„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№19
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016346
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 25/07/2022
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის
№14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2022 წლის 22 ივლისი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს  24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 21/12/2021წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016327 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიმინდია დიასამიძე
დანართი

თავი Iხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

18 602 114

23 107 013

22 981 453

125 560

29 214 789

28 330 980

883 809

გადასახადები

12 720 118

14 530 620

14 530 620

0

16 669 800

16 669 800

0

გრანტები

4 229 363

6 389 767

6 264 207

125 560

9 813 326

8 929 517

883 809

სხვა შემოსავლები

1 652 633

2 186 626

2 186 626

0

2 731 663

2 731 663

0

ხარჯები

12 099 080

14 632 007

14 632 007

0

17 639 739

17 639 739

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 043 763

0

2 318 309

2 318 309

0

საქონელი და მომსახურება

1 823 504

1 978 707

1 978 707

0

2 617 412

2 617 412

0

სუბსიდიები

6 827 467

8 098 931

8 098 931

0

9 125 196

9 125 196

0

გრანტები

3 917

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 061 745

1 734 324

1 734 324

0

2 334 986

2 334 986

0

სხვა ხარჯები

390 208

776 282

776 282

0

1 243 836

1 243 836

0

საოპერაციო სალდო

6 503 034

8 475 006

8 349 446

125 560

11 575 050

10 691 241

883 809

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 596 638

8 131 429

8 005 869

125 560

13 138 514

12 254 705

883 809

ზრდა

7 597 726

8 139 387

8 013 827

125 560

13 138 514

12 254 705

883 809

კლება

1 088

7 958

7 958

0

0

0

0

მთლიანი სალდო

-1 093 604

343 577

343 577

0

-1 563 464

-1 563 464

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 093 604

343 577

343 577

0

-1 563 464

-1 563 464

0

ზრდა

0

343 577

343 577

0

42 900

42 900

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

343 577

343 577

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

42 900

42 900

0

კლება

1 093 604

0

0

0

1 606 364

1 606 364

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 093 604

0

0

0

1 606 364

1 606 364

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

კლება

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

18 603 202

23 114 971

22 989 411

125 560

29 214 789

28 330 980

883 809

შემოსავლები

18 602 114

23 107 013

22 981 453

125 560

29 214 789

28 330 980

883 809

არაფინანსური აქტივების კლება

1 088

7 958

7 958

0

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

19 696 806

22 771 394

22 645 834

125 560

30 821 153

29 937 344

883 809

ხარჯები

12 099 080

14 632 007

14 632 007

0

17 639 739

17 639 739

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 597 726

8 139 387

8 013 827

125 560

13 138 514

12 254 705

883 809

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

42 900

42 900

0

ნაშთის ცვლილება

-1 093 604

343 577

343 577

0

-1 606 364

-1 606 364

0

თავი IIხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 29 214 789 ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

18 602 114

23 107 013

22 981 453

125 560

29 214 789

28 330 980

883 809

გადასახადები

12 720 118

14 530 620

14 530 620

0

16 669 800

16 669 800

0

გრანტები

4 229 363

6 389 767

6 264 207

125 560

9 813 326

8 929 517

883 809

სხვა შემოსავლები

1 652 633

2 186 626

2 186 626

0

2 731 663

2 731 663

0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 16 669 800  ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლისფაქტი

2021 წლისფაქტი

2022 წლისგეგმა

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

12,720,118

14,530,620

14,530,620

0

16,669,800

16,669,800

0

დამატებულიღირებულებისგადასახადი

7,125,187

9,617,127

9,617,127

11,669,800

11,669,800

ქონებისგადასახადი

5,594,931

4,913,493

4,913,493

0

5,000,000

5,000,000

0

საქართველოსსაწარმოთაქონებაზე (გარდამიწისა)

4,736,009

4,044,538

4,044,538

4,233,000

4,233,000

ფიზიკურპირთაქონებაზე (გარდამიწისა)

82,575

73,416

73,416

50,000

50,000

სასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე

59,182

76,669

76,669

42,000

42,000

არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე

717,165

718,870

718,870

675,000

675,000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 813 326  ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გრანტები

4,229,363

6 389767

9 813 326

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

0

229 959

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,854,363

6 7264207

8 699 558

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1,788,095

5,054.794

8 179 558

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი (სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა)

788 579

906164

0

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

145 215

303 249

520 000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან (მგპფ)

132 474

0

0

სახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიტრანსფერი

1 ,375 0000

0

0

სახელმწიფობიუჯეტითგათვალისწინებულიგრანტები

1 375  000

0

0

გათანაბრებითიტრანსფერი

0

0

0

ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

0

125 560

883 809

სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა

0

0

0

პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

საქართველოსმთავრობის სარეზერვოფონდიდანგამოყოფილისახსრები

საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ

0

125 560

883 809

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 731 663 ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

