„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის
№29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2023 წლის 28 სექტემბერი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის
№29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 13/12/2022წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი:
190020020.35.133.016356) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე
დანართი
განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
23 107 013
31 954 315
41 411 338
40 930 890
480 448
გადასახადები
14 530 620
18 218 152
20 717 300
20 717 300
0
გრანტები
6 389 767
9 717 165
17 086 448
16 606 000
480 448
სხვა შემოსავლები
2 186 626
4 018 998
3 607 590
3 607 590
0
ხარჯები
14 632 007
18 484 843
22 772 914
22 617 314
155 600
შრომის ანაზღაურება
2 043 763
2 291 375
2 990 645
2 990 645
0
საქონელი და მომსახურება
1 978 707
2 515 731
2 953 430
2 953 430
0
სუბსიდიები
8 098 931
9 138 913
13 015 851
12 860 251
155 600
სოციალური უზრუნველყოფა
1 734 324
2 702 505
2 895 207
2 895 207
0
სხვა ხარჯები
776 282
1 836 319
917 781
917 781
0
საოპერაციო სალდო
8 475 006
13 469 472
18 638 424
18 313 576
324 848
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8 131 429
13 138 469
20 582 972
20 258 124
324 848
ზრდა
8 139 387
13 138 469
20 757 572
20 432 724
324 848
კლება
7 958
0
174 600
174 600
0
მთლიანი სალდო
343 577
331 003
-1 944 548
-1 944 548
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
343 577
331 003
-1 944 548
-1 944 548
0
ზრდა
343 577
331 003
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
343 577
331 003
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
0
0
კლება
0
0
1 944 548
1 944 548
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
1 944 548
1 944 548
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
0
0
ზრდა
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
23 114 971
31 954 315
41 585 938
41 105 490
480 448
შემოსავლები
23 107 013
31 954 315
41 411 338
40 930 890
480 448
არაფინანსური აქტივების კლება
7 958
0
174 600
174 600
0
გადასახდელები
22 771 394
31 623 312
43 530 486
43 050 038
480 448
ხარჯები
14 632 007
18 484 843
22 772 914
22 617 314
155 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 139 387
13 138 469
20 757 572
20 432 724
324 848
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
343 577
331 003
-1 944 548
-1 944 548
0
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 41 411 338 ლარის ოდენობით
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
23 107 013
31 954 315
41 411 338
40 930 890
480 448
გადასახადები
14 530 620
18 218 152
20 717 300
20 717 300
0
გრანტები
6 389 767
9 717 165
17 086 448
16 606 000
480 448
სხვა შემოსავლები
2 186 626
4 018 998
3 607 590
3 607 590
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 20 717 300 ლარის ოდენობით
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
14 530 620
18 218 152
20 717 300
20 717 300
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
9 617 127
13 027 614
15 717 300
15 717 300
ქონების გადასახადი
4 913 493
5 190 538
5 000 000
5 000 000
0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 044 538
4 244 115
4 133 000
4 133 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
73 416
100 188
73 000
73 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
76 669
79 898
76 000
76 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
718 870
766 337
718 000
718 000
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 17 086 448 ლარის ოდენობით
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლისგეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები
6 389 767
9 717 165
17 086 448
16 606 000
480 448
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი
180 600
180 600
უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები
229 959
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
5 054 794
7 409 948
15 297 000
15 297 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
906 164
1 351 474
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
303 249
314 893
1 309 000
1 309 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
125 560
410 891
299 848
0
299 848
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
125 560
410 891
299 848
0
299 848
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ
125 560
410 891
299 848
299 848
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 607 590 ლარის ოდენობით
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები
2 186 626
4 018 998
3 607 590
3 607 590
0
შემოსავლები საკუთრებიდან
317 556
357 345
439 697
439 697
0
პროცენტები
157 638
214 256
193 697
193 697
0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
157 638
214 256
193 697
193 697
რენტა
159 918
143 089
246 000
246 000
0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
72 311
48 687
86 000
86 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
87 607
94 402
160 000
160 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
1 244 743
2 703 302
2 369 924
2 369 924
0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1 211 065
2 561 716
2 229 924
2 229 924
0
სანებართვო მოსაკრებელი
26 684
107 432
80 000
80 000
0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
26 684
107 432
80 000
80 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
200
1 800
3 400
3 400
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1 143 662
2 406 749
2 104 024
2 104 024
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
40 506
45 735
42 500
42 500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
13
0
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
33 678
141 586
140 000
140 000
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
33 678
141 586
140 000
140 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
483 355
694 045
678 367
678 367
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
140 972
264 306
119 602
119 602
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 22 772 914 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
14 632 007
18 484 843
22 772 914
22 617 314
155 600
შრომის ანაზღაურება
2 043 763
2 291 375
2 990 645
2 990 645
0
საქონელი და მომსახურება
1 978 707
2 515 731
2 953 430
2 953 430
0
სუბსიდიები
8 098 931
9 138 913
13 015 851
12 860 251
155 600
სოციალური უზრუნველყოფა
1 734 324
2 702 505
2 895 207
2 895 207
0
სხვა ხარჯები
776 282
1 836 319
917 781
917 781
0
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 582 972 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 757 572 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
11 870
444 919
853 991
853 991
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 880 512
6 579 003
16 450 430
16 125 582
324 848
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
50 400
98 625
5 000
5 000
განათლება
1 444 380
1 406 356
3 436 626
3 436 626
0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
245 548
164 432
11 525
11 525
0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 506 677
4 445 134
0
0
0
სულ ჯამი
8 139 387
13 138 469
20 757 572
20 432 724
324 848
ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისკლება 174 600 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება
7 958
0
174 600
174 600
0
ძირითადი აქტივები
11 811
0
174 600
174 600
არაწარმოებული აქტივები
-3 853
0
0
0
0
მიწა
-3 853
0
0
0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 530 486 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო-ნალური კლასიფი-კაციის კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3 076 734
4 235 643
6 377 663
6 377 663
0
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
3 076 734
4 235 643
6 317 263
6 317 263
0
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 076 734
4 234 843
5 917 263
5 917 263
0
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
800
400 000
400 000
0
7,2
თავდაცვა
72 670
66 864
0
0
0
7,21
სამოქალაქო თავდაცვა
72 670
66 864
0
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
1 887 719
3 705 433
8 237 962
8 237 962
0
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
329 550
830 000
0
0
0
7,421
სოფლის მეურნეობა
329 550
830 000
0
0
0
7,45
ტრანსპორტი
652 005
1 932 926
8 237 962
8 237 962
0
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
652 005
1 932 926
8 237 962
8 237 962
0
7,5
გარემოს დაცვა
1 688 157
1 662 837
1 736 154
1 736 154
0
7,51
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
441 212
486 611
559 674
559 674
0
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1 246 945
1 176 226
1 176 480
1 176 480
0
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
