„თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
ცვლილებები (13)
დოკუმენტის ტექსტი
|
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №38 |
|
2012 წლის 28 დეკემბერი ქ. თელავი |
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-22 მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად,
1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი განისაზღვროს 7879,3 ათ. ლარით.
2. თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 7879,3 ათ. ლარით კერძოდ:
2.1 „შემოსავლები“ განისაზღვროს 7679,3 ათ.ლარით კერძოდ:
2.1.1. შემოსავლები „გადასახადები“-დან განისაზღვროს 1420,0 ათ, ლარით;
2.1.2. შემოსავლები „გრანტები“-დან განისაზღვროს 5349,9 ათ.ლარით;
2.1.3. შემოსავლები „სხვა შემოსავლები“-დან 909,4 ათ.ლარით;
2.2 „არაფინანსური აქტივების კლება“ განისაზღვროს 200,0 ათ.ლარით კერძოდ:
2.2.1. „ არაწარმოებული აქტივები“ განისაზღვროს 200,0 ათ.ლარით;
3. თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 7979,3 ათ. ლარით, კერძოდ:
3.1. „მუნიციპალიტეტის საკრებულო“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 540,9 ათ.ლარით;
3.2. „ მუნიციპალიტეტის გამგეობა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 1860,4 ათ.ლარით
3.3. „ სარეზერვო ფონდი “ – ს ხარჯი განისაზღვროს 100,0 ათ.ლარით;
3.4. „შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა. შ.)დაკავშირებული ხარჯები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 10,0 ათ.ლარით;
3.5. „ წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 161,1 ათ.ლარით;
3.6. „ საგანგებო სიტუაციების მართვა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 467,4 ათ.ლარით;
3.7.„ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 111,0 ათ.ლარით;
3.8. „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 289,3 ათ.ლარით;
3.9. „გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 540,0 ათ.ლარით;
3.10. „სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 360,0 ათ.ლარით;
3.11. „ დასუფთავების ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 441,8 ათ.ლარით;
3.12. „ ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 25,0 ათ.ლარით;
3.13. „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 34,2 ათ.ლარით;
3.14. „შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 5,0 ათ.ლარით;
3.15. „ პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 50,0 ათ.ლარით;
3.16. „ ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 607,0 ათ.ლარით;
3.17. „ ააიპ №1 ბ/ბაღი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 70,4 ათ.ლარით;
3.18. „ ააიპ №3 ბ/ბაღი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 71,0 ათ.ლარით;
3.19. „ ააიპ №5 ბ/ბაღი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 77,0 ათ.ლარით;
3.20. „ ააიპ №8 ბ/ბაღი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 68,4 ათ.ლარით;
3.21. „ ააიპ №5 ს/ბაღი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 58,4 ათ.ლარით;
3.22. „ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 65,0 ათ.ლარით;
3.23. „ ააიპ სასპორტო გაერთიანება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 340,0 ათ.ლარით;
3.24. „ სპორტული ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 10,0 ათ.ლარით;
3.25. „ ააიპ ქართული ხალხური ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 100,0 ათ.ლარით;
3.26. „ ააიპ №1 სამუსიკო სკოლა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 61,0 ათ.ლარით;
3.27. „ ააიპ №2 სამუსიკო სკოლა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 61,0 ათ.ლარით;
3.28. „ ააიპ რუისპირის სამუსიკო სკოლა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 31,1 ათ.ლარით;
3.29. „ ააიპ წინანდლის სამუსიკო სკოლა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 65,0 ათ.ლარით;
3.30. „ ააიპ აკურის სამუსიკო სკოლა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 31,6 ათ.ლარით;
3.31. „ ააიპ ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 46,0 ათ.ლარით;
3.32 „ ააიპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 155,4 ათ.ლარით;
3.33. „ კულტურის სახლები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 208,0 ათ.ლარით;
3.34. „ თეატრი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 180,0 ათ.ლარით;
