ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის დაზუსტებული გეგმა
|
2020 წლის პროგნოზი
|
2020 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
12930,4
|
18793,0
|
9069,4
|
9723,6
|
11202,2
|
0,0
|
11202,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
140,0
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
|
|
ხარჯები
|
7247,8
|
9220,8
|
1127,0
|
8093,7
|
8843,3
|
0,0
|
8843,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1666,4
|
1830,3
|
0,0
|
1830,3
|
1856,1
|
0,0
|
1856,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
702,8
|
1223,2
|
420,1
|
803,0
|
893,5
|
0,0
|
893,5
|
|
|
პროცენტი
|
48,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
29,3
|
0,0
|
29,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3952,3
|
4532,8
|
0,0
|
4532,8
|
5098,9
|
0,0
|
5098,9
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
518,5
|
551,9
|
0,0
|
551,9
|
713,5
|
0,0
|
713,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
359,4
|
1026,6
|
706,9
|
319,7
|
216,9
|
0,0
|
216,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5682,6
|
9546,6
|
7942,4
|
1604,2
|
2307,6
|
0,0
|
2307,6
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
საშინაო
|
0,4
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულება
|
2399,6
|
2814,0
|
0,0
|
2814,0
|
3140,6
|
0,0
|
3140,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
140,0
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
|
|
ხარჯები
|
2376,9
|
2691,2
|
0,0
|
2691,2
|
2823,7
|
0,0
|
2823,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1666,4
|
1830,3
|
0,0
|
1830,3
|
1856,1
|
0,0
|
1856,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
582,0
|
700,6
|
0,0
|
700,6
|
782,7
|
0,0
|
782,7
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29,3
|
0,0
|
29,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41,2
|
27,2
|
0,0
|
27,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
87,3
|
128,0
|
0,0
|
128,0
|
135,5
|
0,0
|
135,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,7
|
122,9
|
0,0
|
122,9
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
22,7
|
122,9
|
0,0
|
122,9
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
საშინაო
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა
|
2392,8
|
2778,0
|
0,0
|
2778,0
|
3007,6
|
0,0
|
3007,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
140,0
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
149,0
|
0,0
|
149,0
|
|
|
ხარჯები
|
2370,0
|
2655,1
|
0,0
|
2655,1
|
2742,0
|
0,0
|
2742,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1666,4
|
1830,3
|
0,0
|
1830,3
|
1856,1
|
0,0
|
1856,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
582,0
|
700,6
|
0,0
|
700,6
|
782,7
|
0,0
|
782,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41,2
|
27,2
|
0,0
|
27,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80,5
|
92,0
|
0,0
|
92,0
|
83,2
|
0,0
|
83,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,7
|
122,9
|
0,0
|
122,9
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
22,7
|
122,9
|
0,0
|
122,9
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
732,8
|
878,2
|
0,0
|
878,2
|
862,3
|
0,0
|
862,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26,0
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
730,8
|
812,3
|
0,0
|
812,3
|
804,3
|
0,0
|
804,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
482,3
|
493,2
|
0,0
|
493,2
|
493,3
|
0,0
|
493,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
167,3
|
224,1
|
0,0
|
224,1
|
228,0
|
0,0
|
228,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,7
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80,4
|
86,6
|
0,0
|
86,6
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,0
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
|
01 01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1584,8
|
1826,0
|
0,0
|
1826,0
|
2028,2
|
0,0
|
2028,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
107,0
|
115,0
|
|
115,0
|
115,0
|
|
115,0
|
|
|
ხარჯები
|
1564,1
|
1771,1
|
0,0
|
1771,1
|
1862,6
|
0,0
|
1862,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1133,5
|
1289,3
|
0,0
|
1289,3
|
1315,0
|
0,0
|
1315,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
394,0
|
452,5
|
0,0
|
452,5
|
527,4
|
0,0
|
527,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
5,0
|
|
5,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,5
|
18,9
|
0,0
|
18,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
5,4
|
0,0
|
5,4
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,7
|
54,9
|
0,0
|
54,9
|
165,6
|
0,0
|
165,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
20,7
|
54,9
|
0,0
|
54,9
|
165,6
|
0,0
|
165,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
75,2
|
73,8
|
0,0
|
73,8
|
117,1
|
0,0
|
117,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,2
|
71,8
|
0,0
|
71,8
|
75,1
|
0,0
|
75,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50,6
|
47,8
|
0,0
|
47,8
|
47,8
|
0,0
|
47,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,7
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
27,3
|
0,0
|
27,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
6,9
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
133,0
|
0,0
|
133,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,9
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
81,7
|
0,0
|
81,7
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29,3
|
0,0
|
29,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,9
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
52,3
|
0,0
|
52,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
6,9
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,9
