ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
2019 წლის ფაქტი
|
2020 წლის დაზუსტებული გეგმა
|
2021 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
34,663.581
|
11,221.662
|
23,441.919
|
33,872.612
|
9,204.165
|
24,668.447
|
20,133.200
|
230.000
|
19,903.200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1,605.000
|
0.000
|
1,605.000
|
1,717.000
|
0.000
|
1,717.000
|
1,759.000
|
0.000
|
1,759.000
|
|
|
ხარჯები
|
15,940.476
|
1,179.350
|
14,761.126
|
15,357.894
|
1,043.933
|
14,313.961
|
16,331.100
|
230.000
|
16,101.100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,236.451
|
90.062
|
2,146.389
|
2,046.200
|
100.000
|
1,946.200
|
2,396.400
|
100.000
|
2,296.400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,638.687
|
957.471
|
681.216
|
2,002.335
|
833.933
|
1,168.402
|
1,295.600
|
20.000
|
1,275.600
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
38.458
|
0.000
|
38.458
|
24.102
|
0.000
|
24.102
|
51.100
|
0.000
|
51.100
|
|
|
სუბსიდიები
|
8,226.796
|
99.299
|
8,127.497
|
8,686.632
|
100.000
|
8,586.632
|
10,324.500
|
100.000
|
10,224.500
|
|
|
გრანტები
|
65.210
|
0.000
|
65.210
|
70.652
|
0.000
|
70.652
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,612.059
|
9.300
|
1,602.759
|
1,965.558
|
10.000
|
1,955.558
|
1,721.500
|
10.000
|
1,711.500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,122.815
|
23.218
|
2,099.597
|
562.415
|
0.000
|
562.415
|
542.000
|
0.000
|
542.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,684.713
|
10,042.312
|
8,642.401
|
18,462.036
|
8,160.232
|
10,301.804
|
3,725.500
|
0.000
|
3,725.500
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
18,684.713
|
10,042.312
|
8,642.401
|
18,462.036
|
8,160.232
|
10,301.804
|
3,725.500
|
0.000
|
3,725.500
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
52.682
|
0.000
|
52.682
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
|
საშინაო
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
52.682
|
0.000
|
52.682
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3,725.824
|
138.058
|
3,587.766
|
3,446.439
|
120.000
|
3,326.439
|
4,005.700
|
120.000
|
3,885.700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,104.986
|
138.058
|
2,966.928
|
3,357.840
|
118.400
|
3,239.440
|
3,790.100
|
120.000
|
3,670.100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,236.451
|
90.062
|
2,146.389
|
2,046.200
|
100.000
|
1,946.200
|
2,396.400
|
100.000
|
2,296.400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
689.776
|
24.778
|
664.998
|
1,125.807
|
18.400
|
1,107.407
|
1,205.600
|
20.000
|
1,185.600
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
38.458
|
0.000
|
38.458
|
24.102
|
0.000
|
24.102
|
51.100
|
0.000
|
51.100
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
7.214
|
0.000
|
7.214
|
20.652
|
0.000
|
20.652
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.075
|
0.000
|
12.075
|
18.667
|
0.000
|
18.667
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
121.012
|
23.218
|
97.794
|
122.412
|
0.000
|
122.412
|
122.000
|
0.000
|
122.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
582.446
|
0.000
|
582.446
|
35.917
|
1.600
|
34.317
|
139.000
|
0.000
|
139.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
582.446
|
0.000
|
582.446
|
35.917
|
1.600
|
34.317
|
139.000
|
0.000
|
139.000
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
52.682
|
0.000
|
52.682
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
|
საშინაო
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
52.682
|
0.000
|
52.682
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3,723.324
|
138.058
|
3,585.266
|
3,206.546
|
120.000
|
3,086.546
|
3,651.000
|
120.000
|
3,531.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
191.000
|
0.000
|
191.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,102.486
|
138.058
|
2,964.428
|
3,132.237
|
118.400
|
3,013.837
|
3,512.000
|
120.000
|
3,392.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,236.451
|
90.062
|
2,146.389
|
2,046.200
|
100.000
|
1,946.200
|
2,396.400
|
100.000
|
2,296.400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
687.276
|
24.778
|
662.498
|
903.324
|
18.400
|
884.924
|
978.600
|
20.000
|
958.600
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
38.458
|
0.000
|
38.458
|
24.102
|
0.000
|
24.102
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
7.214
|
0.000
|
7.214
|
20.652
|
0.000
|
20.652
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.075
|
0.000
|
12.075
|
18.667
|
0.000
|
18.667
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
121.012
|
23.218
|
97.794
|
119.292
|
0.000
|
119.292
|
122.000
|
0.000
|
122.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
582.446
|
0.000
|
582.446
|
35.917
|
1.600
|
34.317
|
139.000
|
0.000
|
139.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
582.446
|
0.000
|
582.446
|
35.917
|
1.600
|
34.317
|
139.000
|
0.000
|
139.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
699.421
|
0.000
|
699.421
|
723.145
|
0.000
|
723.145
|
751.400
|
0.000
|
751.400
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27.000
|
|
27.000
|
27.000
|
|
27.000
|
27.000
|
|
27.000
|
|
|
ხარჯები
|
653.295
|
0.000
|
653.295
|
718.145
|
0.000
|
718.145
|
736.400
|
0.000
|
736.400
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
461.835
|
0.000
|
461.835
|
472.700
|
0.000
|
472.700
|
490.000
|
0.000
|
490.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
112.225
|
0.000
|
112.225
|
161.445
|
0.000
|
161.445
|
162.400
|
0.000
|
162.400
|
|
|
პროცენტი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.806
|
0.000
|
2.806
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
76.429
|
0.000
|
76.429
|
82.000
|
0.000
|
82.000
|
82.000
|
0.000
|
82.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46.126
