ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
ორგ.
კოდი
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
2020 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
გეგმა
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
24,802.4
39,753.2
14,433.7
25,319.5
30,730.9
9,120.6
21,610.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,264.5
1,302.5
0.0
1,302.5
1,312.0
0.0
1,312.0
ხარჯები
14,584.6
17,897.5
974.3
16,923.2
17,694.6
711.6
16,983.0
შრომის ანაზღაურება
2,738.7
3,141.3
138.0
3,003.3
2,997.2
149.5
2,847.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,883.1
21,519.3
13,459.5
8,059.9
12,872.1
8,409.0
4,463.1
ვალდებულებების კლება
334.7
336.4
0.0
336.4
164.2
0.0
164.2
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5,152.5
6,425.4
191.0
6,234.4
5,713.4
186.0
5,527.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
183.0
183.0
183.0
183.0
183.0
ხარჯები
4,745.0
5,887.0
187.0
5,700.0
5,526.4
186.0
5,340.4
შრომის ანაზღაურება
2,738.7
3,141.3
138.0
3,003.3
2,997.2
149.5
2,847.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.8
202.0
4.0
198.0
22.8
0.0
22.8
ვალდებულებების კლება
334.7
336.4
0.0
336.4
164.2
0.0
164.2
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
4,639.6
5,966.8
191.0
5,775.8
5,196.3
186.0
5,010.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
183.0
183.0
0.0
183.0
183.0
0.0
183.0
ხარჯები
4,566.8
5,764.8
187.0
5,577.8
5,173.5
186.0
4,987.5
შრომის ანაზღაურება
2,738.7
3,141.3
138.0
3,003.3
2,997.2
149.5
2,847.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.8
202.0
4.0
198.0
22.8
0.0
22.8
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
738.9
872.7
0.0
872.7
805.8
0.0
805.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
ხარჯები
738.9
869.7
0.0
869.7
803.0
0.0
803.0
შრომის ანაზღაურება
569.3
645.6
0.0
645.6
598.7
0.0
598.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.0
0.0
3.0
2.8
0.0
2.8
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3,711.0
4,853.8
0.0
4,853.8
4,180.5
0.0
4,180.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
159.0
159.0
159.0
159.0
159.0
ხარჯები
3,638.2
4,658.8
0.0
4,658.8
4,160.5
0.0
4,160.5
შრომის ანაზღაურება
2,025.6
2,333.6
0.0
2,333.6
2,249.0
0.0
2,249.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.8
195.0
0.0
195.0
20.0
0.0
20.0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
185.4
216.3
191.0
25.3
186.0
186.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
ხარჯები
185.4
212.3
187.0
25.3
186.0
186.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
143.8
162.1
138.0
24.1
149.5
149.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
4.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 04
საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება
4.4
24.0
0.0
24.0
24.0
0.0
24.0
ხარჯები
4.4
24.0
0.0
24.0
24.0
0.0
24.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
512.9
458.6
0.0
458.6
517.1
0.0
517.1
ხარჯები
178.2
122.2
0.0
122.2
352.9
0.0
352.9
ვალდებულებების კლება
334.7
336.4
0.0
336.4
164.2
0.0
164.2
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
280.0
0.0
280.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
280.0
0.0
280.0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
36.2
0.0
36.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
36.2
0.0
36.2
0.0
0.0
0.0
01 02 03
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
512.9
422.4
0.0
422.4
237.1
0.0
237.1
ხარჯები
178.2
86.0
0.0
86.0
72.9
0.0
72.9
ვალდებულებების კლება
334.7
336.4
0.0
336.4
164.2
0.0
164.2
01 02 03
მოხელეთა პროფესიული სწავლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
11,001.3
22,002.1
12,829.6
9,172.5
13,455.3
7,426.9
6,028.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
86.0
91.0
91.0
93.0
93.0
ხარჯები
1,672.6
2,251.1
277.2
1,974.0
2,186.0
313.2
1,872.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,328.7
19,750.9
12,552.4
7,198.5
11,269.3
7,113.8
4,155.5
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
3,931.9
9,667.7
7,525.6
2,142.1
7,318.2
5,772.2
1,545.9
ხარჯები
29.9
70.0
0.0
70.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,901.9
9,597.7
7,525.6
2,072.1
7,318.2
5,772.2
1,545.9
02 01 01
გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება
29.9
70.0
0.0
