„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის
№14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №21
2022 წლის 23 აგვისტო
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 21/12/2021წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016327 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე
დანართი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
18 602 114
23 107 013
22 981 453
125 560
30 344 299
29 460 490
883 809
გადასახადები
12 720 118
14 530 620
14 530 620
0
17 560 000
17 560 000
0
გრანტები
4 229 363
6 389 767
6 264 207
125 560
9 813 326
8 929 517
883 809
სხვა შემოსავლები
1 652 633
2 186 626
2 186 626
0
2 970 973
2 970 973
0
ხარჯები
12 099 080
14 632 007
14 632 007
0
18 394 006
18 394 006
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 240
2 043 763
2 043 763
0
2 314 494
2 314 494
0
საქონელი და მომსახურება
1 823 504
1 978 707
1 978 707
0
2 626 002
2 626 002
0
სუბსიდიები
6 827 467
8 098 931
8 098 931
0
9 312 092
9 312 092
0
გრანტები
3 917
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 061 745
1 734 324
1 734 324
0
2 363 361
2 363 361
0
სხვა ხარჯები
390 208
776 282
776 282
0
1 778 057
1 778 057
0
საოპერაციო სალდო
6 503 034
8 475 006
8 349 446
125 560
11 950 293
11 066 484
883 809
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 596 638
8 131 429
8 005 869
125 560
13 513 757
12 629 948
883 809
ზრდა
7 597 726
8 139 387
8 013 827
125 560
13 513 757
12 629 948
883 809
კლება
1 088
7 958
7 958
0
0
0
0
მთლიანი სალდო
-1 093 604
343 577
343 577
0
-1 563 464
-1 563 464
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 093 604
343 577
343 577
0
-1 563 464
-1 563 464
0
ზრდა
0
343 577
343 577
0
42 900
42 900
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
343 577
343 577
0
0
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
0
42 900
42 900
0
კლება
1 093 604
0
0
0
1 606 364
1 606 364
0
ვალუტა და დეპოზიტები
1 093 604
0
0
0
1 606 364
1 606 364
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
0
0
0
0
ზრდა
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
18 603 202
23 114 971
22 989 411
125 560
30 344 299
29 460 490
883 809
შემოსავლები
18 602 114
23 107 013
22 981 453
125 560
30 344 299
29 460 490
883 809
არაფინანსური აქტივების კლება
1 088
7 958
7 958
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
19 696 806
22 771 394
22 645 834
125 560
31 950 663
31 066 854
883 809
ხარჯები
12 099 080
14 632 007
14 632 007
0
18 394 006
18 394 006
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 597 726
8 139 387
8 013 827
125 560
13 513 757
12 629 948
883 809
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
42 900
42 900
0
ნაშთის ცვლილება
-1 093 604
343 577
343 577
0
-1 606 364
-1 606 364
0
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 30 344 299 ლარის ოდენობით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
18 602 114
23 107 013
22 981 453
125 560
30 344 299
29 460 490
883 809
გადასახადები
12 720 118
14 530 620
14 530 620
0
17 560 000
17 560 000
0
გრანტები
4 229 363
6 389 767
6 264 207
125 560
9 813 326
8 929 517
883 809
სხვა შემოსავლები
1 652 633
2 186 626
2 186 626
0
2 970 973
2 970 973
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 17 560 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
12 720 118
14 530 620
14 530 620
0
17 560 000
17 560 000
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
7 125 187
9 617 127
9 617 127
12 570 000
12 570 000
ქონების გადასახადი
5 594 931
4 913 493
4 913 493
0
4 990 000
4 990 000
0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 736 009
4 044 538
4 044 538
4 223 000
4 223 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
82 575
73 416
73 416
50 000
50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
59 182
76 669
76 669
42 000
42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
717 165
718 870
718 870
675 000
675 000
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 813 326 ლარის ოდენობით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
გრანტები
4,229,363
6 389767
9 813 326
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0
0
229 959
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2,854,363
6 7264207
8 699 558
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1,788,095
5,054.794
8 179 558
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი (სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა)
788 579
906164
0
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდა ნგამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
145 215
303 249
520 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან (მგპფ)
132 474
0
0
სახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიტრანსფერი
1 ,375 0000
0
0
სახელმწიფობიუჯეტითგათვალისწინებულიგრანტები
1 375 000
0
0
გათანაბრებითიტრანსფერი
0
0
0
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
0
125 560
883 809
სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა
0
0
0
პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი
საქართველოსმთავრობის სარეზერვოფონდიდანგამოყოფილისახსრები
საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ
0
125 560
883 809
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 970 973 ლარის ოდენობით
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები
1 652 633
2 186 626
2 186 626
0
2 970 973
2 970 973
0
შემოსავლები საკუთრებიდან
330 596
317 556
317 556
0
238 000
238 000
0
პროცენტები
171 516
157 638
157 638
0
150 000
150 000
0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
171 516
157 638
157 638
150 000
150 000
რენტა
159 080
159 918
159 918
0
88 000
88 000
0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
60 736
72 311
72 311
20 000
20 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
98 344
87 607
87 607
68 000
68 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
959 370
1 244 743
1 244 743
0
1 843 527
1 843 527
0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
902 884
1 211 065
1 211 065
0
1 703 527
1 703 527
0
სანებართვო მოსაკრებელი
110 215
26 684
26 684
0
45 000
45 000
0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
110 215
26 684
26 684
45 000
45 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0
200
200
0
0
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
757 200
1 143 662
1 143 662
1 619 512
1 619 512
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
35 458
40 506
40 506
39 000
39 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
11
13
13
15
15
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
56 486
33 678
33 678
0
140 000
140 000
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
56 486
33 678
33 678
140 000
140 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
123 025
483 355
483 355
740 725
740 725
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
239 642
140 972
140 972
148 721
148 721
