დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროექტი
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (14)
შემდგომი ცვლილებები (8)
წინა ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
|
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36 |
|
2021 წლის 24 დეკემბერი ქ. გორი |
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
|
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები |
|
შემოსავლები |
54,565.3 |
58,789.5 |
11,800.5 |
46,989.0 |
53,217.5 |
335.0 |
52,882.5 |
|||||
|
გადასახადები |
33,911.3 |
40,638.0 |
0.0 |
40,638.0 |
47,845.6 |
0.0 |
47,845.6 |
|||||
|
გრანტები |
15,724.9 |
12,205.5 |
11,800.5 |
405.0 |
335.0 |
335.0 |
0.0 |
|||||
|
სხვა შემოსავლები |
4,929.0 |
5,946.0 |
0.0 |
5,946.0 |
5,036.9 |
0.0 |
5,036.9 |
|||||
|
ხარჯები |
27,407.7 |
36,709.5 |
676.1 |
36,033.4 |
39,648.7 |
335.0 |
39,313.7 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,245.0 |
129.0 |
4,116.0 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
3,450.1 |
5,190.2 |
402.5 |
4,787.7 |
4,164.2 |
34.3 |
4,129.9 |
|||||
|
პროცენტი |
268.4 |
908.7 |
0.0 |
908.7 |
1,559.6 |
0.0 |
1,559.6 |
|||||
|
სუბსიდიები |
16,326.9 |
21,782.8 |
135.0 |
21,647.8 |
23,208.1 |
135.0 |
23,073.1 |
|||||
|
გრანტები |
302.7 |
548.9 |
0.0 |
548.9 |
842.5 |
0.0 |
842.5 |
|||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,645.7 |
1,691.7 |
7.0 |
1,684.7 |
2,154.7 |
2.0 |
2,152.7 |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
1,571.1 |
2,342.3 |
2.6 |
2,339.7 |
1,919.0 |
2.6 |
1,916.4 |
|||||
|
საოპერაციო სალდო |
27,157.6 |
22,080.0 |
11,124.4 |
10,955.6 |
13,568.8 |
0.0 |
13,568.8 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
28,150.0 |
30,518.8 |
12,859.7 |
17,659.1 |
14,148.3 |
0.0 |
14,148.3 |
|||||
|
ზრდა |
30,260.1 |
35,152.8 |
12,859.7 |
22,293.1 |
14,848.3 |
0.0 |
14,848.3 |
|||||
|
კლება |
2,110.0 |
4,634.0 |
0.0 |
4,634.0 |
700.0 |
0.0 |
700.0 |
|||||
|
მთლიანი სალდო |
-992.5 |
-8,438.8 |
-1,735.3 |
-6,703.5 |
-579.5 |
0.0 |
-579.5 |
|||||
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-1,354.9 |
-8,828.8 |
-1,735.3 |
-7,093.5 |
-1,000.0 |
0.0 |
-1,000.0 |
|||||
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
კლება |
1,354.9 |
8,828.8 |
1,735.3 |
7,093.5 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
|||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1,354.9 |
8,828.8 |
1,735.3 |
7,093.5 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
|||||
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-362.4 |
-390.0 |
0.0 |
-390.0 |
-420.5 |
0.0 |
-420.5 |
|||||
|
კლება |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
საშინაო |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები |
|
შემოსულობები |
56,675.3 |
63,423.5 |
11,800.5 |
51,623.0 |
53,917.5 |
335.0 |
53,582.5 |
|||||
|
შემოსავლები |
54,565.3 |
58,789.5 |
11,800.5 |
46,989.0 |
53,217.5 |
335.0 |
52,882.5 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
2,110.0 |
4,634.0 |
0.0 |
4,634.0 |
700.0 |
0.0 |
700.0 |
|||||
|
ფინანსური აქტივების კლება |
1,354.9 |
8,828.8 |
1,735.3 |
7,093.5 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
|||||
|
გადასახდელები |
58,030.1 |
72,252.3 |
13,535.8 |
58,716.5 |
54,917.5 |
335.0 |
54,582.5 |
|||||
|
ხარჯები |
27,407.7 |
36,709.5 |
676.1 |
36,033.4 |
39,648.7 |
335.0 |
39,313.7 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30,260.1 |
35,152.8 |
12,859.7 |
22,293.1 |
14,848.3 |
0.0 |
14,848.3 |
|||||
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
ნაშთის ცვლილება |
-1,354.9 |
-8,828.8 |
-1,735.3 |
-7,093.5 |
-1,000.0 |
0.0 |
-1,000.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 53 217,5 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები |
|
შემოსავლები |
54,565.3 |
58,789.5 |
11,800.5 |
46,989.0 |
53,217.5 |
335.0 |
52,882.5 |
|||||
|
გადასახადები |
33,911.3 |
40,638.0 |
0.0 |
40,638.0 |
47,845.6 |
0.0 |
47,845.6 |
|||||
|
გრანტები |
15,724.9 |
12,205.5 |
11,800.5 |
405.0 |
335.0 |
335.0 |
0.0 |
|||||
|
სხვა შემოსავლები |
4,929.0 |
5,946.0 |
0.0 |
5,946.0 |
5,036.9 |
0.0 |
5,036.9 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 47 845,6 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები |
|
გადასახადები |
33,911.3 |
40,638.0 |
0.0 |
40,638.0 |
47,845.6 |
0.0 |
47,845.6 |
|||||
|
დამატებული ღირებულების გადასახადი |
29,313.6 |
36,038.0 |
|
36,038.0 |
42,945.6 |
|
42,945.6 |
|||||
|
ქონების გადასახადი |
4,597.7 |
4,600.0 |
0.0 |
4,600.0 |
4,900.0 |
0.0 |
4,900.0 |
|||||
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
2,764.5 |
3,320.0 |
|
3,320.0 |
3,620.0 |
|
3,620.0 |
|||||
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
96.8 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
|||||
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
781.6 |
652.0 |
0.0 |
652.0 |
652.0 |
0.0 |
652.0 |
|||||
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
949.8 |
576.0 |
0.0 |
576.0 |
576.0 |
0.0 |
576.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 335,0 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი |
|
გრანტები |
15,724.9 |
12,205.5 |
335.0 |
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები |
184.6 |
405.0 |
0.0 |
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
15,540.3 |
11,800.5 |
335.0 |
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
1,312.8 |
674.3 |
335.0 |
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
512.8 |
674.3 |
335.0 |
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
800.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
14,227.5 |
11,126.3 |
0.0 |
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
12,479.7 |
9,530.3 |
0.0 |
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
1,596.0 |
1,596.0 |
0.0 |
|
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები |
151.8 |
0.0 |
