შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
23.12.2016 ბოლო ცვლილება 18.12.2017
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№21
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.135.016171
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 30/12/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (5)

შემდგომი ცვლილებები (4)

დოკუმენტის ტექსტი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2016 წლის 23 დეკემბერი

დაბა შუახევი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი Iმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:🔗

0

2015  წლის  ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7899,334

8823,208

582,188

8241,020

9557,200

0,000

9557,200

გადასახადები

796,493

2863,571

0,000

2863,571

3280,000

0,000

3280,000

გრანტები

6716,782

5561,399

582,188

4979,211

6127,200

0,000

6127,200

სხვა შემოსავლები

386,059

398,238

0,000

398,238

150,000

0,000

150,000

ხარჯები

4694,466

5298,222

0,000

5298,222

4064,070

0,000

4064,070

შრომის ანაზღაურება

1411,397

1425,855

0,000

1425,855

1182,860

0,000

1182,860

საქონელი და მომსახურება

845,304

925,465

0,000

925,465

988,500

0,000

988,500

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1419,867

1604,052

0,000

1604,052

1541,440

0,000

1541,440

გრანტები

204,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

458,985

263,988

0,000

263,988

239,080

0,000

239,080

სხვა ხარჯები

354,913

1078,862

0,000

1078,862

112,190

0,000

112,190

საოპრაციო სალდო

3204,868

3524,986

582,188

2942,798

5493,130

0,000

5493,130

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3883,922

3743,156

582,188

3160,968

5911,700

0,000

5911,700

ზრდა

3883,922

3743,156

582,188

3160,968

5911,700

0,000

5911,700

კლება

0,000

0,000

0,000

მთლიანი სალდო

-679,054

-218,170

0,000

-218,170

-418,570

0,000

-418,570

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-902,596

-222,292

0,000

-222,292

-418,570

0,000

-418,570

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტი

0,000

0,000

0,000

სესხები

0,000

0,000

0,000

კლება

902,596

222,292

0,000

222,292

418,570

0,000

418,570

ვალუტა და დეპოზიტი

902,596

222,292

222,292

418,570

418,570

სესხები

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების ცვლილება

-1,250

-4,122

0,000

-4,122

0,000

0,000

0,000

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

კლება

1,250

4,122

0,000

4,122

0,000

0,000

0,000

საშინაო

1,250

4,122

4,122

0,000

0,000

საგარეო

0,000

0,000

0,000

ბალანსი

222,292

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის პროექტი

2017 წლის პროექტი

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7 899,334

8 823,208

582,188

8 241,020

9 557,200

0,000

9 557,200

შემოსავლები

7 899,334

8 823,208

582,188

8 241,020

9 557,200

0,000

9 557,200

არაფინანსური აქტივების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გადასახდელები

8 579,638

9 045,500

582,188

8 463,312

9 975,770

0,000

9 975,770

ხარჯები

4 694,466

5 298,222

0,000

5 298,222

4 064,070

0,000

4 064,070

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 883,922

3 743,156

582,188

3 160,968

5 911,700

0,000

5 911,700

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

1,250

4,122

0,000

4,122

0,000

0,000

0,000

ნაშთის ცვლელება

-680,304

-222,292

0,000

-222,292

-418,570

0,000

-418,570

მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 9 557 200 ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 899,334

8 823,208

582,188

8 241,020

9 557,200

0,000

9 557,200

გადასახადები

796,493

2 863,571

0,000

2 863,571

3 280,000

0,000

3 280,000

გრანტები

6 716,782

5 561,399

582,188

4 979,211

6 127,200

0,000

6 127,200

სხვა შემოსავლები

386,059

398,238

0,000

398,238

150,000

0,000

150,000

მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 3280 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

796,493

2 863,571

0,000

2 863,571

3 280,000

0,000

3 280,000

ქონების გადასახადი

796,493

2 568,971

0,000

2 568,971

2 750,000

0,000

2 750,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

790,330

2 563,471

2 563,471

2 750,000

2 750,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,385

1,000

1,000

0,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი

0,456

0,000

0,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი

4,322

4,500

4,500

0,000

საშემოსავლო გადასახადი

0,000

294,600

294,600

530,000

530,000

სხვა გადასახადი

0,000

0,000

0,000

მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2017  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 127 200 ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6 716,782

5 561,399

582,188

4 979,211

6 127,200

0,000

6 127,200

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი

1 597,685

450,000

450,000

4 500,000

4 500,000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი

100,262

100,262

0,000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 837,284

4 789,388

582,188

4 207,200

1 627,200

0,000

1 627,200

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 232,700

4 207,200

0,000

4 207,200

1 627,200

0,000

1 627,200

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 232,700

4 207,200

4 207,200

1 627,200

1 627,200

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

604,584

582,188

582,188

0,000

0,000

0,000

0,000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

604,584

582,188

582,188

0,000

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

0,000

0,000

0,000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,000

0,000

0,000

სხვა ტრანსფერები

281,813

221,749

221,749

0,000

მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 150 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