70.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
29.9
70.0
0.0
70.0
0.0
0.0
0.0
02 01 02
გზების კაპიტალური შეკეთება
3,901.9
9,597.7
7,525.6
2,072.1
7,318.2
5,772.2
1,545.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,901.9
9,597.7
7,525.6
2,072.1
7,318.2
5,772.2
1,545.9
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
2,703.8
3,480.5
1,491.8
1,988.7
3,049.2
567.0
2,482.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
86.0
91.0
91.0
93.0
93.0
ხარჯები
804.9
942.9
0.0
942.9
958.8
0.0
958.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,899.0
2,537.6
1,491.8
1,045.8
2,090.4
567.0
1,523.4
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
770.0
891.0
0.0
891.0
900.0
0.0
900.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
86.0
91.0
91.0
93.0
93.0
ხარჯები
770.0
891.0
0.0
891.0
900.0
0.0
900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
1,886.3
2,489.1
1,491.8
997.3
2,091.9
567.0
1,524.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
86.0
91.0
91.0
93.0
93.0
ხარჯები
0.0
1.5
0.0
1.5
1.5
0.0
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,886.3
2,487.6
1,491.8
995.8
2,090.4
567.0
1,523.4
02 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
47.5
100.4
0.0
100.4
57.3
0.0
57.3
ხარჯები
34.9
50.4
0.0
50.4
57.3
0.0
57.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.7
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
02 03
გარე განათება
714.0
791.2
47.6
743.6
567.7
1.9
565.8
ხარჯები
629.9
561.5
0.0
561.5
564.0
0.0
564.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.2
229.7
47.6
182.2
3.7
1.9
1.8
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
629.9
561.5
0.0
561.5
564.0
0.0
564.0
ხარჯები
629.9
561.5
0.0
561.5
564.0
0.0
564.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 01 01
გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
455.0
450.0
0.0
450.0
450.0
0.0
450.0
ხარჯები
455.0
450.0
0.0
450.0
450.0
0.0
450.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 01 02
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა
174.9
111.5
0.0
111.5
114.0
0.0
114.0
ხარჯები
174.9
111.5
0.0
111.5
114.0
0.0
114.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
84.2
229.7
47.6
182.2
3.7
1.9
1.8
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.2
229.7
47.6
182.2
3.7
1.9
1.8
02 04
მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
2,025.1
1,999.5
969.5
1,030.0
286.7
8.0
278.7
ხარჯები
4.7
55.0
0.0
55.0
70.0
0.0
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,020.4
1,944.5
969.5
975.0
216.7
8.0
208.7
02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
687.7
2,002.3
545.2
1,457.1
313.9
0.4
313.5
ხარჯები
157.9
168.8
0.0
168.8
260.0
0.0
260.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
529.8
1,833.4
545.2
1,288.3
53.9
0.4
53.5
02 06 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელები)
622.0
1,968.4
545.2
1,423.3
178.9
0.4
178.5
ხარჯები
92.1
135.0
0.0
135.0
125.0
0.0
125.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
529.8
1,833.4
545.2
1,288.3
53.9
0.4
53.5
02 06 02
დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა
65.8
33.8
0.0
33.8
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
65.8
33.8
0.0
33.8
35.0
0.0
35.0
02 06 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
37.0
891.4
855.4
36.0
864.0
864.0
0.0
ხარჯები
0.0
292.2
272.2
20.0
308.2
308.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37.0
599.2
583.2
16.0
555.8
555.8
0.0
02 08
სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია
256.3
90.6
56.3
34.3
19.2
16.6
2.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256.3
90.6
56.3
34.3
19.2
16.6
2.6
02 09
პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
604.8
1,441.4
11.6
1,429.8
784.4
0.0
784.4
ხარჯები
4.7
24.0
0.0
24.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.1
1,417.4
11.6
1,405.8
764.4
0.0
764.4
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება
40.5
1,637.6
1,326.7
310.9
251.9
196.7
55.2
ხარჯები
40.5
136.8
5.0
131.8
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,500.9
1,321.7
179.1
246.9
191.7
55.2
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,229.3
1,619.6
0.0
1,619.6
1,497.0
0.0
1,497.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
145.0
146.0
0.0
146.0
990.9
844.9
146.0
ხარჯები
1,224.7