0.0 |
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
2022 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|
|
სხვა შემოსავლები |
4,929.0 |
5,946.0 |
5,036.9 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
1,426.0 |
1,379.6 |
1,050.0 |
|
პროცენტები |
879.6 |
899.6 |
500.0 |
|
რენტა |
546.4 |
480.0 |
550.0 |
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
180.3 |
200.0 |
200.0 |
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად |
366.1 |
280.0 |
350.0 |
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
563.4 |
704.4 |
646.9 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები |
432.5 |
552.0 |
492.0 |
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
92.3 |
60.0 |
60.0 |
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
0.8 |
2.0 |
2.0 |
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
0.0 |
160.0 |
100.0 |
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
339.4 |
330.0 |
330.0 |
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
130.9 |
152.4 |
154.9 |
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
130.9 |
152.4 |
154.9 |
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
2,792.3 |
3,660.0 |
3,300.0 |
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
147.3 |
62.0 |
40.0 |
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
0.0 |
140.0 |
0.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 39 648,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები |
|
ხარჯები |
27,407.7 |
36,709.5 |
676.1 |
36,033.4 |
39,648.7 |
335.0 |
39,313.7 |
|||||
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,245.0 |
129.0 |
4,116.0 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||
|
საქონელი და მომსახურება |
3,450.1 |
5,190.2 |
402.5 |
4,787.7 |
4,164.2 |
34.3 |
4,129.9 |
|||||
|
პროცენტი |
268.4 |
908.7 |
0.0 |
908.7 |
1,559.6 |
0.0 |
1,559.6 |
|||||
|
სუბსიდიები |
16,326.9 |
21,782.8 |
135.0 |
21,647.8 |
23,208.1 |
135.0 |
23,073.1 |
|||||
|
გრანტები |
302.7 |
548.9 |
0.0 |
548.9 |
842.5 |
0.0 |
842.5 |
|||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,645.7 |
1,691.7 |
7.0 |
1,684.7 |
2,154.7 |
2.0 |
2,152.7 |
|||||
|
სხვა ხარჯები |
1,571.1 |
2,342.3 |
2.6 |
2,339.7 |
1,919.0 |
2.6 |
1,916.4 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 477,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 848,3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: (ათას ლარში)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
79.3 |
263.5 |
778.5 |
|
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
26,666.0 |
28,955.3 |
13,734.4 |
|
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
99.3 |
100.6 |
13.0 |
|
|
04 00 |
განათლება |
2,470.2 |
5,046.1 |
200.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
229.3 |
10.2 |
12.4 |
|
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
53.3 |
110.0 |
100.0 |
|
|
07 00 |
ეკონომიკური განვითარება |
662.6 |
667.0 |
10.0 |
|
|
სულ ჯამი |
30,260.1 |
35,152.8 |
14,848.3 |
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
2022 წლის პროექტი |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
2,110.0 |
4,634.0 |
700.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
85.1 |
550.0 |
110.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
2,024.9 |
4,084.0 |
590.0 |
|
მიწა |
2,024.9 |
4,084.0 |
590.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი |
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
5,697.4 |
7,426.4 |
10,194.5 |
|
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
5,149.4 |
6,086.8 |
8,399.9 |
|
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5,149.4 |
5,915.2 |
7,999.9 |
|
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
0.0 |
171.5 |
400.0 |
|
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
315.3 |
993.7 |
1,644.6 |
|
|
70133 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
315.3 |
993.7 |
1,644.6 |
|
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
232.7 |
345.9 |
150.0 |
|
|
702 |
თავდაცვა |
143.7 |
177.0 |
217.8 |
|
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
27,688.6 |
35,991.1 |
26,263.6 |
|
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
393.4 |
222.1 |
0.0 |
|
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
393.4 |
222.1 |
0.0 |
|
|
7045 |
ტრანსპორტი |
13,714.4 |
22,122.8 |
16,844.6 |
|
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
13,714.4 |
22,122.8 |
16,844.6 |
|
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში |
13,580.8 |
13,646.2 |
9,419.0 |
|
|
705 |
გარემოს დაცვა |
7,578.5 |
8,765.4 |
7,858.9 |
|
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
4,368.4 |
5,349.7 |
5,200.0 |
|
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
1,399.9 |
955.8 |
533.5 |
|
|
7054 |
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა |
1,809.2 |
2,459.9 |
2,125.4 |
|
|
7056 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
|
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
9,242.3 |
11,664.6 |
6,094.3 |
|
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
402.0 |
616.7 |
333.0 |
|
|
7063 |
წყალმომარაგება |
5,581.4 |
6,599.9 |
2,901.3 |
|
|
7064 |
გარე განათება |
1,862.6 |
2,508.6 |
2,860.0 |
|
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
1,396.4 |
1,939.4 |
0.0 |
|
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
1,729.7 |
2,020.1 |
2,543.1 |
|
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურეობა |
358.0 |
691.9 |
956.4 |
|
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
1,371.7 |
1,328.2 |
1,586.7 |
|
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
7,340.9 |
8,253.8 |
7,192.8 |
|
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
4,169.7 |
5,139.4 |
4,120.0 |
|
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
2,622.7 |
2,652.6 |
2,640.8 |
|
|
7083 |