386,059

398,238

0,000

398,238

150,000

0,000

150,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

195,935

168,800

0,000

168,800

100,000

0,000

100,000

პროცენტები

98,923

110,000

0,000

110,000

50,000

0,000

50,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

98,923

110,000

110,000

50,000

50,000

რენტა

97,012

58,800

0,000

58,800

50,000

0,000

50,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

96,161

58,800

58,800

50,000

50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

0,851

0,000

0,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

19,656

24,000

0,000

24,000

20,000

0,000

20,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

8,487

10,000

0,000

10,000

10,000

0,000

10,000

სანებართვო მოსაკრებელი

2,752

0,000

0,000

0,000

0,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

2,752

0,000

0,000

სახელმწიფო ბაჟი

0,000

0,000

0,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,040

0,000

0,000

სატენდერო მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,000

0,000

0,000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,695

10,000

10,000

10,000

10,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11,169

14,000

0,000

14,000

10,000

0,000

10,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

11,169

14,000

0,000

14,000

10,000

0,000

10,000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

0,000

0,000

0,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

11,169

14,000

0,000

14,000

10,000

0,000

10,000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

11,169

14,000

14,000

10,000

10,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

0,000

0,000

0,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

154,197

205,438

205,438

30,000

30,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

16,271

0,000

0,000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 064 070 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 694,466

5 298,222

0,000

5 298,222

4 064,070

0,000

4 064,070

შრომის ანაზღაურება

1 411,397

1 425,855

0,000

1 425,855

1 182,860

0,000

1 182,860

საქონელი და მომსახურება

845,304

925,465

0,000

925,465

988,500

0,000

988,500

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1 419,867

1 604,052

0,000

1 604,052

1 541,440

0,000

1 541,440

გრანტები

204,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

458,985

263,988

0,000

263,988

239,080

0,000

239,080

სხვა ხარჯი

354,913

1 078,862

0,000

1 078,862

112,190

0,000

112,190

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 911 700  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 911 700   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

95,896

222,635

0,000

222,635

35,600

0,000

35,600

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3328,834

2266,543

582,188

1684,355

4743,000

0,000

4743,000

განათლება

332,122

1125,578

0,000

1125,578

556,380

0,000

556,380

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

127,070

118,400

0,000

118,400

76,720

0,000

76,720

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

10,000

0,000

10,000

500,000

0,000

500,000

ჯამი

3883,922

3743,156

582,188

3160,968

5911,700

0,000

5911,700

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

არაწარმოებული აქტივები

0,000

0,000

0,000

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 925,593

2 180,650

0,000

2 180,650

1 638,180

0,000

1 638,180

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 797,411

2 170,650

0,000

2 170,650

1 638,180

0,000

1 638,180

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1 797,411

2 070,650

2 070,650

1 588,180

1 588,180

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

100,000

100,000

50,000

50,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

128,182

10,000

10,000

0,000

0,000

თავდაცვა

68,488

81,705

0,000

81,705

70,180

0,000

70,180

სამოქალაქო თავდაცვა

68,488

81,705

81,705

70,180

70,180

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

235,520

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სახანძრო სამსახური

235,520

0,000

0,000

0,000

0,000

ეკონომიკური საქმიანობა

172,163

497,900

0,000

497,900

12,469

0,000

12,469

სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

ტრანსპორტი

172,163

497,900

497,900

12,469

12,469

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გარემოს დაცვა

96,570

125,700

0,000

125,700

90,000

0,000

90,000

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

88,320

86,000

86,000

90,000

90,000

ჩამდინარე წყლების მართვა

8,250

39,700

39,700

0,000

0,000

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 484,242

2 572,643

0,000

2 572,643

5 093,190

0,000

5 093,190

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

241,664

468,568

468,568

80,000

80,000

წყალმომარაგება

2 114,679

1 042,887

1 042,887

4 327,190

4 327,190

გარე განათება

387,700

380,000

380,000

603,000

603,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

740,199

681,188

681,188

83,000

83,000

ჯამრთელობის დაცვა

126,427

198,588

0,000

198,588

354,280

0,000

354,280

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

126,427

198,588

198,588

354,280

354,280

დასვენება, კულტურა და რელიგია

730,735

797,172

0,000

797,172

650,580

0,000

650,580

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

249,391

258,715

258,715

196,550

196,550

მომსახურება კულტურის სფეროში

467,058

520,472

520,472

438,030

438,030

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

14,286

17,985

17,985

16,000

16,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

განათლება

993,252

1 883,558

0,000

1 883,558

1 379,370

0,000

1 379,370

სკოლამდელი აღზრდა

595,287

1 574,498

1 574,498

1 157,080

1 157,080

ზოგადი განათლება

0,000

0,000

0,000

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,000

0,000

0,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

397,965

309,060

309,060

222,290

222,290

სოციალური დაცვა

745,425

703,462

0,000

703,462

687,521

0,000

687,521

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

23,437

50,000

50,000

40,000

40,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

721,988

653,462

653,462

647,521

647,521

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8 578,415

9 041,378

0,000

9 041,378

9 975,770

0,000

9 975,770

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -418 570 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

1 განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -418 570 ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება          -418 570 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50 000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და    ახალი წერტილების მონტაჟი.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

2.2.3 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.4 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია  ახალი მაგისტრალის მშენებლობა გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა ასევე მუნიციპალიტეტის სხვა დასხვა სოფლებში გათვალისწინებულია სასმელი წყლით მომარაგება.