1 652 633

2 186 626

2 186 626

0

2 731 663

2 731 663

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

330 596

317 556

317 556

0

276 000

276 000

0

პროცენტები

171 516

157 638

157 638

0

98 000

98 000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

171 516

157 638

157 638

98 000

98 000

რენტა

159 080

159 918

159 918

0

178 000

178 000

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

60 736

72 311

72 311

80 000

80 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

98 344

87 607

87 607

98 000

98 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

959 370

1 244 743

1 244 743

0

1 642 566

1 642 566

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

902 884

1 211 065

1 211 065

0

1 542 566

1 542 566

0

სანებართვო მოსაკრებელი

110 215

26 684

26 684

0

75 000

75 000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

110 215

26 684

26 684

75 000

75 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

200

200

0

0

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

757 200

1 143 662

1 143 662

1 428 551

1 428 551

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

35 458

40 506

40 506

39 000

39 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

11

13

13

15

15

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

56 486

33 678

33 678

0

100 000

100 000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

56 486

33 678

33 678

100 000

100 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

123 025

483 355

483 355

690 185

690 185

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

239 642

140 972

140 972

122 912

122 912

თავი IIIხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯები, არაფინანსურიაქტივებიდამათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები17 639 739 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

12 095 164

14 632 007

14 632 007

0

17 639 739

17 639 739

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 043 763

0

2 318 309

2 318 309

0

საქონელი და მომსახურება

1 823 504

1 978 707

1 978 707

0

2 617 412

2 617 412

0

სუბსიდიები

6 827 467

8 098 931

8 098 931

0

9 125 196

9 125 196

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 061 745

1 734 324

1 734 324

0

2 334 986

2 334 986

0

სხვა ხარჯები

390 208

776 282

776 282

0

1 243 836

1 243 836

0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 138 514 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 138 514 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

42 498

11 870

11 870

0

638 087

638 087

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 303 542

2 880 512

2 801 687

78 825

6 552 989

5 757 344

795 645

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6 472

50 400

50 400

0

0

განათლება

638 847

1 444 380

1 444 380

0

1 031 329

1 031 329

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 289

245 548

198 813

46 735

172 911

84 747

88 164

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

601 078

3 506 677

3 506 677

0

4 743 198

4 743 198

0

სულ ჯამი

7 597 726

8 139 387

8 013 827

125 560

13 138 514

12 254 705

883 809

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

არაფინანსური

აქტივების

კლება

1,088

7,958

7,958

0

0

0

0

ძირითადი

აქტივები

0

11,811

11,811

0

არაწარმოებული

აქტივები

1,088

-3,853

-3,853

0

0

0

0

მიწა

1,088

-3,853

-3853

0

0

0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 778 253 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქცი

ონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 877 866

2 877 866

0

3 076 734

3 076 734

0

4 831 451

4 831 451

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

2 877 721

2 877 721

0

3 076 734

3 076 734

0

4 831 451

4 831 451

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 877 721

2 877 721

0

3 076 734

3 076 734

0

4 381 451

4 381 451

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

0

0

0

450 000

450 000

0

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

145

145

0

0

0

0

0

0

0

7,2

თავდაცვა

76 785

76 785

0

72 670

72 670

0

77 330

77 330

0

7,21

სამოქალაქო თავდაცვა

76 785

76 785

0

72 670

72 670

0

77 330

77 330

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

2 243 170

2 243 170

0

981 555

981 555

0

1 674 254

1 674 254

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

75 433

75 433

0

329 550

329 550

0

330 000

330 000

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

75 433

75 433

0

329 550

329 550

0

330 000

330 000

0

7,45

ტრანსპორტი

2 167 737

2 167 737

0

652 005

652 005

0

1 344 254

1 344 254

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

2 167 737

2 167 737

0

652 005

652 005

0

1 344 254

1 344 254

0

7,5

გარემოს დაცვა

1 370 972

1 370 972

0

1 688 157

1 688 157

0

1 534 671

1 534 671

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

427 678

427 678

0

441 212

441 212

0

491 011

491 011

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

943 294

943 294

0

1 246 945

1 246 945

0

1 043 660

1 043 660

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 986 784

5 986 784

0

4 223 905

4 145 080

78 825

7 487 103

6 691 458

795 645

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 643 912

1 643 912

0

257 408

178 583

78 825

2 163 933

1 368 288

795 645

7,63

წყალმომარაგება

2 343 921

2 343 921

0

2 010 067

2 010 067

0

3 191 674

3 191 674

0

7,64

გარე განათება

371 241

371 241

0

415 932

415 932

0

600 526

600 526

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 627 710

1 627 710

0

1 540 499

1 540 499

0

1 530 970

1 530 970

0

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

791 647

791 647

0

675 051

675 051

0

1 312 385

1 312 385

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

791 647

791 647

0

675 051

675 051

0

1 312 385

1 312 385

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 008 429

1 008 429

0

1 313 469

1 266 734

46 735

1 590 941

1 502 777

88 164

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

139 171

139 171

0

381 862

335 127

46 735

388 041

299 877

88 164

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

858 668

858 668

0

913 787

913 787

0

1 181 900

1 181 900

0

7,84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

10 590

10 590

0

17 820

17 820

0

21 000

21 000

0

7,9

განათლება

4 100 620

4 100 620

0

5 933 928

5 933 928

0

6 335 006

6 335 006

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

3 227 469

3 227 469

0

4 170 232

4 170 232

0

4 793 097

4 793 097

0

7,92

ზოგადი განათლება

167 838

167 838

0

0

132 042

132 042

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

705 313

705 313

0

1 763 696

1 763 696

0

1 409 867

1 409 867

0

7 10

სოციალური დაცვა

1 240 533

1 240 533

0

4 805 925

4 805 925

0

5 935 112

5 935 112

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

110 560

110 560

0

116 631

116 631

0

121 908

121 908

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 129 973

1 129 973

0

4 689 294

4 689 294

0

5 813 204

5 813 204

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

19 696 806

19 696 806

0

22 771 394

22 645 834

125 560

30 778 253

29 894 444

883 809

თავი IVხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1  563 464 ლარის ოდენობით🔗

