დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის პროექტი
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (14)
დოკუმენტის ტექსტი
|
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36 |
|
2021 წლის 24 დეკემბერი ქ. გორი |
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
|
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები | ||||||
|
შემოსავლები |
54,565.3 |
58,789.5 |
11,800.5 |
46,989.0 |
53,217.5 |
335.0 |
52,882.5 |
|||||||||||
|
გადასახადები |
33,911.3 |
40,638.0 |
0.0 |
40,638.0 |
47,845.6 |
0.0 |
47,845.6 |
|||||||||||
|
გრანტები |
15,724.9 |
12,205.5 |
11,800.5 |
405.0 |
335.0 |
335.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
სხვა შემოსავლები |
4,929.0 |
5,946.0 |
0.0 |
5,946.0 |
5,036.9 |
0.0 |
5,036.9 |
|||||||||||
|
ხარჯები |
27,407.7 |
36,709.5 |
676.1 |
36,033.4 |
39,648.7 |
335.0 |
39,313.7 |
|||||||||||
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,245.0 |
129.0 |
4,116.0 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||||||||
|
საქონელი და მომსახურება |
3,450.1 |
5,190.2 |
402.5 |
4,787.7 |
4,164.2 |
34.3 |
4,129.9 |
|||||||||||
|
პროცენტი |
268.4 |
908.7 |
0.0 |
908.7 |
1,559.6 |
0.0 |
1,559.6 |
|||||||||||
|
სუბსიდიები |
16,326.9 |
21,782.8 |
135.0 |
21,647.8 |
23,208.1 |
135.0 |
23,073.1 |
|||||||||||
|
გრანტები |
302.7 |
548.9 |
0.0 |
548.9 |
842.5 |
0.0 |
842.5 |
|||||||||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,645.7 |
1,691.7 |
7.0 |
1,684.7 |
2,154.7 |
2.0 |
2,152.7 |
|||||||||||
|
სხვა ხარჯები |
1,571.1 |
2,342.3 |
2.6 |
2,339.7 |
1,919.0 |
2.6 |
1,916.4 |
|||||||||||
|
საოპერაციო სალდო |
27,157.6 |
22,080.0 |
11,124.4 |
10,955.6 |
13,568.8 |
0.0 |
13,568.8 |
|||||||||||
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
28,150.0 |
30,518.8 |
12,859.7 |
17,659.1 |
14,148.3 |
0.0 |
14,148.3 |
|||||||||||
|
ზრდა |
30,260.1 |
35,152.8 |
12,859.7 |
22,293.1 |
14,848.3 |
0.0 |
14,848.3 |
|||||||||||
|
კლება |
2,110.0 |
4,634.0 |
0.0 |
4,634.0 |
700.0 |
0.0 |
700.0 |
|||||||||||
|
მთლიანი სალდო |
-992.5 |
-8,438.8 |
-1,735.3 |
-6,703.5 |
-579.5 |
0.0 |
-579.5 |
|||||||||||
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-1,354.9 |
-8,828.8 |
-1,735.3 |
-7,093.5 |
-1,000.0 |
0.0 |
-1,000.0 |
|||||||||||
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
კლება |
1,354.9 |
8,828.8 |
1,735.3 |
7,093.5 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
|||||||||||
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1,354.9 |
8,828.8 |
1,735.3 |
7,093.5 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
|||||||||||
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-362.4 |
-390.0 |
0.0 |
-390.0 |
-420.5 |
0.0 |
-420.5 |
|||||||||||
|
კლება |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||||||||
|
საშინაო |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||||||||
|
ბალანსი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები | ||||||||
|
შემოსულობები |
56,675.3 |
63,423.5 |
11,800.5 |
51,623.0 |
53,917.5 |
335.0 |
53,582.5 |
|||||||||||||
|
შემოსავლები |
54,565.3 |
58,789.5 |
11,800.5 |
46,989.0 |
53,217.5 |
335.0 |
52,882.5 |
|||||||||||||
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
2,110.0 |
4,634.0 |
0.0 |
4,634.0 |
700.0 |
0.0 |
700.0 |
|||||||||||||
|
ფინანსური აქტივების კლება |
1,354.9 |
8,828.8 |
1,735.3 |
7,093.5 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
|||||||||||||
|
გადასახდელები |
58,030.1 |
72,252.3 |
13,535.8 |
58,716.5 |
54,917.5 |
335.0 |
54,582.5 |
|||||||||||||
|
ხარჯები |
27,407.7 |
36,709.5 |
676.1 |
36,033.4 |
39,648.7 |
335.0 |
39,313.7 |
|||||||||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30,260.1 |
35,152.8 |
12,859.7 |
22,293.1 |
14,848.3 |
0.0 |
14,848.3 |
|||||||||||||
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||||||||||
|
ნაშთის ცვლილება |
-1,354.9 |
-8,828.8 |
-1,735.3 |
-7,093.5 |
-1,000.0 |
0.0 |
-1,000.0 |
|||||||||||||
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 53 217,5 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები | ||||||
|
შემოსავლები |
54,565.3 |
58,789.5 |
11,800.5 |
46,989.0 |
53,217.5 |
335.0 |
52,882.5 |
|||||||||||
|
გადასახადები |
33,911.3 |
40,638.0 |
0.0 |
40,638.0 |
47,845.6 |
0.0 |
47,845.6 |
|||||||||||
|
გრანტები |
15,724.9 |
12,205.5 |
11,800.5 |
405.0 |
335.0 |
335.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
სხვა შემოსავლები |
4,929.0 |
5,946.0 |
0.0 |
5,946.0 |
5,036.9 |
0.0 |
5,036.9 |
|||||||||||
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 47 845,6 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები | ||||||
|
გადასახადები |
33,911.3 |
40,638.0 |
0.0 |
40,638.0 |
47,845.6 |
0.0 |
47,845.6 |
|||||||||||
|
დამატებული ღირებულების გადასახადი |
29,313.6 |
36,038.0 |
|
36,038.0 |
42,945.6 |
|
42,945.6 |
|||||||||||
|
ქონების გადასახადი |
4,597.7 |
4,600.0 |
0.0 |
4,600.0 |
4,900.0 |
0.0 |
4,900.0 |
|||||||||||
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
2,764.5 |
3,320.0 |
|
3,320.0 |
3,620.0 |
|
3,620.0 |
|||||||||||
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
96.8 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
|||||||||||
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
781.6 |
652.0 |
0.0 |
652.0 |
652.0 |
0.0 |
652.0 |
|||||||||||
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
949.8 |
576.0 |
0.0 |
576.0 |
576.0 |
0.0 |
576.0 |
|||||||||||
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 335,0 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი |
|
გრანტები |
15,724.9 |
12,205.5 |
335.0 |
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები |
184.6 |
405.0 |
0.0 |
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
15,540.3 |
11,800.5 |
335.0 |
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
1,312.8 |
674.3 |
335.0 |
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
512.8 |
674.3 |
335.0 |
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
800.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
14,227.5 |
11,126.3 |
0.0 |
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
12,479.7 |
9,530.3 |
0.0 |
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
1,596.0 |
1,596.0 |
0.0 |
|
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები |
151.8 |
0.0 |
0.0 |
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
2022 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|
|
სხვა შემოსავლები |
4,929.0 |
5,946.0 |