2.2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.

2.3.  გამწვანების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით ოთხი ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

ასევე სოფელ სხეფში,ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ააიპ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში"  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1,1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით) მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.1.3 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3   ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.4  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.5  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.6 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.

თავი IIIშუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

8579,638

9045,500

582,188

8463,312

9975,770

0,000

9975,770

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

105

0

105

105

0

105

ხარჯები

4694,466

5298,222

0,000

5298,222

4064,070

0,000

4064,070

შრომის ანაზღაურება

1411,397

1425,855

0,000

1425,855

1182,860

0,000

1182,860

საქონელი და მომსახურეობა

845,304

925,465

0,000

925,465

988,500

0,000

988,500

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

46,087

48,600

0,000

48,600

54,000

0,000

54,000

მივლინებები

18,583

21,825

0,000

21,825

18,600

0,000

18,600

ოფისის ხარჯები

92,748

137,010

0,000

137,010

116,260

0,000

116,260

წარმომადგენლობითი ხარჯი

6,039

6,200

0,000

6,200

5,600

0,000

5,600

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

102,109

128,960

0,000

128,960

108,770

0,000

108,770

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

579,738

582,870

0,000

582,870

685,270

0,000

685,270

სუბსიდიები

1419,867

1604,052

0,000

1604,052

1541,440

0,000

1541,440

გრანტები

204,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

458,985

263,988

0,000

263,988

239,080

0,000

239,080

სხვა ხარჯები

354,913

1078,862

0,000

1078,862

112,190

0,000

112,190

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3883,922

3743,156

582,188

3160,968

5911,700

0,000

5911,700

ვალდებულებების კლება

1,250

4,122

0,000

4,122

0,000

0,000

0,000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1926,843

2183,283

0,000

2183,283

1638,180

0,000

1638,180

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

ხარჯები

1829,697

1958,015

0,000

1958,015

1602,580

0,000

1602,580

შრომის ანაზღაურება

1355,267

1371,795

0,000

1371,795

1138,340

0,000

1138,340

საქონელი და მომსახურეობა

469,710

486,220

0,000

486,220

414,240

0,000

414,240

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

40,607

43,200

0,000

43,200

48,000

0,000

48,000

მივლინებები

16,849

19,700

0,000

19,700

16,600

0,000

16,600

ოფისის ხარჯები

80,476

132,170

0,000

132,170

111,440

0,000

111,440

წარმომადგენლობითი ხარჯი

6,039

6,200

0,000

6,200

5,600

0,000

5,600

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

96,454

118,680

0,000

118,680

99,930

0,000

99,930

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

229,285

166,270

0,000

166,270

132,670

0,000

132,670

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

4,720

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0,000

100,000

0,000

100,000

50,000

0,000

50,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,896

222,635

0,000

222,635

35,600

0,000

35,600

ვალდებულებების კლება

1,250

2,633

0,000

2,633

0,000

0,000

0,000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

539,887

544,350

0,000

544,350

465,480

0,000

465,480

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

22,000

0,000

22,000

22,000

0,000

22,000

ხარჯები

528,487

542,950

0,000

542,950

465,480

0,000

465,480

შრომის ანაზღაურება

445,650

419,710

0,000

419,710

352,240

0,000

352,240

საქონელი და მომსახურეობა

82,837

123,240

0,000

123,240

113,240

0,000

113,240

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,200

5,400

5,400

6,000

6,000

მივლინებები

2,428

3,000

3,000

2,400

2,400

ოფისის ხარჯები

18,436

19,090

19,090

15,680

15,680

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2,053

2,200

2,200

2,000

2,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

27,902

32,080

32,080

26,690

26,690

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

26,818

61,470

61,470

60,470

60,470

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,400

1,400

0,000

1,400

0,000

0,000

0,000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

0,000

1526,300

0,000

1526,300

1122,700

0,000

1122,700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78

0

0

78

0

0

78

ხარჯები

0,000

1306,465

0,000

1306,465

1087,100

0,000

1087,100

შრომის ანაზღაურება

0,000

952,085

0,000

952,085

786,100

0,000

786,100

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

354,380

0,000

354,380

301,000

0,000

301,000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,000

37,800

0,000

37,800

42,000

0,000

42,000

მივლინებები

0,000

16,700

0,000

16,700

14,200

0,000

14,200

ოფისის ხარჯები

0,000

113,080

0,000

113,080