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 563 464 ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა         42 900     ლარის ოდენობით.

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება-1 606 364 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლისფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 093 604

343 577

343 577

0

-1 563 464

-1 563 464

0

ზრდა

0

343 577

343 577

0

42 900

42 900

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

343 577

343 577

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

42 900

42900

კლება

1 093 604

0

0

0

1 606 364

1 606 364

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 093 604

0

1 606 364

1 606 364

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლისფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

კლება

0

0

0

0

0

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლი ფაქტი

2022 წლის გეგმა

33

ვალდებულების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

სესხები

კლება

0

0

0

სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 450 000  ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი Vხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)

ინფრასტრუქტურა; (02 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)

განათლება; (04 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელსუწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატიდასხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალებისდაფარვისხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები,. 1.მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4 908 781

1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 458 781

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

866 130

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3 515 321

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

77 330

2

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

450 000

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

450 000

-

01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

პრიორიტეტიინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

9 204 257

02 01 00

ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

286 000

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 344 254

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:

600 744

020101

სოფელ ჭარნალში სასაფლაოებიდან ზებურ მახარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

80002

სოფელ ჭარნალში ფერმებიდან ამირან კეკელიძის საცხოვრებელ სახლამდე და კოკის წყლიდან ავთანდილ დუმბაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

73856

სოფელ ახალსოფელში ჯუმბერ შარაძის საცხოვრებელი  სახლიდან ბადრი დევაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;

30765

სოფელ მახინჯაურში დუმბაძეებისა და ხონელიძეების დასახლებაში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია

96409

სოფელ ორთაბათუმის აგარაში ჩხაიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

36589

სოფელ ორთაბათუმის აგარაში დურსუნ ფაღავას სახლიდან ზურაბ ირემაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

88923

სოფელ ზედა სამებაში ალიოშა დიასამიძიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

70316

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში თენგიზ ქადაგიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

47973

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში რევაზ ბერიძისა და ასლან ბერიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

34622

სოფელ ჭარნალში სასაფლაოებიდან მალხაზ ცეცხლაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის  რეაბილიტაცია

41289

02 01 45

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

97418

02 01 46

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

48279

02 01 49

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:

597 813

სოფელ ახალშენში (ხეღრუ)ჯემალ ცეცხლაძის სახლის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა

47700

სოფელ ახალშენში რომანი შამილაძის სახლის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა

177625

სოფელ მარადიდში ძაბლავეთი) ქვედა ქუთურეთის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა

372488

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

3 835 100

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

3 234 574

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

151 412

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

828 617

02 02 01 04

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

42 900

02 02 01 25

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

133 225

02 02 01 26

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

2 078 420

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

600 526

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

550 000

02 02 02 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა მათ შორის:

50 526

ახლშენში ხარაძეების უბანში გარე-განათების მოწყობა

50 526

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 163 933

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

37 029

02 03 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

72 298

02 03  12

ორი სოციალური სახლის მშენებლობა

500 000

02 03 13

ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

426 396

02 03 14

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

203 972

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

924 238

02 03 11

სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

876 022

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

48 216

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

705 000

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

20 000

02 04 02

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

685 000

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

539 970

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

330 000

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

330 000

2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3  გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 534 671

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 534 671

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1 043 660

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

491 011

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

5 845 926

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

4 793 097

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

4 793 097

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია

862 287

2.1.

04 01 02 01

ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

562 287

2.2.

04 01 02 02

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

150 000

04 01 02 03

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150 000

3

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

190 542

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

58 500

3.2

04 02 02

სკოლების მშენებლობა რემონტი

132 042

3,2.1

04 02 02 01

სოფელ თხილნარის აგარაში დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

132 042

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 080 021

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

877 121

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

95 450

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

132 680

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

132 680

1.4.

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

159 911

1.4.2.

05 01 04 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:

159 911

1.4.3.

05 01 04 03

სოფელ თხილნარის ცენტრში არსებული მინი მოედნის რეაბილიტაცია

71747

1.4.4.

05 01 04 03

სოფელ მახოში (დავითაძეები) მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

88164

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 181 900

2.3.

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1 045 340

2.4.

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

136 560

3

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

21 000

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

21 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

VI

06 00

ჯანმრთელობის  დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

7 247 497

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 312 385

1.1.

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

32 860

1.2.

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

29 290

1.3.

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

187 137

1.4.

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

13 384

1.5.