5,036.9 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
1,426.0 |
1,379.6 |
1,050.0 |
|
პროცენტები |
879.6 |
899.6 |
500.0 |
|
რენტა |
546.4 |
480.0 |
550.0 |
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
180.3 |
200.0 |
200.0 |
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად |
366.1 |
280.0 |
350.0 |
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
563.4 |
704.4 |
646.9 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები |
432.5 |
552.0 |
492.0 |
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
92.3 |
60.0 |
60.0 |
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
0.8 |
2.0 |
2.0 |
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
0.0 |
160.0 |
100.0 |
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
339.4 |
330.0 |
330.0 |
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
130.9 |
152.4 |
154.9 |
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
130.9 |
152.4 |
154.9 |
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
2,792.3 |
3,660.0 |
3,300.0 |
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
147.3 |
62.0 |
40.0 |
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
0.0 |
140.0 |
0.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 39 648,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები | ||||||
|
ხარჯები |
27,407.7 |
36,709.5 |
676.1 |
36,033.4 |
39,648.7 |
335.0 |
39,313.7 |
|||||||||||
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,245.0 |
129.0 |
4,116.0 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||||||||
|
საქონელი და მომსახურება |
3,450.1 |
5,190.2 |
402.5 |
4,787.7 |
4,164.2 |
34.3 |
4,129.9 |
|||||||||||
|
პროცენტი |
268.4 |
908.7 |
0.0 |
908.7 |
1,559.6 |
0.0 |
1,559.6 |
|||||||||||
|
სუბსიდიები |
16,326.9 |
21,782.8 |
135.0 |
21,647.8 |
23,208.1 |
135.0 |
23,073.1 |
|||||||||||
|
გრანტები |
302.7 |
548.9 |
0.0 |
548.9 |
842.5 |
0.0 |
842.5 |
|||||||||||
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,645.7 |
1,691.7 |
7.0 |
1,684.7 |
2,154.7 |
2.0 |
2,152.7 |
|||||||||||
|
სხვა ხარჯები |
1,571.1 |
2,342.3 |
2.6 |
2,339.7 |
1,919.0 |
2.6 |
1,916.4 |
|||||||||||
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 477,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 848,3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: (ათას ლარში)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
79.3 |
263.5 |
778.5 |
|
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
26,666.0 |
28,955.3 |
13,734.4 |
|
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
99.3 |
100.6 |
13.0 |
|
|
04 00 |
განათლება |
2,470.2 |
5,046.1 |
200.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
229.3 |
10.2 |
12.4 |
|
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
53.3 |
110.0 |
100.0 |
|
|
07 00 |
ეკონომიკური განვითარება |
662.6 |
667.0 |
10.0 |
|
|
სულ ჯამი |
30,260.1 |
35,152.8 |
14,848.3 |
||
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
2022 წლის პროექტი |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
2,110.0 |
4,634.0 |
700.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
85.1 |
550.0 |
110.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
2,024.9 |
4,084.0 |
590.0 |
|
მიწა |
2,024.9 |
4,084.0 |
590.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი |
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
5,697.4 |
7,426.4 |
10,194.5 |
|
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
5,149.4 |
6,086.8 |
8,399.9 |
|
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5,149.4 |
5,915.2 |
7,999.9 |
|
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
0.0 |
171.5 |
400.0 |
|
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
315.3 |
993.7 |
1,644.6 |
|
|
70133 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
315.3 |
993.7 |
1,644.6 |
|
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
232.7 |
345.9 |
150.0 |
|
|
702 |
თავდაცვა |
143.7 |
177.0 |
217.8 |
|
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
27,688.6 |
35,991.1 |
26,263.6 |
|
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
393.4 |
222.1 |
0.0 |
|
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
393.4 |
222.1 |
0.0 |
|
|
7045 |
ტრანსპორტი |
13,714.4 |
22,122.8 |
16,844.6 |
|
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
13,714.4 |
22,122.8 |
16,844.6 |
|
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში |
13,580.8 |
13,646.2 |
9,419.0 |
|
|
705 |
გარემოს დაცვა |
7,578.5 |
8,765.4 |
7,858.9 |
|
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
4,368.4 |
5,349.7 |
5,200.0 |
|
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
1,399.9 |
955.8 |
533.5 |
|
|
7054 |
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა |
1,809.2 |
2,459.9 |
2,125.4 |
|
|
7056 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
|
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
9,242.3 |
11,664.6 |
6,094.3 |
|
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
402.0 |
616.7 |
333.0 |
|
|
7063 |
წყალმომარაგება |
5,581.4 |
6,599.9 |
2,901.3 |
|
|
7064 |
გარე განათება |
1,862.6 |
2,508.6 |
2,860.0 |
|
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
1,396.4 |
1,939.4 |
0.0 |
|
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
1,729.7 |
2,020.1 |
2,543.1 |
|
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურეობა |
358.0 |
691.9 |
956.4 |
|
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
1,371.7 |
1,328.2 |
1,586.7 |
|
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
7,340.9 |
8,253.8 |
7,192.8 |
|
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
4,169.7 |
5,139.4 |
4,120.0 |
|
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
2,622.7 |
2,652.6 |
2,640.8 |
|
|
7083 |
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
69.7 |
72.0 |
72.0 |
|
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
478.8 |
389.8 |
360.0 |
|
|
709 |
განათლება |
19,140.6 |
27,720.4 |
17,300.0 |
|
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
16,318.7 |
24,716.3 |
17,200.0 |
|
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
2,821.9 |
3,004.1 |
100.0 |
|
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
2,821.9 |
3,004.1 |
100.0 |
|
|
710 |
სოციალური დაცვა |
1,985.0 |
2,017.4 |
2,524.1 |
|
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
1,141.2 |
1,111.9 |
1,431.7 |
|
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
785.5 |
743.9 |
1,016.7 |
|
