კასპის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (11)
დოკუმენტის ტექსტი
|
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 |
|
2022 წლის 16 დეკემბერი ქ. კასპი |
დამტკიცდეს კასპის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად;
|
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 22469.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 19808.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს 195,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2465.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 17085.0 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 5084.0 ათასი ლარით, მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 5584.0 ათასი ლარით, არაფინანსური აქტივების კლება 500,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 5384.0 ათასი ლარით, მთლიანი სალდო განისაზღვროს 300,0 ათასი ლარით:
|
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0 ლარით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 300,0 ათასი ლარით, მათ შორის:
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5120,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2175.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4908,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4476,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1579,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების. პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023წლის განმავლობაში კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 84,0 ათასი ლარი.
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 111,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
კასპის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს კასპის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად;ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „კასპის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №18 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 20/12/2021 190020020.35.149.016459);
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 01 იანვრიდან.კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშოთა ბეგლარაშვილი
დანართი №1
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები I. შემოსავლები 24759.4 27027.6 19385.1 7642.5 22469.0 22274.0 195,0 გადასახადები 14302.4 16970.0 16970.0 19808.9 19808.9 გრანტები 7988.7 7642.5 7642.0 195,0 195,0 სხვა შემოსავლები 2468.3 2415.1 2415.1 2465.1 2465.1 II. ხარჯები 11941.8 14452.5 14075.1 377.4 17085.0 16890.0 195,0 შრომის ანაზღაურება 1729.7 2277.0 2177.0 100.0 2614.0 2514.0 100,0 საქონელი და მომსახურება 1460.8 2065.2 1873.8 191.4 2466.0 2455.0 11.0 პროცენტი 109.1 100.0 100.0- 100,0 100,0- სუბსიდიები 7198.8 8174.7 8090.7 84.0 9924.0 9840.0 84.0 გრანტი 58.6 140.0 140.0 160,0 160,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1100.3 1230.0 1229.01.0 1358.0 1358.0- სხვა ხარჯები 284.5 465.6 464.61.0 463.0 463.0- III. საოპერაციო სალდო 12817.6 12575.1 5310.0 7265.1 5384.0 5384.0- IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9686.7 16483.4 8510.8 7972.6 5084.0 5084.0- ზრდა 10980.0 16583.4 8610.8 7972.6 5584.0 5584.0- კლება 1293.3 100.0 100.0- 500,0 500,0- V. მთლიანი სალდო 3130.9 3908.3 3200.8 707.5 300.0 300.0- VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება 2919.3 4143.3 3435.8 707.5- - - ზრდა- - - - - - ვალუტა და დეპოზიტები- - - - - - კლება- 4143.3 3435.8 707.5- - - ვალუტა და დეპოზიტები- 4143.3 3435.8 707.5- - - VII. ვალდებულებების ცვლილება 211.6 235.0 235.0- 300.0 300.0- კლება 211.6 235.0 235.0- 300.0 300.0- საშინაო 211.6 235.0 235.0- 300.0 300.0- სესხები 211.6 235.0 235.0- 300.0 300.0- VIII. ბალანსი - 0.0 - 0.0- - - 0.0- - მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათასი ლარი დასახელება20 2 1 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმასულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები შემოსულობები 26052.7 27127.6 19485.1 7642.5 22969.0 22774.0 195,0 შემოსავლები 24759.4 27027.6 19385.1 7642.5 22469.0 22274.0 195,0 არაფინანსური აქტივების კლება 1293.3 100.0 100.0 500.0 500.0 გადასახდელები 23133.4 31270.9 22920.9 8350.0 22969.0 22774.0 195,0 ხარჯები 11941.8 14452.5 14075.1 377.4 17085.0 16890.0 195,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10980.0 16583.4 8610.8 7972.6 5584.0 5584.0- ვალდებულებების კლება 211.6 235.0 235.0- 300.0 300.0- ნაშთის ცვლილება 2919.3 4143.3 3435.8 707.5- - - |
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 22469.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
შემოსავლის სახეები
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
შემოსავლები
24759.4
27027.6
22469.0
გადასახადები
14302.4
16970.0
19808.9
გრანტები
7988.7
7642.5
195,0
სხვა შემოსავლები
2468.3
2415.1
2465.1
|
გადასახადები, მათ შორის:
14302.4 16970.0 19808.9 საშემოსავლო გადასახადი დამატებითი ღირებულების გადასახადი 8471.5 11200.0 14008.9 ქონების გადასახადი 5830.0 5770.0 5800.0 საწარმოთა ქონებაზე 4796.4 5080.0 5090.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 51.9 10.0 10.0 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 400.2 300.0 300.0 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 582.4 400.0 400.020
2
1
წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა გრანტები(
ტრანსფერები),
მათ
შორის:
7988.7 7642.5 195,0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან გრანტები(
ტრანსფერები)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:
7988.7 7642.5 195,0 გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის 319.4 472.9 195,0 კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან 7669.3 6219.6-
სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სხვა სპეციალური ტრანსფერები4.9
4,9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 210.8 185.2 185.2 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 199.7 180.2 180,2 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი0.2
0.2
0.2
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის 118.8 130.0 130.0 სანებართვო მოსაკრებელი 80.7 50.0 50,0 არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები 11.15.0
5.0
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 11.15.0
5.0
სანქციები, ჯარიმები და საურავები 1429.0 1640.0 1640.0 შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო 1420.6 1540.0 1540.0 სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან6.4
100.0 100.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 117.7 50.0 50.0 შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან 117.7 50.0 50.0 წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 17085.0 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ხრჯები
ეკონომიკური
კლასიფიკაციით
20 2 1 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმასულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები ხარჯები 11941.8 14452.5 14075.1 377.4 17085.0 16890.0 195,0 შრომის ანაზღაურება 1729.7 2277.0 2177.0 100.0 2614.0 2514.0 100,0 საქონელი და მომსახურება 1460.8 2065.2 1873.8 191.4 2466.0 2455.0 11,0 პროცენტები 109.1 100.0 100.0- 100,0 100,0- სუბსიდიები 7198.8 8174.7 8090.7 84.0 9924.0 9840.0 84,0 გრანტები 58.6 140.0 140.0- 160,0 160,0- სოციალური უზრუნველყოფა 1100.3 1230.0 1229.01.0 1358.0 1358.0- სხვა ხარჯები 284.5 465.6 464.61.0 463.0 463.0- |
.