|
0.000
|
46.126
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
46.126
|
0.000
|
46.126
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
15.000
|
0.000
|
15.000
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფასეულობები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
2,866.347
|
23.218
|
2,843.129
|
2,339.504
|
0.000
|
2,339.504
|
2,742.900
|
0.000
|
2,742.900
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153.000
|
|
153.000
|
162.000
|
|
162.000
|
162.000
|
|
162.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,324.296
|
23.218
|
2,301.078
|
2,282.195
|
0.000
|
2,282.195
|
2,643.900
|
0.000
|
2,643.900
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,674.758
|
0.000
|
1,674.758
|
1,473.500
|
0.000
|
1,473.500
|
1,806.400
|
0.000
|
1,806.400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
550.014
|
0.000
|
550.014
|
710.982
|
0.000
|
710.982
|
785.500
|
0.000
|
785.500
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
38.458
|
0.000
|
38.458
|
24.102
|
0.000
|
24.102
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
7.214
|
0.000
|
7.214
|
20.652
|
0.000
|
20.652
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9.269
|
0.000
|
9.269
|
15.667
|
0.000
|
15.667
|
12.000
|
0.000
|
12.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
44.583
|
23.218
|
21.365
|
37.292
|
0.000
|
37.292
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
503.659
|
0.000
|
503.659
|
18.917
|
0.000
|
18.917
|
99.000
|
0.000
|
99.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
503.659
|
0.000
|
503.659
|
18.917
|
0.000
|
18.917
|
99.000
|
0.000
|
99.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
38.392
|
0.000
|
38.392
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
|
157.556
|
114.840
|
42.716
|
143.897
|
120.000
|
23.897
|
156.700
|
120.000
|
36.700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.000
|
|
11.000
|
11.000
|
|
11.000
|
11.000
|
|
11.000
|
|
|
ხარჯები
|
124.895
|
114.840
|
10.055
|
131.897
|
118.400
|
13.497
|
131.700
|
120.000
|
11.700
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
99.858
|
90.062
|
9.796
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.037
|
24.778
|
0.259
|
30.897
|
18.400
|
12.497
|
30.700
|
20.000
|
10.700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32.661
|
0.000
|
32.661
|
12.000
|
1.600
|
10.400
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
32.661
|
0.000
|
32.661
|
12.000
|
1.600
|
10.400
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
32.143
|
0.000
|
32.143
|
327.700
|
0.000
|
327.700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
17.853
|
0.000
|
17.853
|
251.100
|
0.000
|
251.100
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
17.853
|
0.000
|
17.853
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
14.290
|
0.000
|
14.290
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
14.290
|
0.000
|
14.290
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
|
საგარეო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
12.349
|
0.000
|
12.349
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
12.349
|
0.000
|
12.349
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
12.349
|
0.000
|
12.349
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
19.794
|
0.000
|
19.794
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
5.504
|
0.000
|
5.504
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
5.504
|
0.000
|
5.504
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
14.290
|
0.000
|
14.290
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
14.290
|
0.000
|
14.290
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
127.700
|
0.000
|
127.700
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
51.100
|
0.000
|
51.100
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.1
|
0.0
|
51.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
|
01 03
|
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
|
2.500
|
0.000
|
2.500
|
7.750
|
0.000
|
7.750
|
27.000
|
0.000
|
27.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.500
|
0.000
|
2.500
|
7.750
|
0.000
|
7.750
|
27.000
|
0.000
|
27.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.500
|
0.000
|
2.500
|
7.750
|
0.000
|
7.750
|
27.000
|
0.000
|
27.000
|
|
01 04
|
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
196.880
|
0.000
|
196.880
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
3.120
|
0.000
|
3.120
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
18,323.547
|
8,955.391
|
9,368.156
|
16,736.821
|
6,483.411
|
10,253.410
|
4,911.000
|
0.000
|
4,911.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.000
|
0.000
|
14.000
|
56.000
|
0.000
|
56.000
|
98.000
|
0.000
|
98.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,075.746
|
0.000
|
2,075.746
|
1,394.300
|
0.000
|
1,394.300
|
1,557.500
|
0.000
|
1,557.500
|
|
|
სუბსიდიები
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
1,084.300
|
0.000
|
1,084.300
|
1,257.500
|
0.000
|
1,257.500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,795.746
|
0.000
|
1,795.746
|
310.000
|
0.000
|
310.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,247.801
|
8,955.391
|
7,292.410
|
15,342.521
|
6,483.411
|
8,859.110
|
3,353.500
|
0.000
|
3,353.500
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16,247.801
|
8,955.391
|
7,292.410
|
15,342.521
|
6,483.411
|
8,859.110
|
3,353.500
|
0.000
|
3,353.500
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
14,200.858
|
7,943.972
|
6,256.886
|
12,846.920
|
5,638.952
|
7,207.968
|
3,193.500
|
0.000
|
3,193.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,200.858
|
7,943.972
|
6,256.886
|
12,846.920
|
5,638.952
|
7,207.968
|
3,193.500
|
0.000
|
3,193.500
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,200.858