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები18 394 006 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
12 095 164
14 632 007
14 632 007
0
18 394 006
18 394 006
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 240
2 043 763
2 043 763
0
2 314 494
2 314 494
0
საქონელი და მომსახურება
1 823 504
1 978 707
1 978 707
0
2 626 002
2 626 002
0
სუბსიდიები
6 827 467
8 098 931
8 098 931
0
9 312 092
9 312 092
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 061 745
1 734 324
1 734 324
0
2 363 361
2 363 361
0
სხვა ხარჯები
390 208
776 282
776 282
0
1 778 057
1 778 057
0
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 513 757 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 513 757 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
42 498
11 870
11 870
0
419 866
419 866
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6 303 542
2 880 512
2 801 687
78 825
6 965 074
6 169 429
795 645
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
6 472
50 400
50 400
100 000
100 000
განათლება
638 847
1 444 380
1 444 380
0
1 112 708
1 112 708
0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
5 289
245 548
198 813
46 735
172 911
84 747
88 164
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
601 078
3 506 677
3 506 677
0
4 743 198
4 743 198
0
სულ ჯამი
7 597 726
8 139 387
8 013 827
125 560
13 513 757
12 629 948
883 809
ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2020 წლისფაქტი
2021 წლისფაქტი
2022 წლისგეგმა
სულ
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსურიაქტივებისკლება
1,088
7,958
7,958
0
0
0
0
ძირითადიაქტივები
0
11,811
11,811
0
არაწარმოებულიაქტივები
1,088
-3,853
-3,853
0
0
0
0
მიწა
1,088
-3,853
-3853
0
0
0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 907 763 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონა
ლური კლასიფი
კაციის კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყ-ოფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემ
ოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯ-ეტის ფონ
დები
დან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 877 866
2 877 866
0
3 076 734
3 076 734
0
4 840 041
4 840 041
0
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
2 877 721
2 877 721
0
3 076 734
3 076 734
0
4 840 041
4 840 041
0
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 877 721
2 877 721
0
3 076 734
3 076 734
0
4 385 141
4 385 141
0
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
0
0
0
0
454 900
454 900
0
7,16
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
145
145
0
0
0
0
0
0
0
7,2
თავდაცვა
76 785
76 785
0
72 670
72 670
0
73 890
73 890
0
7,21
სამოქალაქო თავდაცვა
76 785
76 785
0
72 670
72 670
0
73 890
73 890
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
2 243 170
2 243 170
0
981 555
981 555
0
2 284 459
2 284 459
0
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
75 433
75 433
0
329 550
329 550
0
660 000
660 000
0
7,421
სოფლის მეურნეობა
75 433
75 433
0
329 550
329 550
0
660 000
660 000
0
7,45
ტრანსპორტი
2 167 737
2 167 737
0
652 005
652 005
0
1 624 459
1 624 459
0
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
2 167 737
2 167 737
0
652 005
652 005
0
1 624 459
1 624 459
0
7,5
გარემოს დაცვა
1 370 972
1 370 972
0
1 688 157
1 688 157
0
1 714 671
1 714 671
0
7,51
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
427 678
427 678
0
441 212
441 212
0
491 011
491 011
0
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
943 294
943 294
0
1 246 945
1 246 945
0
1 223 660
1 223 660
0
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
5 986 784
5 986 784
0
4 223 905
4 145 080
78 825
7 635 083
6 839 438
795 645
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 643 912
1 643 912
0
257 408
178 583
78 825
2 163 933
1 368 288
795 645
7,63
წყალმომარაგება
2 343 921
2 343 921
0
2 010 067
2 010 067
0
3 323 554
3 323 554
0
7,64
გარე განათება
371 241
371 241
0
415 932
415 932
0
600 526
600 526
0
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 627 710
1 627 710
0
1 540 499
1 540 499
0
1 547 070
1 547 070
0
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
791 647
791 647
0
675 051
675 051
0
1 314 385
1 314 385
0
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
791 647
791 647
0
675 051
675 051
0
1 314 385
1 314 385
0
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 008 429
1 008 429
0
1 313 469
1 266 734
46 735
1 647 256
1 559 092
88 164
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
139 171
139 171
0
381 862
335 127
46 735
388 041
299 877
88 164
7,82
მომსახურება კულტერის სფეროში
858 668
858 668
0
913 787
913 787
0
1 238 215
1 238 215
0
7,86
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
10 590
10 590
0
17 820
17 820
0
21 000
21 000
0
7,9
განათლება
4 100 620
4 100 620
0
5 933 928
5 933 928
0
6 436 866
6 436 866
0
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
3 227 469
3 227 469
0
4 170 232
4 170 232
0
4 886 032
4 886 032
0
7,92
ზოგადი განათლება
167 838
167 838
0
0
132 042
132 042
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
705 313
705 313
0
1 763 696
1 763 696
0
1 418 792
1 418 792
0
7 10
სოციალური დაცვა
1 240 533
1 240 533
0
4 805 925
4 805 925
0
5 961 112
5 961 112
0
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
110 560
110 560
0
116 631
116 631
0
121 908
121 908
0
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 129 973
1 129 973
0
4 689 294
4 689 294
0
5 839 204
5 839 204
0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
19 696 806
19 696 806
0
22 771 394
22 645 834
125 560
31 907 763
31 023 954
883 809
მუხლი 10.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 563 464 ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 563 464 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 42 900 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება-1 606 364 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2020 წლისფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 093 604
343 577
343 577
0
-1 563 464
-1 563 464
0
ზრდა
0
343 577
343 577
0
42 900
42 900
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
343 577
343 577
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
42 900
42900
კლება
1 093 604
0
0
0
1 606 364
1 606 364
0
ვალუტა, დეპოზიტები
1 093 604
0
1 606 364
1 606 364
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლისფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
0
0
0
0
ზრდა
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლი ფაქტი
2022 წლის გეგმა
33
ვალდებულების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 450 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)
1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავსბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები. 1.მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის გეგმა
I
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4 909 031
