1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგების, სანიაღვრე არხების, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, კურორტ ბეშუმისა და მუნიციპალიტეტში არსებული სახიდე გადასასვლელების და შიდა გზების რეაბილიტაცია.
2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 02)
მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი - ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.
2.1.2 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი) (პროგრამული კოდი 03 01 03)
კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ–ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის. 2016 წელს აღნიშნული მიმართულებით სამუშაოების ნაწილი შესრულებულია, ხოლო 2017 წელს მთლიანად დასრულდება კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.
2.1.3 დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დიდაჭარაში არსებული მოსახლეობისათვის საჭირო ობიექტებამდე და ისტორიულ ძეგლებამდე მისასვლელი ბილიკების და კიბეების მოწყობას, რომელიც აუცილებელია როგორც სოფლის მოსახლეობისათვის ასევე ტურისტების გადაადგილებისათვის.
2.1.4 დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან) (პროგრამული კოდი 03 01 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დეკანაშვილებში ეკლანას წყალთან არსებული ხიდის რეაბილიტაციას. აღნიშნული ხიდით სარგებლობს სოფლის დიდი ნაწილი, რომელიც თითქმის მთლიანად მოშლილია და ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას. დაგეგმილია მისი აღდგენა-რეაბილიტაცია.
2.2. ა(ა)იპ “ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე არხების მოწყობა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.
2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 82 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება.
გათვალისწინებულია მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა, რაც უზრუნველყობს აღნიშნულ მთებში არსებული მოიალაღეების კეთილდღეობას.
2.3.2 სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და ადმინისტრაციულ ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, განხორციელდება სოფლების ადმინისტრაციული ცენტრებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა და შემდგომ მისი ქალაქ ბათუმში ტრანსპორტირება. ასევე ხორციელდება მწვანე საფარის დასუფთავება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.
2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3.4 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელდება დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას.
2.3.5 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)
- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 7 სოფელში (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური).
- მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) - დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით კიდევ უფრო მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი. აღნიშნული სამუშაოები დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს.
2.3.6 საპროექტო–საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
2.3.7 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)
- სანიაღვრე არხების მოწყობა (აგარა, პანტნარი)- დაგეგმილია სანიაღვრე არხების შეძენა აგარისა და პანტნარის სოფლებისათვის, ხოლო მოწყობა განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის თანამონაწილეობით, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან.
2.3.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.
2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები, ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება, დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის #1 და #2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები.
2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)
- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები - იმის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.
- ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება.
- დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის #1 და #2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - აღნიშნული ტერიტორია თავისი ფუნქციითა და მდებარეობით გამოირჩევა ვიზიტორთა სიმრავლით, რისთვისაც აუცილებელია მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
- ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა - სოფლის მოსახლეობის როგორც ახალგაზრდები ასევე უხუცესები თავისუფალი დროის დიდ ნაწილს ატარებენ სოფლის ცენტრში, სადაც არარი ელემენტარული პირობები იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს ჩამოსხდომა და დასვენება. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა.
2.4.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.
2.4.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)
- მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება –მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას, რისთვისაც მიმართულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება.
2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის გამგეობა გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების კუთხით, ასევე დაგეგმილია მიწის ნაკვეთის შეძენა აგრარული ბაზრის მოსაწყობად.
2.5.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)
სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს, როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორც-პროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორც-პროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები.
2.5.2 მიწის ნაკვეთის შეძენა აგრარული ბაზრის მოსაწყობად (პროგრამული კოდი 03 06 02)
მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია აგრარული ბაზრის მოწყობა მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტეროტირიებზე, სადაც შესაძლებელი იქნება პირუტყვით ვაჭრობა, რაც მოსახლეობას მისცემს საქონლის მარტივი რეალიზაციის საშუალებას ნაკლები დანახარჯებით.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 705 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.
3.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2017 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ზედა ვაშლოვანში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), სოფელ ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი), სოფელ ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და სოფელ უჩხოს საბავშვო ბაღის და სოფლის კლუბის კეთილმოწყობა.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.
4.1.1 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 01 01)
სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.
4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.
4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შვიდი მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას (გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება, ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, დაბის სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა, რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, განახლების მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება), ასევე დაგეგმილია ოთხი მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა (თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, ქვედა თხილვანაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა), ხოლო სოფელ კვატიაში დაგეგმილია მინი სპორტული დარბაზის მშენებლობა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.
4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 02 01)
დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ასევე ეწყობა ანიმაციური ფილმები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი.
4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამულიკოდი 05 02 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).
4.2.3 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.
4.2.4 კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.
4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)- მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე დაგეგმილია ხიხაძირში არსებული კულტურის სახლის კეთილმოწყობა-რემონტი. თემში არსებობს ქორეგრაფიული და ფოლკლორული გუნდები, რომელთაც არაერთგზის წარმატებები აქვთ მიღწეული და აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს მათ შემდგომ განვითარებას.
4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.
5.1.1 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.
5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე.
5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.
5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 06 01 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში არსებული ამბულატორიების შენობის რემონტს (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი), რაც უზრუნველყობს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურების პირობების შექმნას.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახები.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.
5.2.2 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია 250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ აჭარის არ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილი“-ს ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში.
5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 90 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.
5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიცარზე.
5.2.5 5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.
5.2.6 უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 1 მოზარდზე. დახმარების გაცემა წარმოებს ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით.
5.2.7 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 16 ბენეფიციარზე და 8 თანხლებ პირზე.
5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.