|
7,943.972
|
6,256.886
|
12,846.920
|
5,638.952
|
7,207.968
|
3,193.500
|
0.000
|
3,193.500
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 02
|
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
13,208.256
|
7,035.730
|
6,172.526
|
11,304.729
|
5,182.939
|
6,121.790
|
3,193.500
|
0.000
|
3,193.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,208.256
|
7,035.730
|
6,172.526
|
11,304.729
|
5,182.939
|
6,121.790
|
3,193.500
|
0.000
|
3,193.500
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13,208.256
|
7,035.730
|
6,172.526
|
11,304.729
|
5,182.939
|
6,121.790
|
3,193.500
|
0.000
|
3,193.500
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
|
3.979
|
0.000
|
3.979
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.979
|
0.000
|
3.979
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.979
|
0.000
|
3.979
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 04
|
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
104.934
|
0.000
|
104.934
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
104.934
|
0.000
|
104.934
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
104.934
|
0.000
|
104.934
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 05
|
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
|
988.623
|
908.242
|
80.381
|
573.710
|
456.013
|
117.697
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
988.623
|
908.242
|
80.381
|
573.710
|
456.013
|
117.697
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
988.623
|
908.242
|
80.381
|
573.710
|
456.013
|
117.697
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 06
|
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
863.547
|
0.000
|
863.547
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
863.547
|
0.000
|
863.547
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
863.547
|
0.000
|
863.547
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 02
|
წყლის სისტემის განვითარება
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
814.255
|
20.752
|
793.503
|
550.000
|
0.000
|
550.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
41.000
|
0.000
|
41.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
568.000
|
0.000
|
568.000
|
440.000
|
0.000
|
440.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
308.000
|
0.000
|
308.000
|
440.000
|
0.000
|
440.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
260.0
|
0.0
|
260.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
110.000
|
0.000
|
110.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
110.000
|
0.000
|
110.000
|
|
02 02 01
|
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
568.000
|
0.000
|
568.000
|
550.000
|
0.000
|
550.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
41.000
|
|
41.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
568.000
|
0.000
|
568.000
|
440.000
|
0.000
|
440.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
308.000
|
|
308.000
|
440.000
|
|
440.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
260.0
|
0.0
|
260.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
110.000
|
0.000
|
110.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
110.000
|
0.000
|
110.000
|
|
02 02 02
|
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
224.936
|
211.129
|
13.807
|
246.255
|
20.752
|
225.503
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 02 03
|
შპს ჭიათურის წყალი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
706.520
|
0.000
|
706.520
|
317.500
|
0.000
|
317.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
7.000
|
0.000
|
7.000
|
8.000
|
0.000
|
8.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
286.800
|
0.000
|
286.800
|
317.500
|
0.000
|
317.500
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
286.800
|
0.000
|
286.800
|
317.500
|
0.000
|
317.500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
419.720
|
0.000
|
419.720
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
419.720
|
0.000
|
419.720
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
288.000
|
0.000
|
288.000
|
317.500
|
0.000
|
317.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
7.000
|
|
7.000
|
8.000
|
|
8.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
286.800
|
0.000
|
286.800
|
317.500
|
0.000
|
317.500
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
286.800
|
|
286.800
|
317.500
|
|
317.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
1.200
|
0.000
|
1.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
1.200
|
0.000
|
1.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
418.520
|
0.000
|
418.520
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.650
|
0.000
|
5.650
|
418.520
|
0.000
|
418.520
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
418.520
|
0.000
|
418.520
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
489.500
|
0.000
|
489.500
|
550.000
|
0.000
|
550.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.000
|
0.000
|
14.000
|
49.000
|
0.000
|
49.000
|
49.000
|
0.000
|
49.000
|
|
|
ხარჯები
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
489.500
|
0.000
|
489.500
|
500.000
|
0.000
|
500.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
489.500
|
0.000
|
489.500
|
500.000
|
0.000
|
500.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
489.500
|
0.000
|
489.500
|
550.000
|
0.000
|
550.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.000
|
|
14.000
|
49.000
|
|
49.000
|
49.000
|
|
49.000
|
|
|
ხარჯები
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
489.500
|
0.000
|
489.500
|
500.000
|
0.000
|
500.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
280.000
|
|
280.000
|
489.500
|
|
489.500
|
500.000
|
|
500.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
02 04 02
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 05
