ორგ.კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი სულ 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2016 წლის 30 ივნისი
ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისადმცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში (სსმ, 04/01/2016; 190020020.35.153.016308) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12,049.6
13,284.9
4,402.7
8,882.2
11,850.3
4,522.2
7,328.1
გადასახადები
4,589.2
6,011.8
0.0
6,011.8
5,448.1
0.0
5,448.1
გრანტები
5,413.9
4,729.6
4,402.7
326.9
4,849.2
4,522.2
326.9
სხვა შემოსავლები
2,046.5
2,543.5
0.0
2,543.5
1,553.0
0.0
1,553.0
ხარჯები
6,679.7
8,287.1
1,017.1
7,270.0
9,586.7
1,727.1
7,859.6
შრომის ანაზღაურება
1,466.5
1,826.3
0.0
1,826.3
1,713.3
0.0
1,713.3
საქონელი და მომსახურება
1,355.4
1,861.8
555.2
1,306.7
2,237.6
364.0
1,873.6
პროცენტი
126.8
109.5
0.0
109.5
90.0
0.0
90.0
სუბსიდიები
2,268.7
3,532.1
0.0
3,532.1
3,244.1
0.0
3,244.1
გრანტები
0.0
37.5
0.0
37.5
168.1
0.0
168.1
სოციალური უზრუნველყოფა
413.3
376.8
0.0
376.8
426.3
0.0
426.3
სხვა ხარჯები
1,049.0
543.0
461.9
81.1
1,707.4
1,363.1
344.2
საოპერაციო სალდო
5,369.9
4,997.8
3,385.6
1,612.2
2,263.6
2,795.1
-531.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,684.2
4,247.7
3,705.6
542.1
5,549.9
4,234.6
1,315.3
ზრდა
2,808.0
4,381.7
3,705.6
676.1
5,799.9
4,234.6
1,565.3
კლება
123.8
134.0
0.0
134.0
250.0
0.0
250.0
მთლიანი სალდო
2,685.7
750.1
-319.9
1,070.1
-3,286.3
-1,439.5
-1,846.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2,549.2
590.0
-319.9
909.9
-3,459.7
-1,439.5
-2,020.2
ზრდა
2,549.2
909.9
0.0
909.9
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2,549.2
909.9
0.0
909.9
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
319.9
319.9
0.0
3,459.7
1,439.5
2,020.2
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
319.9
319.9
0.0
3,459.7
1,439.5
2,020.2
ვალდებულებების ცვლილება
-136.6
-160.2
0.0
-160.2
-173.4
0.0
-173.4
კლება
136.6
160.2
0.0
160.2
173.4
0.0
173.4
საშინაო
136.6
160.2
0.0
160.2
173.4
0.0
173.4
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
;“
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
12,173.5
13,418.9
4,402.7
9,016.2
12,100.3
4,522.2
7,578.1
შემოსავლები
12,049.6
13,284.9
4,402.7
8,882.2
11,850.3
4,522.2
7,328.1
არაფინანსური აქტივების კლება
123.8
134.0
0.0
134.0
250.0
0.0
250.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
9,624.3
12,828.9
4,722.6
8,106.3
15,560.0
5,961.7
9,598.3
ხარჯები
6,679.7
8,287.1
1,017.1
7,270.0
9,586.7
1,727.1
7,859.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,808.0
4,381.7
3,705.6
676.1
5,799.9
4,234.6
1,565.3
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
136.6
160.2
0.0
160.2
173.4
0.0
173.4
ნაშთის ცვლილება
2,549.2
590.0
-319.9
909.9
-3,459.7
-1,439.5
-2,020.2
;“
გ) დადგენილების მე-7 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 9 586,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6,679.7
8,287.1
1,017.1
7,270.0
9,586.7
1,727.1
7,859.6
შრომის ანაზღაურება
1,466.5
1,826.3
0.0
1,826.3
1,713.3
0.0
1,713.3
საქონელი და მომსახურება
1,355.4
1,861.8
555.2
1,306.7
2,237.6
364.0
1,873.6
პროცენტი
126.8
109.5
0.0
109.5
90.0
0.0
90.0
სუბსიდიები
2,268.7
3,532.1
0.0
3,532.1
3,244.1
0.0
3,244.1
გრანტები
0.0
37.5
0.0
37.5
168.1
0.0
168.1
სოციალური უზრუნველყოფა
413.3
376.8
0.0
376.8
426.3
0.0
426.3
სხვა ხარჯები
1,049.0
543.0
461.9
81.1
1,707.4
1,363.1
344.2
;“
დ) დადგენილების მე-8 მუხლში და მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 549,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,684.2
4,247.7
3,705.6
542.1
5,549.9
4,234.6
1,315.3
ზრდა
2,808.0
4,381.7
3,705.6
676.1
5,799.9
4,234.6
1,565.3
კლება
123.8
134.0
0.0
134.0
250.0
0.0
250.0
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 799,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
15.5
281.4
32.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
1.5
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2792.5
4,089.6
5,750.9
განათლება
0.0
0.0
14.8
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0.0
9.1
2.2
სულ ჯამი
2,808.0
4,381.6
5,799.9
;“
ე) დადგენილების მე-9 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,599.3
2,943.2
3,074.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,472.4
2,833.7
2,984.5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,394.7
2,833.7
2,878.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