კოდი არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით20
2
1
წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა 01 00 მმართველობადა
საერთო დანიშნულების ხარჯები0.4
224.3 160.0 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა0.4
224.3 160.0 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 7797.3 14253.4 3164.0 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 5165.1 9009.4 464.0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 1060.5 2454.9 500.0 02 03 გარე განათება-
242.0 50.0 02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 172.0 648.0 750.0 02 07 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1119.5 1439.1 400.0 02 08 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-
-
-
02 09 საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები 280.2 430.0 600,0 02 10 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 550.9 1180.7 400,0 03 00 დასუფთავებადა
გარემოს დაცვა 17.4 412.0 350.0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა9,3
100.0-
03 03 უპატრონო ცხოველთა მოვლითი ღონისძიებები-
-
-
03 05 კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში 58,6 140.0 580.0 04 00 განათლება 2322.0 1127.5 1210.0 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა 112.8 26,0 210.0 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა 2058.7 1006.0 1000,0 04 03 ზოგადი განთლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა 150.5 95.5-
05 00 კულტურა,
ახალგაზრდობადა
სპორტი 791.0 566.5 700.0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 477.9 495.5 630.0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 313.1 70.7 70.0 06 00 ჯანმრთელობის დაცვადა
სოციალური უზრუნველყოფა 51.9-
-
06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 51.9-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა,
ჯამი 10980.0 16583.4 5584.0 არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით20
2
1
წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება,
ჯამი 1293.3 100.05
0
0.0
ძირითადი აქტივები 1293.3 100.05
0
0.0
არაწარმოებული აქტივები20
2
1
წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2518.6 3756.6 4255.0 7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2408.3 3656.6 4155.0 7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2408.3 3506.6 4005.0 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 150.0 150.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 110.3 100.0 100,07.2
თავდაცვა 99.2 133.5 156.0 7.2.2 სამოქალაქო თავდაცვა 99.2 133.5 156.07.4
ეკონომიკური საქმიანობა 5168.5 9109.4 564.0 7.4 5 ტრანსპორტი 5168.5 9109.4 564.0 7.4 5 1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 5168.5 9109.4 564.07.5
გარემოს დაცვა 1396.6 2069.0 2069.0 7.5 1 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 1396.6 2069.0 2069.07.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 3794.9 6743.0 4556.0 7.6 1 ბინათმშენებლობა 73.5 150.0 150.0 7.6 2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1575.9 2547.1 2150.0 7.6 3 წყალმომარაგება 1724.9 3354.9 1580.0 7.6 4 გარე განათება 420.9 691.0 676.07.7
ჯანმრთელობის დაცვა 171.6 184.0 209.0 7.7 4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 124.1 184.0 209.0 7.7 6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 47.5-
-
7.8
დასვენება,
კულტურადა
რელიგია 3547.8 3616.5 4476.0 7.8 1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1829.2 1831.5 2380.0 7.8 2 მომსახურება კულტურის სფეროში 1838.6 1705.0 2016.0 7.8 4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 80.0 80.0 80.07.9
განათლება 5060.5 4213.9 4908.0 7.9 1 სკოლამდელი აღზრდა 4740.1 3936.0 4908.0 7.9 2 ზოგადი განათლება 320.4 277.9-
7.9 2 3 საშუალო ზოგადი განათლება 320.4 277.9-
7 10 სოციალური დაცვა 1164.1 1210.0 1370.0 7 10 1 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1156.8 1200.0 1350.0 7 10 9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში7.3
10.0 20.0სულ
22921.8 31035.9 22563.0
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 5384.0 ათასი ლარით, მთლიანი სალდო განისაზღვროს 300,0 ათასი ლარით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა საოპერაციო სალდო 12817.6 12575.1 5384.0 მთლიანი სალდო 3130.9 3908.3 300.0 |
20
2
1
წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება 2919.3 4143.3-
ზრდა 2919.3-
-
ვალუტა და დეპოზიტი 2919.3-
-
კლება-
4143.3-
ვალუტა და დეპოზიტი-
4143.3-
20
2
1
წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის გეგმა ვალდებულებების ცვლილება-
235.0 300.0 კლება-
-
-
საშინაო-
-
-
სესხები 211.6 235.0 300.0
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2175.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
პროგრამული
კოდი
პრიორიტეტი
, პროგრამა, ქვეპროგრამა202 3 წლის გეგმა 03 00 დასუფთავებადა გარემოს დაცვა 2175.0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1555.0 03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება 110,0 03 03 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები 160,0 03 04 კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში 350,0 პროგრამის დასახელება კოდი დასუფთავება და ნარჩენების გატანას დაფინანსება ათას ლარში 03 01 1555.