95,760

0,000

95,760

წარმომადგენლობითი ხარჯი

0,000

4,000

0,000

4,000

3,600

0,000

3,600

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

86,600

0,000

86,600

73,240

0,000

73,240

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

96,200

0,000

96,200

72,200

0,000

72,200

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

219,835

0,000

219,835

35,600

0,000

35,600

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

წარმომადგენლობითი ხარჯი

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 02 03

შესყიდვების სამსახური

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 02 04

საფინანსო სამსახური

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 02 05

შიდა აუდიტის სამსახური

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 02 06

კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 02 07

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 02 08

ზედამხედველობის სამსახური

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 02 09

ტერიტორიული ორგანოები (9)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,000

100,000

0,000

100,000

50,000

0,000

50,000

ხარჯები

0,000

100,000

0,000

100,000

50,000

0,000

50,000

სხვა ხარჯები

0,000

100,000

100,000

50,000

50,000

01 04

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

1,250

2,633

0,000

2,633

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

1,250

2,633

2,633

0,000

0,000

01 05

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

128,182

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

128,182

8,600

0,000

8,600

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

128,182

8,600

0,000

8,600

0,000

0,000

0,000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

128,182

8,600

8,600

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

1,400

1,400

0,000

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

303,981

81,705

0,000

81,705

70,180

0,000

70,180

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

ხარჯები

303,981

81,705

0,000

81,705

70,180

0,000

70,180

შრომის ანაზღაურება

56,130

54,060

0,000

54,060

44,520

0,000

44,520

საქონელი და მომსახურეობა

16,391

27,645

0,000

27,645

25,660

0,000

25,660

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,480

5,400

0,000

5,400

6,000

0,000

6,000

მივლინებები

1,734

2,125

0,000

2,125

2,000

0,000

2,000

ოფისის ხარჯები

2,900

4,840

0,000

4,840

4,820

0,000

4,820

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,655

10,280

0,000

10,280

8,840

0,000

8,840

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,622

5,000

0,000

5,000

4,000

0,000

4,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გრანტები

204,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

27,460

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

68,488

81,705

0,000

81,705

70,180

0,000

70,180

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5,000

5,000

5,000

5,000

ხარჯები

68,488

81,705

0,000

81,705

70,180

0,000

70,180

შრომის ანაზღაურება

52,470

54,060

54,060

44,520

44,520

საქონელი და მომსახურეობა

16,018

27,645

0,000

27,645

25,660

0,000

25,660

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,107

5,400

5,400

6,000

6,000

მივლინებები

1,734

2,125

2,125

2,000

2,000

ოფისის ხარჯები

2,900

4,840

4,840

4,820

4,820

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,655

10,280

10,280

8,840

8,840

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,622

5,000

5,000

4,000

4,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება

235,520

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

235,520

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შრომის ანაზღაურება

3,660

0,000

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მივლინებები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ოფისის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გრანტები

204,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

27,460

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3752,975

3197,732

582,188

2615,544

5195,659

0,000

5195,659

ხარჯები

424,141

929,700

0,000

929,700

452,659

0,000

452,659

საქონელი და მომსახურეობა

265,004

294,100

0,000

294,100

288,000

0,000

288,000

ოფისის ხარჯები

9,372

0

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

255,632

294,100

0,000

294,100

288,000

0,000

288,000

სუბსიდიები

159,137

177,000

0,000

177,000

152,190

0,000

152,190

სხვა ხარჯები

0,000

458,600

0,000

458,600

12,469

0,000

12,469

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3328,834

2266,543

582,188

1684,355

4743,000

0,000

4743,000

ვალდებულებების კლება

0

1,489

0,000

1,489

0,000

0,000

0,000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

172,163

497,900

0,000

497,900

12,469

0,000

12,469

ხარჯები

0,000

410,600

0,000

410,600

12,469

0,000

12,469

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0,000

395,600

0,000

395,600

12,469

0,000

12,469

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,163

87,300

0,000

87,300

0,000

0,000

0,000

03 01 01

წიახის უბნის გზის დასრულება 6022 ლარი. ნენია შამანაურის გზის დასრულება 6447 ლარი.