3 317 741
5 936 214
11 982 286
11 501 838
480 448
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
257 408
915 012
5 651 194
5 351 346
299 848
7,63
წყალმომარაგება
2 010 067
2 833 357
3 352 866
3 352 866
0
7,64
გარე განათება
415 932
661 418
1 033 111
1 033 111
0
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
634 335
1 194 577
1 945 115
1 764 515
180 600
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
675 051
1 212 677
1 270 429
1 270 429
0
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
675 051
1 212 677
1 270 429
1 270 429
0
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 313 469
1 841 315
2 032 150
2 032 150
0
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
381 862
384 641
196 270
196 270
0
7,82
მომსახურება კულტერის სფეროში
913 787
1 436 053
1 790 680
1 790 680
0
7,86
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
17 820
20 621
45 200
45 200
0
7,9
განათლება
5 933 928
6 623 291
10 373 846
10 373 846
0
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
4 170 232
4 765 456
6 204 128
6 204 128
0
7,92
ზოგადი განათლება
0
114 434
909 000
909 000
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
1 763 696
1 743 401
3 260 718
3 260 718
0
7 10
სოციალური დაცვა
4 805 925
6 339 038
1 519 996
1 519 996
0
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
116 631
121 908
171 696
171 696
0
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
4 689 294
6 217 130
1 348 300
1 348 300
0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
22 771 394
31 623 312
43 530 486
43 050 038
480 448
მუხლი 10.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო -1 944 548 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1 944 548 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 1 194 4548 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლისფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
343 577
331 003
-1 944 548
-1 944 548
0
ზრდა
343 577
331 003
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
343 577
331 003
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
კლება
0
0
1 944 548
1 944 548
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
1 944 548
1 944 548
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
33
ვალდებულებისცვლილება
0
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)
წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემი სგამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატიდასხვა. ასევე, მოიცავსბიუჯეტისსარეზერვოფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები,. 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის გეგმა
I
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6 377 663
1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5 917 263
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 027 964
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
4 776 154
-
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
113 145
2
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
460 400
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
400 000
-
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
60 000
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა , მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
პროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) ტრანსპორტირების ხარჯის სუბსიდირება, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფის განსაზღვრა და სამგზავრო გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფის 50 პროცენტიანი შეღავათიანი ფასდაკლებით სარგებლობის უფლების განსაზღვრა.
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
01 01 02
პროგრამის დასახელება:
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) ტრანსპორტირების ხარჯის სუბსიდირება, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფის განსაზღვრა და სამგზავრო გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფის 50 პროცენტიანი შეღავათიანი ფასდაკლებით სარგებლობის უფლების განსაზღვრა.
პროგრამის განმახორციელებელი:
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
2023 წელი
მუნიციპალიტეტის მერია
სუბსიდია
548 280
სულ პროგრამა
548 280
პროგრამის მიზანი:
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
პროგრამის აღწერა:
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი და ქალაქ ბათუმი ესაზღვრება ადმინიტრაციული საზღვრებით, რა დროსაც დასახლებათა შორის ხდება ხშირი გადაადგილება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიდან ბათუმის მიმართულებით, რაც იწვევს მოსახლეობის მხრიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხშირ გამოყენებას, ხოლო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს დღეის მდგომარეობით არ გააჩნია მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანია რომელიც უზრუნველყობს მოსახლეობის ქალაქ ბათუმსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებს შორის გადაადგილებას.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ქალაქ ბათუმის მერიას შორის 2022 წლის 02 თებერვალს გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი რომლითაც განსაზღვრულია ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს შორის კავშირების მნიშვნელობას ადგილობრივი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკური განვითარებისათვის, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებებით, მოსახლეობისათვის ინტეგრირებული სამგზავრო სატრანსპორტო მომსახურების ორგანიზება, სამგზავრო ტრანსპორტის სფეროში ერთიანი სტანდარტების შემუშავება, საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სამგზავრო ტრანსპორტის ერთიანი სატარიფო სისტემის შემუშავება, ტრანსპორტის მარშრუტების, მოძრაობის სქემისა და გრაფიკის შემუშავება, ყველა სხვა მიმართულება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალეტეტების ტერიტორიებზე რეგულარული ტრანსპორტის მგზავრთა ინტერესების გათვალისწინებას და დაცვას, შესაბამისად მუნიციპალიტეტებს შორის მიღწეული იქნა შეთანხმება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მხრიდან მოხდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ტრანსპორტირების ხარჯის სუბსიდირება, მომსახურეობას გაუწევს შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი" მათ მიერ წარმოდგენილი/დათვლილი ხარჯის შესაბამისად, ხოლო მიმართულებები შეთანხმებული იქნება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფი განისაზღვროს ადმინისტრაციული ერთეულების შესაბამისად
ა) სარფის ადმინისტრაციული ერთეული- სამგზავრო ტარიფი 0,30 ლარი;
ბ) კირნათის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 1 ლარი;
გ) მაჭახელას ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 1 ლარი;
დ) აჭარისწყლის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 1 ლარი;
ე) თხილნარის ადმინისტრაციული ერთეული -სამგზავრო ტარიფი 0,60 ლარი;
ვ) შარაბიძეების ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 0,30 ლარი;
ზ) ჭარნალის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 0,60 ლარი;
თ) ახალშენის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 0,60 ლარი;
ი) ორთაბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 0,30 ლარი;
კ) ფერიის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 0,30 ლარი;
ლ) მახინჯაურის ადმინისტრაციული ერთეული - სამგზავრო ტარიფი 0,30 ლარი;
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სამგზავრო გადაყვანისას ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფის 50 პროცენტიანი შეღავათიანი ფასდაკლებით სარგებლობის უფლება მიეცეთ:
ა. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირებსა და გადაადგილებისას მათთან ერთად მყოფ დამხმარე პირს/მხარდამჭერს;
ბ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მრავალშვილიან და მარტოხელა დედებს;
გ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს.
დ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული საბავშვო ბაღების თანამშრომლებს, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“.
ე. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს;
ვ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სამგზავრო გადაყვანისას ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრობის ტარიფის 50 პროცენტიანი შეღავათიანი ფასდაკლებით სარგებლობის უფლებაზე ტექნიკურ უზრუნველყოფას განახორციელებს შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი" ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მოთხოვნის შესაბამისად.
პროგრამის განხორციელებაზე მონიტორიგს და ტექნიკურ უზრუნველყოფას განახორციელებს მერის ბრძანებით განსაზღვრული პირი/ჯგუფი.
პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება
2 კვარტალი
3 კვარტალი
4 კვარტალი
პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა
X
X
X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.
დამატებითი ინფორმაცია
პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.
პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები:
მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი
გაზომვის ერთეული
მონაცემთა წყარო
სიხშირე
პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი
პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა
პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა
X
X
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
კვარტალში ერთჯერ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია
მონიტორინგი
2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის გეგმა
II
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
20 220 248
02 01 00
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და
კეთილმოწყობის სამმართველო
1 038 059
1
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
8 237 962
1.1
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:
2 899 099
1
სოფელ ჭარნალში საგინაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
84551,72
2
სოფელ ახალსოფელში ბაბალე შარაძის საცხოვრებელი
სახლიდან მერაბ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
41176,4
3
სოფელ ზედა ჯოჭოში თეიმურაზ კახიძის საცხოვრებელი სახლიდან თამაზ
დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
108631,36
4
სოფელ განახლებაში ფარტენაძეების დასახლებიდან ნუკრი შარაძის
საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
53880,96
5
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში როსტომ ქამადაძის საცხოვრებელი
სახლიდან იოსებ სოლომონიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი
30778,1
6
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში გოჩა უშარიძის საცხოვრებელი სახლიდან
ნუგზარ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
27869,13
7
სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან მურმან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
138015,18
8
სოფელ მახოში ქოქოლაძეებისა და კახიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
146263,11
9
სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის სამანქანე გზიდან სასაფლაოებისკენ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის
143668,3
10
სოფელ სალიბაურში გია გორგაძის საცხოვრებელი სახლიდან ნოდარ დიასამიძის
საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის
73784,36
11
სოფელ სალიბაურში ასლან მარკოიძის საცხოვრებელი სახლიდან მარინა ბერიძის
საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის
74495,27
12
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) სასაფლაოებიდან ბექა
ხინიკაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის
რეაბილიტაციისა და გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.
55822,52
13
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში, ცივაძეების
დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობის სამუშაოები
526776,99
14
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიბინაურში თებიძეებისა
და დავითაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის
49986,84
15
სოფელ განთიადში ცენტრალური გზიდან ნოდარ დოლიძის საცხოვრებელ
სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის
57132,65
16
სოფელ კაპრეშუმში თურმანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
96907,1
17
სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ ხალვაშის საცხოვრებელი სახლის
მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
18861,41
18
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში
მე-6 ჩიხში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციისა
143986,6
19
სოფელ ახალსოფელში მებოცვრეობის დასახლებაში შიდა
სასოფლო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები
126088,02
20
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალში მარინა
დავითაძის სახლიდან ეთერ აკვაზბას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
162535,87
21
სოფელ ზედა თხილნარში გორგაძე-დუმბაძე-მამულაძეების
დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
96966,75
22
სოფელ ერგეში დავით თედორაძის სახლის მიმართულებით შიდა
სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები
15847,37
23
ზედა ჯოჭოში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობასთან მისასვლელი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
300000
24
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)
საჯარო სკოლიდან ბაგრატ აბუსელიძის საცხოვრებელ
სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა
76690
25
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ შარაბიძეებში
ეთერ დუმბაძის სახლიდან კონცელიძეების
სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
59127
26
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში კულტურის სახლიდან რუსლან
ცეცხლაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობის სამუშაოები
188215
27
გამოსაცხადებელია
1031
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ
ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
5 338 873
1
სოფელ მარადიდში ნაჯათ მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა
63655,76
2
სოფელ კირნათში გურამ კახაბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
19482,8
3
მახინჯაურში გოჩა ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონისა და ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
57188,2
4
სოფელ განთიადში თემურ კონცელიძის საცხოვრებელი
სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
85651,48
5
სოფელ მახინჯაურში მალხაზ ბერიძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
53688,2
6
სოფელ ფერიაში თენგიზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან
შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
12723,39
7
სოფელ ზედა ახალშენში ადამ მახარაძის საცხოვრებელ
სახლთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა
13796,03
8
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ანზორ თაფლაძის
საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
19624,23
9
სოფელ განახლებაში გელა სურმანიძის საცხოვრებელ
სახლთან (ახალშენი განახლება)
შიდა საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
37428,6
10
სოფელ განახლებაში მერაბ ჯიხაძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
20486,98
11
სოფელ ახალშენში (ჯიბინაური) ბეგლარ დავითაძის
საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
44364,46
12
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ დავლაძის
საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
15252,92
13
სოფელ ახალშენში ანზორ ვასაძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
48924,38
14
სოფელ ახალშენში ხარიტონ აბესლამიძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოება
54644,82
15
სოფელ ორთაბათუმში სულხან ბაკურიძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობ
13718,53
16
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) აკაკი მამუჭაძე საცხოვრებელ
სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა.
48065,22
17
სოფელ წინსვლაში ომარ ასანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონების მოწყობა
86041,14
18
სოფელ ორთაბათუმში ციური შარაშიძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლისა და გაბიონის მოწყობა
48293,65
19
სოფელ ზედა აგარაში ჟუჟუნა ვარშანიძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
51107,58
20
სოფელ ორთაბათუმში რუსლან ცენტერაძის საცხოვრებელ
სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
47125,06
21
სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) არჩილ ფაღავას საცხოვრებელ
სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
59322,13
22
სოფელ ორთაბათუმში კახაბერ ჩხაიძის საცხოვრებელ
სახლთან გაბიონის მოწყობის სამუშაოება
76752,43
23
სოფელ წინსვლაში რუსუდან ჩავლეიშვილის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა
103494,24
24
სოფელ კაპრეშუმში მურად დევაძის საცხოვრებელ სახლთან
შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა
23839,23
25
სოფელ კაპრეშუმში რომან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
19143,67
26
სოფელ სალიბაურში ბართოღლის სირთის მიმართულებით
მიმავალ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა
32288,34
27
სოფელ ორთაბათუმში ავთანდილ დოლიძის (თორნიკე დოლიძე)
საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
35631,63
28
სოფელ წინსვლაში ჯუმბერ კონცელიძის საცხოვრებელ სახლთან
შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
10767,91
29
სოფელ წინსვლაში მანანა ხაჯიშვილის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა
14807,94
30
სოფელ ყოროლისთავში ნუგზარ როდინაძის საცხოვრებელი
სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდდამცავი კედლის მოწყობა
113546,68
31
სოფელ ერგეში (კაპანდიბი) როინ გვიანიძის საცხოვრებელ
სახლთან გაბიონის მოწყობა
73357,3
32
სოფელ ზანაქიძეებში კახაბერ ფარტენაძის მიწის ნაკვეთის
ბოლოს რემზი ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა
60722,8
33
სოფელ ხელვაჩაურში აკაკი აბესაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
17113,72
34
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ლაშა თედორაძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
34272,9
35
სოფელ მახვილაურში რომან ვარშანიძის საცხოვრებელ
სახლთან გაბიონის მოწყობა
43112,14
36
სოფელ ზანაქიძეებში ნოდარ გორაძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
42844,8
37
სოფელ ზანაქიძეებში მალხაზ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
45237,66
38
სოფელ ერგეში ოსმან დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
47242,13
39
სოფელ ხელვაჩაურში (ვარშალომიძეები) სულიკო ვარშალომიძის
საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
31859,71
40
სოფელ ზანაქიძეებში ჯემალ დუმბაძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
47289,69
41
სოფელ მახვილაურში ილია თურმანიძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები
35408,02
42
სოფელ თხილნარში ჯამბულ შარაძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის
19274,3
43
სოფელ თხილნარში (აგარა) ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლისა და გაბიონის მოწყობის
39736,63
44
სოფელ ზედა თხილნარში დურმიშხან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით
შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის
14405,92
45
სოფელ თხილნარში გურგენ ფარტენაძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
57442,75
46
სოფელ ახალსოფელში შალვა ფუტკარაძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
10718,86
47
სოფელ ომბოლოში ოთარ პატარიძის საცხოვრებელ სახლთან
შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
19198,22
48
სოფელ მახოში ემზარ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,20289,77
49
სოფელ მახოში ზაურ მორთულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
19253,66
50
სოფელ მახოში თამარ შაინიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის
8694,95
51
სოფელ მახოში ლია გოგიძის (თენგიზ გოგიძე) საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობის,23937,4
52
სოფელ მახოში მაია მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლების მოწყობის
69912,36
53
სოფელ მახოში ნათელა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან
შიდა სასოფლო გზაზე გაბიონის მოწყობის სამუშაოები
60172,51
54
სოფელ სამებაში ნიაზ ხარაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა
27 523,29
55
სოფელ სამებაში დარეჯან ქადეიშვილის საცხოვრებელ
სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
10 461,98
56
სოფელ ქვედა სამებაში დავით მალაყმაძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა
36 406,02
57
სოფელ ქვედა სამებაში ჯაბა კახიძის საცხოვრებელ სახლთან
შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
62 869,11
58
სოფელ განახლებაში გიორგი ხალითბას საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
48 800,62
59
სოფელ ხეღრუში დავით ხაბაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა
53 699,52
60
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ შავაძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
25 138,36
61
სოფელ ზედა ახალშენში ოთარ ფოთელიძის (რომან ფოთელიძე)
საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა
68 736,70
62
სოფელ ხეღრუში ზაზა რიჟვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
72 980,59
63
სოფელ წინსვლაში იოსებ ხალვაშის საკარმიდამო ნაკვეთის
ბოლოს შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,57 607,28
64
სოფელ კაპრეშუმში ზურაბ სეიდიშვილის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,37 920,41
65
სოფელ მახინჯაურში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,110217,18
66
სოფელ ჭარნალში ავთანდილ გვიანიძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა
19359,91
67
სოფელ მახვილაურში რევაზ კირკიტაძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები
70291,99
68
სოფელ ქვედა სამებაში ალი ქათამაძის საცხოვრებელ სახლთან
შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
8461,22
69
სოფელ ქვედა სამებაში ნუგზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
71208,07
70
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) დავით შარაშიძის საცხოვრებელი
სახლის მიმდებარედ ასანიძე-ბერიძეების დასახლებაში შიდა
სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,26076,12
71
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ნაზიმ ჯიჯავაძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,56758,01
72
სოფელ მნათობში ირაკლი სირაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
109180,85
73
სოფელ ახალშენში სოსო დავითაძის საცხოვრებელი სახლის
მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა
17535,67
74
სოფელ განახლებაში ზაზა ბერიძის საცხოვრებელი სახლის
მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები
120984,05
75
სოფელ ყოროლისთავში ლიანა ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან
შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
89734,56
76
სოფელ კაპრეშუმში მარინა სარჯველაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
50735,45
77
სოფელ სალიბაურში ალექსანდრე ზოიძის საკარმიდამო მიწის ნაკვეთში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,36603,59
78
სოფელ განთიადში გიორგი ჯაყელის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის
18016,36
79
სოფელ ორთაბათუმში ახმედ წერეთელის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა
68244,1
80
სოფელ მასაურაში თამარ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
65797,94
81
სოფელ ავგიაში დავით ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
27655,1
82
სოფელ ავგიაში ვაჟა ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,38616,69
83
სოფელ ახალსოფელში ამირან ქამადაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
69655,56
84
სოფელ ახალსოფელში იური თედორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
62889,16
85
სოფელ ჭარნალში რესან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
64407,14
86
სოფელ თხილნარში მერაბ ასამბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
39142,67
87
სოფელ სარფში დედათა მონასტერის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის
66633,31
88
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი
სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლებაში ეთერ ბოლქვაძის
საცხოვრებელ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა
236357,78
89
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი
სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში ელენე მარშანიშვილის
საცხოვრებელ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა
77719,98
90
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი
სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის,კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახინჯაურში
ელენე პავლოვსკაიას, თამარ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლებთან
და სოფელ მახინჯაურში აღმაშენებლის ქ. №11 დ-ში მდებარე
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გასწვრივ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა
333022
91
სოფ.ერგეში მურმან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლტან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
44262
92
სოფელ ზედა თხილნარში ჯამბულატ ცეცხლაძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
137641
93
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის .ოსფელ ერგეში გიგანტი
გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრიკედლის მოწყობა
39073
94
ხელვაჩაურის მინიციპალიტეტ სოფელ შარაბიძეებში
უსუფ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
70427
95
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ ახალსოფელში
ზურაბ გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
70838
96
სოფელ სამებაში შუშანა შარაშიძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
50822
97
სოფელ ახალშენში მურთაზ კიკნაძის საცხოვრებელ სახლთან
შიდა სასოფლო გზაგე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
22279
98
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში რესან
დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრიო კედლის მოწყობა
89844
99
ხელვაჩაურის მუნიცილაპიტეტ სოფელ სამებაში გელა ვარშანიძის
საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
66230
100
ხელვაჩაურის მიუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაბათუმი (აგარა)
ეთერ გორგილაძის მიწის ნაკვეთში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
47610
101
სოფელ ყოროლისთავში ნანული დოლიძის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
68734
102
გამოსაცხადებელი
1308,83
2
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
4 385 977
2.1
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
3 352 866
2.2
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
1 384 882
2.3
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების, ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი
მათ შორის:
1 967 984
1
სოფელ მასაურაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
485000
2
სოფელ მახოში (სიმონეთი) სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
195000
3
სოფელ ნიკიტაურში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია
29386
4
სოფელ ზედა ჭარნალში მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლების მიმდებარედ რეზერვუარის მოწყობა
63939
5
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფელ კაპრეშუმში სასმელი
წყლის ჭაბურღილის მოწყობა(არსებულ ქსელზე დაერთებით)
282105
6
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა
(არსებულ ქსელზე დაერთებით)
296059
7
სოფელ ჯიბინაურში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა
(არსებულ ქსელზე დაერთებით)
296933
8
ოთხი-ერთეული ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი
(სოფელი წინსვლა შარაბიძეები და ხელვაჩაური)
240240
9
.სოფელ ფერიაში (მნათობი) საჯარო სკოლის მიმდებარედ საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
62592
10
სოფელ ქვედა სამების მე-10 ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა
16730
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 033 111
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
550 000
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის
483 111
1
სოფ.კირნათში ხიდიდან კირნათის სასაზღვრო საგუშაგომდე გარე განათების მოწყობა
174 196
2
სოფ.მაჭახლისპირში აჭარისწყლის ხიდიდან მირვეთის ხიდამდე გარე განათების მოწყობა
88 366
3
სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა
34 014
4
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მირვეთის ხიდიდან
კირნათის ხიდამდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
31 743
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალში რევაზ ფერსელიძის
სახლიდან გიორგი დევაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა
33 417
სოფელ ხელვაჩაურში არსებულ სკვერში ლამპიონების მოწყობა
25 178
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.თხილნარში (მურმანეთი)
აბელ ბექტაშვილის საცხოვრებელი სახლიდან
როლანდ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე გარე განათების მოწყობა
63 839
გამოსაცხადებელი
32 358
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
4 613 135
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
165 660
02 03 03
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
314 747
02 03 04
სოციალური სახლის მშენებლობა
1 015 000
02 03 07
სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
1 414 444
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა
(ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
114 892
02 03 09
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ,არსებული შენობის რეაბილიტაცია
424 127
02 03 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
97 441
3.3
02 03 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების, პანდუსების,საზოგადოებრივი
შენობის
და
ეზოების
კეთილმოწყობა
მათ შორის:
1 066 824
1
თხილნარის ცენტრში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა
400 000
2
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის,სოფელ ხეღრუში დაწყებითი სკოლის
მიმდებარედ საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა
147866
3
ჭარისწყალზე ახალგაზდული ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა
120000
4
ახალშენის ცეტრში კულტურის სახლის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირის
და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა
20072
5
მაჭახლის ხეობაში 5-ერთეული წისქვილის მოწყობა
38623
6
ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა #23-ში მდებარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილიტაცია
200000
7
სოფელ სარფის სანაპირო ზოლში კიბეების,ბილიკის და პანდუსის მოწყობა
140263
4
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო,სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის
და
ექსპერტიზის
ხარჯები
1 150 000
4.1.
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
0
4.2.
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო
სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში
რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა
(მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული
შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
15 000
4.3.
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
1 135000
5
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
607 810
5
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
5
02 07
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
5
02 08
ა(ა)იპ მაჭახელას დაცული ლანდშაფტი
180 600
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 4504 წერტის ექსპლოატაცია.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის გეგმა
III
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 736 154
1
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 736 154
1.1
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 176 480
1.2
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
559 674
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლება
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის გეგმა
IV
04 00
განათლება
9 642 494
1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
6 204 128
1.1.
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
6 204 128
2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
2 458 366
2.1.
04 01 01
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
1 519 800
04 01 02 03
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები
229 680
04 01 02 04
ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
308 886
04 01 02 05
ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
400 000
3
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
980 000
3.1
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
71 000
3.2
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
909 000
04 02 02 01
დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია (მათ შორის)
909 000
სოფელ შუა მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
61152
სოფელ მასაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
532434
სოფელ ზედა ახალშენში, (ხეღრუს) დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია
315414
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის გეგმა
V
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 763 502
1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
927 622
1.1.
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
731 352
1.2.
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
22 500
1.3.
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
173 770
1.3.1.
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
173 770
2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 790 680
2.1.
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
1 583 680
2.2.
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
177 000
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
30 000
3
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
45 200
3.1.
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
45 200
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის გეგმა
VI
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 803 925
1
ჯანმრთელობის დაცვა
1 271 929
1.1.
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
2983
1.2.
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
32 620
1.3.
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
190 050
1.4.
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
15 116
1.5.
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
93 600
1.6.
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
84 840
1.7.
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
5 000
1.8.
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
138 720
1.9.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
400 000
1.10.
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
309 000
2
სოციალური უზრუნველყოფა
1 531 996
2.1.
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
171 696
2.2.
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
4 100
2.3.
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
117 000
2.4.
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
32 000
2.5.
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
30 000
2.6.
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 200
2.7.
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
32 000
2.8.
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
73 000
2.9.
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
1 060 000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა. სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრა-მული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
22 771 394
31 623 312
43 530 486
43 050 038
480 448
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170
149
149
149
0
ხარჯები
14 632 007
18 484 843
22 772 914
22 617 314
155 600
შრომის ანაზღაურება
2 043 763
2 291 375
2 990 645
2 990 645
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 978 707
2 515 731
2 953 430
2 953 430
0
სუბსიდიები
8 098 931
9 138 913
13 015 851
12 860 251
155 600
სოციალური უზრუნველყოფა
1 734 324
2 702 505
2 895 207
2 895 207
0
სხვა ხარჯები
776 282
1 836 319
917 781
917 781
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 139 387
13 138 469
20 757 572
20 432 724
324 848
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3 149 404
4 301 707
6 377 663
6 377 663
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170
149
149
149
0
ხარჯები
3 137 534
3 856 788
5 523 672
5 523 672
0
შრომის ანაზღაურება
2 043 763
2 291 375
2 990 645
2 990 645
0
საქონელი და მომსახურეობა
997 020
1 116 581
1 448 584
1 448 584
0
სოციალური უზრუნველყოფა
17 465
27 216
55 411
55 411
0
სხვა ხარჯები
79 286
421 616
480 752
480 752
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 870
444 919
853 991
853 991
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების
საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 149 404
4 301 707
5 917 263
5 917 263
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170
149
149
149
0
ხარჯები
3 137 534
3 856 788
5 123 272
5 123 272
0
შრომის ანაზღაურება
2 043 763
2 291 375
2 990 645
2 990 645
0
საქონელი და მომსახურეობა
997 020
1 116 581
1 448 584
1 448 584
0
სოციალური უზრუნველყოფა
17 465
27 216
55 411
55 411
0
სხვა ხარჯები
79 286
421 616
80 352
80 352
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 870
444 919
793 991
793 991
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
663 755
865 785
1 027 964
1 027 964
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
27
27
27
0
ხარჯები
663 755
865 785
1 027 964
1 027 964
0
შრომის ანაზღაურება
478 310
603 283
733 505
733 505
0
საქონელი და მომსახურეობა
132 935
182 500
206 890
206 890
0
სოციალური უზრუნველყოფა
13 965
7 108
7 217
7 217
0
სხვა ხარჯები
38 545
72 894
80 352
80352
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 412 979
3 369 058
4 776 154
4 776 154
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134
117
117
117
0
ხარჯები
2 401 109
2 924 139
3 982 163
3 982 163
0
შრომის ანაზღაურება
1 494 943
1 622 803
2 152 495
2 152 495
საქონელი და მომსახურეობა
861 925
932 506
1 233 194
1 233 194
0
სუბსიდიები
0
0
548 280
548 280
სოციალური უზრუნველყოფა
3 500
20 108
48 194
48 194
0
სხვა ხარჯები
40 741
348 722
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 870
444 919
793 991
793 991
0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
72 670
66 864
113 145
113 145
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
5
5
5
0
ხარჯები
72 670
66 864
113 145
113 145
0
შრომის ანაზღაურება
70 510
65 289
104 645
104 645
0
საქონელი და მომსახურეობა
2 160
1 575
8 500
8 500
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
0
460 400
460 400
0
ხარჯები
0
0
400 400
400 400
0
სხვა ხარჯები
0
0
400 400
400 400
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
400 000
400 000
0
ხარჯები
0
0
400 000
400 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
400 000
400 000
0
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
0
0
60 000
60 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60 000
60 000
0
01 02 03
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
0
0
400
400
0
ხარჯები
0
0
400
400
0
სხვა ხარჯები
0
0
400
400
0
01 02 02 01
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური
უზრუნველყოფა
0
0
400
400
0
ხარჯები
0
0
400
400
0
სხვა ხარჯები
0
0
400
400
0
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
5 205 460
9 642 447
20 220 248
19 739 800
480 448
ხარჯები
2 324 948
3 063 444
3 769 818
3 614 218
155 600
საქონელი და მომსახურეობა
418 721
493 797
565 000
565 000
0
სუბსიდიები
1 457 621
1 702 618
2 924 266
2 768 666
155 600
სხვა ხარჯები
448 606
867 029
280 552
280 552
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 880 512
6 579 003
16 450 430
16 125 582
324 848
02 01 00
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის სამმართველო
0
294 822
1 038 059
1 038 059
0
სუბსიდიები
0
294 822
781 269
781 269
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