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

88 800

1.6.

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

70 000

1.7.

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

3 000

1.8.

06 01 10

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

79 920

1.9.

06 01 11

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

520 000

1.10.

06 01 12

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

249 000

1.11.

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

38994

1.11.1

06 01 13 04

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

38 994

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

5 935 112

2.1.

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

121 908

2.2.

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

3 600

2.3.

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

79 000

2.4.

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

19 000

2.5.

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

35 000

2.6.

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12 000

2.7.

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

30 000

2.8.

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

34 000

2.9.

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

4 704 204

2.9.

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

896 400

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).

თავი VIხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი სემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

19 696 806

22 771 394

30 821 153

29 937 344

883 809

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

149

149

0

ხარჯები

12 099 080

14 632 007

17 639 739

17 639 739

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 318 309

2 318 309

0

საქონელი და მომსახურეობა

1 823 504

1 978 707

2 617 412

2 617 412

0

სუბსიდიები

6 827 467

8 098 931

9 125 196

9 125 196

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 061 745

1 734 324

2 334 986

2 334 986

0

სხვა ხარჯები

390 208

776 282

1 243 836

1 243 836

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 597 726

8 139 387

13 138 514

12 254 705

883 809

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

42 900

42 900

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 954 651

3 149 404

4 908 781

4 908 781

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

149

149

0

ხარჯები

2 912 153

3 137 534

4 270 694

4 270 694

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 318 309

2 318 309

0

საქონელი და მომსახურეობა

854 632

997 020

1 411 207

1 411 207

0

სოციალური უზრუნველყოფა

22 947

17 465

17 668

17 668

0

სხვა ხარჯები

38 418

79 286

523 510

523 510

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 498

11 870

638 087

638 087

0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 954 506

3 149 404

4 458 781

4 458 781

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

149

149

0

ხარჯები

2 912 008

3 137 534

3 820 694

3 820 694

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 318 309

2 318 309

0

საქონელი და მომსახურეობა

854 632

997 020

1 411 207

1 411 207

0

სოციალური უზრუნველყოფა

22 947

17 465

17 668

17 668

0

სხვა ხარჯები

38 273

79 286

73 510

73 510

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 498

11 870

638 087

638 087

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

648 824

663 755

866 130

866 130

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

30

27

27

0

ხარჯები

648 824

663 755

866 130

866 130

0

შრომის ანაზღაურება

496 951

478 310

607 084

607 084

0

საქონელი და მომსახურეობა

116 470

132 935

178 828

178 828

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

13 965

7 108

7 108

0

სხვა ხარჯები

35 403

38 545

73 110

73110

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 228 897

2 412 979

3 515 321

3 515 321

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

134

117

117

0

ხარჯები

2 186 399

2 401 109

2 877 234

2 877 234

0

შრომის ანაზღაურება

1 427 053

1 494 943

1 637 895

1 637 895

საქონელი და მომსახურეობა

729 613

861 925

1 228 379

1 228 379

0

სოციალური უზრუნველყოფა

22 947

3 500

10 560

10 560

0

სხვა ხარჯები

2 870

40 741

400

400

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 498

11 870

638 087

638 087

0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

76 785

72 670

77 330

77 330

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

5

5

0

ხარჯები

76 785

72 670

77 330

77 330

0

შრომის ანაზღაურება

68 236

70 510

73 330

73 330

0

საქონელი და მომსახურეობა

8 549

2 160

4 000

4 000

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

145

0

450 000

450 000

0

ხარჯები

145

0

450 000

450 000

0

სხვა ხარჯები

145

0

450 000

450 000

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

450 000

450 000

0

ხარჯები

0

0

450 000

450 000

0

სხვა ხარჯები

0

0

450 000

450 000

0

01 02 02

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

145

0

0

0

0

ხარჯები

145

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

145

0

0

0

0

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

145

0

0

0

0

ხარჯები

145

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

145

0

0

0

0

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

8 229 954

5 205 460

9 204 257

8 408 612

795 645

ხარჯები

1 926 412

2 324 948

2 608 368

2 608 368

0

საქონელი და მომსახურეობა

345 263

418 721

570 000

570 000

0

სუბსიდიები

1 499 880

1 457 621

1 671 339

1 671 339

0

სხვა ხარჯები

81 269

448 606

367 029

367 029

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 303 542

2 880 512

6 552 989

5 757 344

795 645

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

42 900

42 900

0

02 01 00

ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

0

0

286 000

286 000

0

სუბსიდიები

0

0

286 000

286 000

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 167 737

652 005

1 344 254

1 344 254

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 167 737

652 005

1 344 254

1 344 254

0

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

483 199

0

600 744

600 744

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483 199

0

600 744

600 744

02 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

265 700

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265 700

0

0

02 01 03

სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

2 762

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 762

0

0

02 01 04

სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

561

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

561

0

0

02 01 05

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

1 767

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 767

0

0

02 01 06

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 134

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 134

0

0

02 01 07

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

831

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831

0

0

02 01 08

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება

1 329

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 329

0

0

02 01 09

სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

576

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

576

0

0

02 01 10

სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

1 449

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 449

0

0

02 01 11

სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია

566

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566

0

0

02 01 12

სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

2 999

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 999

0

0

02 01 13

სოფელ  ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

512

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512

0

0

02 01 14

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა

556

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

556

0

0

02 01 15

სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 733

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 733

0

0

02 01 16

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

1 182

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 182

0

0

02 01 17

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 457

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 457

0

0

02 01 18

სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში  ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 849

