წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
23.12.2013 ძალადაკარგული 26.12.2014
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№34
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.122.016168
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 26/12/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (15)

შემდგომი ცვლილებები (6)

წინა ცვლილებები (9)

დოკუმენტის ტექსტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2013 წლის 23 დეკემბერი

ქ. წყალტუბო

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:თავი I
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,314.2

3,760.1

7,554.1

13,388.0

5,528.5

7,859.5

8,450.2

0.0

8,450.2

გადასახადები

1,074.7

0.0

1,074.7

1,300.0

0.0

1,300.0

1,200.0

0.0

1,200.0

გრანტები

8,969.2

3,760.1

5,209.1

11,156.0

5,528.5

5,627.5

6,350.2

0.0

6,350.2

სხვა შემოსავლები

1,270.3

0.0

1,270.3

932.0

0.0

932.0

900.0

0.0

900.0

ხარჯები

10,435.5

3,045.9

7,389.6

7,728.7

322.6

7,406.1

7,981.8

0.0

7,981.8

შრომის ანაზღაურება

1,373.3

0.0

1,373.3

2,121.2

0.0

2,121.2

1,881.0

0.0

1,881.0

საქონელი და მომსახურება

890.2

0.0

890.2

956.9

110.0

846.9

887.9

0.0

887.9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,413.5

0.0

2,413.5

2,994.3

0.0

2,994.3

3,815.0

0.0

3,815.0

გრანტები

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

796.5

140.0

656.5

792.0

0.0

792.0

755.0

0.0

755.0

სხვა ხარჯები

3,692.0

2,905.9

786.2

864.3

212.6

651.7

642.9

0.0

642.9

საოპერაციო სალდო

878.7

714.2

164.5

5,659.3

5,205.9

453.4

468.4

0.0

468.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,060.9

630.8

1,430.0

7,835.3

6,843.6

991.7

468.4

0.0

468.4

ზრდა

2,161.5

630.8

1,530.7

7,993.6

6,843.6

1,150.0

518.4

0.0

518.4

კლება

100.7

0.0

100.7

158.4

0.0

158.4

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

-1,182.2

83.4

-1,265.6

-2,176.0

-1,637.7

-538.3

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,182.2

83.4

-1,265.6

-2,176.0

-1,637.7

-538.3

0.0

0.0

0.0

ზრდა

83.4

83.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

83.4

83.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1,265.6

0.0

1,265.6

2,176.0

1,637.7

538.3

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,265.6

1,265.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

2,176.0

1,637.7

538.3

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11,414.9

3,760.1

7,654.8

15,722.3

7,166.2

8,556.1

8,500.2

0.0

8,500.2

შემოსავლები

11,314.2

3,760.1

7,554.1

13,388.0

5,528.5

7,859.5

8,450.2

0.0

8,450.2

არაფინანსური აქტივების კლება

100.7

0.0

100.7

158.4

0.0

158.4

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

2,176.0

1,637.7

538.3

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

12597.0

3676.7

8920.3

15722.3

7166.2

8556.1

8500.2

0.0

8500.2

ხარჯები

10435.5

3045.9

7389.6

7728.7

322.6

7406.1

7981.8

0.0

7981.8

არაფინანსური   აქტივების ზრდა

2161.5

630.8

1530.7

7993.6

6843.6

1150.0

518.4

0.0

518.4

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-1,182.2

83.4

-1,265.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 450,2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,314.2