172,163

482,900

0,000

482,900

12,469

0,000

12,469

სხვა ხარჯები

0

395,600

395,600

12,469

12,469

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,163

87,300

87,300

0,000

0,000

03 01 02

კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 01 03

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანა

0,000

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

15,000

15,000

0,000

0,000

03 01 04

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3571,812

2690,832

582,188

2108,644

5175,190

0,000

5175,190

ხარჯები

415,141

510,100

0,000

510,100

432,190

0,000

432,190

საქონელი და მომსახურეობა

256,004

270,100

0,000

270,100

280,000

0,000

280,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

246,632

270,100

0,000

270,100

280,000

0,000

280,000

სუბსიდიები

159,137

177,000

0,000

177,000

152,190

0,000

152,190

სხვა ხარჯები

0,000

63,000

0,000

63,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3156,671

2179,243

582,188

1597,055

4743,000

0,000

4743,000

ვალდებულებების კლება

0

1,489

0,000

1,489

0,000

0,000

0,000

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

387,700

380,000

0,000

380,000

603,000

0,000

603,000

ხარჯები

78,382

130,000

0,000

130,000

140,000

0,000

140,000

საქონელი და მომსახურეობა

78,382

130,000

0,000

130,000

140,000

0,000

140,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

78,382

130,000

0,000

130,000

140,000

0,000

140,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,318

250,000

0,000

250,000

463,000

0,000

463,000

03 02 01 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა

78,382

130,000

0,000

130,000

140,000

0,000

140,000

ხარჯები

78,382

130,000

0,000

130,000

140,000

0,000

140,000

საქონელი და მომსახურეობა

78,382

130,000

0,000

130,000

140,000

0,000

140,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

78,382

130,000

130,000

140,000

140,000

03 02 01 02

სამთო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი სისტემის მშენებლობა და მასალების შეძენა

309,318

250,000

0,000

250,000

463,000

0,000

463,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309,318

250,000

250,000

463,000

463,000

03 02 01 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

93,320

91,000

0,000

91,000

95,000

0,000

95,000

ხარჯები

93,320

91,000

0,000

91,000

95,000

0,000

95,000

საქონელი და მომსახურეობა

93,320

91,000

0,000

91,000

95,000

0,000

95,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

93,320

91,000

0,000

91,000

95,000

0,000

95,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

88,320

86,000

0,000

86,000

90,000

0,000

90,000

ხარჯები

88,320

86,000

0,000

86,000

90,000

0,000

90,000

საქონელი და მომსახურეობა

88,320

86,000

0,000

86,000

90,000

0,000

90,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

88,320

86,000

86,000

90,000

90,000

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

5,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

ხარჯები

5,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

საქონელი და მომსახურეობა

5,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

2114,679

1043,886

0,000

1043,886

4327,190

0,000

4327,190

ხარჯები

204,619

226,100

0,000

226,100

197,190

0,000

197,190

საქონელი და მომსახურეობა

45,482

49,100

0,000

49,100

45,000

0,000

45,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

45,482

49,100

0,000

49,100

45,000

0,000

45,000

სუბსიდიები

159,137

177,000

0,000

177,000

152,190

0,000

152,190

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1910,060

816,787

0,000

816,787

4130,000

0,000

4130,000

ვალდებულებების კლება

0

0,999

0,000

0,999

0,000

0,000

0,000

03 02 03 01

სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

#######

450,000

0,000

450,000

#######

0,000

#######

არაფინანსური აქტივების ზრდა

#######

450

450

3 767

3 767

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

159,137

187,987

0,000

187,987

152,190

0,000

152,190

ხარჯები

159,137

177,000

0,000

177,000

152,190

0,000

152,190

სუბსიდიები

159,137

177,000

177,000

152,190

152,190

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

10,987

10,987

0,000

0,000

03 02 03 03

სასმელი წყლის  მილების შეძენა

65,175

0,999

0,000

0,999

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,175

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

0

0,999

0,999

0,000

0,000

03 02 03 04

სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.

1,875

37,000

0,000

37,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

1,875

0

0

0,000

0

0

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

1,875

0

0

0,000

0

0

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

1,875

0

0,000

0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

37,000

37,000

0,000

0,000

03 02 03 05

სოფელ მახალაკიძეებში სასმელი წყლის დასრულება 80000 ლარი. ტომაშეთში სასმელი წყლის მოყვანა 50000 ლარი.

121,278

256,800

0,000

256,800

130,000

0,000

130,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121,278

256,800

256,800

130,000

130,000

03 02 03 06

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

43,607

49,100

0,000

49,100

45,000

0,000

45,000

ხარჯები

43,607

49,100

0,000

49,100

45,000

0,000

45,000

საქონელი და მომსახურეობა

43,607

49,100

0,000

49,100

45,000

0,000

45,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

43,607

49,100

49,100

45,000

45,000

03 02 03 07

სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე  მილების შეძენა

94,130

62,000

0,000

62,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,130

62,000

62,000

0,000

0,000

03 02 03 08

სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა

98,189

0,000

0,000

0,000

233,000

0,000

233,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98,189

0,000

0,000

233,000

233,000

03 02 03 09

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03 10

სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03 11

სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

38,032

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,032

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03 12

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

967,863

1136,246

582,188

554,058

150,000

0,000

150,000

ხარჯები

38,820

63,000

0,000

63,000

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

38,820

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

29,448

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

929,043

1072,756

582,188

490,568

150,000

0,000

150,000

ვალდებულებების კლება

0

0,490

0

0,490

0,000

0

0,000

03 02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (ფანჩატურების მშენებლობა 22500 ლარი. საავადმყოფოსთან მოსაცდელი 5500 ლარი. სოციალური სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა 10000 ლარი. არსებული კიბეების რემონტი 25000 ლარი.