1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 459 031
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
866 130
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3 519 011
-
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
73 890
2
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
450 000
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
450 000
-
01 02 02
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის გეგმა
II
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
10 099 222
02 01 00
ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
302 100
1
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 624 459
1.1
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:
880 949
020101
სოფელ ჭარნალში სასაფლაოებიდან ზებურ მახარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
80002
სოფელ ჭარნალში ფერმებიდან ამირან კეკელიძის საცხოვრებელ სახლამდე და კოკის წყლიდან ავთანდილ დუმბაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
73856
სოფელ ახალსოფელში ჯუმბერ შარაძის საცხოვრებელი სახლიდან ბადრი დევაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;
30765
სოფელ მახინჯაურში დუმბაძეებისა და ხონელიძეების დასახლებაში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია
96409
სოფელ ორთაბათუმის აგარაში ჩხაიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
36589
სოფელ ორთაბათუმის აგარაში დურსუნ ფაღავას სახლიდან ზურაბ ირემაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
88923
სოფელ ზედა სამებაში ალიოშა დიასამიძიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
70316
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში თენგიზ ქადაგიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
47973
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში რევაზ ბერიძისა და ასლან ბერიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
34622
სოფელ ჭარნალში სასაფლაოებიდან მალხაზ ცეცხლაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
41289
სოფელ ჭარნალში მურად ბერიძის სახლიდან გია დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
52448
სოფელ განახლებაში ბადრი ბერიძის სახლიდან სურმანიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია
46825
სოფელ წინსვლაში ორთბათუმის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
107430
სოფელ ფერიაში გიორგი ბასნიკიფას სახლიდან მერაბ მახაჭაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
62760
სოფელ ფერიაში მამუკა დევაძის სახლიდან ჯამბულ ბერიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
10742
02 01 45
სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
97418
02 01 46
სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
48279
1.2
02 01 49
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:
597 813
სოფელ ახალშენში (ხეღრუ)ჯემალ ცეცხლაძის სახლის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა
47700
სოფელ ახალშენში რომანი შამილაძის სახლის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა
177625
სოფელ მარადიდში ძაბლავეთი) ქვედა ქუთურეთის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა
372488
2
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
4 098 860
2.1
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
3 498 334
2.2
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
151 412
2.3
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
828 617
2.4
02 02 01 04
სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
42 900
2.5
02 02 01 25
სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
133 225
2.6
02 02 01 26
ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)
2 078 420
2.5
02 02 01 28
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის, რეზერვუარის მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:
131 880
2.6
სოფელ ნიკიტაურში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია
36937
2.7
ზედა ჭარნალში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მიმდებარედ რეზერვუარის მოწყობა
78212
2.8
სოფელ ქვედა სამებაშიმე-10 ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა
16731
2.14
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
600 526
2.15
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
550 000
2.15.1
02 02 02 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა მათ შორის:
50 526
ახალშენში ხარაძეების უბანში გარე-განათების მოწყობა
50 526
3
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 163 933
3.1
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
37 029
3.1.2.
02 03 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
72 298
3.1.1.
02 03 12
ორი სოციალური სახლის მშენებლობა
500 000
3.1.2.
02 03 13
ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
426 396
3.1.1.
02 03 14
ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა
203 972
3.3
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
924 238
3.3.1.
02 03 11
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
876 022
3.3.2.
02 03 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
48 216
4
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
709 900
4.1.
02 04 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
4 900
4.2.
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
20 000
4.3.
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
685 000
5
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
539 970
6
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
660 000
6.1.
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
660 000
2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4504 წერტის ექსპლოატაცია.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის გეგმა
III
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 714 671
1
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 714 671
1.1
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 223 660
1.2
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
491 011
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლება
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის გეგმა
IV
04 00
განათლება
5 938 861
1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
4 886 032
1.1.
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
4 886 032
2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
862 287
2.1.
04 01 02 01
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
562 287
2.2.
04 01 02 02
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები
150 000
04 01 02 03
ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
150 000
3
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
190 542
3.1
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
58 500
3.2
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
132 042
3,2.1
04 02 02 01
სოფელ თხილნარის აგარაში დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია
132 042
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის გეგმა
V
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 145 261
1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
886 046
1.2.