3,760.1

7,554.1

13,388.0

5,528.5

7,859.5

8,450.2

0.0

8,450.2

გადასახადები

1,074.7

0.0

1,074.7

1,300.0

0.0

1,300.0

1,200.0

0.0

1,200.0

გრანტები

8,969.2

3,760.1

5,209.1

11,156.0

5,528.5

5,627.5

6,350.2

0.0

6,350.2

სხვა შემოსავლები

1,270.3

0.0

1,270.3

932.0

0.0

932.0

900.0

0.0

900.0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1,074.7

0.0

1,074.7

1,300.0

0.0

1,300.0

1,200.0

0.0

1,200.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

1,073.9

0.0

1,073.9

1,300.0

0.0

1,300.0

1,200.0

0.0

1,200.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

798.5

798.5

820.0

820.0

720.0

720.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

24.9

0.0

24.9

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

21.0

21.0

15.0

15.0

15.0

15.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

3.9

3.9

40.0

40.0

40.0

40.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

153.9

0.0

153.9

185.0

0.0

185.0

185.0

0.0

185.0

ფიზიკურ პირებიდან

114.0

114.0

125.0

125.0

125.0

125.0

იურიდიულ პირებიდან

39.9

39.9

60.0

60.0

60.0

60.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

96.6

0.0

96.6

240.0

0.0

240.0

240.0

0.0

240.0

ფიზიკურ პირებიდან

19.1

19.1

45.0

45.0

45.0

45.0

იურიდიულ პირებიდან

77.5

77.5

195.0

195.0

195.0

195.0

სხვა გადასახადები

0.8

0.8

0.0

0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6350.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8,969.2

3,760.1

5,209.1

11,156.0

5,528.5

5,627.5

6,350.2

0.0

6,350.2

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

29.1

29.1

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8,940.1

3,731.0

5,209.1

11,156.0

5,528.5

5,627.5

6,350.2

0.0

6,350.2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,209.1

0.0

5,209.1

5,627.5

0.0

5,627.5

6,350.2

0.0

6,350.2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,067.8

5,067.8

5,477.5

5,477.5

6,194.2

6,194.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

141.3

141.3

150.0

150.0

156.0

156.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,731.0

3,731.0

0.0

5,528.5

5,528.5

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

450.0

450.0

4,448.4

4,448.4

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,078.3

1,078.3

1,080.1

1,080.1

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2,010.0

2,010.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

192.7

192.7

0.0

0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 900.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1,270.3

0.0

1,270.3

932.0

0.0

932.0

900.0

0.0

900.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

481.3

0.0

481.3

317.0

0.0

317.0

310.0

0.0

310.0

პროცენტები

376.6

376.6

277.0

277.0

270.0

270.0

რენტა

104.7

0.0

104.7

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

104.7

104.7

40.0

40.0

40.0

40.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

482.8

0.0

482.8

360.0

0.0

360.0

360.0

0.0

360.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

468.8

0.0

468.8

360.0

0.0

360.0

360.0

0.0

360.0

სანებართვო მოსაკრებელი

30.4

30.4

30.0

30.0

30.0

30.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.0

1.0

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

333.6

333.6

200.0

200.0

200.0

200.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

102.6

102.6

130.0

130.0

130.0

130.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

1.2

1.2

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14.0

14.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

304.3

304.3

255.0

255.0

230.0

230.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.9

1.9

0.0

0.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7981.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10,435.5

3,045.9

7,389.6

7,728.7

322.6

7,406.1

7,981.8

0.0

7,981.8

შრომის ანაზღაურება

1,373.3

0.0

1,373.3

2,121.2

0.0

2,121.2

1,881.0

0.0

1,881.0

საქონელი და მომსახურება

890.2

0.0

890.2

956.9

110.0

846.9

887.9

0.0

887.9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,413.5

0.0

2,413.5

2,994.3

0.0

2,994.3

3,815.0

0.0

3,815.0

გრანტები

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

796.5

140.0

656.5

792.0

0.0

792.0

755.0

0.0

755.0

სხვა ხარჯები

3,692.0

2,905.9

786.2

864.3

212.6

651.7

642.9

0.0

642.9

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  468.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 518.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

