განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ ბიუჯეტის ასიგნებები

935 780,7

847 926,0

801 302,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3 919

5 731

5 682

2

ხარჯები

632 766,0

635 981,6

563 591,3

21

შრომის ანაზღაურება

42 343,5

96 900,3

87 670,2

22

საქონელი და მომსახურება

114 269,6

135 616,8

126 964,4

24

პროცენტი

286,9

1 893,1

1 823,4

25

სუბსიდიები

159 302,2

85 637,9

83 956,7

26

გრანტები

23 983,2

931,5

29,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

180 764,0

177 013,3

146 574,3

28

სხვა   ხარჯები

111 816,6

137 988,6

116 572,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

216 380,4

124 248,0

128 014,8

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

67 898,3

78 638,8

103 283,4

33

ვალდებულებების კლება

18 735,9

9 057,6

6 412,5

1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

103 718,3

118 215,2

149 690,4

2

ხარჯები

41 688,2

48 144,7

48 807,8

22

საქონელი და მომსახურება

36 271,5

38 772,0

36 340,4

28

სხვა   ხარჯები

5 416,7

9 372,7

12 467,4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 991,0

54 837,7

48 221,6

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

7 016,2

14 947,3

52 283,4

33

ვალდებულებების კლება

3 022,9

285,5

377,5

01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება

78 153,5

85 467,9

85 477,0

2

ხარჯები

35 423,4

39 041,5

39 687,8

22

საქონელი და მომსახურება

30 006,7

29 668,8

27 220,4

28

სხვა   ხარჯები

5 416,7

9 372,7

12 467,4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 147,8

46 140,9

45 411,6

33

ვალდებულებების კლება

1 582,3

285,5

377,5

01 01 01

გზების მშენებლობა და აღდგენა

39 482,2

44 139,6

44 500,0

2

ხარჯები

7 555,9

7 200,0

10 500,0

22

საქონელი და მომსახურება

7 555,9

7 200,0

10 500,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 238,4

36 739,6

33 730,0

33

ვალდებულებების კლება

687,9

200,0

270,0

01 01 08

გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში

4 100,0

4 950,0

5 042,3

2

ხარჯები

3 129,9

4 257,0

2 036,3

22

საქონელი და მომსახურება

3 129,9

4 257,0

100,0

28

სხვა   ხარჯები

-

-

1 936,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

788,0

693,0

3 005,9

33

ვალდებულებების კლება

182,1

01 01 09

გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში

5 556,3

3 567,0

4 000,0

2

ხარჯები

1 717,9

743,3

1 619,8

22

საქონელი და მომსახურება

1 717,9

743,3

1 619,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 810,7

2 823,7

2 380,2

33

ვალდებულებების კლება

27,7

01 01 10

გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში

3 506,4

4 069,0

3 500,0

2

ხარჯები

3 187,4

4 069,0

3 500,0

22

საქონელი და მომსახურება

3 187,4

1 329,5

3 089,3

28

სხვა   ხარჯები

-

2 739,5

410,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,5

-

-

33

ვალდებულებების კლება

299,5

01 01 11

გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში

2 000,0

3 015,0

3 350,0

2

ხარჯები

2 000,0

3 015,0

3 350,0

22

საქონელი და მომსახურება

2 000,0

3 015,0

3 213,6

28

სხვა   ხარჯები

-

-

136,4

01 01 12

გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში

3 893,9

4 500,0

4 600,0

2

ხარჯები

3 893,9

4 500,0

4 600,0

22

საქონელი და მომსახურება

3 893,9

4 500,0

4 600,0

01 01 13

გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში

5 129,6

4 573,3

4 500,0

2

ხარჯები

1 784,0

1 748,2

3 154,4

22

საქონელი და მომსახურება

-

-

75,0

28

სხვა   ხარჯები

1 784,0

1 748,2

3 079,4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 324,0

2 739,6

1 238,1

33

ვალდებულებების კლება

21,6

85,5

107,5

01 01 14

გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში

3 298,7

4 243,0

4 484,7

2

ხარჯები

3 062,1

4 243,0

4 484,7

22

საქონელი და მომსახურება

3 062,1

4 243,0

1 014,3

28

სხვა   ხარჯები

-

-

3 470,4

33

ვალდებულებების კლება

236,6

01 01 15

გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში

5 387,0

5 920,0

5 000,0

2

ხარჯები

5 329,1

5 920,0

3 464,2

22

საქონელი და მომსახურება

1 696,4

1 035,0

30,0

28

სხვა   ხარჯები

3 632,7

4 885,0

3 434,2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

1 535,8

33

ვალდებულებების კლება

57,9

01 01 16

გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში

2 051,4

2 191,0

2 500,0

2

ხარჯები

2 033,2

2 191,0

2 500,0

22

საქონელი და მომსახურება

2 033,2

2 191,0

2 500,0

33

ვალდებულებების კლება

18,3

01 01 17

გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში

3 748,0

4 300,0

4 000,0

2

ხარჯები

1 730,0

1 155,0

478,4

22

საქონელი და მომსახურება

1 730,0

1 155,0

478,4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 967,2

3 145,0

3 521,6

33

ვალდებულებების კლება

50,8

01 02

ტრანსპორტის განვითარება

25 564,7

32 747,3

64 213,4

2

ხარჯები

6 264,8

9 103,2

9 120,0

22

საქონელი და მომსახურება

6 264,8

9 103,2

9 120,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 843,2

8 696,8

2 810,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

7 016,2

14 947,3

52 283,4

33

ვალდებულებების კლება

1 440,5

-

-

01 02 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები

12 280,0

10 447,3

20 753,0

2

ხარჯები

3 211,4

5 203,2

5 120,0

22

საქონელი და მომსახურება

3 211,4

5 203,2

5 120,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 228,1

2 646,8

2 810,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

5 399,9

2 597,3

12 823,0

33

ვალდებულებების კლება

1 440,5

01 02 02

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის  მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია

-

7 500,0

20 853,4

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

7 500,0

20 853,4

01 02 03

მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა

-

2 000,0

10 588,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

2 000,0

10 588,0

01 02 04

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება

3 053,4

3 900,0

4 000,0

2

ხარჯები

3 053,4

3 900,0

4 000,0

22

საქონელი და მომსახურება

3 053,4

3 900,0

4 000,0

01 02 05

სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია

1 616,3

2 850,0

-

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

1 616,3

2 850,0

01 02 06

დიღმის ჭალების ინფრასტრუქტურის მოწყობა

8 615,1

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 615,1

-

-

01 02 08

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება

-

6 050,0

8 019,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

6 050,0

-

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

8 019,0

2

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

175 950,7

181 631,7

153 345,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

151

151

2

ხარჯები

104 287,7

134 946,2

102 260,9

21

შრომის ანაზღაურება

-

4 827,6

4 187,8

22

საქონელი და მომსახურება

43 978,6

50 195,2

39 841,4

25

სუბსიდიები

7 038,9

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

169,6

-

15,0

28

სხვა   ხარჯები

53 100,6

79 923,4

58 216,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64 613,6

42 500,8

49 625,7

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

5 521,4

3 700,0

-

33

ვალდებულებების კლება

1 528,0

484,8

1 459,3

02 01

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

18 212,0

26 643,4

24 064,2

2

ხარჯები

676,2

3 400,0

1 800,0

22

საქონელი და მომსახურება

615,0

3 400,0

1 800,0

28

სხვა   ხარჯები

61,2

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 201,6

23 043,4

22 051,2

33

ვალდებულებების კლება

334,2

200,0

213,0

02 02

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება

17 803,0

22 752,0

22 019,0

2

ხარჯები

17 783,9

22 552,0

21 947,0

22

საქონელი და მომსახურება

-

-

300,0

28

სხვა   ხარჯები

17 783,9

22 552,0

21 647,0

33

ვალდებულებების კლება

19,1

200,0

72,0

02 03

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

6 746,0

7 329,2

6 641,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

93,0

93,0

2

ხარჯები

5 016,3

6 302,9

4 734,3

21

შრომის ანაზღაურება

-

2 657,4

2 293,1

22

საქონელი და მომსახურება

202,5

2 815,5

1 992,9

25

სუბსიდიები

3 792,9

-

-

28

სხვა   ხარჯები

1 020,9

830,0

448,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 682,2

1 026,3

1 907,5

33

ვალდებულებების კლება

47,6

-

-

02 03 01

საპროექტო–საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები

1 723,3

2 050,0

2 000,0

2

ხარჯები

1 223,4

1 200,0

380,0

22

საქონელი და მომსახურება

202,5

650,0

-

28

სხვა   ხარჯები

1 020,9

550,0

380,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

452,3

850,0

1 620,0

33

ვალდებულებების კლება

47,6

02 03 02

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები

5 022,7

5 279,2

4 641,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93

93

2

ხარჯები

3 792,9

5 102,9

4 354,3

21

შრომის ანაზღაურება

-

2 657,4

2 293,1

22

საქონელი და მომსახურება

-

2 165,5

1 992,9

25

სუბსიდიები

3 792,9

28

სხვა   ხარჯები

-

280,0

68,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 229,9

176,3

287,5

02 05

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

23 008,4

22 513,0

21 234,0

2

ხარჯები

18 174,0

17 600,0

18 194,0

22

საქონელი და მომსახურება

17 862,8

17 600,0

18 194,0

28

სხვა   ხარჯები

311,3

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

1 213,0

2 000,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

4 704,4

3 700,0

33

ვალდებულებების კლება

130,0

1 040,0

02 06

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

2 391,3

2 200,0

2 500,0

2

ხარჯები

2 391,3

2 200,0

2 500,0

22

საქონელი და მომსახურება

2 391,3

2 200,0

2 500,0

02 07

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

2 018,8

4 900,0

4 980,7

2

ხარჯები

1 589,9

4 100,0

4 480,7

22

საქონელი და მომსახურება

1 566,0

4 100,0

4 480,7

28

სხვა   ხარჯები

23,9

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428,9

800,0

500,0

02 08

მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1 067,7

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158,4

-

-

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

817,0

33

ვალდებულებების კლება

92,4

02 09

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

35 938,3

37 140,0

40 327,3

2

ხარჯები

22 608,6

22 060,5

18 556,5

22

საქონელი და მომსახურება

10 090,9

10 756,4

9 840,7

28

სხვა   ხარჯები

12 517,7

11 304,1

8 715,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 424,9

14 994,8

21 636,5

33

ვალდებულებების კლება

904,8

84,8

134,3

02 09 01

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები

4 053,5

4 500,0

5 616,2

2

ხარჯები

3 670,7

4 250,0

4 306,0

22

საქონელი და მომსახურება

3 591,7

4 250,0

4 306,0

28

სხვა   ხარჯები

78,9

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

380,6

250,0

1 255,2

33

ვალდებულებების კლება

2,2

55,0

02 09 08

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება

3 304,8

178,6

738,2

2

ხარჯები

3 304,8

178,6

738,2

22

საქონელი და მომსახურება

3 304,8

178,6

738,2

02 09 09

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი

85,5

100,0

100,0

2

ხარჯები

85,5

100,0

100,0

22

საქონელი და მომსახურება

85,5

100,0

100,0

02 09 10

კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში

2 758,1

3 068,7

3 803,9

2

ხარჯები

1 457,7

1 086,7

779,3

22

საქონელი და მომსახურება

-

324,0

268,5

28

სხვა   ხარჯები

1 457,7

762,7

510,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 246,8

1 982,0

3 024,6

33

ვალდებულებების კლება

53,6

02 09 11

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

1 999,8

3 030,1

3 367,1

2

ხარჯები

1 731,7

2 203,1

775,9

22

საქონელი და მომსახურება

20,5

240,4

310,3

28

სხვა   ხარჯები

1 711,2

1 962,7

465,6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115,0

827,0

2 591,2

33

ვალდებულებების კლება

153,0

02 09 12

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

3 954,7

3 985,3

3 670,3

2

ხარჯები

2 255,6

2 670,3

1 710,3

22

საქონელი და მომსახურება

1 287,7

1 890,3

1 030,3

28

სხვა   ხარჯები

967,9

780,0

680,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 655,9

1 315,0

1 960,0

33

ვალდებულებების კლება

43,1

02 09 13

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

1 549,2

2 686,3

2 850,0

2

ხარჯები

1 023,9

1 756,3

1 279,7

22

საქონელი და მომსახურება

251,9

781,3

759,7

28

სხვა   ხარჯები

772,0

975,0

520,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

481,9

930,0

1 570,3

33

ვალდებულებების კლება

43,4

02 09 14

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში

2 802,2

3 010,7

3 484,7

2

ხარჯები

750,4

494,0

619,3

22

საქონელი და მომსახურება

310,1

254,0

239,3

28

სხვა   ხარჯები

440,3

240,0

380,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 034,8

2 516,8

2 865,4

33

ვალდებულებების კლება

17,0

02 09 15

კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

4 398,8

3 878,5

4 258,9

2

ხარჯები

1 254,4

976,5

554,0

22

საქონელი და მომსახურება

363,6

277,5

244,0

28

სხვა   ხარჯები

890,8

699,0

310,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 056,5

2 817,2

3 625,5

33

ვალდებულებების კლება

87,9

84,8

79,3

02 09 16

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში

1 946,6

2 139,8

2 300,0

2

ხარჯები

1 000,2

1 959,8

2 150,0

22

საქონელი და მომსახურება

14,2

233,8

205,4

28

სხვა   ხარჯები

986,0

1 726,0

1 944,6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

889,3

180,0

150,0

33

ვალდებულებების კლება

57,1

02 09 17

კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში

4 449,4

4 420,7

4 420,7

2

ხარჯები

2 909,1

2 820,7

2 098,8

22

საქონელი და მომსახურება

75,0

452,0

350,0

28

სხვა   ხარჯები

2 834,1

2 368,7

1 748,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 267,7

1 600,0

2 321,9

33

ვალდებულებების კლება

272,6

02 09 18

კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

1 926,0

3 053,5

2 549,5

2

ხარჯები

912,8

774,5

880,6

22

საქონელი და მომსახურება

288,7

604,5

433,1

28

სხვა   ხარჯები

624,1

170,0

447,5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

916,5

2 279,0

1 668,9

33

ვალდებულებების კლება

96,7

02 09 19

კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

2 709,9

3 087,8

3 167,8

2

ხარჯები

2 251,8

2 790,0

2 564,4

22

საქონელი და მომსახურება

497,1

1 170,0

855,9

28

სხვა   ხარჯები

1 754,6

1 620,0

1 708,5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

379,8

297,8

603,5

33

ვალდებულებების კლება

78,3

02 10

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა

16 508,3

45 925,0

29 278,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58

58

2

ხარჯები

16 478,4

45 818,9

29 248,4

21

შრომის ანაზღაურება

-

2 170,2

1 894,7

22

საქონელი და მომსახურება

-

2 174,7

733,1

25

სუბსიდიები

3 246,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

15,0

28

სხვა   ხარჯები

13 232,4

41 474,0

26 605,6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,9

106,1

30,5

02 11

2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

52 257,0

12 229,1

2 300,0

2

ხარჯები

19 569,1

10 911,9

800,0

22

საქონელი და მომსახურება

11 250,1

7 148,6

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

169,6

-

-

28

სხვა   ხარჯები

8 149,4

3 763,3

800,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 687,8

1 317,2

1 500,0

3

ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

72 118,8

77 975,5

71 492,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

318

318

2

ხარჯები

11 776,6

12 961,5

18 511,9

21

შრომის ანაზღაურება

-

2 423,3

2 218,8

22

საქონელი და მომსახურება

8 209,3

9 899,8

16 064,0

25

სუბსიდიები

3 563,2

-

-

26

გრანტები

-

-

8,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

5,0

28

სხვა   ხარჯები

4,1

638,4

216,1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 945,6

5 012,0

1 904,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

52 403,2

59 991,5

51 000,0

33

ვალდებულებების კლება

3 993,5

10,5

77,0

03 01

გამწვანების ღონისძიებები

12 372,1

14 151,3

16 000,0

2

ხარჯები

8 212,9

9 158,8

14 977,0

22

საქონელი და მომსახურება

8 209,3

9 158,8

14 977,0

28

სხვა   ხარჯები

3,6

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 662,5

4 982,0

946,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

127,0

33

ვალდებულებების კლება

369,7

10,5

77,0

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

55 900,0

59 991,5

51 000,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

52 276,2

59 991,5

51 000,0

33

ვალდებულებების კლება

3 623,8

03 03

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

3 846,7

3 832,7

4 492,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

318

318

2

ხარჯები

3 563,6

3 802,7

3 534,9

21

შრომის ანაზღაურება

-

2 423,3

2 218,8

22

საქონელი და მომსახურება

-

741,0

1 087,0

25

სუბსიდიები

3 563,2

-

-

26

გრანტები

-

-

8,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

5,0

28

სხვა   ხარჯები

0,5

638,4

216,1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

283,1

30,0

958,0

03 03 01

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობa

2 793,3

2 782,7

3 184,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

150

2

ხარჯები

2 550,7

2 762,7

2 421,1

21

შრომის ანაზღაურება

-

1 544,2

1 378,1

22

საქონელი და მომსახურება

-

581,6

940,0

25

სუბსიდიები

2 550,2

26

გრანტები

-

-

8,0

28

სხვა   ხარჯები

0,5

636,9

95,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242,6

20,0

763,0

03 03 02

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობa

1 053,5

1 050,0

1 308,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

168

168

2

ხარჯები

1 013,0

1 040,0

1 113,8

21

შრომის ანაზღაურება

-

879,1

840,7

22

საქონელი და მომსახურება

-

159,4

147,0

25

სუბსიდიები

1 013,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

5,0

28

სხვა   ხარჯები

-

1,5

121,1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,5

10,0

195,0

4

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

8 929,1

4 438,4

3 160,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

5

-

2

ხარჯები

3 086,9

2 227,4

1 995,8

21

შრომის ანაზღაურება

-

218,5

-

22

საქონელი და მომსახურება

1 722,8

1 990,0

1 976,8

25

სუბსიდიები

1 196,4

-

-

26

გრანტები

15,7

18,0

19,0

28

სხვა   ხარჯები

152,0

1,0

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 822,0