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
355.7 |
368.0 |
415.0 |
|
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
5.0 |
6.0 |
4.0 |
|
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
32.0 |
38.0 |
35.0 |
|
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
333.4 |
290.3 |
364.9 |
|
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
155.5 |
189.0 |
310.0 |
|
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
317.8 |
382.3 |
378.5 |
|
|
სულ ჯამი |
80,546.8 |
104,036.1 |
80,189.1 |
||
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი |
|
საოპერაციო სალდო |
27,157.6 |
22,080.0 |
13,568.8 |
|
|
მთლიანი სალდო |
-992.5 |
-8,438.8 |
-579.5 |
|
დასახელება |
2020 წლის ფაქტი |
2021 წლის გეგმა |
2022 წლის პროექტი |
|---|---|---|---|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-1,354.9 |
-8,828.8 |
-1,000.0 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
1,354.9 |
8,828.8 |
1,000.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1,354.9 |
8,828.8 |
1,000.0 |
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -420,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-362.4 |
-390.0 |
-420.5 |
|
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კლება |
362.4 |
390.0 |
420.5 |
|
|
საშინაო |
362.4 |
390.0 |
420.5 |
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების აღწერა, მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2 020 წლის ფაქტი
|
20 21 წლის გეგმა
|
20 22 წლის პროექტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები | ||||||
|
|
გორის მუნიციპალიტეტი |
58,030.1 |
72,252.3 |
13,535.8 |
58,716.5 |
54,917.5 |
335.0 |
54,582.5 |
|||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
333.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
27,407.7 |
36,709.5 |
676.1 |
36,033.4 |
39,648.7 |
335.0 |
39,313.7 |
|||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,245.0 |
129.0 |
4,116.0 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30,260.1 |
35,152.8 |
12,859.7 |
22,293.1 |
14,848.3 |
0.0 |
14,848.3 |
|||||||||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||||||||
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
6,203.5 |
7,993.4 |
177.0 |
7,816.4 |
10,832.8 |
200.0 |
10,632.8 |
|||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
333.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
5,761.8 |
7,339.8 |
177.0 |
7,162.8 |
9,633.8 |
200.0 |
9,433.8 |
|||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,245.0 |
129.0 |
4,116.0 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
79.3 |
263.5 |
0.0 |
263.5 |
778.5 |
0.0 |
778.5 |
|||||||||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||||||||
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5,275.6 |
6,052.2 |
177.0 |
5,875.2 |
8,159.7 |
200.0 |
7,959.7 |
|||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
333.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
333.0 |
12.0 |
321.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
5,196.3 |
5,931.2 |
177.0 |
5,754.2 |
7,681.2 |
200.0 |
7,481.2 |
|||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,842.8 |
4,245.0 |
129.0 |
4,116.0 |
5,800.6 |
161.1 |
5,639.5 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
79.3 |
121.0 |
0.0 |
121.0 |
478.5 |
0.0 |
478.5 |
|||||||||||
|
01 01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1,074.8 |
1,164.0 |
0.0 |
1,164.0 |
1,536.6 |
0.0 |
1,536.6 |
|||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
42.0 |
42.0 |
0.0 |
42.0 |
42.0 |
0.0 |
42.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
1,049.8 |
1,153.0 |
0.0 |
1,153.0 |
1,518.1 |
0.0 |
1,518.1 |
|||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
717.9 |
741.0 |
0.0 |
741.0 |
1,047.7 |
0.0 |
1,047.7 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
25.0 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
18.5 |
0.0 |
18.5 |
|||||||||||
|
01 01 02 |
მუნიციპალიტეტის მერია |
4,057.2 |
4,711.2 |
0.0 |
4,711.2 |
6,405.3 |
0.0 |
6,405.3 |
|||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
279.0 |
279.0 |
0.0 |
279.0 |
279.0 |
0.0 |
279.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
4,002.8 |
4,601.2 |
0.0 |
4,601.2 |
5,945.3 |
0.0 |
5,945.3 |
|||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3,009.2 |
3,375.0 |
0.0 |
3,375.0 |
4,574.0 |
0.0 |
4,574.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
54.3 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
460.0 |
0.0 |
460.0 |
|||||||||||
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის ა და მობილიზაციის სამსახური |
143.7 |
177.0 |
177.0 |
0.0 |
217.8 |
200.0 |
17.8 |
|||||||||||
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
12.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
143.7 |
177.0 |
177.0 |
0.0 |
217.8 |
200.0 |
17.8 |
|||||||||||
|
|
შრომის ანაზღაურება |
115.7 |
129.0 |
129.0 |
0.0 |
178.9 |
161.1 |
17.8 |
|||||||||||
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
910.4 |
1,901.1 |
0.0 |
1,901.1 |
2,615.1 |
0.0 |
2,615.1 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
548.1 |
1,368.6 |
0.0 |
1,368.6 |
1,894.6 |
0.0 |
1,894.6 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
142.5 |
0.0 |
142.5 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||||||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||||||||
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
171.5 |
0.0 |
171.5 |
400.0 |
0.0 |
400.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
29.0 |
0.0 |
29.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
142.5 |
0.0 |
142.5 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||||||||
|
01 02 02 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
677.7 |
1,383.7 |
0.0 |
1,383.7 |
2,065.1 |
0.0 |
2,065.1 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
315.3 |
993.7 |
0.0 |
993.7 |
1,644.6 |
0.0 |
1,644.6 |
|||||||||||
|
|
ვალდებულებების კლება |
362.4 |
390.0 |
0.0 |
390.0 |
420.5 |
0.0 |
420.5 |
|||||||||||
|
01 02 03 |
საგანგებო და ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების უზრუნველყოფა |
232.7 |
345.9 |
0.0 |
345.9 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
232.7 |
345.9 |
0.0 |
345.9 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|||||||||||
|
01 03 |
კადრების მომზადება-გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და სტაჟირება |
17.4 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
