    143,290

    0

    183,530

    183,530

    0

     

    სუბსიდიები

    143,092

    143,290

    143,290

     

    183,530

    183,530

     

    03 02 05 06

    სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

    26,900

    19,800

    19,800

    0

    26,900

    26,900

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    26,900

    19,800

    19,800

     

    26,900

    26,900

     

    03 02 05 08

    მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები

    4,216

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,216

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 06

    სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    1,928,950

    1,466,064

    1,466,064

    0

    122,520

    122,520

    0

     

    ხარჯები

    57,962

    80,000

    80,000

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    57,962

    80,000

    80,000

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    57,962

    80,000

    80,000

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,870,988

    1,386,064

    1,386,064

    0

    42,520

    42,520

    0

    03 02 06 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა"

    57,962

    80,000

    80,000

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    ხარჯები

    57,962

    80,000

    80,000

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    57,962

    80,000

    80,000

    0

    80,000

    80,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    57,962

    80,000

    80,000

     

    80,000

    80,000

     

    03 02 06 02

    ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

    1,096,752

    1,030,902

    1,030,902

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,096,752

    1,030,902

    1,030,902

     

    0

     

     

    03 02 06 03

    საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება

    774,236

    355,162

    355,162

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    774,236

    355,162

    355,162

     

    0

     

     

    03 02 06 04

    ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლში კანალიზაციის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    9,530

    9,530

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    9,530

    9,530

     

    03 02 06 05

    დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება(მე-2 ეტაპი)

    0

    0

    0

    0

    32,990

    32,990

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    32,990

    32,990

     

    03 02 07

    უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

    39,239

    50,000

    50,000

    0

    40,000

    40,000

    0

     

    ხარჯები

    39,239

    50,000

    50,000

    0

    40,000

    40,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    39,239

    50,000

    50,000

    0

    40,000

    40,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    39,239

    50,000

    50,000

     

    40,000

    40,000

     

    03 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    78,602

    4,629,186

    4,629,186

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    71,742

    71,742

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    71,742

    71,742

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    78,602

    4,557,444

    4,557,444

    0

    0

    0

    0

    03 03 01

    სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    53,815

    3,649,765

    3,649,765

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    53,815

    3,649,765

    3,649,765

     

    0

     

     

    03 03 02

    საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

    0

    131,100

    131,100

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    131,100

    131,100

     

    0

     

     

    03 03 03

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    23,296

    334,908

    334,908

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    23,296

    334,908

    334,908

     

    0

     

     

    03 03 04

    ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

    0

    67,650

    67,650

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    67,650

    67,650

     

    0

     

     

    03 03 05

    დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები

    1,491

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,491

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) შეკეთება-რეაბილიტაცია

    0

    46,232

    46,232

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    46,232

    46,232

     

    0

     

     

    03 03 07

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    0

    268,900

    268,900

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    268,900

    268,900

     

    0

     

     

    03 03 08

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    0

    58,889

    58,889

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    58,889

    58,889

     

    0

     

     

    03 03 09

    ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

    0

    57,762

    57,762

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    57,762

    57,762

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    57,762

    57,762

     

    0

     

     

    03 03 10

    ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

    0

    13,980

    13,980

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    13,980

    13,980

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    13,980

    13,980

     

    0

     

     

    03 04

    ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები

    77,204

    1,202,100

    1,202,100

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    77,204

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    77,204

    0

     

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1,202,100

    1,202,100

     

    0

     

     

    03 05

     პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

    115,870

    356,948

    356,948

    0

    190,500

    190,500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    115,870

    356,948

    356,948

     

    190,500

    190,500

     

    03 06

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    1,069,559

    1,405,545

    0

    1,405,545

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,069,559

    1,405,545

     

    1,405,545

    0

     

     

    03 07

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით"აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა

    0

    20,000

    20,000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    20,000

    20,000

     

    0

     

     

    03  08

    საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

    25,000

    30,000

    30,000

    0

    30,000

    30,000

    0

     

    ხარჯები

    25,000

    30,000

    30,000

    0

    30,000

    30,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    25,000

    30,000

    30,000

    0

    30,000

    30,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    25,000

    30,000

    30,000

     

    30,000

    30,000

     