61.2

16.5

21.6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

40.9

200.0

1.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,812.2

7,770.6

395.6

04 00

განათლება

29.4

6.5

100.0

სულ

1,943.7

7,993.6

518.4

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

100.6

158.4

50.0

ძირითადი აქტივები

19.5

32.5

0.0

არაწარმოებული აქტივები

81.1

125.9

50.0

მიწა

81.1

125.9

50.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,231.0

29.1

3,201.9

2,565.7

0.0

2,565.7

2,410.8

0.0

2,410.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,186.4

29.1

3,157.3

2,560.7

0.0

2,560.7

2,410.8

0.0

2,410.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,817.9

29.1

1,788.8

2,433.5

0.0

2,433.5

2,280.8

0.0

2,280.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1,368.5

0.0

1,368.5

127.1

0.0

127.1

130.0

0.0

130.0

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

44.6

0.0

44.6

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

85.6

0.0

85.6

104.1

0.0

104.1

105.0

0.0

105.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

568.9

0.0

568.9

465.2

0.0

465.2

238.8

0.0

238.8

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

409.3

0.0

409.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

159.5

0.0

159.5

465.2

0.0

465.2

238.8

0.0

238.8

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,820.9

3,072.5

748.4

6,382.3

5,582.6

799.7

642.6

0.0

642.6

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

126.5

56.5

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

126.5

56.5

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70433

ბირთვული საწვავი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70443

მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

3,257.3

2,902.0

355.3

4,896.5

4,146.8

749.7

445.6

0.0

445.6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,257.3

2,902.0

355.3

4,896.5

4,146.8

749.7

445.6

0.0

445.6

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7046

კავშირგაბმულობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70473

ტურიზმი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

437.1

114.0

323.1

1,485.8

1,435.8

50.0

197.0

0.0

197.0

705

გარემოს დაცვა

651.9

0.0

651.9

544.9

0.0

544.9

550.0

0.0

550.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

651.9

0.0

651.9

544.9

0.0

544.9

550.0

0.0

550.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,554.9

435.1

1,119.8

2,589.0

1,523.6

1,065.4

673.0

0.0

673.0

7061

ბინათმშენებლობა

165.9

0.0

165.9

489.7

189.7

300.0

300.0

0.0

300.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

171.7

64.0

107.7

208.2

180.9

27.3

0.0

0.0

0.0

7064

გარე განათება

806.7

204.7

602.0

300.0

0.0

300.0

200.0

0.0

200.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

410.6

166.4

244.2

1,591.1

1,153.0

438.1

173.0

0.0

173.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

55.0

0.0

55.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

55.0

0.0

55.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,052.1

0.0

1,052.1

1,263.3

0.0

1,263.3

1,625.0

0.0

1,625.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

406.9

0.0

406.9

472.0

0.0

472.0

605.0

0.0

605.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

546.3

0.0

546.3

621.3

0.0

621.3

685.0

0.0

685.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

98.9

0.0

98.9

170.0

0.0

170.0

335.0

0.0

335.0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

709

განათლება

730.8

0.0

730.8

888.6

60.0

828.6

1,350.0

0.0

1,350.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

491.5

0.0

491.5

746.5

60.0

686.5

1,200.0

0.0

1,200.0

7092

ზოგადი განათლება

99.4

0.0

99.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

99.4

0.0

99.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7093

პროფესიული განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

139.9

0.0

139.9

142.1

0.0

142.1

142.1

0.0

150.0

710

სოციალური დაცვა

854.3

140.0

714.3

868.0

0.0

868.0

850.0

0.0

850.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28.8

0.0

28.8

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

815.9

140.0

675.9

758.0

0.0

758.0

740.0

0.0

740.0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

9.5

0.0

9.5

75.0

0.0

75.0

75.0

0.0

75.0

სულ

12,597.0

3,676.7

8,920.3

15,722.3

7,166.2

8,556.1

8,500.2

0.0

8,500.2

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 13.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 156.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 55.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 84.0 ათასი ლარი;

გ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 17.0 ათასი ლარი.

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა- 343,8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 238,8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით,  სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების  ხელშეწყობისათვის საჭიროა  სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 105,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1815,6 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა  და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 445.6  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის, შანიძის, კოლხეთის, დედაენის, ბესიკის, თამარ მეფის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის, ქუჩების სავალო ნაწილის და ტროტუარების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1050.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.2.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 550.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება  აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.

2.2.2 საცხოვრებელი კორპუსების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 300.0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება  საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის.

2.2.3 გარე განათება- 347.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გარე განათების“ სუბსიდირება და დაფინანსდება მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 173.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ სუბსიდირება.