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
69.7 |
72.0 |
72.0 |
|
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
478.8 |
389.8 |
360.0 |
|
|
709 |
განათლება |
19,140.6 |
27,720.4 |
17,300.0 |
|
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
16,318.7 |
24,716.3 |
17,200.0 |
|
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
2,821.9 |
3,004.1 |
100.0 |
|
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
2,821.9 |
3,004.1 |
100.0 |
|
|
710 |
სოციალური დაცვა |
1,985.0 |
2,017.4 |
2,524.1 |
|
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
1,141.2 |
1,111.9 |
1,431.7 |
|
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
785.5 |
743.9 |
1,016.7 |
|
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
355.7 |
368.0 |
415.0 |
|
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
5.0 |
6.0 |
4.0 |
|
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
32.0 |
38.0 |
35.0 |
|
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
333.4 |
290.3 |
364.9 |
|
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
155.5 |
189.0 |
310.0 |
|
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
317.8 |
382.3 |
378.5 |
|
|
სულ ჯამი |
80,546.8 |
104,036.1 |
80,189.1 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი |
|
საოპერაციო სალდო |
27,157.6 |
22,080.0 |
13,568.8 |
|
|
მთლიანი სალდო |
-992.5 |
-8,438.8 |
-579.5 |
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
2022 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-1,354.9 |
-8,828.8 |
-1,000.0 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
1,354.9 |
8,828.8 |
1,000.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1,354.9 |
8,828.8 |
1,000.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -420,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-362.4 |
-390.0 |
-420.5 |
|
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კლება |
362.4 |
390.0 |
420.5 |
|
|
საშინაო |
362.4 |
390.0 |
420.5 |
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების აღწერა, მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2 020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის გეგმა
|
20 22 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები |
|
|
გორის მუნიციპალიტეტი |
58,030.1 |
72,252.3 |
13,535.8 |
58,716.5 |
54,917.5 |
335.0 |
54,582.5 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
333.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
27,407.7 |
36,709.5 |
676.1 |
36,033.4 |
39,648.7 |
335.0 |
39,313.7 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,245.0 |
129.0 |
4,116.0 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30,260.1 |
35,152.8 |
12,859.7 |
22,293.1 |
14,848.3 |
0.0 |
14,848.3 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
6,203.5 |
7,993.4 |
177.0 |
7,816.4 |
10,832.8 |
200.0 |
10,632.8 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
333.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
5,761.8 |
7,339.8 |
177.0 |
7,162.8 |
9,633.8 |
200.0 |
9,433.8 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,245.0 |
129.0 |
4,116.0 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
79.3 |
263.5 |
0.0 |
263.5 |
778.5 |
0.0 |
778.5 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5,275.6 |
6,052.2 |
177.0 |
5,875.2 |
8,159.7 |
200.0 |
7,959.7 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
333.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
5,196.3 |
5,931.2 |
177.0 |
5,754.2 |
7,681.2 |
200.0 |
7,481.2 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,245.0 |
129.0 |
4,116.0 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
79.3 |
121.0 |
0.0 |
121.0 |
478.5 |
0.0 |
478.5 |
|||||
|
01 01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1,074.8 |
1,164.0 |
0.0 |
1,164.0 |
1,536.6 |
0.0 |
1,536.6 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
42.0 |
42.0 |
0.0 |
42.0 |
42.0 |
0.0 |
42.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1,049.8 |
1,153.0 |
0.0 |
1,153.0 |
1,518.1 |
0.0 |
1,518.1 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
717.9 |
741.0 |
0.0 |
741.0 |
1,047.7 |
0.0 |
1,047.7 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
25.0 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
18.5 |
0.0 |
18.5 |
|||||
|
01 01 02 |
მუნიციპალიტეტის მერია |
4,057.2 |
4,711.2 |
0.0 |
4,711.2 |
6,405.3 |
0.0 |
6,405.3 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
279.0 |
279.0 |
0.0 |
279.0 |
279.0 |
0.0 |
279.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
4,002.8 |
4,601.2 |
0.0 |
4,601.2 |
5,945.3 |
0.0 |
5,945.3 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,009.2 |
3,375.0 |
0.0 |
3,375.0 |
4,574.0 |
0.0 |
4,574.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
54.3 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
460.0 |
0.0 |
460.0 |
|||||
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის ა და მობილიზაციის სამსახური |
143.7 |
177.0 |
177.0 |
0.0 |
217.8 |
200.0 |
17.8 |
|||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
12.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
143.7 |
177.0 |
177.0 |
0.0 |
217.8 |
200.0 |
17.8 |
|||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
115.7 |
129.0 |
129.0 |
0.0 |
178.9 |
161.1 |
17.8 |
|||||
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
910.4 |
1,901.1 |
0.0 |
1,901.1 |
2,615.1 |
0.0 |
2,615.1 |
|||||
|
|
ხარჯები |
548.1 |
1,368.6 |
0.0 |
1,368.6 |
1,894.6 |
0.0 |
1,894.6 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
142.5 |
0.0 |
142.5 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
171.5 |
0.0 |
171.5 |
400.0 |
0.0 |
400.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
29.0 |
0.0 |
29.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
142.5 |
0.0 |
142.5 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
677.7 |