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 849

0

0

02 01 19

სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის  სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

165

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165

0

0

02 01 20

სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში  შიდა  სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

782

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

782

0

0

02 01 21

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

441

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

441

0

0

02 01 22

სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

49 774

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 774

0

0

02 01 23

სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

35 814

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 814

0

0

02 01 24

სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

135 787

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135 787

0

0

02 01 25

სოფელ  ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

45 206

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 206

0

0

02 01 26

სოფელ  ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

123 241

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123 241

0

0

02 01 27

სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან  კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

98 569

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 569

0

0

02 01 28

სოფელ  სამებაში თემურ ბეჟანიძის  სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

19 736

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 736

0

0

02 01 29

სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების  დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

47 158

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 158

0

0

02 01 30

სოფელ ზედა  წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

125 483

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 483

0

0

02 01 31

სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

58 318

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 318

0

0

02 01 32

სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

109 144

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 144

0

0

02 01 33

სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

31 435

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 435

0

0

02 01 34

სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

194 193

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 193

0

0

02 01 35

სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა

26 078

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 078

0

0

02 01 36

სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის  სახლის მიმდიბარედ  და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში  შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა

25 817

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 817

0

0

02 01 37

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში ზაქარაძეები-ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა-ბეტონის საფარით)

85 979

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 979

0

0

02 01 38

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

141 491

2 747

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141 491

2 747

0

02 01 39

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში შემოვლითი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

42 964

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 964

0

0

02 01 40

სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო   ხიდის მოწყობა

0

17 171

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17 171

0

02 01 41

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა

0

57 437

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 437

0

02 01 42

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა

0

111 157

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

111 157

0

02 01 43

სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

106 545

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

106 545

0

02 01 44

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

119 308

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

119 308

0

02 01 45

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

6 456

97 418

97 418

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 456

97 418

97 418

02 01 46

სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

141 378

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

141 378

0

02 01 47

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

0

66 269

48 279

48 279

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

66 269

48 279

48 279

02 01 48

სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

23 539

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

23 539

0

02 01 49

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა

0

0

597 813

597 813

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

597 813

597 813

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

2 715 162

2 425 999

3 835 100

3 835 100

0

ხარჯები

1 448 397

1 472 240

1 530 029

1 530 029

0

სუბსიდიები

1 112 614

1 057 518

980 029

980 029

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 266 765

953 759

2 262 171

2 262 171

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

42 900

42 900

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 343 921

2 010 067

3 234 574

3 234 574

0

ხარჯები

1 112 614

1 057 518

980 029

980 029

0

სუბსიდიები

1 112 614

1 057 518

980 029

980 029

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 231 307

952 549

2 211 645

2 211 645

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

42 900

42 900

0

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

1 112 614

1 057 518

151 412

151 412

0

ხარჯები

1 112 614

1 057 518

151 412

151 412

0

სუბსიდიები

1 112 614

1 057 518

151 412

151 412

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

0

0

828 617

828 617

0

სუბსიდიები

0

0

828 617

828 617

02 02 01 04

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

0

0

42 900

42 900

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

42 900

42 900

02 02 01 05

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

367 666

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367 666

0

0

02 02 01 06

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

1 796

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 796

0

0

02 02 01 07

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

2 735

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 735

0

0

02 02 01 08

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება

1 847

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 847

0

0

02 02 01 09

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

579

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

579

0

0

02 02 01 10

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

541

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

541

0

0

02 02 01 11

სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

4 230

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 230

0

0

02 02 01 12

სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია

1 359

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 359

0

0

02 02 01 13

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

3 371

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 371

0

0

02 02 01 14

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

618

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

618

0

0

02 02 01 15

სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა

41 305

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 305

0

0

02 02 01 16

სოფელ  ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა

231 931

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231 931

0

0

02 02 01 17

წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი

29 591

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 591

0

0

02 02 01 18

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

146 910

67 568

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146 910

67 568

0

02 02 01 19

სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

275 413

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275 413

0

0

02 02 01 20

სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა

14 265

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 265

0

0

02 02 01 21

სოფელ  სამებაში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

107 151

100 254

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 151

100 254

0

02 02 01 22

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

160 093

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

160 093

0

02 02 01 23

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

0

50 877

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 877

0

02 02 01 24

სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული  რეზერვუარის რეაბილიტაცია