29,448

63,000

0,000

63,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

29,448

63,000

0,000

63,000

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

29,448

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

29,448

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

604,091

582,678

582,188

0,490

0,000

0,000

0,000

საქონელი და მომსახურეობა

9,372

0

0

0

0

0

0

ოფისის ხარჯები

9,372

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

594,719

582,188

582,188

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

0

0,490

0,490

0,000

0,000

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

92,887

70,000

0,000

70,000

70,000

0,000

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,887

70,000

70,000

70,000

70,000

03 02 04 05

სახელოვნებო სკოლის წინ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 15000 ლარი. გამგეობის უკანა მხარეს სანიაღვრე არხის მოწყობა 14500 ლარი. ხიმშიაშვილის #4-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 16000 ლარი. თამარმეფის ქუჩაზე #18-20 საცხოვრებელი ბინების უკანა მხარეს კედლის ჩამოსხმა 16000 ლარი.

9,781

61,500

0,000

61,500

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,781

61,500

61,500

0,000

0,000

03 02 04 06

სოფელ ჭვანაში ზედა ვარჯანაულის უბანში ელ. წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი. სოფელ ხაბელაშილების წისქვილის მშენებლობა 5000 ლარი.

9,221

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,221

10,000

10,000

0,000

0,000

03 02 04 07

გარე განათებების გამრიცხველიანება

20,000

5,000

0,000

5,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

5,000

5,000

0,000

0,000

03 02 04 08

ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადების კეთილმოწყობის დასრულება 44000 ლარი.

135,857

44,000

0,000

44,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,857

44,000

44,000

0,000

0,000

03 02 04 09

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის სახურავის შეცვლა 14500 ლარი. სპორტული კომპლექსის სახურავის რემონტი 18000 ლარი. დაბის ადმ. 26000 ლარი. 12 ბინიანი 10500 ლარი.

0,000

69,000

0,000

69,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

69,000

69,000

0,000

0,000

03 02 04 10

ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 40000 ლარი. უჩამბის თემში სოფლის სახლის მშენებლობა 40000 ლარი.

66,578

231,068

0,000

231,068

80,000

0,000

80,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,578

231,068

231,068

80,000

80,000

03 02 04 11

სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

8,250

39,700

0,000

39,700

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,250

39,700

0,000

39,700

0,000

0,000

0,000

03 02 05 01

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 05 02

ნიგაზეულის ცენტრში სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 12300ლარი. სავადმყოფოს ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 27400ლარი.

8,250

39,700

0,000

39,700

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,250

39,700

39,700

0,000

0,000

03 02 05 03

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 05 04

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 05 05

დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

9,000

9,000

0,000

9,000

8,000

0,000

8,000

ხარჯები

9,000

9,000

0,000

9,000

8,000

0,000

8,000

საქონელი და მომსახურეობა

9,000

9,000

0,000

9,000

8,000

0,000

8,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

9,000

9,000

9,000

8,000

8,000

03 04

2017 წლის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 00

განათლება

760,177

1635,498

0,000

1635,498

1166,080

0,000

1166,080

ხარჯები

428,055

509,920

0,000

509,920

609,700

0,000

609,700

სუბსიდიები

428,055

509,920

0,000

509,920

609,700

0,000

609,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332,122

1125,578

0,000

1125,578

556,380

0,000

556,380

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

595,287

1574,498

0,000

1574,498

1157,080

0,000

1157,080

ხარჯები

420,575

499,920

0,000

499,920

600,700

0,000

600,700

სუბსიდიები

420,575

499,920

0,000

499,920

600,700

0,000

600,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174,712

1074,578

0,000

1074,578

556,380

0,000

556,380

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

420,575

539,720

0,000

539,720

600,700

0,000

600,700

ხარჯები

420,575

499,920

0,000

499,920

600,700

0,000

600,700

სუბსიდიები

420,575

499,920

499,920

600,700

600,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

39,800

39,800

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

04 01 02

სოფელ ჭალა-წყაროთისათვის (სამღორიას უბანში) ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 100000 ლარი. ხიჭაურის ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 300000 ლარი. შუბანი ფურტიოს ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 18,410 ლარი. ჩანჩხალოს ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 136,470 ლარი. ჭვანის ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება 1500 ლარი

174,712

#######

0,000

#######

556,380

0,000

556,380

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174,712

#######

#######

556,380

556,380

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

164,890

61,000

0,000

61,000

9,000

0,000

9,000

ხარჯები

7,480

10,000

0,000

10,000

9,000

0,000

9,000

სუბსიდიები

7,480

10,000

0,000

10,000

9,000

0,000

9,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157,410

51,000

0,000

51,000

0,000

0,000

0,000

04 02 01

ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

04 02 02

სკოლების მშენებლობა (წიახში ზამლეთის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 26000. გომარდულის სკოლის იატაკის შეცვლა 13500) ელვაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 11500 ლარი.