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
102.259
|
0.000
|
102.259
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
102.259
|
0.000
|
102.259
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
102.259
|
0.000
|
102.259
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
2,110.353
|
0.000
|
2,110.353
|
247.354
|
0.000
|
247.354
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,786.121
|
0.000
|
1,786.121
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,786.121
|
0.000
|
1,786.121
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
324.232
|
0.000
|
324.232
|
197.354
|
0.000
|
197.354
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 01
|
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 02
|
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
|
97.831
|
0.000
|
97.831
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
97.831
|
0.000
|
97.831
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
97.8
|
0.0
|
97.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 03
|
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
|
2,012.522
|
0.000
|
2,012.522
|
197.354
|
0.000
|
197.354
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,786.121
|
0.000
|
1,786.121
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,786.121
|
0.000
|
1,786.121
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
226.401
|
0.000
|
226.401
|
197.354
|
0.000
|
197.354
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
226.401
|
0.000
|
226.401
|
197.354
|
0.000
|
197.354
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 07
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1,501.750
|
800.290
|
701.460
|
1,510.013
|
823.707
|
686.306
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
9.625
|
0.000
|
9.625
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.625
|
0.000
|
9.625
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,492.125
|
800.290
|
691.835
|
1,510.013
|
823.707
|
686.306
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,492.1
|
800.3
|
691.8
|
1,510.0
|
823.7
|
686.3
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 07 01
|
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
|
369.661
|
0.000
|
369.661
|
436.306
|
0.000
|
436.306
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
9.625
|
0.000
|
9.625
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.625
|
0.000
|
9.625
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
360.036
|
0.000
|
360.036
|
436.306
|
0.000
|
436.306
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
360.0
|
0.0
|
360.0
|
436.306
|
0.000
|
436.306
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 07 02
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1,132.089
|
800.290
|
331.799
|
1,073.707
|
823.707
|
250.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,132.089
|
800.290
|
331.799
|
1,073.707
|
823.707
|
250.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,132.089
|
800.290
|
331.799
|
1,073.707
|
823.707
|
250.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 08
|
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,683.204
|
0.000
|
1,683.204
|
1,498.909
|
92.538
|
1,406.371
|
1,510.000
|
0.000
|
1,510.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
196.000
|
0.000
|
196.000
|
198.000
|
0.000
|
198.000
|
198.000
|
0.000
|
198.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,639.831
|
0.000
|
1,639.831
|
1,363.350
|
0.000
|
1,363.350
|
1,440.000
|
0.000
|
1,440.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,639.831
|
0.000
|
1,639.831
|
1,363.350
|
0.000
|
1,363.350
|
1,440.000
|
0.000
|
1,440.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43.373
|
0.000
|
43.373
|
135.559
|
92.538
|
43.021
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
43.373
|
0.000
|
43.373
|
135.559
|
92.538
|
43.021
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,647.919
|
0.000
|
1,647.919
|
1,397.000
|
0.000
|
1,397.000
|
1,440.000
|
0.000
|
1,440.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
196.000
|
|
196.000
|
198.000
|
|
198.000
|
198.000
|
|
198.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,639.831
|
0.000
|
1,639.831
|
1,363.350
|
0.000
|
1,363.350
|
1,440.000
|
0.000
|
1,440.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,639.831
|
|
1,639.831
|
1,363.350
|
|
1,363.350
|
1,440.000
|
|
1,440.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.088
|
0.000
|
8.088
|
33.650
|
0.000
|
33.650
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8.088
|
0.000
|
8.088
|
33.650
|
0.000
|
33.650
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 02
|
ქვათაცვენის ღონისძიებები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხების აღდგენა
|
35.285
|
0.000
|
35.285
|
101.909
|
92.538
|
9.371
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35.285
|
0.000
|
35.285
|
101.909
|
92.538
|
9.371
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35.285
|
0.000
|
35.285
|
101.909
|
92.538
|
9.371
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 00
|
განათლება
|
4,872.273
|
1,934.789
|
2,937.484
|
6,402.431
|
2,274.890
|
4,127.541
|
4,000.000
|
0.000
|
4,000.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
655.000
|
0.000
|
655.000
|
702.000
|
0.000
|
702.000
|
702.000
|
0.000
|
702.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,753.795
|
932.693
|
2,821.102
|
3,774.916
|
815.533
|
2,959.383
|
4,000.000
|
0.000
|
4,000.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
932.693
|
932.693
|
0.000
|
815.533
|
815.533
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,821.102
|
0.000
|
2,821.102
|
2,945.700
|
0.000
|
2,945.700
|
4,000.000
|
0.000
|
4,000.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
13.683
|
0.000
|
13.683