2 211,0

1 165,0

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

2 957,6

-

-

33

ვალდებულებების კლება

62,7

-

-

04 01

ბიზნესის სტიმულირება

3 153,6

12,7

100,0

2

ხარჯები

178,0

12,7

100,0

22

საქონელი და მომსახურება

86,8

12,7

100,0

28

სხვა   ხარჯები

91,2

-

-

32

ფინანსური აქტივების ზრდა

2 957,6

-

-

33

ვალდებულებების კლება

18,0

04 03

თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები

3,5

31,5

400,0

2

ხარჯები

3,5

31,5

400,0

22

საქონელი და მომსახურება

3,5

31,5

400,0

04 04

თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში

132,0

435,0

458,3

2

ხარჯები

132,0

320,0

458,3

22

საქონელი და მომსახურება

90,0

302,0

439,3

26

გრანტები

15,7

18,0

19,0

28

სხვა   ხარჯები

26,2

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

115,0

-

04 07

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა

161,9

330,1

550,0

2

ხარჯები

161,9

330,1

250,0

22

საქონელი და მომსახურება

161,9

330,1

250,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

300,0

04 07 01

ტრენინგები სამართლებრივ სფეროში

-

75,0

-

2

ხარჯები

-

75,0

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

75,0

-

04 07 02

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა

130,1

100,0

90,0

2

ხარჯები

130,1

100,0

90,0

22

საქონელი და მომსახურება

130,1

100,0

90,0

04 07 03

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება

9,4

5,1

10,0

2

ხარჯები

9,4

5,1

10,0

22

საქონელი და მომსახურება

9,4

5,1

10,0

04 07 04

სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება

22,4

50,0

-

2

ხარჯები

22,4

50,0

-

22

საქონელი და მომსახურება

22,4

50,0

-

04 07 05

საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძებები

-

100,0

450,0

2

ხარჯები

-

100,0

150,0

22

საქონელი და მომსახურება

-

100,0

150,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

300,0

04 08

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა

318,4

53,2

80,0

2

ხარჯები

258,1

53,2

80,0

22

საქონელი და მომსახურება

223,6

53,2

80,0

28

სხვა   ხარჯები

34,5

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,6

-

-

33

ვალდებულებების კლება

44,7

04 09

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია

74,9

534,0

180,0

2

ხარჯები

74,9

534,0

180,0

22

საქონელი და მომსახურება

74,9

534,0

180,0

04 10

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება

2 898,9

374,8

312,5

2

ხარჯები

277,8

208,8

227,5

22

საქონელი და მომსახურება

277,8

208,8

227,5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 621,1

166,0

85,0

04 12

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

894,3

2 367,1

1 080,0

2

ხარჯები

804,3

437,1

300,0

22

საქონელი და მომსახურება

804,3

437,1

300,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,0

1 930,0

780,0

04 13

თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი

1 291,7

300,0

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

2

ხარჯები

1 196,4

300,0

-

21

შრომის ანაზღაურება

-

218,5

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

80,6

-

25

სუბსიდიები

1 196,4

28

სხვა   ხარჯები

-

1,0

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,3

-

-

5

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

30 325,9

29 723,5

30 875,7

2

ხარჯები

28 994,4

29 723,5

30 875,7

22

საქონელი და მომსახურება

-

-

422,0

28

სხვა   ხარჯები

28 994,4

29 723,5

30 453,7

33

ვალდებულებების კლება

1 331,5

-

-

05 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

30 325,9

29 723,5

30 875,7

2

ხარჯები

28 994,4

29 723,5

30 875,7

22

საქონელი და მომსახურება

-

-

422,0

28

სხვა   ხარჯები

28 994,4

29 723,5

30 453,7

33

ვალდებულებების კლება

1 331,5

-

-

05 01 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში

1 800,0

1 878,7

2 246,0

2

ხარჯები

1 767,1

1 878,7

2 246,0

28

სხვა   ხარჯები

1 767,1

1 878,7

2 246,0

33

ვალდებულებების კლება

32,9

05 01 09

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში

2 994,1

3 078,0

3 100,0

2

ხარჯები

2 922,9

3 078,0

3 100,0

28

სხვა   ხარჯები

2 922,9

3 078,0

3 100,0

33

ვალდებულებების კლება

71,2

05 01 10

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში

4 216,4

3 450,0

3 298,0

2

ხარჯები

4 216,4

3 450,0

3 298,0

28

სხვა   ხარჯები

4 216,4

3 450,0

3 298,0

05 01 11

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში

4 249,6

3 387,9

3 400,0

2

ხარჯები

4 249,6

3 387,9

3 400,0

28

სხვა   ხარჯები

4 249,6

3 387,9

3 400,0

05 01 12

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში

2 363,1

2 523,9

2 800,0

2

ხარჯები

2 159,1

2 523,9

2 800,0

22

საქონელი და მომსახურება

-

-

42,0

28

სხვა   ხარჯები

2 159,1

2 523,9

2 758,0

33

ვალდებულებების კლება

204,0

05 01 13

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში

3 459,6

4 257,6

3 900,0

2

ხარჯები

3 327,8

4 257,6

3 900,0

22

საქონელი და მომსახურება

-

-

380,0

28

სხვა   ხარჯები

3 327,8

4 257,6

3 520,0

33

ვალდებულებების კლება

131,8

05 01 14

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში

3 148,7

3 142,9

3 350,0

2

ხარჯები

3 140,7

3 142,9

3 350,0

28

სხვა   ხარჯები

3 140,7

3 142,9

3 350,0

33

ვალდებულებების კლება

8,0

05 01 15

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში

3 954,8

2 687,9

2 644,0

2

ხარჯები

3 662,8

2 687,9

2 644,0

28

სხვა   ხარჯები

3 662,8

2 687,9

2 644,0

33

ვალდებულებების კლება

292,0

05 01 16

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში

1 822,6

2 008,6

2 484,7

2

ხარჯები

1 322,6

2 008,6

2 484,7

28

სხვა   ხარჯები

1 322,6

2 008,6

2 484,7

33

ვალდებულებების კლება

500,0

05 01 17

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში

2 317,0

3 308,0

3 653,0

2

ხარჯები

2 225,4

3 308,0

3 653,0

28

სხვა   ხარჯები

2 225,4

3 308,0

3 653,0

33

ვალდებულებების კლება

91,6

6

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

211 269,7

209 137,1

178 674,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 310

1 432

1 397

2

ხარჯები

208 352,5

208 040,3

177 764,1

21

შრომის ანაზღაურება

-

24 350,1

23 970,3

22

საქონელი და მომსახურება

267,8

5 434,7

5 587,1

25

სუბსიდიები

26 618,0

1 000,0

-

26

გრანტები

964,6

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

178 823,5

175 492,2

145 269,3

28

სხვა   ხარჯები

1 678,6

1 763,3

2 937,4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

721,9

1 096,8

894,6

33

ვალდებულებების კლება

2 195,3

-

16,1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

31 686,5

41 290,0

39 983,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 310

1 432

1 362

2

ხარჯები

30 822,1

40 193,2

39 089,3

21

შრომის ანაზღაურება

-

24 350,1

23 443,5

22

საქონელი და მომსახურება

-

5 222,3

4 773,0

25

სუბსიდიები

26 402,4

-

-

26

გრანტები

964,6

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3 455,1

10 220,0

10 268,8

28

სხვა   ხარჯები

-

400,8

604,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

688,3

1 096,8

894,6

33

ვალდებულებების კლება

176,0

-

-

06 01 01

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

26 807,8

30 000,0

29 490,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 310

1 310

1 310

2

ხარჯები

25 951,6

28 957,6

28 598,4

21

შრომის ანაზღაურება

-

23 098,9

22 964,5

22

საქონელი და მომსახურება

-

4 867,7

4 729,9

25

სუბსიდიები

25 951,6

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

600,0

300,0

28

სხვა   ხარჯები

-

391,0

604,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

680,1

1 042,4

891,6

33

ვალდებულებების კლება

176,0

06 01 02

დაავადებათა სკრინინგი

964,6

1 200,0

1 083,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72

2

ხარჯები

964,6

1 157,2

1 083,8

21

შრომის ანაზღაურება

-

840,0

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

307,4

-

26

გრანტები

964,6

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

1 083,8

28

სხვა   ხარჯები

-

9,8

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

42,8

-

06 01 03

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი

459,0

450,0

505,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

52

2

ხარჯები

450,8

438,4

502,1

21

შრომის ანაზღაურება

-

411,2

479,0

22

საქონელი და მომსახურება

-

27,2

23,1

25

სუბსიდიები

450,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,2

11,6

3,0

06 01 04

ორთოპედიული დაავადებათა სკრინინგი და აღდგენითი თერაპია

-

365,0

-

2

ხარჯები

-

365,0

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

365,0

-

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

585,1

1 820,0

2 000,0

2

ხარჯები

585,1

1 820,0

2 000,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

585,1

1 820,0

2 000,0

06 01 07

ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება

-

1 800,0

2 300,0

2

ხარჯები

-

1 800,0

2 300,0

22

საქონელი და მომსახურება

-

20,0

20,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

1 780,0

2 280,0

06 01 08

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება

-

190,0

180,0

2

ხარჯები

-

190,0

180,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

190,0

180,0

06 01 09

ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია

323,4

315,0

325,0

2

ხარჯები

323,4

315,0

325,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

323,4

315,0

325,0

06 01 12

,,c" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა

796,2

1 450,0

1 000,0

2

ხარჯები

796,2

1 450,0

1 000,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

796,2

1 450,0

1 000,0

06 01 13

ტრანსპლანტაცია

1 750,4

3 700,0

3 100,0

2

ხარჯები

1 750,4

3 700,0

3 100,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 750,4

3 700,0

3 100,0

06 02

სოციალური დაცვა

179 583,2

167 847,1

138 690,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

35,0

2

ხარჯები

177 530,3

167 847,1

138 674,8

21

შრომის ანაზღაურება

-

-

526,8

22

საქონელი და მომსახურება

267,8

212,4

814,1

25

სუბსიდიები

215,6

1 000,0

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

175 368,4

165 272,2

135 000,5

28

სხვა   ხარჯები

1 678,6

1 362,5

2 333,4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,6

-

-

33

ვალდებულებების კლება

2 019,3

-

16,1

06 02 01

კომუნალური სუბსიდირება

46 993,6

27 060,0

12 590,0

2

ხარჯები

46 993,6

27 060,0

12 590,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

46 993,6

27 060,0

12 590,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება

7 044,6

7 430,0

7 200,0

2

ხარჯები

7 044,6

7 430,0

7 200,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

7 044,6

7 430,0

7 200,0

06 02 03

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ,,ახალშობილთა” ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

392,0

380,0

400,0

2

ხარჯები

392,0

380,0

400,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

392,0

380,0

400,0

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია  და თბილისში რეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა

1 395,7

1 622,7

1 592,2

2

ხარჯები

1 395,7

1 622,7

1 592,2

22

საქონელი და მომსახურება

4,4

15,0

25,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 391,3

1 607,7

1 567,2

06 02 04 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება

607,3

722,7

842,2

2

ხარჯები

607,3

722,7

842,2

22

საქონელი და მომსახურება

4,4

15,0

25,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

602,9

707,7

817,2

06 02 04 02

ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები

788,4

900,0

750,0

2

ხარჯები

788,4

900,0

750,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

788,4

900,0

750,0

06 02 05

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი  დახმარება

41,0

36,0

45,0

2

ხარჯები

41,0

36,0

45,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

41,0

36,0

45,0

06 02 06

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება

2 191,2

2 444,5

2 458,5

2

ხარჯები

2 182,0

2 444,5

2 458,5

22

საქონელი და მომსახურება

120,0

150,0

192,3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 965,0

2 214,5

2 208,5

28

სხვა   ხარჯები

97,0

80,0

57,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,2

-

-

06 02 06 01

უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში

501,3

598,0

640,9

2

ხარჯები

501,3

598,0

640,9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

501,3

598,0

640,9

06 02 06 02

უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში

870,6

890,0

917,7

2

ხარჯები

870,6

890,0

917,7

27

სოციალური უზრუნველყოფა

870,6

890,0

917,7

06 02 06 03

უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში

593,0

726,5

650,0

2

ხარჯები

593,0

726,5

650,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

593,0

726,5

650,0

06 02 06 04

სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)