17.4 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
|||||||||||
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
30,516.6 |
35,276.1 |
10,515.2 |
24,760.9 |
18,895.6 |
0.0 |
18,895.6 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
3,850.5 |
6,320.9 |
0.0 |
6,320.9 |
5,161.2 |
0.0 |
5,161.2 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
26,666.0 |
28,955.3 |
10,515.2 |
18,440.1 |
13,734.4 |
0.0 |
13,734.4 |
|||||||||||
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
13,613.9 |
13,991.6 |
5,278.4 |
8,713.2 |
6,584.6 |
0.0 |
6,584.6 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
844.4 |
905.5 |
0.0 |
905.5 |
360.0 |
0.0 |
360.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,769.4 |
13,086.1 |
5,278.4 |
7,807.7 |
6,224.6 |
0.0 |
6,224.6 |
|||||||||||
|
02 01 01 |
გზების მოვლა-შენახვა |
493.7 |
796.6 |
0.0 |
796.6 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
493.7 |
796.6 |
0.0 |
796.6 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||||||||
|
02 01 02 |
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია |
13,068.2 |
13,102.8 |
5,278.4 |
7,824.3 |
5,924.6 |
0.0 |
5,924.6 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
298.8 |
48.9 |
0.0 |
48.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,769.4 |
13,053.9 |
5,278.4 |
7,775.4 |
5,924.6 |
0.0 |
5,924.6 |
|||||||||||
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოწყობა |
51.9 |
66.0 |
0.0 |
66.0 |
360.0 |
0.0 |
360.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
51.9 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||||||||
|
02 01 04 |
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შეძენა |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
26.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 02 |
გარე განათება |
1,862.6 |
2,508.6 |
0.0 |
2,508.6 |
2,860.0 |
0.0 |
2,860.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
1,153.2 |
1,794.7 |
0.0 |
1,794.7 |
1,857.0 |
0.0 |
1,857.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
709.4 |
713.9 |
0.0 |
713.9 |
1,003.0 |
0.0 |
1,003.0 |
|||||||||||
|
02 02 01 |
გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა |
244.9 |
286.7 |
0.0 |
286.7 |
330.0 |
0.0 |
330.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
244.9 |
286.7 |
0.0 |
286.7 |
327.0 |
0.0 |
327.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||||||||
|
02 02 02 |
გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება |
908.3 |
1,508.0 |
0.0 |
1,508.0 |
1,530.0 |
0.0 |
1,530.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
908.3 |
1,508.0 |
0.0 |
1,508.0 |
1,530.0 |
0.0 |
1,530.0 |
|||||||||||
|
02 02 03 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
709.4 |
713.9 |
0.0 |
713.9 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
709.4 |
713.9 |
0.0 |
713.9 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
|||||||||||
|
02 03 |
წყლის სისტემის განვითარება |
7,374.7 |
7,777.7 |
3,332.4 |
4,445.3 |
3,434.8 |
0.0 |
3,434.8 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
886.0 |
1,246.5 |
0.0 |
1,246.5 |
1,184.3 |
0.0 |
1,184.3 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,488.7 |
6,531.2 |
3,332.4 |
3,198.8 |
2,250.5 |
0.0 |
2,250.5 |
|||||||||||
|
02 03 01 |
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
4,721.1 |
5,503.6 |
2,740.8 |
2,762.8 |
1,774.0 |
0.0 |
1,774.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,721.1 |
5,473.6 |
2,740.8 |
2,732.8 |
1,774.0 |
0.0 |
1,774.0 |
|||||||||||
|
02 03 02 |
სასმელი წყლის ღირებულების ანაზღაურება |
221.1 |
332.3 |
0.0 |
332.3 |
320.0 |
0.0 |
320.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
221.1 |
332.3 |
0.0 |
332.3 |
320.0 |
0.0 |
320.0 |
|||||||||||
|
02 03 03 |
წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა |
639.2 |
764.0 |
0.0 |
764.0 |
807.3 |
0.0 |
807.3 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
633.0 |
761.0 |
0.0 |
761.0 |
804.3 |
0.0 |
804.3 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.2 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||||||||
|
02 03 04 |
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია |
1,398.5 |
955.8 |
520.9 |
434.8 |
533.5 |
0.0 |
533.5 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
30.2 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,368.2 |
895.8 |
520.9 |
374.8 |
473.5 |
0.0 |
473.5 |
|||||||||||
|
02 03 05 |
სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია |
393.4 |
222.1 |
70.7 |
151.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
1.7 |
63.2 |
0.0 |
63.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
391.7 |
158.9 |
70.7 |
88.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 03 06 |
შადრევნის რეაბილიტაცია |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 04 |
საბინაო ფონდის განვითარებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება |
461.7 |
672.3 |
0.0 |
672.3 |
405.0 |
0.0 |
405.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
406.1 |
669.3 |
0.0 |
669.3 |
405.0 |
0.0 |
405.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
55.6 |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 04 01 |
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცოხვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება |
402.0 |
616.7 |
0.0 |
616.7 |
333.0 |
0.0 |
333.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
402.0 |
616.7 |
0.0 |
616.7 |
333.0 |
0.0 |
333.0 |
|||||||||||
|
02 04 02 |
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება |
59.8 |
55.6 |
0.0 |
55.6 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
4.1 |
52.7 |
0.0 |
52.7 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
55.6 |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 05 |
კეთილმოწყობა, სარეკრეაციო და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება |
3,234.6 |
3,907.5 |
0.0 |
3,907.5 |
1,357.9 |
0.0 |
1,357.9 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
538.0 |
1,447.4 |
0.0 |
1,447.4 |
1,354.9 |
0.0 |
1,354.9 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,696.6 |
2,460.1 |
0.0 |
2,460.1 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||||||||
|
02 05 01 |
სკვერების, პარკების და გაზონების რეაბილიტაცია |
781.8 |
1,309.7 |
0.0 |
1,309.7 |
845.4 |
0.0 |
845.4 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
53.9 |
556.4 |
0.0 |
556.4 |
845.4 |
0.0 |
845.4 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
728.0 |
753.4 |
0.0 |