256 790
256 790
0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
652 005
1 932 926
8 237 962
8 237 962
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
652 005
1 932 926
8 237 962
8 237 962
0
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
0
1 196 384
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 196 384
0
02 01 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების
დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
2 747
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 747
0
0
02 01 03
სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო
ხიდის მოწყობა
17 171
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 171
0
0
02 01 04
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე
ხიდის მოწყობა
57 437
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 437
0
0
02 01 05
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და
გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა
111 157
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111 157
0
0
02 01 06
სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის
სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
106 545
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106 545
0
0
02 01 07
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო
გზის რეაბილიტაცია
119 308
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119 308
0
0
02 01 08
სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში
შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
6 456
97 412
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 456
97 412
0
02 01 09
სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა
სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
141 378
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141 378
0
0
02 01 10
სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით
შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
66 269
48 279
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66 269
48 279
0
02 01 11
სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე
საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
23 539
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 539
0
0
02 01 12
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა
0
590 851
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
590 851
0
02 01 13
შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
0
0
2 899 089
2 899 089
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
2 899 089
2 899 089
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების
მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
0
0
5 338 873
5 338 873
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
5 338 873
5 338 873
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
2 425 999
3 494 774
4 385 977
4 385 977
0
ხარჯები
1 472 240
1 456 720
1 934 882
1 934 882
0
სუბსიდიები
1 057 518
971 484
1 384 882
1 384 882
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
953 759
2 038 055
2 451 095
2 451 095
0
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 010 067
2 833 357
3 352 866
3 352 866
0
ხარჯები
1 057 518
971 484
1 384 882
1 384 882
0
სუბსიდიები
1 057 518
971 484
1 384 882
1 384 882
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
952 549
1 861 872
1 967 984
1 967 984
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
1 057 518
151 412
0
0
0
ხარჯები
1 057 518
151 412
0
0
0
სუბსიდიები
1 057 518
151 412
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
0
820 072
1 384 882
1 384 882
0
სუბსიდიები
0
820 072
1 384 882
1 384 882
02 02 01 04
სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
67 568
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 568
0
0
02 02 01 05
სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და
მაგისტრალის მოწყობა
100 254
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100 254
0
0
02 02 01 06
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის
რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
160 093
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160 093
0
0
02 02 01 07
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და
მაგისტრალის მოწყობა
50 877
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 877
0
0
02 02 01 08
სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია
30 849
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 849
0
0
02 02 01 09
სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
106 984
133 225
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106 984
133 225
0
02 02 01 10
ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)
350 000
1 728 648
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350 000
1 728 648
0
02 02 01 11
სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია
85 923
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85 923
0
0
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების
მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო
სისტემის
მოწყობა
რეაბილიტაცია
და ჰიპოქლორიდის
აპარატების
შეძენა/მონტაჟი
0
0
1 967 984
1 967 984
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 967 984
1 967 984
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
415 932
661 418
1 033 111
1 033 111
0
ხარჯები
414 722
485 236
550 000
550 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
414 722
485 236
550 000
550 000
0
ოფისის ხარჯები
256 128
254 105
290 000
290 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
158 594
231 131
260 000
260 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 210
176 182
483 111
483 111
0
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
414 722
485 236
550 000
550 000
0
ხარჯები
414 722
485 236
550 000
550 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
414 722
485 236
550 000
550 000
0
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
1 210
176 182
483 111
483 111
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 210
176 182
483 111
483 111
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
257 408
952 041
4 613 135
4 313 287
299 848
ხარჯები
119 056
37 029
280 552
280 552
0
სხვა ხარჯები
119 056
37 029
280 552
280 552
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 352
915 012
4 332 583
4 032 735
299 848
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის
მხარდამჭერი პროგრამა)
119 056
37 029
0
0
0
ხარჯები
119 056
37 029
0
0
0
სხვა ხარჯები
119 056
37 029
0
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
0
0
165 660
165 660
0
ხარჯები
0
0
165 660
165 660
0
სხვა ხარჯები
0
0
165 660
165 660
02 03 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა
და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
0
72 297
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 297
0
02 03 03
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
138 352
394 641
314 747
14 899
299 848
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 352
394 641
314 747
14 899
299 848
02 03 04
სოციალური სახლის მშენებლობა
0
0
1 015 000
1 015 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 015 000
1 015 000
02 03 05
ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
275 270
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
275 270
0
02 03 06
ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
172 803
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
172 803
0
02 03 07
სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და
მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
0
0
1 414 444
1 414 444
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 414 444
1 414 444
02 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა
(ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
0
0
114 892
114 892
0
სხვა ხარჯები
0
0
114 892
114 892
02 03 09
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ,არსებული შენობის რეაბილიტაცია
0
0
424 127
424 127
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
424 127
424 127
02 03 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
0
0
97 441
97 441
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
97 441
97 441
02 03 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის
და ეზოების კეთილმოწყობა
0
0
1 066 824
1 066 824
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 066 824
1 066 824
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო,სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
117 999
683 021
1 150 000
1 150 000
0
ხარჯები
3 999
8 562
15 000
15 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 999
8 562
15 000
15 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 000
674 459
1 135 000
1 135 000
0
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
0
800
0
0
0
ხარჯები
0
800
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
800
0
0
0
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით
საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა
(მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
3 999
7 762
15 000
15 000
0
ხარჯები
3 999
7 762
15 000
15 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 999
7 762
15 000
15 000
0
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
114 000
674 459
1 135 000
1 135 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 000
674 459
1 135 000
1 135 000
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
516 336
512 356
614 515
614 515
0
ხარჯები
400 103
436 311
602 515
602 515
0
სუბსიდიები
400 103
436 311
602 515
602 515
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116 233
76 045
12 000
12 000
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
329 550
830 000
0
0
0
ხარჯები
329 550
830 000
0
0
0
სხვა ხარჯები
329 550
830 000
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
500 000
0
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური
ღუმელების დანერგვა
329 550
330 000
0
0
0
ხარჯები
329 550
330 000
0
0
0
სხვა ხარჯები
329 550
330 000
0
02 06 02
2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა
სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ
ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.