1,463.6
0.0
1,463.6
1,497.0
0.0
1,497.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.6
156.0
0.0
156.0
0.0
0.0
0.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,120.0
1,495.7
0.0
1,495.7
1,367.0
0.0
1,367.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
145.0
146.0
146.0
146.0
146.0
ხარჯები
1,115.4
1,339.7
0.0
1,339.7
1,367.0
0.0
1,367.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.6
156.0
0.0
156.0
0.0
0.0
0.0
03 02
მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა
104.3
98.9
0.0
98.9
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
104.3
98.9
0.0
98.9
100.0
0.0
100.0
03 04
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
5.0
25.0
0.0
25.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
5.0
25.0
0.0
25.0
30.0
0.0
30.0
04 00
განათლება
4,160.8
5,622.4
1,236.2
4,386.3
5,248.7
844.9
4,403.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
487.0
487.0
487.0
487.0
487.0
ხარჯები
3,742.4
4,337.7
334.5
4,003.2
4,433.4
33.4
4,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
418.4
1,284.7
901.6
383.1
815.3
811.5
3.7
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
3,801.5
4,013.4
0.0
4,013.4
4,400.0
0.0
4,400.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
487.0
487.0
487.0
487.0
487.0
ხარჯები
3,742.4
4,003.2
0.0
4,003.2
4,400.0
0.0
4,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.1
10.2
0.0
10.2
0.0
0.0
0.0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
359.3
438.1
131.6
306.5
3.7
0.0
3.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
359.3
438.1
131.6
306.5
3.7
0.0
3.7
04 04
ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა
0.0
1,170.9
1,104.5
66.4
844.9
844.9
0.0
ხარჯები
0.0
334.5
334.5
0.0
33.4
33.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
836.4
770.0
66.4
811.5
811.5
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,953.6
2,637.0
0.0
2,637.0
3,325.7
483.7
2,842.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
322.5
354.5
0.0
354.5
362.0
0.0
362.0
ხარჯები
1,901.1
2,513.9
0.0
2,513.9
2,561.0
0.0
2,561.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52.5
123.1
0.0
123.1
764.7
483.7
281.0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
667.0
1,337.5
0.0
1,337.5
1,535.7
38.4
1,497.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
104.5
148.5
148.5
156.0
156.0
ხარჯები
653.4
1,217.3
0.0
1,217.3
1,347.0
0.0
1,347.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.6
120.2
0.0
120.2
188.7
38.4
150.3
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
667.0
1,337.5
0.0
1,337.5
1,347.0
0.0
1,347.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75.5
119.5
119.5
125.0
125.0
ხარჯები
653.4
1,217.3
0.0
1,217.3
1,347.0
0.0
1,347.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.6
120.2
0.0
120.2
0.0
0.0
0.0
05 01 01 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
183.1
199.7
0.0
199.7
200.0
0.0
200.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
29.0
29.0
31.0
31.0
ხარჯები
183.1
199.2
0.0
199.2
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
05 01 01 02
კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა
136.7
204.2
0.0
204.2
212.0
0.0
212.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
ხარჯები
131.7
185.2
0.0
185.2
212.0
0.0
212.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
19.0
0.0
19.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01 03
ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა
222.8
301.9
0.0
301.9
300.0
0.0
300.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34.5
34.5
34.5
35.0
35.0
ხარჯები
222.2
301.9
0.0
301.9
300.0
0.0
300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01 04
სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა
124.4
131.7
0.0
131.7
135.0
0.0
135.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
ხარჯები
116.4
131.0
0.0
131.0
135.0
0.0
135.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0
0.7
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
05 01 01 05
საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
0.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
44.0
44.0
44.0
44.0
ხარჯები
0.0
400.0
0.0
400.0
500.0
0.0
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
188.7
38.4
150.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