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა პროგრამის აღწერაპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ კასპის კეთილმოწყობა ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, ზამთრის პერიოდში თოვლისგან გზების გაწმენდას, საჭიროების შემთხვევაში სანიაღვრე არხების გაწმენდას და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში სხვა გადაუდებელი ღონისძებების განხორციელებას. ნარჩენების გატანის ღონისძიებებს ემსახურება 12 ერთეული ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ კასპიდან და მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის მიქელწყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 550 ერთეულს, მათ შორის, 300 განთავსებულია ქ. კასპში და 250 მუნიციპალიტეტის სოფლებში. -პროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ნარჩენებისთვის კონტეინერები, პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველწლიურად გადის დაახლოებით 7800 ტონა (31000 მ/კ) ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 182018 მ² დასუფთავება. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; ზამთრის პერიოდში დროულად მოხდება დათოვლილი გზაბის გაწმენდა პროგრამის დასახელება კოდი მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება დაფინანსება ათას ლარში 03 02 1 1 0,0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - კასპის კეთილმოწყობა პროგრამის აღწერა პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. კასპის ტერიტორიაზე არსებული 7 სკვერის და 10 გამწვანებული ტერიტორიის (ჯამში 17750 მ² მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა. საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება სკვერებში დაზიანებული სკამების და სხვა ინვენტარის შეკეთება ან/დაგამოცვლის ღონისძიებები.პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 13 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი ქ. კასპის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების გაუმჯობესებული ვიზუალური მხარე; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასვენებისა და განთვირთვისათვის კომფორტული პირობების შექმნა; ქალაქისა ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ- ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება მუხლი 15. განათლება განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4908,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი , პროგრამა, ქვეპროგრამა202 3 წლის გეგმა 04 00 განათლება 4908.0 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა 3908,0 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა 1000,0 04 03 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების ხელშეწყობა)- პროგრამის დასახელება კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა დაფინანსება ათას ლარში 04 01 3908.0 პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების გაერთიანება პროგრამის აღწერა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დღეის მდგომარეობით კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (5 ბაღი ქ. კასპში და 23 ბაღი სოფლებში) სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1600-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 440 თანამშრომელი. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით; სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა დაწყებითი განათლების მიღებისათვის; პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; პროგრამის დასახელება კოდი საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაფინანსება ათას ლარში 04 01 10 00,0 პროგრამის განმახორციელებელი პროგრამის აღწერა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლების ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით;სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა დაწყებითი განათლების მიღებისათვის; პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, შენობები ადაპტირებული იქნება შშმ პირებისთვის მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4476,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა202 3 წლის გეგმა 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობადა სპორტი 4476.0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 2200.0 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1600,0 05 01 01 03 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი) 1600,0 05 01 03 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში 600,0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 2096,0 05 02 01 05 კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი) 1180,0 05 02 01 06 ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი) 786,0 05 02 03 კაპიტალური დაბანდება კულტურის სფეროში 50,0 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 80.0 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა და ღონისძიების ხარჯები 180.0 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა დაფინანსება ათას ლარში 05 01 01 031 600 ,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. დაწესებულებაში ჯამში ვარჯიშობს 400-მდე აღსაზრდელი. სავარჯიშო პროცესი მიმდინარეობს 4 სპორტულ მოედანზე. დაწესებულების აღსაზრდელები წლის განმავლობაში მონაწილეობას რებულობენ სხვადასხვა რეგიონალურ და სახელობით ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მგზავრობის, კვების, გუნდების ეკიპირების, სამედიცინო და სხვა ხარჯები.დაწესებულებაში სამწვრთნელო პროცესი მიმდინარეობს ყოველდღიურად. დაწესებულებაში დასაქმებულია 47 ადმიანი. გაერთიანების აღსაზრდელები ზაფხულობით გადიან სპორტულ შეკრებას, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.ქვეპროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ კასპის სპორტკომპლექისის ბაზაზე. სპორტკომპლექსის აერთიანებს 13 სპორტულ სახეობას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, სამბო, ძიუდო, ქართული ჭიდაობა, კარატე, კინგ-ბოქსინგი, პანკრატიონი, კრივი, მაგიდის ჩოგბურთი, შაში, ჭადრაკი და კალათბურთი; სულ სპორტკომპლექსში ზემოაღნიშნულ სპორტის სახეობებს ეუფლება 600-მდე ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტკომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 90 ადმიანი, მათ შორის, 60 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 30 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. სპორტკომპლექსის აღზრდილი სპორტსმენები (დაახლოებით 15 სპორტსმენი) ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებებსა და ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებში. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი ქვეპროგრამის მიზანია:- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობაში ფეხბურთის პოპულარიზაცია. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთის ვარჯიშებით დაკავებული ბავშვების გაზრდილი რაოდენობა ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის და სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა დაფინანსება ათას ლარში 05 02 01 05 1180 ,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ხორციელდება კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ბაზაზე, რომელიც აერთიანებს კულტურის ცენტრს ქ. კასპში, კულტურის სახლის ს. ქვემო ჭალაში და 16 სასოფლო კლუბს. გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული, ბალეტის, ტავარჯიშის, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების, ხალხური საკრავების შემსწავლელი, საესტრადო და ქართული ხალხური სიმღერების, გიტარის და ხატვის წრეები. ჯამში დაწესებულების მომსახურებით სარგებლობს კასპის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1000-მდე ახალგაზრდა. გაერთიანებაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 78 თანამშრომელს.წლის განმავლობაში გაერთიანება მნიშვნელოვან (საიუბილეო) თარიღებზე აწყობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. ყოველწლიურად ტარდება ქართულური სიმღერისა და გალობის ტრადიციული ფესტივალი „ქართლი“, ასევე ყოველწლიურად ტარდება ფერების ფესტივალი და ეროვნული სამოსის დღე. გაერთიანების აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა სახის კონკურსებსა და ფესტივალებში როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი კასპის მუნიციპალიტეტის მოზარდი თაობისათვის ქორეოგრაფიის, ბალეტის, ტავარჯიშის, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების და ხელოვნების სხვა სახეობების შესწავლა. შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო ფენების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია და მათი შემოქმედებითი უნარების განვითარება; გაერთიანებაში არსებულ წრეებზე სწავლის მსურველთა მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და მოსაწავლე-ახალგაზრდობის სახლი წლის განმავლობაში ფუნქციონირბს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბიბლიოთეკების და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა დაფინანსება ათას ლარში 05 02 0106 786 ,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანების ბაზაზე, რომელიც აერთიანებს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 3 ბიბლიოთეკას, ესენია: მთავარი ბიბლიოთეკა, კასპის საქალაქო ბიბლიოთეკა და ქვემო ჭალის სასოფლო ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი ჯამში შეადგენს 55000 ერთეულს. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს დაახლობით 2300 მკითხველი. ბიბლიოთეკაში სხვადასხვა მნიშვნელოვან (საიუბილეო) თარიღებზე ეწყობა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და გამოფენები.ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხები ხმარდება თანამშრომელთა ხელფასებს, დაწესებულებების კომუნალურ გადასახადებს, ღონისძიბების ორგანიზების, წიგნების ფონდის შევსების და სხვა ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ქვეპროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიაბების ბაზაზე. ა(ა)იპ აერთიანებს 5 მუნიციპალურ მუზეუმს, ესენია: - კასპის მხარეთმცოდნების მუზეუმი; - ლამისყანის ჯამბაკურ ორბელიანთა სასახლე-მუზეუმი; - ხოვლის ი. ჯავახიშვილი სახელობის სახლ-მუზეუმი; - სასირეთის გ. მაზნიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი; - კავთისხევის ო. კელაპტრიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი; მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 43127 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3500-ს სტუმარს. მუზეუმში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებები და გამოფენები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მონიტორინგი. მონიტორინგს ახორციელებენ ე.წ. ძეგლის მცველები (6 თანამშრომელი), რომლებიც პერიოდულად ამოწმებენ ძეგლებს და შესაბამის სამსახურებს აწვდიან ინფორმაციას ძეგლის მდგომარეობის შესახებ. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში კულტურულ-საგანმანათელბლო დონის ამაღლება; ყველა სოციალური ჯგუფისთვის, დაინტერესებული პირისათვის შეუფერხებელი შესაძლებლობის მიცემა ისარგებლოს საბიბლიოთეკო მომსახურებით; ბიბლიოთეკებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია. მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა; დაინტერესებული პირებისათვის ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების ცხოვრების და შემოქმედების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; ისტორიული და ღირშესანიშნავი ექსპონატების პოპულარიზაცია; მუნიციპალიტეტის და ზოგადად ქვეყნის ისტორიის პოპულარიზაცია. მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1579,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: პროგრამული კოდი პრიორიტეტი , პროგრამა, ქვეპროგრამა202 3 წლის გეგმა 06 00 ჯანმრთელობის დაცვადა სოციალური უზრუნველყოფა 1579.0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 209.0 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 209.0 06 01 02 ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია 06 02 სოციალური დაცვა 1370.0 06 02 01 ერთჯერადი დახმარებები 1150,0 06 02 02 უფასო სასადილოს დაფინანსება 200.0 06 02 03 დევნილთა დახმარება 20.0 06 02 04 ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხორები ოჯახების დახმარება პროგრამის დასახელება კოდი სოციალური დაცვა დაფინანსება ათას ლარში 06 021 35 0,0 პროგრამის განმახორციელებელი მერიის სოციალური სამსახური პროგრამის აღწერა 1. პროგრამა უზრუნველყოფს კასპის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში-მუნიციპალიტეტი) ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, აგრეთვე კასპის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის სახეებსა და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობებს. ონკოლოგიური ავადმყოფის სამედიცინო და მედიკამენტოზური დახმარება - ამ პროგრამით დახმარებას მიიღებს ონკოლოგიური ავადმყოფიროგორც ა) ოპერციული მკურნალობისთვის ასევე სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის, ონოლოგიურ ავადმყოფს 1-ლი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტით – ოპერაციისა და სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის დახმარება გაეწევა თითოეულ შემთხვევაში მოთხოვნილი თანხის დაფინანსებით, წლიური ლიმიტის, 1000 ლარის ამოწურვამდე.; კიბოსწინარე დაავადებით დაავადებულთა ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კეთილთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულთა სტაციონარული (მათ შორის დღის სტაციონარი) მკურნალობის თანადაფინასება თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 700 ლარისა;იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, მისი დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 50%-ით, არა უმეტეს 1000 ლარისა. ნეიროქირურგიული და ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული ოპერაციები ხერხემალსა და კიდურებზე და ამ ოპერაციებთან დაკავშირებული საფიქსაციო საშუალების ამოღებაბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადად ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის როგორც „ა“, ასევე „ბ“ ქვეპუნქტებით. „ა“ და „ბ“ თითოეული ქვეპუნქტით სარგებლობისას დაფინანსება მოხდება პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, „ა“ და „ბ“ თითოეული ქვეპუნქტით სარგებლობის დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 700 ლარისა.; კუჭის რეზექცია და გასტრექტომია რომლის თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 3000 ლარისა; 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონარული მომსახურების დაფინანსება: დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვისან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის დაფინანსებით:300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კარდიოქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება. თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად მომხმარებლის მიერ გადასხდელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 1000 ლარისა; თვალის ოპერაციის, თვალის ინექციის და მაკულის ასაკობრივი დეგენერაციის მკურნალობის დაფინანსება. დახმარება მოხდება:ა) თვალის ოპერაციის თანადაფინანსებით; ბ) ინექციის დაფინანსებით; გ) მაკულის ასაკობრივი დეგენერაციის მკურნალობის დაფინანსებით, ბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადად ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის როგორც „ა“ , ასევე „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით. „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით სარგებლობისას დაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვისან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის დაფინანსებით:300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს500 ლარისა, ხოლო„ბ“ ქვეპუნქტით სარგებლობისას დაფინანსდეს თვალის ერთი ინექცია ერთჯერადად არაუმეტეს 300 ლარის ოდებობით; ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში ავადმყოფმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, მისი დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 70%-ით, არაუმეტეს 500 ლარისა; ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება ოპერაციული მკურნალობისთვის (გარდა საკეისრო კვეთის, ესტეტიკური ქირურგიისდა კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მომსახურებისა, პლასტიკური ქირურგიისა) ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს ბენეფიციარი, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად მოთხოვნილი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; სიმსივნით დაავადებულ პირთა კონსულტაცია (ერთი), კვლევები, მანიპულაციები და პროცედურები. ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი კონსულტაციისთვის (ერთი), კვლევებისთვის, მანიპულაციებისთვის და პროცედურებისთვის: 300-ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; სამედიცინო (ამბოლატორიული, სტაციონარულიდა მათ შორის დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინასებაამ მუხლით ერთჯერადად დახმარების მიმღები არის ბენეფიციარი (მათ შორის ონკოლოგიური), რომელსაც ამოწურული აქვს სამედიცინო მომსახურებისთვის გათვალისწინებული ლიმიტი. ავადმყოფს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად თანადაფინანსებით, დაუფინანსებელი თანხის 50%- ით, არუმეტეს 1000 ლარისა; კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიის დაფინანსება -ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად (ერთი ან რამდენიმე ორგანოს, რომელიც აღნიშნულია ერთ ფორმა №100-ში) კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) გამოკვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიისათვის მოთხოვნილი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; და ბენეფიციარი, რომელიც არის „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულიდა მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არის 65001-მდეამ მუხლით დახმარებას მიიღებს300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია, ემბოლექტომია, ემბოლიზაცია, სისხლძარღვების სტენტირება, შუნტირება, სისხლძარღვების პლასტიკა ან/და