3.35. „კულტურისა და დასვენების პარკი ნადიკვარი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 10,0 ათ.ლარით;
3.36. „ ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 5,0 ათ.ლარით;
3.37. „ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 20,0 ათ.ლარით;
3.38. „ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატონობის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 35,0 ათ.ლარით;
3.39. „ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 20,0 ათ.ლარით;
3.40. „ ჯანდაცვის პროგრამები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 85,0 ათ.ლარით;
3.41. „ უფასო სასადილოს დაფინანსება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 170,0 ათ.ლარით;
3.42. „მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 10,8 ათ.ლარით;
3.43. „ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 104,0 ათ.ლარით;
3.44. „სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 94,0 ათ.ლარით;
3.45. „სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 11,0 ათ.ლარით;
3.46 „ ვეტერანთა საზოგადოება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 4,0 ათ.ლარით;
3.47. „მოქალაქეთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 8,0 ათ.ლარით;
4. აღნიშნულის გათვალისწინებით თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №38 დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
ა) თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს დანართი №1 შესაბამისად;
ბ) თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს დანართი №2 შესაბამისად;
გ) თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს დანართი №3 შესაბამისად;
დ) თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით განისაზღვროს დანართი №4 შესაბამისად;
|
|
|
|
|
„თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ“დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავეთელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედიმიტრი ბოჭორიძე
დანართი №10,0
930,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა 577,5 890,7 481,1 სხვა ხარჯები 198,6 188,80,0
საოპერაციო სალდო 2 245,4 1 959,76,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 448,1 2 900,7 -56,2 ზრდა 1 982,2 3 375,7 143,8 კლება 534,2 475,0 200,0 მთლიანი სალდო 797,3 -941,0 62,3 ზრდა 689,30,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები 689,30,0
0,0
კლება0,0
1 113,80,0
ვალუტა და დეპოზიტები0,0
1 113,830,0
კლება 108,1 172,8 62,3 საგარეო 108,1 172,8 62,3 საშინაო0,0
0,0
0,0
ბალანსი 0,000 0,00 0,000 დანართი №29,5
10,0 10,0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 11,5 20,0 10,0 საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 465,5 345,0 300,0 ფიზიკურ პირებიდან 347,1 255,0 150,0 იურიდიულ პირებიდან 118,4 90,0 150,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 581,6 510,0 500,0 ფიზიკურ პირებიდან 119,7 100,0 100,0 იურიდიულ პირებიდან 461,9 410,0 400,0 სხვა გადასახადები ქონებაზე0,0
0,0
გრანტები 5 316,3 8 417,6 5 349,9 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 80,1 90,1 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5 236,2 8 327,5 5 349,9 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3 013,8 4 725,7 5 349,9 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2 848,8 4 135,7 5 154,9 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 165,0 190,0 195,0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად0,0
400,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2 222,4 3 601,80,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55, 930, 972 განკარგულება) 1 100,0 1 870,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 665,8 915,8 მთავრობის სარეეზერვო ფონდი0,0
616,0 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი0,0
200,0 სხვა პროექტები 456,60,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი 456,60,0
სხვა შემოსავლები 1 292,8 915,0 909,4 შემოსავლები საკუთრებიდან 315,2 272,7 330,0 პროცენტები0,0
75,0 50,0 რენტა 315,2 197,7 280,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 254,5 152,7 230,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 60,8 45,0 50,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 326,9 321,4 276,4 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 319,0 315,4 270,4 სანებართვო მოსაკრებელი 16,7 15,0 15,0 სახელმწიფო ბაჟი0,0