5.2.9 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 32 ბავშვზე და 32 თანხლებ პირზე.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 10 234 500 ლარის ოდენობით
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
ადგილობრივი ბიუჯეტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
|
ხულოს მუნიციპალიტეტი
|
11 245 337
|
13 536 779
|
819 195
|
12 717 584
|
10 234 500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
634
|
599
|
0
|
599
|
621
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
64
|
137
|
0
|
137
|
194
|
|
|
ხარჯები
|
6 298 769
|
7 127 343
|
18 164
|
7 109 179
|
6 000 216
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 748 262
|
1 730 967
|
0
|
1 730 967
|
3 029 650
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
926 224
|
1 284 166
|
18 164
|
1 266 002
|
2 190 766
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 071 086
|
2 416 034
|
0
|
2 416 034
|
3 000
|
|
|
გრანტები
|
542 663
|
369 311
|
0
|
369 311
|
215 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
556 802
|
487 679
|
0
|
487 679
|
338 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
453 732
|
839 186
|
0
|
839 186
|
223 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 943 808
|
6 366 632
|
801 031
|
5 565 601
|
4 234 284
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 760
|
42 804
|
0
|
42 804
|
0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 252 112
|
2 389 635
|
0
|
2 389 635
|
2 098 508
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
130
|
136
|
0
|
136
|
135
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12
|
12
|
0
|
12
|
12
|
|
|
ხარჯები
|
2 145 966
|
2 356 202
|
0
|
2 356 202
|
2 053 508
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 686 121
|
1 726 152
|
0
|
1 726 152
|
1 541 400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
451 340
|
542 140
|
0
|
542 140
|
445 608
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 687
|
8 480
|
0
|
8 480
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
818
|
79 430
|
0
|
79 430
|
66 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
103 386
|
32 934
|
0
|
32 934
|
45 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 760
|
499
|
0
|
499
|
0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
632 173
|
628 340
|
0
|
628 340
|
531 740
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20
|
21
|
0
|
21
|
20
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
611 727
|
623 306
|
0
|
623 306
|
520 740
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
482 237
|
420 027
|
0
|
420 027
|
347 400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
128 187
|
196 622
|
0
|
196 622
|
170 340
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 303
|
5 650
|
0
|
5 650
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
1 007
|
0
|
1 007
|
3 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20 446
|
5 034
|
0
|
5 034
|
11 000
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 523 909
|
1 684 315
|
0
|
1 684 315
|
1 506 768
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
110
|
115
|
0
|
115
|
115
|
|
|
ხარჯები
|
1 476 886
|
1 655 916
|
0
|
1 655 916
|
1 472 768
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 203 884
|
1 306 125
|
0
|
1 306 125
|
1 194 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
266 618
|
345 518
|
0
|
345 518
|
275 268
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6 384
|
2 830
|
0
|
2 830
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
1 443
|
0
|
1 443
|
3 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44 263
|
27 900
|
0
|
27 900
|
34 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 760
|
499
|
0
|
499
|
0
|
|
01 03
|
მუნიციპალური სერვისების ხარისხის ამაღლების პროგრამა
|
89 627
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
51 631
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
51 631
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37 996
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 04
|
არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსი“-ს პროექტის თანადაფინანსება
|
6 403
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5 722
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 904
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
818
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
681
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 05
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
76 980
|
0
|
76 980
|
60 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
76 980
|
0
|
76 980
|
60 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
76 980
|
0
|
76 980
|
60 000
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
489 012
|
9 165
|
0
|
9 165
|
7 000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
486 931
|
9 165
|
0
|
9 165
|
7 000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
62 141
|
4 815
|
0
|
4 815
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24 905
|
4 350
|
0
|
4 350
|
7 000
|
|
|
გრანტები
|
350 125
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
49 760
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 081
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
405 624
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
405 624
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
5 529
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
210
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
გრანტები
|
350 125
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
49 760
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)
|
83 388
|
5 165
|
0
|
5 165
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
81 307
|
5 165
|
0
|
5 165
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
56 612
|
4 815
|
0
|
4 815
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24 695
|
350
|
0
|
350
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 081
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
4 000
|
0
|
4 000
|
7 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4 000
|
0
|
4 000
|
7 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
4 000
|
0
|
4 000
|
7 000
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4 175 607
|
5 406 812
|
819 195
|
4 587 617
|
3 828 158
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
44
|
55
|
0
|
55
|
55
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
36
|
0
|
36
|
36
|
|
|
ხარჯები
|
582 599
|
891 224
|
18 164
|
873 060
|
824 205
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
157 125
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
355 747
|
495 898
|
18 164
|
477 734
|
605 280
|
|
|
სუბსიდიები
|
194 435
|
277 476
|
0
|
277 476
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32 417
|
117 850
|
0
|
117 850
|
61 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 593 008
|
4 496 553
|
801 031
|
3 695 522
|
3 003 953
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
19 035
|
0
|
19 035
|
0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა
|
21 234
|
737 835
|
0
|
737 835
|
1 161 933
|
|
|
ხარჯები
|
9 900
|
9 550
|
0
|
9 550
|
25 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 900
|
9 550
|
0
|
9 550
|
25 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11 334
|
728 285
|
0
|
728 285
|
1 136 933
|
|
03 01 01
|
ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა
|
11 334
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11 334
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 02
|
მგზავრთა მომსახურების პროგრამა
|
9 900
|
9 550
|
0
|
9 550
|
25 000
|
|
|
ხარჯები
|
9 900
|
9 550
|
0
|
9 550
|
25 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 900
|
9 550
|
0
|
9 550
|
25 000
|
|
03 01 03
|
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი)
|
0
|
475 250
|
0
|
475 250
|
1 090 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
475 250
|
0
|
475 250
|
1 090 500
|
|
03 01 04
|
დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39 890
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39 890
|
|
03 01 05
|
დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 543