რეზექცია, ლიგირება. - თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად, მომხმარებლის მიერ გადასახდელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა: უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა1ა) ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები; ბ) ბრონქიალური ასთმით და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით დაავადებული პაციენტები; გ) პარკინსონით დაავადებული პაციენტები; დ) გლაუკომით დაავადებული პაციენტები; ე) ფსორიაზით დაავადებული პაციენტები; ვ) ვიტილიგოთი დაავადებული პაციენტები; ზ) იქტიოზით (იხტიოზი) დაავადებული პაციენტები; თ) გულის უკმარისობით (III - IV სტადია) დაავადებული პაციენტები; ი) ღვიძლის დაავადებებით დაავადებული პაციენტები; კ) თირკმელების ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტები; ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით. დასაფინანსებელი მედიკამენტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ექვსი თვისათვის განკუთვნილ ნორმას. კარდიოქირურგიული ოპერაცია, მწვავე ინფარქტი, მწვავე ინსულტის (თავის ტვინის იფარქტი) შემდგომ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. განცხადება თანდართული დოკუმეტებით ბენეფიციარმა უნდა წამოადგინოს სამედიცინო დაწესებულების დატოვებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. ონკოლოგიური პაციენტის სიმპტომური მკურნალობა. ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. სოციალურად დაუცველ პენსიონერ ბენეფიციარს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 65 001-მდე, მედიკამენტური დახმარება გაეწევა ერთჯერადად არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით. სტაციონარში ხანგრძლივად მყოფი ბენეფიციარის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - ამ მუხლით ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს სტაციონარში ხანგრძლივად (ერთი თვეზე და მეტი) მყოფი ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 1000 ლარის ოდენობით; დაავადებულ პირთა დახმარება - ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით, არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაციით, კახექსია მძიმე ფორმით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ფენილკეტონურიით, ცელიაკიით, ჰიდროცეფალიით, მიკროცეფალიით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელიით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო-სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები), სქოლიოზით IV ხარისხის, 0-დან 18-წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული), ალცჰაიმერით, ცისტური ფიბროზით, ქონდროდისტროფია, ქონდრისკაცობა (ნანიზმი) დაავადებულ პირებზე სოციალური დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 400 ლარის ოდენობით; დაავადებულ პირთა სარეაბილიტაციო დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით, არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაციით, კახექსია მძიმე ფორმით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ცელიაკიით, ფენილკეტონურიით, ჰიდროცეფალიით, მიკროცეფალიით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელიით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო-სპინალური ფორმით,სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები), სქოლიოზით IV ხარისხის, 0-დან 18-წლამდე ასაკის არაორგანული ენურეზით დაავადებული პირები, ერთ ბენეფიცარზე რეაბილიტაციისთვის მომსახურებისთვის ვაუჩერით განკუთვნილია 1000 ლარი მის სრულად ამოწურვამდე; ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებული პირი სპეციალური კვებისთვის 1000 ლარის ოდენობით; თირკმლის უკმარისობით (დიალიზი) დაავადებულ პაციენტთა დახმარება - ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 800 ლარის ოდენობით. ასევე საგანგებო, განსაკუთრებული, ან/და პანდემიის მდგომარეობების, დროს რაც იწვევს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მოძრაობის შეზღუდვას თირკმლით უკმარისობით დაავადებულ (ჰემოდიალიზი) თითოეულ ბენეფიციარს არსებული მდგომარეობის დასრულებამდე თვეში ერთხელ ტრანსპორტირებისთვის ჩაერიცხოს დახმარება 300 ლარის ოდენობით; ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ მხედველობით I ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვან ბავშვებს 500 ლარის ოდენობით. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ეტლით დახმარება - ეტლის შესაძენად ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მათ შორის 18 წლამდე ასაკისას, ეტლის საფასურის 50 %-ით თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 200 ლარისა. მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები, შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი და ერთ-ერთი მშობელი და შვილები რეგისტრირებული არიან და ცხოვრობენ კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ოჯახი დახმარებას მიიღებს თითოეულ ბავშვზე ერთჯერადად, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება - ამ დახმარების მიმღები არის ოჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, ერთ-ერთი მშობელი და შვილები რეგისტრირებული არიან და ოჯახით ცხოვრობენ კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. მარტოხელა მშობლის დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება ერთჯერადად მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მარტოხელა მშობელს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 400 ლარის ოდენობით; ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება - დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 300ლარის ოდენობით; დედ-მამით ობოლი ბავშვების ასევე, დედით ან მამით ობოლი ბავშვების დახმარება - ამ მუხლით დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; 0-დან 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი, 0-დან 18- წლამდე ასაკის მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, 