753.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 05 02 |
სპორტული მოედნების მოწყობა და რეაბილიტაცია |
635.4 |
1,260.2 |
0.0 |
1,260.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
635.4 |
1,260.2 |
0.0 |
1,260.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 05 03 |
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია |
1,290.7 |
477.6 |
0.0 |
477.6 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,290.7 |
389.6 |
0.0 |
389.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 05 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
361.2 |
703.0 |
0.0 |
703.0 |
410.0 |
0.0 |
410.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
359.3 |
703.0 |
0.0 |
703.0 |
407.0 |
0.0 |
407.0 |
|||||||||||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
||||||||||||
|
02 05 05 |
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
23.0 |
27.0 |
0.0 |
27.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23.0 |
27.0 |
0.0 |
27.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 05 06 |
საახალწლოდ ქალაქ გაფორმება |
126.2 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
124.8 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 05 07 |
მოსაცდელების მოწყობა |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 05 08 |
სასაფლაოების შემოღობვა |
16.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 06 |
ინფრასტრუქტურული პროექტების მომსახურების უზრუნველყოფა |
2,558.7 |
1,241.6 |
0.0 |
1,241.6 |
1,273.3 |
0.0 |
1,273.3 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,558.7 |
1,241.6 |
0.0 |
1,241.6 |
1,273.3 |
0.0 |
1,273.3 |
|||||||||||
|
02 06 01 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
790.6 |
754.0 |
0.0 |
754.0 |
773.3 |
0.0 |
773.3 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
790.6 |
754.0 |
0.0 |
754.0 |
773.3 |
0.0 |
773.3 |
|||||||||||
|
02 06 02 |
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება |
710.3 |
437.6 |
0.0 |
437.6 |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
710.3 |
437.6 |
0.0 |
437.6 |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
|||||||||||
|
02 06 03 |
სპეციალური დანიშნულების ინვენტარის და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა |
1,057.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,057.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 06 04 |
ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 07 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
1,396.4 |
1,939.4 |
1,904.4 |
35.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
8.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,387.7 |
1,939.4 |
1,904.4 |
35.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
02 08 |
სამოქალაქო ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა |
0.0 |
2,980.0 |
0.0 |
2,980.0 |
2,980.0 |
0.0 |
2,980.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
2,980.0 |
0.0 |
2,980.0 |
2,980.0 |
0.0 |
2,980.0 |
|||||||||||
|
02 09 |
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია |
14.0 |
257.5 |
0.0 |
257.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
14.0 |
257.5 |
0.0 |
257.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
2,698.4 |
3,249.9 |
0.0 |
3,249.9 |
3,240.0 |
0.0 |
3,240.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
2,599.1 |
3,149.3 |
0.0 |
3,149.3 |
3,227.0 |
0.0 |
3,227.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
99.3 |
100.6 |
0.0 |
100.6 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
|||||||||||
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა |
2,184.2 |
2,674.8 |
0.0 |
2,674.8 |
2,600.0 |
0.0 |
2,600.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
2,085.6 |
2,574.2 |
0.0 |
2,574.2 |
2,590.0 |
0.0 |
2,590.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
98.6 |
100.6 |
0.0 |
100.6 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||||||||
|
03 01 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
2,094.0 |
2,438.2 |
0.0 |
2,438.2 |
2,600.0 |
0.0 |
2,600.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
2,085.6 |
2,427.2 |
0.0 |
2,427.2 |
2,590.0 |
0.0 |
2,590.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8.4 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||||||||
|
03 01 02 |
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები კონტეინერების შეძენა |
90.2 |
236.6 |
0.0 |
236.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
147.0 |
0.0 |
147.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
90.2 |
89.6 |
0.0 |
89.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
03 02 |
რეკრეაციული სივრცეების მოვლა-პატრონობა |
514.2 |
575.1 |
0.0 |
575.1 |
640.0 |
0.0 |
640.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
513.5 |
575.1 |
0.0 |
575.1 |
637.0 |
0.0 |
637.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||||||||
|
03 02 01 |
პარკების, სკვერების, გაზონების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვა |
513.1 |
575.1 |
0.0 |
575.1 |
640.0 |
0.0 |
640.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
512.4 |
575.1 |
0.0 |
575.1 |
637.0 |
0.0 |
637.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||||||||
|
03 02 02 |
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
0 4 00 |
განათლება |
9,570.3 |
13,860.2 |
2,708.6 |
11,151.6 |
8,650.0 |
0.0 |
8,650.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
7,100.1 |
8,814.1 |
364.1 |
8,450.0 |
8,450.0 |
0.0 |
8,450.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,470.2 |
5,046.1 |
2,344.5 |
2,701.6 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|||||||||||
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა |
8,159.4 |
12,358.1 |
1,256.5 |
11,101.6 |
8,600.0 |
0.0 |
8,600.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
6,870.4 |
8,400.0 |
0.0 |
8,400.0 |
8,400.0 |
0.0 |
8,400.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,288.9 |
3,958.1 |
1,256.5 |
2,701.6 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|||||||||||
|
04 01 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
1,207.7 |
3,758.1 |
1,256.5 |
2,501.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,207.7 |
3,758.1 |
1,256.5 |
2,501.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
04 01 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
6,951.7 |
8,600.0 |
0.0 |
8,600.0 |
8,600.0 |
0.0 |
8,600.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
6,870.4 |
8,400.0 |
0.0 |
8,400.0 |
8,400.0 |
0.0 |