1,383.7 |
0.0 |
1,383.7 |
2,065.1 |
0.0 |
2,065.1 |
|||||
|
|
ხარჯები |
315.3 |
993.7 |
0.0 |
993.7 |
1,644.6 |
0.0 |
1,644.6 |
|||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||
|
01 02 03 |
საგანგებო და ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების უზრუნველყოფა |
232.7 |
345.9 |
0.0 |
345.9 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
232.7 |
345.9 |
0.0 |
345.9 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|||||
|
01 03 |
კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება |
17.4 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
17.4 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
|||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
30,516.6 |
35,276.1 |
10,515.2 |
24,760.9 |
18,895.6 |
0.0 |
18,895.6 |
|||||
|
|
ხარჯები |
3,850.5 |
6,320.9 |
0.0 |
6,320.9 |
5,161.2 |
0.0 |
5,161.2 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
26,666.0 |
28,955.3 |
10,515.2 |
18,440.1 |
13,734.4 |
0.0 |
13,734.4 |
|||||
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
13,613.9 |
13,991.6 |
5,278.4 |
8,713.2 |
6,584.6 |
0.0 |
6,584.6 |
|||||
|
|
ხარჯები |
844.4 |
905.5 |
0.0 |
905.5 |
360.0 |
0.0 |
360.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,769.4 |
13,086.1 |
5,278.4 |
7,807.7 |
6,224.6 |
0.0 |
6,224.6 |
|||||
|
02 01 01 |
გზების მოვლა-შენახვა |
493.7 |
796.6 |
0.0 |
796.6 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
493.7 |
796.6 |
0.0 |
796.6 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||
|
02 01 02 |
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
13,068.2 |
13,102.8 |
5,278.4 |
7,824.3 |
5,924.6 |
0.0 |
5,924.6 |
|||||
|
|
ხარჯები |
298.8 |
48.9 |
0.0 |
48.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,769.4 |
13,053.9 |
5,278.4 |
7,775.4 |
5,924.6 |
0.0 |
5,924.6 |
|||||
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოწყობა |
51.9 |
66.0 |
0.0 |
66.0 |
360.0 |
0.0 |
360.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
51.9 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||
|
02 01 04 |
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 02 |
გარე განათება |
1,862.6 |
2,508.6 |
0.0 |
2,508.6 |
2,860.0 |
0.0 |
2,860.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1,153.2 |
1,794.7 |
0.0 |
1,794.7 |
1,857.0 |
0.0 |
1,857.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
709.4 |
713.9 |
0.0 |
713.9 |
1,003.0 |
0.0 |
1,003.0 |
|||||
|
02 02 01 |
გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა |
244.9 |
286.7 |
0.0 |
286.7 |
330.0 |
0.0 |
330.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
244.9 |
286.7 |
0.0 |
286.7 |
327.0 |
0.0 |
327.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||
|
02 02 02 |
გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება |
908.3 |
1,508.0 |
0.0 |
1,508.0 |
1,530.0 |
0.0 |
1,530.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
908.3 |
1,508.0 |
0.0 |
1,508.0 |
1,530.0 |
0.0 |
1,530.0 |
|||||
|
02 02 03 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
709.4 |
713.9 |
0.0 |
713.9 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
709.4 |
713.9 |
0.0 |
713.9 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
|||||
|
02 03 |
წყლის სისტემის განვითარება |
7,374.7 |
7,777.7 |
3,332.4 |
4,445.3 |
3,434.8 |
0.0 |
3,434.8 |
|||||
|
|
ხარჯები |
886.0 |
1,246.5 |
0.0 |
1,246.5 |
1,184.3 |
0.0 |
1,184.3 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,488.7 |
6,531.2 |
3,332.4 |
3,198.8 |
2,250.5 |
0.0 |
2,250.5 |
|||||
|
02 03 01 |
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
4,721.1 |
5,503.6 |
2,740.8 |
2,762.8 |
1,774.0 |
0.0 |
1,774.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,721.1 |
5,473.6 |
2,740.8 |
2,732.8 |
1,774.0 |
0.0 |
1,774.0 |
|||||
|
02 03 02 |
სასმელი წყლის ღირებულების ანაზღაურება |
221.1 |
332.3 |
0.0 |
332.3 |
320.0 |
0.0 |
320.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
221.1 |
332.3 |
0.0 |
332.3 |
320.0 |
0.0 |
320.0 |
|||||
|
02 03 03 |
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა |
639.2 |
764.0 |
0.0 |
764.0 |
807.3 |
0.0 |
807.3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
633.0 |
761.0 |
0.0 |
761.0 |
804.3 |
0.0 |
804.3 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.2 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||
|
02 03 04 |
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია |
1,398.5 |
955.8 |
520.9 |
434.8 |
533.5 |
0.0 |
533.5 |
|||||
|
|
ხარჯები |
30.2 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,368.2 |
895.8 |
520.9 |
374.8 |
473.5 |
0.0 |
473.5 |
|||||
|
02 03 05 |
სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
393.4 |
222.1 |
70.7 |
151.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1.7 |
63.2 |
0.0 |
63.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
391.7 |
158.9 |
70.7 |
88.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 03 06 |
შადრევნის რეაბილიტაცია |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 04 |
საბინაო ფონდის განვითარებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება |
461.7 |
672.3 |
0.0 |
672.3 |
405.0 |
0.0 |
405.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
406.1 |
669.3 |
0.0 |
669.3 |
405.0 |
0.0 |
405.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
55.6 |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 04 01 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება |
402.0 |
616.7 |
0.0 |
616.7 |
333.0 |
0.0 |
333.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
402.0 |
616.7 |
0.0 |
616.7 |
333.0 |
0.0 |
333.0 |
|||||
|
02 04 02 |
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება |
59.8 |
55.6 |
0.0 |
55.6 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
4.1 |
52.7 |
0.0 |
52.7 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