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,118.478
|
1,002.096
|
116.382
|
2,627.515
|
1,459.357
|
1,168.158
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,118.478
|
1,002.096
|
116.382
|
2,627.515
|
1,459.357
|
1,168.158
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
2,922.840
|
0.000
|
2,922.840
|
3,021.000
|
0.000
|
3,021.000
|
4,000.000
|
0.000
|
4,000.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
655.000
|
|
655.000
|
702.000
|
|
702.000
|
702.000
|
|
702.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,821.102
|
0.000
|
2,821.102
|
2,945.700
|
0.000
|
2,945.700
|
4,000.000
|
0.000
|
4,000.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,821.102
|
|
2,821.102
|
2,945.700
|
|
2,945.700
|
4,000.000
|
|
4,000.000
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101.738
|
0.000
|
101.738
|
75.300
|
0.000
|
75.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
101.738
|
0.000
|
101.738
|
75.300
|
0.000
|
75.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
1,404.385
|
336.604
|
1,067.781
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
1,404.385
|
336.604
|
1,067.781
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
1,404.385
|
336.604
|
1,067.781
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
1,871.433
|
1,856.789
|
14.644
|
1,977.046
|
1,938.286
|
38.760
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
932.693
|
932.693
|
0.000
|
829.216
|
815.533
|
13.683
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
932.693
|
932.693
|
0.000
|
815.533
|
815.533
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
13.683
|
0.000
|
13.683
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
938.740
|
924.096
|
14.644
|
1,147.830
|
1,122.753
|
25.077
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
938.740
|
924.096
|
14.644
|
1,147.830
|
1,122.753
|
25.077
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
4,141.792
|
0.000
|
4,141.792
|
3,661.126
|
123.326
|
3,537.800
|
3,815.000
|
0.000
|
3,815.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
531.000
|
0.000
|
531.000
|
542.000
|
0.000
|
542.000
|
542.000
|
0.000
|
542.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,536.502
|
0.000
|
3,536.502
|
3,340.602
|
0.000
|
3,340.602
|
3,652.000
|
0.000
|
3,652.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
21.000
|
0.000
|
21.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,353.541
|
0.000
|
3,353.541
|
3,153.282
|
0.000
|
3,153.282
|
3,482.000
|
0.000
|
3,482.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
108.747
|
0.000
|
108.747
|
116.320
|
0.000
|
116.320
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
605.290
|
0.000
|
605.290
|
320.524
|
123.326
|
197.198
|
163.000
|
0.000
|
163.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
605.290
|
0.000
|
605.290
|
320.524
|
123.326
|
197.198
|
163.000
|
0.000
|
163.000
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1,769.689
|
0.000
|
1,769.689
|
1,505.506
|
123.326
|
1,382.180
|
1,570.000
|
0.000
|
1,570.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
207.000
|
0.000
|
207.000
|
215.000
|
0.000
|
215.000
|
215.000
|
0.000
|
215.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,396.359
|
0.000
|
1,396.359
|
1,271.762
|
0.000
|
1,271.762
|
1,457.000
|
0.000
|
1,457.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,396.359
|
0.000
|
1,396.359
|
1,271.762
|
0.000
|
1,271.762
|
1,457.000
|
0.000
|
1,457.000
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
373.330
|
0.000
|
373.330
|
233.744
|
123.326
|
110.418
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
373.330
|
0.000
|
373.330
|
233.744
|
123.326
|
110.418
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1,400.599
|
0.000
|
1,400.599
|
1,297.000
|
0.000
|
1,297.000
|
1,570.000
|
0.000
|
1,570.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
207.000
|
0.000
|
207.000
|
215.000
|
0.000
|
215.000
|
215.000
|
0.000
|
215.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,396.359
|
0.000
|
1,396.359
|
1,271.762
|
0.000
|
1,271.762
|
1,457.000
|
0.000
|
1,457.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,396.359
|
0.000
|
1,396.359
|
1,271.762
|
0.000
|
1,271.762
|
1,457.000
|
0.000
|
1,457.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.240
|
0.000
|
4.240
|
25.238
|
0.000
|
25.238
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.240
|
0.000
|
4.240
|
25.238
|
0.000
|
25.238
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
05 01 01 01
|
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა
|
780.508
|
0.000
|
780.508
|
707.000
|
0.000
|
707.000
|
920.000
|
0.000
|
920.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
122.000
|
|
122.000
|
126.000
|
|
126.000
|
126.000
|
|
126.000
|
|
|
ხარჯები
|
780.508
|
0.000
|
780.508
|
691.792
|
0.000
|
691.792
|
807.000
|
0.000
|
807.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
780.508
|
|
780.508
|
691.792
|
|
691.792
|
807.000
|
|
807.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
15.208
|
0.000
|
15.208
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.208
|
0.000
|
15.208
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
05 01 01 02
|
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
|
389.113
|
0.000
|
389.113
|
368.000
|
0.000
|
368.000
|
400.000
|
0.000
|
400.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
46.000
|
|
46.000
|
49.000
|
|
49.000
|
49.000
|
|
49.000
|
|
|
ხარჯები
|
385.983
|
0.000
|
385.983
|
362.960
|
0.000
|
362.960
|
400.000
|
0.000
|
400.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
385.983
|
|
385.983
|
362.960
|
|
362.960
|
400.000
|
|
400.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.130
|
0.000
|
3.130
|
5.040
|
0.000
|
5.040
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