3. განათლება - 1350.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს  წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 1200.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

3.2.  სკოლის გარეშე განათლება- 150.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1675.0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 655.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სასპორტო სკოლის“, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ და ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: გივი თალაკვაძის ხსოვნის ტურნირი მძლეოსნობაში,  მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, დავით ბასიშვილის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ტურნირი ხელბურთში გოგონებს შორის, ფრენბურთის ტურნირი, ტაიკვანდოს ტურნირი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები მინიფეხბურთის ტურნირი, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 685.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების“ დაფინანსება და სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ვალენტინობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, სკოლის გამოსაშვები ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სკოლებში სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიება, თამარობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „წყალტუბოობის“ მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.

4.4  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.

4.5  კურორტისა  და ტურიზმის განვითარება- 185.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა  და ტურიზმის მართვის ცენტრის"  სუბსიდირება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 905.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 55.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. სოციალური პროგრამები- 850.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა- 95.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ სუბსიდირება.

5.2.2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება- 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა  (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.3 მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება- 35.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია   მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედა ან მამა) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: თითოეულზე  2014 წელს მესამე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას– 700 ლარი, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი.

5.2.4 სარიტუალო ხარჯები- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ასევე  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი

5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 426.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება შემდეგ კატეგორიებზე: სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულს  - 300 ლარი; დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა დახმარება თითოეულს  – 150 ლარი; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პენსიონერთა დახმარება თითოეულს   – 100 ლარი; დედ–მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება თითოეულს  – 150 ლარი; დღის ცენტრ ,,პეპელას“ ბენეფიციართა დახმარება თითოეულს  – 100 ლარი; ცერერმბრალური დამბლით დაავადებულ პირთა დახმარება თითოეულს  – 500 ლარი; უფასო სასადილო სათნოების სახლის ბენეფიციართა დახმარება თითოეულს  – 50 ლარი; ჰემოდიალეზით დაავადებულ მოქალაქეთა დახმარება თითოეულს  – 700 ლარი; დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება თითოეულს  – 100 ლარი; პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდთა დახმარება თითოეულს  – 100 ლარი.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომლებიც არ განეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიებს და გაცემის წესს განსაზღვრავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

5.2.6. მუნიციპალიტეტში მცხობვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 200.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება, ლაბორატორიულ–ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%–ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა.

5.2.7. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება- 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, დიდთოვლობა და სხვა) შედეგად  საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს -  2000 ლარი.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ეკონომ. კლასიფიკ. კოდი