77.8
0.0
106.2
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
126.8
109.5
90.0
702
თავდაცვა
135.5
133.6
132.8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,565.3
3,697.7
4,284.6
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
182.9
1,181.7
1,381.7
70443
მშენებლობა
182.9
1,181.7
1,381.7
7045
ტრანსპორტი
531.6
206.6
511.7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
527.2
182.5
497.9
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
4.5
24.1
13.7
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1,850.8
2,309.4
2,391.2
705
გარემოს დაცვა
34.4
126.4
33.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
0.0
94.3
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
34.4
32.1
33.5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,130.7
2,416.7
4,550.2
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
525.3
836.7
7063
წყალმომარაგება
2,120.7
1,816.5
3,385.1
7064
გარე განათება
10.1
69.8
194.8
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
5.2
133.6
707
ჯანმრთელობის დაცვა
147.2
155.6
154.3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
147.2
155.6
154.3
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
402.5
739.5
775.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
73.1
182.4
195.9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
324.4
548.0
560.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
5.0
9.1
20.0
709
განათლება
1,263.9
1,959.7
1,695.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,263.9
1,959.7
1,695.0
710
სოციალური დაცვა
208.9
496.3
685.8
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
152.5
303.6
342.7
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
20.2
136.5
239.9
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
7.3
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
29.0
56.2
103.2
სულ
9,487.7
12,668.8
15,386.6
;“
ვ) დადგენილების მე-10 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-3 286,3) ათასი ლარის ოდენობით
.“.
ზ) დადგენილების მე-11 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-3 459,7) ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 459,7 ლარის ოდენობით.
“.
მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
მიმდინარე წელს დასრულდება შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა მუხრანში;
2016 წელს დაგეგმილია სოფ. ხოდაბუნების, მუხათგვერდის, არაშენდის გზების რეაბილიტაცია; სოფ. ქსოვრისის გზის რეაბილიტაციის რეგიონული ინფრაპროექტის თანადაფინანსება; სოფ. კევლიანში ბოგირის მოწყობა;
ი) დადგენილების მე-17 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ.კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი სულ
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
9,624.3
12,828.9
4,722.6
8,106.3
15,560.0
5,961.7
9,598.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
486.0
538.0
0.0
538.0
620.0
0.0
620.0
ხარჯები
6,679.7
8,287.1
1,017.1
7,270.0
9,586.7
1,727.1
7,859.6
შრომის ანაზღაურება
1,466.5
1,826.3
0.0
1,826.3
1,713.3
0.0
1,713.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,808.0
4,381.7
3,705.6
676.1
5,799.9
4,234.6
1,565.3
ვალდებულებების კლება
136.6
160.2
0.0
160.2
173.4
0.0
173.4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,735.8
3,100.1
0.0
3,100.1
3,247.9
0.0
3,247.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
122.0
152.0
0.0
152.0
152.0
0.0
152.0
ხარჯები
2,583.7
2,661.8
0.0
2,661.8
3,042.5
0.0
3,042.5
შრომის ანაზღაურება
1,375.1
1,726.4
0.0
1,726.4
1,622.9
0.0
1,622.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.5
281.4
0.0
281.4
32.0
0.0
32.0
ვალდებულებების კლება
136.6
156.9
0.0
156.9
173.4
0.0
173.4
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
363.6
524.8
0.0
524.8
575.0
0.0
575.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
ხარჯები
361.3
524.8
0.0
524.8
572.0
0.0
572.0
შრომის ანაზღაურება
283.0
450.5
0.0
450.5
401.4
0.0
401.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.3
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2,031.0
2,311.9
0.0
2,311.9
2,303.3
0.0
2,303.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96.0
96.0
126.0
126.0
126.0
ხარჯები
2,017.9
2,027.5
0.0
2,027.5
2,274.3
0.0
2,274.3
შრომის ანაზღაურება
1,092.1
1,275.9
0.0
1,275.9
1,221.5
0.0
1,221.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.2
281.4
0.0
281.4
29.0
0.0
29.0
ვალდებულებების კლება