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 543
|
|
03 01 06
|
ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია
|
0
|
68 035
|
0
|
68 035
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
68 035
|
0
|
68 035
|
0
|
|
03 01 07
|
ექსკავატორ - დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა)
|
0
|
185 000
|
0
|
185 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
185 000
|
0
|
185 000
|
0
|
|
03 02
|
ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“
|
44 716
|
48 300
|
0
|
48 300
|
44 280
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
13
|
0
|
13
|
13
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
|
ხარჯები
|
44 716
|
47 280
|
0
|
47 280
|
44 280
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
36 750
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 530
|
|
|
სუბსიდიები
|
44 213
|
47 280
|
0
|
47 280
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
503
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
1 020
|
0
|
1 020
|
0
|
|
03 03
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 830 466
|
3 505 423
|
0
|
3 505 423
|
1 624 345
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
33
|
42
|
0
|
42
|
42
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
35
|
0
|
35
|
35
|
|
|
ხარჯები
|
498 119
|
685 660
|
0
|
685 660
|
722 925
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120 375
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
315 983
|
455 464
|
0
|
455 464
|
560 750
|
|
|
სუბსიდიები
|
150 222
|
230 196
|
0
|
230 196
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31 914
|
0
|
0
|
0
|
41 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 332 347
|
2 810 004
|
0
|
2 810 004
|
901 420
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
9 759
|
0
|
9 759
|
0
|
|
03 03 01
|
საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა
|
12 116
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12 116
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12 116
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02
|
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
402 435
|
698 761
|
0
|
698 761
|
429 520
|
|
|
ხარჯები
|
177 504
|
233 756
|
0
|
233 756
|
275 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
177 504
|
233 756
|
0
|
233 756
|
275 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
224 931
|
465 005
|
0
|
465 005
|
154 520
|
|
03 03 02 01
|
გარე განათების ქსელის მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა
|
177 504
|
233 756
|
0
|
233 756
|
275 000
|
|
|
ხარჯები
|
177 504
|
233 756
|
0
|
233 756
|
275 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
177 504
|
233 756
|
0
|
233 756
|
275 000
|
|
03 03 02 02
|
მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა
|
12 920
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12 920
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02 03
|
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტრო გადამცემი სადენების შეძენა
|
194 021
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
194 021
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02 04
|
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა
|
0
|
392 500
|
0
|
392 500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
392 500
|
0
|
392 500
|
|
|
03 03 02 05
|
სამთო იალაღებზე ელექტრო ხაზების აღდგენა
|
17 990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17 990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02 06
|
კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
72 505
|
0
|
72 505
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
72 505
|
0
|
72 505
|
0
|
|
03 03 02 07
|
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
154 520
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
154 520
|
|
03 03 03
|
სანიტარული დასუფთავება
|
119 597
|
484 035
|
0
|
484 035
|
144 000
|
|
|
ხარჯები
|
119 597
|
119 035
|
0
|
119 035
|
144 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
119 597
|
119 035
|
0
|
119 035
|
144 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
365 000
|
0
|
365 000
|
0
|
|
03 03 03 01
|
დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა
|
118 797
|
98 595
|
0
|
98 595
|
144 000
|
|
|
ხარჯები
|
118 797
|
98 595
|
0
|
98 595
|
144 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
118 797
|
98 595
|
0
|
98 595
|
144 000
|
|
03 03 03 02
|
ნაგვის კონტეინერების შეძენა
|
800
|
65 000
|
0
|
65 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
65 000
|
0
|
65 000
|
0
|
|
03 03 03 03
|
კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება
|
0
|
20 440
|
0
|
20 440
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
20 440
|
0
|
20 440
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
20 440
|
0
|
20 440
|
0
|
|
03 03 03 04
|
ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი)
|
0
|
300 000
|
0
|
300 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
300 000
|
0
|
300 000
|
0
|
|
03 03 04
|
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა
|
5 000
|
12 500
|
0
|
12 500
|
13 000
|
|
|
ხარჯები
|
5 000
|
12 500
|
0
|
12 500
|
13 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 000
|
12 500
|
0
|
12 500
|
13 000
|
|
03 03 05
|
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“
|
154 719
|
240 196
|
0
|
240 196
|
200 625
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
33
|
42
|
0
|
42
|
42
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
35
|
0
|
35
|
35
|
|
|
ხარჯები
|
154 719
|
230 196
|
0
|
230 196
|
199 125
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120 375
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
78 750
|
|
|
სუბსიდიები
|
150 222
|
230 196
|
0
|
230 196
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4 497
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
10 000
|
0
|
10 000
|
1 500
|
|
03 03 06
|
წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა
|
1 827 545
|
1 496 276
|
0
|
1 496 276
|
642 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 827 545
|
1 496 276
|
0
|
1 496 276
|
642 200
|
|
03 03 06 01
|
სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა
|
41 871
|
53 440
|
0
|
53 440
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41 871
|
53 440
|
0
|
53 440
|
0
|
|
03 03 06 02
|
დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
1 728 462
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 728 462
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 06 03
|
ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
6 399
|
79 500
|
0
|
79 500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 399
|
79 500
|
0
|
79 500
|
0
|
|
03 03 06 04
|
თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
9 433
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 433
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 06 05
|
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
712 190
|
0
|
712 190
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
712 190
|
0
|
712 190
|
0
|
|
03 03 06 06
|
ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
30 550
|
0
|
30 550
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
30 550
|
0
|
30 550
|
0
|
|
03 03 06 07
|
სხალთის წყაროს შენობის და
წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა
|
2 451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 06 08
|
მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)
|
38 929
|
41 965
|
0
|
41 965
|
71 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38 929
|
41 965
|
0
|
41 965
|
71 200
|
|
03 03 06 09
|
ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა
|
0
|
39 145
|
0
|
39 145
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
39 145
|
0
|
39 145
|
0
|
|
03 03 06 10
|
საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა
|
0
|
142 780
|
0
|
142 780
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
142 780
|
0
|
142 780
|
0
|
|
03 03 06 11
|
ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
0
|
5 236
|
0
|
5 236
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 236
|
0
|
5 236
|
0
|
|
03 03 06 12
|
მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)
|
0
|
300 000
|
0
|
300 000
|