    03 09

    აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

    21,026

    30,000

    30,000

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    ხარჯები

    21,026

    30,000

    30,000

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    21,026

    30,000

    30,000

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    21,026

    30,000

    30,000

     

    5,000

    5,000

     

    03 10

    სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

    1,183

    5,000

    5,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    1,183

    5,000

    5,000

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    1,183

    5,000

    5,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1,183

    5,000

    5,000

     

    0

     

     

    03 11

    არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის  ხელშეწყობა

    9,998

    0

    0

    0

    128,000

    0

    128,000

     

    ხარჯები

    9,998

    0

    0

    0

    128,000

    0

    128,000

     

    საქონელი და მომსახურება

    9,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    9,998

    0

     

     

    0

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    0

    128,000

    0

    128,000

    04. 00

    განათლება

    825,141

    1,562,616

    1,562,616

    0

    2,134,430

    2,134,430

    0

     

    ხარჯები

    811,725

    815,375

    815,375

    0

    1,178,430

    1,178,430

    0

     

    სუბსიდიები

    811,725

    815,375

    815,375

    0

    1,178,430

    1,178,430

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13,416

    747,241

    747,241

    0

    956,000

    956,000

    0

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    804,191

    1,549,171

    1,549,171

    0

    2,127,430

    2,127,430

    0

     

    ხარჯები

    797,775

    806,375

    806,375

    0

    1,171,430

    1,171,430

    0

     

    სუბსიდიები

    797,775

    806,375

    806,375

    0

    1,171,430

    1,171,430

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,416

    742,796

    742,796

    0

    956,000

    956,000

    0

    04 01 01

    ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    802,275

    813,375

    813,375

    0

    1,174,930

    1,174,930

    0

     

    ხარჯები

    797,775

    806,375

    806,375

    0

    1,171,430

    1,171,430

    0

     

    სუბსიდიები

    797,775

    806,375

    806,375

     

    1,171,430

    1,171,430

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,500

    7,000

    7,000

     

    3,500

    3,500

     

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა

    1,916

    735,796

    735,796

    0

    952,500

    952,500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,916

    735,796

    735,796

     

    952,500

    952,500

     

    04 02

     სკოლების ხელშეწყობა

    20,950

    13,445

    13,445

    0

    7,000

    7,000

    0

     

    ხარჯები

    13,950

    9,000

    9,000

    0

    7,000

    7,000

    0

     

    სუბსიდიები

    13,950

    9,000

    9,000

     

    7,000

    7,000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7,000

    4,445

    4,445

     

    0

     

     

    05. 00

    კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1,180,090

    2,440,721

    2,440,721

    0

    4,612,140

    4,612,140

    0

     

    ხარჯები

    1,148,435

    1,672,921

    1,672,921

    0

    2,215,830

    2,215,830

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    174,879

    238,012

    238,012

    0

    144,000

    144,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    174,879

    238,012

    238,012

    0

    144,000

    144,000

    0

     

    სუბსიდიები

    973,556

    1,434,909

    1,434,909

    0

    2,071,830

    2,071,830

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    31,655

    767,800

    767,800

    0

    2,396,310

    2,396,310

    0

    05 01

    სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

    210,096

    1,116,960

    1,116,960

    0

    3,141,180

    3,141,180

    0

     

    ხარჯები

    201,206

    362,100

    362,100

    0

    756,110

    756,110

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    58,035

    73,000

    73,000

    0

    60,000

    60,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    58,035

    73,000

    73,000

    0

    60,000

    60,000

    0

     

    სუბსიდიები

    143,171

    289,100

    289,100

    0

    696,110

    696,110

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8,890

    754,860

    754,860

    0

    2,385,070

    2,385,070

    0

    05 01 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

    116,278

    152,100

    152,100

    0

    140,210

    140,210

    0

     

    ხარჯები

    108,538

    136,100

    136,100

    0

    140,210

    140,210

    0

     

    სუბსიდიები

    108,538

    136,100

    136,100

     

    140,210

    140,210

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7,740

    16,000

    16,000

     

    0

     

     

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

    58,035

    73,000

    73,000

    0

    60,000

    60,000

    0

     

    ხარჯები

    58,035

    73,000

    73,000

    0

    60,000

    60,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    58,035

    73,000

    73,000

    0

    60,000

    60,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    58,035

    73,000

    73,000

     