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
77.8
0.0
0.0
0.0
106.2
0.0
106.2
ხარჯები
77.8
0.0
0.0
0.0
106.2
0.0
106.2
01 04
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
263.4
263.4
0.0
263.4
263.4
0.0
263.4
ხარჯები
126.8
109.5
0.0
109.5
90.0
0.0
90.0
ვალდებულებების კლება
136.6
153.9
0.0
153.9
173.4
0.0
173.4
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
135.5
133.6
0.0
133.6
132.8
0.0
132.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
135.5
132.1
0.0
132.1
132.8
0.0
132.8
შრომის ანაზღაურება
91.5
99.9
0.0
99.9
90.4
0.0
90.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
135.5
133.6
0.0
133.6
132.8
0.0
132.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
10.0
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
135.5
132.1
0.0
132.1
132.8
0.0
132.8
შრომის ანაზღაურება
91.5
99.9
0.0
99.9
90.4
0.0
90.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,730.5
6,240.9
4,722.6
1,518.2
8,868.3
5,961.7
2,906.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.0
52.0
0.0
52.0
52.0
0.0
52.0
ხარჯები
1,938.0
2,151.2
1,017.1
1,134.2
3,117.4
1,727.1
1,390.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,792.5
4,089.6
3,705.6
384.1
5,750.9
4,234.6
1,516.3
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
527.2
182.5
131.7
50.8
497.9
349.7
148.3
ხარჯები
0.0
40.8
0.0
40.8
66.8
0.0
66.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
527.2
141.7
131.7
10.0
431.2
349.7
81.5
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,352.5
3,743.8
2,738.7
1,005.1
5,845.5
3,863.3
1,982.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.0
52.0
0.0
52.0
52.0
0.0
52.0
ხარჯები
199.2
639.0
0.0
639.0
824.5
139.9
684.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,153.3
3,104.8
2,738.7
366.1
5,021.0
3,723.3
1,297.7
03 02 01
გარე განათება
10.1
69.8
0.0
69.8
194.8
0.0
194.8
ხარჯები
0.0
69.3
0.0
69.3
145.0
0.0
145.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.1
0.4
0.0
0.4
49.8
0.0
49.8
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
34.4
32.1
0.0
32.1
33.5
0.0
33.5
ხარჯები
24.9
32.1
0.0
32.1
33.5
0.0
33.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,120.7
1,816.5
1,458.1
358.5
3,385.1
2,360.9
1,024.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.0
52.0
52.0
52.0
52.0
ხარჯები
160.0
293.9
0.0
293.9
291.5
0.0
291.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,960.7
1,522.6
1,458.1
64.6
3,093.6
2,360.9
732.7
03 02 04
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4.5
24.1
0.0
24.1
13.7
0.0
13.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
24.1
0.0
24.1
13.7
0.0
13.7
03 02 06
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
182.9
1,181.7
755.4
426.4
1,381.7
786.7
595.0
ხარჯები
14.3
243.7
0.0
243.7
354.5
139.9
214.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168.6
938.1
755.4
182.7
1,027.2
646.7
380.5
03 02 07
დასუფთავების ღონისძიებები
0.0
94.3
0.0
94.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
94.3
0.0
94.3
0.0
0.0
0.0
03 02 08
სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
525.3
525.3
0.0
836.7
715.7
121.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
525.3
525.3
0.0
836.7
715.7
121.0
03 03
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
394.6
899.1
871.9
27.1
478.1
355.7
122.4
ხარჯები
394.6
429.1
404.8
24.4
407.5
286.3
121.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
469.9
467.2
2.7
70.6
69.3
1.2
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1,042.8
980.3
980.3
0.0
1,393.1
1,393.1
0.0
ხარჯები
1,042.8
612.3
612.3
0.0
1,300.9
1,300.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
368.0
368.0
0.0
92.3
92.3
0.0
03 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
413.4
435.2
0.0
435.2
653.6
0.0
653.6
ხარჯები
301.4
430.0
0.0
430.0
517.7
0.0
517.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112.0
5.2
0.0
5.2
135.9
0.0
135.9
03 05 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება
112.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05 02
ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05 03
კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები
300.1
430.0
0.0
430.0
490.0
0.0
490.0
ხარჯები
300.1
430.0
0.0
430.0
487.7
0.0
487.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.3
0.0
2.3
03 05 05
სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია
0.0
5.2
0.0
5.2