55.6 |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 05 |
კეთილმოწყობა, სარეკრეაციო და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება |
3,234.6 |
3,907.5 |
0.0 |
3,907.5 |
1,357.9 |
0.0 |
1,357.9 |
|||||
|
|
ხარჯები |
538.0 |
1,447.4 |
0.0 |
1,447.4 |
1,354.9 |
0.0 |
1,354.9 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,696.6 |
2,460.1 |
0.0 |
2,460.1 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||
|
02 05 01 |
სკვერების, პარკების და გაზონების რეაბილიტაცია |
781.8 |
1,309.7 |
0.0 |
1,309.7 |
845.4 |
0.0 |
845.4 |
|||||
|
|
ხარჯები |
53.9 |
556.4 |
0.0 |
556.4 |
845.4 |
0.0 |
845.4 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
728.0 |
753.4 |
0.0 |
753.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 05 02 |
სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია |
635.4 |
1,260.2 |
0.0 |
1,260.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
635.4 |
1,260.2 |
0.0 |
1,260.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 05 03 |
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია |
1,290.7 |
477.6 |
0.0 |
477.6 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,290.7 |
389.6 |
0.0 |
389.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 05 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
361.2 |
703.0 |
0.0 |
703.0 |
410.0 |
0.0 |
410.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
359.3 |
703.0 |
0.0 |
703.0 |
407.0 |
0.0 |
407.0 |
|||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
||||||
|
02 05 05 |
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
23.0 |
27.0 |
0.0 |
27.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23.0 |
27.0 |
0.0 |
27.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 05 06 |
საახალწლოდ ქალაქ გაფორმება |
126.2 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
124.8 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 05 07 |
მოსაცდელების მოწყობა |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 05 08 |
სასაფლაოების შემოღობვა |
16.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 06 |
ინფრასტრუქტურული პროექტების მომსახურების უზრუნველყოფა |
2,558.7 |
1,241.6 |
0.0 |
1,241.6 |
1,273.3 |
0.0 |
1,273.3 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,558.7 |
1,241.6 |
0.0 |
1,241.6 |
1,273.3 |
0.0 |
1,273.3 |
|||||
|
02 06 01 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
790.6 |
754.0 |
0.0 |
754.0 |
773.3 |
0.0 |
773.3 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
790.6 |
754.0 |
0.0 |
754.0 |
773.3 |
0.0 |
773.3 |
|||||
|
02 06 02 |
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება |
710.3 |
437.6 |
0.0 |
437.6 |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
710.3 |
437.6 |
0.0 |
437.6 |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
|||||
|
02 06 03 |
სპეციალური დანიშნულების ინვენტარის და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა |
1,057.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,057.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 06 04 |
ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 07 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
1,396.4 |
1,939.4 |
1,904.4 |
35.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
8.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,387.7 |
1,939.4 |
1,904.4 |
35.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
02 08 |
სამოქალაქო ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა |
0.0 |
2,980.0 |
0.0 |
2,980.0 |
2,980.0 |
0.0 |
2,980.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
2,980.0 |
0.0 |
2,980.0 |
2,980.0 |
0.0 |
2,980.0 |
|||||
|
02 09 |
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია |
14.0 |
257.5 |
0.0 |
257.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
14.0 |
257.5 |
0.0 |
257.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
2,698.4 |
3,249.9 |
0.0 |
3,249.9 |
3,240.0 |
0.0 |
3,240.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,599.1 |
3,149.3 |
0.0 |
3,149.3 |
3,227.0 |
0.0 |
3,227.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
99.3 |
100.6 |
0.0 |
100.6 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
|||||
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა |
2,184.2 |
2,674.8 |
0.0 |
2,674.8 |
2,600.0 |
0.0 |
2,600.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,085.6 |
2,574.2 |
0.0 |
2,574.2 |
2,590.0 |
0.0 |
2,590.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
98.6 |
100.6 |
0.0 |
100.6 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||
|
03 01 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
2,094.0 |
2,438.2 |
0.0 |
2,438.2 |
2,600.0 |
0.0 |
2,600.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,085.6 |
2,427.2 |
0.0 |
2,427.2 |
2,590.0 |
0.0 |
2,590.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8.4 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||
|
03 01 02 |
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები კონტეინერების შეძენა |
90.2 |
236.6 |
0.0 |
236.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
147.0 |
0.0 |
147.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
90.2 |
89.6 |
0.0 |
89.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
03 02 |
რეკრეაციული სივრცეების მოვლა-პატრონობა |
514.2 |
575.1 |
0.0 |
575.1 |
640.0 |
0.0 |
640.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
513.5 |
575.1 |
0.0 |
575.1 |
637.0 |
0.0 |
637.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||
|
03 02 01 |
პარკების, სკვერების, გაზონების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვა |
513.1 |
575.1 |
0.0 |
575.1 |
640.0 |
0.0 |
640.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
512.4 |
575.1 |
0.0 |
575.1 |
637.0 |
0.0 |
637.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||
|
03 02 02 |
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