571 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
300 000
|
0
|
300 000
|
571 000
|
|
03 03 06 13
|
ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
59 450
|
0
|
59 450
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
59 450
|
0
|
59 450
|
0
|
|
03 03 06 14
|
ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
32 020
|
0
|
32 020
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
32 020
|
0
|
32 020
|
0
|
|
03 03 07
|
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება
|
62 069
|
156 506
|
0
|
156 506
|
65 000
|
|
|
ხარჯები
|
2 566
|
32 773
|
0
|
32 773
|
15 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 566
|
32 773
|
0
|
32 773
|
15 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59 503
|
118 810
|
0
|
118 810
|
50 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
4 923
|
0
|
4 923
|
0
|
|
03 03 08
|
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
197 874
|
342 049
|
0
|
342 049
|
50 000
|
|
|
ხარჯები
|
6 199
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 199
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
191 675
|
337 213
|
0
|
337 213
|
50 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
4 836
|
0
|
4 836
|
0
|
|
03 03 08 01
|
დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა
|
6 199
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
6 199
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 199
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 08 02
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა (აგარა, პანტნარი)
|
3 372
|
34 053
|
0
|
34 053
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 372
|
34 053
|
0
|
34 053
|
50 000
|
|
03 03 08 03
|
დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა
|
106 154
|
4 836
|
0
|
4 836
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
106 154
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
4 836
|
0
|
4 836
|
0
|
|
03 03 08 04
|
დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა
|
3 304
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 304
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 08 05
|
ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა
|
10 399
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 399
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 08 06
|
სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა
|
4 746
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 746
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 08 07
|
ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის
|
63 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 08 08
|
კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
|
0
|
303 160
|
0
|
303 160
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
303 160
|
0
|
303 160
|
0
|
|
03 03 09
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა
|
49 111
|
75 100
|
0
|
75 100
|
80 000
|
|
|
ხარჯები
|
20 418
|
57 400
|
0
|
57 400
|
76 800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 117
|
57 400
|
0
|
57 400
|
35 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15 301
|
0
|
0
|
0
|
41 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28 693
|
17 700
|
0
|
17 700
|
3 200
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
372 825
|
273 859
|
0
|
273 859
|
903 600
|
|
|
ხარჯები
|
13 748
|
108 370
|
0
|
108 370
|
12 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13 748
|
12 720
|
0
|
12 720
|
12 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
95 650
|
0
|
95 650
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
359 077
|
156 213
|
0
|
156 213
|
891 600
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
9 276
|
0
|
9 276
|
0
|
|
03 04 01
|
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
|
174 222
|
192 275
|
0
|
192 275
|
888 600
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
95 650
|
0
|
95 650
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
95 650
|
0
|
95 650
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174 222
|
91 193
|
0
|
91 193
|
888 600
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
5 432
|
0
|
5 432
|
0
|
|
03 04 01 01
|
კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა
|
16 888
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16 888
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 01 02
|
ფერდსამაგრი სამუშაოები
|
0
|
14 240
|
0
|
14 240
|
297 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
14 240
|
0
|
14 240
|
297 700
|
|
03 04 01 03
|
ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
13 589
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 589
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 01 04
|
ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა
|
4 966
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 966
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 01 05
|
საბაგიროდან განახლების მიმართულებით კიბეების მშენებლობა
|
35 641
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35 641
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 01 06
|
კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე
|
61 959
|
56 071
|
0
|
56 071
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
61 959
|
52 809
|
0
|
52 809
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
3 262
|
0
|
3 262
|
0
|
|
03 04 01 07
|
საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში
|
11 486
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11 486
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 01 08
|
დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა
|
21 025
|
2 170
|
0
|
2 170
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21 025
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
2 170
|
0
|
2 170
|
0
|
|
03 04 01 09
|
ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა
|
2 884
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 884
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 01 10
|
აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა
|
5 784
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 784
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 01 11
|
საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა
|
0
|
2 304
|
0
|
2 304
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
2 304
|
0
|
2 304
|
0
|
|
03 04 01 12
|
ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება
|
0
|
7 940
|
0
|
7 940
|
15 900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
7 940
|
0
|
7 940
|
15 900
|
|
03 04 01 13
|
დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)
|
0
|
95 650
|
0
|
95 650
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
95 650
|
0
|
95 650
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
95 650
|
0
|
95 650
|
|
|
03 04 01 14
|
დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა
|
0
|
13 900
|
0
|
13 900
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
13 900
|
0
|
13 900
|
0
|
|
03 04 01 15
|
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის #1 და #2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
550 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
550 000
|
|
03 04 01 16
|
ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000
|
|
03 04 02
|
გამწვანების პროგრამა
|
13 748
|
12 720
|
0
|
12 720
|
12 000
|
|
|
ხარჯები
|
13 748
|
12 720
|
0
|
12 720
|
12 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13 748
|
12 720
|
0
|
12 720
|
12 000
|
|
03 04 03
|
მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია
|
184 855
|
68 864
|
0
|
68 864
|
3 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
184 855
|
65 020
|
0
|
65 020
|
3 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
3 844
|
0
|
3 844
|
0
|
|
03 04 03 01
|
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში
|
0
|
38 590
|
0
|
38 590
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
38 590
|
0
|
38 590
|
0
|
|
03 04 03 02
|
მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში
|
18 851
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 851
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 03 03
|
დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია
|
80 472
|
3 844