5.040
|
0.000
|
5.040
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 01 03
|
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
|
230.978
|
0.000
|
230.978
|
222.000
|
0.000
|
222.000
|
250.000
|
0.000
|
250.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39.000
|
|
39.000
|
40.000
|
|
40.000
|
40.000
|
|
40.000
|
|
|
ხარჯები
|
229.868
|
0.000
|
229.868
|
217.010
|
0.000
|
217.010
|
250.000
|
0.000
|
250.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
229.868
|
|
229.868
|
217.010
|
|
217.010
|
250.000
|
|
250.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.110
|
0.000
|
1.110
|
4.990
|
0.000
|
4.990
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.110
|
0.000
|
1.110
|
4.990
|
0.000
|
4.990
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
369.090
|
0.000
|
369.090
|
208.506
|
123.326
|
85.180
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
369.090
|
0.000
|
369.090
|
208.506
|
123.326
|
85.180
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
369.090
|
0.000
|
369.090
|
208.506
|
123.326
|
85.180
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
2,263.356
|
0.000
|
2,263.356
|
2,039.300
|
0.000
|
2,039.300
|
2,125.000
|
0.000
|
2,125.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
324.000
|
0.000
|
324.000
|
327.000
|
0.000
|
327.000
|
327.000
|
0.000
|
327.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,031.396
|
0.000
|
2,031.396
|
1,952.520
|
0.000
|
1,952.520
|
2,075.000
|
0.000
|
2,075.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
21.000
|
0.000
|
21.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,957.182
|
0.000
|
1,957.182
|
1,881.520
|
0.000
|
1,881.520
|
2,025.000
|
0.000
|
2,025.000
|
|
|
გრანტები
|
57.996
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
231.960
|
0.000
|
231.960
|
86.780
|
0.000
|
86.780
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
231.960
|
0.000
|
231.960
|
86.780
|
0.000
|
86.780
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1,937.141
|
0.000
|
1,937.141
|
1,835.000
|
0.000
|
1,835.000
|
1,965.000
|
0.000
|
1,965.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
324.000
|
0.000
|
324.000
|
327.000
|
0.000
|
327.000
|
327.000
|
0.000
|
327.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,925.178
|
0.000
|
1,925.178
|
1,821.520
|
0.000
|
1,821.520
|
1,965.000
|
0.000
|
1,965.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,867.182
|
0.000
|
1,867.182
|
1,771.520
|
0.000
|
1,771.520
|
1,965.000
|
0.000
|
1,965.000
|
|
|
გრანტები
|
57.996
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.963
|
0.000
|
11.963
|
13.480
|
0.000
|
13.480
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11.963
|
0.000
|
11.963
|
13.480
|
0.000
|
13.480
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 01
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
|
290.487
|
0.000
|
290.487
|
290.000
|
0.000
|
290.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
56.000
|
|
56.000
|
56.000
|
|
56.000
|
56.000
|
|
56.000
|
|
|
ხარჯები
|
285.344
|
0.000
|
285.344
|
290.000
|
0.000
|
290.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
285.344
|
|
285.344
|
290.000
|
|
290.000
|
300.000
|
|
300.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.143
|
0.000
|
5.143
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.143
|
0.000
|
5.143
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 02
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
|
201.693
|
0.000
|
201.693
|
210.000
|
0.000
|
210.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29.000
|
|
29.000
|
29.000
|
|
29.000
|
29.000
|
|
29.000
|
|
|
ხარჯები
|
201.693
|
0.000
|
201.693
|
208.800
|
0.000
|
208.800
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
201.693
|
|
201.693
|
208.800
|
|
208.800
|
220.000
|
|
220.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
1.200
|
0.000
|
1.200
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 03
|
სახვითი ხელოვნების განვითარება
|
65.519
|
0.000
|
65.519
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12.000
|
|
12.000
|
12.000
|
|
12.000
|
12.000
|
|
12.000
|
|
|
ხარჯები
|
65.519
|
0.000
|
65.519
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
65.000
|
0.000
|
65.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.519
|
|
65.519
|
65.000
|
|
65.000
|
65.000
|
|
65.000
|
|
05 02 01 04
|
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
|
291.968
|
0.000
|
291.968
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
66.000
|
|
66.000
|
68.000
|
|
68.000
|
68.000
|
|
68.000
|
|
|
ხარჯები
|
285.148
|
0.000
|
285.148
|
277.720
|
0.000
|
277.720
|
280.000
|
0.000
|
280.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
285.148
|
|
285.148
|
277.720
|
|
277.720
|
280.000
|
|
280.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.820
|
0.000
|
6.820
|
2.280
|
0.000
|
2.280
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.820
|
0.000
|
6.820
|
2.280
|
0.000
|
2.280
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 05
|
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
1,029.478
|
0.000
|
1,029.478
|
940.000
|
0.000
|
940.000
|
1,100.000
|
0.000
|
1,100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
161.000
|
|
161.000
|
162.000
|
|
162.000
|
162.000
|
|
162.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,029.478
|
0.000
|
1,029.478
|
930.000
|
0.000
|
930.000
|
1,100.000
|
0.000
|
1,100.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,029.478
|
|
1,029.478
|
930.000
|
|
930.000
|
1,100.000
|
|
1,100.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 06
|
თეატრი
|
57.996
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
57.996
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
57.996
|
0.000
|
57.996
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