    60,000

    60,000

     

    05 01 03

    საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა

    34,633

    153,000

    153,000

    0

    823,000

    823,000

    0

     

    ხარჯები

    34,633

    153,000

    153,000

    0

    555,900

    555,900

    0

     

    სუბსიდიები

    34,633

    153,000

    153,000

     

    555,900

    555,900

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    267,100

    267,100

     

    05 01 04

    სპორტული მოედნების მოწყობა

    1,150

    289,931

    289,931

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,150

    289,931

    289,931

     

    0

     

     

    05 01 05

    სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

    0

    400,000

    400,000

    0

    2,117,970

    2,117,970

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    400,000

    400,000

     

    2,117,970

    2,117,970

     

    05 01 06

    სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი

    0

    40,000

    40,000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    40,000

    40,000

     

    0

     

     

    05 01 07

    სპორტული დარბაზის მოწყობა

    0

    8,929

    8,929

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    8,929

    8,929

     

    0

     

     

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    969,994

    1,323,761

    1,323,761

    0

    1,470,960

    1,470,960

    0

     

    ხარჯები

    947,229

    1,310,821

    1,310,821

    0

    1,459,720

    1,459,720

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    116,844

    165,012

    165,012

    0

    84,000

    84,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    116,844

    165,012

    165,012

    0

    84,000

    84,000

    0

     

    სუბსიდიები

    830,385

    1,145,809

    1,145,809

    0

    1,375,720

    1,375,720

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22,765

    12,940

    12,940

    0

    11,240

    11,240

    0

    05 02 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

    317,823

    450,695

    450,695

    0

    529,750

    529,750

    0

     

    ხარჯები

    317,823

    450,695

    450,695

    0

    529,750

    529,750

    0

     

    სუბსიდიები

    317,823

    450,695

    450,695

     

    529,750

    529,750

     

    05 02 02

    ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

    535,327

    456,615

    456,615

    0

    421,130

    421,130

    0

     

    ხარჯები

    512,562

    446,715

    446,715

    0

    419,130

    419,130

    0

     

    სუბსიდიები

    512,562

    446,715

    446,715

     

    419,130

    419,130

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22,765

    9,900

    9,900

     

    2,000

    2,000

     

    05 02 03

    ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

    0

    67,534

    67,534

    0

    189,860

    189,860

    0

     

    ხარჯები

    0

    66,034

    66,034

    0

    187,460

    187,460

    0

     

    სუბსიდიები

     

    66,034

    66,034

     

    187,460

    187,460

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1,500

    1,500

     

    2,400

    2,400

     

    05 02 04

    ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

    0

    172,380

    172,380

    0

    194,060

    194,060

    0

     

    ხარჯები

    0

    170,840

    170,840

    0

    188,220

    188,220

    0

     

    სუბსიდიები

     

    170,840

    170,840

     

    188,220

    188,220

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1,540

    1,540

     

    5,840

    5,840

     

    05 02 05

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

    79,569

    164,232

    164,232

    0

    62,000

    62,000

    0

     

    ხარჯები

    79,569

    164,232

    164,232

    0

    62,000

    62,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    79,569

    164,232

    164,232

    0

    62,000

    62,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    79,569

    164,232

    164,232

     

    62,000

    62,000

     

    05 02 06

    ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

    350

    780

    780

    0

    22,000

    22,000

    0

     

    ხარჯები

    350

    780

    780

    0

    22,000

    22,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    350

    780

    780

    0

    22,000

    22,000

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    350

    780

    780

     

    22,000

    22,000

     

    05 02 07

    ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

    0

    11,525

    11,525

    0

    52,160

    52,160

    0

     

    ხარჯები

    0

    11,525

    11,525

    0

    51,160

    51,160

    0

     

    სუბსიდიები

     

    11,525

    11,525

     

    51,160

    51,160

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    1,000

    1,000

     

    05 02 08

    საახალწლო ღონისძიება

    36,925

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    36,925

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    36,925

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    36,925

    0

     

     

    0

     

     

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    636,321

    581,929

    581,929

    0

    609,960

    609,960

    0

     

    ხარჯები

    636,321

    550,965

    550,965

    0

    609,960

    609,960

    0

     