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
95 450
1.3.
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
132 680
1.3.1.
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
132 680
1.4.
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
159 911
1.4.2.
05 01 04 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:
159 911
1.4.3.
05 01 04 03
სოფელ თხილნარის ცენტრში არსებული მინი მოედნის რეაბილიტაცია
71747
1.4.4.
05 01 04 03
სოფელ მახოში (დავითაძეები) მინი სპორტული მოედნის მოწყობა
88164
2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 238 215
2.3.
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
1 115 655
2.4.
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
122 560
3
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
21 000
3.1.
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
21 000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2022 წლის გეგმა
VI
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
7 275 497
1
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1 314 385
1.1.
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
32 860
1.2.
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
29 290
1.3.
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
187 137
1.4.
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
13 384
1.5.
06 01 06
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
88 800
1.6.
06 01 07
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
70 000
1.7.
06 01 08
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
5 000
1.8.
06 01 10
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
79 920
1.9.
06 01 11
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
520 000
1.10.
06 01 12
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
249 000
1.11.
06 01 13
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
38994
1.11.1
06 01 13 04
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია
38 994
2
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
5 961 112
2.1.
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
121 908
2.2.
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
3 600
2.3.
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
105 000
2.4.
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
19 000
2.5.
06 02 05
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
35 000
2.6.
06 02 06
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 000
2.7.
06 02 07
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
30 000
2.8.
06 02 08
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
34 000
2.9.
06 02 09
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
4 704 204
2.9.
06 02 10
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
896 400
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)
მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგ
რამული კოდი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
19 696 806
22 771 394
31 950 663
31 066 854
883 809
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
170
149
149
0
ხარჯები
12 099 080
14 632 007
18 394 006
18 394 006
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 240
2 043 763
2 314 494
2 314 494
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 823 504
1 978 707
2 626 002
2 626 002
0
სუბსიდიები
6 827 467
8 098 931
9 312 092
9 312 092
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 061 745
1 734 324
2 363 361
2 363 361
0
სხვა ხარჯები
390 208
776 282
1 778 057
1 778 057
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 597 726
8 139 387
13 513 757
12 629 948
883 809
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
42 900
42 900
0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
2 954 651
3 149 404
4 909 031
4 909 031
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
170
149
149
0
ხარჯები
2 912 153
3 137 534
4 489 165
4 489 165
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 240
2 043 763
2 314 494
2 314 494
0
საქონელი და მომსახურეობა
854 632
997 020
1 414 897
1 414 897
0
სოციალური უზრუნველყოფა
22 947
17 465
18 043
18 043
0
სხვა ხარჯები
38 418
79 286
741 731
741 731
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 498
11 870
419 866
419 866
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 954 506
3 149 404
4 459 031
4 459 031
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
170
149
149
0
ხარჯები
2 912 008
3 137 534
4 039 165
4 039 165
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 240
2 043 763
2 314 494
2 314 494
0
საქონელი და მომსახურეობა
854 632
997 020
1 414 897
1 414 897
0
სოციალური უზრუნველყოფა
22 947
17 465
18 043
18 043
0
სხვა ხარჯები
38 273
79 286
291 731
291 731
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 498
11 870
419 866
419 866
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
648 824
663 755
866 130
866 130
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
30
27
27
0
ხარჯები
648 824
663 755
866 130
866 130
0
შრომის ანაზღაურება
496 951
478 310
607 084
607 084
0
საქონელი და მომსახურეობა
116 470
132 935
178 828
178 828
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
13 965
7 108
7 108
0
სხვა ხარჯები
35 403
38 545
73 110
73110
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 228 897
2 412 979
3 519 011
3 519 011
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134
134
117
117
0
ხარჯები
2 186 399
2 401 109
3 099 145
3 099 145
0
შრომის ანაზღაურება
1 427 053
1 494 943
1 637 520
1 637 520
საქონელი და მომსახურეობა
729 613
861 925
1 232 069
1 232 069
0
სოციალური უზრუნველყოფა
22 947
3 500
10 935
10 935
0
სხვა ხარჯები
2 870
40 741
218 621
218 621
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 498
11 870
419 866
419 866
0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
76 785
72 670
73 890
73 890
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
5
5
0
ხარჯები
76 785
72 670
73 890
73 890
0
შრომის ანაზღაურება
68 236
70 510
69 890
69 890
0
საქონელი და მომსახურეობა
8 549
2 160
4 000
4 000
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
145
0
450 000
450 000
0
ხარჯები
145
0
450 000
450 000
0
სხვა ხარჯები
145
0
450 000
450 000
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
450 000
450 000
0
ხარჯები
0
0
450 000
450 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
450 000
450 000
0
01 02 02
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
145
0
0
0
0
ხარჯები
145
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
145
0
0
0
0
01 02 02 01
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
145
0
0
0
0
ხარჯები
145
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
145
0
0
0
0
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
8 229 954
5 205 460
9 967 342
9 171 697
795 645
ხარჯები
1 926 412
2 324 948
2 959 368
2 959 368
0
საქონელი და მომსახურეობა
345 263
418 721
574 900
574 900
0
სუბსიდიები
1 499 880
1 457 621
1 687 439
1 687 439
0
სხვა ხარჯები
81 269
448 606
697 029
697 029
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 303 542
2 880 512
6 965 074
6 169 429
795 645
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
42 900
42 900
0
02 01 00
ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
0
0
302 100
302 100
0
სუბსიდიები
0
0
302 100
302 100
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
2 167 737
652 005
1 624 459
1 624 459
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 167 737
652 005
1 624 459
1 624 459
0
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
483 199
0
880 949
880 949
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
483 199
0
880 949
880 949
02 01 02
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)
265 700
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
265 700
0
0
02 01 03
სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