0

30 849

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 849

0

02 02 01 25

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

106 984

133 225

133 225

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

106 984

133 225

133 225

02 02 01 26

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

0

350 000

2 078 420

2 078 420

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

350 000

2 078 420

2 078 420

02 02 01 27

სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია

0

85 923

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

85 923

0

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

371 241

415 932

600 526

600 526

0

ხარჯები

335 783

414 722

550 000

550 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

335 783

414 722

550 000

550 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 458

1 210

50 526

50 526

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

340 783

414 722

550 000

550 000

0

ხარჯები

335 783

414 722

550 000

550 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

335 783

414 722

550 000

550 000

0

ოფისის ხარჯები

193 283

256 128

300 000

300 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

142 500

158 594

250 000

250 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

0

0

02 02 02 02

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

477

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

477

0

0

0

02 02 02 03

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

927

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

927

0

0

02 02 02 04

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა

492

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

492

0

0

02 02 02 05

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

182

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182

0

0

02 02 02 06

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა

566

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566

0

0

02 02 02 07

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

175

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175

0

0

02 02 02 08

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა

303

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

303

0

0

02 02 02 09

სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

737

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

737

0

0

02 02 02 10

სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

718

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718

0

0

02 02 02 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

25 881

1 210

50 526

50 526

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 881

1 210

50 526

50 526

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 643 912

257 408

2 163 933

1 368 288

795 645

ხარჯები

5 836

119 056

37 029

37 029

0

სხვა ხარჯები

5 836

119 056

37 029

37 029

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 638 076

138 352

2 126 904

1 331 259

795 645

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

5 836

119 056

37 029

37 029

0

ხარჯები

5 836

119 056

37 029

37 029

0

სხვა ხარჯები

5 836

119 056

37 029

37 029

02 03 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

1 449 624

0

72 298

72 298

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 449 624

0

72 298

72 298

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

15 798

0

48 216

48 216

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 798

0

48 216

48 216

02 03 04

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

1 434

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 434

0

0

02 03 05

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

3 331

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 331

0

0

02 03 06

სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა

76 729

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 729

0

0

02 03 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა

3 846

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 846

0

0

02 03 08

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა

29 602

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 602

0

0

02 03 09

სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა

27 387

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 387

0

0

02 03 10

სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა

30 324

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 324

0

0

02 03 11

სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

0

138 352

876 022

80 377

795 645

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

138 352

876 022

80 377

795 645

02 03  12

ორი სოციალური სახლის მშენებლობა

0

0

500 000

500 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

500 000

500 000

02 03 13

ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

426 396

426 396

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

426 396

426 396

02 03 14

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

203 972

203 972

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

203 972

203 972

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

251 509

117 999

705 000

705 000

0

ხარჯები

9 480

3 999

20 000

20 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

9 480

3 999

20 000

20 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 029

114 000

685 000

685 000

0

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

9 480

3 999

20 000

20 000

0

ხარჯები

9 480

3 999

20 000

20 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

9 480

3 999

20 000

20 000

0

02 04 02

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

242 029

114 000

685 000

685 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 029

114 000

685 000

685 000

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

439 663

516 336

539 970

539 970

0

ხარჯები

387 266

400 103

405 310

405 310

0

სუბსიდიები

387 266

400 103

405 310

405 310

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 397

116 233

134 660

134 660

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

75 433

329 550

330 000

330 000

0

ხარჯები

75 433

329 550

330 000

330 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

75 433

329 550

330 000

330 000

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

0

329 550

330 000

330 000

0

ხარჯები

0

329 550

330 000

330 000

0

სხვა ხარჯები

0

329 550

330 000

330 000

02 06 02

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"