226,2

230,0

250,0

2

ხარჯები

217,0

230,0

250,0

22

საქონელი და მომსახურება

120,0

150,0

192,3

28

სხვა   ხარჯები

97,0

80,0

57,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,2

-

-

06 02 07

სოციალურად დაუცველ და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება

375,5

400,0

-

2

ხარჯები

369,4

400,0

-

28

სხვა   ხარჯები

369,4

400,0

-

33

ვალდებულებების კლება

6,1

06 02 08

ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა

17,0

18,0

18,0

2

ხარჯები

17,0

18,0

18,0

28

სხვა   ხარჯები

17,0

18,0

18,0

06 02 09

სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები

17 060,5

14 800,0

7 500,0

2

ხარჯები

16 802,1

14 800,0

7 500,0

25

სუბსიდიები

7,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

16 316,4

14 800,0

7 500,0

28

სხვა   ხარჯები

478,6

-

-

33

ვალდებულებების კლება

258,4

06 02 10

ომის ვეტერანების დახმარება

636,2

495,8

229,5

2

ხარჯები

636,2

495,8

229,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

636,2

495,8

229,5

06 02 11

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას  უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება

64 234,8

66 122,8

60 122,8

2

ხარჯები

64 234,8

66 122,8

60 122,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

64 234,8

66 122,8

60 122,8

06 02 13

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა

1,8

8,4

8,4

2

ხარჯები

1,8

8,4

8,4

22

საქონელი და მომსახურება

1,6

7,4

8,1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

0,7

-

28

სხვა   ხარჯები

0,2

0,3

0,3

06 02 14

უფასო სასადილოებით მომსახურება

13 820,4

14 576,7

16 203,0

2

ხარჯები

13 032,3

14 576,7

16 187,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13 032,3

14 576,7

16 187,0

33

ვალდებულებების კლება

788,2

-

16,1

06 02 14 06

უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში

2 483,3

2 705,0

2 705,4

2

ხარჯები

2 325,3

2 705,0

2 705,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 325,3

2 705,0

2 705,4

33

ვალდებულებების კლება

158,0

06 02 14 07

უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში

2 517,4

2 539,1

2 656,3

2

ხარჯები

2 325,2

2 539,1

2 656,3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 325,2

2 539,1

2 656,3

33

ვალდებულებების კლება

192,2

06 02 14 08

უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში

830,8

859,2

942,4

2

ხარჯები

830,8

859,2

942,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

830,8

859,2

942,4

06 02 14 09

უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში

1 295,2

1 331,5

1 327,9

2

ხარჯები

1 214,1

1 331,5

1 327,9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 214,1

1 331,5

1 327,9

33

ვალდებულებების კლება

81,1

06 02 14 10

უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში

638,9

600,0

683,5

2

ხარჯები

596,4

600,0

683,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

596,4

600,0

683,5

33

ვალდებულებების კლება

42,5

06 02 14 11

უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში

715,1

732,7

748,2

2

ხარჯები

668,9

732,7

732,1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

668,9

732,7

732,1

33

ვალდებულებების კლება

46,2

16,1

06 02 14 12

უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში

1 455,8

1 857,0

2 067,4

2

ხარჯები

1 455,8

1 857,0

2 067,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 455,8

1 857,0

2 067,4

06 02 14 13

უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში

1 816,6

1 703,3

2 611,2

2

ხარჯები

1 698,3

1 703,3

2 611,2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 698,3

1 703,3

2 611,2

33

ვალდებულებების კლება

118,4

06 02 14 14

უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში

1 025,1

1 265,9

1 455,8

2

ხარჯები

962,7

1 265,9

1 455,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

962,7

1 265,9

1 455,8

33

ვალდებულებების კლება

62,4

06 02 14 15

უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში

1 042,1

983,0

1 005,1

2

ხარჯები

954,8

983,0

1 005,1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

954,8

983,0

1 005,1

33

ვალდებულებების კლება

87,3

06 02 15

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

107,5

120,7

134,1

2

ხარჯები

104,3

120,7

134,1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

104,3

120,7

134,1

33

ვალდებულებების კლება

3,2

-

-

06 02 15 07

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში

11,2

15,0

15,1

2

ხარჯები

11,2

15,0

15,1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

11,2

15,0

15,1

06 02 15 08

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

16,8

15,0

17,5

2

ხარჯები

16,5

15,0

17,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

16,5

15,0

17,5

33

ვალდებულებების კლება

0,4

06 02 15 09

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

6,7

9,1

12,3

2

ხარჯები

6,7

9,1

12,3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

6,7

9,1

12,3

06 02 15 10

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

8,4

10,5

10,5

2

ხარჯები

8,1

10,5

10,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

8,1

10,5

10,5

33

ვალდებულებების კლება

0,4

06 02 15 11

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში

14,7

14,0

15,8

2

ხარჯები

14,7

14,0

15,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

14,7

14,0

15,8

06 02 15 12

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

17,9

15,1

15,1

2

ხარჯები

15,4

15,1

15,1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

15,4

15,1

15,1

33

ვალდებულებების კლება

2,5

06 02 15 13

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში

9,1

9,8

10,5

2

ხარჯები

9,1

9,8

10,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

9,1

9,8

10,5

06 02 15 14

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში

11,9

15,1

20,3

2

ხარჯები

11,9

15,1

20,3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

11,9

15,1

20,3

06 02 15 15

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

4,2

10,2

10,2

2

ხარჯები

4,2

10,2

10,2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4,2

10,2

10,2

06 02 15 16

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

6,7

7,0

7,0

2

ხარჯები

6,7

7,0

7,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

6,7

7,0

7,0

06 02 16

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

4 205,5

5 733,8

6 188,1

2

ხარჯები

4 148,8

5 733,8

6 188,1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4 148,8

5 733,8

6 188,1

33

ვალდებულებების კლება

56,7

-

-

06 02 16 07

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში

285,4

368,0

370,8

2

ხარჯები

285,4

368,0

370,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

285,4

368,0

370,8

06 02 16 08

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში

520,6

962,7

1 085,8

2

ხარჯები

518,5

962,7

1 085,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

518,5

962,7

1 085,8

33

ვალდებულებების კლება

2,1

06 02 16 09

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში

188,5

287,6

342,0

2

ხარჯები

188,5

287,6

342,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

188,5

287,6

342,0

06 02 16 10

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში

428,0

540,0

539,0

2

ხარჯები

428,0

540,0

539,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

428,0

540,0

539,0

06 02 16 11

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში

492,3

613,0

555,2

2

ხარჯები

492,3

613,0

555,2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

492,3

613,0

555,2

06 02 16 12

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში

150,1

300,0

399,8

2

ხარჯები

150,1

300,0

399,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

150,1

300,0

399,8

06 02 16 13

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში

776,4

800,0

850,0

2

ხარჯები

722,8

800,0

850,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

722,8

800,0

850,0

33

ვალდებულებების კლება

53,5

06 02 16 14

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში

542,0

740,1

818,5

2

ხარჯები

542,0

740,1

818,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

542,0

740,1

818,5

06 02 16 15

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში

341,9

537,4

574,3

2

ხარჯები

340,8

537,4

574,3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

340,8

537,4

574,3

33

ვალდებულებების კლება

1,1

06 02 16 16

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში

480,3

585,0

652,8

2

ხარჯები

480,3

585,0

652,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

480,3

585,0

652,8

06 02 17

ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში

107,4

112,4

116,5

2

ხარჯები

78,7

112,4

116,5

22

საქონელი და მომსახურება

4,7

-

-

25

სუბსიდიები

4,0

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

23,7

61,7

13,4

28

სხვა   ხარჯები

46,4

50,8

103,1

33

ვალდებულებების კლება

28,7

-

-

06 02 17 07

ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში

7,5

10,0

15,0

2

ხარჯები

7,5

10,0

15,0

28

სხვა   ხარჯები

7,5

10,0

15,0

06 02 17 08

ომის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში

7,1

10,0

8,8

2

ხარჯები

7,1

10,0

8,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

10,0

-

28

სხვა   ხარჯები

7,1

-

8,8

06 02 17 09

ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში

2,9

6,3

6,5

2

ხარჯები

2,9

6,3

6,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

6,3

-

28

სხვა   ხარჯები

2,9

-

6,5

06 02 17 10

ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში

5,9

9,5

9,5

2

ხარჯები

5,9

9,5

9,5

28

სხვა   ხარჯები

5,9

9,5

9,5

06 02 17 11

ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში

40,0

15,3

15,7

2

ხარჯები

16,3

15,3

15,7

25

სუბსიდიები

4,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0,5

-

-

28

სხვა   ხარჯები

11,8

15,3

15,7

33

ვალდებულებების კლება

23,6

06 02 17 12

ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში

14,4

15,0

14,7

2

ხარჯები

9,3

15,0

14,7

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1,2

-

-

28

სხვა   ხარჯები

8,1

15,0

14,7

33

ვალდებულებების კლება

5,0

06 02 17 13

ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში

11,2

7,0

7,0

2

ხარჯები

11,2

7,0

7,0

22

საქონელი და მომსახურება

4,2

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

7,0

7,0

-

28

სხვა   ხარჯები

-

-

7,0

06 02 17 14

ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში

0,5

15,0

15,0

2

ხარჯები

0,5

15,0

15,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,5

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

15,0

-

28

სხვა   ხარჯები

-

-

15,0

06 02 17 15

ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში

2,9

9,5

9,5

2

ხარჯები

2,9

9,5

9,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

8,4

8,4

28

სხვა   ხარჯები

2,9

1,1

1,1

06 02 17 16

ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში

15,0

15,0

15,0

2

ხარჯები

15,0

15,0

15,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

15,0

15,0

5,0

28

სხვა   ხარჯები

-

-

10,0

06 02 18

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში

17 283,8

22 019,3

18 307,8

2

ხარჯები

16 444,6

22 019,3

18 307,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

16 159,8

21 969,3

17 306,5

28

სხვა   ხარჯები

284,8

50,0

1 001,3

33

ვალდებულებების კლება

839,1

-

-

06 02 18 07

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში

1 804,6

2 270,4

1 800,0

2

ხარჯები

1 685,7

2 270,4

1 800,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 617,6

2 220,4

1 530,0

28

სხვა   ხარჯები

68,1

50,0

270,0

33

ვალდებულებების კლება

118,9

06 02 18 08

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

2 291,6

2 369,7

2 200,0

2

ხარჯები

2 093,1

2 369,7

2 200,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 093,1

2 369,7

1 619,2

28

სხვა   ხარჯები

-

-

580,8

33

ვალდებულებების კლება

198,5

06 02 18 09

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

1 871,9

2 310,2

2 200,0

2

ხარჯები

1 818,8

2 310,2

2 200,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 745,0

2 310,2

2 049,5

28

სხვა   ხარჯები

73,8

-

150,5

33

ვალდებულებების კლება

53,1

06 02 18 10

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

1 606,0

2 310,0

1 769,6

2

ხარჯები

1 544,5

2 310,0

1 769,6

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 544,5

2 310,0

1 769,6

33

ვალდებულებების კლება

61,5

06 02 18 11

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში

1 753,0

2 438,2

2 015,5

2

ხარჯები

1 722,9

2 438,2

2 015,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 722,9

2 438,2

2 015,5

33

ვალდებულებების კლება

30,0

06 02 18 12

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

1 444,4

1 941,5

1 855,6

2

ხარჯები

1 345,4

1 941,5

1 855,6

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 305,7

1 941,5

1 855,6

28

სხვა   ხარჯები

39,7

-

-

33

ვალდებულებების კლება

99,0

06 02 18 13

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში

1 075,8

1 369,3

1 302,6

2

ხარჯები

1 045,5

1 369,3

1 302,6

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 045,5

1 369,3

1 302,6

33

ვალდებულებების კლება

30,3

06 02 18 14

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში

1 727,9

2 350,0

1 960,0

2

ხარჯები

1 570,2

2 350,0

1 960,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 567,8

2 350,0

1 960,0

28

სხვა   ხარჯები

2,4

-

-

33

ვალდებულებების კლება

157,6

06 02 18 15

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

1 518,7

2 070,0

1 404,4

2

ხარჯები

1 483,0

2 070,0

1 404,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 483,0

2 070,0

1 404,4

33

ვალდებულებების კლება

35,7

06 02 18 16

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

2 189,9

2 590,0

1 800,0

2

ხარჯები

2 135,4

2 590,0

1 800,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 034,7

2 590,0

1 800,0

28

სხვა   ხარჯები

100,7

-

-

33

ვალდებულებების კლება

54,5

06 02 20

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში

333,5

608,4

1 010,0

2

ხარჯები

333,5

608,4

1 010,0

28

სხვა   ხარჯები

333,5

608,4

1 010,0

06 02 20 01

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება გლდანის რაიონში

-

118,4

510,0

2

ხარჯები

-

118,4

510,0

28

სხვა   ხარჯები

-

118,4

510,0

06 02 20 03

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება საბურთალოს რაიონში

333,5

490,0

500,0

2

ხარჯები

333,5

490,0

500,0

28

სხვა   ხარჯები

333,5

490,0

500,0

06 02 21

თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა

949,4

1 140,0

1 216,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

2

ხარჯები

885,9

1 140,0

1 216,5

21

შრომის ანაზღაურება

-

-

526,8

22

საქონელი და მომსახურება

86,4

-

548,7

25

სუბსიდიები

204,6

1 000,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

592,9

140,0

138,0

28

სხვა   ხარჯები

2,0

-