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,9
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
82,0
|
0,0
|
82,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29,3
|
0,0
|
29,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7005,5
|
11036,1
|
8053,6
|
2982,6
|
2770,2
|
0,0
|
2770,2
|
|
|
ხარჯები
|
1430,3
|
2261,3
|
714,1
|
1547,1
|
938,2
|
0,0
|
938,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24,2
|
23,8
|
7,2
|
16,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
48,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1134,0
|
1423,2
|
0,0
|
1423,2
|
895,8
|
0,0
|
895,8
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
223,7
|
758,2
|
706,9
|
51,3
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5575,2
|
8749,2
|
7339,4
|
1409,8
|
1832,0
|
0,0
|
1832,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5575,2
|
8749,2
|
7339,4
|
1409,8
|
1832,0
|
0,0
|
1832,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა- შენახვა
|
3450,5
|
3997,8
|
3537,5
|
460,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
27,1
|
0,0
|
27,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3450,5
|
3970,7
|
3537,5
|
433,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3450,5
|
3970,7
|
3537,5
|
433,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
833,6
|
0,0
|
833,6
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
821,6
|
0,0
|
821,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
821,6
|
|
821,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
02 03
|
ბინათმშენებლობა
|
1,7
|
775,2
|
761,3
|
13,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,7
|
403,1
|
402,6
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,7
|
403,1
|
402,6
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
372,1
|
358,7
|
13,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 04
|
სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები
|
2,8
|
6,8
|
0,0
|
6,8
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
|
|
ხარჯები
|
2,8
|
6,8
|
0,0
|
6,8
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,2
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
|
02 05
|
სპროქტო დოკუმენტაციისა და საექsპერტო მომსახურების შესყიდვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1118,5
|
1406,2
|
710,4
|
695,8
|
945,0
|
0,0
|
945,0
|
|
|
ხარჯები
|
78,7
|
145,9
|
108,4
|
37,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,7
|
17,7
|
7,2
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
48,4
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,6
|
102,2
|
101,2
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1039,8
|
1234,6
|
601,9
|
632,6
|
945,0
|
0,0
|
945,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1039,8
|
1234,6
|
601,9
|
632,6
|
945,0
|
0,0
|
945,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
25,7
|
0,0
|
25,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 07
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
89,2
|
0,0
|
89,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
74,2
|
0,0
|
74,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
74,2
|
|
74,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
02 08
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
645,6
|
2307,5
|
2306,5
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
213,1
|
204,2
|
203,1
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
213,1
|
204,2
|
203,1
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
432,5
|
2103,3
|
2103,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
432,5
|
2103,3
|
2103,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 09
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
02 10
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0,0
|
738,0
|
738,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
738,0
|
738,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
738,0
|
738,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 11
|
საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა
|
1138,2
|
1473,8
|
0,0
|
1473,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1134,0
|
1423,2
|
0,0
|
1423,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1134,0
|
1423,2
|
|
1423,2
|
0,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,2
|
50,6
|
0,0
|
50,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,2
|
50,6
|
0,0
|
50,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 12
|
რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება
|
648,3
|
300,9
|
0,0
|
300,9
|
410,0
|
0,0
|
410,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
648,3
|
279,9
|
0,0
|
279,9
|
410,0
|
0,0
|
410,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
648,3
|
279,9
|
0,0
|
279,9
|
410,0
|
0,0
|
410,0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
729,1
|
0,0
|
729,1
|
|
|
ხარჯები
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
729,1
|
0,0
|
729,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
723,1
|
0,0
|
723,1
|
|
03 01
|
ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
413,2
|
0,0
|
413,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
413,2
|
0,0
|
413,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
413,2
|
|
413,2
|
|
03 02
|
ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
309,9
|
0,0
|
309,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
309,9
|
0,0
|
309,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
309,9
|
|
309,9
|
|
03 03
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1358,5
|
2523,7
|
882,9
|
1640,8
|
1732,6
|
0,0
|
1732,6
|
|
|
ხარჯები
|
1320,3
|
2033,7
|
412,9
|
1620,8
|
1732,6
|