8,400.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
81.3 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|||||||||||
|
04 02 |
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |
1,410.9 |
1,502.1 |
1,452.1 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
229.7 |
414.1 |
364.1 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,181.3 |
1,088.0 |
1,088.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
04 02 01 |
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება |
30.2 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
30.2 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|||||||||||
|
04 02 02 |
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
1,380.7 |
1,452.1 |
1,452.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
199.5 |
364.1 |
364.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,181.3 |
1,088.0 |
1,088.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
05 00 |
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
5,724.9 |
5,994.9 |
0.0 |
5,994.9 |
6,226.8 |
0.0 |
6,226.8 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
5,495.6 |
5,984.6 |
0.0 |
5,984.6 |
6,214.4 |
0.0 |
6,214.4 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
229.3 |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
12.4 |
0.0 |
12.4 |
|||||||||||
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
2,793.1 |
3,075.4 |
0.0 |
3,075.4 |
3,334.0 |
0.0 |
3,334.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
2,643.7 |
3,068.2 |
0.0 |
3,068.2 |
3,321.6 |
0.0 |
3,321.6 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
149.4 |
7.2 |
0.0 |
7.2 |
12.4 |
0.0 |
12.4 |
|||||||||||
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
189.7 |
205.0 |
0.0 |
205.0 |
385.0 |
0.0 |
385.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
189.7 |
205.0 |
0.0 |
205.0 |
385.0 |
0.0 |
385.0 |
|||||||||||
|
05 01 02 |
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა |
741.2 |
803.8 |
0.0 |
803.8 |
786.0 |
0.0 |
786.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
731.2 |
803.2 |
0.0 |
803.2 |
776.6 |
0.0 |
776.6 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
9.4 |
0.0 |
9.4 |
|||||||||||
|
05 01 02 01 |
ფეხბურთის კლუბის განვითარებ ა |
605.0 |
664.8 |
0.0 |
664.8 |
647.0 |
0.0 |
647.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
595.0 |
664.2 |
0.0 |
664.2 |
637.6 |
0.0 |
637.6 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10.0 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
9.4 |
0.0 |
9.4 |
|||||||||||
|
05 01 02 02 |
ქალთა ფეხბურთის განვითარება |
64.8 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
64.8 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|||||||||||
|
05 01 02 03 |
ამპუტანტთა ფეხბურთის განვითარება |
71.3 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
71.3 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
74.0 |
0.0 |
74.0 |
|||||||||||
|
05 01 03 |
სპორტის განვითარების სააგენტოს ფუნქციონირების ხელშეწყობ ა |
1,745.3 |
2,063.0 |
0.0 |
2,063.0 |
2,163.0 |
0.0 |
2,163.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
1,722.8 |
2,060.0 |
0.0 |
2,060.0 |
2,160.0 |
0.0 |
2,160.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22.5 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|||||||||||
|
05 01 04 |
პაპიტაშვილის სახელობის საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია |
116.9 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
116.9 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
0 5 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
2,692.4 |
2,724.6 |
0.0 |
2,724.6 |
2,712.8 |
0.0 |
2,712.8 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
2,612.5 |
2,721.5 |
0.0 |
2,721.5 |
2,712.8 |
0.0 |
2,712.8 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
79.9 |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
05 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება |
32.8 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
32.8 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
|||||||||||
|
05 02 02 |
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა |
69.7 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
69.7 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
72.0 |
0.0 |
72.0 |
|||||||||||
|
05 02 03 |
კულტურის ცენტრებისა და ანსამბლების ხელშეწყობა |
1,274.0 |
1,290.8 |
0.0 |
1,290.8 |
1,241.0 |
0.0 |
1,241.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
1,258.2 |
1,290.7 |
0.0 |
1,290.7 |
1,241.0 |
0.0 |
1,241.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15.9 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
05 02 04 |
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა |
203.3 |
209.3 |
0.0 |
209.3 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
203.3 |
209.3 |
0.0 |
209.3 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
|||||||||||
|
05 02 05 |
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა |
607.0 |
607.0 |
0.0 |
607.0 |
610.0 |
0.0 |
610.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
607.0 |
607.0 |
0.0 |
607.0 |
610.0 |
0.0 |
610.0 |
|||||||||||
|
05 02 06 |
მუზეუმების, ბიბლიოთეკების და მწერალთა სახლის ხელშეწყობა |
346.8 |
352.9 |
0.0 |
352.9 |
355.0 |
0.0 |
355.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
344.8 |
352.9 |
0.0 |
352.9 |
355.0 |
0.0 |
355.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
05 02 07 |
კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვა |
69.6 |
69.6 |
0.0 |
69.6 |
64.8 |
0.0 |
64.8 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
69.6 |
69.6 |
0.0 |
69.6 |
64.8 |
0.0 |
64.8 |
|||||||||||
|
05 02 08 |
სახელოვნებო სკოლების რეაბილიტაცია |
62.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
62.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
05 02 09 |
ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა |
27.2 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
27.2 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||||||||
|
05 03 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
239.4 |
194.9 |
0.0 |
194.9 |
180.0 |
0.0 |
180.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
239.4 |
194.9 |
0.0 |
194.9 |
180.0 |
0.0 |
180.0 |
|||||||||||
|
05 03 01 |
რელიგიური ორგანიზაციების ელექტროენერგიის ხარჯის დაფინანსება |
52.3 |
94.9 |
0.0 |
94.9 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
52.3 |
94.9 |
0.0 |
94.9 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||||||||