188.7
38.4
150.3
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1,286.6
1,299.5
0.0
1,299.5
1,790.0
445.3
1,344.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
202.0
190.0
190.0
190.0
190.0
ხარჯები
1,247.7
1,296.6
0.0
1,296.6
1,214.0
0.0
1,214.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.9
2.9
0.0
2.9
576.0
445.3
130.7
05 02 01
კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,086.8
1,065.6
0.0
1,065.6
982.0
0.0
982.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
202.0
190.0
190.0
190.0
190.0
ხარჯები
1,050.3
1,065.2
0.0
1,065.2
982.0
0.0
982.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.5
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
05 02 01 01
კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა
0.0
852.3
0.0
852.3
940.0
0.0
940.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
190.0
190.0
190.0
190.0
ხარჯები
0.0
851.9
0.0
851.9
940.0
0.0
940.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
05 02 01 02
მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა
776.8
111.6
0.0
111.6
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
160.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
767.8
111.6
0.0
111.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01 03
ა(ა)იპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი ,,სვეტი’’
268.1
59.7
0.0
59.7
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
240.5
59.7
0.0
59.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01 04
მუზეუმების ხელშეწყობა
42.0
42.0
0.0
42.0
42.0
0.0
42.0
ხარჯები
42.0
42.0
0.0
42.0
42.0
0.0
42.0
05 02 03
კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
576.0
445.3
130.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
576.0
445.3
130.7
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
05 02 05
კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
199.8
213.9
0.0
213.9
212.0
0.0
212.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
ხარჯები
197.4
211.4
0.0
211.4
212.0
0.0
212.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
2.5
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,304.9
1,446.7
177.0
1,269.7
1,490.8
179.0
1,311.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41.0
41.0
0.0
41.0
41.0
0.0
41.0
ხარჯები
1,298.8
1,444.1
175.6
1,268.5
1,490.8
179.0
1,311.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.1
2.6
1.4
1.2
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
180.4
195.0
177.0
18.0
211.0
179.0
32.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
ხარჯები
177.0
193.6
175.6
18.0
211.0
179.0
32.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4
1.4
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური დაცვა
1,124.5
1,251.7
0.0
1,251.7
1,279.8
0.0
1,279.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
0.0
13.0
13.0
0.0
13.0
ხარჯები
1,121.8
1,250.5
0.0
1,250.5
1,279.8
0.0
1,279.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
1.2
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
218.0
287.5
0.0
287.5
368.0
0.0
368.0
ხარჯები
218.0
287.5
0.0
287.5
368.0
0.0
368.0
06 02 02
მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება
696.4
750.0
0.0
750.0
700.0
0.0
700.0
ხარჯები
696.4
750.0
0.0
750.0
700.0
0.0
700.0
06 02 03
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
54.8
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
54.8
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
06 02 04
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება
0.0
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
0.0
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
06 02 05
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება
23.4
25.1
0.0
25.1
23.1
0.0
23.1
ხარჯები
23.4
25.1
0.0
25.1
23.1
0.0
23.1
06 02 06
ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა
70.0
70.7
0.0
70.7
70.7
0.0
70.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
69.2
69.5
0.0
69.5
70.7
0.0
70.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
1.2
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
06 02 07
მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
61.9
64.4
0.0
64.4
64.0
0.0
64.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
ხარჯები
60.0
64.4
0.0
64.4
64.0
0.0
64.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0