ფუნქციო ნალური კოდი

ორგ. კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

12,597.0

3,676.7

8,920.3

15,722.3

7,166.2

8,556.1

8,500.2

0.0

8,500.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

236.0

0.0

236.0

210.0

0.0

210.0

216.0

0.0

216.0

2

ხარჯები

10,435.5

3,045.9

7,389.6

7,728.7

322.6

7,406.1

7,981.8

0.0

7,981.8

21

შრომის ანაზღაურება

1,373.3

0.0

1,373.3

2,121.2

0.0

2,121.2

1,881.0

0.0

1,881.0

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,161.5

630.8

1,530.7

7,993.6

6,843.6

1,150.0

518.4

0.0

518.4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,185.8

29.1

3,156.7

2,565.7

0.0

2,565.7

2,410.8

0.0

2,410.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192.0

0.0

192.0

176.0

0.0

176.0

176.0

0.0

176.0

2

ხარჯები

3,124.7

29.1

3,095.6

2,549.2

0.0

2,549.2

2,389.2

0.0

2,389.2

21

შრომის ანაზღაურება

1,214.6

0.0

1,214.6

1,863.4

0.0

1,863.4

1,680.0

0.0

1,680.0

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.2

0.0

61.2

16.5

0.0

16.5

21.6

0.0

21.6

01 01

წყალტუბოს საკრებულო

512.1

0.0

512.1

759.4

0.0

759.4

750.0

0.0

750.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

30.0

36.0

36.0

36.0

36.0

2

70111

ხარჯები

502.7

0.0

502.7

755.2

0.0

755.2

744.5

0.0

744.5

21

შრომის ანაზღაურება

284.5

0.0

284.5

481.2

0.0

481.2

470.0

0.0

470.0

61

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

0.0

9.3

4.2

0.0

4.2

5.5

0.0

5.5

01 02

წყალტუბოს გამგეობა

1,260.7

29.1

1,231.6

1,674.2

0.0

1,674.2

1,530.8

0.0

1,530.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.0

162.0

140.0

140.0

140.0

140.0

2

70111

ხარჯები

1,208.8

29.1

1,179.7

1,661.9

0.0

1,661.9

1,514.7

0.0

1,514.7

21

შრომის ანაზღაურება

930.1

0.0

930.1

1,382.2

0.0

1,382.2

1,210.0

0.0

1,210.0

61

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.8

0.0

51.8

12.3

0.0

12.3

16.1

0.0

16.1

01 03

სარეზერვო ფონდი

98.5

0.0

98.5

127.1

0.0

127.1

130.0

0.0

130.0

2

70112

ხარჯები

98.5

0.0

98.5

127.1

0.0

127.1

130.0

0.0

130.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

42.0

0.0

42.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

7018

ხარჯები

42.0

0.0

42.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7018

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

2.6

0.0

2.6

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

2

7018

ხარჯები

2.6

0.0

2.6

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

70112

ხარჯები

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

459.4

0.0

459.4

569.3

0.0

569.3

343.8

0.0

343.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.0

0.0

44.0

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

2

ხარჯები

418.5

0.0

418.5

369.3

0.0

369.3

342.6

0.0

342.6

21

შრომის ანაზღაურება

158.7

0.0

158.7

257.8

0.0

257.8

201.0

0.0

201.0

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.9

0.0

40.9

200.0

0.0

200.0

1.2

0.0

1.2

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

159.5

0.0

159.5

465.2

0.0

465.2

238.8

0.0

238.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

35.0

28.0

28.0

34.0

34.0

2

7032

ხარჯები

157.4

0.0

157.4

265.2

0.0

265.2

238.8

0.0

238.8

21

შრომის ანაზღაურება

111.0

0.0

111.0

191.3

0.0

191.3

150.0

0.0

150.0

61

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

0.0

2.1

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

214.2

0.0

214.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

7031

ხარჯები

176.2

0.0

176.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.0

0.0

38.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

85.6

0.0

85.6

104.1

0.0

104.1

105.0

0.0

105.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

6.0

6.0

6.0

6.0

2

702

ხარჯები

84.9

0.0

84.9

104.1

0.0

104.1

103.8

0.0

103.8

21

შრომის ანაზღაურება

47.7

0.0

47.7

66.5

0.0

66.5

51.0

0.0

51.0

61

702

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,038.0

3,406.4

2,631.6

9,466.2

7,106.2

2,360.0

1,815.6

0.0

1,815.6

2

ხარჯები

4,225.8

2,876.8

1,349.0

1,695.6

262.6

1,433.0

1,420.0

0.0

1,420.0

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,812.2

529.6

1,282.6

7,770.6

6,843.6

927.0

395.6

0.0

395.6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3,252.6

2,897.3

355.3

4,891.5

4,146.8

744.7

445.6

0.0

445.6

2

ხარჯები

3,188.0

2,876.8

311.2

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.6

20.5

44.1

4,841.5

4,146.8

694.7

395.6

0.0

395.6

03 01 01

ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება

10.9

0.0

10.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

70451

ხარჯები

10.9

0.0

10.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა

2,596.3

2,361.2

235.1

4,786.5

4,041.8

744.7

445.6

0.0

445.6

2

70451

ხარჯები

2,596.3

2,361.2

235.1

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

61

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

4,736.5

4,041.8

694.7

395.6

0.0

395.6

03 01 04

შიდა სასოფლო გზების შეკეთება

580.8

515.5

65.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

70451

ხარჯები

580.8

515.5

65.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 05

ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია

24.2

20.5

3.7

105.0

105.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.2

20.5

3.7

105.0

105.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 06

ტროტუარების მოწყობა

40.4

0.0

40.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.4

0.0