21.000
|
0.000
|
21.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
21.000
|
0.000
|
21.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.218
|
0.000
|
16.218
|
21.000
|
0.000
|
21.000
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
05 02 03
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
219.997
|
0.000
|
219.997
|
73.300
|
0.000
|
73.300
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
219.997
|
0.000
|
219.997
|
73.300
|
0.000
|
73.300
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
219.997
|
0.000
|
219.997
|
73.300
|
0.000
|
73.300
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
110.000
|
0.000
|
110.000
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
110.000
|
0.000
|
110.000
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
90.000
|
|
90.000
|
110.000
|
|
110.000
|
60.000
|
|
60.000
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
108.747
|
0.000
|
108.747
|
116.320
|
0.000
|
116.320
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
108.747
|
0.000
|
108.747
|
116.320
|
0.000
|
116.320
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
108.747
|
0.000
|
108.747
|
116.320
|
0.000
|
116.320
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,916.941
|
193.424
|
1,723.517
|
2,126.886
|
110.000
|
2,016.886
|
1,891.500
|
110.000
|
1,781.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
19.000
|
0.000
|
19.000
|
19.000
|
0.000
|
19.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,829.616
|
108.599
|
1,721.017
|
2,126.886
|
110.000
|
2,016.886
|
1,891.500
|
110.000
|
1,781.500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
39.995
|
0.000
|
39.995
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
132.322
|
99.299
|
33.023
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
145.000
|
100.000
|
45.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,599.984
|
9.300
|
1,590.684
|
1,946.891
|
10.000
|
1,936.891
|
1,706.500
|
10.000
|
1,696.500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
97.310
|
0.000
|
97.310
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
87.325
|
84.825
|
2.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
87.325
|
84.825
|
2.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
269.057
|
184.124
|
84.933
|
179.995
|
100.000
|
79.995
|
185.000
|
100.000
|
85.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
19.000
|
0.000
|
19.000
|
19.000
|
0.000
|
19.000
|
|
|
ხარჯები
|
181.732
|
99.299
|
82.433
|
179.995
|
100.000
|
79.995
|
185.000
|
100.000
|
85.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
39.995
|
0.000
|
39.995
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
132.322
|
99.299
|
33.023
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
145.000
|
100.000
|
45.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
49.410
|
0.000
|
49.410
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
87.325
|
84.825
|
2.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
87.325
|
84.825
|
2.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
|
132.322
|
99.299
|
33.023
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
145.000
|
100.000
|
45.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18.000
|
|
18.000
|
19.000
|
|
19.000
|
19.000
|
|
19.000
|
|
|
ხარჯები
|
132.322
|
99.299
|
33.023
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
145.000
|
100.000
|
45.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
132.322
|
99.299
|
33.023
|
140.000
|
100.000
|
40.000
|
145.000
|
100.000
|
45.000
|
|
06 01 02
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
|
136.735
|
84.825
|
51.910
|
39.995
|
0.000
|
39.995
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
49.410
|
0.000
|
49.410
|
39.995
|
0.000
|
39.995
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
39.995
|
0.000
|
39.995
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
49.410
|
0.000
|
49.410
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
87.325
|
84.825
|
2.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
87.325
|
84.825
|
2.500
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
1,647.884
|
9.300
|
1,638.584
|
1,946.891
|
10.000
|
1,936.891
|
1,706.500
|
10.000
|
1,696.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,647.884
|
9.300
|
1,638.584
|
1,946.891
|
10.000
|
1,936.891
|
1,706.500
|
10.000
|
1,696.500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,599.984
|
9.300
|
1,590.684
|
1,946.891
|
10.000
|
1,936.891
|
1,706.500
|
10.000
|
1,696.500
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
1,011.888
|
0.000
|
1,011.888
|
941.584
|
0.000
|
941.584
|
947.000
|
0.000
|
947.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,011.888
|
0.000
|
1,011.888
|
941.584
|
0.000
|
941.584
|
947.000
|
0.000
|
947.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,011.888
|
0.000
|
1,011.888
|
941.584
|
0.000
|
941.584
|
947.000
|
0.000
|
947.000
|
|
06 02 01 01
|
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
|
691.878
|
0.000
|
691.878
|
591.774
|
0.000
|
591.774
|
580.000
|
0.000
|
580.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
691.878
|
0.000
|
691.878
|
591.774
|
0.000
|
591.774
|
580.000
|
0.000
|
580.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
691.878
|
0.000
|
691.878
|
591.774
|
0.000
|
591.774
|
580.000
|
0.000
|
580.000
|
|
06 02 01 02
|
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
|
48.080
|
0.000
|
48.080
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
48.080
|
0.000
|
48.080
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48.080
|
0.000
|
48.080
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
45.000
|
0.000
|
45.000
|
|
06 02 01 03
|
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
153.830
|
0.000
|