|
0
|
3 844
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
80 472
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
3 844
|
0
|
3 844
|
0
|
|
03 04 03 04
|
ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
|
25 415
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25 415
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 03 05
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო)
|
13 546
|
4 890
|
0
|
4 890
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 546
|
4 890
|
0
|
4 890
|
|
|
03 04 03 06
|
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება
|
8 200
|
21 540
|
0
|
21 540
|
3 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 200
|
21 540
|
0
|
21 540
|
3 000
|
|
03 04 03 07
|
დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება ლითონის ფურცლებით
|
6 925
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 925
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 03 08
|
საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში
|
9 025
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 025
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 03 09
|
საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში
|
13 938
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 938
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 03 10
|
გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა
|
2 809
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 809
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 03 11
|
დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ #3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა
|
5 674
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 674
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 05
|
მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
|
906 366
|
819 195
|
819 195
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
16 116
|
18 164
|
18 164
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16 116
|
18 164
|
18 164
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
890 250
|
801 031
|
801 031
|
0
|
0
|
|
03 06
|
სოფლის მეურნეობა
|
0
|
22 200
|
0
|
22 200
|
94 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
22 200
|
0
|
22 200
|
20 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
22 200
|
0
|
22 200
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
74 000
|
|
03 06 01
|
ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
22 200
|
0
|
22 200
|
20 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
22 200
|
0
|
22 200
|
20 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
22 200
|
0
|
22 200
|
20 000
|
|
03 06 02
|
მიწის ნაკვეთის შეძენა აგრარული ბაზრის მოსაწყობად
|
0
|
0
|
0
|
0
|
74 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
74 000
|
|
04 00
|
განათლება
|
1 937 029
|
2 165 929
|
0
|
2 165 929
|
1 855 110
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156
|
176
|
0
|
176
|
229
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14
|
16
|
0
|
16
|
22
|
|
|
ხარჯები
|
969 935
|
1 115 915
|
0
|
1 115 915
|
1 202 110
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
762 250
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
439 860
|
|
|
სუბსიდიები
|
860 515
|
1 104 000
|
0
|
1 104 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
109 420
|
11 915
|
0
|
11 915
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
967 094
|
1 035 188
|
0
|
1 035 188
|
653 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
14 826
|
0
|
14 826
|
0
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
899 959
|
1 141 000
|
0
|
1 141 000
|
1 205 110
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156
|
176
|
0
|
176
|
229
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14
|
16
|
0
|
16
|
22
|
|
|
ხარჯები
|
899 959
|
1 104 000
|
0
|
1 104 000
|
1 202 110
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
762 250
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
439 860
|
|
|
სუბსიდიები
|
860 515
|
1 104 000
|
0
|
1 104 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39 444
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
37 000
|
0
|
37 000
|
3 000
|
|
04 02
|
საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი
|
920 240
|
1 011 799
|
0
|
1 011 799
|
650 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
920 240
|
998 188
|
0
|
998 188
|
650 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
13 611
|
0
|
13 611
|
0
|
|
04 02 01
|
დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი
|
159 716
|
4 097
|
0
|
4 097
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
159 716
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
4 097
|
0
|
4 097
|
0
|
|
04 02 02
|
ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი
|
57 204
|
1 468
|
0
|
1 468
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57 204
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1 468
|
0
|
1 468
|
0
|
|
04 02 03
|
ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
95 978
|
62 110
|
0
|
62 110
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
95 978
|
57 058
|
0
|
57 058
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
5 052
|
0
|
5 052
|
0
|
|
04 02 04
|
ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
250 353
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
250 353
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 02 05
|
კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
78 659
|
2 994
|
0
|
2 994
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78 659
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
2 994
|
0
|
2 994
|
0
|
|
04 02 06
|
რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება
|
39 863
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39 863
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 02 07
|
ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
222 550
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
222 550
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 02 08
|
მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
193 700
|
0
|
193 700
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
193 700
|
0
|
193 700
|
0
|
|
04 02 09
|
საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა
|
15 917
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 917
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 02 10
|
კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
177 440
|
0
|
177 440
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
177 440
|
0
|
177 440
|
0
|
|
04 02 11
|
თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
267 000
|
0
|
267 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
267 000
|
0
|
267 000
|
0
|
|
04 02 12
|
ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
179 000
|
0
|
179 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
179 000
|
0
|
179 000
|
0
|
|
04 02 13
|
დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება
|
0
|
56 600
|
0
|
56 600
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
56 600
|
0
|
56 600
|
0
|
|
04 02 14
|
ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
180 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
180 000
|
|
04 02 15
|
ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
170 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
170 000
|
|
04 02 16
|
ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
170 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
170 000
|
|
04 02 17
|
უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
130 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
130 000
|
|
04 02 18
|
საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)
|
0
|
67 390
|
0
|
67 390
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
67 390
|
0
|
67 390
|
0
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლების ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა
|
46 854
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46 854
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 04
|
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
|
58 978
|
13 130
|
0
|
13 130
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