3,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,4

-

-

33

ვალდებულებების კლება

39,0

06 02 22

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება

718,8

700,0

750,4

2

ხარჯები

718,8

700,0

750,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

718,8

700,0

750,4

06 02 23

,,ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება

75,8

75,8

75,8

2

ხარჯები

75,8

75,8

75,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

75,8

75,8

75,8

06 02 24

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება

714,0

830,0

770,4

2

ხარჯები

714,0

830,0

770,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

714,0

830,0

770,4

06 02 25

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარებa

440,0

440,0

540,0

2

ხარჯები

440,0

440,0

540,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

440,0

440,0

540,0

06 02 26

შინმოვლის თანადაფინანსება

131,4

366,8

414,0

2

ხარჯები

131,4

366,8

414,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

131,4

366,8

414,0

06 02 28

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

312,0

305,0

800,0

2

ხარჯები

312,0

305,0

800,0

22

საქონელი და მომსახურება

50,7

40,0

40,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

211,8

110,0

620,0

28

სხვა   ხარჯები

49,5

155,0

140,0

7

განათლება

93 359,8

106 721,9

108 905,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

796

795

2

ხარჯები

85 772,0

96 623,1

94 498,8

21

შრომის ანაზღაურება

-

6 985,2

6 643,5

22

საქონელი და მომსახურება

1 153,2

3 464,7

3 416,4

25

სუბსიდიები

76 910,2

80 623,0

79 000,0

26

გრანტები

152,5

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 414,4

1 300,0

1 015,0

28

სხვა   ხარჯები

6 141,7

4 250,2

4 423,9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 332,9

10 098,8

14 406,4

33

ვალდებულებების კლება

254,9

-

-

07 01

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

84 527,6

94 898,0

94 891,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

45

44

2

ხარჯები

77 375,4

85 979,7

83 481,2

21

შრომის ანაზღაურება

-

1 230,3

1 098,3

22

საქონელი და მომსახურება

-

392,0

443,6

25

სუბსიდიები

71 484,3

80 623,0

79 000,0

28

სხვა   ხარჯები

5 891,1

3 734,4

2 939,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 115,1

8 918,3

11 409,8

33

ვალდებულებების კლება

37,1

-

-

07 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელშეწყობა

84 527,6

94 898,0

94 891,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45

44

2

ხარჯები

77 375,4

85 979,7

83 481,2

21

შრომის ანაზღაურება

-

1 230,3

1 098,3

22

საქონელი და მომსახურება

-

392,0

443,6

25

სუბსიდიები

71 484,3

80 623,0

79 000,0

28

სხვა   ხარჯები

5 891,1

3 734,4

2 939,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 115,1

8 918,3

11 409,8

33

ვალდებულებების კლება

37,1

07 02

ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა

2 824,4

4 300,1

6 364,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

78

78

2

ხარჯები

2 522,1

3 816,6

4 742,3

21

შრომის ანაზღაურება

-

1 829,0

2 005,1

22

საქონელი და მომსახურება

1 151,3

1 787,7

1 734,0

25

სუბსიდიები

1 157,3

-

-

26

გრანტები

150,0

-

-

28

სხვა   ხარჯები

63,5

200,0

1 003,2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,5

483,5

1 622,1

33

ვალდებულებების კლება

217,8

-

-

07 02 01

ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა

63,5

180,0

195,0

2

ხარჯები

63,5

180,0

195,0

22

საქონელი და მომსახურება

-

10,0

50,0

28

სხვა   ხარჯები

63,5

170,0

145,0

07 02 03

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა

1 442,6

2 740,1

4 682,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78

78

2

ხარჯები

1 358,1

2 606,6

3 410,1

21

შრომის ანაზღაურება

-

1 829,0

2 005,1

22

საქონელი და მომსახურება

200,8

777,7

596,8

25

სუბსიდიები

1 157,3

28

სხვა   ხარჯები

-

-

808,2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,5

133,5

1 272,1

07 02 04

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება

1 168,3

1 000,0

1 087,2

2

ხარჯები

950,5

1 000,0

1 087,2

22

საქონელი და მომსახურება

950,5

1 000,0

1 087,2

33

ვალდებულებების კლება

217,8

07 02 07

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

150,0

380,0

400,0

2

ხარჯები

150,0

30,0

50,0

26

გრანტები

150,0

-

-

28

სხვა   ხარჯები

-

30,0

50,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

350,0

350,0

07 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

2 811,5

2 987,5

2 628,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

424

424

2

ხარჯები

2 693,2

2 700,5

2 412,0

21

შრომის ანაზღაურება

-

2 167,5

1 851,0

22

საქონელი და მომსახურება

-

532,5

554,9

25

სუბსიდიები

2 690,7

-

-

26

გრანტები

2,5

-

-

28

სხვა   ხარჯები

-

0,5

6,1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118,3

287,0

216,6

07 03 01

თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა

2 165,8

2 187,5

1 904,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

402

402

2

ხარჯები

2 066,6

2 038,0

1 808,4

21

შრომის ანაზღაურება

-

1 736,0

1 539,9

22

საქონელი და მომსახურება

-

302,0

265,5

25

სუბსიდიები

2 066,6

28

სხვა   ხარჯები

-

-

3,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99,3

149,5

96,0

07 03 02

თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

645,7

800,0

724,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

22

2

ხარჯები

626,6

662,5

603,6

21

შრომის ანაზღაურება

-

431,5

311,1

22

საქონელი და მომსახურება

-

230,5

289,4

25

სუბსიდიები

624,1

26

გრანტები

2,5

-

-

28

სხვა   ხარჯები

-

0,5

3,1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,1

137,5

120,6

07 04

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა

78,2

80,0

90,0

2

ხარჯები

78,2

80,0

90,0

22

საქონელი და მომსახურება

-

20,0

30,0

28

სხვა   ხარჯები

78,2

60,0

60,0

07 05

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება

1 797,8

2 056,3

1 914,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

24

24

2

ხარჯები

1 797,8

2 056,3

1 914,2

21

შრომის ანაზღაურება

-

408,4

475,8

22

საქონელი და მომსახურება

1,9

97,9

28,4

25

სუბსიდიები

275,2

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 414,4

1 300,0

1 000,0

28

სხვა   ხარჯები

106,2

250,0

410,0

07 05 01

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა

108,2

310,0

260,0

2

ხარჯები

108,2

310,0

260,0

22

საქონელი და მომსახურება

1,9

60,0

-

28

სხვა   ხარჯები

106,2

250,0

260,0

07 05 02

იურიდიული კლინიკა

275,2

446,3

504,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24

2

ხარჯები

275,2

446,3

504,2

21

შრომის ანაზღაურება

-

408,4

475,8

22

საქონელი და მომსახურება

-

37,9

28,4

25

სუბსიდიები

275,2

07 05 03

სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა

1 414,4

1 300,0

1 150,0

2

ხარჯები

1 414,4

1 300,0

1 150,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 414,4

1 300,0

1 000,0

28

სხვა   ხარჯები

-

-

150,0

07 06

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

1 320,3

2 400,0

3 017,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

225

225

2

ხარჯები

1 305,3

1 990,0

1 859,1

21

შრომის ანაზღაურება

-

1 350,1

1 213,3

22

საქონელი და მომსახურება

-

634,6

625,5

25

სუბსიდიები

1 302,7

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

15,0

28

სხვა   ხარჯები

2,6

5,3

5,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,0

410,0

1 157,9

8

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

138 818,8

28 888,5

28 178,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

470

462

2

ხარჯები

56 526,9

22 615,7

18 161,6

21

შრომის ანაზღაურება

-

4 261,4

3 474,6

22

საქონელი და მომსახურება

5 230,7

5 866,8

5 737,2

25

სუბსიდიები

34 768,8

4 014,9

4 956,7

26

გრანტები

613,7

911,0

-

28

სხვა   ხარჯები

15 913,8

7 561,6

3 993,1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81 655,3

5 940,7

10 017,1

33

ვალდებულებების კლება

636,6

332,1

-

08 01

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

2 204,3

2 074,9

1 856,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

166

161

2

ხარჯები

2 102,9

2 074,9

1 856,8

21

შრომის ანაზღაურება

-

1 244,7

1 086,0

22

საქონელი და მომსახურება

-

714,9

700,4

25

სუბსიდიები

2 038,3

-

-

28

სხვა   ხარჯები

64,6

115,3

70,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,1

-

-

33

ვალდებულებების კლება

1,3

-

-

08 01 01

ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი

560,9

560,8

502,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70

65

2

ხარჯები

560,9

560,8

502,5

21

შრომის ანაზღაურება

-

483,9

406,8

22

საქონელი და მომსახურება

-

76,9

94,9

25

სუბსიდიები

560,9

28

სხვა   ხარჯები

-

-

0,8

08 01 02

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი

353,3

357,0

321,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

44

2

ხარჯები

353,3

357,0

321,8

21

შრომის ანაზღაურება

-

338,0

298,6

22

საქონელი და მომსახურება

-

19,0

22,7

25

სუბსიდიები

353,3

28

სხვა   ხარჯები

-

-

0,5

08 01 03

თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი

700,0

700,0

662,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

2

ხარჯები

700,0

700,0

662,9

21

შრომის ანაზღაურება

-

136,4

122,7

22

საქონელი და მომსახურება

-

495,0

471,6

25

სუბსიდიები

700,0

28

სხვა   ხარჯები

-

68,6

68,6

08 01 04

თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა

115,4

42,0

-

2

ხარჯები

33,2

42,0

-

25

სუბსიდიები

33,2

28

სხვა   ხარჯები

-

42,0

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,3

-

-

08 01 05

თეატრი „გლობუსი“

210,0

210,5

189,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

2

ხარჯები

199,8

210,5

189,5

21

შრომის ანაზღაურება

-

187,5

168,8

22

საქონელი და მომსახურება

-

23,0

20,3

25

სუბსიდიები

199,8

28

სხვა   ხარჯები

-

-

0,4

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,9

-

-

ვალდებულებების კლება

1,3

08 01 07

ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა

64,6

4,7

-

2

ხარჯები

64,6

4,7

28

სხვა   ხარჯები

64,6

4,7

08 01 08

სამეფო უბნის თეატრი

200,0

200,0

180,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

2

ხარჯები

191,1

200,0

180,0

21

შრომის ანაზღაურება

-

99,0

89,1

22

საქონელი და მომსახურება

-

101,0

90,9

25

სუბსიდიები

191,1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,9

-

-

08 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

1 919,8

2 145,2

1 801,6

2

ხარჯები

1 919,8

2 145,2

1 801,6

22

საქონელი და მომსახურება

66,9

469,4

420,0

25

სუბსიდიები

1 852,9

1 675,8

1 381,6

08 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

1 029,7

1 023,9

893,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

110

109

2

ხარჯები

985,2

1 009,9

893,0

21

შრომის ანაზღაურება

-

778,3

694,6

22

საქონელი და მომსახურება

-

231,2

196,8

25

სუბსიდიები

985,2

-

-

28

სხვა   ხარჯები

-

0,4

1,6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,5

14,0

-

08 03 01

ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი

225,5

126,3

-

2

ხარჯები

224,7

126,3

-

21

შრომის ანაზღაურება

-

110,0

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

16,3

-

25

სუბსიდიები

224,7

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

-

-

08 03 02

ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი

94,4

49,1

-

2

ხარჯები

93,6

49,1

-

21

შრომის ანაზღაურება

-

44,9

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

4,2

-

25

სუბსიდიები

93,6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

-

-

08 03 03

ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი

90,3

47,1

-

2

ხარჯები

88,9

47,1

-

21

შრომის ანაზღაურება

-

40,5

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

6,7

-

25

სუბსიდიები

88,9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

-

-

08 03 04

მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

58,0

31,9

-

2

ხარჯები

57,1

31,9

-

21

შრომის ანაზღაურება

-

25,9

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

6,1

-

25

სუბსიდიები

57,1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

-

-

08 03 05

გ. ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

90,8

49,2

-

2

ხარჯები

90,0

49,2

-

21

შრომის ანაზღაურება

-

43,9

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

5,2

-

25

სუბსიდიები

90,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

-

-

08 03 06

ვ. ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

67,3

37,9

-

2

ხარჯები

64,9

37,9

-

21

შრომის ანაზღაურება

-

33,8

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

4,1

-

25

სუბსიდიები

64,9

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

-

-

08 03 07

მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი

82,9

43,6

-

2

ხარჯები

80,8

43,6

-

21

შრომის ანაზღაურება

-

36,5

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

7,1

-

25

სუბსიდიები

80,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,1

-

-

08 03 08

ს. წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

46,6

23,3

-

2

ხარჯები

45,8

23,3

-

21

შრომის ანაზღაურება

-

19,7

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

3,6

-

25

სუბსიდიები

45,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

-

-

08 03 09

ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი

105,8

32,4

-

2

ხარჯები

72,8

32,4

-

21

შრომის ანაზღაურება

-

30,8

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

1,5

-

25

სუბსიდიები

72,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,0

-

-

08 03 10

ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა

122,0

147,1

129,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

19

2

ხარჯები

120,8

147,1

129,8

21

შრომის ანაზღაურება

-

101,5

91,3

22

საქონელი და მომსახურება

-

45,6

37,2

25

სუბსიდიები

120,8

28

სხვა   ხარჯები

-

-

1,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

-

-

08 03 11

მუზეუმების პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა

46,0

53,3

-

2

ხარჯები

46,0

53,3

-

22

საქონელი და მომსახურება

-

53,3

-

25

სუბსიდიები

46,0

-

08 03 12

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

-

382,7

763,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90

90

2

ხარჯები

-

368,7

763,2

21

შრომის ანაზღაურება

-

290,8

603,3

22

საქონელი და მომსახურება

-

77,5

159,6

28

სხვა   ხარჯები

-

0,4

0,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

14,0

-

08 04

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება

1 926,2

1 302,4

2 433,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

98

98

2

ხარჯები

1 751,5

1 188,7

960,8

21

შრომის ანაზღაურება

-

825,2

736,7

22

საქონელი და მომსახურება

34,6

80,5

75,8

25

სუბსიდიები

1 223,9

-

-

28

სხვა   ხარჯები

493,0

283,0

148,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174,7

113,7

1 473,0

08 04 01

საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი"