75 433

0

0

0

0

ხარჯები

75 433

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

75 433

0

0

0

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

936 538

906 164

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

936 538

906 164

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 370 972

1 688 157

1 534 671

1 534 671

0

ხარჯები

1 364 500

1 637 757

1 534 671

1 534 671

0

საქონელი და მომსახურეობა

427 678

441 212

491 011

491 011

0

სუბსიდიები

936 822

1 196 545

1 043 660

1 043 660

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 472

50 400

0

0

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 370 972

1 688 157

1 534 671

1 534 671

0

ხარჯები

1 364 500

1 637 757

1 534 671

1 534 671

0

საქონელი და მომსახურეობა

427 678

441 212

491 011

491 011

0

სუბსიდიები

936 822

1 196 545

1 043 660

1 043 660

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 472

50 400

0

0

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

943 294

1 246 945

1 043 660

1 043 660

0

ხარჯები

936 822

1 196 545

1 043 660

1 043 660

0

სუბსიდიები

936 822

1 196 545

1 043 660

1 043 660

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 472

50 400

0

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

427 678

441 212

491 011

491 011

0

ხარჯები

427 678

441 212

491 011

491 011

0

საქონელი და მომსახურეობა

427 678

441 212

491 011

491 011

0

04 00

განათლება

3 737 215

5 548 529

5 845 926

5 845 926

0

ხარჯები

3 098 368

4 104 149

4 814 597

4 814 597

0

სუბსიდიები

3 058 503

4 062 734

4 756 097

4 756 097

0

სხვა ხარჯები

39 865

41 415

58 500

58 500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

638 847

1 444 380

1 031 329

1 031 329

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

3 529 512

5 507 114

5 655 384

5 655 384

0

ხარჯები

3 058 503

4 062 734

4 756 097

4 756 097

0

სუბსიდიები

3 058 503

4 062 734

4 756 097

4 756 097

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

471 009

1 444 380

899 287

899 287

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

3 227 469

4 170 232

4 793 097

4 793 097

0

სუბსიდიები

3 058 503

4 062 734

4 756 097

4 756 097

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168 966

107 498

37 000

37 000

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია

302 043

1 336 882

862 287

862 287

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302 043

1 336 882

862 287

862 287

0

04 01 02 01

ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

302 043

1 336 882

562 287

562 287

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302 043

1 336 882

562 287

562 287

04 01 02 02

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

0

0

150 000

150 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

150 000

150 000

04 01 02 03

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

0

150 000

150 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

150 000

150 000

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

207 703

41 415

190 542

190 542

0

ხარჯები

39 865

41 415

58 500

58 500

0

სხვა ხარჯები

39 865

41 415

58 500

58 500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 838

0

132 042

132 042

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

39 865

41 415

58 500

58 500

0

ხარჯები

39 865

41 415

58 500

58 500

0

სხვა ხარჯები

39 865

41 415

58 500

58 500

04 02 02

სკოლების მშენებლობა რემონტი

167 838

0

132 042

132 042

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 838

0

132 042

132 042

0

04 02 02 01

სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია

167 838

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 838

0

0

04 02 02 02

დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია

0

0

132 042

132 042

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

132 042

132 042

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 371 834

1 698 868

2 080 021

1 991 857

88 164

ხარჯები

1 366 545

1 453 320

1 907 110

1 907 110

0

სუბსიდიები

1 332 262

1 382 031

1 654 100

1 654 100

0

სხვა ხარჯები

34 283

71 289

253 010

253 010

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 289

245 548

172 911

84 747

88 164

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

502 576

767 261

877 121

788 957

88 164

ხარჯები

497 287

521 713

706 210

706 210

0

სუბსიდიები

479 349

502 958

610 760

610 760

0

სხვა ხარჯები

17 938

18 755

95 450

95 450

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 289

245 548

170 911

82 747

88 164

05 01 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

363 405

385 399

489 080

489 080

0

ხარჯები

363 405

382 649

478 080

478 080

0

სუბსიდიები

363 405

382 649

478 080

478 080

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 750

11 000

11 000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

17 938

18 755

95 450

95 450

0

ხარჯები

17 938

18 755

95 450

95 450

0

სხვა ხარჯები

17 938

18 755

95 450

95 450

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

115 944

120 309

132 680

132 680

0

ხარჯები

115 944

120 309

132 680

132 680

0

სუბსიდიები

115 944

120 309

132 680

132 680

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

115 944

120 309

132 680

132 680

0

ხარჯები

115 944

120 309

132 680

132 680

0

სუბსიდიები

115 944

120 309

132 680

132 680

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

5 289

242 798

159 911

71 747

88 164

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 289

242 798

159 911

71 747

88 164

05 01 04 01

სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა

764

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

764

0

0

05 01 04 02

სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა

1 353

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 353

0

0

05 01 04 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

3 172

242 798

159 911

71 747

88 164

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 172

242 798

159 911

71 747

88 164

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

858 668

913 787

1 181 900

1 181 900

0

ხარჯები

858 668

913 787

1 179 900

1 179 900

0

სუბსიდიები

852 913

879 073

1 043 340

1 043 340

0

სხვა ხარჯები

5 755

34 714

136 560

136 560

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 000

2 000

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

852 913

879 073

1 045 340

1 045 340

0

ხარჯები

852 913

879 073

1 043 340

1 043 340

0

სუბსიდიები

852 913

879 073

1 043 340

1 043 340

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 000

2 000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

5 755

34 714

136 560

136 560

0

ხარჯები

5 755

34 714

136 560

136 560

0

სხვა ხარჯები

5 755

34 714

136 560

136 560

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

10 590

17 820

21 000

21 000

0

ხარჯები

10 590

17 820

21 000

21 000

0

სხვა ხარჯები

10 590

17 820

21 000

21 000

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

10 000

17 820

21 000

21 000

0

ხარჯები

10 000

17 820

21 000

21 000

0

სხვა ხარჯები

10 000

17 820

21 000

21 000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 032 180

5 480 976

7 247 497

7 247 497

0

ხარჯები

1 431 102

1 974 299

2 504 299

2 504 299

0

საქონელი და მომსახურეობა

195 931

121 754

145 194

145 194