58 978
|
11 915
|
0
|
11 915
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
58 978
|
11 915
|
0
|
11 915
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1 215
|
0
|
1 215
|
0
|
|
04 04 01
|
ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება
|
47 304
|
1 215
|
0
|
1 215
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
47 304
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47 304
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
1 215
|
0
|
1 215
|
0
|
|
04 04 02
|
შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
7 437
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
7 437
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7 437
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 04 03
|
სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია
|
4 237
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4 237
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4 237
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 04 04
|
ბოძაურის საჯარო სკოლის ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი
|
0
|
11 915
|
0
|
11 915
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
11 915
|
0
|
11 915
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
11 915
|
0
|
11 915
|
0
|
|
04 05
|
კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა
|
10 998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10 998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10 998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 646 375
|
2 715 904
|
0
|
2 715 904
|
1 768 814
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
256
|
227
|
0
|
227
|
197
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18
|
60
|
0
|
60
|
60
|
|
|
ხარჯები
|
1 374 067
|
1 915 688
|
0
|
1 915 688
|
1 260 583
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
542 625
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
94 232
|
241 510
|
0
|
241 510
|
420 958
|
|
|
სუბსიდიები
|
891 503
|
904 143
|
0
|
904 143
|
0
|
|
|
გრანტები
|
192 538
|
369 311
|
0
|
369 311
|
215 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
195 794
|
400 724
|
0
|
400 724
|
82 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
272 308
|
791 772
|
0
|
791 772
|
508 231
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
8 444
|
0
|
8 444
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
553 501
|
822 228
|
0
|
822 228
|
632 156
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
70
|
73
|
0
|
73
|
43
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
|
ხარჯები
|
393 131
|
785 657
|
0
|
785 657
|
240 725
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
144 375
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21 959
|
12 315
|
0
|
12 315
|
36 350
|
|
|
სუბსიდიები
|
249 920
|
262 992
|
0
|
262 992
|
0
|
|
|
გრანტები
|
0
|
142 036
|
0
|
142 036
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
121 252
|
368 314
|
0
|
368 314
|
60 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
160 370
|
36 571
|
0
|
36 571
|
391 431
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“
|
146 943
|
177 075
|
0
|
177 075
|
160 725
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
40
|
43
|
0
|
43
|
43
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
|
ხარჯები
|
146 943
|
167 555
|
0
|
167 555
|
160 725
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
144 375
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16 350
|
|
|
სუბსიდიები
|
146 943
|
167 555
|
0
|
167 555
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
9 520
|
0
|
9 520
|
0
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
|
105 975
|
95 437
|
0
|
95 437
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
30
|
0
|
30
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
105 975
|
95 437
|
0
|
95 437
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
102 977
|
95 437
|
0
|
95 437
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა
|
44 109
|
80 330
|
0
|
80 330
|
80 000
|
|
|
ხარჯები
|
44 109
|
67 350
|
0
|
67 350
|
80 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21 959
|
12 315
|
0
|
12 315
|
20 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22 150
|
55 035
|
0
|
55 035
|
60 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
12 980
|
0
|
12 980
|
0
|
|
05 01 04
|
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი
|
256 474
|
327 350
|
0
|
327 350
|
391 431
|
|
|
ხარჯები
|
96 104
|
313 279
|
0
|
313 279
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96 104
|
313 279
|
0
|
313 279
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
160 370
|
14 071
|
0
|
14 071
|
391 431
|
|
05 01 04 01
|
დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
24 966
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
24 966
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24 966
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 04 02
|
დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
33 035
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
33 035
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
33 035
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 04 03
|
ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
49 276
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49 276
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 04 04
|
დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა
|
21 940
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
21 940
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21 940
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 04 05
|
ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
27 928
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27 928
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 04 06
|
ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა
|
16 163
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
16 163
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16 163
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 04 07
|
ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა
|
60 356
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60 356
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 04 08
|
დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
22 810
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22 810
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 04 09
|
ბეღლეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა
|
0
|
39 644
|
0
|
39 644
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
39 644
|
0
|
39 644
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
39 644
|
0
|
39 644
|
0
|
|
05 01 04 10
|
ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
11 705
|
0
|
11 705
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
11 705
|
0
|
11 705
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
11 705
|
0
|
11 705
|
0
|
|
05 01 04 11
|
გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0
|
29 990
|
0
|
29 990
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
29 990
|
0
|
29 990
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
29 990
|
0
|
29 990
|
0
|
|
05 01 04 12
|
უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
0
|
28 380
|
0
|
28 380
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
28 380
|
0
|
28 380
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
28 380
|
0
|
28 380
|
0
|
|
05 01 04 13
|
ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0
|
28 450
|
0
|
28 450
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
28 450
|
0
|
28 450
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
28 450
|
0
|
28 450
|
0
|
|
05 01 04 14
|
საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
29 480
|
0
|
29 480
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
29 480
|
0
|
29 480
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
29 480
|
0
|
29 480
|
0
|
|
05 01 04 15
|
ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
14 071
|
0
|
14 071
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
14 071
|
0
|
14 071
|
0
|
|
05 01 04 16
|
მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