2 762
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 762
0
0
02 01 04
სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
561
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
561
0
0
02 01 05
სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
1 767
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 767
0
0
02 01 06
სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
1 134
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 134
0
0
02 01 07
სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება
831
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
831
0
0
02 01 08
ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება
1 329
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 329
0
0
02 01 09
სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
576
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
576
0
0
02 01 10
სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი
1 449
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 449
0
0
02 01 11
სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
566
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566
0
0
02 01 12
სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
2 999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 999
0
0
02 01 13
სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
512
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
512
0
0
02 01 14
სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა
556
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
556
0
0
02 01 15
სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
1 733
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 733
0
0
02 01 16
სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
1 182
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 182
0
0
02 01 17
სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
1 457
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 457
0
0
02 01 18
სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
1 849
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 849
0
0
02 01 19
სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
165
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165
0
0
02 01 20
სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
782
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
782
0
0
02 01 21
სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
441
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
441
0
0
02 01 22
სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
49 774
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 774
0
0
02 01 23
სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
35 814
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 814
0
0
02 01 24
სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
135 787
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135 787
0
0
02 01 25
სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
45 206
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 206
0
0
02 01 26
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
123 241
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123 241
0
0
02 01 27
სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
98 569
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98 569
0
0
02 01 28
სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
19 736
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 736
0
0
02 01 29
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
47 158
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 158
0
0
02 01 30
სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
125 483
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125 483
0
0
02 01 31
სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
58 318
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 318
0
0
02 01 32
სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
109 144
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109 144
0
0
02 01 33
სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
31 435
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 435
0
0
02 01 34
სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
194 193
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194 193
0
0
02 01 35
სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა
26 078
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 078
0
0
02 01 36
სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის სახლის მიმდიბარედ და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა
25 817
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 817
0
0
02 01 37
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში ზაქარაძეები-ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა-ბეტონის საფარით)
85 979
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85 979
0
0
02 01 38
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
141 491
2 747
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141 491
2 747
0
02 01 39
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში შემოვლითი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
42 964
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 964
0
0
02 01 40
სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა
0
17 171
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17 171
0
02 01 41
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა
0
57 437
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
57 437
0
02 01 42
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა
0
111 157
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
111 157
0
02 01 43
სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
106 545
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
106 545
0
02 01 44
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
119 308
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
119 308
0
02 01 45
სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
6 456
97 418
97 418
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 456
97 418
97 418
02 01 46
სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
141 378
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
141 378
0
02 01 47
სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
0
66 269
48 279
48 279
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
66 269
48 279
48 279
02 01 48
სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
0
23 539
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
23 539
0
02 01 49
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა
0
0
597 813
597 813
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
597 813
597 813
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
2 715 162
2 425 999
3 966 980
3 966 980
0
ხარჯები
1 448 397
1 472 240
1 530 029
1 530 029
0
სუბსიდიები
1 112 614
1 057 518
980 029
980 029
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 266 765
953 759
2 394 051
2 394 051
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
42 900
42 900
0
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 343 921
2 010 067
3 366 454
3 366 454
0
ხარჯები
1 112 614
1 057 518
980 029
980 029
0
სუბსიდიები
1 112 614
1 057 518
980 029
980 029
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 231 307
952 549
2 343 525
2 343 525
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
42 900
42 900
0
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
1 112 614
1 057 518
151 412
151 412
0
ხარჯები
1 112 614
1 057 518
151 412
151 412
0
სუბსიდიები
1 112 614
1 057 518
151 412
151 412
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
0
0
828 617
828 617
0
სუბსიდიები
0
0
828 617
828 617
02 02 01 04
სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
0
0
42 900