0 4 00 |
განათლება |
9,570.3 |
13,860.2 |
2,708.6 |
11,151.6 |
8,650.0 |
0.0 |
8,650.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
7,100.1 |
8,814.1 |
364.1 |
8,450.0 |
8,450.0 |
0.0 |
8,450.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,470.2 |
5,046.1 |
2,344.5 |
2,701.6 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|||||
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა |
8,159.4 |
12,358.1 |
1,256.5 |
11,101.6 |
8,600.0 |
0.0 |
8,600.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
6,870.4 |
8,400.0 |
0.0 |
8,400.0 |
8,400.0 |
0.0 |
8,400.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,288.9 |
3,958.1 |
1,256.5 |
2,701.6 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|||||
|
04 01 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
1,207.7 |
3,758.1 |
1,256.5 |
2,501.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,207.7 |
3,758.1 |
1,256.5 |
2,501.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
04 01 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
6,951.7 |
8,600.0 |
0.0 |
8,600.0 |
8,600.0 |
0.0 |
8,600.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
6,870.4 |
8,400.0 |
0.0 |
8,400.0 |
8,400.0 |
0.0 |
8,400.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
81.3 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|||||
|
04 02 |
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |
1,410.9 |
1,502.1 |
1,452.1 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
229.7 |
414.1 |
364.1 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,181.3 |
1,088.0 |
1,088.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
04 02 01 |
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება |
30.2 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
30.2 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|||||
|
04 02 02 |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
1,380.7 |
1,452.1 |
1,452.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
199.5 |
364.1 |
364.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,181.3 |
1,088.0 |
1,088.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
5,724.9 |
5,994.9 |
0.0 |
5,994.9 |
6,226.8 |
0.0 |
6,226.8 |
|||||
|
|
ხარჯები |
5,495.6 |
5,984.6 |
0.0 |
5,984.6 |
6,214.4 |
0.0 |
6,214.4 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
229.3 |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
12.4 |
0.0 |
12.4 |
|||||
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
2,793.1 |
3,075.4 |
0.0 |
3,075.4 |
3,334.0 |
0.0 |
3,334.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,643.7 |
3,068.2 |
0.0 |
3,068.2 |
3,321.6 |
0.0 |
3,321.6 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
149.4 |
7.2 |
0.0 |
7.2 |
12.4 |
0.0 |
12.4 |
|||||
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
189.7 |
205.0 |
0.0 |
205.0 |
385.0 |
0.0 |
385.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
189.7 |
205.0 |
0.0 |
205.0 |
385.0 |
0.0 |
385.0 |
|||||
|
05 01 02 |
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა |
741.2 |
803.8 |
0.0 |
803.8 |
786.0 |
0.0 |
786.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
731.2 |
803.2 |
0.0 |
803.2 |
776.6 |
0.0 |
776.6 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
9.4 |
0.0 |
9.4 |
|||||
|
05 01 02 01 |
ფეხბურთის კლუბის განვითარებ ა |
605.0 |
664.8 |
0.0 |
664.8 |
647.0 |
0.0 |
647.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
595.0 |
664.2 |
0.0 |
664.2 |
637.6 |
0.0 |
637.6 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
9.4 |
0.0 |
9.4 |
|||||
|
05 01 02 02 |
ქალთა ფეხბურთის განვითარება |
64.8 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
64.8 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|||||
|
05 01 02 03 |
ამპუტანტთა ფეხბურთის განვითარება |
71.3 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
71.3 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
|||||
|
05 01 03 |
სპორტის განვითარების სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობ ა |
1,745.3 |
2,063.0 |
0.0 |
2,063.0 |
2,163.0 |
0.0 |
2,163.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1,722.8 |
2,060.0 |
0.0 |
2,060.0 |
2,160.0 |
0.0 |
2,160.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22.5 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||
|
05 01 04 |
პაპიტაშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია |
116.9 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
116.9 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
0 5 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
2,692.4 |
2,724.6 |
0.0 |
2,724.6 |
2,712.8 |
0.0 |
2,712.8 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,612.5 |
2,721.5 |
0.0 |
2,721.5 |
2,712.8 |
0.0 |
2,712.8 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
79.9 |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
05 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება |
32.8 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
32.8 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|||||
|
05 02 02 |
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა |
69.7 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
69.7 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
|||||
|
05 02 03 |
კულტურის ცენტრებისა და ანსამბლების ხელშეწყობა |
1,274.0 |
1,290.8 |
0.0 |
1,290.8 |
1,241.0 |
0.0 |
1,241.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1,258.2 |
1,290.7 |
0.0 |
1,290.7 |
1,241.0 |
0.0 |
1,241.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.9 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
05 02 04 |
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა |
203.3 |
209.3 |
0.0 |
209.3 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
203.3 |
209.3 |
0.0 |
209.3 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
|||||
|