22 520
|
0
|
22 520
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
22 520
|
0
|
22 520
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
22 520
|
0
|
22 520
|
0
|
|
05 01 04 17
|
მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
41 040
|
0
|
41 040
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
41 040
|
0
|
41 040
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
41 040
|
0
|
41 040
|
0
|
|
05 01 04 18
|
ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
39 060
|
0
|
39 060
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
39 060
|
0
|
39 060
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
39 060
|
0
|
39 060
|
0
|
|
05 01 04 19
|
წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
0
|
25 800
|
0
|
25 800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
25 800
|
0
|
25 800
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
25 800
|
0
|
25 800
|
0
|
|
05 01 04 20
|
ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
0
|
13 410
|
0
|
13 410
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
13 410
|
0
|
13 410
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
13 410
|
0
|
13 410
|
0
|
|
05 01 04 21
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება
|
0
|
3 800
|
0
|
3 800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
3 800
|
0
|
3 800
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
3 800
|
0
|
3 800
|
0
|
|
05 01 04 22
|
გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26 000
|
|
05 01 04 23
|
ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 500
|
|
05 01 04 24
|
ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
36 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
36 000
|
|
05 01 04 25
|
თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39 000
|
|
05 01 04 26
|
დაბის სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 000
|
|
05 01 04 27
|
რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 300
|
|
05 01 04 28
|
ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
31 360
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
31 360
|
|
05 01 04 29
|
ქვედა თხილვანაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
51 789
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
51 789
|
|
05 01 04 30
|
დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 274
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 274
|
|
05 01 04 31
|
განახლების მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39 208
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39 208
|
|
05 01 04 32
|
კვატიაში მინი სპორტული დარბაზის მშებენლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
05 01 04 33
|
გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
05 01 05
|
ფეხბურთის განვითარების პროგრამა
|
0
|
142 036
|
0
|
142 036
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
142 036
|
0
|
142 036
|
0
|
|
|
გრანტები
|
0
|
142 036
|
0
|
142 036
|
0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 092 874
|
1 893 676
|
0
|
1 893 676
|
1 136 658
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
186
|
154
|
0
|
154
|
154
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18
|
59
|
0
|
59
|
59
|
|
|
ხარჯები
|
980 936
|
1 130 031
|
0
|
1 130 031
|
1 019 858
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
398 250
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
72 273
|
229 195
|
0
|
229 195
|
384 608
|
|
|
სუბსიდიები
|
641 583
|
641 151
|
0
|
641 151
|
0
|
|
|
გრანტები
|
192 538
|
227 275
|
0
|
227 275
|
215 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
74 542
|
32 410
|
0
|
32 410
|
22 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
111 938
|
755 201
|
0
|
755 201
|
116 800
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
8 444
|
0
|
8 444
|
0
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“
|
87 906
|
105 926
|
0
|
105 926
|
97 693
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20
|
20
|
0
|
20
|
20
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
3
|
0
|
3
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
87 906
|
101 426
|
0
|
101 426
|
97 693
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
71 125
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26 568
|
|
|
სუბსიდიები
|
82 924
|
101 426
|
0
|
101 426
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4 982
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
4 500
|
0
|
4 500
|
0
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“
|
452 061
|
477 960
|
0
|
477 960
|
460 330
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
115
|
89
|
0
|
89
|
89
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
48
|
0
|
48
|
48
|
|
|
ხარჯები
|
452 061
|
461 290
|
0
|
461 290
|
460 330
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
285 750
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
174 580
|
|
|
სუბსიდიები
|
452 061
|
461 290
|
0
|
461 290
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
12 500
|
0
|
12 500
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
4 170
|
0
|
4 170
|
0
|
|
05 02 03
|
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''
|
229 942
|
227 275
|
0
|
227 275
|
215 000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
40
|
34
|
0
|
34
|
34
|
|
|
ხარჯები
|
229 942
|
227 275
|
0
|
227 275
|
215 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
37 404
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
გრანტები
|
192 538
|
227 275
|
0
|
227 275
|
215 000
|
|
05 02 04
|
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა
|
148 283
|
180 000
|
0
|
180 000
|
155 000
|
|
|
ხარჯები
|
117 536
|
180 000
|
0
|
180 000
|
155 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64 527
|
147 590
|
0
|
147 590
|
135 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
53 009
|
32 410
|
0
|
32 410
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30 747
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 05
|
კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი
|
95 365
|
735 975
|
0
|
735 975
|
110 000
|
|
|
ხარჯები
|
14 174
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14 174
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81 191
|
731 701
|
0
|
731 701
|
110 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
4 274
|
0
|
4 274
|
0
|
|
05 02 05 01
|
ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა
|
0
|
194 000
|
0
|
194 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
194 000
|
0
|
194 000
|
0
|
|
05 02 05 02
|
სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია
|
0
|
159 160
|
0
|
159 160
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
159 160
|
0
|
159 160
|
0
|
|
05 02 05 03
|
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა
|
81 191
|
346 135
|
0
|
346 135
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81 191
|
341 861
|
0
|
341 861
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
4 274
|
0
|
4 274
|
0
|
|
05 02 05 04
|
ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
110 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
110 000
|
|
05 02 05 05
|
სხალთის მუზეუმის რემონტი
|
14 174
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
14 174
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14 174
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 05 06
|
კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა
|
0
|
36 680
|
0
|
36 680
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
36 680
|
0
|
36 680
|
0
|
|
05 02 06
|
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა
|
8 586
|
25 105
|
0
|
25 105
|
20 000
|
|
|
ხარჯები
|
8 586
|
25 105
|
0
|
25 105
|
20 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 746
|
25 105
|
0
|
25 105
|
18 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
840
|
0
|
0
|
0
|
2 000
|
|
05 02 07
|
ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"
|
70 731
|
84 935
|
0
|
84 935
|
78 635
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
0
|
11
|
11
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
0
|
8
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
70 731
|
78 435
|
0
|