0
500 000
0
0
0
ხარჯები
0
500 000
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
500 000
0
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
906 164
942 507
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
906 164
942 507
0
02 08
ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"
0
0
180 600
0
180 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25 000
25 000
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 688 157
1 662 837
1 736 154
1 736 154
0
ხარჯები
1 637 757
1 564 212
1 731 154
1 731 154
0
საქონელი და მომსახურეობა
441 212
486 611
559 674
559 674
0
სუბსიდიები
1 196 545
1 077 601
1 171 480
1 171 480
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 400
98 625
5 000
5 000
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს
დაცვის სფეროში
1 688 157
1 662 837
1 736 154
1 736 154
0
ხარჯები
1 637 757
1 564 212
1 731 154
1 731 154
0
საქონელი და მომსახურეობა
441 212
486 611
559 674
559 674
0
სუბსიდიები
1 196 545
1 077 601
1 171 480
1 171 480
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 400
98 625
5 000
5 000
0
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 246 945
1 176 226
1 176 480
1 176 480
0
ხარჯები
1 196 545
1 077 601
1 171 480
1 171 480
0
სუბსიდიები
1 196 545
1 077 601
1 171 480
1 171 480
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 400
98 625
5 000
5 000
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
441 212
486 611
559 674
559 674
0
ხარჯები
441 212
486 611
559 674
559 674
0
საქონელი და მომსახურეობა
441 212
486 611
559 674
559 674
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
441 212
486 611
559 674
559 674
04 00
განათლება
5 548 529
6 125 177
9 642 494
9 642 494
0
ხარჯები
4 104 149
4 718 821
6 205 868
6 205 868
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
3 960
3 960
0
სუბსიდიები
4 062 734
4 620 871
5 894 548
5 894 548
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
44 950
240 320
240 320
0
სხვა ხარჯები
41 415
53 000
67 040
67 040
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 444 380
1 406 356
3 436 626
3 436 626
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
5 507 114
5 957 743
8 662 494
8 662 494
0
ხარჯები
4 062 734
4 665 821
6 134 868
6 134 868
0
სუბსიდიები
4 062 734
4 620 871
5 894 548
5 894 548
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
44 950
240 320
240 320
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 444 380
1 291 921
2 527 626
2 527 626
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
4 170 232
4 765 456
6 204 128
6 204 128
0
სუბსიდიები
4 062 734
4 620 871
5 894 548
5 894 548
სოციალური უზრუნველყოფა
0
44 950
240 320
240 320
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 498
99 634
69 260
69 260
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა,მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
1 336 882
1 192 287
2 458 366
2 458 366
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 336 882
1 192 287
2 458 366
2 458 366
04 01 02 01
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში
საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
0
0
1 519 800
1 519 800
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 519 800
1 519 800
04 01 02 02
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
1 336 882
562 287
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 336 882
562 287
0
04 01 02 03
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები
0
480 000
229 680
229 680
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
480 000
229 680
229 680
04 01 02 04
ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0
150 000
308 886
308 886
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 000
308 886
308 886
04 01 02 05
ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
0
0
400 000
400 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
400 000
400 000
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
41 415
167 434
980 000
980 000
0
ხარჯები
41 415
53 000
71 000
71 000
0
სხვა ხარჯები
41 415
53 000
67 040
67 040
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
114 434
909 000
909 000
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური
მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
41 415
53 000
71 000
71 000
0
ხარჯები
41 415
53 000
71 000
71 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
3 960
3 960
0
სხვა ხარჯები
41 415
53 000
67 040
67 040
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
0
114 434
909 000
909 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
114 434
909 000
909 000
0
04 02 02 01
დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია
0
114 434
909 000
909 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
114 434
909 000
909 000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 698 868
2 339 429
2 763 502
2 763 502
0
ხარჯები
1 453 320
2 174 997
2 751 977
2 751 977
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
292 953
247 263
247 263
0
სუბსიდიები
1 382 031
1 737 823
2 477 277
2 477 277
0
სხვა ხარჯები
71 289
144 221
27 437
27 437
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245 548
164 432
11 525
11 525
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
767 261
882 755
927 622
927 622
0
ხარჯები
521 713
722 802
922 847
922 847
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
3 000
3 000
0
სუბსიდიები
502 958
628 569
900 347
900 347
0
სხვა ხარჯები
18 755
94 233
19 500
19 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245 548
159 953
4 775
4 775
0
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
385 399
498 114
731 352
731 352
0
ხარჯები
382 649
494 389
726 577
726 577
0
სუბსიდიები
382 649
494 389
726 577
726 577
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 750
3 725
4 775
4 775
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
18 755
94 233
22 500
22 500
0
ხარჯები
18 755
94 233
22 500
22 500
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
3 000
3 000
0
სხვა ხარჯები
18 755
94 233
19 500
19 500
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
120 309
134 180
173 770
173 770
0
ხარჯები
120 309
134 180
173 770
173 770
0
სუბსიდიები
120 309
134 180
173 770
173 770
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
120 309
134 180
173 770
173 770
0
ხარჯები
120 309
134 180
173 770
173 770
0
სუბსიდიები
120 309
134 180
173 770
173 770
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
242 798
156 228
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
242 798
156 228
0
0
0
05 01 04 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
242 798
156 228
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
242 798
156 228
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
913 787
1 436 053
1 790 680
1 790 680
0
ხარჯები
913 787
1 431 574
1 783 930
1 783 930
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
284 768
205 210
205 210
0
სუბსიდიები
879 073
1 109 254
1 576 930
1 576 930
0
სხვა ხარჯები
34 714
37 552
1 790
1 790
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 479
6 750
6 750
0
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
879 073
1 113 733
1 583 680
1 583 680
0
ხარჯები
879 073
1 109 254
1 576 930
1 576 930
0
სუბსიდიები
879 073
1 109 254
1 576 930
1 576 930
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 479
6 750
6 750
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
34 714
322 320
177 000
177 000
0
ხარჯები
34 714
322 320
177 000
177 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
284 768
175 210
175 210
0
სხვა ხარჯები
34 714
37 552
1 790
1 790