0-დან 18- წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) დაავადებული პირების საკურორტო დახმარება - საკურორტო დახმარება, ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო ვაუჩერით მომსახურება განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით. სტუდენტების დახმარება-ამ მუხლით დახმარება ერთჯერადად გაეწევა სტუდენტს, რომელიც სწავლობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (უნივერსიტეტი, სასწავლო უნივერსიტეტი), არ სარგებლობს სხვა სახელმწიფო პროგრამით(გარდა ერთიანი ეროვნულ გამოცდების შედეგად მიღებული გრანტისა) და აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:ა) არის დედ-მამით ობოლი;ბ) არის მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი (3 და მეტი შვილი) ოჯახიდან; გ) არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდანდა ოჯახს მინიჭებული აქვს 0-დან65 001-მდე სარეიტინგო ქულა; სტუდენტთა დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით; აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იძულებით გადააადგილებული ოჯახებისთვის. აღნიშნული კატეგორია დახმარებას - სასაჩუქრე პაკეტს მიიღებს ერთჯერადად, 2023 წლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით. სასაჩუქრე ვაუჩერის ღირებულებაა 90 ლარი; კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულიასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება -აღნიშნული კატეგორია დახმარებას მიიღებს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - სოციალური დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთვის, 9 მაისისთვის, ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; საქართველოს თავისუფლებისადა ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დახმარება -ამ მუხლით დახმარების მიმღებია საქართველოს თავისუფლებისადა ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 700 ლარის ოდენობით; საქართველოს თავისუფლებისადა ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ინვალიდთა საკურორტო დახმარება -ამ მუხლით დახმარების მიმღები არიან საქართველოს თავისუფლებისადა ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდები. ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო ვაუჩერით მომსახურება განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული ვაუჩერის მფლობელს უფლება აქვს ისარგებლოს მის მიერ შერჩეულ საქართველოს კურორტებზე არსებულ სასტუმროებში არაუმეტეს 10 დღე-ღამით; ხანძრის შედაგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცილებლობა). ხანძრის შედაგად კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად დაზარალებულ ოჯახებს მიეცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 5 000 ლარისა. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება 500 ლარი შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურებაზე:ა)მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; ბ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; გ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; დ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; ე) უპატრონო მიცვალებული; ვ) კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (80 ბენეფიციარი) მცხოვრები უმწეო მოქალაქეთა უფასო კვების მომსახურება. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, დახმარება გაწეული ბენეფიციარები |
1396.6
2069.0
2069.0
- 2175.0 2175.0- ხარჯები 1376.2 1657.0 1657.0- 1825.0 1825.0- სუბსიდიები 1320.6 1517.0 1517.0- 1665.0 1665.0- გრანტები 58.6 140.0 140.0 160.0 160.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.4 412.0 412.0 350.0 350.0 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1253.0 1417.0 1417.0- 1555.0 1555.0- ხარჯები 1236.0 1417.0 1417.0- 1297.0 1297.0- სუბსიდიები 1236.0 1417.0 1417.0 1297.0 1297.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.0- - - - 03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 85.0 100.0 100.0- 110.0 110.0- ხარჯები 85.0 100.0 100.0- 110.0 110.0- სუბსიდიები 85.0 100.0 100.0- 110.0 110.0 03 03 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები 58.6 140.0 140.0 160.0 160.0 ხარჯები 58.6 140.0 140.0 160.0 160.0 გრანტები 58.6 140.0 140.0 160.0 160.0 03 04 კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში 412.0 412.0 350.0 350.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 412.0 412.0 350.0 350.0 04 00 განათლება 5060.5 4213.9 3368.0 845.9 4908.0 4908.0- ხარჯები 2738.5 3086.4 2904.0 182.4 3698.0 3698.0- საქონელი და მომსახურება 169.9 182.4 182.4- - - სუბსიდიები 2568.6 2904.0 2904.0- 3698.0 3698.0- გრანტები- - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2322.0 1127.5 464.0 663.5 1210.0 1210.0- 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა 2681.4 2930.0 2930.0- 3908.0 3908.0- ხარჯები 2568.6 2904.0 2904.0- 3698.0 3698.0- სუბსიდიები 2568.6 2904.0 2904.0- 3698.0 3698.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.8 26.0 26.0 210.0 210.0 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 2058.7 1006.0 438.0 568.0 1000.0 1000.0- ხარჯები- - - - - - საქონელი და მომსახურება- - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2058.7 1006.0 438.0 568.0 1000.0 1000.0- 04 03 ზოგადი განთლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა 320.0 277.9 277.9- - ხარჯები 169.9 182.4 182.4- - საქონელი და მომსახურება 169.9 182.4 182.4 გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.5 95.5 95.5- - 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 3547.8 3616.5 3616.5- 4476.0 4476.0- ხარჯები 2756.8 3050.3 3050.3 3776.0 3776.0 საქონელი და მომსახურება5.0 180.0 180.0 180.0 180.0 სუბსიდიები 2693.8 2855.7 2855.7 3596.0 3596.