42 900
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
42 900
42 900
02 02 01 05
სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები
367 666
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
367 666
0
0
02 02 01 06
სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
1 796
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 796
0
0
02 02 01 07
სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა
2 735
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 735
0
0
02 02 01 08
სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება
1 847
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 847
0
0
02 02 01 09
სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
579
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
579
0
0
02 02 01 10
სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
541
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
541
0
0
02 02 01 11
სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
4 230
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 230
0
0
02 02 01 12
სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია
1 359
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 359
0
0
02 02 01 13
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
3 371
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 371
0
0
02 02 01 14
სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
618
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
618
0
0
02 02 01 15
სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა
41 305
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 305
0
0
02 02 01 16
სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
231 931
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231 931
0
0
02 02 01 17
წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი
29 591
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 591
0
0
02 02 01 18
სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
146 910
67 568
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
146 910
67 568
0
02 02 01 19
სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
275 413
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
275 413
0
0
02 02 01 20
სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა
14 265
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 265
0
0
02 02 01 21
სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა
107 151
100 254
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 151
100 254
0
02 02 01 22
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
160 093
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
160 093
0
02 02 01 23
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
50 877
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50 877
0
02 02 01 24
სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია
0
30 849
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 849
0
02 02 01 25
სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
106 984
133 225
133 225
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
106 984
133 225
133 225
02 02 01 26
ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)
0
350 000
2 078 420
2 078 420
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
350 000
2 078 420
2 078 420
02 02 01 27
სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია
0
85 923
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
85 923
0
02 02 01 28
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის,რეზერვუარების მოწყობა რეაბილიტაცია
0
0
131 880
131 880
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
131 880
131 880
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
371 241
415 932
600 526
600 526
0
ხარჯები
335 783
414 722
550 000
550 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
335 783
414 722
550 000
550 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 458
1 210
50 526
50 526
0
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
340 783
414 722
550 000
550 000
0
ხარჯები
335 783
414 722
550 000
550 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
335 783
414 722
550 000
550 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 000
0
0
02 02 02 02
განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია
477
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
477
0
0
0
02 02 02 03
სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
927
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
927
0
0
02 02 02 04
სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა
492
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
492
0
0
02 02 02 05
სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
182
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182
0
0
02 02 02 06
სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა
566
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566
0
0
02 02 02 07
სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
175
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175
0
0
02 02 02 08
სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა
303
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
303
0
0
02 02 02 09
სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
737
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
737
0
0
02 02 02 10
სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
718
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
718
0
0
02 02 02 11
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
25 881
1 210
50 526
50 526
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 881
1 210
50 526
50 526
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 643 912
257 408
2 163 933
1 368 288
795 645
ხარჯები
5 836
119 056
37 029
37 029
0
სხვა ხარჯები
5 836
119 056
37 029
37 029
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 638 076
138 352
2 126 904
1 331 259
795 645
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
5 836
119 056
37 029
37 029
0
ხარჯები
5 836
119 056
37 029
37 029
0
სხვა ხარჯები
5 836
119 056
37 029
37 029
02 03 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
1 449 624
0
72 298
72 298
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 449 624
0
72 298
72 298
02 03 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
15 798
0
48 216
48 216
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 798
0
48 216
48 216
02 03 04
სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა
1 434
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 434
0
0
02 03 05
სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
3 331
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 331
0
0
02 03 06
სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა
76 729
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 729
0
0
02 03 07
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა
3 846
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 846
0
0
02 03 08
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა
29 602
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 602
0
0
02 03 09
სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა
27 387
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 387
0
0
02 03 10
სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა
30 324
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 324
0
0
02 03 11
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
0
138 352
876 022
80 377
795 645
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
138 352
876 022
80 377
795 645
02 03 12
ორი სოციალური სახლის მშენებლობა
0
0
500 000
500 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
500 000
500 000
02 03 13
ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
426 396
426 396
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
426 396
426 396
02 03 14
ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
203 972
203 972
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
203 972
203 972
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
251 509
117 999
709 900
709 900
0
ხარჯები
9 480
3 999
24 900
24 900
0
საქონელი და მომსახურეობა
9 480
3 999
24 900
24 900
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
242 029
114 000
685 000
685 000
0
02 04 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
0
0
4 900
4 900
0
ხარჯები
0
0
4 900
4 900
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
4 900
4 900
0
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
9 480
3 999
20 000
20 000
0
ხარჯები
9 480
3 999
20 000
20 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
9 480
3 999
20 000
20 000
0
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
242 029
114 000
685 000
685 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
242 029
114 000
685 000
685 000
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
439 663
516 336
539 970
539 970
0
ხარჯები
387 266
400 103
405 310
405 310
0
სუბსიდიები
387 266
400 103
405 310
405 310
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 397
116 233
134 660
134 660
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
75 433
329 550
660 000
660 000
0
ხარჯები
75 433
329 550
660 000
660 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
75 433
329 550
660 000
660 000
0
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
0
329 550
660 000
660 000
0
ხარჯები
0
329 550
660 000
660 000
0
სხვა ხარჯები
0
329 550
660 000
660 000
02 06 02
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"
75 433
0
0
0
0
ხარჯები
75 433
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
75 433
0
0
0
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
936 538
906 164
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
936 538
906 164
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 370 972
1 688 157
1 714 671
1 714 671
0
ხარჯები
1 364 500
1 637 757
1 614 671
1 614 671
0
საქონელი და მომსახურეობა
427 678
441 212
491 011
491 011
0
სუბსიდიები
936 822
1 196 545
1 123 660
1 123 660
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 472
50 400
100 000
100 000
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 370 972
1 688 157
1 714 671
1 714 671
0
ხარჯები
1 364 500
1 637 757
1 614 671
1 614 671
0
საქონელი და მომსახურეობა
427 678
441 212
491 011
491 011
0
სუბსიდიები
936 822
1 196 545
1 123 660
1 123 660
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 472
50 400
100 000
100 000
0
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
943 294
1 246 945
1 223 660
1 223 660
0
ხარჯები
936 822
1 196 545
1 123 660
1 123 660
0
სუბსიდიები
936 822
1 196 545
1 123 660
1 123 660
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 472
50 400
100 000
100 000
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
427 678
441 212
491 011
491 011
0
ხარჯები
427 678
441 212
491 011
491 011
0
საქონელი და მომსახურეობა
427 678
441 212
491 011
491 011
0
04 00
განათლება
3 737 215
5 548 529
5 938 861
5 938 861
0
ხარჯები
3 098 368
4 104 149
4 826 153
4 826 153
0
სუბსიდიები
3 058 503
4 062 734
4 767 653
4 767 653
0
სხვა ხარჯები
39 865
41 415
58 500
58 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
638 847
1 444 380
1 112 708
1 112 708
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
3 529 512
5 507 114
5 748 319
5 748 319
0
ხარჯები
3 058 503
4 062 734
4 767 653
4 767 653
0
სუბსიდიები
3 058 503
4 062 734
4 767 653
4 767 653
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
471 009
1 444 380
980 666
980 666
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
3 227 469
4 170 232
4 886 032
4 886 032
0
სუბსიდიები
3 058 503
4 062 734
4 767 653
4 767 653
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168 966
107 498
118 379
118 379
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
302 043
1 336 882
862 287
862 287
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
302 043
1 336 882
862 287
862 287
0
04 01 02 01
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
302 043
1 336 882
562 287
562 287
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
302 043
1 336 882
562 287
562 287
04 01 02 02
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები
0
0
150 000
150 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150 000
150 000
04 01 02 03
ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0
0
150 000
150 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150 000
150 000
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
207 703
41 415
190 542
190 542
0
ხარჯები
39 865
41 415
58 500
58 500
0
სხვა ხარჯები
39 865
41 415
58 500
58 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167 838
0
132 042
132 042
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
39 865
41 415
58 500
58 500
0
ხარჯები
39 865
41 415
58 500
58 500
0
სხვა ხარჯები
39 865
41 415
58 500
58 500
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
167 838
0
132 042
132 042
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167 838
0
132 042
132 042
0
04 02 02 01
სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია
167 838
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167 838
0
0
04 02 02 02
დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია
0
0
132 042
132 042
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
132 042
132 042
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 371 834
1 698 868
2 145 261
2 057 097
88 164
ხარჯები
1 366 545
1 453 320
1 972 350
1 972 350
0
სუბსიდიები
1 332 262
1 382 031
1 733 340
1 733 340
0
სხვა ხარჯები
34 283
71 289
239 010
239 010
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 289
245 548
172 911
84 747
88 164
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
502 576
767 261
886 046
797 882
88 164
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
0
ხარჯები
497 287
521 713
715 135
715 135
0
სუბსიდიები
479 349
502 958
619 685
619 685
0
სხვა ხარჯები
17 938
18 755
95 450
95 450
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 289
245 548
170 911
82 747
88 164
05 01 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
363 405
385 399
498 005
498 005
0
ხარჯები
363 405
382 649
487 005
487 005
0
სუბსიდიები
363 405
382 649
487 005
487 005
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2 750
11 000
11 000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
17 938
18 755
95 450
95 450
0
ხარჯები
17 938
18 755
95 450
95 450
0
სხვა ხარჯები
17 938
18 755
95 450
95 450
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
115 944
120 309
132 680
132 680
0
ხარჯები
115 944
120 309
132 680
132 680
0
სუბსიდიები
115 944
120 309
132 680
132 680
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
115 944
120 309
132 680
132 680
0
ხარჯები
115 944
120 309
132 680
132 680
0
სუბსიდიები
115 944
120 309
132 680
132 680
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
5 289
242 798
159 911
71 747
88 164
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 289
242 798
159 911
71 747
88 164
05 01 04 01
სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა
764
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
764
0
0
05 01 04 02
სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა
1 353
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 353
0
0
05 01 04 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
3 172
242 798
159 911
71 747
88 164
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 172
242 798
159 911
71 747
88 164
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
858 668
913 787
1 238 215
1 238 215
0
ხარჯები
858 668
913 787
1 236 215
1 236 215
0
სუბსიდიები
852 913
879 073
1 113 655
1 113 655
0