05 02 05 |
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
607.0 |
607.0 |
0.0 |
607.0 |
610.0 |
0.0 |
610.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
607.0 |
607.0 |
0.0 |
607.0 |
610.0 |
0.0 |
610.0 |
|||||
|
05 02 06 |
მუზეუმების, ბიბლიოთეკების და მწერალთა სახლის ხელშეწყობა |
346.8 |
352.9 |
0.0 |
352.9 |
355.0 |
0.0 |
355.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
344.8 |
352.9 |
0.0 |
352.9 |
355.0 |
0.0 |
355.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
05 02 07 |
კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვა |
69.6 |
69.6 |
0.0 |
69.6 |
64.8 |
0.0 |
64.8 |
|||||
|
|
ხარჯები |
69.6 |
69.6 |
0.0 |
69.6 |
64.8 |
0.0 |
64.8 |
|||||
|
05 02 08 |
სახელოვნებო სკოლების რეაბილიტაცია |
62.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
62.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
05 02 09 |
ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა |
27.2 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
27.2 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||
|
05 03 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
239.4 |
194.9 |
0.0 |
194.9 |
180.0 |
0.0 |
180.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
239.4 |
194.9 |
0.0 |
194.9 |
180.0 |
0.0 |
180.0 |
|||||
|
05 03 01 |
რელიგიური ორგანიზაციების ელექტროენერგიის ხარჯის დაფინანსება |
52.3 |
94.9 |
0.0 |
94.9 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
52.3 |
94.9 |
0.0 |
94.9 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||
|
05 03 02 |
საკულტო ნაგებობის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |
187.1 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
187.1 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
0 6 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
2,324.3 |
2,516.5 |
135.0 |
2,381.5 |
3,137.3 |
135.0 |
3,002.3 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2,271.0 |
2,406.5 |
135.0 |
2,271.5 |
3,037.3 |
135.0 |
2,902.3 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
53.3 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
1,212.3 |
1,175.7 |
135.0 |
1,040.7 |
1,451.7 |
135.0 |
1,316.7 |
|||||
|
|
ხარჯები |
1,205.4 |
1,174.4 |
135.0 |
1,039.4 |
1,451.7 |
135.0 |
1,316.7 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.9 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
159.4 |
152.5 |
135.0 |
17.5 |
135.0 |
135.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
154.4 |
152.5 |
135.0 |
17.5 |
135.0 |
135.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
06 01 02 |
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდება-რებული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული, ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება და სამედიცინო დახმარება |
265.5 |
278.0 |
0.0 |
278.0 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
265.5 |
278.0 |
0.0 |
278.0 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||
|
06 01 03 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება |
235.1 |
228.2 |
0.0 |
228.2 |
347.5 |
0.0 |
347.5 |
|||||
|
|
ხარჯები |
235.1 |
228.2 |
0.0 |
228.2 |
347.5 |
0.0 |
347.5 |
|||||
|
06 01 04 |
ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება |
415.9 |
416.0 |
0.0 |
416.0 |
510.0 |
0.0 |
510.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
415.9 |
416.0 |
0.0 |
416.0 |
510.0 |
0.0 |
510.0 |
|||||
|
06 01 05 |
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
28.7 |
31.0 |
0.0 |
31.0 |
64.2 |
0.0 |
64.2 |
|||||
|
|
ხარჯები |
28.7 |
31.0 |
0.0 |
31.0 |
64.2 |
0.0 |
64.2 |
|||||
|
06 01 06 |
დიალიზზე მყოფი ადამიანების სოციალური დახმარება |
105.8 |
65.7 |
0.0 |
65.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
105.8 |
65.7 |
0.0 |
65.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||
|
06 01 07 |
სქოლიოზით დაავადებული ბენეფიციარების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|||||
|
06 01 08 |
ამბულატორიების შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
2.0 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.0 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
06 02 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
934.0 |
995.5 |
0.0 |
995.5 |
1,207.4 |
0.0 |
1,207.4 |
|||||
|
|
ხარჯები |
887.6 |
935.5 |
0.0 |
935.5 |
1,107.4 |
0.0 |
1,107.4 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46.4 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
06 02 01 |
მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
90.2 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
115.0 |
0.0 |
115.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
90.2 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
115.0 |
0.0 |
115.0 |
|||||
|
06 02 02 |
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება |
5.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
5.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||
|
06 02 03 |
დედ-მამით ობოლი ბავშვების და იმ ბავშვების დახმარება, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება-მოვალეობები |
32.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
32.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|||||
|
06 02 04 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
185.0 |
197.0 |
0.0 |
197.0 |
260.0 |
0.0 |
260.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
185.0 |
197.0 |
0.0 |
197.0 |
260.0 |
0.0 |
260.0 |
|||||
|
06 02 05 |
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება |
24.9 |
26.4 |
0.0 |
26.4 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
24.9 |
26.4 |
0.0 |
26.4 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|||||
|
06 02 06 |
სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება |
20.0 |
37.0 |
0.0 |
37.0 |
37.0 |
0.0 |
37.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
20.0 |
37.0 |
0.0 |
37.0 |
37.0 |
0.0 |
37.0 |
|||||
|