0,3
0,3
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი0,0
0,1
0,1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი6,6
5,0
5,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 250,4 180,0 150,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 45,2 115,0 100,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება7,9
6,0
6,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან7,9
6,0
6,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 448,9 315,0 300,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 201,85,9
3,0
არაფინანსური აქტივების კლება 534,2 475,0 200,0 ძირითადი აქტივები 222,7 165,0 არაწარმოებული აქტივები 311,5 310,0 200,0 მიწა 311,5 310,0 200,0 დანართი №3701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 166,6 4 073,9 2 610,1 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 990,8 2 738,0 2 501,3 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 902,9 2 277,9 2 401,3 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 87,9 460,0 100,0 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება9,4
10,3 10,0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება9,4
10,3 10,0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 163,2 380,2 98,8 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის0,0
930,00,0
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში3,2
15,50,0
702
თავდაცვა 98,7 107,3 111,0703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 254,0 377,8 467,4 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა2,9
0,0
0,0
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 251,1 377,8 467,4704
ეკონომიკური საქმიანობა 1 797,9 1 639,5 323,5 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 49,5 34,30,0
70421 სოფლის მეურნეობა 49,5 34,30,0
7045 ტრანსპორტი 1 549,7 1 491,7 289,3 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 418,8 1 189,4 289,3 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 130,9 302,30,0
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 198,6 113,5 34,2705
გარემოს დაცვა 637,0 1 742,7 516,8 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 505,6 384,7 441,8 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 75,2 1 226,4 25,0 7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 40,0 47,5 50,0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 16,2 84,10,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1 205,0 1 494,0 905,0 7061 ბინათმშენებლობა0,0
188,80,0
7063 წყალმომარაგება 671,7 826,1 360,0 7064 გარე განათება 519,0 478,2 540,0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 14,31,0
5,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა 68,0 81,7 85,0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 68,0 81,7 85,0708
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 395,6 1 601,5 1 379,1 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 329,4 500,1 350,0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 989,0 984,8 944,1 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 11,0 18,0 20,0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 56,2 85,6 55,0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 10,0 13,0 10,0709
განათლება 701,6 814,0 1 017,2 7091 სკოლამდელი აღზრდა 578,2 741,3 952,2 7092 ზოგადი განათლება 47,90,0
0,0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 47,90,0
0,0
7093 პროფესიული განათლება 75,5 72,7 65,0710
სოციალური დაცვა 506,4 801,8 401,8 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა6,4
6,0
10,8 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 65,9 69,0 104,0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 422,1 711,8 264,0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 11,9 15,0 23,0სულ
8 830,7 12 734,2 7 817,0 დანართი №4ორგ.კოდი
დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა თელავის მუნიციპალიტეტი 8 938,8 12 907,0 7 879,3 ხარჯები 6 848,5 9 358,5 7 673,2 შრომის ანაზღაურება 1 262,1 1 518,7 2 035,4 საქონელი და მომსახურება 2 804,0 3 345,5 2 782,5 პროცენტი 137,8 380,2 90,9 სუბსიდიები 1 868,5 2 104,6 2 283,3 გრანტები0,0