|
05 03 02 |
საკულტო ნაგებობის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება |
187.1 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
187.1 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||||||||
|
0 6 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
2,324.3 |
2,516.5 |
135.0 |
2,381.5 |
3,137.3 |
135.0 |
3,002.3 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
2,271.0 |
2,406.5 |
135.0 |
2,271.5 |
3,037.3 |
135.0 |
2,902.3 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
53.3 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||||||||
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
1,212.3 |
1,175.7 |
135.0 |
1,040.7 |
1,451.7 |
135.0 |
1,316.7 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
1,205.4 |
1,174.4 |
135.0 |
1,039.4 |
1,451.7 |
135.0 |
1,316.7 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.9 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა |
159.4 |
152.5 |
135.0 |
17.5 |
135.0 |
135.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
154.4 |
152.5 |
135.0 |
17.5 |
135.0 |
135.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
06 01 02 |
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდება-რებული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე, გლუტენის დაავადება, კანის ქრონიკული, ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება და სამედიცინო დახმარება |
265.5 |
278.0 |
0.0 |
278.0 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
265.5 |
278.0 |
0.0 |
278.0 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
|||||||||||
|
06 01 03 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება |
235.1 |
228.2 |
0.0 |
228.2 |
347.5 |
0.0 |
347.5 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
235.1 |
228.2 |
0.0 |
228.2 |
347.5 |
0.0 |
347.5 |
|||||||||||
|
06 01 04 |
ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება |
415.9 |
416.0 |
0.0 |
416.0 |
510.0 |
0.0 |
510.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
415.9 |
416.0 |
0.0 |
416.0 |
510.0 |
0.0 |
510.0 |
|||||||||||
|
06 01 05 |
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
28.7 |
31.0 |
0.0 |
31.0 |
64.2 |
0.0 |
64.2 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
28.7 |
31.0 |
0.0 |
31.0 |
64.2 |
0.0 |
64.2 |
|||||||||||
|
06 01 06 |
დიალიზზე მყოფი ადამიანების სოციალური დახმარება |
105.8 |
65.7 |
0.0 |
65.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
105.8 |
65.7 |
0.0 |
65.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|||||||||||
|
06 01 07 |
სქოლიოზით დაავადებული ბენეფიციარების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|||||||||||
|
06 01 08 |
ამბულატორიების შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
2.0 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.0 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
06 02 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
934.0 |
995.5 |
0.0 |
995.5 |
1,207.4 |
0.0 |
1,207.4 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
887.6 |
935.5 |
0.0 |
935.5 |
1,107.4 |
0.0 |
1,107.4 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46.4 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||||||||
|
06 02 01 |
მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (უსინათლო) და სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯობა) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
90.2 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
115.0 |
0.0 |
115.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
90.2 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
115.0 |
0.0 |
115.0 |
|||||||||||
|
06 02 02 |
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება |
5.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
5.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||||||||
|
06 02 03 |
დედ-მამით ობოლი ბავშვების და იმ ბავშვების დახმარება, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება-მოვალეობები |
32.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
32.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|||||||||||
|
06 02 04 |
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |
185.0 |
197.0 |
0.0 |
197.0 |
260.0 |
0.0 |
260.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
185.0 |
197.0 |
0.0 |
197.0 |
260.0 |
0.0 |
260.0 |
|||||||||||
|
06 02 05 |
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება |
24.9 |
26.4 |
0.0 |
26.4 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
24.9 |
26.4 |
0.0 |
26.4 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|||||||||||
|
06 02 06 |
სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება |
20.0 |
37.0 |
0.0 |
37.0 |
37.0 |
0.0 |
37.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
20.0 |
37.0 |
0.0 |
37.0 |
37.0 |
0.0 |
37.0 |
|||||||||||
|
06 02 07 |
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება |
224.7 |
260.9 |
0.0 |
260.9 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
224.7 |
260.9 |
0.0 |
260.9 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|||||||||||
|
06 02 08 |
ხანძრებისა (გარდა განზრახ გამოწვეული ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება |
39.8 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
39.8 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||||||||
|
06 02 09 |
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება |
36.4 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
36.4 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
|||||||||||
|
06 02 10 |
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება თანადაფინანსებით |
12.6 |
14.9 |
0.0 |
14.9 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
12.6 |
14.9 |
0.0 |
14.9 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|||||||||||
|
06 02 11 |
მარტოხელა მშობლის დახმარება |
45.8 |
54.0 |
0.0 |
54.0 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
45.8 |
54.0 |
0.0 |
54.0 |
52.5 |
0.0 |
52.5 |
|||||||||||
|
06 0212 |
სოციალურად დაუცველი, უკიდუ - რესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
109.1 |
129.0 |
0.0 |
129.0 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
109.1 |
129.0 |
0.0 |
129.0 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
|||||||||||
|
06 0213 |
სოციალურად დაუცველი ოჯახების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუა-ლური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსების თანამონა-წილეობის წილის დაფინანსება |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