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 038 798

1 716 859

2 317 318

2 317 318

0

სხვა ხარჯები

196 373

135 686

41 787

41 787

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

601 078

3 506 677

4 743 198

4 743 198

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

791 647

675 051

1 312 385

1 312 385

0

ხარჯები

462 751

662 626

1 273 391

1 273 391

0

საქონელი და მომსახურეობა

195 931

121 754

145 194

145 194

0

სოციალური უზრუნველყოფა

263 462

538 688

1 120 410

1 120 410

0

სხვა ხარჯები

3 358

2 184

7 787

7 787

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328 896

12 425

38 994

38 994

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

17 968

18 075

32 860

32 860

0

ხარჯები

17 968

18 075

32 860

32 860

0

საქონელი და მომსახურეობა

14 610

15 891

25 073

25 073

0

სხვა ხარჯები

3 358

2 184

7 787

7 787

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

25 862

28 475

29 290

29 290

0

ხარჯები

25 862

28 475

29 290

29 290

0

სოციალური უზრუნველყოფა

25 862

28 475

29 290

29 290

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

150 795

151 428

187 137

187 137

0

ხარჯები

150 795

151 428

187 137

187 137

0

საქონელი და მომსახურეობა

9 795

10 428

17 937

17 937

0

სამედიცინო ხარჯები

9 795

10 428

17 937

17 937

სოციალური უზრუნველყოფა

141 000

141 000

169 200

169 200

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

11 422

10 235

13 384

13 384

0

ხარჯები

11 422

10 235

13 384

13 384

0

საქონელი და მომსახურეობა

11 422

10 235

13 384

13 384

0

სამედიცინო ხარჯები

11 422

10 235

13 384

13 384

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

85 200

88 800

88 800

0

ხარჯები

85 200

85 200

88 800

88 800

0

საქონელი და მომსახურეობა

85 200

85 200

88 800

88 800

0

სამედიცინო ხარჯები

85 200

85 200

88 800

88 800

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

21 770

56 700

70 000

70 000

0

ხარჯები

21 770

56 700

70 000

70 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

21 770

56 700

70 000

70 000

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

3 000

3 000

3 000

0

ხარჯები

1 000

3 000

3 000

3 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

3 000

3 000

3 000

06 01 09

ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

74 904

0

0

0

0

ხარჯები

74 904

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

74 904

0

0

0

0

სამედიცინო ხარჯები

74 904

0

0

06 01 10

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

73 830

75 210

79 920

79 920

0

ხარჯები

73 830

75 210

79 920

79 920

0

სოციალური უზრუნველყოფა

73 830

75 210

79 920

79 920

06 01 11

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

234 303

520 000

520 000

0

ხარჯები

0

234 303

520 000

520 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

234 303

520 000

520 000

06 01 12

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

0

0

249 000

249 000

0

ხარჯები

0

0

249 000

249 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

249 000

249 000

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

328 896

12 425

38 994

38 994

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328 896

12 425

38 994

38 994

0

06 01 13 01

სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

86 005

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86 005

0

0

06 01 13 02

სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

164 524

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164 524

0

0

06 01 13 03

სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა

78 367

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 367

0

0

06 01 13 04

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

0

0

38 994

38 994

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

38 994

38 994

06 01 13 05

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა

0

12 425

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 425

0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240 533

4 805 925

5 935 112

5 935 112

0

ხარჯები

968 351

1 311 673

1 230 908

1 230 908

0

სოციალური უზრუნველყოფა

775 336

1 178 171

1 196 908

1 196 908

0

სხვა ხარჯები

193 015

133 502

34 000

34 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272 182

3 494 252

4 704 204

4 704 204

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

110 560

116 631

121 908

121 908

0

ხარჯები

110 560

116 631

121 908

121 908

0

სოციალური უზრუნველყოფა

110 560

116 631

121 908

121 908

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

3 350

2 600

3 600

3 600

0

ხარჯები

3 350

2 600

3 600

3 600

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 350

2 300

3 600

3 600

სხვა ხარჯები

0

300

0

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

105 500

80 000

79 000

79 000

0

ხარჯები

105 500

80 000

79 000

79 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

105 500

77 000

75 000

75 000

სხვა ხარჯები

0

3 000

4 000

4 000

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

18 000

19 000

19 000

19 000

0

ხარჯები

18 000

19 000

19 000

19 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

18 000

19 000

19 000

19 000

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

30 000

36 000

35 000

35 000

0

ხარჯები

30 000

36 000

35 000

35 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

30 000

35 000

35 000

35 000

სხვა ხარჯები

0

1 000

0

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

13 800

12 200

12 000

12 000

0

ხარჯები

13 800

12 200

12 000

12 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

13 400

12 200

12 000

12 000

სხვა ხარჯები

400

0

0

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

18 000

20 000

30 000

30 000

0

ხარჯები

18 000

20 000

30 000

30 000

0

სხვა ხარჯები

18 000

20 000

30 000

30 000

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

21 000

29 000

34 000

34 000

0

ხარჯები

21 000

29 000

34 000

34 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

21 000

29 000

34 000

34 000

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

272 182

3 494 252

4 704 204

4 704 204

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272 182

3 494 252

4 704 204

4 704 204

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

145 215

68 946

0

0

0

ხარჯები

145 215

68 946

0

0

0

სხვა ხარჯები

145 215

68 946

0

0

06 02 11

სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

388 626

429 296

0

0

0

ხარჯები

388 626

429 296

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

359 226

389 040

0

0

სხვა ხარჯები

29 400

40 256

0

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

114 300

498 000

896 400

896 400

0

ხარჯები

114 300

498 000

896 400

896 400

0

სოციალური უზრუნველყოფა

114 300

498 000

896 400

896 400

0

თავი VIIმარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16🔗

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17🔗

ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18🔗

2022 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20🔗

1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21🔗

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22🔗

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილიწესითიძულებითჩამოჭრილითანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23🔗

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.