930,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა 577,5 890,7 481,1 სხვა ხარჯები 198,6 188,80,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 982,2 3 375,7 143,8 ძირითადი აქტივები 1 982,2 3 375,7 143,8 ვალდებულებების კლება 108,1 172,8 62,3 საგარეო 108,1 172,8 62,3 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 274,7 4 246,8 2 672,4 ხარჯები 1 911,9 3 495,2 2 575,1 შრომის ანაზღაურება 1 035,2 1 201,1 1 624,0 საქონელი და მომსახურება 695,5 974,0 855,3 პროცენტი 137,8 380,2 90,9 სუბსიდიები 37,70,0
0,0
გრანტები0,0
930,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა5,8
9,9
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 254,7 578,7 35,0 ძირითადი აქტივები 254,7 578,7 35,0 ვალდებულებების კლება 108,1 172,8 62,3 საგარეო 108,1 172,8 62,3 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 408,8 431,7 540,9 ხარჯები 398,5 424,7 525,9 შრომის ანაზღაურება 199,2 210,1 306,9 საქონელი და მომსახურება 199,3 214,6 219,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,27,0
15,0 ძირითადი აქტივები 10,27,0
15,0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 494,1 1 846,2 1 860,4 ხარჯები 1 285,6 1 626,6 1 840,4 შრომის ანაზღაურება 836,0 991,0 1 317,1 საქონელი და მომსახურება 443,8 630,6 518,3 სოციალური უზრუნველყოფა5,8
5,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 208,5 219,7 20,0 ძირითადი აქტივები 208,5 219,7 20,0 01 03 სარეზერვო ფონდი0,0
24,9 100,0 ხარჯები0,0
24,9 100,0 საქონელი და მომსახურება0,0
24,9 100,0 01 04 დავალიანებების დაფარვა 87,9 435,10,0
ხარჯები 51,9 83,10,0
საქონელი და მომსახურება 14,3 78,20,0
სუბსიდიები 37,70,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
4,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,0 352,00,0
ძირითადი აქტივები 36,0 352,00,0
01 05 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები9,4
10,3 10,0 ხარჯები9,4
10,3 10,0 საქონელი და მომსახურება9,4
10,3 10,0 01 06 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 271,3 553,0 161,1 ხარჯები 163,2 380,2 98,8 საქონელი და მომსახურება 25,50,0
7,9
პროცენტი 137,8 380,2 90,9 ვალდებულებების კლება 108,1 172,8 62,3 საგარეო 108,1 172,8 62,3 01 07 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი3,2
15,50,0
ხარჯები3,2
15,50,0
საქონელი და მომსახურება3,2
15,50,0
01 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები0,0
930,00,0
ხარჯები0,0
930,00,0
გრანტები0,0
930,00,0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 352,6 485,1 578,4 ხარჯები 339,4 485,1 578,4 შრომის ანაზღაურება 226,9 317,6 411,4 საქონელი და მომსახურება 111,2 166,2 165,7 სოციალური უზრუნველყოფა1,3
1,3
1,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,20,0
0,0
ძირითადი აქტივები 13,20,0
0,0
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 251,1 377,8 467,4 ხარჯები 242,2 377,8 467,4 შრომის ანაზღაურება 166,5 250,1 342,4 საქონელი და მომსახურება 74,4 126,3 123,7 სოციალური უზრუნველყოფა1,3
1,3
1,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა8,9
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები8,9
0,0
0,0
02 02 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფოს ხელშეწყობა2,9
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა2,9
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები2,9
0,0
0,0
02 03 ქვეყნის, თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 98,7 107,3 111,0 ხარჯები 97,2 107,3 111,0 შრომის ანაზღაურება 60,4 67,5 69,0 საქონელი და მომსახურება 36,8 39,8 42,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა1,4
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები1,4
0,0
0,0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3 639,9 4 876,2 1 745,4 ხარჯები 2 018,6 2 303,2 1 683,5 საქონელი და მომსახურება 1 796,0 2 075,3 1 683,5 სუბსიდიები 24,0 39,10,0
სხვა ხარჯები 198,6 188,80,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 621,3 2 573,0 61,8 ძირითადი აქტივები 1 621,3 2 573,0 61,8 03 01 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები 1 418,8 1 189,4 289,3 ხარჯები 459,7 566,5 289,3 საქონელი და მომსახურება 459,7 551,4 289,3 სუბსიდიები0,0