133.6
0.0
133.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.2
0.0
5.2
133.6
0.0
133.6
04 00
განათლება
1,263.9
1,959.7
0.0
1,959.7
1,695.0
0.0
1,695.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
223.0
223.0
0.0
223.0
228.0
0.0
228.0
ხარჯები
1,263.9
1,959.7
0.0
1,959.7
1,680.2
0.0
1,680.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
14.8
0.0
14.8
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
1,263.9
1,959.7
0.0
1,959.7
1,695.0
0.0
1,695.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
223.0
223.0
223.0
228.0
228.0
ხარჯები
1,263.9
1,959.7
0.0
1,959.7
1,680.2
0.0
1,680.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
14.8
0.0
14.8
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
402.5
739.5
0.0
739.5
775.9
0.0
775.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
76.0
76.0
0.0
76.0
153.0
0.0
153.0
ხარჯები
402.5
730.4
0.0
730.4
773.7
0.0
773.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
9.1
0.0
9.1
2.2
0.0
2.2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
73.1
182.4
0.0
182.4
195.9
0.0
195.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.0
28.0
28.0
ხარჯები
73.1
182.4
0.0
182.4
195.7
0.0
195.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
05 01 01
ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“
73.1
82.4
0.0
82.4
90.9
0.0
90.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
ხარჯები
73.1
82.4
0.0
82.4
90.7
0.0
90.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
05 01 02
შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“
0.0
100.0
0.0
100.0
105.0
0.0
105.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
17.0
17.0
ხარჯები
0.0
100.0
0.0
100.0
105.0
0.0
105.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
324.4
548.0
0.0
548.0
560.0
0.0
560.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
65.0
65.0
65.0
125.0
125.0
ხარჯები
324.4
548.0
0.0
548.0
558.0
0.0
558.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
05 02 01
მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
282.4
506.0
0.0
506.0
510.0
0.0
510.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
65.0
65.0
65.0
125.0
125.0
ხარჯები
282.4
506.0
0.0
506.0
508.0
0.0
508.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
05 02 02
მუზეუმების ხელშეწყობა
42.0
42.0
0.0
42.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
42.0
42.0
0.0
42.0
50.0
0.0
50.0
05 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
5.0
9.1
0.0
9.1
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
5.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
9.1
0.0
9.1
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
356.2
655.1
0.0
655.1
840.1
0.0
840.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
356.2
651.9
0.0
651.9
840.1
0.0
840.1
ვალდებულებების კლება
0.0
3.3
0.0
3.3
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
147.2
155.6
0.0
155.6
154.3
0.0
154.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
147.2
155.6
0.0
155.6
154.3
0.0
154.3
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
208.9
499.5
0.0
499.5
685.8
0.0
685.8
ხარჯები
208.9
496.3
0.0
496.3
685.8
0.0
685.8
ვალდებულებების კლება
0.0
3.3
0.0
3.3
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
20.2
139.7
0.0
139.7
239.9
0.0
239.9
ხარჯები
20.2
136.5
0.0
136.5
239.9
0.0
239.9
ვალდებულებების კლება
0.0
3.3
0.0
3.3
0.0
0.0
0.0
06 02 02
მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება
152.5
303.6
0.0
303.6
342.7
0.0
342.7
ხარჯები
152.5
303.6
0.0
303.6
342.7
0.0
342.7
06 02 03
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
29.0
47.1
0.0
47.1
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
29.0
47.1
0.0
47.1
40.0
0.0
40.0
06 02 04
ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
0.0
0.7
0.0
0.7
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
0.0
0.7
0.0
0.7
2.0
0.0
2.0
06 02 05
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
7.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 06
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება
0.0
8.3
0.0
8.3
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
0.0
8.3
0.0
8.3
15.0
0.0
15.0
06 02 07
ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
46.2
0.0
46.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
46.2
0.0
46.2
.“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯემალ სოლოღაშვილი