06 0214 |
ოჯახში ძალადობის მსხვერპ-ლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა |
2.4 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
2.4 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|||||||||||
|
06 02 15 |
გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების კაპიტალური ან/და დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა |
46.4 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46.4 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|||||||||||
|
06 02 16 |
2022 წლის 1 იანვრიდან სასჯელ - აღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების სოციალური ფულადი დახმარება |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|||||||||||
|
06 02 17 |
სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული სრულწლოვანი მოქალაქის დახმარება |
0.0 |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
|||||||||||
|
06 02 18 |
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე და სხვა სოფლებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება |
59.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
59.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
06 03 |
სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა |
178.0 |
345.3 |
0.0 |
345.3 |
478.2 |
0.0 |
478.2 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
178.0 |
296.6 |
0.0 |
296.6 |
478.2 |
0.0 |
478.2 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
48.7 |
0.0 |
48.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
06 03 01 |
მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის ხელშეწყობა |
0.0 |
163.3 |
0.0 |
163.3 |
478.2 |
0.0 |
478.2 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
0.0 |
114.6 |
0.0 |
114.6 |
478.2 |
0.0 |
478.2 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
48.7 |
0.0 |
48.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
06 03 02 |
მიუსაფარი შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა |
178.0 |
182.0 |
0.0 |
182.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
178.0 |
182.0 |
0.0 |
182.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
07 00 |
ეკონომიკური განვითარება |
992.1 |
3,361.3 |
0.0 |
3,361.3 |
3,935.0 |
0.0 |
3,935.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
329.5 |
2,694.3 |
0.0 |
2,694.3 |
3,925.0 |
0.0 |
3,925.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
662.6 |
667.0 |
0.0 |
667.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||||||||
|
07 01 |
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება |
948.9 |
901.3 |
0.0 |
901.3 |
295.0 |
0.0 |
295.0 |
|||||||||||
|
ხარჯები |
286.3 |
298.6 |
0.0 |
298.6 |
295.0 |
0.0 |
295.0 |
||||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
662.6 |
602.6 |
0.0 |
602.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
07 01 01 |
ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება გორში მდგრადი განვითარებისთვის |
693.7 |
606.3 |
0.0 |
606.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
31.1 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
662.6 |
602.6 |
0.0 |
602.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
07 01 02 |
მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარება |
255.2 |
295.0 |
0.0 |
295.0 |
295.0 |
0.0 |
295.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
255.2 |
295.0 |
0.0 |
295.0 |
295.0 |
0.0 |
295.0 |
|||||||||||
|
07 02 |
მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარება |
43.3 |
2,460.0 |
0.0 |
2,460.0 |
3,640.0 |
0.0 |
3,640.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
43.3 |
2,395.7 |
0.0 |
2,395.7 |
3,630.0 |
0.0 |
3,630.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
64.3 |
0.0 |
64.3 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||||||||
|
07 02 01 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
24.5 |
2,440.0 |
0.0 |
2,440.0 |
3,600.0 |
0.0 |
3,600.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
24.5 |
2,375.7 |
0.0 |
2,375.7 |
3,590.0 |
0.0 |
3,590.0 |
|||||||||||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
64.3 |
0.0 |
64.3 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|||||||||||
|
07 02 02 |
სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირება და მართვა |
18.7 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||||||||
|
|
ხარჯები |
18.7 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|||||||||||
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 135,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 200,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძე
დანართი №1 მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარში)
დასახელება
2020
წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის პროექტი
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 54,565.3 58,789.5 11,800.5 46,989.0 53,217.5 335.0 52,882.5 გადასახადები 33,911.3 40,638.00.0 40,638.0 47,845.60.0 47,845.6 გრანტები 15,724.9 12,205.5 11,800.5 405.0 335.0 335.00.0 სხვა შემოსავლები 4,929.0 5,946.00.0 5,946.0 5,036.90.0 5,036.9 ხარჯები 27,407.7 36,709.5 676.1 36,033.4 39,648.7 335.0 39,313.7 შრომის ანაზღაურება 3,842.8 4,245.0 129.0 4,116.0 5,800.6 161.1 5,639.5 საქონელი და მომსახურება 3,450.1 5,190.2 402.5 4,787.7 4,164.2 34.3 4,129.9 პროცენტი 268.4 908.70.0 908.7 1,559.60.0 1,559.6 სუბსიდიები 16,326.9 21,782.8 135.0 21,647.8 23,208.1 135.0 23,073.1 გრანტები 302.7 548.90.0 548.9 842.50.0 842.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1,645.7 1,691.77.0 1,684.7 2,154.72.0 2,152.7 სხვა ხარჯები 1,571.1 2,342.32.6 2,339.7 1,919.02.6 1,916.4 საოპერაციო სალდო 27,157.6 22,080.0 11,124.4 10,955.6 13,568.80.0 13,568.8 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 28,150.0 30,518.8 12,859.7 17,659.1 14,148.30.0 14,148.3 ზრდა 30,260.1 35,152.8 12,859.7 22,293.1 14,848.30.0 14,848.3 კლება 2,110.0 4,634.00.0 4,634.0 700.00.0 700.0 მთლიანი სალდო -992.5 -8,438.8 -1,735.3 -6,703.5 -579.50.0 -579.5 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1,354.9 -8,828.8 -1,735.3 -7,093.5 -1,000.00.0 -1,000.0 ზრდა0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 1,354.9 8,828.8 1,735.3 7,093.5 1,000.00.0 1,000.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1,354.9 8,828.8 1,735.3 7,093.5 1,000.00.0 1,000.0 ვალდებულებების ცვლილება -362.4 -390.00.0 -390.0 -420.50.0 -420.5 კლება 362.4 390.00.0 390.0 420.50.0 420.5 საშინაო 362.4 390.00.0 390.0 420.50.0 420.5 ბალანსი0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|