15,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 959,2 622,90,0
ძირითადი აქტივები 959,2 622,90,0
03 02 01 ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია0,0
188,80,0
ხარჯები0,0
188,80,0
სხვა ხარჯები0,0
188,80,0
03 02 02 გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 519,0 478,2 540,0 ხარჯები 487,7 478,2 540,0 საქონელი და მომსახურება 487,7 478,2 540,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,40,0
0,0
ძირითადი აქტივები 31,40,0
0,0
03 02 03 სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 671,7 826,1 360,0 ხარჯები 293,4 406,6 360,0 საქონელი და მომსახურება 269,4 382,6 360,0 სუბსიდიები 24,0 24,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 378,3 419,40,0
ძირითადი აქტივები 378,3 419,40,0
03 02 04 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 49,5 34,30,0
ხარჯები 49,5 34,30,0
საქონელი და მომსახურება 49,5 34,30,0
03 02 05 დასუფთავების ღონისძიებები 505,6 384,7 441,8 ხარჯები 418,6 373,2 380,0 საქონელი და მომსახურება 418,6 373,2 380,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87,0 11,5 61,8 ძირითადი აქტივები 87,0 11,5 61,8 03 02 06 ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები 75,2 1 226,4 25,0 ხარჯები 51,9 25,0 25,0 საქონელი და მომსახურება 51,9 25,0 25,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,3 1 201,40,0
ძირითადი აქტივები 23,3 1 201,40,0
03 02 07 გარემოს დაცვის ღონისძიებები 16,2 84,10,0
ხარჯები 13,5 81,70,0
საქონელი და მომსახურება 13,5 81,70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა2,7
2,4
0,0
ძირითადი აქტივები2,7
2,4
0,0
03 01 02 გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 130,9 302,30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 130,9 302,30,0
ძირითადი აქტივები 130,9 302,30,0
03 03 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები 198,6 113,5 34,2 ხარჯები 198,6 100,4 34,2 საქონელი და მომსახურება0,0
100,4 34,2 სხვა ხარჯები 198,60,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
13,10,0
ძირითადი აქტივები0,0
13,10,0
03 03 02 შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 14,31,0
5,0
ხარჯები5,7
1,0
5,0
საქონელი და მომსახურება5,7
1,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა8,6
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები8,6
0,0
0,0
03 03 03 პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 40,0 47,5 50,0 ხარჯები 40,0 47,5 50,0 საქონელი და მომსახურება 40,0 47,5 50,0 04 00 განათლება 701,6 814,0 1 017,2 ხარჯები 684,5 741,9 970,2 საქონელი და მომსახურება 47,90,0
0,0
სუბსიდიები 636,5 741,9 970,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,1 72,1 47,0 ძირითადი აქტივები 17,1 72,1 47,0 04 01 01 ბაგა-ბაღების გაერთიანება 373,5 503,7 607,0 ხარჯები 371,2 441,6 567,0 სუბსიდიები 371,2 441,6 567,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა2,4
62,1 40,0 ძირითადი აქტივები2,4
62,1 40,0 04 01 02 ააიპ #1 ბ/ბაღი 38,0 45,7 70,4 ხარჯები 38,0 45,7 63,4 სუბსიდიები 38,0 45,7 63,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
0,0
7,0
ძირითადი აქტივები0,0
0,0
7,0
04 01 03 ააიპ #3 ბ/ბაღი 44,0 51,1 71,0 ხარჯები 44,0 51,1 71,0 სუბსიდიები 44,0 51,1 71,0 04 01 04 ააიპ #5 ბ/ბაღი 46,3 53,4 77,0 ხარჯები 46,3 53,4 77,0 სუბსიდიები 46,3 53,4 77,0 04 01 05 ააიპ #8 ბ/ბაღი 43,8 48,6 68,4 ხარჯები 43,8 48,6 68,4 სუბსიდიები 43,8 48,6 68,4 04 01 06 ააიპ #5 ს/ბაღი 32,7 38,8 58,4 ხარჯები 32,7 38,8 58,4 სუბსიდიები 32,7 38,8 58,4 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 47,90,0
0,0
ხარჯები 47,90,0
0,0
საქონელი და მომსახურება 47,90,0
0,0
04 02 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება 75,5 72,7 65,0 ხარჯები 60,7 62,7 65,0 სუბსიდიები 60,7 62,7 65,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,8 10,00,0
ძირითადი აქტივები 14,8 10,00,0
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1 395,6 1 601,5 1 379,1 ხარჯები 1 319,7 1 449,6 1 379,1 საქონელი და მომსახურება 153,4 130,1 70,0 სუბსიდიები 1 166,3 1 319,5 1 309,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75,9 151,90,0