40.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,922.7

325.2

1,597.5

1,542.8

370.6

1,172.2

1,197.0

0.0

1,197.0

2

ხარჯები

748.4

0.0

748.4

1,234.6

189.7

1,044.9

1,197.0

0.0

1,197.0

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,174.3

325.2

849.1

308.2

180.9

127.3

0.0

0.0

0.0

03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

126.5

56.5

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

70421

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.5

56.5

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“

651.9

0.0

651.9

544.9

0.0

544.9

550.0

0.0

550.0

2

7051

ხარჯები

451.9

0.0

451.9

544.9

0.0

544.9

550.0

0.0

550.0

61

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა

165.9

0.0

165.9

489.7

189.7

300.0

300.0

0.0

300.0

2

7061

ხარჯები

165.9

0.0

165.9

489.7

189.7

300.0

300.0

0.0

300.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

161.7

64.0

97.7

208.2

180.9

27.3

0.0

0.0

0.0

61

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.7

64.0

97.7

208.2

180.9

27.3

0.0

0.0

0.0

03 02 05

შპს „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009“

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

7063

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გარე განათება

806.7

204.7

602.0

300.0

0.0

300.0

347.0

0.0

347.0

2

7064

ხარჯები

120.6

0.0

120.6

200.0

0.0

200.0

347.0

0.0

347.0

61

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

686.1

204.7

481.4

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

696.3

17.5

678.8

1,928.9

1,485.8

443.1

173.0

0.0

173.0

2

ხარჯები

289.4

0.0

289.4

388.1

50.0

338.1

173.0

0.0

173.0

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

406.9

17.5

389.4

1,540.8

1,435.8

105.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

მოსაცდელები

4.7

4.7

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

61

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

4.7

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

03 03 02

სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება

194.3

0.0

194.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194.3

0.0

194.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 03

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“

244.2

0.0

244.2

438.1

0.0

438.1

173.0

0.0

173.0

2

7066

ხარჯები

244.2

0.0

244.2

338.1

0.0

338.1

173.0

0.0

173.0

61

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

03 03 04

პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

195.1

0.0

195.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

7049

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.1

0.0

195.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

12.8

12.8

0.0

1,435.8

1,435.8

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

12.8

0.0

1,435.8

1,435.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

7066

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 07

ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

45.2

0.0

45.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

70111

ხარჯები

45.2

0.0

45.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

166.4

166.4

0.0

1,092.3

1,092.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

12.2

12.2

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.4

166.4

0.0

1,080.1

1,080.1

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2

7066

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

730.8

0.0

730.8

888.6

60.0

828.6

1,350.0

0.0

1,350.0

2

ხარჯები

631.4

0.0

631.4

882.1

60.0

822.1

1,250.0

0.0

1,250.0

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.4

0.0

99.4

6.5

0.0

6.5

100.0

0.0

100.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

491.5

0.0

491.5

746.5

60.0

686.5

1,200.0

0.0

1,200.0

2

7091

ხარჯები

491.5

0.0

491.5

740.0

60.0

680.0

1,100.0

0.0

1,100.0

61

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

6.5

0.0

6.5

100.0

0.0

100.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

99.4

0.0

99.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

70923

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

70923

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.4

0.0

99.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

139.9

0.0

139.9

142.1

0.0

142.1

150.0

0.0

150.0

2

7098

ხარჯები

139.9

0.0

139.9

142.1

0.0

142.1

150.0

0.0

150.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,282.1

101.2

1,180.9

1,313.3

0.0

1,313.3

1,675.0

0.0

1,675.0

2

ხარჯები

1,134.2

0.0

1,134.2

1,313.3

0.0

1,313.3

1,675.0

0.0

1,675.0

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147.9

101.2

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

569.7

101.2

468.5

522.0

0.0

522.0

655.0

0.0

655.0

2

ხარჯები

468.5

0.0

468.5

522.0

0.0

522.0

655.0

0.0

655.0

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.2

101.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

6.0

0.0

6.0

26.4

0.0

26.4

20.0

0.0

20.0

2

7081

ხარჯები

6.0

0.0

6.0

26.4

0.0

26.4

20.0

0.0

20.0

05 01 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“

264.1

0.0

264.1

240.0

0.0

240.0

250.0

0.0

250.0

2

7081

ხარჯები

264.1

0.0

264.1

240.0

0.0

240.0

250.0

0.0

250.0

05 01 03

ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

136.8

0.0

136.8

163.6

0.0

163.6

250.0

0.0

250.0

2

7081

ხარჯები

136.8

0.0

136.8

163.6

0.0

163.6

250.0

0.0

250.0

05 01 04

ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"