22,077

51,000

0,000

51,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,077

51,000

51,000

0,000

0,000

04 02 03

პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა

135,333

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,333

0,000

0,000

0,000

0,000

04 02 04

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

7,480

10,000

0,000

10,000

9,000

0,000

9,000

ხარჯები

7,480

10,000

0,000

10,000

9,000

0,000

9,000

სუბსიდიები

7,480

10,000

10,000

9,000

9,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

963,810

1045,232

0,000

1045,232

863,870

0,000

863,870

ხარჯები

836,740

926,832

0,000

926,832

787,150

0,000

787,150

საქონელი და მომსახურეობა

94,065

117,500

0,000

117,500

103,000

0,000

103,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

94,065

117,500

0,000

117,500

103,000

0,000

103,000

სუბსიდიები

742,675

809,332

0,000

809,332

684,150

0,000

684,150

გრანტები

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,070

118,400

0,000

118,400

76,720

0,000

76,720

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

402,591

421,865

0,000

421,865

337,085

0,000

337,085

ხარჯები

275,521

304,865

0,000

304,865

260,365

0,000

260,365

საქონელი და მომსახურეობა

36,321

47,015

0,000

47,015

40,000

0,000

40,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

36,321

47,015

0,000

47,015

40,000

0,000

40,000

სუბსიდიები

239,200

257,850

0,000

257,850

220,365

0,000

220,365

გრანტები

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,070

117,000

0,000

117,000

76,720

0,000

76,720

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

153,200

163,150

0,000

163,150

140,535

0,000

140,535

ხარჯები

153,200

163,150

0,000

163,150

140,535

0,000

140,535

სუბსიდიები

153,200

163,150

163,150

140,535

140,535

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

36,321

47,015

0,000

47,015

40,000

0,000

40,000

ხარჯები

36,321

47,015

0,000

47,015

40,000

0,000

40,000

საქონელი და მომსახურეობა

36,321

47,015

0,000

47,015

40,000

0,000

40,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

36,321

47,015

47,015

40,000

40,000

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“

86,000

94,700

0,000

94,700

79,830

0,000

79,830

ხარჯები

86,000

94,700

0,000

94,700

79,830

0,000

79,830

სუბსიდიები

86,000

94,700

94,700

79,830

79,830

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01 05

გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი

4,237

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,237

0,000

0,000

0,000

0,000

05 01 06

მინი სტადიონების რემონტი

10,162

0,000

0,000

0,000

76,720

0,000

76,720

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,162

0,000

0,000

76,720

76,720

05 01 07

სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი 22500 ლარი. ჯაბნიძეები 20000 ლარი. ოლადაური 25500 ლარი ცენტრალური სტადიონის გაფართოება 22000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში მოედნის შავი საფარის დაგება 27000 ლარი).