499,6

453,8

398,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37

37

2

ხარჯები

489,3

442,8

396,7

შრომის ანაზღაურება

-

424,7

379,7

საქონელი და მომსახურება

-

18,1

17,0

სუბსიდიები

489,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,3

11,0

2,0

08 04 02

ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა
სასახლე

330,0

328,0

296,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44

44

2

ხარჯები

330,0

328,0

296,4

შრომის ანაზღაურება

-

267,6

240,8

საქონელი და მომსახურება

-

57,4

51,3

სუბსიდიები

330,0

სხვა   ხარჯები

-

3,0

4,3

08 04 03

ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა

173,6

137,9

123,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17

17

2

ხარჯები

122,4

137,9

123,7

შრომის ანაზღაურება

-

132,9

116,2

საქონელი და მომსახურება

-

5,0

7,5

სუბსიდიები

122,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,2

-

-

08 04 04

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები

923,1

382,7

1 615,0

2

ხარჯები

809,9

280,0

144,0

საქონელი და მომსახურება

34,6

-

-

სუბსიდიები

282,3

სხვა   ხარჯები

493,0

280,0

144,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,2

102,7

1 471,0

08 05

კულტურის ღონისძიებები

6 407,8

5 708,3

3 235,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

20

-

2

ხარჯები

6 351,8

5 708,3

3 235,0

21

შრომის ანაზღაურება

-

539,9

-

22

საქონელი და მომსახურება

2 926,8

2 259,6

2 330,0

25

სუბსიდიები

604,2

-

-

26

გრანტები

607,8

911,0

-

28

სხვა   ხარჯები

2 213,0

1 997,8

905,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,9

-

-

33

ვალდებულებების კლება

49,2

-

-

08 06

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

22 608,7

12 714,0

14 397,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

57

57

2

ხარჯები

6 587,0

6 907,0

5 976,3

21

შრომის ანაზღაურება

-

589,6

530,7

22

საქონელი და მომსახურება

41,2

460,4

268,1

25

სუბსიდიები

2 973,5

1 917,0

3 287,5

28

სხვა   ხარჯები

3 572,3

3 940,0

1 890,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 003,1

5 807,0

8 421,1

33

ვალდებულებების კლება

18,6

-

-

08 06 01

სპორტული ღონისძიებები

2 073,1

2 017,0

3 287,5

2

ხარჯები

2 073,1

2 017,0

3 287,5

22

საქონელი და მომსახურება

-

100,0

-

25

სუბსიდიები

2 066,7

1 917,0

3 287,5

28

სხვა   ხარჯები

6,4

-

-

08 06 02

მწრთვნელთა მხარდაჭერა

2 690,0

2 850,0

1 500,0

2

ხარჯები

2 690,0

2 850,0

1 500,0

28

სხვა   ხარჯები

2 690,0

2 850,0

1 500,0

08 06 03

სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია

-

648,0

700,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

648,0

700,0

08 06 04

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა

784,2

5 859,0

7 721,1

2

ხარჯები

620,4

700,0

-

22

საქონელი და მომსახურება

41,2

-

-

25

სუბსიდიები

154,5

28

სხვა   ხარჯები

424,7

700,0

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145,2

5 159,0

7 721,1

33

ვალდებულებების კლება

18,6

08 06 05

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება

360,0

390,0

390,0

2

ხარჯები

360,0

390,0

390,0

28

სხვა   ხარჯები

360,0

390,0

390,0

08 06 06

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა

949,2

950,0

798,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57

57

2

ხარჯები

843,5

950,0

798,8

21

შრომის ანაზღაურება

-

589,6

530,7

22

საქონელი და მომსახურება

-

360,4

268,1

25

სუბსიდიები

752,3

28

სხვა   ხარჯები

91,2

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105,7

-

-

08 06 08

ბ. პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის განვითარება

15 752,2

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 752,2

-

-

08 07

ოლიმპიური საორგანიზაციო კომიტეტის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