0.0

0.0

0.0

42.0

0.0

42.0

85.0

0.0

85.0

2

7081

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

42.0

0.0

42.0

85.0

0.0

85.0

05 01 05

სპორტული მოედნების შეკეთება

162.8

101.2

61.6

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

2

7049

ხარჯები

61.6

0.0

61.6

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

61

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.2

101.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 06

სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

7081

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

613.5

0.0

613.5

621.3

0.0

621.3

685.0

0.0

685.0

2

ხარჯები

566.8

0.0

566.8

621.3

0.0

621.3

685.0

0.0

685.0

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.7

0.0

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

111.7

0.0

111.7

124.0

0.0

124.0

140.0

0.0

140.0

2

7082

ხარჯები

111.7

0.0

111.7

124.0

0.0

124.0

140.0

0.0

140.0

05 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“

63.3

0.0

63.3

69.0

0.0

69.0

75.0

0.0

75.0

2

7082

ხარჯები

63.3

0.0

63.3

69.0

0.0

69.0

75.0

0.0

75.0

05 02 05

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

188.0

0.0

188.0

205.0

0.0

205.0

235.0

0.0

235.0

2

7082

ხარჯები

188.0

0.0

188.0

205.0

0.0

205.0

235.0

0.0

235.0

05 02 06

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანება“

183.3

0.0

183.3

223.3

0.0

223.3

235.0

0.0

235.0

2

7082

ხარჯები

183.3

0.0

183.3

223.3

0.0

223.3

235.0

0.0

235.0

05 02 07

ყოფილი ზამთრის თეატრი

67.2

0.0

67.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

7049

ხარჯები

20.5

0.0

20.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.7

0.0

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

48.9

0.0

48.9

70.0

0.0

70.0

50.0

0.0

50.0

2

7084

ხარჯები

48.9

0.0

48.9

70.0

0.0

70.0

50.0

0.0

50.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

2

7084

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

05 05

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა  და ტურიზმის მართვის ცენტრი"

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

185.0

0.0

185.0

2

7084

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

185.0

0.0

185.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

901.0

140.0

761.0

919.2

0.0

919.2

905.0

0.0

905.0

2

ხარჯები

901.0

140.0

761.0

919.2

0.0

919.2

905.0

0.0

905.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

55.0

0.0

55.0

2

ხარჯები

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

55.0

0.0

55.0

06 01 01

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

55.0

0.0

55.0

2

7074

ხარჯები

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

55.0

0.0

55.0

06 01 02

წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

7076

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

854.3

140.0

714.3

868.0

0.0

868.0

850.0

0.0

850.0

2

ხარჯები

854.3

140.0

714.3

868.0

0.0

868.0

850.0

0.0

850.0

06 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

57.7

0.0

57.7

76.0

0.0

76.0

95.0

0.0

95.0

2

7107

ხარჯები

57.7

0.0

57.7

76.0

0.0

76.0

95.0

0.0

95.0

06 02 02

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

2

7109

ხარჯები

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება

28.8

0.0

28.8

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

2

7104

ხარჯები

28.8

0.0

28.8

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

06 02 04

სარიტუალო ხარჯი

9.4

0.0

9.4

19.0

0.0

19.0

19.0

0.0

19.0

2

7107

ხარჯები

9.4

0.0

9.4

19.0

0.0

19.0

19.0

0.0

19.0

06 02 05

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

330.4

140.0

190.4

450.0

0.0

450.0

426.0

0.0

426.0

2

7107

ხარჯები

330.4

140.0

190.4

450.0

0.0

450.0

426.0

0.0

426.0

06 02 06

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

418.3

0.0

418.3

213.0

0.0

213.0

200.0

0.0

200.0

2

7107

ხარჯები

418.3

0.0

418.3

213.0

0.0

213.0

200.0

0.0

200.0

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება

8.0

0.0

8.0

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

2

7109

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

მუხლი 17🔗

ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილება.
მუხლი 18

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (პ. კიკალიშვილი).
მუხლი 19

დადგენილება ამოქმედდეს  2014 წლის 1 იანვრიდანსაკრებულოს თავმჯდომარეკახა ბაბუნაშვილი