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
30 000
30 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
30 000
30 000
0
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
17 820
20 621
45 200
45 200
0
ხარჯები
17 820
20 621
45 200
45 200
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
8 185
39 053
39 053
0
სხვა ხარჯები
17 820
12 436
6 147
6 147
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
17 820
20 621
45 200
45 200
0
ხარჯები
17 820
20 621
45 200
45 200
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
8 185
39 053
39 053
0
სხვა ხარჯები
17 820
12 436
6 147
6 147
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
5 480 976
7 551 715
2 790 425
2 790 425
0
ხარჯები
1 974 299
3 106 581
2 790 425
2 790 425
0
საქონელი და მომსახურეობა
121 754
125 789
128 949
128 949
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 716 859
2 630 339
2 599 476
2 599 476
0
სხვა ხარჯები
135 686
350 453
62 000
62 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 506 677
4 445 134
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
675 051
1 212 677
1 270 429
1 270 429
0
ხარჯები
662 626
1 174 079
1 270 429
1 270 429
0
საქონელი და მომსახურეობა
121 754
125 789
128 949
128 949
0
სოციალური უზრუნველყოფა
538 688
1 046 106
1 122 980
1 122 980
0
სხვა ხარჯები
2 184
2 184
18 500
18 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 425
38 599
0
0
0
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის
პროგრამა
18 075
16 569
2 983
2 983
0
ხარჯები
18 075
16 569
2 983
2 983
0
საქონელი და მომსახურეობა
15 891
14 385
2 983
2 983
0
სხვა ხარჯები
2 184
2 184
0
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით
უზრუნველყოფის პროგრამა
28 475
31 654
32 620
32 620
0
ხარჯები
28 475
31 654
32 620
32 620
0
სოციალური უზრუნველყოფა
28 475
31 654
32 620
32 620
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
151 428
178 941
190 050
190 050
0
ხარჯები
151 428
178 941
190 050
190 050
0
საქონელი და მომსახურეობა
10 428
9 741
17 250
17 250
0
სოციალური უზრუნველყოფა
141 000
169 200
172 800
172800
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა
10 235
12 864
15 116
15 116
0
ხარჯები
10 235
12 864
15 116
15 116
0
საქონელი და მომსახურეობა
10 235
12 864
15 116
15 116
0
06 01 06
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური
აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
85 200
88 800
93 600
93 600
0
ხარჯები
85 200
88 800
93 600
93 600
0
საქონელი და მომსახურეობა
85 200
88 800
93 600
93 600
0
06 01 07
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
56 700
58 800
84 840
84 840
0
ხარჯები
56 700
58 800
84 840
84 840
0
სოციალური უზრუნველყოფა
56 700
58 800
84 840
84 840
06 01 08
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
3 000
5 000
0
0
0
ხარჯები
3 000
5 000
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 000
5 000
0
06 01 09
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
0
3 500
3 500
0
ხარჯები
0
0
3 500
3 500
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
3 500
3 500
06 01 10
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური
მხარდაჭერა
75 210
75 570
138 720
138 720
0
ხარჯები
75 210
75 570
138 720
138 720
0
სოციალური უზრუნველყოფა
75 210
75 570
138 720
138 720
06 01 11
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა
234 303
408 967
400 000
400 000
0
ხარჯები
234 303
408 967
400 000
400 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
234 303
408 967
400 000
400 000
06 01 12
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
0
296 914
309 000
309 000
0
ხარჯები
0
296 914
309 000
309 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
296 914
290 500
290 500
სხვა ხარჯები
0
0
18 500
18 500
06 01 13
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
12 425
38 599
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 425
38 599
0
0
0
06 01 13 04
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და
მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია
0
38 599
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38 599
0
06 01 13 05
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო
პუნქტებისათვის
ავეჯის
შესყიდვა
12 425
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 425
0
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
4 805 925
6 339 038
1 519 996
1 519 996
0
ხარჯები
1 311 673
1 932 502
1 519 996
1 519 996
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 178 171
1 584 234
1 476 496
1 476 496
0
სხვა ხარჯები
133 502
348 269
43 500
43 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 494 252
4 406 535
0
0
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით
უზრუნველყოფა
116 631
121 908
171 696
171 696
0
ხარჯები
116 631
121 908
171 696
171 696
0
სოციალური უზრუნველყოფა
116 631
121 908
171 696
171 696
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
2 600
3 450
4 100
4 100
0
ხარჯები
2 600
3 450
4 100
4 100
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 300
3 450
4 100
4 100
სხვა ხარჯები
300
0
0
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
80 000
117 000
0
0
0
ხარჯები
80 000
117 000
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
77 000
113 000
0
სხვა ხარჯები
3 000
4 000
0
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
19 000
24 000
32 000
32 000
0
ხარჯები
19 000
24 000
32 000
32 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
19 000
24 000
31 000
31 000
სხვა ხარჯები
0
0
1 000
1 000
06 02 05
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
36 000
30 000
30 000
30 000
0
ხარჯები
36 000
30 000
30 000
30 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
35 000
30 000
28 000
28 000
სხვა ხარჯები
1 000
0
2 000
2 000
06 02 06
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 200
11 700
12 200
12 200
0
ხარჯები
12 200
11 700
12 200
12 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
12 200
11 700
11 400
11 400
სხვა ხარჯები
0
0
800
800
06 02 07
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
20 000
13 000
32 000
32 000
0
ხარჯები
20 000
13 000
32 000
32 000
0
სხვა ხარჯები
20 000
13 000
32 000
32 000
06 02 08
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
29 000
36 000
73 000
73 000
0
ხარჯები
29 000
36 000
73 000
73 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
29 000
36 000
72 300
72 300
სხვა ხარჯები
0
0
700
700
06 02 09
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი
სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
3 494 252
4 406 535
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 494 252
4 406 535
0
06 02 10
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)
68 946
314 893
0
0
0
ხარჯები
68 946
314 893
0
0
0
სხვა ხარჯები
68 946
314 893
0
0
06 02 11
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
429 296
356 352
0
0
0
ხარჯები
429 296
356 352
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
389 040
339 976
0
0
სხვა ხარჯები
40 256
16 376
0
06 02 12
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და
ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში
მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
498 000
904 200
1 060 000
1 060 000
0
ხარჯები
498 000
904 200
1 060 000
1 060 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
498 000
904 200
1 060 000
1 060 000
0
06 02 13
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
0
105 000
105 000
0
ხარჯები
0
0
105 000
105 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
98 000
98 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
7 000
7 000
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2023 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.