100 159,2

554,2

-

2

ხარჯები

34 488,1

222,1

-

22

საქონელი და მომსახურება

651,3

-

-

25

სუბსიდიები

24 597,8

222,1

28

სხვა   ხარჯები

9 239,0

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 103,5

-

-

33

ვალდებულებების კლება

567,6

332,1

08 08

ახალგაზრდული ღონისძიებები

1 347,9

1 626,0

1 787,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19

2

ხარჯები

1 134,1

1 620,0

1 664,1

21

შრომის ანაზღაურება

-

283,7

206,6

22

საქონელი და მომსახურება

407,6

375,8

542,1

25

სუბსიდიები

461,1

-

287,6

26

გრანტები

5,9

-

-

28

სხვა   ხარჯები

259,5

960,5

627,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213,8

6,0

123,0

08 08 01

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა

-

1 024,0

1 157,6

2

ხარჯები

-

1 024,0

1 157,6

22

საქონელი და მომსახურება

255,0

370,0

25

სუბსიდიები

287,6

28

სხვა   ხარჯები

-

769,0

500,0

08 08 02

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

-

602,0

629,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19

2

ხარჯები

-

596,0

506,5

21

შრომის ანაზღაურება

-

283,7

206,6

22

საქონელი და მომსახურება

120,8

172,1

28

სხვა   ხარჯები

-

191,5

127,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

6,0

123,0

08 09

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

208,2

450,0

350,0

2

ხარჯები

204,4

450,0

350,0

22

საქონელი და მომსახურება

145,1

270,0

100,0

28

სხვა   ხარჯები

59,3

180,0

250,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

-

-

08 10

თბილისი –
რეგიონის კულტურის ცენტრი

197,0

-

-

2

ხარჯები

197,0

-

-

22

საქონელი და მომსახურება

165,3

-

-

25

სუბსიდიები

31,7

08 11

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში

810,0

1 045,0

1 050,0

2

ხარჯები

805,0

1 045,0

1 050,0

22

საქონელი და მომსახურება

791,9

1 005,0

1 050,0

28

სხვა   ხარჯები

13,2

40,0

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,9

-

-

08 11 01

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში

95,0

110,0

100,0

2

ხარჯები

95,0

110,0

100,0

22

საქონელი და მომსახურება

95,0

110,0

100,0

08 11 02

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში

76,2

100,0

100,0

2

ხარჯები

76,2

100,0

100,0

22

საქონელი და მომსახურება

76,2

100,0

100,0

08 11 03

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში

100,0

150,0

150,0

2

ხარჯები

100,0

150,0

150,0

22

საქონელი და მომსახურება

100,0

150,0

150,0

08 11 04

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში

37,2

100,0

100,0

2

ხარჯები

37,2

100,0

100,0

22

საქონელი და მომსახურება

28,4

60,0

100,0

28

სხვა   ხარჯები

8,9

40,0

-

08 11 05

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში

98,2

100,0

100,0

2

ხარჯები

98,2

100,0

100,0

22

საქონელი და მომსახურება

98,2

100,0

100,0

08 11 06

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში

99,5

100,0

100,0

2

ხარჯები

99,5

100,0

100,0

22

საქონელი და მომსახურება

97,5

100,0

100,0

28

სხვა   ხარჯები

2,0

-

-

08 11 07

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში

80,0

100,0

100,0

2

ხარჯები

80,0

100,0

100,0

22

საქონელი და მომსახურება

80,0

100,0

100,0

08 11 08

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში

86,2

115,0

100,0

2

ხარჯები

81,3

115,0

100,0

22

საქონელი და მომსახურება

79,0

115,0

100,0

28

სხვა   ხარჯები

2,3

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,9

-

-

08 11 09

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში

44,6

70,0

100,0

2

ხარჯები

44,6

70,0

100,0

22

საქონელი და მომსახურება

44,6

70,0

100,0

08 11 10

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში

93,0

100,0

100,0

2

ხარჯები

93,0

100,0

100,0

22

საქონელი და მომსახურება

93,0

100,0

100,0

08 12

თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი

-

200,0

274,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

2

ხარჯები

-

200,0

274,0

21

შრომის ანაზღაურება

-

-

220,0

22

საქონელი და მომსახურება

-

-

54,0

25

სუბსიდიები

200,0

08 13

ინკლუზიური ხელოვნების ხელშეწყობა

-

44,6

100,0

2

ხარჯები

-

44,6

100,0

28

სხვა   ხარჯები

-

44,6

100,0

9

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

25 019,0

3 700,0

3 158,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132

132

132

2

ხარჯები

24 728,8

3 531,0

3 006,5

21

შრომის ანაზღაურება

-

2 523,9

2 254,6

22

საქონელი და მომსახურება

-

714,5

682,9

25

სუბსიდიები

2 868,1

-

-

26

გრანტები

21 860,8

-

-

28

სხვა   ხარჯები

-

292,6

69,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290,2

169,0

151,8

09 01

საგანგებო და გადაუდებელი  სიტუაციების მართვა

21 866,8

-

-

2

ხარჯები

21 866,8

-

-

25

სუბსიდიები

6,1

26

გრანტები

21 860,8

-

-

09 02

ცხოველთა მონიტორინგი

3 152,2

3 700,0

3 158,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132

132

132

2

ხარჯები

2 862,0

3 531,0

3 006,5

21

შრომის ანაზღაურება

-

2 523,9

2 254,6

22

საქონელი და მომსახურება

-

714,5

682,9

25

სუბსიდიები

2 862,0

28

სხვა   ხარჯები

-

292,6

69,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290,2

169,0

151,8

10

ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

76 270,7

87 494,3

73 819,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2 477

2 427

2 427

2

ხარჯები

67 552,3

77 168,3

67 708,3

21

შრომის ანაზღაურება

42 343,5

51 310,4

44 920,6

22

საქონელი და მომსახურება

17 435,7

19 279,3

16 896,2

24

პროცენტი

286,9

1 893,1

1 823,4

25

სუბსიდიები

6 338,8

-

-

26

გრანტები

375,9

2,5

2,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

356,5

221,1

270,0

28

სხვა   ხარჯები

414,9

4 462,0

3 795,6

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 007,9

2 381,3

1 628,6

33

ვალდებულებების კლება

5 710,6

7 944,7

4 482,6

10 01

ქ.თბილისის საკრებულო

13 633,3

14 052,0

12 646,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

265

272

272

2

ხარჯები

13 543,8

13 952,0

12 596,8

21

შრომის ანაზღაურება

6 787,8

6 865,4

6 618,4

22

საქონელი და მომსახურება

6 627,3

6 240,1

5 111,9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

89,4

20,0

40,0

28

სხვა   ხარჯები

39,3

826,5

826,5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,3

100,0

50,0

33

ვალდებულებების კლება

0,1

10 02

მერიის ადმინისტრაცია

14 152,9

15 920,2

14 022,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229

229

229

2

ხარჯები

11 739,9

13 988,8

12 790,2

21

შრომის ანაზღაურება

4 876,4

5 503,0

4 886,1

22

საქონელი და მომსახურება

6 007,5

8 048,6

7 421,6

26

გრანტები

375,9

2,5

2,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

181,9

160,7

230,0

28

სხვა   ხარჯები

298,2

274,0

250,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 307,6

1 931,4

1 232,6

33

ვალდებულებების კლება

105,4

10 03

საფინანსო საქალაქო სამსახური

1 736,4

1 101,7

947,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

2

ხარჯები

1 124,8

1 101,7

947,3

21

შრომის ანაზღაურება

998,0

1 011,7

872,3

22

საქონელი და მომსახურება

76,5

90,0

75,0

28

სხვა   ხარჯები

50,3

-

-

33

ვალდებულებების კლება

611,6

10 04

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური

738,6

846,5

745,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

32

2

ხარჯები

738,6

846,5

745,0

21

შრომის ანაზღაურება

649,2

756,5

670,0

22

საქონელი და მომსახურება

89,3

90,0

75,0

10 06

მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური

748,6

778,8

701,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

30

2

ხარჯები

748,6

778,8

701,6

21

შრომის ანაზღაურება

686,3

688,8

626,6

22

საქონელი და მომსახურება

62,3

90,0

75,0

10 07

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

2 524,9

2 922,3

2 475,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130

130

130

2

ხარჯები

2 524,9

2 922,3

2 475,5

21

შრომის ანაზღაურება

2 418,1

2 832,3

2 400,5

22

საქონელი და მომსახურება

106,8

90,0

75,0

10 08

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

1 128,7

1 106,9

966,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

43

43

2

ხარჯები

1 128,7

1 106,9

966,8

21

შრომის ანაზღაურება

1 038,7

1 020,8

891,8

22

საქონელი და მომსახურება

89,9

86,1

75,0

10 09

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური

828,1

987,1

860,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

39

39

2

ხარჯები

828,1

987,1

860,0

21

შრომის ანაზღაურება

775,9

897,1

785,0

22

საქონელი და მომსახურება

52,2

90,0

75,0

10 10

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

1 342,2

1 671,4

1 484,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71

71

71

2

ხარჯები

1 342,2

1 671,4

1 484,3

21

შრომის ანაზღაურება

1 267,0

1 581,4

1 409,3

22