ძირითადი აქტივები 75,9 151,90,0
05 01 01 ა(ა)იპ “სასპორტო გაერთიანება” 321,2 352,4 340,0 ხარჯები 307,0 334,9 340,0 საქონელი და მომსახურება0,0
4,9
0,0
სუბსიდიები 307,0 330,0 340,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,2 17,50,0
ძირითადი აქტივები 14,2 17,50,0
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები8,2
147,7 10,0 ხარჯები8,2
38,9 10,0 საქონელი და მომსახურება8,2
38,9 10,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
108,80,0
ძირითადი აქტივები0,0
108,80,0
05 02 01 ა(ა)იპ “ქართული ხალხური ცეკვის და სიმღერის ანსამბლი” 161,7 100,0 100,0 ხარჯები 100,0 100,0 100,0 სუბსიდიები 100,0 100,0 100,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61,70,0
0,0
ძირითადი აქტივები 61,70,0
0,0
05 02 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 86,10,0
0,0
ხარჯები 86,10,0
0,0
საქონელი და მომსახურება 86,10,0
0,0
05 02 03 ა(ა)იპ “№1 სამუსიკო სკოლა” 54,5 61,0 61,0 ხარჯები 54,5 61,0 61,0 სუბსიდიები 54,5 61,0 61,0 05 02 04 (ა(ა)იპ “№2 სამუსიკო სკოლა” 53,5 63,0 61,0 ხარჯები 53,5 63,0 61,0 სუბსიდიები 53,5 63,0 61,0 05 02 05 ა(ა)იპ “რუისპირის სამუსიკო სკოლა” 27,0 31,1 31,1 ხარჯები 27,0 31,1 31,1 სუბსიდიები 27,0 31,1 31,1 05 02 06 ა(ა)იპ “წინანდლის სამუსიკო სკოლა” 53,0 61,0 65,0 ხარჯები 53,0 61,0 65,0 სუბსიდიები 53,0 61,0 65,0 05 02 07 ა(ა)იპ “აკურის სამუსიკო სკოლა” 27,0 31,9 31,6 ხარჯები 27,0 31,9 31,6 სუბსიდიები 27,0 31,9 31,6 05 02 08 ა(ა)იპ “ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა” 40,0 46,0 46,0 ხარჯები 40,0 46,0 46,0 სუბსიდიები 40,0 46,0 46,0 05 02 09 ა(ა)იპ “საბიბლიოთეკო გაერთიანება” 153,0 155,0 155,4 ხარჯები 153,0 155,0 155,4 სუბსიდიები 153,0 155,0 155,4 05 02 10 კულტურის სახლები 139,3 236,3 208,0 ხარჯები 139,3 210,7 208,0 სუბსიდიები 139,3 210,7 208,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0,0
25,60,0
ძირითადი აქტივები0,0
25,60,0
05 02 11 თეატრი 191,0 197,8 180,0 ხარჯები 191,0 197,8 180,0 სუბსიდიები 191,0 197,8 180,0 05 02 12 კულტურისა და დასვენების პარკი “ნადიკვარი” 10,0 13,0 10,0 ხარჯები 10,0 13,0 10,0 სუბსიდიები 10,0 13,0 10,0 05 02 13 ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები3,0
2,0
5,0
ხარჯები3,0
2,0
5,0
საქონელი და მომსახურება3,0
2,0
5,0
05 02 14 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 11,0 18,0 20,0 ხარჯები 11,0 18,0 20,0 სუბსიდიები 11,0 18,0 20,0 05 02 15 ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 34,8 35,0 35,0 ხარჯები 34,8 35,0 35,0 საქონელი და მომსახურება 34,8 35,0 35,0 05 02 16 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 21,4 50,6 20,0 ხარჯები 21,4 50,6 20,0 საქონელი და მომსახურება 21,4 49,3 20,0 სუბსიდიები0,0
1,3
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 574,4 883,5 486,80 ხარჯები 574,4 883,5 486,8 საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
8,0
სუბსიდიები4,0
4,0
4,0
სოციალური უზრუნველყოფა 570,4 879,5 474,8 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 68,0 69,7 85,0 ხარჯები 68,0 69,7 85,0 სოციალური უზრუნველყოფა 68,0 69,7 85,0 06 02 01 უფასო სასადილოს დაფინანსება 150,0 160,0 170,0 ხარჯები 150,0 160,0 170,0 სოციალური უზრუნველყოფა 150,0 160,0 170,0 06 02 02 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა6,4
6,0
10,8 ხარჯები6,4
6,0
10,8 სოციალური უზრუნველყოფა6,4
6,0
10,8 06 02 03 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 65,9 69,0 104,0 ხარჯები 65,9 69,0 104,0 სოციალური უზრუნველყოფა 65,9 69,0 104,0 06 02 04 სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება 272,1 551,8 94,0 ხარჯები 272,1 551,8 94,0 სოციალური უზრუნველყოფა 272,1 551,8 94,0 06 02 05 სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა7,9
11,0 11,0 ხარჯები7,9
11,0 11,0 სოციალური უზრუნველყოფა7,9
11,0 11,0 06 02 06 ვეტერანთა საზოგადოება4,0
4,0
4,0
ხარჯები4,0
4,0
4,0
სუბსიდიები4,0
4,0
4,0
06 02 07 იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები0,0
12,00,0
ხარჯები0,0
12,00,0
სოციალური უზრუნველყოფა0,0
12,00,0
06 02 08 მოქალაქეთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის ღონისძიებები0,0
0,0
8,0
ხარჯები0,0
0,0
8,0
საქონელი და მომსახურება0,0
0,0
8,0