153.830
|
172.610
|
0.000
|
172.610
|
180.000
|
0.000
|
180.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
153.830
|
0.000
|
153.830
|
172.610
|
0.000
|
172.610
|
180.000
|
0.000
|
180.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
153.830
|
0.000
|
153.830
|
172.610
|
0.000
|
172.610
|
180.000
|
0.000
|
180.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 01 04
|
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
|
117.000
|
0.000
|
117.000
|
130.200
|
0.000
|
130.200
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
117.000
|
0.000
|
117.000
|
130.200
|
0.000
|
130.200
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
117.000
|
0.000
|
117.000
|
130.200
|
0.000
|
130.200
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
06 02 01 05
|
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
|
1.100
|
0.000
|
1.100
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.100
|
0.000
|
1.100
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.100
|
0.000
|
1.100
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
06 02 02
|
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
|
1.500
|
1.500
|
0.000
|
5.250
|
5.000
|
0.250
|
5.500
|
5.000
|
0.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.500
|
1.500
|
0.000
|
5.250
|
5.000
|
0.250
|
5.500
|
5.000
|
0.500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.500
|
1.500
|
0.000
|
5.250
|
5.000
|
0.250
|
5.500
|
5.000
|
0.500
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილო
|
144.896
|
0.000
|
144.896
|
179.507
|
0.000
|
179.507
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
144.896
|
0.000
|
144.896
|
179.507
|
0.000
|
179.507
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
144.896
|
0.000
|
144.896
|
179.507
|
0.000
|
179.507
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
06 02 04
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
48.200
|
7.800
|
40.400
|
62.300
|
5.000
|
57.300
|
62.000
|
5.000
|
57.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
48.200
|
7.800
|
40.400
|
62.300
|
5.000
|
57.300
|
62.000
|
5.000
|
57.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48.200
|
7.800
|
40.400
|
62.300
|
5.000
|
57.300
|
62.000
|
5.000
|
57.000
|
|
06 02 04 01
|
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
06 02 04 02
|
დევნილთა სოციალური დაცვა
|
8.900
|
7.800
|
1.100
|
11.300
|
5.000
|
6.300
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
8.900
|
7.800
|
1.100
|
11.300
|
5.000
|
6.300
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.900
|
7.800
|
1.100
|
11.300
|
5.000
|
6.300
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
06 02 04 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
2.200
|
0.000
|
2.200
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.200
|
0.000
|
2.200
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.200
|
0.000
|
2.200
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
06 02 04 04
|
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
20.100
|
0.000
|
20.100
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
20.100
|
0.000
|
20.100
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20.100
|
0.000
|
20.100
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
332.500
|
0.000
|
332.500
|
611.250
|
0.000
|
611.250
|
344.000
|
0.000
|
344.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
332.500
|
0.000
|
332.500
|
611.250
|
0.000
|
611.250
|
344.000
|
0.000
|
344.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
332.500
|
0.000
|
332.500
|
611.250
|
0.000
|
611.250
|
344.000
|
0.000
|
344.000
|
|
06 02 05 01
|
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
|
69.850
|
0.000
|
69.850
|
113.950
|
0.000
|
113.950
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
69.850
|
0.000
|
69.850
|
113.950
|
0.000
|
113.950
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
69.850
|
0.000
|
69.850
|
113.950
|
0.000
|
113.950
|
113.000
|
0.000
|
113.000
|
|
06 02 05 02
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
|
44.950
|
0.000
|
44.950
|
68.000
|
0.000
|
68.000
|
75.000
|
0.000
|
75.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
44.950
|
0.000
|
44.950
|
68.000
|
0.000
|
68.000
|
75.000
|
0.000
|
75.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44.950
|
0.000
|
44.950
|
68.000
|
0.000
|
68.000
|
75.000
|
0.000
|
75.000
|
|
06 02 05 03
|
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
|
191.300
|
0.000
|
191.300
|
84.300
|
0.000
|
84.300
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
191.300
|
0.000
|
191.300
|
84.300
|
0.000
|
84.300
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
191.300
|
0.000
|
191.300
|
84.300
|
0.000
|
84.300
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
06 02 05 04
|
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
|
26.400
|
0.000
|
26.400
|
345.000
|
0.000
|
345.000
|
6.000
|
0.000
|
6.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
26.400
|
0.000
|
26.400
|
345.000
|
0.000
|
345.000
|
6.000
|
0.000
|
6.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
26.400
|
0.000
|
26.400
|
345.000
|
0.000
|
345.000
|
6.000
|
0.000
|
6.000
|
|
06 02 06
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
47.900
|
0.000
|
47.900
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
47.900
|
0.000
|
47.900
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47.900
|
0.000
|
47.900
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 07
|
ომის ვეტერანთა დახმარება
|
61.000
|
0.000
|
61.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
61.000
|
0.000
|
61.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
61.000
|
0.000
|
61.000
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
|
06 02 08
|
რეგრესის პენია
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|