საქონელი და მომსახურება

75,2

90,0

75,0

10 11

ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური

778,1

833,0

749,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

32

2

ხარჯები

778,1

833,0

749,2

21

შრომის ანაზღაურება

694,5

743,0

674,2

22

საქონელი და მომსახურება

83,6

90,0

75,0

10 12

იურიდიული საქალაქო სამსახური

948,4

1 040,9

938,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

43

43

2

ხარჯები

948,4

1 040,9

938,3

21

შრომის ანაზღაურება

887,5

950,9

863,3

22

საქონელი და მომსახურება

60,9

90,0

75,0

10 13

უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური

5 868,8

6 157,6

5 459,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

496

496

496

2

ხარჯები

5 868,8

6 157,6

5 459,4

21

შრომის ანაზღაურება

5 827,8

6 067,6

5 384,4

22

საქონელი და მომსახურება

41,0

90,0

75,0

10 20

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ –
თბილისის არქიტექტურის სამსახური

2 688,2

3 100,0

2 754,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147

147

147

2

ხარჯები

2 666,1

3 060,0

2 754,1

21

შრომის ანაზღაურება

-

2 878,3

2 590,5

22

საქონელი და მომსახურება

-

175,7

158,1

25

სუბსიდიები

2 666,1

28

სხვა   ხარჯები

-

6,0

5,5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,1

40,0

-

10 21

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

1 349,3

1 557,9

1 225,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

55

55

2

ხარჯები

1 349,3

1 557,9

1 225,0

21

შრომის ანაზღაურება

-

1 359,5

1 085,3

22

საქონელი და მომსახურება

-

158,0

139,7

25

სუბსიდიები

1 349,3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

40,4

-

10 22

სარეზერვო ფონდი

-

3 200,0

2 000,0

2

ხარჯები

-

3 200,0

2 000,0

28

სხვა   ხარჯები

-

3 200,0

2 000,0

10 23

მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება

1 241,0

97,2

-

2

ხარჯები

93,6

2,1

-

24

პროცენტი

93,6

2,1

-

33

ვალდებულებების კლება

1 147,3

95,2

10 24

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება

629,2

629,3

255,7

2

ხარჯები

130,1

66,8

9,4

24

პროცენტი

130,1

66,8

9,4

33

ვალდებულებების კლება

499,1

562,5

246,3

10 25

კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება

3 163,1

1 202,4

-

2

ხარჯები

63,2

17,8

-

24

პროცენტი

63,2

17,8

-

33

ვალდებულებების კლება

3 099,9

1 184,6

10 26

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

79,9

700,0

2 065,7

2

ხარჯები

-

100,0

665,7

28

სხვა   ხარჯები

-

100,0

665,7

33

ვალდებულებების კლება

79,9

600,0

1 400,0

10 27

გლდანის რაიონის გამგეობა

1 815,5

2 063,1

1 799,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

75

75

2

ხარჯები

1 768,9

2 008,1

1 764,1

21

შრომის ანაზღაურება

1 441,9

1 698,4

1 449,8

22

საქონელი და მომსახურება

321,0

309,7

312,3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3,1

-

-

28

სხვა   ხარჯები

2,9

-

2,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,6

55,0

35,0

33

ვალდებულებების კლება

15,0

10 28

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

1 964,0

2 114,7

1 835,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76

76

76

2

ხარჯები

1 902,3

2 074,7

1 798,4

21

შრომის ანაზღაურება

1 460,3

1 739,7

1 484,6

22

საქონელი და მომსახურება

433,6

333,0

312,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

7,0

-

-

28

სხვა   ხარჯები

1,3

2,0

1,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,6

40,0

37,0

33

ვალდებულებების კლება

21,1

10 29

დიდუბის რაიონის გამგეობა

1 657,3

1 779,0

1 510,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60

60

60

2

ხარჯები

1 621,6

1 722,9

1 493,7

21

შრომის ანაზღაურება

1 230,8

1 391,3

1 195,7

22

საქონელი და მომსახურება

387,8

329,2

295,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

-

-

28

სხვა   ხარჯები

2,1

2,4

3,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,8

56,1

17,1

33

ვალდებულებების კლება

1,0

10 30

ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

1 488,9

1 630,1

1 436,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58

58

58

2

ხარჯები

1 462,5

1 605,1

1 416,4

21

შრომის ანაზღაურება

1 154,4

1 320,4

1 168,6

22

საქონელი და მომსახურება

297,4

283,2

243,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

9,9

-

-

28

სხვა   ხარჯები

0,9

1,5

4,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,3

25,0

19,6

33

ვალდებულებების კლება

3,1

10 31

ვაკის რაიონის გამგეობა

1 800,0

2 022,7

1 783,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71

71

71

2

ხარჯები

1 740,4

1 985,2

1 738,7

21

შრომის ანაზღაურება

1 345,1

1 623,0

1 398,2

22

საქონელი და მომსახურება

365,5

355,0

336,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

22,5

-

-

28

სხვა   ხარჯები

7,3

7,2

4,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,2

37,5

45,0

33

ვალდებულებების კლება

9,4

10 32

საბურთალოს რაიონის გამგეობა

1 795,2

1 768,0

1 504,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66

66

66

2

ხარჯები

1 754,4

1 763,0

1 499,0

21

შრომის ანაზღაურება

1 406,2

1 525,6

1 295,0

22

საქონელი და მომსახურება

340,4

236,5

202,7

27

სოციალური უზრუნველყოფა

7,7

-

-

28

სხვა   ხარჯები

0,2

1,0

1,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,3

5,0

5,0

33

ვალდებულებების კლება

1,5

0,3

10 33

ისნის რაიონის გამგეობა

1 917,0

1 916,4

1 676,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66

66

66

2

ხარჯები

1 890,1

1 906,4

1 639,9

21

შრომის ანაზღაურება

1 457,0

1 541,6

1 307,9

22

საქონელი და მომსახურება

428,4

361,8

329,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2,3

-

-

28

სხვა   ხარჯები

2,4

3,0

3,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,0

10,0

36,8

33

ვალდებულებების კლება

3,9

10 34

სამგორის რაიონის გამგეობა

2 303,4

2 195,7

1 970,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80

80

80

2

ხარჯები

2 080,0

2 185,8

1 887,7

21

შრომის ანაზღაურება

1 593,0

1 783,0

1 520,8

22

საქონელი და მომსახურება

470,2

400,4

363,9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

14,6

-

-

28

სხვა   ხარჯები

2,3

2,4

3,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,1

9,9

82,5

33

ვალდებულებების კლება

96,3

10 35

კრწანისის რაიონის გამგეობა

1 374,3

1 585,6

1 439,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49

49

49

2

ხარჯები

1 345,6

1 555,6

1 394,7

21

შრომის ანაზღაურება

993,4

1 164,0

1 030,6

22

საქონელი და მომსახურება

344,3

390,6

363,1

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1,6

-

-

28

სხვა   ხარჯები

6,4

1,0

1,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,8

30,0

45,0

33

ვალდებულებების კლება

12,9

10 36

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

2 000,6

2 112,5

1 830,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77

77

77

2

ხარჯები

1 979,0

2 102,5

1 807,9

21

შრომის ანაზღაურება

1 583,0

1 777,1

1 510,4

22

საქონელი და მომსახურება

379,2

325,5

297,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

15,7

-

-

28

სხვა   ხარჯები

1,1

-

-

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,3

10,0

23,0

33

ვალდებულებების კლება

3,3

10 37

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური

843,1

849,8

732,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

32

2

ხარჯები

843,1

849,8

732,6

21

შრომის ანაზღაურება

737,6

759,8

657,6

22

საქონელი და მომსახურება

105,5

90,0

75,0

10 38

კულტურის საქალაქო სამსახური

571,4

666,3

647,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24

27

2

ხარჯები

571,4

666,3

647,5

21

შრომის ანაზღაურება

466,6

576,3

572,5

22

საქონელი და მომსახურება

104,8

90,0

75,0

10 39

განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

652,4

692,4

622,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

26

26

2

ხარჯები

652,4

692,4

622,4

21

შრომის ანაზღაურება

567,2

602,4

547,4

22

საქონელი და მომსახურება

85,2

90,0

75,0

10 40

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ –

ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

2 508,2

884,3

82,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63

6

3

2

ხარჯები

2 323,4

852,9

82,7

21

შრომის ანაზღაურება

-

652,0

23,7

22

საქონელი და მომსახურება

-

166,0

33,7

25

სუბსიდიები

2 323,4

28

სხვა   ხარჯები

-

35,0

25,3

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184,8

31,4

-

10 41

მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება

-

7 308,9

4 000,0

2

ხარჯები

-

1 806,5

1 164,0

24

პროცენტი

-

1 806,5

1 164,0

33

ვალდებულებების კლება

5 502,5

2 836,0

10 42

ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))

-

-

650,0

2

ხარჯები

-

-

650,0

24

პროცენტი

-

-

650,0

თავი VIIმარეგულირებელი ნორმებ