    სუბსიდიები

    113,288

    100,880

    100,880

    0

    142,320

    142,320

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    523,033

    450,085

    450,085

    0

    467,640

    467,640

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    30,964

    30,964

    0

    0

    0

    0

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    113,288

    105,396

    105,396

    0

    142,320

    142,320

    0

     

    ხარჯები

    113,288

    100,880

    100,880

    0

    142,320

    142,320

    0

     

    სუბსიდიები

    113,288

    100,880

    100,880

    0

    142,320

    142,320

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    4,516

    4,516

    0

    0

    0

    0

    06 01 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

    22,697

    46,000

    46,000

    0

    60,000

    60,000

    0

     

    ხარჯები

    22,697

    46,000

    46,000

    0

    60,000

    60,000

    0

     

    სუბსიდიები

    22,697

    46,000

    46,000

     

    60,000

    60,000

     

    06 01 02

    შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 "

    90,591

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    90,591

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    90,591

    0

     

     

    0

     

     

    06 01 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი

    0

    1,623

    1,623

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1,623

    1,623

     

    0

     

     

    06 01 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

    0

    2,893

    2,893

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    2,893

    2,893

     

    0

    0

     

    06 01 05

    სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

    0

    54,880

    54,880

    0

    82,320

    82,320

    0

     

    ხარჯები

    0

    54,880

    54,880

    0

    82,320

    82,320

    0

     

    სუბსიდიები

     

    54,880

    54,880

     

    82,320

    82,320

     

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    523,033

    476,533

    476,533

    0

    467,640

    467,640

    0

     

    ხარჯები

    523,033

    450,085

    450,085

    0

    467,640

    467,640

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    523,033

    450,085

    450,085

    0

    467,640

    467,640

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    26,448

    26,448

    0

    0

    0

    0

    06 02 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

    125,275

    153,000

    153,000

    0

    174,150

    174,150

    0

     

    ხარჯები

    125,275

    153,000

    153,000

    0

    174,150

    174,150

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    125,275

    153,000

    153,000

     

    174,150

    174,150

     

    06 02  02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

    36,500

    45,700

    45,700

    0

    77,500

    77,500

    0

     

    ხარჯები

    36,500

    45,700

    45,700

    0

    77,500

    77,500

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    36,500

    45,700

    45,700

     

    77,500

    77,500

     

    06 02  03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

    40,500

    24,000

    24,000

    0

    48,000

    48,000

    0

     

    ხარჯები

    40,500

    24,000

    24,000

    0

    48,000

    48,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    40,500

    24,000

    24,000

     

    48,000

    48,000

     

    06 02 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

    15,490

    10,300

    10,300

    0

    21,700

    21,700

    0

     

    ხარჯები

    15,490

    10,300

    10,300

    0

    21,700

    21,700

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    15,490

    10,300

    10,300

     

    21,700

    21,700

     

    06 02 05

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

    10,950

    12,000

    12,000

    0

    20,000

    20,000

    0

     

    ხარჯები

    10,950

    12,000

    12,000

    0

    20,000

    20,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    10,950

    12,000

    12,000

     

    20,000

    20,000

     

    06 02 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

    0

    27,750

    27,750

    0

    30,000

    30,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    27,750

    27,750

    0

    30,000

    30,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    27,750

    27,750

     

    30,000

    30,000

     

    06 02 07

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

    33,000

    41,500

    41,500

    0

    41,500

    41,500

    0

     

    ხარჯები

    33,000

    41,500

    41,500

    0

    41,500

    41,500

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    33,000

    41,500

    41,500

     

    41,500

    41,500

     

    06 02 08

     ერთჯერადი სოციალური დახმარება

    0

    50,000

    50,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    50,000

    50,000

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    50,000

    50,000

     

    0

     

     

    06 02 09

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    261,318

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    261,318

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    261,318

    0

     

     

    0

     

     

    06 02 10

    მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

    0

    26,448

    26,448

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    26,448

    26,448

     

    0

     

     

    06 02 11

    დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

    0

    29,835

    29,835

    0

    54,790

    54,790

    0

     

    ხარჯები

    0

    29,835

    29,835

    0

    54,790

    54,790

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    29,835

    29,835

     

    54,790

    54,790

     

    06 02 12

    სოციალური დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

    0

    56,000

    56,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    56,000

    56,000

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    56,000

    56,000

     

    0