06 02 07 |
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება |
224.7 |
260.9 |
0.0 |
260.9 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
224.7 |
260.9 |
0.0 |
260.9 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|||||
|
06 02 08 |
ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება |
39.8 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
39.8 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||
|
06 02 09 |
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება |
36.4 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
36.4 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
|||||
|
06 02 10 |
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით |
12.6 |
14.9 |
0.0 |
14.9 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
12.6 |
14.9 |
0.0 |
14.9 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|||||
|
06 02 11 |
მარტოხელა მშობლის დახმარება |
45.8 |
54.0 |
0.0 |
54.0 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|||||
|
|
ხარჯები |
45.8 |
54.0 |
0.0 |
54.0 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|||||
|
06 0212 |
სოციალურად დაუცველი, უკიდუ - რესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
109.1 |
129.0 |
0.0 |
129.0 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
109.1 |
129.0 |
0.0 |
129.0 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
|||||
|
06 0213 |
სოციალურად დაუცველი ოჯახების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუა-ლური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსების თანამონა-წილეობის წილის დაფინანსება |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
06 0214 |
ოჯახში ძალადობის მსხვერპ-ლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა |
2.4 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
2.4 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||
|
06 02 15 |
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა |
46.4 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46.4 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||
|
06 02 16 |
2022 წლის 1 იანვრიდან სასჯელ - აღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარება |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|||||
|
06 02 17 |
სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული სრულწლოვანი მოქალაქის დახმარება |
0.0 |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
|||||
|
06 02 18 |
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე და სხვა სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება |
59.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
59.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
06 03 |
სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა |
178.0 |
345.3 |
0.0 |
345.3 |
478.2 |
0.0 |
478.2 |
|||||
|
|
ხარჯები |
178.0 |
296.6 |
0.0 |
296.6 |
478.2 |
0.0 |
478.2 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
48.7 |
0.0 |
48.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
06 03 01 |
მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის ხელშეწყობა |
0.0 |
163.3 |
0.0 |
163.3 |
478.2 |
0.0 |
478.2 |
|||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
114.6 |
0.0 |
114.6 |
478.2 |
0.0 |
478.2 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
48.7 |
0.0 |
48.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
06 03 02 |
მიუსაფარი შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა |
178.0 |
182.0 |
0.0 |
182.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
178.0 |
182.0 |
0.0 |
182.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
07 00 |
ეკონომიკური განვითარება |
992.1 |
3,361.3 |
0.0 |
3,361.3 |
3,935.0 |
0.0 |
3,935.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
329.5 |
2,694.3 |
0.0 |
2,694.3 |
3,925.0 |
0.0 |
3,925.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
662.6 |
667.0 |
0.0 |
667.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||
|
07 01 |
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება |
948.9 |
901.3 |
0.0 |
901.3 |
295.0 |
0.0 |
295.0 |
|||||
|
ხარჯები |
286.3 |
298.6 |
0.0 |
298.6 |
295.0 |
0.0 |
295.0 |
||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
662.6 |
602.6 |
0.0 |
602.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
07 01 01 |
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის |
693.7 |
606.3 |
0.0 |
606.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
31.1 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
662.6 |
602.6 |
0.0 |
602.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||
|
07 01 02 |
მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარება |
255.2 |
295.0 |
0.0 |
295.0 |
295.0 |
0.0 |
295.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
255.2 |
295.0 |
0.0 |
295.0 |
295.0 |
0.0 |
295.0 |
|||||
|
07 02 |
მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარება |
43.3 |
2,460.0 |
0.0 |
2,460.0 |
3,640.0 |
0.0 |
3,640.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
43.3 |
2,395.7 |
0.0 |
2,395.7 |
3,630.0 |
0.0 |
3,630.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
64.3 |
0.0 |
64.3 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||
|
07 02 01 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
24.5 |
2,440.0 |
0.0 |
2,440.0 |
3,600.0 |
0.0 |
3,600.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
24.5 |
2,375.7 |
0.0 |
2,375.7 |
3,590.0 |
0.0 |
3,590.0 |
|||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
64.3 |
0.0 |
64.3 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||
|
07 02 02 |
სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირება და მართვა |
18.7 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||
|
|
ხარჯები |
18.7 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 135,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 200,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.