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0- - სხვა ხარჯები 58.01.6 1.6 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 791.0 566.2 566.2- 700.0 700.0- 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 1566.2 1651.5 1651.5 2200.0 2200.0 ხარჯები 1088.3 1156.0 1156.0 1570.0 1570.0 სუბსიდიები 1088.3 1156.0 1156.0 1570.0 1570.0 სხვა ხარჯები- არაფინანსური აქტივების ზრდა 477.9 495.5 495.5 630.0 630.0 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1147.0 1242.0 1242.0 1600.0 1600.0 ხარჯები 1088.3 1156.0 1156.0 1570.0 1570.0 სუბსიდიები 1088.3 1156.0 1156.0 1570.0 1570.0 სხვა ხარჯები- არაფინანსური აქტივების ზრდა 58.7 86.0 86.0 30.0 30.0 05 01 01 03 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი) 1147.0 1242.0 1242.0 1600.0 1600.0 ხარჯები 1088.3 1156.0 1156.0 1570.0 1570.0 სუბსიდიები 1088.3 1156.0 1156.0 1570.0 1570.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58.7 86.0 86.0 30.0 30.0 05 01 03 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში 419.2 409.5 409.5 600.0 600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 419.2 409.5 409.5 600.0 600.0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1918.6 1785.0 1785.0- 2096.0 2096.0- ხარჯები 1605.5 1714.3 1714.3 2026.0 2026.0 სუბსიდიები 1605.5 1714.3 1714.3 2026.0 2026.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0- - სხვა ხარჯები- 1.6 1.6 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 313.1 70.7 70.7- 70.0 70.0- 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 1545.3 1665.0 1665.0 1966.0 1966.0 ხარჯები 1525.5 1634.3 1634.3 1946.0 1946.0 სუბსიდიები 1525.5 1634.3 1634.3 1946.0 1946.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13,0 13.0- - სხვა ხარჯები- 1.6 1.6 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.8 30.7 30.7 20.0 20.0 05 02 01 05 კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი) 946.4 1022.0 1022.0 1180.0 1180.0 ხარჯები 943.0 1012.0 1012.0 1170.0 1170.0 სუბსიდიები 943.0 1012.0 1012.0 1170.0 1170.0 სოციალური უზრუნველყოფა3,0 3,0 - - სხვა ხარჯები1.3 1.3 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა3.4 10.0 10.0 10.0 10.0 05 02 01 06 ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი) 598.9 643.0 643.0 786.0 786.0 ხარჯები 582.5 622.3 622.3 776.0 776.0 სუბსიდიები 582.5 622.3 622.3 776.0 776.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0- - სხვა ხარჯები0.3 0.3 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.4 20.7 20.7 10.0 10.0 05 02 03 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში 293.3 40.0 40.0- 50.0 50.0- არაფინანსური აქტივების ზრდა 293.3 40.0 40.0- 50.0 50.0- 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 80.0 80.0 80.0- 80.0 80.0 ხარჯები 80.0 80.0 80.0- 80.0 80.0 სუბსიდიები 80.0 80.0 80.0- 80.0 80.0 სხვა ხარჯები- 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 63.0 180.0 80.0 180.0 80.0 ხარჯები 63.0 180.0 80.0 180.0 80.0 საქონელი და მომსახურება5.0 180.0 80.0 180.0 80.0 სხვა ხარჯები 58.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა- 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1335.7 1394.0 1310.0 84.0 1579.0 1495.0 84.0 ხარჯები 1283.8 1394.0 1310.0 84.0 1579.0 1495.0 84.0 საქონელი და მომსახურება 18.4 22.0 22.0 40.0 40.0 სუბსიდიები 119.7 184.0 100.0 84.0 209.0 125.0 84.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1081.0 1188.0 1188.0 1330.0 1330.0 სხვა ხარჯები 64.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.9- - - - 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 171.6 184.0 100.0 84.0 209.0 125.0 84.0 ხარჯები 119.7 184.0 100.0 84.0 209.0 125.0 84.0 სუბსიდიები 119.7 184.0 100.0 84.0 209.0 125.0 84.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.9- - - - 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 124.1 184.0 100.0 84.0 209.0 125.0 84.0 ხარჯები 124.1 184.0 100.0 84.0 209.0 125.0 84.0 სუბსიდიები 124.1 184.0 100.0 84.0 209.0 125.0 84.0 06 01 02 ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 47.5- - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.5- - - - 06 02 სოციალური დაცვა 1164.1 1210.0 1210.0 1370.0 1370.0 ხარჯები 1164.1 1210.0 1210.0 1370.0 1370.0 საქონელი და მომსახურება 18.4 22.0 22.0 40.0 40.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1081.0 1188.0 1188.0 1330.0 1330.0 სხვა ხარჯები 64.7 06 02 01 ერთჯერადი დახმარებები 848.3 1050.0 1050.0 1150.0 1150.0 ხარჯები 848.3 1050.0 1050.0 1150.0 1150.0 სოციალური უზრუნველყოფა 823.1 1050.0 1050.0 1150.0 1150.0 სხვა ხარჯები 25.2 06 02 01 01 მოსახლეობის ჯანდაცვითი მომსახურება 545.0 545.0 545.0 545.0 ხარჯები 545.0 545.0 545.0 545.0 სოციალური უზრუნველყოფა 545.0 545.0 545.0 545.0 სხვა ხარჯები 06 02 01 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 848.3 505.0 505.0 605.0 605.0 ხარჯები 848.3 505.0 505.0 605.0 605.0 სოციალური უზრუნველყოფა 823.1 505.0 505.0 605.0 605.0 სხვა ხარჯები 25.2 06 02 02 უფასო სასადილოს დაფინანსება 100.1 150.0 150.0 200.0 200.0 ხარჯები 100.1 150.0 150.0 200.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 11.1 12.0 12.0 20.0 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 89.0 138.0 138.0 180.0 180.0 06 02 03 დევნილთა დახმარება7.3 10.0 10.0 20.0 20.0 ხარჯები7.3 10.0 10.0 20.0 20.0 საქონელი და მომსახურება7.3 10.0 10.0 20.0 20.0 06 02 04 ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება- - - - ხარჯები- - - - სოციალური უზრუნველყოფა- - |
2023 წლის განმავლობაში კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი 2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.