სხვა ხარჯები
5 755
34 714
122 560
122 560
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
2 000
2 000
0
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
852 913
879 073
1 115 655
1 115 655
0
ხარჯები
852 913
879 073
1 113 655
1 113 655
0
სუბსიდიები
852 913
879 073
1 113 655
1 113 655
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
2 000
2 000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
5 755
34 714
122 560
122 560
0
ხარჯები
5 755
34 714
122 560
122 560
0
სხვა ხარჯები
5 755
34 714
122 560
122 560
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
10 590
17 820
21 000
21 000
0
ხარჯები
10 590
17 820
21 000
21 000
0
სხვა ხარჯები
10 590
17 820
21 000
21 000
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
10 000
17 820
21 000
21 000
0
ხარჯები
10 000
17 820
21 000
21 000
0
სხვა ხარჯები
10 000
17 820
21 000
21 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 032 180
5 480 976
7 275 497
7 275 497
0
ხარჯები
1 431 102
1 974 299
2 532 299
2 532 299
0
საქონელი და მომსახურეობა
195 931
121 754
145 194
145 194
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 038 798
1 716 859
2 345 318
2 345 318
0
სხვა ხარჯები
196 373
135 686
41 787
41 787
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
601 078
3 506 677
4 743 198
4 743 198
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
791 647
675 051
1 314 385
1 314 385
0
ხარჯები
462 751
662 626
1 275 391
1 275 391
0
საქონელი და მომსახურეობა
195 931
121 754
145 194
145 194
0
სოციალური უზრუნველყოფა
263 462
538 688
1 122 410
1 122 410
0
სხვა ხარჯები
3 358
2 184
7 787
7 787
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328 896
12 425
38 994
38 994
0
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
17 968
18 075
32 860
32 860
0
ხარჯები
17 968
18 075
32 860
32 860
0
საქონელი და მომსახურეობა
14 610
15 891
25 073
25 073
0
სხვა ხარჯები
3 358
2 184
7 787
7 787
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
25 862
28 475
29 290
29 290
0
ხარჯები
25 862
28 475
29 290
29 290
0
სოციალური უზრუნველყოფა
25 862
28 475
29 290
29 290
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
150 795
151 428
187 137
187 137
0
ხარჯები
150 795
151 428
187 137
187 137
0
საქონელი და მომსახურეობა
9 795
10 428
17 937
17 937
0
სოციალური უზრუნველყოფა
141 000
141 000
169 200
169 200
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
11 422
10 235
13 384
13 384
0
ხარჯები
11 422
10 235
13 384
13 384
0
საქონელი და მომსახურეობა
11 422
10 235
13 384
13 384
0
06 01 06
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
85 200
85 200
88 800
88 800
0
ხარჯები
85 200
85 200
88 800
88 800
0
საქონელი და მომსახურეობა
85 200
85 200
88 800
88 800
0
06 01 07
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
21 770
56 700
70 000
70 000
0
ხარჯები
21 770
56 700
70 000
70 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
21 770
56 700
70 000
70 000
06 01 08
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
1 000
3 000
5 000
5 000
0
ხარჯები
1 000
3 000
5 000
5 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 000
3 000
5 000
5 000
06 01 09
ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა
74 904
0
0
0
0
ხარჯები
74 904
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
74 904
0
0
0
0
სამედიცინო ხარჯები
74 904
0
0
06 01 10
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
73 830
75 210
79 920
79 920
0
ხარჯები
73 830
75 210
79 920
79 920
0
სოციალური უზრუნველყოფა
73 830
75 210
79 920
79 920
06 01 11
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
234 303
520 000
520 000
0
ხარჯები
0
234 303
520 000
520 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
234 303
520 000
520 000
06 01 12
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
0
0
249 000
249 000
0
ხარჯები
0
0
249 000
249 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
249 000
249 000
06 01 13
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
328 896
12 425
38 994
38 994
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328 896
12 425
38 994
38 994
0
06 01 13 01
სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
86 005
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86 005
0
0
06 01 13 02
სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
164 524
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
164 524
0
0
06 01 13 03
სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა
78 367
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78 367
0
0
06 01 13 04
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია
0
0
38 994
38 994
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
38 994
38 994
06 01 13 05
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა
0
12 425
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12 425
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
1 240 533
4 805 925
5 961 112
5 961 112
0
ხარჯები
968 351
1 311 673
1 256 908
1 256 908
0
სოციალური უზრუნველყოფა
775 336
1 178 171
1 222 908
1 222 908
0
სხვა ხარჯები
193 015
133 502
34 000
34 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
272 182
3 494 252
4 704 204
4 704 204
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
110 560
116 631
121 908
121 908
0
ხარჯები
110 560
116 631
121 908
121 908
0
სოციალური უზრუნველყოფა
110 560
116 631
121 908
121 908
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
3 350
2 600
3 600
3 600
0
ხარჯები
3 350
2 600
3 600
3 600
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 350
2 300
3 600
3 600
სხვა ხარჯები
0
300
0
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
105 500
80 000
105 000
105 000
0
ხარჯები
105 500
80 000
105 000
105 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
105 500
77 000
101 000
101 000
სხვა ხარჯები
0
3 000
4 000
4 000
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
18 000
19 000
19 000
19 000
0
ხარჯები
18 000
19 000
19 000
19 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
18 000
19 000
19 000
19 000
06 02 05
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
30 000
36 000
35 000
35 000
0
ხარჯები
30 000
36 000
35 000
35 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
30 000
35 000
35 000
35 000
სხვა ხარჯები
0
1 000
0
06 02 06
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
13 800
12 200
12 000
12 000
0
ხარჯები
13 800
12 200
12 000
12 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
13 400
12 200
12 000
12 000
სხვა ხარჯები
400
0
0
06 02 07
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
18 000
20 000
30 000
30 000
0
ხარჯები
18 000
20 000
30 000
30 000
0
სხვა ხარჯები
18 000
20 000
30 000
30 000
06 02 08
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
21 000
29 000
34 000
34 000
0
ხარჯები
21 000
29 000
34 000
34 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
21 000
29 000
34 000
34 000
06 02 09
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
272 182
3 494 252
4 704 204
4 704 204
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
272 182
3 494 252
4 704 204
4 704 204
06 02 10
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)
145 215
68 946
0
0
0
ხარჯები
145 215
68 946
0
0
0
სხვა ხარჯები
145 215
68 946
0
0
06 02 11
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
388 626
429 296
0
0
0
ხარჯები
388 626
429 296
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
359 226
389 040
0
0
სხვა ხარჯები
29 400
40 256
0
06 02 10
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
114 300
498 000
896 400
896 400
0
ხარჯები
114 300
498 000
896 400
896 400
0
სოციალური უზრუნველყოფა
114 300
498 000
896 400
896 400
0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18🔗
2022 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20🔗
1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.