112,671

117,000

0,000

117,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,671

117,000

117,000

0,000

0,000

05 01 08

ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გრანტები

0

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

561,219

623,367

0,000

623,367

526,785

0,000

526,785

ხარჯები

561,219

621,967

0,000

621,967

526,785

0,000

526,785

საქონელი და მომსახურეობა

57,744

70,485

0,000

70,485

63,000

0,000

63,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

57,744

70,485

0,000

70,485

63,000

0,000

63,000

სუბსიდიები

503,475

551,482

0,000

551,482

463,785

0,000

463,785

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

1,400

0,000

1,400

0,000

0,000

0,000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

423,600

467,972

0,000

467,972

391,030

0,000

391,030

ხარჯები

423,600

467,972

0,000

467,972

391,030

0,000

391,030

სუბსიდიები

423,600

467,972

467,972

391,030

391,030

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

79,875

84,910

0,000

84,910

72,755

0,000

72,755

ხარჯები

79,875

83,510

0,000

83,510

72,755

0,000

72,755

სუბსიდიები

79,875

83,510

83,510

72,755

72,755

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

1,400

1,400

0,000

0,000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

43,458

52,500

0,000

52,500

47,000

0,000

47,000

ხარჯები

43,458

52,500

0,000

52,500

47,000

0,000

47,000

საქონელი და მომსახურეობა

43,458

52,500

0,000

52,500

47,000

0,000

47,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

43,458

52,500

52,500

47,000

47,000

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებები

14,286

17,985

0,000

17,985

16,000

0,000

16,000

ხარჯები

14,286

17,985

0,000

17,985

16,000

0,000

16,000

საქონელი და მომსახურეობა

14,286

17,985

0,000

17,985

16,000

0,000

16,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

14,286

17,985

17,985

16,000

16,000

05 03

სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

871,852

902,050

0,000

902,050

1041,801

0,000

1041,801

ხარჯები

871,852

892,050

0,000

892,050

541,801

0,000

541,801

საქონელი და მომსახურეობა

0,134

0,000

0,000

0,000

157,600

0,000

157,600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,134

0,000

0,000

0,000

157,600

0,000

157,600

სუბსიდიები

90,000

107,800

0,000

107,800

95,400

0,000

95,400

სოციალური უზრუნველყოფა

426,805

263,988

0,000

263,988

239,080

0,000

239,080

სხვა ხარჯები

354,913

520,262

0,000

520,262

49,721

0,000

49,721

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

10,000

0,000

10,000

500,000

0,000

500,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

126,427

198,588

0,000

198,588

354,280

0,000

354,280

ხარჯები

126,427

198,588

0,000

198,588

354,280

0,000

354,280

საქონელი და მომსახურეობა

0,134

0,000

0,000

0,000

157,600

0,000

157,600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,134

0,000

0,000

0,000

157,600

0,000

157,600

სუბსიდიები

90,000

107,800

0,000

107,800

95,400

0,000

95,400

სოციალური უზრუნველყოფა

36,293

90,788

0,000

90,788

101,280

0,000

101,280

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

31,728

39,560

0,000

39,560

53,000

0,000

53,000

ხარჯები

31,728

39,560

0,000

39,560

53,000

0,000

53,000

სოციალური უზრუნველყოფა

31,728

39,560

39,560

53,000

53,000

06 01 02

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

0,000

0,000

0,000

0,000

157,600

0,000

157,600

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

157,600

0,000

157,600

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

157,600

0,000

157,600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

157,600

157,600

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

06 01 03

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

0,000

37,128

0,000

37,128

31,080

0,000

31,080

ხარჯები

0,000

37,128

0,000

37,128

31,080

0,000

31,080

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

37,128

37,128

31,080

31,080

06 01 04

ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“

90,000

107,800

0,000

107,800

95,400

0,000

95,400

ხარჯები

90,000

107,800

0,000

107,800

95,400

0,000

95,400

სუბსიდიები

90,000

107,800

107,800

95,400

95,400

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01 05

შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

0,134

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,134

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01 06

ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01 07

პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

4,565

14,100

0,000

14,100

17,200

0,000

17,200

ხარჯები

4,565

14,100

0,000

14,100

17,200

0,000

17,200

სოციალური უზრუნველყოფა

4,565

14,100

14,100

17,200

17,200

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

745,425

703,462

0,000

703,462

687,521

0,000

687,521

ხარჯები

745,425

693,462

0,000

693,462

187,521

0,000

187,521

სოციალური უზრუნველყოფა

387,962

173,200

0,000

173,200

137,800

0,000

137,800

სხვა ხარჯები

354,913

520,262

0,000

520,262

49,721

0,000

49,721

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

10,000

0,000

10,000

500,000

0,000

500,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

23,437

50,000

0,000

50,000

40,000

0,000

40,000

ხარჯები

23,437

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

სოციალური უზრუნველყოფა

23,437

40,000

40,000

40,000

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

10,000

10,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

06 02 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 04

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

85,000

34,400

0,000

34,400

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

85,000

34,400

0,000

34,400

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

85,000

34,400

34,400

0,000

0,000

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

22,000

60,000

0,000

60,000

60,000

0,000

60,000

ხარჯები

22,000

60,000

0,000

60,000

60,000

0,000

60,000

სოციალური უზრუნველყოფა

22,000

60,000

60,000

60,000

60,000

06 02 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

16,750

20,000

0,000

20,000

20,000

0,000

20,000

ხარჯები

16,750

20,000

0,000

20,000

20,000

0,000

20,000

სოციალური უზრუნველყოფა

16,750

20,000

20,000

20,000

20,000

06 02 07

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

2,550

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

2,550

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

2,550

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 08

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი.  საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი.

16,440

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

16,440

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0

0

06 02 09

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 10

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

5,120

8,000

0,000

8,000

7,000

0,000

7,000

ხარჯები

5,120

8,000

0,000

8,000

7,000

0,000

7,000

სოციალური უზრუნველყოფა

5,120

8,000

8,000

7,000

7,000

06 02 11

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

11,211

10,800

0,000

10,800

10,800

0,000

10,800

ხარჯები

11,211

10,800

0,000

10,800

10,800

0,000

10,800

სოციალური უზრუნველყოფა

11,211

10,800

10,800

10,800

10,800

06 02 12

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

38,892

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

38,892

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 13

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სტიქიის შედეგად დაზარალებული  სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

299,581

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ხარჯები

299,581

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 14

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერდსამაგრი კედლების მშენებლობა

224,444

520,262

0,000

520,262

549,721

0,000

549,721

ხარჯები

224,444

520,262

0,000

520,262

49,721

0,000

49,721

სოციალური უზრუნველყოფა

224,444

0,000

0,000

სხვა ხარჯები

0

520,262

520,262

49,721

49,721

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

500,000

500,000