0,0
|
1732,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,9
|
442,4
|
412,9
|
29,5
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
1311,2
|
1517,8
|
0,0
|
1517,8
|
1682,8
|
0,0
|
1682,8
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,2
|
73,5
|
0,0
|
73,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38,2
|
490,0
|
470,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
38,2
|
490,0
|
470,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
1299,5
|
1487,8
|
0,0
|
1487,8
|
1632,8
|
0,0
|
1632,8
|
|
|
ხარჯები
|
1261,3
|
1467,8
|
0,0
|
1467,8
|
1632,8
|
0,0
|
1632,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
1261,3
|
1467,8
|
|
1467,8
|
1632,8
|
|
1632,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
38,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
49,8
|
1002,4
|
882,9
|
119,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
49,8
|
532,4
|
412,9
|
119,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,8
|
50,0
|
|
50,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
470,0
|
470,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
470,0
|
470,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 04
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
9,1
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
|
|
ხარჯები
|
9,1
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,9
|
29,5
|
0,0
|
29,5
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,2
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1326,3
|
1504,7
|
133,0
|
1371,7
|
1691,3
|
0,0
|
1691,3
|
|
|
ხარჯები
|
1295,9
|
1327,2
|
0,0
|
1327,2
|
1481,3
|
0,0
|
1481,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
83,7
|
50,3
|
0,0
|
50,3
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1204,6
|
1260,5
|
0,0
|
1260,5
|
1411,3
|
0,0
|
1411,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,6
|
16,4
|
0,0
|
16,4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,4
|
177,5
|
133,0
|
44,6
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
545,9
|
746,2
|
133,0
|
613,3
|
720,0
|
0,0
|
720,0
|
|
|
ხარჯები
|
535,8
|
611,9
|
0,0
|
611,9
|
640,0
|
0,0
|
640,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
525,8
|
607,9
|
0,0
|
607,9
|
625,0
|
0,0
|
625,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,5
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,1
|
134,3
|
133,0
|
1,3
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
05 01 01
|
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
|
345,9
|
384,3
|
0,0
|
384,3
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
ხარჯები
|
342,9
|
384,3
|
0,0
|
384,3
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
342,9
|
384,3
|
|
384,3
|
400,0
|
|
400,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
189,9
|
225,0
|
0,0
|
225,0
|
225,0
|
0,0
|
225,0
|
|
|
ხარჯები
|
182,9
|
223,7
|
0,0
|
223,7
|
225,0
|
0,0
|
225,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
182,9
|
223,7
|
|
223,7
|
225,0
|
|
225,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,1
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,1
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
|
10,0
|
137,0
|
133,0
|
4,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,5
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
133,0
|
133,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
133,0
|
133,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 04
|
სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
631,0
|
692,8
|
0,0
|
692,8
|
867,3
|
0,0
|
867,3
|
|
|
ხარჯები
|
610,6
|
649,5
|
0,0
|
649,5
|
737,3
|
0,0
|
737,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
78,9
|
50,3
|
0,0
|
50,3
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
530,6
|
590,6
|
0,0
|
590,6
|
702,3
|
0,0
|
702,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,2
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,3
|
43,2
|
0,0
|
43,2
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
20,3
|
43,2
|
0,0
|
43,2
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
379,2
|
428,8
|
0,0
|
428,8
|
493,8
|
0,0
|
493,8
|
|
|
ხარჯები
|
365,0
|
407,0
|
0,0
|
407,0
|
493,8
|
0,0
|
493,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
365,0
|
404,1
|
|
404,1
|
493,8
|
|
493,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,2
|
21,8
|
0,0
|
21,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,2
|
21,8
|
0,0
|
21,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 02
|
ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში
|
156,3
|
198,0
|
0,0
|
198,0
|
208,5
|
0,0
|
208,5
|
|
|
ხარჯები
|
153,3
|
186,5
|
0,0
|
186,5
|
208,5
|
0,0
|
208,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
153,3
|
186,5
|
|
186,5
|
208,5
|
|
208,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,0
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,0
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 03
|
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
14,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
12,4
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
|
81,1
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
80,0
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
78,9
|
50,3
|
0,0
|
50,3
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,2
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,1
|
9,9
|
0,0
|
9,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
|
1,2
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,2
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
104,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
104,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