78 435
|
71 835
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
41 375
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 460
|
|
|
სუბსიდიები
|
69 194
|
78 435
|
0
|
78 435
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 537
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
6 500
|
0
|
6 500
|
6 800
|
|
05 02 08
|
კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)
|
0
|
56 500
|
0
|
56 500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
56 500
|
0
|
56 500
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
56 500
|
0
|
56 500
|
0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
745 202
|
849 334
|
0
|
849 334
|
676 910
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
13
|
0
|
13
|
64
|
|
|
ხარჯები
|
739 271
|
839 149
|
0
|
839 149
|
652 810
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26 250
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
268
|
0
|
268
|
272 060
|
|
|
სუბსიდიები
|
124 633
|
130 415
|
0
|
130 415
|
3 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
499 355
|
479 199
|
0
|
479 199
|
338 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
115 283
|
229 267
|
0
|
229 267
|
13 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 931
|
10 185
|
0
|
10 185
|
24 100
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
150 266
|
184 092
|
0
|
184 092
|
376 710
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
13
|
0
|
13
|
64
|
|
|
ხარჯები
|
144 335
|
173 907
|
0
|
173 907
|
352 610
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26 250
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
271 660
|
|
|
სუბსიდიები
|
124 633
|
129 615
|
0
|
129 615
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17 773
|
44 292
|
0
|
44 292
|
49 700
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 929
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 931
|
10 185
|
0
|
10 185
|
24 100
|
|
06 01 01
|
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
|
105 026
|
129 615
|
0
|
129 615
|
302 910
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
13
|
0
|
13
|
64
|
|
|
ხარჯები
|
105 026
|
129 615
|
0
|
129 615
|
302 910
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
26 250
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
271 660
|
|
|
სუბსიდიები
|
103 097
|
129 615
|
0
|
129 615
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 929
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
|
06 01 02
|
სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა
|
21 536
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
21 536
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
21 536
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 02 01
|
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის მომსახურების პროგრამა
|
21 536
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
21 536
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
21 536
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 03
|
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
17 773
|
36 166
|
0
|
36 166
|
39 700
|
|
|
ხარჯები
|
17 773
|
36 166
|
0
|
36 166
|
39 700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17 773
|
36 166
|
0
|
36 166
|
39 700
|
|
06 01 04
|
პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0
|
8 126
|
0
|
8 126
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
8 126
|
0
|
8 126
|
10 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
8 126
|
0
|
8 126
|
10 000
|
|
06 01 05
|
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი
|
5 931
|
10 185
|
0
|
10 185
|
24 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 931
|
10 185
|
0
|
10 185
|
24 100
|
|
06 01 05 01
|
თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში
|
5 931
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 931
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 05 02
|
თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში
|
0
|
10 185
|
0
|
10 185
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
10 185
|
0
|
10 185
|
0
|
|
06 01 05 03
|
ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
24 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
24 100
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
594 936
|
665 242
|
0
|
665 242
|
300 200
|
|
|
ხარჯები
|
594 936
|
665 242
|
0
|
665 242
|
300 200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
268
|
0
|
268
|
400
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
800
|
0
|
800
|
3 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
481 582
|
434 907
|
0
|
434 907
|
288 300
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
113 354
|
229 267
|
0
|
229 267
|
8 500
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
|
35 176
|
36 600
|
0
|
36 600
|
36 500
|
|
|
ხარჯები
|
35 176
|
36 600
|
0
|
36 600
|
36 500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35 176
|
36 600
|
0
|
36 600
|
36 500
|
|
06 02 02
|
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
1 730
|
3 560
|
0
|
3 560
|
11 900
|
|
|
ხარჯები
|
1 730
|
3 560
|
0
|
3 560
|
11 900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
268
|
0
|
268
|
400
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
800
|
0
|
800
|
3 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 680
|
2 492
|
0
|
2 492
|
8 500
|
|
06 02 03
|
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
15 750
|
17 000
|
0
|
17 000
|
20 000
|
|
|
ხარჯები
|
15 750
|
17 000
|
0
|
17 000
|
20 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15 750
|
17 000
|
0
|
17 000
|
20 000
|
|
06 02 04
|
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
52 600
|
45 000
|
0
|
45 000
|
45 000
|
|
|
ხარჯები
|
52 600
|
45 000
|
0
|
45 000
|
45 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
52 600
|
45 000
|
0
|
45 000
|
45 000
|
|
06 02 05
|
5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
49 000
|
56 000
|
0
|
56 000
|
60 000
|
|
|
ხარჯები
|
49 000
|
56 000
|
0
|
56 000
|
60 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
49 000
|
56 000
|
0
|
56 000
|
60 000
|
|
06 02 06
|
უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
2 800
|
1 200
|
0
|
1 200
|
1 800
|
|
|
ხარჯები
|
2 800
|
1 200
|
0
|
1 200
|
1 800
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 800
|
1 200
|
0
|
1 200
|
1 800
|
|
06 02 07
|
ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
55 000
|
165 000
|
0
|
165 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
55 000
|
165 000
|
0
|
165 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
55 000
|
165 000
|
0
|
165 000
|
0
|
|
06 02 08
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
|
259 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
259 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
259 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 09
|
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
30 506
|
42 414
|
0
|
42 414
|
45 000
|
|
|
ხარჯები
|
30 506
|
42 414
|
0
|
42 414
|
45 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30 506
|
42 414
|
0
|
42 414
|
45 000
|
|
06 02 10
|
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
36 000
|
35 000
|
0
|
35 000
|
40 000
|
|
|
ხარჯები
|
36 000
|
35 000
|
0
|
35 000
|
40 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36 000
|
35 000
|
0
|
35 000
|
40 000
|
|
06 02 11
|
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0
|
26 000
|
0
|
26 000
|
40 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
26 000
|
0
|
26 000
|
40 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
26 000
|
0
|
26 000
|
40 000
|
|
06 02 12
|
2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარებაშეძენის პროგრამა
|
0
|
175 693
|
0
|
175 693
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
175 693
|
0
|
175 693
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
175 693
|
0
|
175 693
|
0
|
|
06 02 13
|
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა
|
56 674
|
61 775
|
0
|
61 775
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
56 674
|
61 775
|
0
|
61 775
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
56 674
|
61 775
|
0
|
61 775
|
0
|
|