104,2
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 05
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,0
|
30,0
|
|
30,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
05 06
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,0
|
32,0
|
|
32,0
|
34,0
|
|
34,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
834,5
|
908,5
|
0,0
|
908,5
|
1138,4
|
0,0
|
1138,4
|
|
|
ხარჯები
|
818,5
|
901,5
|
0,0
|
901,5
|
1138,4
|
0,0
|
1138,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
302,5
|
326,3
|
0,0
|
326,3
|
385,9
|
0,0
|
385,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
477,3
|
524,7
|
0,0
|
524,7
|
693,5
|
0,0
|
693,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38,6
|
50,5
|
0,0
|
50,5
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
444,0
|
452,3
|
0,0
|
452,3
|
558,4
|
0,0
|
558,4
|
|
|
ხარჯები
|
427,9
|
447,3
|
0,0
|
447,3
|
558,4
|
0,0
|
558,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
136,2
|
152,8
|
0,0
|
152,8
|
169,9
|
0,0
|
169,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
288,8
|
291,5
|
0,0
|
291,5
|
385,0
|
0,0
|
385,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
152,3
|
157,8
|
0,0
|
157,8
|
169,9
|
0,0
|
169,9
|
|
|
ხარჯები
|
136,2
|
152,8
|
0,0
|
152,8
|
169,9
|
0,0
|
169,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
136,2
|
152,8
|
|
152,8
|
169,9
|
|
169,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 02
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
|
288,8
|
291,5
|
0,0
|
291,5
|
345,0
|
0,0
|
345,0
|
|
|
ხარჯები
|
288,8
|
291,5
|
0,0
|
291,5
|
345,0
|
0,0
|
345,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
288,8
|
291,5
|
0,0
|
291,5
|
345,0
|
0,0
|
345,0
|
|
06 02 03
|
მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 02 04
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
390,5
|
456,2
|
0,0
|
456,2
|
580,0
|
0,0
|
580,0
|
|
|
ხარჯები
|
390,5
|
454,2
|
0,0
|
454,2
|
580,0
|
0,0
|
580,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
166,3
|
173,5
|
0,0
|
173,5
|
216,0
|
0,0
|
216,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
188,5
|
233,2
|
0,0
|
233,2
|
308,5
|
0,0
|
308,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
35,7
|
47,5
|
0,0
|
47,5
|
55,5
|
0,0
|
55,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 01
|
მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა
|
166,3
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
216,0
|
0,0
|
216,0
|
|
|
ხარჯები
|
166,3
|
182,0
|
0,0
|
182,0
|
216,0
|
0,0
|
216,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
166,3
|
173,5
|
|
173,5
|
216,0
|
|
216,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
8,5
|
0,0
|
8,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 02
|
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
|
34,2
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
34,2
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34,2
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
06 02 03
|
ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა
|
10,5
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
18,4
|
0,0
|
18,4
|
|
|
ხარჯები
|
10,5
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
18,4
|
0,0
|
18,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,5
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
18,4
|
0,0
|
18,4
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
10,0
|
12,4
|
0,0
|
12,4
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
12,4
|
0,0
|
12,4
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,0
|
12,4
|
0,0
|
12,4
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
14,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,5
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 06
|
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
21,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
21,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
06 02 07
|
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
|
12,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 08
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
22,9
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
31,8
|
0,0
|
31,8
|
|
|
ხარჯები
|
22,9
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
31,8
|
0,0
|
31,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22,9
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
31,8
|
0,0
|
31,8
|
|
06 02 09
|
სოციალური ღონისძიებების პროგრამა
|
7,6
|
9,2
|
0,0
|
9,2
|
9,6
|
0,0
|
9,6
|
|
|
ხარჯები
|
7,6
|
9,2
|
0,0
|
9,2
|
9,6
|
0,0
|
9,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,6
|
9,2
|
0,0
|
9,2
|
9,6
|
0,0
|
9,6
|
|
06 02 10
|
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
32,5
|
34,3
|
0,0
|
34,3
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,5
|
34,3
|
0,0
|
34,3
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32,5
|
34,3
|
0,0
|
34,3
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
32,5
|
34,3
|
0,0
|
34,3
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
06 02 11
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
59,6
|
90,6
|
0,0
|
90,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,6
|
90,6
|
0,0
|
90,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57,4
|
90,6
|
0,0
|
90,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 12
|
დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 13
|
პროექტი ‘საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,5
|
0,0
|
24,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,5
|
0,0
|
24,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,5
|
0,0
|
24,5
|
|